<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA P. V. PER IL PERIODO 23 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 2/2025 DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO - ERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TESTI PER AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 40 BADGES AZIENDALI - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EVENTO “MOSTRA ARCHEOPLASTICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SOCIETA’ LIDO PUNTA PEDALE SRL CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCONDENSANTE UBICATA PRESSO IMMOBILE VIA DOGALI 20/B+C – CASA A SANTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI N. 54/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO “SEN.E.BROCCARDI” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI MINIGOLF E ANNESSO CHIOSCO BAR PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI. CIG B6D2C0E883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI EXTRA CANONE ATTINENTI AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – DECORRENZA DAL GIORNO 01.02.2025 AL 31.12.2025. CIG PADRE 9449859E54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER PROCEDURA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE PRIMAVERA 7 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025 – PROROGA TECNICA DI MESI 2 AI SENSI ARTICOLO 120 COMMA 11 D.LGSL. 36/2023. – CIG B57E69BE6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA ROMA 1/F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A WC LOC ITALIA SRL – PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 49 C. 6; ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B74C4D493B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DI ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CIG: B74BF2F0CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA   - CIG. B051066409 –IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – NUOVI SERVIZI DAI 21 AI 36 MESI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (NIDO DOMICILIARE, SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2 E 3 ANNI  E SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA) – CIG: B0B160A7C4 - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI - VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI EFFETTI LETTERECCI DA ALBA COSTANTINO PER PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B74369FEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 7 OPERATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONA LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE ALLA DOTT.SSA SORRENTINO ROSA ALBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE PER ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE PER TRATTO TOMBINATO RIO MORTERO AL DI SOTTO DEL CAMPO SPORTIVO BROCCARDI – CIG B73762ACCE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELLA REVISIONE TITOLI EDILIZI PER L’INTERVENTO EX OSPEDALE SITO IN VIA F.LLI ARPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO STRISCIONE E ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE “R1PUD1A” PROMOSSA DA EMERGENCY – INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RIPUDIO DELLA GUERRA (ART. 11 COST.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACD SAMMARGHERITESE 1903 PER TORNEO DI CALCIO GIOVANILE DEL 15/06/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO GONFALONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 4^ ED. 2025 – RIMBORSO SPESE S.I.A.E A FAVORE DELLA COMPAGNIA IL TEATRO DEL BURATTO DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTATE CON LE STELLE. 8. ED. - 2025 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KÒRES – SERVIZI BIBLIOTECARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI  DI CREAZIONE LINEE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO – GIARDINI A MARE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON I QUALI COPROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER LE ANNUALITA’ 2025-2026-2027.  – CUP: G51H25000080004 - CIG: B6EAD3E669 – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE COPERTURA SEDE PROTEZIONE CIVILE”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO A CINQUE BROCCARDI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONA LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OMISSIS CONTRO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AVENTI AD OGGETTO RIMBORSO IMU 2016 – 2017 - 2018 – 2019.  AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI PASSAGGIO A PROGETTO "SANTA LAB" – DA LETTERA A A LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTI A081 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E MODIFICA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTA FLOWER LAB" – LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTI A013 E A464 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO IN CORSO D’OPERA E DELLA RESTITUZIONE DELLO STESSO DURANTE L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICENTE PIAZZA CAPRERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO SUZUKI CROSS POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CERVETTI VIGNOLO/CORSO RAINUSSO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI BALLETTO, BRUZZONE E CATAROZZI  AL CORSO DI FORMAZIONE  "VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE. PRINCIPI, OBIETTIVI E STRUMENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO MOTO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPASCIMENTO, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA “PUNTA BAGNO DELLE DONNE”. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AGGIUNTIVO PER SALA  SERVER PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE PROFILI LUMINOSI PALAZZATE ANNO 2025 - CON VALENZA FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN MISURATORE FISCALE PER IL SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : ISCRIZIONE DIPENDENTE LAURA CUOGHI – CORSO DI FORMAZIONE INFORMATION LITERACY, ORGANIZZATO DA AIB SEZIONE EMILIA-ROMAGNA – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA SANTA FLOWER LAB – TRATTIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON COOPERATIVA SOCIALE P.V. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G51H25000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO 1613/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANNE FUMARIE ED INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDERINE IN SOSTITUZIONE DI ESISTENTI PER ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI EDIFICIO DI CORSO MATTEOTTI 54 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – I TRANCHE FINANZIAMENTO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. ----- A DECORRERE DAL 01/07/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/06/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI ANNO 2024 UFFICIO TRIBUTI PERIODO 1/1/2024 – 31-12-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI DI VACANZA MONTANI PER ANZIANI - ANNO 2025” E APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTUALE SEMPLIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI PL - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA ECONOMICA C) CON DECORRENZA 16/06/2025 - AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AD ACSEL SRL PER FORMAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2025. CUP G59C21000240004 CIG (PADRE 6518296C03) CIG (DERIVATO) 8628643575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI UFFICIO POLITICHE ABITATIVE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MASSIMO LAMBRUSCHINI E GABRIEL DELL’UOMO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA COPROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017: PRINCIPI, STRUMENTI, PRATICHE OPERATIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU GARANZIE FIDEIUSSORIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A “SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) E ANNESSA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA “CANOTTIERI ARGUS 1910 A.S.D.” PER IL PERIDO MAGGIO 2025 – DICEMBRE 2028 – CIG B706557483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA “YOGA E STRUMENTI DEL BENESSERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE ON LINE ONE-PA LEGALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B). PERIODO 06/2025 – 05/2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS PER IL SERVIZIO ESTIVO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2025 (PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE) PRESSO PORZIONE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE PORZIONI DEI MARCIAPIEDI SITI NEL LUNGOMARE CITTADINO. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE – ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI OTTAVA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER COMPARTECIPAZIONE QUOTA DI PERMANENZA PRESSO CASA IRIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESSO IL BAGNO DIURNO DI VIA SOLIMANO N. 26 – CIG: B6DE54F8DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO CUP G57H21000220004 CIG 9930931F80. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA N. 04820259004671312000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO – ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE TERMOSANITARIO PER ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI EDIFICIO DI CORSO MATTEOTTI 54  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E DI FORMAZIONE SPECIFICA A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO CHE SI TERRÀ NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI - CUP G56G23000140004 – CIG B1744B0ED3. APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PRO-GETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRA-ZIONE) ANNO 2025 – CIG: B54255CF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO:  DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CUC DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - ATTIVITA' PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE MUSICAMICA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - "IMPARIAMO IL MARE" LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA ESTATE 2025 A CURA DI OUTDOOR PORTOFINO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE "PORTOFINO COAST EVENTI 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 -  INIZIATIVE PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE  LIMELIGHT ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP), DEL   DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N 681 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO CUP G57H21000220004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE PROVE DI TRAZIONE CONTROLLATA SU 10 TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE DI GHIAIA E DI QUELLA CONFINANTE CON I BAGNI ROSA E BAGNI MIRAMARE. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA ANDREA DORIA E PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE. CUP G57H21000220004 – CIG 9930931F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI -  CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO CENTRALE SANTA MARGHERITA LIGURE VIA DOGALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N.048 2025 00079483 52 000 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VAI TRANQUILLO! SICUREZZA &amp; FIDUCIA" 8^ EDIZIONE E 1^ EDIZIONE PREMIO ANNUALE PERPETUO SEZIONE UNUCI RAPALLO "UN ESEMPIO DA SEGUIRE"- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO: "3°TIGULLIO VIP PADEL CUP 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROCCATAGLIATA - CUP G58E24000240004_DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 04820250014256984000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 88/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE COD. A581 PRESSO ISTITUTO PER MINORI PERIODO 05-05-2025/31-12-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI INTEGRAZIONE MAGGIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA PAUSA PRANZO, LA PAUSA OBBLIGATORIA, GLI EFFETTI SUL BUONO PASTO E LE ISTRUZIONE PER L'USO CHE SI TERRÀ IL 28 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON I QUALI COPROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER LE ANNUALITA’ 2025-2026-2027.  – APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI. CUP: G51H25000080004 - CIG: B6EAD3E669.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CONTRO CARBONE PAOLO VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA RICERCA DI DIFFUSE INFILTRAZIONI IN UNA GALLERIA LATERALE DEL CIMITERO CITTADINO - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA N. 04820250014256883000 E COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 0014291723701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA DANZA DI SANTA MARGHERITA LIGURE" PER EVENTO DEL 20/06/2025 (EVENTUALE RECUPERO IN CASO DI MALTEMPO IL 21/06/2025). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL PALCO COMUNALE ALLESTITO IN AREA "BINDI" E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI SOGGETTE A PRESENTAZIONE SCIA DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SONDAGGIO GEOGNOSTICO INTEGRATIVO PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMINCA DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FOSSO MORTERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE – CIG B6A0344972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO SUZUKY JIMNY POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE,  RIPRISTINO E  MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - "PREMIO BINDI FESTIVAL CANZONE D'AUTORE - XXI EDIZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MARE PER TUTTI 2025" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE TERMOSANITARIO PER ADEGUAMENTI E RIPARAZIONI CENTRALI TERMICHE, IMPIANTI RISCALDAMENTO E ACS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTI-ZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO NR. 724/2024 PRESENTANTO DALLA SOC…. OMISSIS….. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS S.MARGHERITA PHOTOCLUB IMMAGINE PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE A TEMA FISSO - 09/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ESTERNALIZZATA DELL'IMPIANTO DI MINIGOLF E ANNESSO CHIOSCO BAR - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI - AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE SCHEMI DI DISCIPLINARE E ALTRI ATTI DI GARA – CIG B6D2C0E883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROCCATAGLIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE.  CUP G58E24000240004_ DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CADITOIE ACQUE BIANCHE IN VIA CROSA DELL'ORO - CUP:G56G24000110004 - CIG B50C7324AC. APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO. CUP G56E24000000004 – CIG B50DF51C6F - APPROVAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E RIPRISTINO DELLA CENTRALE PRODUZIONE ACS DA ENERGIA SOLARE PRESSO CORSO MATTEOTTI 86/A AREA EX BRISSOLESE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI MURI DI CONTENIMENTO IN VIA MORTERO - CUP G56G24000100004 - CIG B50E85A132 APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E TRASPORTO IN DISCARICA DELLA STRUTTURA IN LEGNO PRESENTE TRA IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO ED IL MINIGOLF_DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SAN-TUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICENTE PIAZZA CAPRERA. CUP G57H24001210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A569 E A492BIS -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LOTTA ALLA POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHERS ALIMENTARI E FARMACEUTICI SETTIMA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 686/2025 PER BOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL AL  1° APRILE 2025 AL 16 APRILE 2025 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B69D05C71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. B.P. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 25-04-2025 – 25-10-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N 641 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU-TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTI DEL MATERIALE INERTE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE - ANNO 2025. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E TRASPORTO DEL MATERIALE LAPIDEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PER PRODUZIONE CALORE ED ACS ALLOGGIO IN VIA BUONINCONTRI 5 INT. 4 - PIANO PRIMO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ECONOMATO 2025 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2025 - DGR 178/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 1/2025 DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO - ERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCERTI "I NOMADI" (6 LUGLIO 2025) E "GAIA" (6 AGOSTO 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP G51F24000850006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE 2025-2028 PER VERIFICHE DI STABILITA’ CON METODO VTA SU CIRCA 1300 ALBERI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO LEX ITALIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO AMIANTO E INDIVIDUAZIONE DI TEC-NICO ABILITATO COME “RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2025-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRO PIAZZETTA DEGLI ALPINI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PERSIANE ALLOGGIO IN VIA BUONINCONTRI 5 INT. 4 - PIANO PRIMO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO EDIFICIO DI VIA BUONINCONTRI 5  E INTERNO ' ALLOGGIO INT. 4 - PIANO PRIMO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA A – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A574 E A575 -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VI TRIBUTO CARLO RIVA - RADUNO ED ESPOSIZIONE IMBARCAZIONI RIVA D'EPOCA"- 22-25 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL CARNEVALE 2025 RICONOSCIUTO AL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO ODV: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA RASSEGNA "MUSICA&amp;MUSICA 2025" -  "PROGETTO CENTRO DI CULTURA MUSICALE" ANNI 2025-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – QUADRIENNIO 2025-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL MATERIALE MEDIANTE ISTANZA EFFETTUATA DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI - CUP G56G23000140004 – CIG B1744B0ED3. APPROVAZIONE 3° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA EFFETTUATI DALLA AZIENDA A.M.I.U GENOVA S.P.A. – DIVISONE SERVIZI FUNERARI PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PEF PER IL BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO E RISCOSSIONE COATTIVA, ASSISTENZA IN FASE DI AGGIUDICAZIONE E ANALISI PERIODICA DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DI ACQUISTO TAVOLI ARMADIATI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE – CIG: B69D21EA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTE A571 – CAP 151515 – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, PREVIO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI “NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE – OPERE DI COMPLETAMENTO” CUP G54H12000080004 - ART. 50 COMMA 1, LETTERA C) E ART. 2 ALLEGATO II.1  D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – PROG. 1148 PR – 2 ORD DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL BIENNIO 2025 – 2026 – FINANZIAMENTO DM  29306 DEL 01 LUGLIO 2024 - CUI S00854480100202400004 – C.U.P. G51H24000240001 – CIG B63FD35D68. - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PLESSO DI NOZAREGO BASSO, EVENTO "ELEMPLIADI" DEL 24/05/2025 (EVENTUALE RECUPERO IL 31/05/2025). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS S.MARGHERITA PHOTOCLUB IMMAGINE - EVENTO "DIARIO DI BORDO 2025 - MEMORIAL ANGELA BARDI 38° EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DI ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER LA SEDE DEL CPIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CIG: B69CE5F311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI SESTA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PNEUMATICI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PL- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' VETERINARIA ANIMALI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 4. ED. – SPESE PER MANIFESTI, TARGHE E ATTESTATI DITTA - CENTRO SERVIZI SEF DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 4. ED. – NOMINA VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMINAZIONE FASCE DI UTILIZZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE A SALDO COORDINATORE PEDAGOGICO DISTRETTUALE - ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA R.U.P. RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA DELLA STRUTTURA IN LEGNO PRESENTE TRA IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO ED IL MINIGOLF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO. -  II STRALCIO. CUP G55F19000060004. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI EX LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I. – ATTO RICOGNITIVO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Urbanistica e PUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026 – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO NOVA AEG , CIG 962223250A - CIG DERIVATO B6ACD96F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RICORSO CONTENZIOSO RGR 1345/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE RASSEGNA  TEATRO PER L'INFANZIA PRESSO IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DEI SERVIZI INTERNI AL SETTORE 3 E PRESA D’ATTO DELLA NUOVA PESATURA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 24/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE – GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA 2D DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA A "EUROFLORA 2025". ACQUISTO TARGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE" DETERMINA A CONTRARRE - ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA S_001_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 2 DEL 28/07/2008 E RELATIVA SUPPLETIVA S_001_1 ASSENTITA CON LICENZA N. 20 DEL 15/07/2010 IN CAPO ALLA SOCIETÀ LIDO PUNTA PEDALE S.R.L., OGGETTO DI PROROGA TECNICA RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO IN DATA 24 DICEMBRE 2024 A FAVORE DI LIDO PUNTA PEDALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA A "EUROFLORA 2025". ACQUISTO PASS ESPOSITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS - EVENTO "TORNEO BASKET IN CARROZZINA - LO SPORT NON HA HANDICAP" 17 E 18 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 12 PANCHINE PER ARREDO URBANO_DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 (PRINCO2) – PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ PROMOZIONALI CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI S.MARGHERITA LIGURE ALLA MANIFESTAZIONE “EUROFLORA 2025. ACQUISTO ESSENZE ARBOREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL 50% DEGLI INTROITI AFFERENTI AI RICAVI DERIVANTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI IN VIA DOGALI E DA INCASSI DERIVANTI DA CONSORZI E RECUPERATORI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DAL CENTRO DI VIA DOGALI. ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A “SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) E ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA" - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PERIODO  MAGGIO 2025 – DICEMBRE 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 40 LICENZE MS OFFICE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - “25^ EDIZIONE TIGULLIO A TEATRO” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023. ORGANIZZAZIONE DI DUE VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "IL MARE FESTIVAL" (10/05/2025) E UNA AL TRITTICO FIAMMINGO DI SANT'ANDREA A SAN LORENZO DELLA COSTA (13/08/2025). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA A "EUROFLORA 2025". AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1548/2025 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 394 DEL 16/04/2025 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROCCATAGLIATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONI DI STABILITA’ ALBERATURE E CONSULENZA AGROTECNICA RELATIVA ALLE PIANTUMAZIONI SOSTITUTIVE. - CUP G58E24000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER GONFIAGGIO PNEUMATICI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PL- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO- ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023, PER FORNITURA ARREDO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL MARE FESTIVAL". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO AUDIO-LUCI-ASSISTENZA TECNICA-VIDEORIPRESE PER DIRETTE YOU TUBE NECESSARI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PALINSESTO DE “IL MARE FESTIVAL” (9-11 MAGGIO 2025) IN PROGRAMMA PRESSO IL CINEMA CENTRALE, VILLA DURAZZO E SPAZIO APERTO A SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - PIANO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI IL SECOLO XIX E REPUBBLICA DI GENOVA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "IL MARE FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONE EUROFLORA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE STAND EUROFLORA 2025 E FORNITURA PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. O.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. E.J.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO E.J.N. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO – APRILE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" – LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTE A464 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 89/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 92/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGUIMENTO PATENTE PER N.3 BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B67B283185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DI ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE – CIG: B67B03AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTE A571 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI QUINTA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA C – DGR 283/2017 - CAP 151511 - COD. UT. A566.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO LETTERA D – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A580 (VECCHIO CODICE S33) – SPOSTAMENTO QUOTA RESIDUA IMPEGNO DI SPESA DAL CAPITOLO 151328 AL CAPITOLO 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO SPECIALIZZATO PER CONSULENZA IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA GIURATA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO VILLA LE RONDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE – SPECIALISTICO GEOLOGICO – COMPLETAMENTO PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Urbanistica e PUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRATICHE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROCCATAGLIATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONI DI STABILITA’ ALBERATURE E CONSULENZA AGROTECNICA RELATIVA ALLE PIANTUMAZIONI SOSTITUTIVE.  CUP G58E24000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023, PER LOCAZIONE SALA CINEMA CENTRALE NEI GIORNI 9 E 10 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL MARE FESTIVAL". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - PRODUZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO PALCO BINDI A SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PIGNORAMENTE PRESSO TERZI DEL DIPENDENTE MATR. 607 - ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO LA PESCHERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALIMENATATORE DAE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN MOUSE VERTICALE PER SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) RETTIFICA BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE KATIA BERTANI AL CORSO DI FORMA-ZIONE “OPERATORE SPECIALIZZATO IN ACCOGLIENZA” 9, 11, 15 E 16 APRILE 2025 – ON LINE SU ZOOM - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SI-STEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) NUOVO BENEFICIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) NUOVO BENEFICIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 684/2025 PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI. – AUTORIZZAZIONE PROROGA SEMESTRALE CONTRATTUALE (MARZO 2025 – SETTEMBRE 2025) IMPEGNO DI SPESA TASSA DI POSSESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA - SANTALAB (CIG: B0F953C6DA E CUP: G51H25000060004) PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025. - IMPEGNO DI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCANTE IN FIABA… LABORATORIO DI NARRAZIONE PER BAMBINI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI TERZA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 14 APRILE 2025 ED IL 13 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DOTT.SSA LAURA MEZZANO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DEL VERDE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE AREA EX BRISSOLESE PIANO TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI, A VALENZA DISTRETTUALE, DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. –APPROVAZIONE ELENCO REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL CAPITOLATO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA’ OMISSIS CONTRO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AVENTI AD OGGETTO RIMBORSO IMU 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO NR. 181/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.  PROGETTO "BIMBIMBICI" 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO SPRAY ANTIAGGRESSIONE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA E VIA COSTAMEZZANA. CUP G57H22002450004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ESTERNALIZZATA DELL'IMPIANTO DI MINIGOLF E ANNESSO CHIOSCO BAR - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI; APPROVAZIONE CONTRATTO PONTE FINO A TUTTO AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GAVE - CUP G57H24001320004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI ELABORAZIONE F24 EP" DETERMINA A CONTRARRE - ANNUALITA' 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI A COPERTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL ENTI LOCALI FINANZIATA DAL FONDO POVERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA - MOROSITA' A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DALLA CARTOLERIA NEL MONDO DI CLO PER PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B64B16B466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - ATTIVITA' PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE CORO VOCI D'ALPE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA E ACQUISTO BIGLIETTI PER ADESIONE PROGETTO “UNA IRIS PER NON DIMENTICARE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER POSA CARTELLI TEMPORANEI SERVIZIO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SSD TENNIS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO PICKLEBALL - 2^ TAPPA PROVINCIALE "ROAD TO ROME". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL AL  1° MARZO 2024 AL 31 MARZO 2025 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B640F63E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CO-HOUSING PROGETTO SUNEM PERIODO 1° FEBBRAIO 2025 6 MARZO 2025 - CIG B6411ABFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CO-HOUSING PROGETTO SUNEM MESE DI GENNAIO 2025 - CIG B6410F381B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO -  LETTERA C – DGR 283/2017 - CAP 151511 - COD. UT. A138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, CREUZE, STRADE CARRABILI COLLINARI E DELLA PULIZIA E DEL VERDE DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI. PERIODO 1° APRILE 2025 – 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE OPERAI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA IN AUTOTUTELA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (EX SIPROIMI) - ANNUALTA' 2024, 2025, 2026 – AL DOTT. LANAIA ALFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 - IMPEGNO DI SPESA ONERI DELLA SICUREZZA PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO PER PERMEANZENZA ASSISTITI PRESSO ALLOGGI PROTETTI ANNO 2025 – RESTITUZIONE SOMME – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA DI RI-PROGRAMMAZIONE QUOTE FONDO POVERTÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ZOOM ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – CUP G51F24001000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – PROG. 1148 PR – 2 ORD DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL BIENNIO 2025 – 2026 – FINANZIAMENTO DM  29306 DEL 01 LUGLIO 2024 – AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE SCHEMI DI DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO DEFINITIVO E ALTRI ALLEGATI. – CUI S00854480100202400004 – C.U.P. G51H24000240001 – CIG B63FD35D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DISCO DANNEGGIATO SU SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 APPARATI TELEFONICI PER L’ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO. CUP G56E24000000004 – CIG B50DF51C6F - APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE EASYPARK ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE  PARCHEGGI APP MY CICERO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA SUZUKY CROSS, FRIZIONE SUZUKY JIMNY E RIPARAZIONE BARRA ANTIROLLIO RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE. AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NAZIONALE A.N.C.I. - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI ORDINARIE CAMPO D CIMITERO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORE COMUNALE. 21-22 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO SECONDO LOTTO (CUP G58B21000150001) E DEL TORRENTE NOZAREGO SECONDO LOTTO (CUP G58B21000120001). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA LA DIREZIONE LAVORI E LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTAZIONE MONETA E ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI INCASSO, DI ACCREDITAMENTO E RENDICONTAZIONE, CONNESSE AL NODO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI – PAGOPA ANNI 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL - BIENNIO MAGGIO 2025/MAGGIO 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 93772932FC_APPROVAZIONE MODIFICA ALLA COMPONENTE DEL RTP PER LA DIREZIONE LAVORI E MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA SML E RECCO – RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALLA MODIFICA DEI SERVIZI DI  ADESIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI STRUMENTALI PER L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAIZONI ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2683/2015 (SERIE 3T - NUM. 00172) – ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI LETTURE INCLINOMETRICHE PER LA VERIFICA DEGLI EFFETTI DI EVOLUZIONE RETROGRESSIVA DELLA FRANA SUL VERSANTE IN RIVA DESTRA DEL RIO MORTERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA INTERNAZIONALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B61F50795A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARIA PER CASA IRIS – CIG: B61F4194F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO FESTA DELLA PRIMAVERA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA A.P.S. PER ORGANIZZAZIONE 60^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMMA PER SPESE RELATIVE A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DEI DIPENDENTI DISPOSTE DAL MEDICO COMPENTENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2024 - REVOCA DEL BENEFICIO AI SOGGETTI INADEMPIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IL MONDO PER SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A576 -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - DGR 283/2017 – UTENTE A164 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI RSU 14-15-16 APRILE 2025. PRESA D’ATTO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO - 1/1/2024 - 27/11/2025 - CIG A045416CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO FLAUTO MAGICO, SISTEMAZIONI GIOCHI PARCO DI VILLA DURAZZO, POTATURE INVERNALI ALBERATURE - CIG  B4963590F2 - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE 4SAL E 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI RESIDENTI 0-24 PER ZSL- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGA NAVALE SEZ.S.M.L. REGATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO VELICO A.S.D. S.M.L. REGATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRE-TOUR DISCOVER ITALY 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E POSIZIONEAMENTO DELLA SCULTURA LAPIDEA DENOMINATA "GIACOMO COSTA" IN CORSO MATTEOTTI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI IN SITO SU ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E. BROCCARDI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO – SECONDO LOTTO - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NOZAREGO – SECONDO LOTTO - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - SETTORE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2025-2027) AL SERVIZIO INTERNET “WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON COOPERATIVA SOCIALE I GERMOGLI PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ASSISTENZA CON OPERATORE PER IL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICIENTE PIAZZA CAPRERA - CUP G57H24001210004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. CUP G56G24000080004.  NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE CITTADINO - CUP G55F21001080004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ISTAT PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FAVORE DI DOCKS LANTERNA PER L’ANNUALITA’ 2022. CIG B5B4160C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CADITOIE ACQUE BIANCHE IN VIA CROSA DELL'ORO - CUP G56G24000110004. NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO PORZIONI MURI DI CONTENIMENTO IN VIA MORTERO – CUP G56G24000100004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO - CUP G56E24000000004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO - CUP: G55F22000160006 – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E FORNITURA DI DEPLIANT INFORMATIVI E ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE DELLA RETE DI GIARDINI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA LIGURIAN GARDENS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER ALLOGGI CO-HOUSING - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. – CIG: B5E3B51268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR. 237 DEL 05/03/2025 AD OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR PRESENTATI DALLA SOCIETÀ MITO S.R.L, GE.MA.SA S.A.S. E O.P.N. CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER IMPIANTI COMUNALI IN VIA DOGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR. 237 DEL 05/03/2025 AD OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR PRESENTATI DALLA SOCIETÀ MITO S.R.L, GE.MA.SA S.A.S. E O.P.N. CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA NONCHE’ SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE SI TERRÀ NEL MESE DI MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE AL CSEA – ANNO DI IMPOSTA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. – CIG: B5E3A28D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE – CIG: B5F8633003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZI SETTORE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ARTICOLO 49 C. 6; ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DI ACQUISTO CARTA IN RISME PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SML – CIG B5F83E26A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIGRAMMA STRUTTURALE DELLO “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE” –  APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA, INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI/ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE ALLE RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA GF AMBIENTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ADEGUAMENTO DEL PEF 2025 CON CITTA’ METROPOLITANA E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE PLUVIOMETRI E IMPIANTI IDROMETRICI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA COMPRENDENTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LA RETE DATI E IL SISTEMA WI-FI CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NOZAREGO PRIMO LOTTO. CUP G58B21000120001 CIG B2BB201D24. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO SECONDO LOTTO CUP G58B21000150001. PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA REGIONE LIGURIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NOZAREGO SECONDO LOTTO CUP G58B21000120001. PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA REGIONE LIGURIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA - SANTALAB (CIG: B0F953C6DA E CUP :G51H24000020004) - IMPEGNO DI SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO CONDIZIONAMENTO ED ALTRI INTERVENTI PALAZZO MUNICIPALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALI PERSONALIZZATI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO  DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 – SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER LA PULIZIA DEI LOCALI VILLA SAN GIACOMO – LOCALI ITS – QUARTA MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, CO. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE E NOLEGGIO PROFILI LUMINOSI “PALAZZATA” SUL LUNGOMARE CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2020/DICEMBRE 2024 – RETTIFICA SCHEDA “INCENTIVAZIONI TECNICHE” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FASE B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULI NUMERI 90 E 44 CIMITERO MAGGIORE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI. – AUTORIZZAZIONE PROROGA SEMESTRALE CONTRATTUALE (MARZO 2025 – SETTEMBRE 2025) ED IMPEGNO DI SPESA (CIG : Z433A6CB57).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA 85 DEL 23/01/2025 PRIMA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE EX ART 113 DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2021/2024 - CIG 8742174E31 – 2024 - FASE “B”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR PRESENTATI DALLA SOCIETÀ MITO S.R.L, GE.MA.SA S.A.S. E O.P.N. CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI FEBRAIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MARZO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ARTICOLO 49 C. 6; ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DI ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALI NECESSARI PER IL NIDO COMUNALE – CIG B5C96D321E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER INTERVENTO A FAVORE DI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE AL CSEA – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.  ANNO DI IMPOSTA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERSIANA IN LEGNO PER L’UNITÀ ABITATIVA VILLA NIDO - COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2025 - CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI CITTADINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 14/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA PER ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMADISABILI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZI SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE MERLETTAIE – APPROVAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI TERZA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA A – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A336 -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON VALIDITA' TRIENNALE PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE ON-LINE "MINERVA" E PIATTAFORMA "FORMULA" SERVIZI ON-LINE PER GLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE PER PROCESSIONARIA NEI GIARDINI A MARE E IN VIA SBARBARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. UE N. 2016/679. RINNOVO SERVIZIO D.P.O. - TRIENNIO 01.03.2025- 29.02.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A C&amp;C SISTEMI PER REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI 2025 (ANNO D'IMPOSTA 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI E TURISTICHE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO E. BROCCARDI_CUP G59H19000230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – MIGRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ACS MOD. 679/E - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO ADIBITI A SERVIZIO BAR CAFFETTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI CDM TEMPORANEA RELATIVE AL COMPENDIO DEMANIALE MARITTIMO CAPO NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GENNAIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GENNAIO 2025 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA A - DGR 283/2017 – UTENTE A016 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL AL  1° GENNAIO 2025 AL 28 FEBBRAIO 2025 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B5C91A8E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE RICOVERATO IN R.S.A. PERIODO – 02/03/2025 – 31/03/2025 - CIG: B5C931E2FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE E TUTELARE – CIG A02693EE16/ A026840C7B - MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 120, CO. 1 LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA ERREGI 2 S.N.C. PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B5C9526019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE EX ART 113 DEL D.LGS 50/2016 - APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2024/2027 - CIG 9796971C37 - ANNI 2023 - 2024 - FASE "A" E FASE “B” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZI SETTORE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SOLE 24 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA DEL PROGRAMMA CONCILIA SERVICE PLUS ANNO 2025 - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DEI SERVIZI STRUMENTALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NON STAGIONALI E STAGIONALI NEL TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE – PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU –  TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI SECONDA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA C – DGR 283/2017 - CAP 151511 - COD. UT. A138 -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SUPPORTO CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2024  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO INDAGINE ISTAT INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - EHIS 2025. NOMINA RILEVATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SANTA SPORTIVA 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "METODOLOGIE INTEGRATE PER LA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI – LIVELLO BASE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2025 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ELENCO DELLE MERLETTAIE – COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE A STAMPA PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI - TIPOGRAFIA DI LORENZO CANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI SPESA RELATIVA ALL'IMPEGNO 231/2025 - ACQUISTO DI N. 1 BOLLITORE RUSSELL HOBBS E DI N. 1 MICROONDE WHIRLPOOL PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010 A FAVORE DELL’AGENZIA INPS DI SESTRI LEVANTE DEL COMPENSO DOVUTO PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “USO DEL TEMPO (TUS)" ANNI  2022 - 2023" ALLA SIG.RA OLCESE GAMBARO SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SML PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE PER DISABILI – TRATTIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINAZIONE SPESA ANNO 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - ADESIONE AL PROGETTO "DISCOVER ITALY 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INAIL - RATA 2024 - POSIZIONE ASSICURATIVA N.46092705/59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE A FRONTE DI UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO RELATIVA AL RICOVERO DI UNA PERSONA AVANZATA DA UN AMBITO FRIULANO – CIG B59607F6D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – FORNITURA DI VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  DIREZIONE ARTISTICO-CREATIVA E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "IL MARE FESTIVAL" - FASE ESECUTIVA DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I SERVIZI PERSONALE E AVVOCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 VASI PER ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI TELECOMANDI PER CONDIZIONATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI S.MARGHERITA LIGURE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL AD OGGETTO “FVOE 2.0, EDGUE, CIG, PCP: LA NUOVA DISCIPLINA CON SIMULAZIONI OPERATIVE SU PIATTAFORMA PCP E MEPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE  NEWS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2025. CUP G59C21000240004 CIG (DERIVATO) 8628643575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO PRIMO LOTTO. CUP G58B21000150001 CIG B2BAF98FF9. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TIRANTI DELLE BITTE A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE E MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGETTO "CASA DEL PENSIERO 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ONERI DI LEGGE E SPESE POSTALI - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI SERVIZIO DI RISCOSSIONE CUP-PUBBLICITA' AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2025 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E GESTIONE DEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRESSO IL PORTO TURISTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE – PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA DITTA MIRA  FORMAZIONE SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182_INTERVENTI SUGLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA DEL TORRENTE SAN SIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 217/2025 IN FAVORE DI IL LIBRO DI DALLAVALLE SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” PER CEDOLA LIBRARIA - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI (O.R.SO) E MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PRIMAVERA DEL TEATRO 2025" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DEI SENTIERI - TERRE MILLENARIE" 16-23 MARZO 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE P.L. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO PARKFOLIO PARCOMETRI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA  N. 04820240029665283000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>E SE FOSSE ANCHE… LABORATORIO DI NARRAZIONE E ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE ANNO 2025 - DITTA COMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RILASCIO DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ ARTE-GENOVA, SITO IN VIA CAMILLO SBARBARO 6A/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA PULIZIA, L'IGIENE E IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE TRAMITE MEPA ALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE PRESSO MAGAZZINO VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE SEMAFORO E RIPARAZIONE VEICOLO ZOE IN DOTAZIONE ALLA P.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ATTREZZATA PER LO SPORT PRESSO PUNTA PEDALE - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE ONERI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO BIBLIOTECA – 1 STRALCIO - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO ROCCATAGLIATA- NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME, CATEGORIA ISTRUTTORE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA AMMINISTRATORI PRESSO L’UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – PROG. 1148 – PR 2 ORD DEL COMUNE DI   SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 – 2026 – MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER PALAZZO COMUNALE PIAZZA MAZZINI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 BOLLITORE RUSSELL HOBBS E DI N. 1 MICROONDE WHIRLPOOL PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO 2024/2025 – RIPARTIZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE RICOVERATO IN R.S.A. PERIODO – 30/01/2025 – 02/03/2025 - CIG: B56FBB9997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DI ACQUISTO LAVATRICE E FRIGORIFERO DALLA DITTA DIMO S.P.A. PER PROGETTO L’ARTE DI VIVERE INSIEME - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO MODELLO FRIGORIFERO - CIG: B5396001D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 2 AL CORSO “ I FLUSSI DI CASSA AI SENSI DEL D.L. 155/2024" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI  CE.S.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITÀ DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL COMPLESSO DENOMINATO VILLA DURAZZO COMPRENDENTE TUTTE LE OPERAZIONI DA EFFETTUARSI SUL VERDE PRESENTE ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA SUDDETTA VILLA, NONCHÉ DELLE AREE VERDI E FIORIERE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI _ PREFETTURA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE UTILIZZO SISTEMA RADIO MINISTERIALE -TRIENNIO 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI UGHETTI ALESSANDRA, MASSIMO LAMBRUSCHINI E GABRIEL DELL’UOMO AL CORSO DI “LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS. N. 209/24 IN G.U. DEL 31/12/24)” - CIG B56FAF9B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 29 GENNAIO 2025 AD OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2025 – BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IL LIBRO DI DALLAVALLE SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE PRIMAVERA – 7 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PERSONALIZZATI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI NATURA OCCASIONALE PER RINFORZO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO PORTOFINO MARATHON DEL 02/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE A COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI SETTORE 2 AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA DITTA AIDEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PER PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE R.S.U. ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA DIRIGENZA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DIRIGENZA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PORTOFINO MARATHON" 2 FEBBRAIO 2025 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (CAPO CONVENZIONE) E COGOLETO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ISABELLA CERISOLA - DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA A NORMA DEL C.C.N.L. DI CATEGORIA IN VIGORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2025 – BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. ----- A DECORRERE DAL 16/06/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 15/06/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO COMUNE DI CHIAVARI PER LOCALE SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I.  LIGURIA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D – DGR 283/2017 - CAP 151515 - COD. UT. A164 -INTERRUZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ – LETTERA D -  DGR 283/2017 – UTENTI A086 E A551 – CAP 151332 – PRESA D’ATTO INTERRUZIONE PERCORSI LAVORATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON-LINE. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2025 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE AUTOMATICO DI ALLERTA- ALERT SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CATERING E BANQUETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N 21 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU GARANZIE FIDEIUSSORIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2025 – BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>"9° CIMENTO", 16 FEBBRAIO 2025 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SAAS, MANUTENZIONE E ASSISTENZA CRUX 7 I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE RADIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRASPORTO SOCIALE “QUARTIERE DEGLI ULIVI-CENTRO CITTÀ UN COLLEGAMENTO POSSIBLE" – PROSECUZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE PER L’ANNO 2025 E ASSUNZIONE IPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANTA MARGHERITA LIGURE RELATIVA AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2025 E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL CCNL 2019-2021 E GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRA-ZIONE) ANNO 2025 – CIG: B54240870C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PRO-GETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRA-ZIONE) ANNO 2025 – CIG: B54255CF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER SEDE SERVIZI SOCIALI ANNO 2025 – CIG B54203D5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA COMUNALE ANNO 2025 – CIG B542144EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL AL  1° DICEMBRE 2024 AL 1° GENNAIO 2025 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B542715B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANT’IN JAZZ E LA RICERCA DELLA FELICITA'”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – AN-NO 2025 – CIG B541DB1BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIOCHI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE ANNO 2025 - COOP LIGURIA S.C.C. – CIG: B541E7B268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 189 PER PERSONA CON DISABILITA’ VIA D. TERAMO ADIACENTE CIVICO 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE AREA DEMANIALE SOTTOMESSA AL MARCIAPIEDE A SBALZO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 227 NEL TRATTO TRA IL KM 4 + 090 E IL KM 4 + 364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “A PASSO DI DANZA” E “SOLENNITA’ IN ONORE DI S. ERASMO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS 2024 – DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND" DI PAGOPA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA  AREA PARCHEGGIO "EX SPERTINI" CON ACCESSO DA VIA MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DRONE SHOW ITALY DEL 13/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 240 PER PERSONA CON DISABILITA’ IN VIA SAN SIRO CIV 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B15000010001 -SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE. CIGA03C67192E. – DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “5^ COPPA PRIMAVERA ARANCIONE” E “SANTA SPORTIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO VIA ROMA DAL CIVICO 46 AL CIVICO 49 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DI ACQUISTO LAVATRICE E FRIGORIFERO DALLA DITTA DIMO S.P.A. PER PROGETTO L’ARTE DI VIVERE INSIEME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5396001D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO FERRAMENTA COMANDO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE IN CORSO RAINUSSO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA E L’INTERSEZIONE CON VIA C. VIGNOLO DALLE ORE 21.00 DEL 03.06.2025 ALLE ORE 04.30 DEL 04.06.2025 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SP 39 DI SANTA MARGHERITA LIGURE – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A METRI 9,70 NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA SS1 AURELIA E L’INTERSEZIONE CON VIA CERVETTI VIGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI SAN SEBASTIANO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 239 PER PERSONA CON DISABILITA’ NELL’AREA DI SOSTA INTERNA CON ACCESSO DA VIA DELPINO TERAMO FRONTE CIV. 45 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VAI TRANQUILLO – SICUREZZA E FIDUCIA 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILEVAMENTO DELLE MAPPE CON DRONE E DI RILIEVO COMPLETO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ALLA DITTA C&amp;C SISTIEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO PASSATOIA ROSSA NATALIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “RASSEGNA CORALE DI PRIMAVERA”, BIMBINBICI“, “ELEMPIADI 2025“;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MASSIMO LAMBRUSCHINI E GABRIEL DELL’UOMO AL CORSO DI FORMAZIONE “IL “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: EFFETTI SUGLI APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA.” - CIG B539918F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 58 DEL 09/05/2025 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 21/05/2025 (REGISTRATO CON N. 8878/25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E CONTESTUALE ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 134 PER PERSONA CON DISABILITA’ IN  VIA MONTE NEVOSO FRONTE CIVICO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA PER I ASILO NIDO COMUNALE – CIG: B53981E11B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50, CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023) PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE DALLA  DITTA “GIOCATTOLERIA LA BEFANA SRLS”  - CIG B53971CC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA DEI GANDOLFI S.N.C. (N.C.T. FOGLIO N. 5, MAPP. 1585)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO BALNEAZIONE ZONA GHIAIA - A SEGUITO DI ESITO SFAVOREVOLE DEL CAMPIONAMENTO ROUTINARIO CON PRELIEVO IN DATA 07/05/2025 REGISTRATO AL N. 7383/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SULLE SPIAGGE IN CONSEGUENZA DI EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATOSI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 27 OTTOBRE 2024 ED IL 28 GENNAIO 2025, NONCHÉ QUELLI VERIFICATOSI SUCCESSIVAMENTE DI ANALOGA PORTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 6 CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA COMPRENDENTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LA RETE IN FIBRA E IL SISTEMA WI-FI CITTADINO - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  - ACCORDO DECENTRATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 232 DEL 30/7/2001            PERIODO 1/1/2022 – 31-12-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 53 DEL 30/04/2025 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 30/04/2024 (REGISTRATO CON N. 6998/25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CORSO RAINUSSO 2025-27 E SPESE CONDOMINIALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO BALNEAZIONE ZONA GHIAIA A SEGUITO DI ESITO SFAVOREVOLE DEL CAMPIONAMENTO ROUTINARIO CON PRELIEVO IN DATA 29/04/2025 REGISTRATO AL N. 12888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICI PRODUZIONE CALORE /RAFFRESCAMENTO EDIFICIO VILLA RONDINI (VIA DOGALI 45) - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI RELATIVI A N. 23 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022 ED ART. 13 DEL CDI 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “IL MARE FESTIVAL”,” CONVENTION SATEC CONFINDUSTRIA NAUTICA”, “LO SPORT NON HA HANDICAP – 25°BASKET IN CARROZZINA”, “BOMBOLA D’ORO DINGHI 12P TROFEO SIAD”, E “VI TRIBUTO A CARLO RIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STAI - AZIONE 1. SERVIZIO EDUCATIVO ADOLESCENTI E ADULTI E AZIONE 4. ATTIVITA' EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI REGATE DEL CIRCOLO VELICO  “27° TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE”, “COPPA TRE PORTI”, “TROFEO RENATO LOMBARDI”, “NONNO E NIPOTE” E “LUI E LEI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 4+000 AL KM  4+150 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI PRIMA VARIAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.SIRO – IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DA CORRISPONDERE AD ALISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE YOUTH4YOUTH PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO "FLASH MOB DIVULGATIVO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE ERASMUS+”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SULLE SPIAGGE IN CONSEGUENZA DI EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATOSI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 27 OTTOBRE 2024 ED IL 28 GENNAIO 2025, NONCHÉ QUELLI VERIFICATOSI SUCCESSIVAMENTE DI ANALOGA PORTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE “FUORI DI… SCENA” PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO “TUTTA COLPA DI OSCAR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) ANNO 2025 – BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL 54° CONVEGNO GIOVANI IMPRENDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE ALLA SOCIETA’ BIANALISI SPA PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 23.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI S.ERASMO - LICENZA PUNTI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI DI S.ERASMO - LICENZA SPETTACOLO PIROTECNICO IL 21/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. APPROVAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA E RETE BIANCA DELL’IMMOBILE IN VIALE E. RAINUSSO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA COMPRENDENTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LA RETE IN FIBRA E IL SISTEMA WI-FI CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gruppo Appalti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ NAVE ITALIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L’EVENTO “PRESENTAZIONE DEL PRESIDIO DEL LIBRO DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DELLA RUBRICA AMAZING SANTA EVENTS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA ROMA 45B/2 (N.C.E.U. FOGLIO N. 7, MAPP. 194, SUB.4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PER PRODUZIONE ACS E RISCALDAMENTO PRESSO VILLA SAN GIACOMO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 139, COMMA 2, DEL D. LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 4+070 AL KM  4+150 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (CER 191212) PROVENIENTE DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025.  CIG: B52D2DD9A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI CROCE BIANCA RAPALLESE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “NAVIGARE IN SICUREZZA”, E “REGATE DI PRIMAVERA PORTOFINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE: CEDENO MORAN FRANCYS JIENNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INCONTRIAMOCI IN KAYAK”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE: CEDENO MORAN SHAYLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SNH E POSTALIZZAZIONE VERBALI ESTERI -ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SULLE SPIAGGE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE 2024 E GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO BASE ANCI RISPONDE BIENNIO 2025-2026 E CONSULTAZIONE PRA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L’EVENTO XIIX CONVEGNO SPORTIVO: L’ALTETICA LEGGERA: “LA REGINA DEGLI SPORT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI PIZZO AL TOMBOLO A CURA DELLA MERLETTAIA LUISA DE GASPERI DA TENERSI PRESSO IL CASTELLO – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 - 5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA JACOPO RUFFINI  PER LAVORI IREN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI DICEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA XXIII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VALLE CHRISTI, CON SEZIONE SPECIALE “VALLE CHRISTI JAZZ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SU TERRENO DI PRORPRIETA’ PRIVATA IN VIA DEI GANDOLFI, A CATASTO TERRENI F. 5 MAPP. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL PATROCINIO PER L'INIZIATIVA “SE BASTASSE LA VOCE DEL CUORE… PER CANTARE INSIEME DI PACE”, CONCERTO DI GEMELLAGGIO TRA IL CORO VOCI DEL TIGULLIO, LA FILARMONICA CRISTOFORO COLOMBO E IL CHALLENGE TEEN CHOIR DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RISORSE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 1 CCNL ENTI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ALLA SIG.RA LENZO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA GENNAIO-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DEI SENTIERI – TERRE MILLENARIE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 28.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "12 EDIZIONE "PORTOFINO RUN (11/01/2025) E 18^ EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" (12/01/2025).CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI RIMESSIONE IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE RILEVATE SULLA STRADA VICINALE DI BUSSEO (C.T. FG. N. 5, MAPP. 281-284, 285, 286-287-1355)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ/ASSENZA TITOLI IN VIA PRIVATA ASSUNTA COSTA (STRADA) (N.C.E.U. FOGLIO 7, MAPP. 790, SUB. DA 1 A 15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PATROCINIO E ACCESSO PER LO SVOLGIMENTO DEL DOCUMENTARIO SUL MUSEO DEL MARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE KARUNAKARAN ADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “ASTRO CIRCO”, “CARNEVALE 2025 C.R.I.”, “CARNEVALE 2025 GRUPPO SPONTANEO”, “CARNEVALE 2025 COMUNE S.M.L.” E “A PESCA DI IMMONDIZIA 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 UFFICIO STAFF DEL SINDACO, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME - AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E CONTESTUALE ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 181 PER PERSONA CON DISABILITA’ VIA DELPINO TERAMO AREA DI SOSTA INTERNA CON ACCESSO FRONTE CIVICO 45 A, E REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE KARUNAKARAN MATHURIYAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECONSULTAZIONE DATI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI GENNAIO 2025 - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE KARUNAKARAN THIVJAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO IN SOMMA URGENZA DI UNA PIANTA DI CEDRUS DEODARA ED UNA PIANTA DI  CUPRESSUS SEMPERVIRENS NEL PARCO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 25 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO SEZIONE PRIMAVERA PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – MESI GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE "AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE - ANNO 2025" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'A.T.S. N. 52 SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “9° CIMENTO”, “GARA INTERNAZIONALE DI MINIGOLF” E “BOAT FISHING DAY – PAGELLO EDITION”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO AI FINI DELLA REVOCA DELLA LICENZA TAXI N. 7 AVVIATO, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/1990, CON PROT. N. 53302 DEL 11.11.2024 E SOSPESO CON PROT. N. 474 DEL 08.01.2025 - ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 017 PER PERSONA CON DISABILITA’ IN VIA SAN SIRO TRA IL CIV. 3 ED IL CIV. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER CONCERTO: IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER AFFIDI FAMIGLIARI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI SETTIMA VARIAZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L’EVENTO “CUSTODI DELLA TERRA: COME PRENDERSI CURA DEL NOSTRO PIANETA” ORGANIZZATO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO VIALE RAINUSSO NEL TRATTO COMPRESO IL CIVICO 2 E L’INTERSEZIONE CON VIA LUISITO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 4+070 AL KM  4+150 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA PRIMAVERA EVENTO LOCALE DEL 29 MARZO 2025 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY ANNUALITA’ 2025 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI AC-COGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L’ISTITUZIONE DEL PREMIO UNUCI SEZIONE RAPALLO “UN ESEMPIO DA SEGUIRE” PREMIAZIONE IL 04/06/2025 NELL’AMBITO DELL’ EVENTO “VAI TRANQUILLO - SICUREZZA E FIDUCIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 049 PER PERSONA CON DISABILITA’ IN VIA MORTERO FRONTE CIV 7/4 ADIACENTE L’INGRESSO PEDONALE DEL PARCO DEGLI ELFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PUNTI COTTURA E FALO' IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY ANNUALITA’ 2025 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA CERVETTI VIGNOLO DALLE ORE 21.00 DEL 05/02/2025 ALLE ORE 05.00 DEL 06/02/2025 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE IN VIA DELLA CISTERNA VECCHIA (ACCESSO DA VIA GAVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA SPARO MASCOLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO VIA DOGALI TRA IL CIVICO 48 E IL CIVICO 86 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS A NOME PICKMANS SPADARO CHRISTIAN OMAR, NATO IL 08/02/1983 A LIMA (PERU')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER IL CALCOLO DELL’OVERBOOKING DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE E ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI STESURA DELLA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE NELL’ANNO 2024 – 2025 – DECORRENZA GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 – SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER LA PULIZIA DEGLI SPAZI ATTIGUI ALLE PALESTRE – TERZA MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, CO. 1 LETT. B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA DOMIZIO COSTA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 – SERVIZIO SUPPLEMENTARE PULIZIA VETRI E DAVANZALI LOCALI ATTIGUI ALLA PESCHERIA COMUNALE – SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, CO. 1 LETT. B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE: "PORTOFINO MARATHON " DEL GIORNO 02/02/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. E.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE RILEVATE SULLA STRADA VICINALE DI BUSSEO (C.T. FG. N. 5, MAPP. 281-287) – SOSPENSIONE LAVORI E COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL C.D.A. DELLA FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO GIMELLI – BANCHERI DE ZEREGA – DAME DELLA MISERICORDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 27.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. D.K.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’ “PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA GRAMSCI N. 6, HOTEL HELIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO PER PERMEANZENZA ASSISTITI PRESSO ALLOGGI PROTETTI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO MARCONI IN OCCASIONE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BANCHINA SANT'ERASMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO R.M./C.D. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA YASSER MOHAMED BASHANDY GOMAA MOHAMED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 3+700 AL KM  5+250 E DAL KM 5+938 AL KM 6+310 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE ALL’UTENTE R.S. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO ED ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 131/25 PER PERSONA CON DISABILITA’ VIA SAN SIRO CIV. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI PORTOFINO MARATHON 02/02/2025 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE ALL’UTENTE C.S. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL MINORE CODICE A556 INSIEME ALLA MAMMA CODICE A555 PRESSO APPARTAMENTO DI AUTONOMIA DELLA COMUNITA' EDUCATIVA SORRISO FRANCESCANO - PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 39 DAL KM 1+570 AL KM 1+640 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA  IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI E PIOGGE DIFFUSE DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 27/01/2025 ALLE ORE14.00 DEL GIORNO 28.01.25 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD. A266 PRESSO LA COMUNITA’ ISOS DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GULLIVER PERIODO 01-01-2025/31-12-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA MORTERO - MCPC 1,5 T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CODICE UTENTE A267 PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA RESIDENZIALE VIA MADONNETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.60 DEL CCNL DELL’AREA FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AD ESSO SPETTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA DEI GANDOLFI (N.C.T. FOGLIO N. 5, MAPP. 1243)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA A RAPPRESENTARE L'ENTE IN GIUDIZIO DINNANZI GIUDICE DI PACE - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE E COMUNE DI COGOLETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI: "PORTOFINO RUN" DEL GIORNO11/01/25 E DELLA "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" DEL GIORNO 12/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI - LETTERA A - DGR 283/2017 - UTENTI VARI – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN PIAZZA FRATELLI BANDIERA N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI - LETTERA C - DGR 283/2017 - UTENTI VARI – CAP 151511.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE PLAKU ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE PLAKU MARINA,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 3+700 AL KM  5+250 E DAL KM 5+938 AL KM 6+310 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PROGETTO SAI - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE S33 – CAP 151328.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA “IO CRESCO, TU CRESCI, NOI CRESCIAMO” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER OPERE E LAVORI SVOLTI DA ENTI PUBBLICI O DA SOGGETTI PRIVATI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - LETTERA A E D - DGR 283/2017 - UTENTI A570 E A578 – CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ – LETTERA D -  DGR 283/2017 - UTENTI VARI – 151332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI PORTOFINO RUN E MEZZA MARATONA DELLE 2 PERLE GIORNI 11  E 12 GENNAIO 2025 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “PROCESSIONE CON L’ARCA DEL SANTO BAMBINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI RESTAURO BIBLIOTECA - 1 STRALCIO – CUP G53G17001750004” RICOGNIZIONE QUADRO ECONOMICO CON IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI -  LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTI VARI – CAP 151515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERROSO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE COATTIVA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA  E CONTESTUALE PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO ALLA RIVISTA IL NUOVO LEVANTE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICI PRODUZIONE CALORE /RAFFRESCAMENTO EDIFICIO VILLA RONDINI (VIA DOGALI 45) - DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE CITTADINO – CUP G55F21001080004.  DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TECNICO DI VEICOLI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SOFTWARE CRUX 7 ALLA DITTA STARCH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E PER L’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A “SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA)” ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA.  PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2024 - ADOZIONE PROROGA FINO AL 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE MOTOVEICOLO HONDA 700 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI PARCHI CITTADINI A COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA DI MESI 1 AI SENSI ARTICOLO 120 COMMA 11 D.LGSL. 36/2023 - CIG B2AA6132E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICA POST INSTALLAZIONE GIOCO BIMBI PIAZZA SAN SIRO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ASFALTATURE 2024 – CUP G56G21004220004”. RICOGNIZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA PUBBLICA GIÀ APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 109 DEL 29/05/2024 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO 2024 A SEGUITO STUPULA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO A”LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE QUADRI ECONOMICI DI OPERE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA CON ESIGIBILITÀ 2025 PER DIMOSTRATA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO POVERTA' 2022 - CUP: G91H22000090001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRO ESPERTO SETTORE FINANZIARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI CDM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE VERDE ODV SANTA MARGHERITA LIGURE PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPLEMENTI D’ARREDO - SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N. 19 SALDO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTI D’EMERGENZA PALAZZO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - COC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2024 – APPROVAZIONE RENDICONTO IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI 1.030,71€</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PASSATOIA ROSSA NATALIZIA (RED CARPET) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLASSIFICATORI UFFICIO SEGRETERIA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI LOCALI CORSO RAINUSSO -CONSUNTIVO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI (CIG: 9116796A0D CIG DERIVATO: 94126994F0) - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CENTRI ESTIVI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2203/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA ROMA 1/F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A WC LOC ITALIA SRL – PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 49 C. 6; ARTICOLO 50 C.1 LETT.A) E B) DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4FAB0524D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER ALLOGGI CO-HOUSING - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. – CIG: B4FA9158FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA A GENRAL BEVERAGE SRL PERIODO 01-01-2025/30-06-2025 - CIG B4FA77B6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GIFT CARD NATALE 2024 PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – CIG: B4FAF87A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO CON L'ATTORE GEDEONE ALL'INTERNO DELLA "CASA DEL GRANDE ELFO" PRESSO VILLA DURAZZO A SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTO DI MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO CITTADINO IN VIA DOGALI - SANTA MARGHERITA LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CADITOIE ACQUE BIANCHE IN VIA CROSA DELL'ORO.  CUP G56G24000110004. DECISIONE DI CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_001_0 AD OGGETTO “OCCUPARE UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA, COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO, ALLO SCOPO DI ALLESTIRE E MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI 1^ CLASSE ED ESERCITARE NELL’AREA DEMANIALE MARITTIMA RETROSTANTE LO STABILIMENTO BALNEARE ATTIVITÀ DI NATURA TURISTICO- RICREATIVA, DI INTRATTENIMENTO, RISTORAZIONE, ATTIVITÀ LUDICHE, MASSAGGI E RELAX, SVOLGIMENTO CONVEGNI” E S_001_1 AD OGGETTO “SPECCHIO ACQUEO PER INSTALLAZIONE, DAL 1° GIUGNO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO, DI UN CORRIDOIO DI LANCIO AD USO PUBBLICO E DUE GAVITELLI CON CORPO MORTO, PER ORMEGGIO DI UN TENDER A SERVIZIO DELL’ATTIVITÀ”. PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 50 TRANSENNE STRADALI IN PLASTICA. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DEGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA CARMAGNOLA”_DETERMINA A CONTRATTARE E  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA ED ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, E DEL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE COMUNALI- NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE AL 5G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME V_005_0; V_017_0; V_050_0; V_114_0; G_001_0 ; G_011_0; G_017_0; G_112_0. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA G_005. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA V_001_0. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA V_015_0. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE CITTADINO. NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP G55F21001080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5 SEDIE - SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA V_086. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME V_069_0_1; V_213_0; G_007_0. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORDOLI E LASTRE IN PIETRA PER PAVIMENTAZIONI. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SACCHI DI APPESANTIMENTO SEGNALETICA STRADALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE EASYPARK- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEL MATERIALE INERTE SITO ATTUALMENTE ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CARTELLI STRADALI PERSONALIZZATI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GRUPPO DI LAVORO E DEL VERIFICATORE RELATIVAMENTE ALL’OPERA DENOMINATA “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MURO IN C.A. IN VIA CAMILLO SBARBARO. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASFALTATURA TRATTO DI VIA ROMA. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 300 CARTELLINE PRATICHE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE SEGNALETICA E MATERIALE EDUCAZIONE STRADALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI E GRADI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO E TORCE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO SUNEM. – CIG Z1A3D911B0 – SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 120, CO. 1 LETT -B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER TORRINI DI EROGAZIONE ENERGIA E ACQUA A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2024  E ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE DEI COMUNI 2024 – DM 26 LUGLIO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI D'AFFITTO ERS  ANNO 2025 - ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MADONNETTA - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO (PAGOPA) LUCI VOTIVE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI RIFACIMENTO PORZIONI MURI DI CONTENIMENTO IN VIA MORTERO - CUP: G56G24000100004”. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM V_061_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 4 DEL 16/02/2009 RELATIVA A “MANTENERE UN PONTILE GALLEGGIANTE PER CONTO TERZI CON UN ORMEGGIO A CARATTERE STAGIONALE (1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE) PER IMBARCAZIONE DIMENSIONI MASSIME M 7,5 X 2,5”. PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA QUADRO DI ALIMENTAZIONE ENERGIA DEI TORRINI A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 20 MT LINEARI DI GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ACO MODELLO S 300 - CON GRIGLIA PLUS IN D400. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI POSTI IN CORSO MATTEOTTI E NELLE VIE ADIACENTI. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI D'AFFITTO ERP - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche per la casa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 4 CANCELLETTI ALLA MARINARA A CHIUSURA - IN CASO DI ALLERTA METEO - DELLA PASSERELLA PEDONALE CERVARA - PARAGGI. DETERMINA A CONTRATTARE ED CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LE FIGURE DI DO E DEC - ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM V_127_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 94 DEL 21/12/2009 RELATIVA A “MANTENERE UN PONTILE GALLEGGIANTE, UN OMBRELLONE E UNA TENDA PARASOLE SULLO STESSO PONTILE, UNA CONDOTTA PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA ED IDRICA DEL PONTILE ED UNA TENDA SULLA BANCHINA, N.4 ORMEGGI A CARATTERE STAGIONALE PER IL PERIODO 1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE PER L’ATTRACCO DI NATANTI DI LUNGHEZZA MASSIMA M.6”. PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PORZIONI DI MURAGLIONE DI CONTENIMENTO IN PIETRA A SOSTEGNO STRADA PEDONALE PUBBLICA DI VIA ROMANA. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RETTIFICA CAPITOLO PER IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POLO E BERRETTI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAFFA PER SPOSTAMENTO SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1340/2024 ESERCIZIO 2024 ASSUNTO SUL CAPITOLO 132401 PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROROGA CONTRATTUALE E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – PROG. 1148 PR – 2 ORD DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL BIENNIO 2025 – 2026 – FINANZIAMENTO DM  29306 DEL 01 LUGLIO 2024 – CUP G51H24000240001 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO. -  II STRALCIO. CUP G55F19000060004. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N° 2 PONTI RADIO DI BACKUP PER IL COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMA DI GESTIONE CONSIGLI IN CLOUD CON SICR@WEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GAVE. CUP G57H24001320004. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DI FASE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’INTERVENTO “OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO II STRALCIO” - CUP G55F19000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E SVILUPPO CREATIVO DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL MARE FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CADITOIE ACQUE BIANCHE IN VIA CROSA DELL'ORO - CUP G56G24000110004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. N.4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI - CUP G56G23000140004 – CIG B1744B0ED3 APPROVAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G24000080004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO. CUP: G56E24000000004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICIENTE PIAZZA CAPRERA.  CUP: G57H24001210004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO AI PORTALI EL NEWS, PERSONALE NEWS E BOZZA &amp; RISPOSTA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI N. 2 CONDIZIONATORI MONOSPLIT A POMPA DI CALORE UNITÀ INTERNA A PARETE  COMPLESSO SPORTIVO SEN.E.BROCCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – PROG. 1148 – PR 2 ORD DEL COMUNE DI   SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 – 2026 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU–TARI E RIVERSAMENTO IMPORTI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA ED ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, E DEL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gruppo Appalti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 PC "ALL IN ONE" E 5 WORKSTATION GRAFICHE DALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3" LOTTI 4 E 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOR IMPORTO DA RICONOSCERE ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PRESTATI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE E CONSIGLI COMUNALI IN CLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA DI GESTIONE CIMITERIALE IN CLOUD – CIM EVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPRAY ANTIAGGRESSIONE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENNE CAPACITIVE PER TOUCHSCREEN- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. 678 A DECORRERE DAL 13/01/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 12/01/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – DITTA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: CIG: B4CF56C254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL NIDO D’INFANZIA ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI DI RAPALLO – CIG: B4CF251246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E COLORI DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER ASILO NIDO COMUNALE – CIG B4CEC82728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1258/2024 ASSUNTO CON D.D.  381 DEL 26/03/2024 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SML PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE PER DISABILI PER IL PERIODO 01-11-2024/31-12-2024 – CIG B0C42F5B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE DI CARITA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – SIG. R.A. - CIG B4CE4B030F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CURE ODONTOIATRICHE - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG B4CDF0DC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI GENETICI DI LABORATORIO - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG B4CDB0CE63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA ERREGI 2 S.N.C. PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG: B4CDA6221D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE (CIG:80493662F5) - SERVIZIO SUPPLEMENTARE PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 2020/21 – 2024/25 – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, CO. 1 LETT. B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVI AL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG: B4C96C77EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CADITOIE ACQUE BIANCHE IN VIA CROSA DELL'ORO - CUP: G56G24000110004".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BASAMENTI DAE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ADESIVI PER CARTELLI STRADALI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PALI PER IL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI RIFACIMENTO PORZIONI MURI DI CONTENIMENTO IN VIA MORTERO - CUP: G56G24000100004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI RIFACIMENTO PORZIONI MURI DI CONTENIMENTO IN VIA MORTERO - CUP: G56G24000100004”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (EX SIPROIMI) - ANNUALTA' 2024, 2025, 2026 - AL DOTTOR GUGLIELMINO GIUSEPPE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RIFUGIATI – SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – PROG. 1148 – PR 2 ORD DEL COMUNE DI   SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATO CAUSA R.G. CORTE D'APPELLO DI GENOVA R.G. 835/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE NOVEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO SECONDO LOTTO (CUP G58B21000150001) E DEL TORRENTE NOZAREGO SECONDO LOTTO (CUP G58B21000120001). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA LA DIREZIONE LAVORI E LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA DEL MARE_CUP G52F22000600004 – CIG B2357D96C9.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA E AFFIDAMENTO, DELL’APPALTO_ FASE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 9796971C37 – SERVIZIO SUPPLEMENTARE PULIZIA PALESTRE STABILI ISTITUTO COMPRENSIVO – MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, CO. 1 LETT. B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI SPESA RELATIVA ALL'IMPEGNO 2251/2023 – CIG 8742174E31 - FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO NPL DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – INVIO LIBRO AI NUOVI NATI – CASA EDITRICE BABALIBRI S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROVVISIONALE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – LAVORI DI POSA DI TOMBINATURA E RIPRISTINI DI VERSANTE – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023 -CIG: B2F1F1AAF0 - CUP: G58E23000190002 – DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 – RETTIFICA CODICE CIG – CIG B2CD0750A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE EVENTI NATALIZI 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE HALLEY IN CLOUD PER GESTIONE PERSONALE E PRESENZE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA PAESSLER PRTG 500 SENSORI CON SOLUZIONE CLOUD IN HOSTING ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 15 MONITOR 32" DA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3”, LOTTO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE – GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. CUP G56G22000340004– CIG A03CFE670E.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI PEDONALI NEI GIARDINI A MARE. CUP G56G23000160004 - CIG A03C95188C. LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GARIBOTTI DAL CIV. N. 16 AL CIV. N. 24. CUP G56G23000150004 – CIG A03C8DFA78.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE CREUSE PEDONALI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO DELLA COSTA - CIG Z543DB8FEB.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI MURETTI E CORDOLI LATERALI DELLE STRADE IN VIA C. SBARBARO E VIA BAIUCCA. CIG ZDF3DBDC9A.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52. CUP G57H23001110004 - CIG A003A4EE22.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, VERIFICA, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GAVE - CUP G57H24001320004” DA AVVIARE NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL 22 OTTOBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2024 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B47DEF0A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA  "NATALE A SANTA MARGHERITA LIGURE 2024" AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHILANDIA 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CLAUS VILLAGE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL APOLIZIA LOCALE ART.208 C.D.S. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA STAMPA PROGETTO PELAGOS: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO A BUFFET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - LOTTO 5. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE. CUP G59C21000240004 CIG (PADRE 6518296C03) CIG (DERIVATO) 8628643575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 - VARIAZIONE COMPENSATIVA (EX ART. 175, CO. 9, D. LGS. 267/2000) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DEI PII ISTITUTI PER FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE ANNUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO GOSPEL DEL 15 DICEMBRE 2024  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. A – UTENTE A143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI SPESA RELATIVA ALL'IMPEGNO 2249/2023 - FORNITURA DI PASTI PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CURE ODONTOIATRICHE - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - CIG B47E50F75C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA DI RI-PROGRAMMAZIONE QUOTE FONDO POVERTÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1965/2024 PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO  PER LA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER L'ANNO 2024 DI N. 4 POSTI DELL'AREA "ISTRUTTORI" (EX CATEGORIA C) CCNL ENTI LOCALI 16/11/2022 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI PER SOSTITUZIONE ESTINTORI FUORI USO O CON REVISIONE SCADUTA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CIRCOLATORI DI RICAMBIO PER CENTRALE TERMICA SCUOLE SCARSELLA E V.G. ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO - CUP G56E24000000004” DA AVVIARE NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE E TINTEGGIATURA DEL MURO DELLA DIGA FORANEA POSTA A PROTEZIONE DEL PORTO CITTADINO - CUP G56E24000000004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_027_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 14 DEL 10/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UN COMPLESSO TURISTICO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO HOTEL BAGNI HELIOS COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO” E CDM S_027_1 ASSENTITA CON LICENZA N. 78 DEL 30/06/2004 RELATIVA A “INSTALLARE UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE PRENDISOLE DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI HELIOS PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_022_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 12 DEL 10/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO BAGNI IMPERIALE”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_005_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 06 DEL 2/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI III CAT. DENOMINATO BAGNI VICINI”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_006_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 12 DEL 10/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI III CAT. DENOMINATO CENTRAL BAGNI”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_007_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 5 DELL’1/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI I CATEGORIA DENOMINATO BAGNI CARILLON COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO” E CDM S_007_1 ASSENTITA CON LICENZA N. 41 DEL 9/11/2016 RELATIVA A “CONCESSIONE DEMANIALE PER MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO “BAGNI LE CARILLON” - SCORPORO DELLA PORZIONE DI AREA RICADENTE NEL COMUNE DI PORTOFINO”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_010_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 1 DEL 24/02/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI II CAT. COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO” E CDM S_026_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 95 DEL 22/12/2009 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI II CAT. DENOMINATO BAGNI FLORA CON ANNESSI DISCOTECA, RISTORANTE E LOCALI ADIBITI AL NOLEGGIO ATTREZZATURE SUBACQUEE E RICARICA BOMBOLE, CALDAIA, SCAFFALATURE TIPO ALVEOLI, P.S., COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO; PER LA SOLA STAGIONE ESTIVA: CORRIDOIO DI LANCIO E PIATTAFORMA GALLEGGIANTE, PROLUNGAMENTO DELLA TETTOIA A COPERTURA DELLA ZONA BAR-TAVOLA CALDA E AUMENTO DELLA SUPERFICIE DEL PONTILE”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_013_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 9 DEL 5/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO BAGNI FIORE”, CDM S_013_1 ASSENTITA CON LICENZA N. 6 DEL 13/02/2017 RELATIVA A “MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO BAGNI FIORE – AMPLIAMENTO A MARE DI UNA PIAZZOLA IN CALCESTRUZZO E ADIACENTE “PENNELLO” ED ADEGUAMENTO SUPERFICI ARENILE”, CDM S_013_3 LICENZA SUPPLETIVA N. 23 DEL 27/04/2022 RELATIVA A “RIQUALIFICAZIONE E MODIFICA DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTREZZATURE DELLO STABILIMENTO ALL’INTERNO DELL’AREA IN CONCESSIONE CON CONTENUTO AMPLIAMENTO PER SBALZO PEDANE IN LEGNO, SITI IN VIA PARAGGI A MARE 1” E CDM S_013_4 LICENZA SUPPLETIVA N. 32 DEL 3/08/2023 RELATIVA A “MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTREZZATURE DELLO STABILIMENTO BALNEARE IN VARIANTE ALLA CDM N. 23/2022 DEL 27/04/2022” .  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_027_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 14 DEL 10/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE UN COMPLESSO TURISTICO BALNEARE DI I CAT. DENOMINATO HOTEL BAGNI HELIOS COMPRENDENTE OPERE INCAMERATE ALLO STATO” E CDM S_027_1 ASSENTITA CON LICENZA N. 78 DEL 30/06/2004 RELATIVA A “INSTALLARE UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE PRENDISOLE DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI HELIOS PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_040_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 11 DEL 10/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE CHIOSCO/BAR, N. 3 BATTUTI IN CEMENTO, UNA TETTOIA IN MATERIALE PLASTICO, UN SERVIZIO IGIENICO, N. 2 DOCCE, N. CABINE IN LEGNO, UN’AREA PING PONG, UN IMPIANTO FOGNARIO ED UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_041_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 19 DEL 16/03/2004 RELATIVA A “MANTENERE BATTUTO IN CEMENTO DI MQ 71 SU CUI INSISTONO: UN CHIOSCO DI MQ 17 PER LA VENDITA BIBITE E ALIMENTI, UNA TETTOIA, UN’AREA DESTINATA ALLA POSA DI : TAVOLINI E SEDIE; UN’AREA CON N. 2 CABINE USO DOCCIA (APERTA); N. 2 WC ED UN’AREA DOCCIA (APERTA) POSTA SUL TRATTO DI ARENILE CHE SI PROLUNGA VERSO PONENTE; N. 2 PEDANE IN LEGNO, UN PONTILE PER COMPLESSIVI MQ 35,83; UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE ED UNA BOA GALLEGGIANTE PER USO GIOCO BAMBINI PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI SPECCHIO ACQUEO DI MQ 16,56”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM S_044_0 ASSENTITA CON LICENZA N. 10 DEL 10/03/2004 RELATIVA A . “MANTENERE UN’AREA ATTREZZATA PER RIVENDITA BEVANDE, UN SERVIZIO IGIENICO, UN DEPOSITO OMBRELLONI, SEDIE E SDRAIO, NONCHÉ I RELATIVI SERVIZI TECNOLOGICI ED UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE”.  PROVVEDIMENTO DI PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CDS 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 2 “ASSISTENTI SOCIALI”– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL ENTI LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VASI D'ARREDO PER CENTRO STORICO -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO - CUP: G55F22000160006 – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ARNIE E ALVEARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE 2025 E CONSUNTIVE 2024 RELATIVE ALL’ALLOGGIO DI CORSO MATTEOTTI 8/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DELL’ESECUZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 56BIS L. 689/1981) - (UTENTE A579).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E RELATIVA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT” SITO IN VIA GENERALE LIUZZI – PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2023 – RETTIFICA SCHEDA “INCENTIVAZIONI TECNICHE” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E RELATIVA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SENATORE E.BROCCARDI – PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2023 – RETTIFICA SCHEDA “INCENTIVAZIONI TECNICHE” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 AL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SOSTITUZONE CALDAIA MURALE APPARTAMENTO SITO IN EDIFICIO DI VIA MATTEOTTI 54 INT. 5 -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO PER LE PARTI DI RESTAURO PER “PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO” E NOMINA ALL’INTERNO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI ESTIVI V, VI E VII EDIZIONE: ASSEGNAZIONE SALDI CONTRIBUTI PER ESTENSIONE APERTURA MESI LUGLIO ED AGOSTO, EX D.G.R. N. 591/2021, D.G.R. N. 740/2022 E D.G.R. N. 829/2023 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE A SUPPORTO DELLE SPESE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALECONTRIBUTO REGIONALE A SUPPORTO DELLE SPESE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ARERA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STOVIGLIE DA TUTTO PER LA CASA - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – CIG: B47E28A318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRA-ZIONE) – CIG: B47E08479F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. B.P. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 25-10-2024/25-04-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “LINEA UFFICIO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO – LAVORATIVO – LETT.D - DGR 283/2017 - COD. A578 - SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PESCHERIA COMUNALE - NOMINA DEL PROGETTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PARCOMETRO VIA MILITE IGNOTO- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE PESCHERIA COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO - CUP: G55F22000160006 – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SITO WEB VILLA DURAZZO E IMPLE-MENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI VISITA DEL PARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE PESCHERIA COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CASA DEL MARE” - CUP G52F22000600004 - INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. CUP G55B19000200004. LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE DELLA FASE A E B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROVVISIONALE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – LAVORI DI POSA DI TOMBINATURA E RIPRISTINI DI VERSANTE – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023 -CIG: B2F1F1AAF0 - CUP: G58E23000190002 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI SOMME CONSEGUENTI A NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI (CIG: 9116796A0D CIG DERIVATO: 94126994F0) - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA’ 2025 E AGGIORNAMENTO ISTAT 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO FLAUTO MAGICO, SISTEMAZIONI GIOCHI PARCO DI VILLA DURAZZO, POTATURE INVERNALI ALBERATURE - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 2 “ASSISTENTI SOCIALI” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE N. 430/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONDOMINIO RIVIERA – SALDO 2023 E PREVENTINO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1340/2024 ESERCIZIO 2024 ASSUNTO SUL CAPITOLO 132401 PER SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE GIORNATE DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 CARTELLI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ZONA RESIDENZIALE VIA MADONNETTA- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI CDS SANZIONI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI SERVIZIO SEGNALETICA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICO RENAULT ZOE YA253AF POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G24000080004” DA AVVIARE NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICIENTE PIAZZA CAPRERA - CUP G57H24001210004” DA AVVIARE NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO D’ARGINE IN PIETRA PRESSO IL FOSSO DELLA MADONNETTA.  DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G24000080004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA ROSA E DELLA PROSPICIENTE PIAZZA CAPRERA   - CUP G57H24001210004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 2 “ASSISTENTI SOCIALI” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO “FUEL CARD 3” LOTTO 1 PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PERIODO DICEMBRE 2024 – OTTOBRE 2025 CIG PADRE B0A884ADF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. APPROVAZIONE 2° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER L’ANNO 2024 DI N. 4 POSTI DELL’AREA “ISTRUTTORI” (EX CATEGORIA C) CCNL ENTI LOCALI 16/11/2022 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AL CENTRO DIURNO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE LAURA CUOGHI – CORSO A.I.B. “RACCONTARE, CONNETTERE, ISPIRARE: BIBLIOTECHE A PORTATA DI RAGAZZI E RAGAZZE” - PERIODO NOVEMBRE 2024 – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI (CIG: 9116796A0D CIG DERIVATO: 94126994F0) - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CENTRI ESTIVI - ANNUALITÀ 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE RIMODULAZIONE E PERIZIA DI VARIANTE CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE" II TIGULLIO VIP PADEL CUP 2024" - ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SOESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI N.2 SPETTACOLI ITINERANTI (“CARILLON VIVENTE” E “LE MEDUSE”)  E DI N.5 LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI “LE STELLE NELL’ATELIER” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 3 DICEMBRE 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO NOTIFICATO CON PROT. 461158 DEL 13/09/2023 ED ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE FACOLTÀ SPETTANTI ALLA PARTE OFFESA. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI WEB LIVESANTA.IT, COMUNESML.IT, RINNOVO A CESSAZIONE DOMINIO BACKUPSANTA.ME E RELATIVI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SPAZIO DISCO SERVER CONCILIA CLOUD IN UTILIZZO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM LOGITECH MEETUP CON RELATIVI ACCESSORI PER SALA RIUNIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA SUZUKY JIMNY POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE APPARTAMENTO SITO IN EDIFICIO DI VIA MATTEOTTI 54 PIANO TERRA - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "SANTA FESTIVAL WINTER", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE. - CIG A02693EE16 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023.  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE RICOVERO RANDAGI  LEGA AMICI DEL ANINALI RAPALLO ONLUS  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE RICOVERO RANDAGI AMICI DEL CANE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI. - CIG A0269B504E - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE. - CIG A026840C7B -  PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CORO ITINERANTE IN OCCASIONE DELLA CERIMNIA DI ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE E DI UN CONCERTO NATALIZIO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CORO VOCI D'ALPE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO RENAULT ZOE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 ABETE GRANDE E RELATIVI SERVIZI DI TAGLIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE, DE RAMIFICAZIONE, SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO TRONCO RIPULITO SU SPIAGGIA DI GHIAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “LA CASA DEGLI ELFI” NATALE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 4^ ED. – COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE DAL GRUPPO GIODICART. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B447E09CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SPORTELLO 0/100 DA TIPOGRAFIA CANESSA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG: B447D4C0D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECSIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI, A VALENZA DISTRETTUALE, DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROPOSTA PER PARTECIPAZIONE A BANDO, PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER "PNRR M1C3 - INV. 2.3  INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO CUP: G55F22000160006" - CIG: 91301641AF E CIG 93772932FC _INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 741/2024 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 250 DEL 21/02/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ICI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – CUP G53E19000000001 – CIG  83788161B3.  LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AI COMPITI SVOLTI DAL RUP E DAI PROPRI COLLABORATORI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO (PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PASSIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “SEN. E. BROCCARDI” – PRIMO STRALCIO – CUP G59H19000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI   ADDOBBI   E LUMINARIE NATALIZIE A SANTA MARGHERITA LIGURE – PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SERVIZIO “SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA” E DELLO “SPORTELLO 0 – 100” – APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA AREA 2, INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI/ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DISTRETTUALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 – 2028 - RETTIFICA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI A SORPRESA – CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI E BIBLIOTECARI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1143/2024 AD OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ART. 79 CCNL 16/11/2022 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONE DELLE PRESENZE PORTALE DEL DIPENDENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005 – CIG 81451305E8 E CIG DERIVATO 95673950. APPROVAZIONE 5° S.A.L. E 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUFATTI IN MERLETTO A FUSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Amministratori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL RIMBORSO, PER IL TRAMITE DELL’ ANCI, DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA "CARTA DEDICATA A TE" 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER CONTENERE GLI ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENTE PER MATRIMONI CIVILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA RACCONTO DI VIAGGIO A CURA DI PINO PETRUZZELLI – ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI ASL 4 PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, SEDUTA DEL 2021 – AGIBILITA’ PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SENTIERI DI FRATERNITA' SUL MONTE DI PORTOFINO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI  EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DISTRETTUALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 – 2028 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI NOVEMBRE 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO “IDENTITA’ DIGITALI E FIRME ELETTRONICHE” ORGANIZZATO DA CALANDRINI E ASSOCIATI, CHE SI TERRA’ IL  14 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA (EX ART 14-BIS E SEGUENTI DELLA L 241/1990 E SMI) VOLTA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEI LOCALI POSTI AL PIANO III E IV DELL’ALA SINISTRA DEL PLESSO SCOLASTICO, DA DESTINARE ALLE NUOVE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE E LABORATORI, IN PIAZZA MURIALDO 3 (N.C.E.U. FG. 7, MAPP. 581) - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - COD.UT. A396 - CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - CIG 8742174E31. – RINNOVO DELL’APPALTO PER IL PERIODO 2024 -2027 E VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, CO 1 LETT. B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DISTRETTUALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 2025 - 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTER PIAGGIO PER SERVIZIO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE – OPERE COMPLETAMENTO - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE VIA SOMALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D – INTERRUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE A014 - RIDUZIONE UTILIZZO QUOTA DEL FONDO POVERTA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 125 ESERCIZIO 2024 ASSUNTO SUL CAPITOLO 131302 PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ISTAT PER IL CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI - PERIODO GIUGNO 2022 – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRATICHE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DI DUE PERCORSI DI INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI LETTERA D - COD. UT. A062-A562 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA - CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER N. 3 ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CON DECORRENZA 11/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. B. - UT. A570 - SANTA LAB -AUMENTO INCENTIVO ECONOMICO PER AUMENTO ORE ATTIVITÀ LAVORATIVA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PREZZI SU BASE ISTAT SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "ALLARGAMENTO VIA TRIESTE E SISTEMAZIONE PIAZZA STAZIONE FERROVIARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE ONERI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE DELLA FASE B E DELLE FASI A E B SULLA VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DI GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "CASA DI ELLEN" DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ANNO 2023 - MODELLO PERVENUTO OLTRE IL TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AREA 2 AL WEBINAR "IL PUNTO SULLA FINANZA LOCALE" ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO URBANO E FRAZIONALE DI NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D'ARGINE DEI RIVI E DEI FOSSATI NONCHÈ MURI CONFINANTI CON STRADE/CREUSE PUBBLICHE E/O VICINALI AD USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2024 - PRESA DI ATTO DELLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI E LIQUIDAZIONI, ANNO 2024 - PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA APERTURA SPORTELLO COMUNALE 0-100 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE CATASTALI RELATIVE ALL’ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL CONSORZIO RIVIERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA UBIK DI SANTA MARGHERITA LIGURE DELLA DITTA SOLOLIBRI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN POZZETTO CONGELATORE PER LA  SCUOLA SCARSELLA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 2 “ASSISTENTI SOCIALI” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA - CONSUNTIVO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – PERSONALE DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI ARREDO PRESSO GLI UFFICI PERSONALE E AVVOCATURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA "MASTROIANNI 100", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME  DOVUTE DALL'A.S.D. SAMMARGHERITESE RELATIVE AGLI INCASSI DA SPONSORIZZAZIONI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SEN.E.BROCCARDI E AI  PROVENTI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL SUDDETTO IMPIANTO DA PARTE DI PRIVATI CON RIFERIMENTO ALLE STAGIONI 2021-2023 E 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDO DI VESPE SITO NELLA SCALA  ANTINCENDIO NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO CANONI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO SEZIONE PRIMAVERA PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE) – MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI EXTRA CANONE ATTINENTI AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – DECORRENZA DAL GIORNO 01.02.2024 AL 31.12.2024. CIG PADRE 9449859E54 - CIG DERIVATO A04CAAB818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EVENTO “PULIAMO IL MONDO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRECURSORE ETILOMETRICO PER CONTROLLI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A SIG. D.K.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1146/2024 CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2024 – CIG B04C2F7D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA KM2 RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ACQUISTI PER IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DALLA DITTA MICROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 - VARIAZIONE COMPENSATIVA (EX ART. 175, CO. 9, D. LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND" DI PAGOPA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIDERE FA BUON SANGUE...A SANTA"- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) QUARTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER IL PAGAMENTO DI SOMME A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 20 BADGES AZIENDALI - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2025,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ROYALTIES DOVUTE DALLA DITTA D.A.F.N.E. SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE PER IL CONTRATTO DI GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PERIODO FEBBRAIO 2022-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA’ PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO PER L’ANNO 2024  A FAVORE DI REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 56BIS L. 689/1981) - (UTENTE A579).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INSTALLAZIONE TASTIERA PARCOMETRO PIAZZA NOBILI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT FIORINO E MOTOCICLO HONDA- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT FIORINO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ACQUISTI PER IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DALLA DITTA GIOCHIMPARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA DA OTTICA DE PAOLI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ACQUISTI PER IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI EX SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI). TRIENNIO: 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA – VILLA ATTILIA.    CIG ZCA2E43BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO CUP G57H21000220004 CIG 9930931F80. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G55B19000200004 CIG 91483018CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 79 CCNL 16/11/2022 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE – DETERMINAZIONE “FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO” PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI VARIE DIMENSIONI NATALE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER IL PAGAMENTO DI SOMME A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO PIAZZA MAZZINI 46 -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AREA 2 AL WEBINAR "LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX D.LGS. 201/2022" ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A PER IL GIORNO 18 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI – II STRALCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORSI DI FORMAZIONE ATTREZZATURE SPECIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE 3" DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B31AC3C666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO BIBLIOTECA - 1 STRALCIO – CUP G53G17001750004 - NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET PER PREMIAZIONE ATLETE CIRCOLO TENNIS SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMOEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – AREA DEGLI “ISTRUTTORI” (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1854/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO UBICATO PRESSO CIMITERO COMUNALE -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI IGIENE PER PALAZZO COMUNALE E BAGNI PUBBLICI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – CORSO ELIA RAI-NUSSO 1 –LOCALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - INTERVENTI RIGUARDANTI L’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONAMENTO ALL’INTERNO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE. - CIG: B2352B47F6– DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2021/2024 - CIG 8742174E31 – MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 106, CO. 1 LETT B) PER FORNITURA PASTI PRESSO IL SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ALLA CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO “LE CONCESSIONI CIMITERIALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA RONDINI (VIA DOGALI 45) ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE PRODUZIONE ACS EDIFICIO AREA EX BRISSOLESE (CORSO MATTEOTTI 86) - CIG B34B7D7035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA EUROPEA (INGLESE) SITO "LIVESANTA" COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO ADIBITI A SERVIZIO BAR CAFFETTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESAME E RADAZIONEDI PROPOSTA DI SCARTO PER I DOCUMENTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI COMUNALI UBICATI IN PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO E IN VIA GARIBOTTI 19 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo - Archivio - Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UN CICLO DI CONFERENZE A CURA DI LUCA SORBELLO DA TENERSI A SPAZIO APERTO DI VIA DELL’ARCO – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 BOLLINI RIPORTANTI IL LOGO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DA APPORRE SUI MANIFESTI PER I CORSI GRATUITI PER ADULTI A.S. 2024-25 DEL CPIA-LEVANTE-TIGULLIO ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE UNICO PER L’AFFISSIONE DI 8 MANIFESTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE – OPERE COMPLETAMENTO. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TESTI PER AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI LIBRERIA LA GIURIDICA DI GIANNELLI ALESSANDRO - CIG: B352DDF73B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE IMPIANTI ACS E RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA DOGALI 20 -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B35042AC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ATTREZZATA PER LO SPORT PRESSO PUNTA PEDALE. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AREA 2 AL WEBINAR "IL TEMA DEGLI SFRATTI: GLI ASPETTI GIURIDICI, IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL’UFFICIO CASA, I PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE TRA I SOGGETTI COINVOLTI" IN DATA 8 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ANNO 2023 - MODELLI PERVENUTI OLTRE IL TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 30/09/2024 AVENTE AD OGGETTO “ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CATERING E BAR-CAFFETTERIA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CASA DEL MARE”- CUP G52F22000600004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3. INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALLA FASE ESECUTIVA - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO II STRALCIO - CUP G55F19000060004 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE PARCO ROCCATAGLIATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 16 PC ALL IN ONE IN CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA: ALTOPARLANTI E WEBCAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 PACCHETTI DI FIRMA REMOTA CON VALIDITÀ TRIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO LETTERA D – CAP 151515 - COD. UT. A164 – SOSPENSIONE DI UN MESE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS 2024 - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI OTTOBRE 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI OTTOBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO N. 387/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO" EVENTO DEL 12/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B319DB26E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA  ISABELLA CERISOLA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA A NORMA DEL C.C.N.L. DI CATEGORIA IN VIGORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CASTAGNATA DEGLI ALPINI", 26 OTTOBRE 2024 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHAB GROUP PELAGOS PER LA PROGETTAZIONE, LA STESURA DESCRITTIVA DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E LA COOPREAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE STESSE RELATIVE AL “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL’AMBITO DELLA CARTA DI PARTENARIATO DELL’ACCORDO PELAGOS” – CIG B334419ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ANNO 2023 - PARZIALE RETTIFICA DET 1048/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 E CORRESPONSIONE ARRETRATI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2024 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SCUOLABUS PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE) – A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE PORTATILI- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI SMS SERVIZIO ALERT SYSTEM- AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA. CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI ED IMPIANTI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA MAZZINI - CUP G53J23000500004 –DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI -  CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDIANRIA AGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GAVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO 1198/2023 ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI SAMMARGHERITESI PER EVENTO DEL 29/09/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N 457 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI PIZZO AL TOMBOLO A CURA DELLA MERLETTAIA LUISA DE GASPERI DA TENERSI PRESSO LA SALA MEISTRI E MESTE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA MEDIANTE PIATTAFORMA TECNOLOGICA MYCICERO- APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO CITTADINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTE-GRAZIONE – CIG: B332331308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO 1148 – PR 1 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 19/09/2024 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>"6^ EDIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO MARINARO DEL TIGULLIO" EVENTO DEL 29/09/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVI AL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG: B3255DF37F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D – CAP 151515 - COD. UT. A492BIS – SOSPENSIONE DI UN MESE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO PER L’ ANNO 2025 ALLA DITTA ADDICALCO  - CIG: B32A95B839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI - 1 STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG B32A6CBADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SPORTIVO “SENATORE E. BROCCARDI” – TRIBUNA PRINCIPALE, CUP G59H19000230004. DIRITTI TARIFFARI PER PARERE C.O.N.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE ORDINANZA DECORO URBANO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2D7F922B2- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVAMENTE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO PRODOTTI PER LAVANDERIA COMUNALE DALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG: B316359083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO 1148 – PR 1 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’  SAAR SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO VILLA RONDINI (VIA DOGALI 45) ED EDIFICIO AREA EX BRISSOLESE (CORSO MATTEOTTI 86).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA C PER DIPENDENTE DI SETTORE 3 – CIG B2EFC1CA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO DI CORSO MATTEOTTI 77 - UFFICI SERVIZI SOCIALI -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B3190E99F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONE DELLE PRESENZE -PORTALE DEL DIPENDENTE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO NUMERO 738 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "CELEBRAZIONE DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA AD OPERA DEL NAVIGATORE GENOVESE C.COLOMBO" AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B3027BCCB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SOSTITUZONE CALDAIA MURALE APPARTAMENTO SITO IN EDIFICIO DI VIA MATTEOTTI 54 INT. 9 -  DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B2F9E4D2C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2626/2023 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EX SIPROIMI - PERIODO: 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>"10° MIGLIO BLU" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>III^ EDIZIONE "CIRCUITO DEL TIGULLIO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROLL CONTAINER – RETTIFICA CODICE CIG – CIG B30CE6A91B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ERP 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  A.R.T.E. DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE LISTA DEFINITIVA BENEFICIARI CON CODICE IDENTIFICATIVO -  CARTA DEDICATA A TE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PEG AD OGGETTO "RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARI - LIQUIDAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio SUAP - Demanio Marittimo - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU E TARI PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA, ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INCONTRO CON IL CAMPIONE: CUPIDO, IL MITO TRA LE ONDE" EVENTO DEL 13 SETTEMBRE 2024 (EVENTUALE RECUPERO IN CASO DI MALTEMPO 15/09/2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MATR. 686 A DECORRERE DAL 25/09/2024 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 24/09/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PESATURA DIRIGENTE SETTORE 1 CON DECORRENZA 27/08/2024 - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROLL CONTAINER - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – CIG B2FB4847D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2.C4.I2.2 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE E DEL PALAZZO EX ENEL, OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED_CUP G54H23000410006_CIG A00F469265_APPROVAZIONE 1 SAL E 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2FEF1D310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI AUTOMAZIONI PER I CANCELLI DEI CIMITERI DI SAN LORENZO DELLA COSTA E NOZAREGO - CIG: B2E6535343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B2F14FE343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO AUDITORIUM SCUOLE V.G. ROSSI  - CIG:B2F4EF58C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE 3SAL E 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA PROLASER- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2DE147413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CAPPELLINI ROMANA SNC SRL RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) TERZO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO – MESI LUGLIO-AGOSTO 2024 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE) – MESI LUGLIO - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE ORDINANZA DECORO URBANO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2D7F922B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2DE0BB08C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDI-MENTO DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 16 OT-TOBRE 2023 P.E. 23-657. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SIBELIUS FESTIVAL - GOLFO DEL TIGULLIO E RIVIERA" AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 -CIG: B2E9C550DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI SESTA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A DIVERSI IMMOBILI COMUNALI E CONSULENZE TECNICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO  STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPINOSI E FERRANDO – CIG  B2EFA0E87F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIGUARDANTI L’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONAMENTO ALL’INTERNO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE - LOCALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI SOMME CONSEGUENTI A NUOVI PREZZI.- CIG B2352B47F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROVVISIONALE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELL ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – LAVORI DI POSA DI TOMBINATURA E RIPRISTINI DI VERSANTE – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG: B2F1F1AAF0 - CUP: G58E23000190002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "CORO VOCI D'ALPE" DEL 12/09/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2EA10A340.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSO ON LINE DI 30 ORE VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI – “APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” DELL’ASSOCIAZIONE ACSEL. ISCRIZIONE DI N.  12  DIPENDENTI. CIG B2EE8261AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA NON FUNZIONANTI PRESENTI IN PIAZZA SAN BERNARDO, PIAZZA SAN SIRO E SAN LORENZO CIG: B2EFB3E35F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI DEL SETTORE 3 AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE “LE SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE INTRODOTTE DAL D.L. 69/2024 CONVERTITO IN LEGGE (SALVA CASA)”–CIG B2EE93514E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI AGOSTO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI SETTEMBRE 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI AGOSTO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA A GENRAL BEVERAGE SRL PERIODO 01-09-2024/31-12-2024 - CIG B2ED45BC3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO 2024 – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA ELENCHI RELATIVI ALLA TOTALITA' DELLE IMPRESE AVENTI SEDE NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RELATIVI AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ALLA CCIAA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ESPLETAMENTO DI CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA. CIG   B2EF59FFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER ASILO NIDO COMUNALE – CIG B2ED3467A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA PROGETTIAMO AUTONOMIE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: CIG: B2ED2728B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1264/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 26/03/2024 A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO TARIFFE - CIG B0CC3A8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORI PER PERNOTTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DI LAVORO ISCRITTA AL N. RG 562/2013 – LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI SITE NELLA SCUOLA MEDIA “V.G.ROSSI”  ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO DI SPESA PER RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE CIG B2E823A5DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA VOTAZIONE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL   2 SETTEMBRE 2024 ED IL 1° NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE  SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA NONCHE’ SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE SI TERRÀ NEL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER IL PAGAMENTO DI SOMME A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO AREA ATTREZZATA PER LO SPORT PRESSO PUNTA PEDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA PER SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS A SERVIZIO CUCINE VILLA DURAZZO_DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN POSA DI NUOVA SERRATURA PER PORTONE D’INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE_DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B2A74EA16D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – AREA DEGLI “ISTRUTTORI” (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO FIAT PANDA IN USO AUSILIARI DEL TRAFFICO AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG:B2D80BC89B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" DEL 19-21 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELL'ASILO NIDO COMUNALE – CIG: B2D4A9BD71;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI N. 54/10 (ALLOGGI ERS) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE  2018 - 2022 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO PROTEZIONE CIVILE DEI DIPENDENTI ORLANDO, IARLORI, CANDIO E LORENZETTO DEL 11/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  “IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED, IN PARTICOLARE, ALLE CONTRAVVENZIONI DEL C.D.S." DEL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'IDENTIFICAZIONE DEL CITTADINO NON COMUNITARIO" DEL 18/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDO DI VESPE SITO NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA - CIG  B2D36093D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI - VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE C.D.M. - NOMINA COMMISSIONE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio SUAP - Demanio Marittimo - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 E CORRESPONSIONE ARRETRATI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2024 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – ANNO 2023 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO RICHIEDENTI ESCLUSI O NON AMMISSIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA DOGALI 3 – RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONVERSIONE E MIGRAZIONE DATI DA SW ALICE CONTRATTI, VERSO SICRAWEB EVO - CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RETI DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE – ANNO 2024. CIG B2D0857E4E. DECISIONE DI CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE  "WORKSHOP: COMUNICARE BENE PER LAVORARE MEGLIO CON I COLLEGHI E L’UTENZA" CHE SI TERRÀ NEL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO IN FAVORE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE DEL TERRITORIO, IN FAVORE DELLA P.A. CROCE VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CARTA DEDICATA A TE 2024 – DECRETO INTERMINISTERIALE 04.06.2024 “INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 2, 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213” - PRESA D'ATTO LISTA BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024.  CIG B2DO0750A3. DECISIONE DI CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE AI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVI PERIODICI DELL’ATTESTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE SCARSELLA E DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO BORDI STRADE PEDONALI E CARRABILI A COOPERATIVA SOCIALE - CIG B2CA9A26B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO IN VIA DOGALI 3/4 - CIG B2B0CDE6B7 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO BORDI STRADE PEDONALI E CARRABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA – CIG B2CAE195F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “SANTA CROSS” , AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B2CA6E650D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI ORGANIZZATI  DAL C.I.S.I. PREVISTI DAL 21 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE 2024 PRESSO VILLA SAN GIACOMO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B2CA1BA075.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.E) PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IRISH MUSIC FESTIVAL 13,14 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA AUTOMATICA SINDACO PER PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AFFERENTE A LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIA NATURA, TRA CUI DETRITI DI SOSPETTA COMPONENTE AMIANTO, DA SEDIME STRADALE PRIVATO CON PUBBLICO PASSAGGIO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO IL SIGNOR …OMISSIS… AVENTI AD OGGET-TO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA’ 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO PRIMO LOTTO. CUP G58B21000150001 CIG B2BAF98FF9. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NOZAREGO PRIMO LOTTO. CUP G58B21000120001 CIG B2BB201D24. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI : APPROVAZIONE BANDO E  MODULISTICA - ANNO 2024 - ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023. SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PRESSO CENTRI ESTIVI, SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CONTRIBUTO UCRAINA EX OCDPC N. 927/2022 - B26B49B8A8 – ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI : AVVIO DELLE PROCEDURE - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ANTINCENDIO FESTA SAN LORENZO DELLA COSTA 10 AGOSTO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2B87FE1D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. T.G. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO N. 5 TERMOVENTILATORI A TORRE (CALDO E VENTILAZIONE ESTIVA) DALLA DITTA DIMO S.P.A. PER ALLOGGI CENTRO INCLUSIONE VILLA RONDINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2BAD79FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DEL CENTRO ESTIVO 2024 PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D. – UTENTE A562  – INTERRUZIONE PERCORSO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA (EX ART 14-BIS E SEGUENTI DELLA L 241/1990 E SMI) VOLTA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/2018, DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI “VILLA ARGENTINA” SITA IN VIA GRAMSCI 119 -VIA TRIESTE 1-3-5-7 (N.C.E.U. FG. N. 8, MAPP. 362, 383) - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARCOMETRO PER PARCHEGGIO PIAZZA R. NOBILI- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:B2B6BBAE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 AFC TELECAMERE CONTROLLO AMBIENTALE A NOLEGGIO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2B7F1FFBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  24/2024) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE ONERI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - RINNOVO PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2027 - CIG A04D018257 (CIG ORIGINARIO COLLEGATO 80493662F5) – VARIANTE ART. 106 C.1 – LETT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTRODI E BATTERIE DAE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2B6788836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FONTANELLA SPRING/RIVER PER UFFICI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B29F6950CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER CERIMONIA “PARTIGIANO BERTO SOLIMANO”. 25 AGOSTO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ESTUMULAZIONI TEMPORANEE NEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTO PATRONO SAN LORENZO DELLA COSTA" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO DELLA COSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3. INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALLA FASE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 25 BOLLINI RIPORTANTI IL LOGO DEL COMUNE DI SANTA MARGHE-RITA LIGURE DA APPORRE SUI MANIFESTI PER I CORSI GRATUITI PER ADULTI A.S. 2024-25 DEL CPIA-LEVANTE-TIGULLIO - CIG: B2ADFDB1A4 – ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE UNICO PER L’AFFISSIONE DI 10 MANIFESTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 18 MANIFESTI PER INIZIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E PRESENTAZIONE ISTANZE RIDUZIONE MENSA - CIG: B28B717989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO DI VIA DOGALI 3: CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO – LAVORATIVO – LETT.D - DGR 283/2017 - COD. A578 - SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 400 CARTELLINE PER PRATICHE DI IMMIGRAZIONE ANAGRAFICA E 100 PER PRATICHE DI CAMBIO INDIRIZZO. CIG: B2ADC9E586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G22000340004 – CIG A03CFE670E.  APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B29F6F1CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52.  CUP G57H23001110004 - CIG A003A4EE22. APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI. CUP G56G23000140004 – CIG B1744B0ED3 APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI PARCHI CITTADINI A COOPERATIVA SOCIALE  - CIG B2AA6132E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO IN VIA DOGALI 3/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVI E PROVE DIAGNOSTICHE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO PRESSO LA "CASA DEL MARE" E LA "SCUOLA DI NOZAREGO BASSA”. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. _CIG B294E80C1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE SWITCH DI RETE 16 PORTE POE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI LUGLIO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI LUGLIO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI AGOSTO 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI AGOSTO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – DITTA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: CIG: B29FAE717D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STOVIGLIE DA TUTTO PER LA CASA - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – CIG: B29FE49C1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA INTER-NAZIONALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – CIG: B29FD46665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI - GITA ACQUARIO DI GENOVA E BIOSFERA - LUGLIO 2024 – CIG B29F7FB836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2014/2024 AL SINDACO USCENTE (ART. 82, COMMA 8 LETT. F, D. LGS. N. 267/2000). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI SERVICE PRESENZE" PERIODO SETTEMBRE 2024 - DICEMBRE 2026. DETERMINAZIONE DI DECISIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA PER EVENTO DEL 26 E 27/08/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE N. 1180/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO SPOGLIATOIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B29F3692B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MAGISTRATO PRIMO LOTTO. NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP G58B21000150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NOZAREGO PRIMO LOTTO. NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP G58B21000120001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RACCOLTA DI EVENTUALI RIFIUTI GALLEGGIANTI PER LA STAGIONE BALNEARE 2024 - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA   - CIG. B294FFF830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MATR. 687 A DECORRERE DAL 01/08/2024 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/07/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>“#SANTAINCONTRA, APPUNTAMENTI DI CULTURA, ARTE E SCIENZA”  E FESTIVAL DELLA POLITICA- 7^EDZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182_INTERVENTI EDILI E VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERATA DI RACCOLTA FONDI PER LA PARROCCHIA SAN SIRO" A CURA DEL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA A.P.S. - EVENTO DEL 07/08/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B26B9F85B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO DI CORTE PER FESTEGGIAMENTI  DI N.S. DELLA SACRA LETTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BEPPE GAMBETTA GUITAR AND SONGWRITERS SUMMIT - DECIMA EDIZIONE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B26B8A9140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO PER PERMEANZENZA ASSISTITI PRESSO ALLOGGI PROTETTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – CIG B2939969DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROVVISIONALE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELL ACQUE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – FORNITURA MATERIALE PER TOMBINATURA – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG: B287ABEC9D - CUP: G58E23000190002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - COLLAUDATORE STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023. SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI PRESSO CENTRI ESTIVI, DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CONTRIBUTO UCRAINA EX OCDPC N. 927/2022 – CIG B2827E4D91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - ANNO 2023 – APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED ELENCO ISTANZE RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023 – CIG: B28A1AFF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIGUARDANTI L’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONAMENTO ALL’INTERNO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE - LOCALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - CIG B2352B47F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI E RICAVI MESE DI GENNAIO 2024 RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CASA DEL MARE”. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP G52F22000600004_CIG B2357D96C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE EDIFICIO DI PIAZZA SAN SIRO 23 A - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE_ CIG B28C31F73C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E STRATIGRAFICHE INTEGRATIVE. CIG B2809CE9AE -  CUP G59G19000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO CUP G57H21000220004 CIG 9930931F80. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ETILOMENTRO DRAGER 9510-IT- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B281403600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FOTOTESSERE PER TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B278CEBA60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE UNICO VERSATO E NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER CONSEGUIMENTO CPI DELLE SCUOLE SCARSELLA E VG ROSSI - CIG B28088D0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI  - CIG B28051EB68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA ELENCHI ALLA CCIAA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio SUAP - Demanio Marittimo - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEMPORANEI IN AREA PUBBLICA PATROCINATI DAL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 23/01/2024 E N. 411 DEL 04/04/2024 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO AVV. GIUSEPPE SARTORIO (RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 88/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA OLYMPICS GAMES" - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE EDIFICIO DI VIA MATEOTTI 77 – UFFICI SERVIZI SOCIALI - CIG B27A08AB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI LUGLIO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GIUGNO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI LUGLIO 2024 - PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023. SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PRESSO CENTRI ESTIVI, SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CONTRIBUTO UCRAINA EX OCDPC N. 927/2022 - B26B49B8A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GIUGNO 2024 - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SML PER TRASPORTO DISABILE C.L – CIG B0C42F5B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SECONDO IMPEGNO 2024 – CIG B26DA3E7B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RETTA DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2024 PER UTENTE BENEFICIARIO DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – CIG: B26D7D5A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE ANNO 2024 - DITTA COMARK - CIG B26D607D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER ABBIGLIAMENTO - PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCO-GLIENZA E INTEGRAZIONE) – MESI MAGGIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE PER CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA NUOVA SALA MULTIMEDIALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI_CIG B27748258B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO FIAT FIORINO IN USO SERVIZIO SEGNALETICA AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG:B27923EF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUANTI MOTO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B26E2C0D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V.M..ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCILIUM - ACQUISTO STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO CUP G57H21000220004.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRATICHE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETEREMINATO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DA REGIONE LIGURIA CON IL DOTT. CHIAPPE ANDREA - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C) - DECORRENZA 15/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETEREMINATO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 ORLANDO ALBERTO - FUNZIONARIO EX CAT D COMUNE DI CHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI - CONTRIBUTO EX ART. 42 D.L. 4 MAGGIO 2023 N. 48 – CIG: B25DE81A03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 2 ORD SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MEMO REMIGI IN CONCERTO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG B26AB108A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI PEDONALI NEI GIARDINI A MARE. CUP G56G23000160004 – CIG A03C95188C APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA E MODULISTICA NUOVO CCNL DIRIGENZA ENTI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. LUGLIO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO LUGLIO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1258/2024 ASSUNTO CON D.D.  381 DEL 26/03/2024 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SML PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE PER DISABILI PER IL PERIODO 01-07-2024/31-12-2024 – CIG B0C42F5B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – 2 - ORDINARI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI A TITOLO DI SALDO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE TIGULLIO A TEATRO" AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B262958C84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VISITA GUIDATA AL TRITTICO FIAMMINGO DI SANT'ANDREA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:B19A525C2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E TERRENI BOSCHIVI - CIG B2580477E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L`ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL NUCLEO INTEGRATO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) PER IL TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SIRO PER FESTA PATRONALE SAN SIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL’OTTAVA EDIZIONE “NIDI ESTIVI” A FAVORE DEI COMUNI CAPOFILA DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE SEDI DI SERVIZI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) APERTI A LUGLIO E AGOSTO 2024 PER ALMENO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE (DGR. N. 656/2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELL'IMMOBILE ERS SITO IN VIA DELPINO TERAMO N. 1/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE ONERI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DL SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE E SARA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI QUINTA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI (DGR. N. 641/2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PROGETTO SAI - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE S33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/4 - RICALCOLO CANONE DI LOCAZIONE PER VOLTURA E RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM NUCLEO D. K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI DE LONGHI PER L’ASILO NIDO COMUNALE – ASSUNZONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B240F15C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO "CENTRI GIOVANI DI NUOVO AL VIA! - PROGETTO GIOVANI DELLA LIGURIA RESTART!" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALI DELLE ISTANZE ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE E RELATIVA AL RICEVIMENTO 08/06/2024 VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO FORMATIVO "CHIAVARI STUDIO 2024" - LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 048 2024 00143966 10 000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE SPARATA SAN SIRO E DALLA PARROCCHIA SAN SIRO - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA PATRONALE QUARTIERE SAN SIRO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO STRAORDINARIO  SERALE-NOTTURNO ESTATE 2024 - CIG B2466A1B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI. CIG B16CF0A8AC - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIVIZIO BIKESHARING 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO MOTO POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B21B227853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO BINDI 2024" XX EDIZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 –SERVIZIO HOME VISITING INTERVENTI EDUCATIVI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CIG: B240BD7F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 –SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE PROGETTO RESTART COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CIG: B2428217D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. C. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO RICHIEDENTI ESCLUSI O NON AMMISSIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 453 DEL 12/04/2024 PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI LUGLIO 2024 - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SISTEMAZIONE DMA2". DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 3^ ED. 2024 –RIMBORSO SPESE S.I.A.E A FAVORE DELLA COMPAGNIA ZACHES TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  AREA ISTRUTTORI (EX CATEGORIA ECONOMICA C) CON DECORRENZA 01/07/2024 AREA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “USO DEL TEMPO (TUS)" ANNI  2022 - 2023" ANTICIPO EROGATO DALL’ISTAT PER LE INTERVISTE EFFETTUATE NEL 4° TRIMESTRE (SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023) + INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INCARICO ALLA DITTA “GFAMBIENTE” PER SUPPORTO ALLA “RICOGNIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEL SETTORE RIFIUTI” E “QUALITÀ’ CONTRATTUALE E TECNICA DEL SETTORE RIFIUTI. CIG B2356FC06B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DEI GIARDINI A MARE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE   - CIG B21A9901A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - CIG B206FC1B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CANALIZZATO A SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG B21AD115E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. VILLA SAN FORTUNATO LUGLIO/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N.115 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N.119 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>2024 - RINNOVO CERTIFICATO X509 NECESSARIO EPR ACCESSO A SIOPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO STRAORDINARIO 2024 CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2023 - APPROVAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEI RIGETTI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2024 – BIBLIOTECA COMUNALE.  CIG: B21EB0FE36 (INFOCLIP SRL) – CIG: B21EDD5821 (RIVISTA ANDERSEN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE A SEGUITO DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE 2088/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "II  ECO FESTIVAL 2024" AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG B208ADB888.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SOCIETA' OMISSIS AVENTI AD OGGETTO  L’AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 102/TARSU/TIA 2010 E AVVISO DI MORA N. 107/TARSU/TIA/2011 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' CORPO BANDISTICO SAMMARGHERITESE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    CIG B21D062ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE E  MODIFICA PORTE CONTATORI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEI COMPLESSI DI VIA G.B. LARCO NN. 16A E 16C - PREVENTIVO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO -LAVORATIVO PROGETTO SAI - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE S34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM SIGNORI G. L. E S. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI SIGNORI P. F, G. R. E E. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PE BANDIERA BLU ANNO 2024 – CIG B21CC63E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO E DISTRUZIONE ATTI RELATIVI A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C INDETTOCON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE N. 76 DEL 29/03/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo - Archivio - Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 34/2024 GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ADESIVI PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E PER SEGNALETICA AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B21B086037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARATO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B21AE04E67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO -LAVORATIVO  - LETTERA A - DGR 283/2017 - UTENTE A143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTATE CON LE STELLE. 7. ED. - 2024 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KÒRES – SERVIZI BIBLIOTECARI. (CIG B21691D241)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2021/2024 - CIG 8742174E31 – MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 106, CO. 1 LETT B) PER FORNITURA PASTI PRESSO IL SERVIZIO NIDO DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE DI SERVIZIO ESTERNO AL DIPENDENTE GEOM. MARCO RABAIOLI PER VERIFICHE DA SVOLGERE DA TECNICI AEDES PRESSO IL COC DI POZZUOLI (NA) - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI MISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – ORD –  ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONTRATTO – AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE – 01 GIUGNO – 31 GIUGNO 2024 – DM MINISTERO INTERNI DEL 31 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SU PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "CASA DEL PENSIERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GARIBOTTI DAL CIV. N. 16 AL CIV. N. 24 - CUP: G56G23000150004 - CIG: A03C8DFA78. APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2021/2024 - CIG 8742174E31 - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL 60% - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRI VIA GARIBOTTI E VIA GRAMSCI -AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B1E4EEDFDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NN. 2 INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DIPENDENTE E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI. CIG B16CF0A8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE MERLETTAIE – APPROVAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE 88,89% (32 ORE SETTIMANALI) DIPEMDENTE C.M. MATR. 659 CON DECORRENZA 17/6/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI E VESTIARIO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B206832E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI DEL PORTO CITTADINO. CIG B200C51C27. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA ALEPH S.R.L. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 1/2024 DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO - ERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE 2SAL E 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER IL PROGETTO SAI – CIG: B1FF792D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – CIG: B1FF74B2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL MINORE CODICE A556 INSIEME ALLA MAMMA CODICE A555 PRESSO LA CASA DEL FANCIULLO - COMUNITA' EDUCATIVA AD ALTA INTENSITA' IN LA SPEZIA - PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. CIG: B1B7C77E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. C – UTENTE A143 - CAPITOLO 151511 – INTERRUZIONE PERCORSO E DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE COLANINNO GLENDA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ALLO SPORTELLO CON IL SORRISO - FASE 2" CHE SI TERRÀ NEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D – CAP 151515 - COD. UT. A062 – INTERRUZIONE PERCORSO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVI AL PROGETTO SAI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG: B1F76556C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA COMUNALE – CIG B1F77E61B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SPERIMENTALE CONVENZIONE CON FONDAZIONE IL MONDO ONLUS PER SPAZIO APERTO - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2024 – INTEGRAZIONE - CIG B1F929CC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2024 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 180/2024 PER IL FOOD MONEY A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 181/2024 PER IL FOOD MONEY A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1100/2024 PER IL POCKET MONEY A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1101/2024 PER IL POCKET MONEY A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI IVA IN RIVALSA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DPR 633/72 DA PARTE DELLA DITTA INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SU FATTURA N. 312 DEL 19/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO- CIG: B1F6990D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICLE LIMITAZIONE PESO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B1F61816AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DARE PER EVENTO DENOMINATO "SUMMERTIME SHOW DI CARLO TEDESCHI" DEL 25/06/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN CASSAZIONE PROMOSSI DALLA SOCIETA' OMISSIS CONTRO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AVENTI AD OGGETTO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGIBILITÀ DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO “ANFITEATRO BINDI”. REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. CIG B1F5FDA999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FONDINE PISTOLE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B1E4A26E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DEGENZA E CURA CANE SEQUESTRATO - CIG: B1F53C2EB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMT ESTATE 2024: CORRIERINA DEL MARE -  SERVIZIO STRAORDINARIO FESTEGGIAMENI SAN LORENZO - CIG: B1D0F77F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI  DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPASCIMENTO, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA “PUNTA BAGNO DELLE DONNE”.  CIG B1F5392717. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER LA "59^ EDZIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 2 CONCERTI E N.3 SERATE COMICI ESTATE 2024, AI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG: B1AF801EE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “YOGA E STRUMENTI DEL BENESSERE” AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG: B199856A42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA N.39 DEL 29/05/2024 TRA COMUNE SML E COMUNE SML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA DANZA DI SANTA MARGHERITA LIGURE" PER EVENTO DEL 21/06/2024 (EVENTUALE RECUPERO IN CASO DI MALTEMPO IL 22/06/2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE WEBINAR" MODIFICHE AL POSIZIONAMENTO DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ" DEI DIPENDENTI ADAMI LAURA E ALLEGRI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE ALL'A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO - STAGIONE 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – CIG B1EEB2497E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE”– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL ENTI LOCALI DEL 16/11/2022 FINANZIATA DAL FONDO POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SISTEMAZIONE DMA2". DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 - DGR 919/2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LOTTA ALLA POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI QUINTA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER OSPITALITA’ COMPAGNIA ZACHES TEATRO (CIG B1E730DF8F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI ANNO 2023 (PERIODO 1/1/2023 – 31-12-2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.4 – “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” CUP G51F22003660006 – DICHIARAZIONE DI RICONDUCIBILITÀ PER INTERVENTI AVVIATI PRIMA DELL’ATTIVAZIONE DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGOPA ADVANCED SYSTEMS - JPPA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO L’ANFITEATRO BINDI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG B1D08DAA20. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D – UTENTE A016 - CAPITOLO 151332 – INTERRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZI DAI 21 AI 36 MESI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (NIDO DOMICILIARE, SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2 E 3 ANNI E SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA). - CIG B0B160A7C4 – MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 120, CO. 1 LETT B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI TRATTO DI RINGHIERA POSTA A PROTEZIONE DELLA STRADA IN VIA PERO – LOCALITÀ SAN LORENZO DELLA COSTA. CIG B1E5F15504. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO  FERETRI ESTUMULATI D'UFFICIO PER SCADENZA DELLE CONCESSIONI DAL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN LORENZO AL CIMITERO CENTRALE DI VIA DOGALI -  CIG B1E2093FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONA LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ATTINA' CAMILLA NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI EX CATEGORIA ECONOMICA C CON DECORRENZA 01/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 730/2024 E 731/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1264/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 26/03/2024 A SEGUITO DI CAMBIO STRUTTURA MINORE CODICE UTENTE A266 - CIG B0CC3A8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA C - COD.UT. A567.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VOLTURA CONTRATTO ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA N. 15/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO SUNEM. – CIG Z1A3D911B0 – MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 120, CO. 1 LETT -B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D – UTENTE A062 - CAPITOLO 151515 – RIATTIVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'AREA DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'WEBINAR DEL 28 MAGGIO ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PARTNERS AD OGGETTO "TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ASFALTATURE 2024 - CUP G56G21004220004".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MARE PER TUTTI 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "LIGURIA FASHION WEEK 2024"  AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG: B1CAF91BEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA BROCHURE PROMOZIONALI EVENTI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1D5E219A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>"2° TIGULLIO VIP PADEL CUP 2024" AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO - CIG: B1B04361BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAODINARIA DEI VIALI DEL CIMITERO - CIG B1CEC3CC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA-IMBUSTAMENTO-SPEDIZIONE  MISSIVE PER PROPRIETARI SECONDE CASE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023- CIG: B1D402D1D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACD SAMMARGHERITESE 1903 PER TORNEO DI CALCIO GIOVANILE DEL 09/06/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE PRESENTI PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG B1D083E964. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO CARTA IGIENICA DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER LA SEDE DEI SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CD8E894D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO CARTA IGIENICA DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CD9C1C5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA - MOROSITA' A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO DIGITALE PREMIUM AL QUOTIDIANO IL SECOLO XIX ANNO 2024 CIG B1B648078C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DRAGAGGIO, PULIZIA DEL FONDALE E SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE POSTE A PROTEZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE “PUNTA PEDALE”, “IL MOLO” E “GIÒ E RINO BEACH”. CIG B1CE3B0EEB. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR OMISSIS IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA RESA CON GIUDIZIO R.G. N. 1153/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO INCIDENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO CON DECORRENZA 01/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ELEMENTARE SCUOLA CORTE – I STRALCIO. SERVIZI IGIENICI - DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI RINGHIERE A RECINZIONE E PROTEZIONE DELLE AIUOLE A CONTORNO DEL MONUMENTO A CRISTOFORO COLOMBO, GIARDINI A MARE - DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO EL160XZ - CIG B1B655AB71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS PER IL SERVIZIO ESTIVO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2024 PRESSO PORZIONE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI CROCE BIANCA RAPALLESE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1CCA5E9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E GESTIONE DI AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: B1CC5EDF85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONA LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N.1045/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE "  (EX CATEGORIA C) - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PANDA IN USO A VAB - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B18A8863FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER NUOVE MODALITA' RILASCIO PERMESSI DI SOSTA RESIDENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B16C7A5E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA MAZZINI - CIG B1C10CE845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE E DI PARTE DEGLI INTERNI DI VILLA DURAZZO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP G54H22000560001 CIG 94055075E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA PER I SERVIZI SOCIALI – CIG: B1BD2A0852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CIG: B1BD33B83B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI ARREDO PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - CIG B16BDB28AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N.1045/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE "  (EX CATEGORIA C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ALESSANDRA UGHETTI AL CORSO DI FORMAZIONE HOUSING SOCIALE: LA LOCAZIONE “SOSTENIBILE”. FOCUS SUL CANONE CONCORDATO - CIG B1C2F7971F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2024 - CIG B1C1531700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RILASCIO DELL'IMMOBILE ERP DI VIA COSTAMEZZANA N. 1C/6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI INTERAMENTE RISERVATO ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B) DEL VIGENTE CCNL FUNZIONALI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI. - CIG A0269B504E – MODIFICA CONTRATTUALE IN FASE DI ESECUZIONE EX ART. 120, CO. 1 LETT C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.8 “TOTEM PIATTO CM H 200” CIG B1C0D6F01C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG B1B664D3FB. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FRANA GAVE - 2° STRALCIO – 1° LOTTO.  CUP G57H21034800006 – CIG B1B63A205B. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE ANDREA MONTEVERDE AL CORSO DI FORMAZIONE "PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO) / PORT SECURITY OFFICER (PSO)" CHE SI TERRÀ NEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE N. 430/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA N. 34 DEL 15/05/2024 TRA COMUNE SML E COMUNE SML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A BANDIERA LILLA - QUARTA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A7729BA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PANNELLI PER TOTEM AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023- CIG:B1A7278C88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PRESENTATO DAL SIGNOR OMISSIS IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA RESA CON GIUDIZIO R.G. N. 1153/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI – 2024 SECONDO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI ANNO 2023 (PERIODO 1/1/2023 – 31-12-2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETEREMINATO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 GEOM. VALENTINA POLETTI (EX CAT. C - ISTRUTTORE TECNICO) CON DECORRENZA 20/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI ANNO 2023 (PERIODO 1/1/2023 – 31-12-2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT.  D. – UT. A577 – CAP. 151332 – AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA INCENTIVO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D – CAP 151515 - COD. UT. A560 – INTERRUZIONE PERCORSO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. C – UTENTE A566 -  CAPITOLO 151511 – INTERRUZIONE PERCORSO E DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. B - UT. A571 - SANTA LAB – INTERRUZIONE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE COD. A266 PRESSO LA COMUNITA’ ISOS DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GULLIVER PERIODO 02-05-2024/31-12-2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B17A9C7ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI N. 86A (ALLOGGI ERS) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 - 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1100/2024 PER IL POCKET MONEY PERIODO MARZO - APRILE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TRANSENNE IN PLASTICA ROSSA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG: B1A788E23F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA DEGLI IMPEGNI DI SPESA  - CIG. A0309A7DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI PIETRE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN SIRO - CIG B1A9BBDB0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL CREDITO NELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA - CIG B1A9BB6547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "CONCERTO DEL CANTAUTORE GABRIELE PRIOLO - ANDROID" DEL 27/06/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B12570230F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "THE BEAT DREAM" AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG B19A1891AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER  SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO COMUNALE E RIUNIONI INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (6 MESI) – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CCNL FUNZIONA LOCALI DEL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI INTERAMENTE RISERVATO ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B) DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI MURETTI E CORDOLI LATERALI DELLE STRADE IN VIA C. SBARBARO E VIA BAIUCCA - CIG ZDF3DBDC9A - APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. REVOCA DELLA DETERMINA N. 880/2021 DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG 8855885B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI CORSI ONLINE IN DIRETTA E IN DIFFERITA DELL’ASSOCIAZIONE ACSEL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE 3 - TERRITORIO E AMBIENTE – CIG B1979316BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D), COMPARTO C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>26° TROFEO CITTA' SANTA MARGHERITA LIGURE, TROFEO SIAD BOMBOLA D'ORO- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. CIRCOLO VELICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO  AVVOCATI PER CONFERIMENTI INCARICHI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 3. ED. – SPESE PER MANIFESTI, TARGHE E ATTESTATI DITTA - CENTRO SERVIZI SEF DI RAPALLO. CIG B191833C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESE APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E SERVIZIO DI SMONTAGGIO MOBILI PER GLI UFFICI POSTI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE – CIG: B16E1B2DF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE GIORNATE DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C. – CIG: B191E734BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PROPOSTE DALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO : PROGETTO "CENTRO CULTURA MUSICALE"- IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2024; CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "MUSICA&amp;MUSICA 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI CLINICA VETERINARIA SESTRI LEVANTE ANNO 2024 CIG:B17A75AA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI STUDIO VETERINARIO DOTT. PAGELLA ANNO 2024 CIG: B17A6ED074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA INTERNAZIONALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO SAI 1148 PR1 – CIG: B1892DA1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2024 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 23^ EDIZIONE RASSEGNA TEATRO PER L’INFANZIA - CIG B18B9EBEB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. F.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 3. ED. – NOMINA VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI. (LIBRERIA UBIK CIG B18A948414 -VIDEOCLUB CIG B18A9C7CDF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA CATALOGO FOTOGRAFICO “SINFONIA D’AZZURRO. IL MONDO DI AMALIA VAGO” - SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG B18A85F3CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA FOTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA – SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. (CIG B18A7AF290)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE A STAMPA PER LA BIBLIOTECA – TIPOGRAFIA CANESSA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. (CIG B18A6B86BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO “IL TRITTICO CON IL MARTIRIO DI SANT’ANDREA”, A SCOPO TURISTICO-CULTURALE - SERVIZI BIBLIOTECARI.  (CIG B18A2F5C07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI QUARTA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 GIUGNO  2024. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG B18D035375</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO COMUNE DI CHIAVARI PER LOCALE SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNI 2022/2023 PREVIA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE IL BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D), COMPARTO C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER DUE BENEFICIARI PROG-1148-PR-1 PER LOCAZIONE - JANUA FORUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL PELLICANO VERDE PER IL PERIODO 6 MAGGIO – 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - CIG 9618576C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 GIUGNO  2024. ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER ALLESTIMENTO DEI TABELLONI ELETTORALI. CIG B17FF22ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTAZIONE MONETA E ATTIVITA’ DI ACQUI-SIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI INCASSO, DI ACCREDITAMENTO E RENDICONTAZIO-NE, CONNESSE AL NODO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI – PAGOPA – CIG: B163EF1EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LEX ITALIA ANNO 2024 CIG B1692B6FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B17EE930C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVI AL PROGETTO SAI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG: B1732EB4E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 180/2024 PER IL FOOD MONEY MAGGIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 181/2024 PER IL FOOD MONEY PERIODO MAGGIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – ORD –  ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONTRATTO – AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE – PERIDO 01 MAGGIO 2024 – 31 MAGGIO 2024 – DM MINISTERO INTERNI DEL 30 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER ZONA PORTUALE – CIG B1701FB274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA DEL PROGRAMMA CONCILIA SERVICE PLUS ANNO 2024- CIG: B17AAB3D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE AGGIORNATA DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA DENOMINATA “ELISUPERFICIE E SBULBATURA MASSICCIATA”. CUP G54E21002750001 – CIG B0BFE5E0EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI PER IL SETTORE 3 - TERRITORIO E AMBIENTE – CIG B142C88994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA DA OTTICA DE PAOLI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO SAI 1148 PR1 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1732283F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’INTERRUZIONE DI DUE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DAL MESE DI MAGGIO 2024 - DGR 283/2017 - UTENTI A470 - A062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D. – PRESA D’ATTO INTERRUZIONE E RIATTIVAZIONE PRESSO NUOVO SOGGETTO OSPITANTE  – UTENTE A562.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI - CUP G56G23000140004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED RIAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG B1744B0ED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT ZOE E HONDA600 POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B16C8AE934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI, DELIMITATORI SPECIALI DI OSTACOLO E SOLAR LED- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B16C824753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DI ORE PER ASSISTENZA E CONSULENZA PER CONFIGURAZIONI HARDWARE E SOFTWARE LEGATE AL SISTEMA VOIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE ALL’UTENTE R.S. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE LAURA CUOGHI – CORSO A.I.B. SOGGETTAZIONE E CLASSIFICAZIONE – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D – CAP 151515 - COD. UT. A560 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023, PREVIO AVVISIO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO INFOROMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNPOVABILI - C.U.I. “S00854480100202400007”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N.1045/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE "  (EX CATEGORIA C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - ANNO 2023 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>"II^ EDIZIONE LIVE SANTA GREEN" - AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISATTIVAZIONE D'UFFICIO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI EX LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I. – ATTO RICOGNITIVO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A C&amp;C SISTEMI PER REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI 2024 (ANNO D'IMPOSTA 2023) - CIG B14D184FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B15000010001_AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO DELLE COORDINATE DI N. 11 SONDAGGI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLO SCOLMATORE IN BIM. CIG B15F77C70C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALI TERMICHE SCUOLE V.G. ROSSI, CABOTO, PALAZZO COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG B15E0FB4EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE BOMBOLE - CIG B153CFCF71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA EFFETTUATI DALLA AZIENDA A.M.I.U GENOVA S.P.A. – DIVISONE SERVIZI FUNERARI PER L’ANNO 2024. CIG. B15C95F940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA  PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO LAVORI DI LAVAGGIO FINALE DEL SISTEMA  E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI CIRCOLAZIONE PER RIAVVIO DELL'IMPIANTO A SEGUITO DI RIPARAZIONI E MODIFICHE -  CIG B158F0A627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DEFANGATORE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG B157D143C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PESCATORI ALLO SBARAGLIO", 21 APRILE 2024- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIVA CLUB TIGULLIO PER L' EVENTO DENOMINATO "ONDA CLASSICA - TIGULLIO INCONTRO D'EPOCHE" DAL 23 AL 26 MAGGIO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IN “DUO” PIANOFORTE, VIOLINO CON A.BACCHETTI E B.LUISI  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG: B1255847D1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 8 GIUGNO  2024. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO. CIG: B15599AD0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D - UTENTI A014-A162-A551-A016-A086 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E UTILIZZO QUOTA DEL FONDO POVERTA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI INTERAMENTE RISERVATO ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B) DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - UT. A577.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R. 15/2006 ART. 12 – ANNO 2023/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE – ASSUNZONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B152C5A5A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO FRIGORIFERO PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DALLA DITTA DIMO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B15276C435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL 25 MARZO 2024 AL 29 MARZO 2024 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B150D24416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO PER PERMEANZENZA ASSISTITI PRESSO ALLOGGI PROTETTI PERIODO APRILE/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CREDITO NELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SU NON PAGATO TARI ANNI 2021-2022    AFFIDATO A C&amp;C SISTEMI -                     CIG  B14E673638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIASTRE IN ACCIAIO INOX DA INSTALLARE IN AREA PORTUALE. CIG B142E9D16F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE CONCILIA MOBILE PER LETTURA TARGHE PERMESSI RESIDENTI- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B14E19D896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPARIAMO IL MARE" - LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B117585EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DI FIRMA REMOTA OTP MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO  GEOM. VALENTINA POLETTI (EX CAT. C - ISTRUTTORE TECNICO) - MODIFICA PERIODO E QUOTA DI UTILIZZO PRESSO COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E RIAPPROVAZIONE SCHEMA SOMME EROGABILI AI COMPONENTI DEL  GRUPPO DI LAVORO -  APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (2021-2024) - CIG 8742174E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE - CIG B12D933305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D - COD. UT. A561.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 5 EVENTI STAGIONE ESTIVA 2024, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG B143A0E285.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "RAPALLO MUSICA - ETS" PER EVENTO DEL 31/07/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE EDK FORMULAPIU’ SETTORI FINANZA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024 CIG B146E086F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER A.T.O. RIFIUTI - COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE. QUOTE ANNUALITÀ 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PIGNORAMENTE PRESSO TERZI DEL DIPENDENTE MATR. 607 - ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GARIBOTTI DAL CIV. N. 16 AL CIV. N. 24 - CUP: G56G23000150004 - CIG: A03C8DFA78 APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA SAN SIRO PER ALLOCAZIONE DI NUOVE ESSENZE FLOREALI E  PIANTE IN COMPENSAZIONE AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI  EDILI - CIG B10F68E88D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIBRA OTTICA TRA IL NODO "DIURNO" E VILLA DURAZZO - DECISIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG B1362D13BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2024 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 6 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "IL POSTO DI CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE NORMATIVA, BUONE PRATICHE E CRITICITÀ" DEL 17/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTUALI AGENZIA INTERINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 8 GIUGNO  2024. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE CIG B13ADAC989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO PARZIALE (50%) DIPENDENTE IN RUOLO PRESSO  COMUNE DI PORTOFINO AREA ISTRUTTORI CON DECORRENZA 15 APRILE E SINO AL 30 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DUE VOTAZIONI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 APRILE 2024 ED IL 14 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE CREUSE PEDONALI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO DELLA COSTA - CIG Z543DB8FEB APPROVAZIONE STATO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE IN COMPENSAZIONE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, FIORITURE ED ALBERATURE NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO, PIAZZA SAN SIRO, CORSO MATTEOTTI, GIARDINI A MARE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE CON AGGIUDICAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG A03CE2A8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) RELATIVO ALLA DETERMINA N. 372 DEL 21/03/2024 AD OGGETTO “RESTAURO DELL’OPERA PITTORICA SANTA MAR-GHERITA” CIG CORRETTO B0D0966D5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE IDRAULICHE CON INSERIMENTO VALVOLE A SFERA ALL’IMPIANTO ACS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG B13391208C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, DR MASSIMO VALLESE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO -LAVORATIVO PROGETTO SAI - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE S34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1101/2024 PER IL POCKET MONEY PERIODO MARZO - APRILE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO RAGIONERIA, AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001, AL DOTT. ENRICO GIOVANNI SIVORI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO  GEOM. VALENTINA POLETTI (EX CAT. C - ISTRUTTORE TECNICO) CON DECORRENZA 15 APRILE E SINO AL 14 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESE MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - QUOTA SERVIZI ANNO 2021 - PROGRAMMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1100/2024 PER IL POCKET MONEY PERIODO MARZO - APRILE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PRESSO PALESTRA DEL COMPLESSO SPORTIVO BROCCARDI CIG: Z343DEDB52 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "SANTA FESTIVAL 2024". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1175F4A79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER PALAZZO COMUNALE PIAZZA MAZZINI – CIG  B101997FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52 - CUP G57H23001110004 - CIG A003A4EE22 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. CUP G56G22000340004.   NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI PEDONALI NEI GIARDINI A MARE - CUP G56G23000160004.   NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI MURETTI E CORDOLI LATERALI DELLE STRADE IN VIA C. SBARBARO E VIA BAIUCCA.  NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GARIBOTTI DAL CIV. N. 16 AL CIV. N. 24. CUP G56G23000150004.   NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CREUSE PEDONALI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO DELLA COSTA.   NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO PASSWEB. DETERMINAZIONE DI  DECISIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI WEBTV ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ADAMI LAURA E ALLEGRI MICHELE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI E NON PROGRAMMABILI - CIG 961185627F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEI NUOVI MAGAZZINI COMUNALI_ CUP G54H12000080004 - CIG  B11AA47861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SOLIDARIETA' IN MUSICA 2024" EVENTO DEL 12/08/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B117672276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE GUIDATE CON RIEVOCAZIONE STORICA "VIE ANTICHE DI CORTE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG B0F94EF74F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO DI N. 2 VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE ALLA SEDE DEL CPIA E ALLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI IN CORSO MATTEOTTI 75 DALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG: B11A00B64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE DAL GRUPPO GIODICART. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B119EB6CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. D - UT. A240 E UT. 016 - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. B - UT. A571 - SANTA LAB - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. B. - UT. A570 - SANTA LAB -  IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE ERS DI VIA DELPINO TERAMO N. 1/1, DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI TERZA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO APRILE/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. APRILE/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO APRILE/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. D.F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D – CAPITOLO 151515 - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – SERVIZIO CONTABILITA’ E RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – RENDICONTAZIONE – ORMEGGI - PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO: "PARTITA DELL'AMICIZIA" DEL 13/04/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0F957AA03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA - SANTALAB (CIG: B0F953C6DA  E CUP:  G51H24000020004;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. C – CAPITOLO 151511 - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI N. 54 (ALLOGGI ERS) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 - 2022 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO PERSONALE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B0DE15E679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VOLI DI MARE 2024". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0F95971F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D), COMPARTO C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SOTTOSERVIZI COMUNALI IN VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO - CIG B0EA234895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO DI FUNZIONARIO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 2 CON DECORRENZA 01/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CHIAVARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI.  ACCERTAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL MATERIALE MEDIANTE ISTANZA EFFETTUATA DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L’ANNO 2024.  CIG B0FDFFC661.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. S. MARGHERITA LIGURE RELATIVA A SERVIZIO DI TELESOCCORSO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG B0BF4FD38D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI CODICI UTENTI A266 E A267 PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 – CIG B0CC3A8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B0D792CA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL 18 MARZO 2024 AL 24 MARZO 2024 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B0F8FD7338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL NIDO D’INFANZIA ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI DI RAPALLO – CIG: B0F901FE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – GENNAIO/APRILE 2024 – CIG B0F8F2F893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SML PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI/SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE/SOGGETTI DISSABILI FREQUENTANTI STRUTTURE PER DISABILI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 01-01-2024/30-06-2024 – CIG B0C42F5B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI (O.R.SO) E MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2024. CIG B0F8583D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA URGENTE  ED ELIMINAZIONE DELLE BRANCHE PERICOLOSE SU N. 4 PLATANI IN PIAZZA RAUL NOBILI A SEGUITO VERIFICHE IN QUOTA - CIG B0F910C237.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO COMUNE DI CHIAVARI PER LOCALE SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2018/2021 PREVIA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PONTEGGIATURA PROVVISORIA PER PROVE DI CARICO SU TRIBUNA COMPLESSO SPORTIVO E. BROCCARDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B0EEDB35BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI “ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO MARZO 2024 – DICEMBRE 2024” - CIG: B0F18ED1B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELL'OPERA PITTORICA "SANTA MARGHERITA"_CIG B0550D71CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERRAMENTI PER IMMOBILI COMUNALI – CIG B07DB2F00A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA. CUP G51B16000500004 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE E GESTIONE DEL SISTEMA - CIG B0D2DA34FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO FESTA DELLA PRIMAVERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PLESSO NOZAREGO BASSO, EVENTO "ELEMPIADI" DEL 25/05/2024 (EVENTUALE RECUPERO IL 01/06/2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLE CONCESSIONI LOCULI UBICATI NEL CIMITERO URBANO, DI SAN LORENZO   E DI NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS - EVENTO "TORNEO DI BASKET IN CARROZZINA - LO SPORT NON HA HANDICAP" 18 E 19 MAGGIO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PHOTOCLUB IMMAGINE AVIS SANTA MARGHERITA PER CONCORSO FOTOGRAFICO - 11/08/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOTOTESSERE PER TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B0DE0BC0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PARCHEGGI INVALIDI- LIMITI VELOCITA' E PORTATA- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B0DE8F7B88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022. CUP G57H19001490004 – CIG 9350428947. APPROVAZIONE STATO FINALE E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROVE DI PRESSIONE STRAORDINARIE SU IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE SCARSELLA E V.G. ROSSI E FORNITURA DI N. 3 ESTINTORI– CIG B0CCE7ADA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA A.P.S. PER ORGANIZZAZIONE 59^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA – CIG B0C38C420D – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'AREA DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PARTNERS AD OGGETTO "CONTROLLI INTERNI: RESPONSABILITA' E RISORSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 04820210020847932000 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 30 GENNAIO 2024 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART. 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 FUNZIONARI – AMBITO AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO PRESSO L'ALLOGGIO N. 3 DEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX AREA BRISSOLESE) DEL SIG. A.D. ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL RIMBORSO SPESE MENSILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE "AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE - ANNO 2024" E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'A.T.S. N. 52 SANTA MARGHERITA LIGURE/PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRENITALIA DESTINATI AGLI UTENTI DEL PROGETTO SAI – MARZO/APRILE 2024 – UTILIZZO IMPEGNO 1099/22024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 266 DEL 26/02/2024 - CIG B073E5718F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI RINGHIERE IN FERRO A PROTEZIONE DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B0D4626F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE IN QUOTA SU N. 4 PLATANI IN PIAZZA RAOUL NOBILI - CIG B0CCA3FFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VENTILATORE PER CALDAIA PRESSO SCUOLE SCARSELLA – CIG B0CCB5A97A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ACS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT CIG B0CCCF1958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS S.MARGHERITA PHOTOCLUB IMMAGINE - EVENTO "DIARIO DI BORDO 2024 - MEMORIAL ANGELA BARDI 37° EDIZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>XX^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO "ERBA PERSA"- 30,31 MARZO E 1° APRILE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERIVIZI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG B08DE47F9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 315/2024 – MODIFICA INDICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA UTILIZZARE PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL 10 MARZO 2024 AL 26 MARZO 2024 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B0CE3ED0FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DI CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CIG: B0CE3CC5BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE EASYPARK ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MARZO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MARZO 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI FEBBRAIO 2024 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA ROMA 1/F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A WC LOC ITALIA SRL – PERIODO 01/04/2024 – 31/12/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B0C6003518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – CIG: B0C6191D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE REGISTRO DEGLI ATTI NOTIFICATI DAL MESSO E RILEGATURA REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI. CIG: B0C6032BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 30 GENNAIO 2024  DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 2 "SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE E SGOMBERO DI MATERIALI COMUNALI POSTI NELL'AREA ALL'IMBOCCO DI VIA DEI GANDOLFI - CIG B0BFA57E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DELL'AREA DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATE DA PUBLIKA AD OGGETTO "LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024 – UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA HALLEY IN CLOUD SAAS PER GESTIONE PERSONALE E PRESENZE – RINNOVO ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA CON OTP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE DISCO ROTTO SU SERVER DI BACKUP – CIG B0A7CD37EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) RELAVIVO ALLA DETERMINA N. 231 DEL 16/02/2024 AD OGGETTO “SERVIZIO DI VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIG CORRETTO BD05A0B9DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CONTRO PLATINI   ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – ORD –  ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONTRATTO – AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE – 01 MARZO – 30 APRILE 2024 – DM N. 7436 DEL 19 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI SECONDA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 180/2024 PER IL FOOD MONEY PERIODO MARZO - APRILE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 181/2024 PER IL FOOD MONEY PERIODO MARZO - APRILE 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA VILLA GRITTA – COMUNITA’ RESIDENZIALE PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO UTENTE DAL 5 GENNAIO 2024 AL 8 GENNAIO 2024 PRESSO GREENINN S.A.S. DI RODOLFO CORDIOLI E C. – CIG: B058222F4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. D.F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE ALL’UTENTE C.S. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-02-2024/31-12-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 1119/2023,(RIMBORSO ISTANZA PROT. 38837/2023)  "APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI E LIQUIDAZIONI, ANNO 2023 – PERSONE FISICHE" - RIAPPROVAZIONE TABELLA SGRAVIE E RIMBORSI PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMINAZIONE FASCE DI UTILIZZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO: "MINI OLIMPIADE DI PASQUA 2024" DEL 30/03/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0B3282604.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – NUOVI SERVIZI DAI 21 AI 36 MESI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (NIDO DOMICILIARE, SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2 E 3 ANNI  E SERVIZIO  SEZIONE PRIMAVERA) – CIG: B0B160A7C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGATE VELICHE LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE SANTA MARGHERITA LIGURE ANNO 2024 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>"C.S.I. WINTER EDITION 2024"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG B08D9776F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2024 – CIG B04C2F7D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ZTL E RISERVATO INVALIDI- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B0883ECF50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE RENAULT ZOE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B088295446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER PIAGGIO SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG: B0883ACA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - CIG B0900273FE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI NUOVI SERVIZI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 0-6 ANNI – APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN SIRO PER NIDO DOMICILIARE E CENTRI ESTIVI 2- 3 ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GENNAIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COORDINATORE PEDAGOGICO DISTRETTUALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GENNAIO 2024- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VILLA DURAZZO – CIG B0A2CB49B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTA IN FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICI– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B082C7F9EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2024 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO DEL DOTT. ENRICO SIVORI DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 UNITA' DI PRODUZIONE CALORE PER SOSTITUZIONE PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLE SCARSELLA – CIG B097335633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2023: AVVIO DELLE PROCEDURE - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "MARZO DI LIGURIA 2024" DEL 01/03/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOCACCIA GENOVESE. CIG: B09702600E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE “VILLA CARMAGNOLA” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL CAMBIO DEL MANTO DELLA LND. CIG B091530FD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA CHAMPIONS" ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INDAGINE SULLA CONFORMITÀ TECNICA E SULL’EFFICIENZA DEGLI ALLACCI FOGNARI ALLA PUBBLICA RETE NERA NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO IN SOTTOSUOLO, COSÌ COME DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA VIGENTE, PRESSO N. 150 UNITÀ IMMOBILIARI PRI-VATE DEL TERRITORIO CITTADINO”. CIG B074FEB313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE – ANNO 2024.  CIG B08FCEC986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG B08FDBC52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ ANNO 2024 - 2025 - C.I.G.: B00595F1FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA VOISPEED 2024 - 2025 - 2026. CIG B056E11023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO: "FESTIVAL DEI SENTIERI" DEL 21 E 22/03/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B08A42CC62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE 2024 - CIG A050D9C5FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE INVENTARIO PER UFFICI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B08DB378A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE ALL’UTENTE Y.S. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 08-12-2023/19-01-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA PER ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMADISABILI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE A576.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D - COD.UT A573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 CAMBI TELA PER STRUTTURA TENDE DA SOLE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B059CA936E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRENITALIA DESTINATI AGLI UTENTI DEL PROGETTO SAI – GENNAIO/FEBBRAIO 2024 – CIG B073E5718F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 236 DEL 16/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (2021-2024) - CIG 8742174E31 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO ANNO 2024 (EX ART. 113 D.LGS. 50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE 2: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPOSNDENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – PERIODO 26 MESI DAL 1° MARZO 2024 – 30 APRILE 2026 (CIG: B03C73E32F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA INTR@PM- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B072947FEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI - CIG B012C5F169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRATICHE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETI POLIMERICHE PER COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI - CIG B07DF470E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO- CIG B062B7D100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI – ANNO 2024 - CIG B075E98F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA SOCIETÀ ICA SRL DEGLI ONERI  DI LEGGE E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE METEO-IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE SAN SIRO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B05916684C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZO IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA DITTA BERLOR PER IL PERIODO 20/02/2024  - 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 –  NUOVI SERVIZI DAI 21 AI 36 MESI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (NIDO DOMICILIARE, SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2 E 3 ANNI  E SERVIZIO  SEZIONE PRIMAVERA) : APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CUP G52H22000500004 – LIQUIDAZIONE FASE B INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. CIG: B07463820A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE – PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA – CIG ZEE260B05B - ZA72B786FF - Z5E260AECD - Z24260B1CC - Z862B786ED - ZBC2B786C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA VILLA GRITTA – COMUNITA’ RESIDENZIALE PERIODO 01/02/2024-29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. W.A. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 02-02-2024/02-05-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. D.F.G. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-02-2024/06-09-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PROGETTO SAI - LETTERA D - DGR 283/2017 - UTENTE S33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO LETTERA D - COD. UT. A572.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA   - CIG. B051066409.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - LETTERA B - UT. A276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI 2024: PRIMA VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO VILLA LE RONDINI - CIG B012CB9BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - CIG B05B969D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG BD05A0B9DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ATTIVITÀ CORRELATE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023 - CIG: Z9D3C48772 – DETERMINA DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’INTERVENTO “ADESIONE   ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE, ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   - LOTTO   2 (CIG   PRINCIPALE 83213692EF)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLAZIONE DIGITALE  DI FIGURA FEMMINILE TRIDIMENSIONALE POLICROMA DA INTALLARSI PRESSO LA ROTONDA DI PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) RELAVIVO ALLA DETERMINA N. 1411 DEL 12/12/2023 AD OGGETTO “SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE PALME INFESTATE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO” – CIG CORRETTO Z563D98FAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA   - CIG. B051066409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “CASA DEL PENSIERO 3^ EDIZIONE” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PROPOSTI CONTRO D.M. DELIMITAZIONE PROVVISORIA PARCO NAZIONALE PORTOFINO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTI UNIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NAZIONALE A.N.C.I. - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (CER 191212) PROVENIENTE DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024.  CIG: B02470404C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 72/2024 EMESSA DAL TAR LIGURIA - SEZ. I, RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 RISERVATA  ACOOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" E LORO CONSORZI E AGGIUDICAZIONE APPALTO - CIG: 9796971C37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO UBICATO NELLA SEDE CANOTTIERI ARGUS SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z813D986AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI DI CARNEVALE 2024: INTEGRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICA GIOCHI INSTALLATI PRESSO PISTA DI MADONNETTA E VILLA DURAZZO - CIG B062AA3D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2024 – CIG B063456E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI ALL’ASSOCIAZIONE LEIDAA SEZIONE GOLFO TIGULLIO – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE OSPITANTE LA SCUOLA MEDIA V.G. ROSSI, LA SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA ED ALTRE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ANCHE PRECONTENZIOSA IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C3DFA227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B056569B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. SECONDA FORNITURA A.S.2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B05659E72A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE ASILO NIDO PER UTENTE BENEFICIARIO DEL PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA– MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIOCHI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE - COOP LIGURIA S.C.C. – CIG: B059C06CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E INDIZIONE INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 30 GENNAIO 2024 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART. 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 FUNZIONARI – AMBITO AMMINISTRAZIONE (TEMPO PIENO E INDETERMINATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N.39  CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’INTERVENTO DENOMINATO INSTALLAZIONE DI FIGURA FEMMINILE PRESSO LA ROTONDA DI PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI ANNO – GENNAIO/FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER SISTEMAZIONE BOILER E CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLE SCARSELLA – CIG B059FBEE85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA  PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG B046D74C8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FLESSIBILE A BATTERIA SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B059C6B045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO COMANDO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PIGNORAMENTE PRESSO TERZI DEL DIPENDENTE MATR. - ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LA CASA DI IRIS” IN FAVORE DI DONNE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ, VITTIME DI VIOLENZA, ANCHE CON FIGLI MINORI – LOCAZIONE APPARTAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA CENTRO ANTIVIOLENZA CIF APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "PRIMAVERA DEL TEATRO"  AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023- CIG B0564762E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA GEOTECNOLOGIE S.R.L. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA I.L.S.E.T. S.R.L. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) RELATIVA ALLA DETERMINA N. 1273 DEL 15/11/2023 - CIG Z1C3D12C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIRCOLATORE PRESSO ASILO DI CORTE - CIG B053348D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI – TRIENNIO 2021 – 2023 - CIG 8570176CF4  - APPLICAZIONE PENALI CON COMPENSAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>8° CIMENTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024 - AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INAIL - RATA 2023 - POSIZIONE ASSICURATIVA N.46092705/59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEI CONTRATTI DEI DIPENDENTI PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO - RICONOSCIMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E STIPENDI" PERIODO MARZO 2024 - DICEMBRE 2026. DETERMINAZIONE DI  DECISIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ACS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT CIG B046C3447B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI PORTA-FINESTRA PRESSO VILLA S. GIACOMO - CIG B04B4FF691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG: B04525F343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo - Archivio - Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON CONTENITORI DI VETRO IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E SOCIALE (CIG: 8742174E31) A MEDICO NUTRIZIONISTA PER IL PERIODO 31 GENNAIO 2024 - 30 GIUGNO 2025. - CIG B0199FA46D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE N. 2  STALLI DI SOSTA RISERVATI CROCE ROSSA ITALIANA IN VIA DELPINO TERAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 3^ ED. – COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE TM9. CIG B025EC2803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL CORSO SIPL GUIDA SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 159 DEL 01/02/2024 – ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MIRKO PICASSO, CHIARA TRAVERSARO, RENZO GIURICICH, ELISA ZEREGA AL CORSO DI FORMAZIONE “ABUSI EDILIZI E SANATORIE 2024: COME EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI?” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 20/02/2024, 27/02/2024, 05/03/2024 E 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PRIVATO  MATRICOLA 12509 - NUMERO FABBRICA NA56420 SITO  IN SANTA MARGHERITA LIGURE, CONDOMINIO VIA DELPINO TERAMO 27. AMMINISTRATORE CONDOMINIALE STUDIO COVRE BRIZZI &amp; C. - PARTITA IVA 010547000990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO COMUNESML.IT E VARIE – CIG B005A6388C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ROMANA DAL CIV. 27 AL CIV. 18 DAL GIORNO 09/12/2024 AL GIORNO 20/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MORBIDUCCI MARIA AL CORSO DI FORMAZIONE “LE CONVENZIONI URBANISTICHE” CHE SI TERRÀ IN DATA 29/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO SP 227 DAL KM 4+070 AL KM  4+150 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO RELATIVO ALL’ANNO 2024 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELE E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO “GESTIONE COMPLETA DEI PROCEDIMENTI ANAGRAFICI” ORGANIZZATO DA ACSEL FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PA, CHE SI TERRA’ IL  14/15/21 FEBBRAIO 2024 CIG: B03C3EA417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “I COLORI DELL’UNIVERSO PICCOLO VIAGGIO NELL’ASTROGRAFIA”, “INIZIATIVE NATALE 2024”, “ACCENSIONE ALBERO 2024”, “GIOCOLANDIA NATALE 2024” E “PARATE LUMINOSE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “RIDERE FA BUON SANGUE”, “GARA INTERNAZIONALE DI MINIGOLF”, “PESCATA DEGLI AUGURI”, “SANTA CLAUS VILLAGE” E “CONFUOCO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DICOMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023 - 2026.  NOMINA GRUPPO DI LAVORO FASE B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 193/23 PER PERSONA CON DISABILITA’ IN VIA PRIVATA GIUSEPPE PASTINE FRONTE CIV 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - 10/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “CASA DEL PENSIERO 3^ EDIZIONE” AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 -CIG B03A9D915C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE ASSOCIAZIONE CORO VOCI D'ALPE - RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL CORSO SIPL GUIDA SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA ERREGI 2 S.N.C. PER IL PROGETTO SAI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B034ECEFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRASPORTO SOCIALE “QUARTIERE DEGLI ULIVI-CENTRO CITTÀ UN COLLEGAMENTO POSSIBLE" – PROSECUZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROLLO GRU A TORRE IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA SU PERTINENZE IN VIA MILITE IGNOTO IN SANTA MARGHERITA LIGURE – REVOCA DI ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 12/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici: Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - CIG 9618576C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 25.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MIRKO PICASSO, CHIARA TRAVERSARO, RENZO GIURICICH, ELISA ZEREGA AL CORSO DI FORMAZIONE “ABUSI EDILIZI E SANATORIE 2024: COME EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI?” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 20/02/2024, 27/02/2024, 05/03/2024 E 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SP 39 - VIA SAN LORENZO 42A DAL 04/11/2024 AL 05/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REVOCA PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 157 DEL 21/10/2024 PER INTERDIZIONE TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DIRIGENZA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PER PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE R.S.U. ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA DIRIGENZA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MADONNETTA PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE GABRIEL DELL’UOMO AL CORSO DI FORMAZIONE DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI, CIG, FVOE, MEPA, ANAC, BDNCP, PCP: FACCIAMO CHIAREZZA. CORSO DI AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONE PRATICA SUL MEPA - CODICE MEPA: AM20255 - CIG B03458BB31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 BADGES AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 17.10.2024 PROROGATA ALLE ORE 8.00 DEL 18/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 17.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA VIABILITA' CANTIERE  CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - RINNOVO PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2027 - CIG A04D018257 (CIG ORIGINARIO COLLEGATO 80493662F5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 07.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (CIG 9006273398) ED APPROVAZIONE CAPITOLATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE DELLO STESSO (CIG. B01F4D2BE0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CELEBRAZIONE SCOPERTA DELL’AMERICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2024 – PERIODO GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024. CIG B01049C16F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO RAINUSSO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA SAN LORENZO 11F N.C.T. FOGLIO N. 2, MAPP. 2820 RELATIVAMENTE AL MANUFATTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. D.F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REVOCA PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 145 DEL 27/09/2024 PER INTERDIZIONE TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IL LIBRO DI DALLAVALLE SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “GARA DI TIRO CON L’ARCO”, “ASADO DEL MARINAIO”, “DECIMO MIGLIO BLU”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SAMMARINI STEFANIA A CORSO DI FORMAZIONE LA MEDIAZIONE FAMILIARE COME LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA: RUOLI E REQUISITI DEL MEDIATORE FAMIGLIARE - CODICE CORSO: 2024C088/A - CIG B02EAFAE52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ISTAT PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FAVORE DI DOCKS LANTERNA PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2023 – 31 GENNAIO 2024. CIG 992667033A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIRCUITO DEL TIGULLIO” – E DEL CORSO SIPL GUIDA SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL CCNL 2019-2021 E GRADUATORIA DEI BENEFICIARI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 179/24 PER INVALIDI C.SO MATTEOTTI CIV 54 “AREA INTERNA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER CAUSA RG 5290/2020 E PROCEDIMENTO RG 619/2021 REPERTORIO B1797/2021 (EM 619/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – DECORRENZA DAL GIORNO 01.02.2024 AL 31.12.2024. CIG PADRE 9449859E54 - CIG DERIVATO A04CAAB818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “CENA DEL SORRISO 2024” – “EVENTO SPINNING – ASD QUEENCYCLING 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 139 DEL 09/09/2024 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 09/09/2024 (REGISTRATO CON N. 21188/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI – TRIENNIO 2021 – 2023 - CIG 8570176CF4  - APPLICAZIONE PENALI CON COMPENSAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO BALNEAZIONE ZONA GHIAIA - A SEGUITO DI ESITO SFAVOREVOLE DEL CAMPIONAMENTO ROUTINARIO CON PRELIEVO IN DATA 06/09/2024 REGISTRATO AL N. 21086/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente e Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GENNAIO 2024 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 08.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA PRIVATA MADDALENA MOLFINO, 8 (N.C.T. FOGLIO N. 10, MAPP. 451)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE NEL TERRENO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA FAVALE 44-1, (N.C.E.U. FG. N. 9,  MAPP. 433, SUB. 18) – ORDINE SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON-LINE. PAGAMENTO QUOTA  ANNO 2024 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “CONCERTO ABRASILEIRADOS” E “SANT’IN JAZZ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “STAND UP COMEDY LEONARDO MANERA”, “FESTIVAL DELLA POLITICA 2024”, “FESTIVAL DELLA BIOETICA”, “CONCERTO BANDA CITTADINA” E “SANTA MARGHERITA IRISH FESTIVAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI PIZZO AL TOMBOLO A CURA DELLA MERLETTAIA LUISA DE GASPERI DA TENERSI PRESSO LA SALA MEISTRI E MESTE – PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 18.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI MOTOVEICOLI/CICLOMOTORI IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE  DENOMINATO “IN COLLABORAZIONE CON” SU ANSA.IT PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG ZDF3DFB403.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS E MANUALI BIBLIOTECA COMANDO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B0198A395E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA AFFERENTE AL RIMBORSO PER IL RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (CER 191212) PROVENIENTE DAL COMUNE DI PORTOFINO E ROYALTIES PREVISTE IN CONVENZIONE. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SUL CIRCUITO NETWEEK PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023  - CIG ZED3DF9B5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA N. 42 DEL 22/12/2023 TRA COMUNE SML E COMUNE SML - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "11^ EDIZIONE "PORTOFINO RUN" (03/02/2024) E 17^ EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" (04/02/2024). CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SULLE TESTATE TRAVELER DI NATIONAL GEOGRAPHIC, IL SECOLO XIXI E REPUBBLICA PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG Z9E3DFC4CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA 8 -9-10 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA PARTIGIANO SIMONE STEFANI, 37D N.C.T. FOGLIO N. 3, MAPP. 1403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI N. 6 OPERAI ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD APRICA SPA - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELL'AGGIUDICATARIO AI SENSI L’ARTICOLO 202, COMMA 6, DEL D.LGS. 152/2006. A FAR DATA DAL 1 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL 50% DEGLI INTROITI AFFERENTI AI RICAVI DERIVANTI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI IN VIA DOGALI E DA INCASSI DERIVANTI DA CONSORZI E RECUPERATORI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DAL CENTRO DI VIA DOGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATO AD USO CIVILE SITO IN VIA LUNGOMARE ROSSETTI N.38 IN SANTA MARGHERITA LIGURE – ORDINANZA SINDACALE N. 69/2014 - RIPRISTINO AGIBILITÀ PARZIALE PER LE UNITÀ IMMOBILIARI 4, 5, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “SOLENNITA’ DI NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE” - “SERATA GASTRONOMICA RACCOLTA FONDI PER LA PARROCCHIA DI S.SIRO” – “GRAN PREMIO FOTOGRAFICO SANTA MARGHERITA TROFEO COZZIO” – “SOLIDARIETA’ IN MUSICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI TRE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D - COD. UT. A163-A557-A561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT – DECIMA EDIZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A - D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI LETTURA DELLA POESIA CURA DI PINO PETRUZZELLI – ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA – PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG B01221214A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VAI TRANQUILLO – 7 ED. – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (CIG B01262914D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANTA OLYMPIC GAMES POWERED BY MI GAMES 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN LUNGOMARE ROSSETTI N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOTECNICA LO SCHIZZO RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART 21 QUINQUIES L 241/90 DELL’ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 88 DEL 29.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI INIZIO E FINE MANDATO – CIG: B00817EDE1;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “ECOFESTIVAL 2024”,” FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA”, “SANTO PATRONO SANTA MARGHERITA LIGURE SPETTACOLO PIROTECNICO”, “PROCESSIONE MADONNA DELLA LETTERA” E “XXVI FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORO URBANO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO VENDITA DA ASPORTO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COMANDO E SUCCESSIVA MOBILITA' PRESSO COMUNE DI RAPALLO DIPENDENTE MATRICOLA 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 204-2026 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E APPROVAZIONE CAPITOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 06/24 PER INVALIDI VIA DELPINO TERAMO CIVICO 20 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>“17° RADUNO KAYAK E SUP NELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PARCO DI PORTOFINO” 14-07-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2024 ASSOCIAZIONE ASMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “CONCERTI ALL’ALBA”, STEND UP COMEDY GABRIELE CIRILLI”, CONCERTO DANIELE SILVESTRI”, “STEND UP COMEDY GIOVANNI VERNIA AHAH”, “CONCERTO SANTI FRAN-CESI” E “STAND UP COMEDY LEONARDO MANERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA RISERVATO ANFFAS PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G55B19000200004 – CIG 91483018CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2”. CIG: A04C2EE553 - A04C2F9E64 - A04C30042E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO AREA DI SICUREZZA  CAMPO SPORTIVO PER SPETTACOLO PIROTECNICO - SAN SIRO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “PREMIO BINDI 2024”, “TROFEO RENATO LOMBARDI”,” SANTO PATRONO SAN SIRO”, “17° RADUNO KAYAK E SUP NELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PARCO DI PORTOFINO” E “IL FLAUTO MAGICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DENOMINATO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN VIA ARPE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N.123 A CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “THE BEAT DREAM 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GENNAIO 2024 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 10 DI VIA BELLOSGUARDO ED IL CIVICO 45 DI VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO PER LAVORI DI RIASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFUEGO 2024 ACCENSIONE BRACIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO N 100 REP. 3977/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMERTIME SHOW GIUGNO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO  IL 7/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN LUNGOMARE ROSSETTI N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO CIRCOLATORE E REVISIONE CIRCOLATORE ESISTENTE PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLE V.G. ROSSI - CIG B012C067F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SP 39 - CORSO NICOLO' CUNEO PER CANTIERE DAL 19/06/2024 AL 09/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI, ORARI E FERIE FARMACIE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “160° ANNO C.R.I.”, “CAMPIONATO DEL TIGULLIO TROFEO RENATO LOMBARDI 1° GIORNATA”, “COPPA TRE PORTI”, “THE BEAT DREAM”, “MARE PER TUTTI SERATE DANZANTI” E “SANT’IN JAZZ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  PRATICHE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL SIG. PAPALINI DAVIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE: WARNAKULASOORIYA LYON FERNANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA ROMA 1/F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A WC LOC ITALIA SRL – PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B015B9FF54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 156 PER INVALIDI IN VIA SOMALIA FRONTE CIVICO 43A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ACQUISTI PER IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA S.R.L.– CIG: B015CBB9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO RAINUSSO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TRANSITO VEICOLARE IN  VIA CROSA DELL'ORO PER LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO (PROSSIMITA' CIV 30B VIA GARIBOTTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO CONCERTO NATALIZIO CORO VOCI BIANCHE DEL 7 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA A - DGR 283/2017 - UTENTE A575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO PRANZO DI BENEFICENZA CROCE VERDE DEL 1° DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI ORDINARIE CIMITERO FRAZIONALE DI SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “14° MEMORIAL MAURIZIO PESCE”, “TIGULLIO VIP PADEL”, “4° COPPA PRIMAVERA ARANCIONE” E “SOLENNITA’ FESTA DI S. ERASMO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DI ARGHIR DENISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2024 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ISABELLA CERISOLA  QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “ONDA CLASSICA”, “BOMBOLA D’ORO DINGHY 12P TROFEO SIAD”, “ELEMPIADI 2024” E “TARTUFIAMOCI A SANTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DI ATTI DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSI DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA  AVVERSO IL DEBITORE LANZA DEL VASTO SOCIETA’ COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA MORTERO VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTAGNATA DEGLI ALPINI RINVIO AL 9.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECONSULTAZIONE DATI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA  IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI E PIOGGE DIFFUSE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 21.00 DEL 25.10.24 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA INTERRATA LUNGO VIA PRIVATA VILLA BASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE  DI CORTE - CIG B013EF8A4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI:  EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 1 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA ROMANA - MCPC 2 TON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 91 DEL 08/05/2023 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 09/05/2024 (REGISTRATO CON N. 9522/24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO GENNAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTAGNATA DEGLI ALPINI IL 26 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PATROCINIO PRANZO SOCIALE ASSOCIAZIONI S. LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE IN ZONA GHIAIA - A SEGUITO DI ESITO SFAVOREVOLE DEL CAMPIONAMENTO ROUTINARIO CON PRELIEVO IN DATA 06/05/2024 REGISTRATO AL N. 9252/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO DEGLI SCARICHI DELLA RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA FIUME N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI E PIOGGE DIFFUSE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 24.00 DEL 17.10.24 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO L’ISTITUTO DEVOTO DI LAVAGNA. GENNAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTEI NSERITO PRESSO LA STRUTTURA VILLA GRITTA – COMUNITA’ RESIDENZIALE PERIODO 01/01/2024-31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS ALLA SIG.RA  AVILA MARIA LETICIA FERNANDA, NATA A AVELLANEDA, PROVINCIA DI BUENOS AIRES (ARGENTINA) IL 14/05/1970.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN LARGO GIUSTI N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 C.5 T.U.E.L., A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI LIMITI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO  ALLERTA IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI DALLE ORE 22.00 DEL 07.10.24 ALLE ORE 24.00 DEL 08.10.24 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESE DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SANTA CROSS TRIATHLON DEL 29.09.2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “TROFEO GOLFO DEL TIGULLIO”, “TARTUFIAMOCI A SANTA”, “REGATE DI PRIMAVERA PORTOFINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CICLISTICA MILANO-RAPALLO DEL 28.09.2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO 2023 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA DELLA VITTORIA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RESIDUO AUTORIZZATO ED EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA TUTORE ISTITUZIONALE MINORI R.A.A.S. N. IL 31/08/2017 E R.A.A.M. N. IL 18/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE RIPRESE  “IL FORNO DELLE MERAVIGLIE 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 1 GENNAIO - 31 GENNAIO 2024 - PROROGA - CIG:  B004CBE609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE: SHABANI AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “VOLI DI MARE”, “PARTITA DELL’AMICIZIA ATTORI VS. AMMINISTRATORI LIGURIA” - APRILE 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI APRILE 2024 “II^ TAPPA CAMPIONATO REGIONALE HANSA 303”, “RIEVOCAZIONE STORICA VIE ANTICHE DI CORTE”, “CONCERTO MINNETONKA ORCHESTRA” E “LA SICUREZZA IN MARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE: SHABANI SAMUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2024 – BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “XX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ ERBA PERSA 2024”, “VAI TRANQUILLO 7^ EDIZIONE” E “MINIOLIMPIADE DI PASQUA 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL MIGLIO VERDE" 21 SETTEMBRE 2024 BAIA DI PARAGGI - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2024 – BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DI FESTA PRIVATA PRESSO IL GRAND HOTEL MIRAMARE IL 28/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PER SEDE VACANTE DEL TITOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SULLE SPIAGGE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, NONCHÉ NEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEM-PORANEA TRANSITO VEICOLARE VIA DEI GANDOLFI E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO  ALLERTA IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI DEL GIORNO DOMENICA 08 SETTEMBRE 2024  DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 16.00 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 189/24 PER INVALIDI IN VIA DELPINO TERAMO FRONTE IL CIVICO 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DANZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ROTOLI POS E PUNTI CUCITRICE PER UFFICI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B00D542E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. – AMPLIAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ELETTORALE DURANTE LA FASE DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI, DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI E PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI NELLE GIORNATE ANTECEDENTI LA VOTAZIONE E IN QUELLE DI VOTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI E RICAVI 4° TRIMESTRE 2023 RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA TRANSITO VEICOLARE VIA DEI GANDOLFI E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLO IN DATA 02.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D - COD. UT. A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DELLA DIPENDENTE TRUFFELLI FEDERICA A CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA - CIG B00B2CF060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE 1 “AFFARI GENERALI, SVILUPPO DEL TERRITORIO, GESTIONAE DOCUMENTALE-TRANSIZIONE DIGITALE” E DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA DOLCINA ALTA N. 18 “EX VACCHERIA”  N.C.E.U. FOGLIO 3, MAPP. 547, N.C.T. FOGLIO 3, MAPP. 2238, 2250, 2253 E VIA DOLCINA ALTA S.N.C. “EX LOCALE POMPAGGIO ACQUA” N.C.E.U. FOGLIO 3, MAPP. 647, N.C.T. FOGLIO 3, MAPP. 646 - PROCEDIMENTO 1A-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL SIG. ANDREA CHIANTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA ROMA 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI SAN SEBASTIANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATERING - CIG B00A486684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 10 DI VIA BELLOSGUARDO ED IL CIVICO 45 DI VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO PER LAVORI ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL SIG. AUGUSTO SARTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Stato Civile - Leva Militare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIALE PRIVATO BENEDETTO COSTA N. 25 E VIA PRIVATA GIUSEPPE COSTA N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RINGHIERE PER ISOLE ECOLOGICHE CIG Z053DF1E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN CORSO MATTEOTTI N. 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE COMPETENTE ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO “REVISIONE MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHISURA CASSA ECONOMALE SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) PRG. 1148 PR - 1 – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETTERA D - COD. UT. A131 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “A PESCA DI IMMONDIZIA 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO  ALLERTA IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI DEL GIORNO DOMENICA 18 AGOSTO 2024  DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 16.00 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO "SERATA DI BENEFICENZA"  A CURA DELL'ASSOCIAZIONE IL CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO LETT. D - UT. 576 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RESTITUZIONE QUOTE PER MOROSITA' AFFITTI NON VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “REGATA J80 CHALLENGE ACT 3”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO “NEWS ONLINE” – DELFINO &amp; PARTNERS ANNO 2024  - CIG B00A077D19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ARTICOLO 54 TUEL PER ABBATTIMENTO N. 3 PIOPPI IMMOBILE  FOGLIO  9 MAPP. 273 DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD DEL SERVIZIO DI EDUCATORE DOMICILIARE PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE ALOYA DENZEL RYAN NAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I.  LIGURIA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO DELLA COSTA 10/08/2024 - ATTIVAZIONE C.O.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHISURA CASSA ECONOMALE SERVIZI SOCIALI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS AL SIG. MARTIN ALEJANDRO GUILLERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DI FESTA PRIVATA PRESSO IL GRAND HOTEL MIRAMARE IL 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO PER PERMEANZENZA ASSISTITI PRESSO ALLOGGI PROTETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA - LICENZA PUNTI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. W.A. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 02-01-2024/02-02-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. T.G. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-01-2024/30-06-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERATA DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN SIRO IN PIAZZA SAN SIRO IL 7 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO R.M./C.D. PER PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-01-2024/31-12-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. – CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER L’AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI INERENTI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE DI GESTIONE PER ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SIG. D.F.G. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 02-01-2024/31-01-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI. - AUMENTO PREZZI PER REVISIONE ISTAT 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO - MASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PORTAVOCE AI SENSI ART. 7 LEGGE 7/6/2000, N. 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DIPENDENTE MATRICOLA ***</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL NUCLEO INTEGRATO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) PER IL TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B15000010001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE. CIG A03C67192E – RETTIFICA IMPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI DI S.MARGHERITA - SPETTACOLO PIROTECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PERMANENTE AMT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI DICEMBRE 2023 E VARIAZIONE ALL’EROGAZIONE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ALLA SIG.RA D’AMICO CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI  EFFETTUATA  PER CONTO DEL SERVIZIO PERSONALE DELL'UFFICIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE TRAMITE MESSI COMUNALI SESTRI LEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L`ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL NUCLEO INTEGRATO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) PER IL TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE 2 "SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 COD. A464 - SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE 3 "TERRITORIO E AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE 1 "AFFARI GENERALI - SVILUPPO DEL TERRITORIO - GESTIONE DOCUMENTALE - TRANSIZIONE DIGITALE" E DI VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI N. 54 (ALLOGGI ERS) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 - 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO LICENZA FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO - LICENZA MASCOLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LOCALI CORSO RAINUSSO 1 CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO INCARICHI A CONSIGLIERI PER ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO SPECIFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SIG. CIPRIANI FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PESATURA DIRIGENTI SETTORE 1 E 2 CON DECORRENZA 1/01/2024 - PRESA D'ATTO,  ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI E RIDETERMINAZIONE "GALLEGGIAMENTO" SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "CAUDALIE AIRSTREAM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.  PERIODO GENNAIO 2024 – 30 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI S.ERASMO - LICENZA PUNTI COTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA N. 42 DEL 22/12/2023 TRA COMUNE SML E COMUNE SML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA VIABILITA' CANTIERE  CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - GHERGHE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 37/23 PER INVALIDI VIA J. RUFFINI CIVICO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI S.ERASMO 21 COLPI DI SALUTO PER IL 9/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE. MARTIN GRONING VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA COSTAMEZZANA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA AL SIG. PELLEGRINI GIACOMO ALESSANDRO DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE NEL TERRENO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA PERO, (N.C.T. FG. N. 3 EX MAPP. 1735) – ORDINE SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO PER FESTA PRIVATA PRESSO IL GRAND HOTEL MIRAMARE IL 24/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “8 CIMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE ZAROUAL MOHAMED RAYAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ CARNEVALE 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CODOGNESI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>107° GIRO D’ITALIA – 5° TAPPA GENOVA - LUCCA - 8 MAGGIO 2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI GENNAIO 2024 - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVI TERMOCONVETTORI PRESSO APPARTAMENTI DI VIA BELVEDERE, 38 - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE. CIG Z983DE3B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLA FUNZIONE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL SIG. GALLI GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SECONDA GARA DESERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRAGOLA" E DI IMMOBILE AD USO CABINA ENEL UBICATI IN VIA DEI MULINI 1 NEL COMUNE DI PORTOFINO (GE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVIII CONVEGNO SPORTIVO DENOMINATO “IL TEMPO NELLO SPORT” - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N.4C CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA FUOCHI ARTIFICIALI RECUPERO FESTA DELLA PRIMAVERA - 27/4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO PER FESTA PRIVATA PRESSO GRAND HOTEL MIRAMARE IL 27/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – SERVIZIO CONTABILITA’ E RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS A NOME FERREYRA LUCIO, NATO IL 13/04/1994 A SANTA FE (ARGENTINA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) 1148 PR – ORD – DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONTRATTO – AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE E IMPEGNO DI SPESA – 01 GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024 – DM N. 55428 DEL 18 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 DI GIUGNO 2024. – AMPLIAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ELETTORALE DURANTE LA FASE DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER AFFIDI FAMIGLIARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGRESSO DI PRIMAVERA SICUT 2024 - IL CONTROLLO DEL SANGUINAMENTO IN CHIRURGIA D’URGENZA E NEL TRAUMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTOECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA PRIMAVERA EVENTO LOCALE DEL 30 MARZO 2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE/PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI LETTERA D DGR 283/2017 - UTENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA PRIMAVERA EVENTO LOCALE DEL 23 MARZO 2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE/PROROGA PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI LETTERA C DGR 283/2017 - UTENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO IN OSSARIO COMUNE PREVIA EVENTUALE CREMAZIONE DEI RESTI UMANI PROVENIENTI DALLA ESTUMULAZIONE DAI LOCULI PER CUI E’ STATA PRONUNCIATA DECADENZA DALLA CONCESSIONE, NEI CIMITERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO LETTERA A DGR 283/2017 - UTENTE A574.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 21 DEL 15/03/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO LETTERA B DGR 283/2017 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - UTENTE A570.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PUNTI COTTURA E FALO' IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO  LETTERA B DGR 283/2017 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - UTENTE A571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA E RETE BIANCA SULLA STRADA PRIVATA DISTINTA CON IL CIV. 3 DI VIA FIUME – COMUNIONE D’USO L’ULIVETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ORDINANZA EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI: "PORTOFINO RUN" DEL GIORNO 03/02/2024 E DELLA "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" DEL GIORNO 04/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMMA PER SPESE RELATIVE A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DEI DIPENDENTI DISPOSTE DAL MEDICO COMPENTENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA SPARO MASCOLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA SAN LORENZO 11F N.C.T. FOGLIO N. 2, MAPP. 2820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA PROVENIENTI DALL’IMMOBILE IN VIALE LA TORRE N. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS A NOME MOTTURA MELANI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI TIRO CON L'ARCO 5,6 OTTOBRE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA DOMIZIO COSTA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 191/23 PER INVALIDI VIA A. MARAGLIANO TRA IL CIVICO 34 M ED IL CIVICO 34 G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIO MINORE CONVIVENTE PLLOCI NOEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLIA MINORE CONVIVENTE PLLOCI SERENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE FUNZIONI DI CUI ALL’ART.3 DLGS.222/2023 - INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO – NOMINA DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL NIDO D’INFANZIA ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI DI RAPALLO – CIG: Z8C3DDCCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOSCUOLA LEGNANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROG. 1148 PR-1 - CIG Z063DDCD0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO LOCALE DEL 3  E 4 FEBBRAIO 2024 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PREVENZIONE RISCHI PUBBLICA - PRIVATA INCOLUMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS ALLA SIGRA EMMERT  VALENTINA LIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PRATICHE N. C_002_0 - C_008 E C_030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI INCARICO EX ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – SERVIZIO IMMOBILI, GRANDI PROGETTI, CIMITERI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA  CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI  PORTOFINO - DELEGA ASSEMBLEA  CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI  PORTOFINO - DELEGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGRESSO NEL CUORE DI “SANTA” – IL CARDIOLOGO E IL MMG SUL TERRITORIO…ANNUAL MEETING NAZIONALE XV EDIZIONE” - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "SCARSA LINGUA DI TERRA CHE ORLA IL MARE- IL MONDO DI CAMILLO SBARBARO" - CONCESSIONE PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INBGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO PROMOZIONALE DELL’ EVENTO DENOMINATO "LE TRE DONNE DI DANTE NELLA DIVINA COMMEDIA"- CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>READING POETICO "POESIA E LIBERTA'"- CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECOVERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO DENOMINATO "LA SENSIBILITÀ DEGLI ARTISTI NON SI SIEDE MAI!".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ATTIVITA' SVOLTE DA PARTE DELL'ENTE O DAI PRIVATI PER LAVORI STRADALI, SEGNALETICA, MANUTENZIONE O RELATIVE A OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E PERTINENZE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DAL 08/01/2024 AL 20/01/2024 – INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. MASSIMO VALLESE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RISORSE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 1 CCNL ENTI LOCALI 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE” - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA GENNAIO-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA DON G.A. GARIBOTTI N.C.T. FOGLIO N. 5, MAPP. 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA DI AGIBILITÀ E LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 68 R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 PALAZZETTO DELLO SPORT – PRECISAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TEST BIKE PORTOFINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE ALLA SOCIETA’ BIANALISI SPA PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER OPERE E LAVORI SVOLTI DA ENTI PUBBLICI O DA SOGGETTI PRIVATI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA DI AGIBILITÀ E LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 68 R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO F.U.N.T. 2023- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI SOTTOPOSTI AL PROCEDIMENTO PENALE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 110-584-582 C.P. – DETERMINAZIONE RIMBORSO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZALE CAGNI A FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DEL’AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE BOZZE DI CONTRATTO  PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI CITTADINE SENZA SCOPO DI LUCRO (CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOCIAZIONE AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TOMBOLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2023. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE QUADRI ECONOMICI DI OPERE GIÀ APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO GRAFICO + STAMPA PANNELLI INFORMATIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE - CIG Z6C3DFDC97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA DETERMINAZIONE N. 603/2023 AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL GRUPPO DELFINO &amp; PARTNERS SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE IMPOSTE CATASTALI, D’ARCHIVIO E IPOTECARIE RELATIVE ALL’ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA CARMAGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (CIG: 9116796A0D - CIG DERIVATO: 94126994F0) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113, CO. 5 D.LGS. 50/2016) A FAVORE DI REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER IMPIANTI COMUNALI IN VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO - CIG:Z573DF6E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE VOLUME "CAMILLO SBARBARO - SCRIVERE PER VIVERE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF3DFE055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AD INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI NETTURBINI COMUNALI. ORDINANZA SINDACALE N. 141 DEL 20/12/2023 DECORRENZA DAL GIORNO 01.01.2024 AL 31.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI VIA DELPINO TERAMO N. 1 (ALLOGGI ERS) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 - 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER RIMBORSO SPESE DISINFESTAZIONE ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO - 1/1/2024 - 27/11/2025 - CIG A045416CB3 E CONTESTUALE REVOCA DETERMINAZIONE 1370/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO 2023 A SEGUITO STUPULA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO CONSULTAZIONE PRA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI  EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI ARRETRATE DAGLI ANNI 2011 AGLI ANNI 2015 A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 20 BADGES AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI VIA BELVEDERE N. 38 (ALLOGGI ERP) - SPESE DI AMMINISTRAZIONE 2018 - 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 698 DEL 28/06/2023-  CIG ZD63DFB582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELECAMERE IN LARGO GIUSTI- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZF73DF9B1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO LOCALI P.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC73DF97F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA E SIMILARE NEL TERRITORIO COMUNALE. DECORRENZA DAL GIORNO 01.01.2024 AL 31.01.2024. ORDINANZA SINDACALE N. 140 DEL 20/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALI EDILI NECESSARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CIG ZC23DF94AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IMBOCCO SCALINATA PEDONALE COMUNALE IN VIA TRIPOLI - CIG: Z073DF4CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DELLE BRIGLIE DI TRATTENUTA DEI TORRENTI CITTADINI - CIG Z383DED298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI VISIVE - FITOSANITARIE E FITOSTATICHE CON MONITORAGGIO DELLE AVVERSITA’ DELLE ALBERATURE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE CON REDAZIONE DI VTA E PROVE RESISTOGRAFICHE_CIG Z4F3DF0ACC_DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA NONCHÉ  ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO A SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTO DI MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO CITTADINO_ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE – CIG: Z643DE30E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DATA ENTRY SERVIZIO CONTENZIOSO ANNO 2024 - CIG: Z013DD785F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C3DD6787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARCOMETRI PAYBYPLATE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:ZF83DF3C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO PARKFOLIO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z393DF3EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO CENTRALE OPERATIVA E ARCHIVIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z793DF0573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ELABORAZIONE ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE, POSTALIZZAZIONE NAZIONALE ED ESTERA CONCILIA SERVICE PLUS ANNO 2024- CIG: Z283DD7FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRATTORINO PER MANUTENZIONE MANTO IN ERBA SINTRETICA CAMPO SPORTIVO BROCCARDI_DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE_CIG ZEB3DEDE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2023 – APPROVAZIONE RENDICONTO IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1050,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ZONA PARAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER “INTERVENTO DI RIASSETTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) PER SISTEMAZIONI A VERDE DELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DA SPIAGGIA DI GHIAIA ALLA BAIA DI PARAGGI” - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z2D3DED488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - LOTTO 5. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE. CUP G59C21000240004 CIG (PADRE 6518296C03) CIG (DERIVATO) 862864357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’OPERA DENOMINATA “SISTEMAZIONE FRANA GAVE - 2° STRALCIO”. CUP G57H21034800006 – CIG A04362DDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALIMENTATORE IMPIANTO INDICATORE DI VELOCITA' DI VIA SAN LORENZO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC33DEE669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PRESSO PALESTRA DEL COMPLESSO SPORTIVO BROCCARDI_CIG Z343DEDB52_DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO -  I STRALCIO. CUP G55F19000060004_ CIG A04075FE15. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. N.4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  CON OPZIONE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FOSSO MORTERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE -  CIG: A04206B970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ESTERNI - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG A041CCFEEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. CUP G56G22000340004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG A03CFE670E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI E TARGE SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z193DEA9E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E RISCOSSIONE COATTIVA- PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z833DE85BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA VERBALIZZAZIONE AUDIO/VIDEO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9A3DE5509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI TERMOCONVETTORI PRESSO ALCUNI APPARTAMENTI DI VIA BELVEDERE, 38. CIG Z243DE1BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSULTA DEL VOLONTARIATO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA GARIBOTTI DAL CIV. N. 16 AL CIV. N. 24. CUP G56G23000150004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG A03C8DFA78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA DEL PRESTITO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI DICEMBRE 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI DICEMBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI SITI NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG Z833DA69B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR TRANSIZIONE DIGITALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA’ PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO PER L’ANNO 2023 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CREUSE PEDONALI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN LORENZO DELLA COSTA. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG Z543DB8FEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI MURETTI E CORDOLI LATERALI DELLE STRADE IN VIA C. SBARBARO E VIA BAIUCCA. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG ZDF3DBDC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI DELLA BANCHINA SANT’ERASMO E DEL MARCIAPIEDE DI CORTE LATO MARE IN VIA GARIBALDI - CUP G56G23000140004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG A03C9221C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI PEDONALI NEI GIARDINI A MARE - CUP G56G23000160004. DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG A03C95188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURA IN LEGNO SU MISIRA PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7A3DE2FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET EDUCAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9C3DDF86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE IN COMPENSAZIONE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, FIORITURE ED ALBERATURE, NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO, PIAZZA SAN SIRO, CORSO MATTEOTTI, GIARDINI A MARE - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG A03CE2A8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA STRUTTURA VILLA GRITTA – COMUNITA’ RESIDENZIALE PERIODO 22/12/2023-31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO SAI - CIG Z073DDD918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – CIG: Z963DDDC57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI GENOVA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ABETE GRANDE PIAZZA VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D-LGS 36/2023 CIG ZAB3DD6F49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PESATUTA DIRIGENTE SETTORE 3 CON DECORRENZA 1/05/2023 - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. D.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 10/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12/01/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER PERMANENZA UTENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REALIZZAZIONI GRAFICHE MATERIALE NATALE 2023 E BROCHURE EVENTI 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG ZE43DD3327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONFEUGO 2023"- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PESATUTA DIRIGENTE SETTORE 3 CON DECORRENZA 1/05/2023 - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MISURE ED INTERVENTI DI SUPPORTO SERVIZIO MANIFESTAZIONI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZB43DC1B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER  INTERVENTO DI RIASSETTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI PER GLI UFFICI POSTI AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE – CIG Z223DADCBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI RELATIVI A N. 23 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022 ED ART. 13 DEL CDI 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI VILLA DURAZZO – PRIMO LOTTO - CUP G56J21000000005 - ATTO DI RICONDUCIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CUP G52H22000500004 – LIQUIDAZIONE FASE A INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 2° STRALCIO – CUP G53E19000000001 – CIG 83788161B3 – LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE FASE B E VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED - CUP G56J20000410005 - ATTO DI RICONDUCIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO SUNEM - CIG Z1A3D911B0 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI VILLA DURAZZO – PRIMO LOTTO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G56J21000000005 CIG 8882158CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILETTO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z943DC7107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B15000010001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE. CIG A03C67192E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIORITURE ED ALBERATURE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTAMPA COPERTINE ANNUARIO 2022 - CIG Z033DCD722.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIAGGIO PORTER TARGA DX833DM IN USO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG ZA73DC6D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO POVERTA' 2021 - CUP: G51B21006940001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE PALME INFESTATE DA PAYSANDISIA ARCHON E RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS NEL PARCO DI VILLA DURAZZO, SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER  SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE IN COMPENSAZIONE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, FIORITURE ED ALBERATURE, NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO, PIAZZA SAN SIRO, CORSO MATTEOTTI, GIARDINI A MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DA SUPERBEBE S.A.S PER ASILO NIDO COMUNALE– CIG Z7C3DC59E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO CASETTA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DAL GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE83DC5E7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTI PER L’ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL GENOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB73DC64E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE RETTE ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI – MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 VASI PER ARREDO URBANO PIAZZA CAPRERA - CIG Z2A3CDBFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO_ LAVORI EDILI PER RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE E APERTURA NUOVO VARCO. CUP G59G19000200005 - CIG   Z553C16E73. APPROVAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTO N.U. DEI SERVIZI DELL’AREA 3 – UFFICIO TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JEFE ANTINFORTUNISTICA S.N.C. – CIG Z093DC2D2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G22000340004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI E DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTISTICI, RELATIVAMENTE AI “NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE – OPERE DI COMPLETAMENTO”  CUP G54H12000080004  CIG ZA63D8A846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE MAGISTRATO CUP G58B21000150001. RICOGNIZIONE QUADRO ECONOMICO E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE NOZAREGO CUP G58B21000120001. RICOGNIZIONE QUADRO ECONOMICO E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE - CUP G56G22000340004.  NOMINA DEL PROGETTISTA PER IL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDNETE DELL'AAREA DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PARTNERS AD OGGETTO "IL PIAO PROVVISORIO 2024-2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT FIORINO SERVIZIO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z023DB8C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 2 CONCERTI NATALIZI AI SENSI DELL'ART.50 COMMA1 LETT. B) D.LGS 36/2023- CIG Z863D75F09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NN. 1 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD INIZIATIVE MESE DI DICEMBRE: "15° EDIZIONE SENTIERI DI FRATERNITA' SUL MONTE DI PORTOFINO - TRAIL DI PORTOFINO" E FESTIVITA' NATALIZIE: "BABBO NATALE VIEN DAL MARE". ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE PALME INFESTATE DA PAYSANDISIA ARCHON E RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS NEL PARCO DI VILLA DURAZZO, SANTA MARGHERITA LIGURE – DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z813D986AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI DUE MACCHINE PER CUCIRE PER ASILO NIDO COMUNALE– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z9F3DB6F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 214/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 129 DEL 06/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTI CONVENZIONATI - CIG ZF339CE439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT. D - UTENTE A573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE 2023- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CIVICA BIBLIOTECA -DITTA LINEA UFFICIO (CIG ZE23DB35C0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ALLA CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO SERVIZIO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDF3DB8557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BERRETTI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZFA3DB5C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z793DB3DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO SU NON PAGATO TARI ANNI 2021-2022 – AFFIDAMENTO A C&amp;C SISTEMI                       CIG  ZDF3DB4D74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI ARRETTRATE DAGLI ANNI 2011 AGLI ANNI 2015 A  FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CSP E CSE ALL' ARCH. GIANLUCA TAMMARO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DELLA “CASA DEL MARE” CUP G52F22000600004 - CIG Z6E3DA40BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONDOMINIO RIVIERA – PREVENTIVO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI  DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI  -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z953DAB71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI NOVEMBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI NOVEMBRE 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 79/2023 PER IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “LINEA UFFICIO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI D'AFFITTO ERP - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI LOCAZIONE ERS ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA PUBBLICAZIONE TRE RAGAZZI IN FUGA. (CIG Z863D9DA61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. D. – PRESA D’ATTO INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE IN AMBITO LAVORATIVO – UTENTE A404.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DELLA STATUA DELLA GIUSTIZIA IN PIAZZA VITTORIO VENETO CIG Z733D9781D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE – RIPRISTINO – MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI  -  CIG Z933D89472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRODUZIONE DI MISURE DI WELFARE INTEGRATIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PARATE NATALIZIE LUMINOSE ITINERANTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 - CIG Z183D7E22F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE – DETERMINAZIONE “FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO” PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 22/11/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N. 19 PREVENTIVO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PERGAMENE - CIG Z383D1CFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  51/2023) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO - 1/1/2024 - 31/03/2024 CIG Z8A3DA7273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO N 247 CIMITERO SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI  RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI CDS 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2  - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA’ GAVE - CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26 – INCENTIVAZIONI TECNICHE SALDO FASE “A” LIQUIDAZIONE FASE "B" E FASI “A” E  “B” SULLA VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO BROCCARDI – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA” - RETTIFICA CUP G52H22000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT B) D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 – DECISIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG: Z253D96412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT.D - UTENTE A572.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AD OPERE PUBBLICHE VARIE DI IMPORTI NETTI INFERIORI AD € 150.000,00 DA AVVIARE NELL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER OPERE PUBBLICHE VARIE DI IMPORTI NETTI INFERIORI AD € 150.000,00 DA AVVIARE NELL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA - A.S. 2023/2024 - CIG: ZC23D90A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - UTENTE A464.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL APOLIZIA LOCALE ART.208 C.D.S. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI SICA, DA CAMPO, OLIVARI, CELLE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CORSO AMBIENTI CONFINATI" CHE SI TERRÀ NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELE DIPENDENTI DE MITRI, DE MARTINI E LAMBRUSCHINI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "RUP, RESPONSABILE DI FASE, DEC, DL, DIRETTORE OPERATIVO" CHE SI TERRÀ IN DATA 05 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE RELATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE PER LA  MANUTENZIONE DEGLI UFFICI AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE CIG ZA13D76941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA - CONSUNTIVO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "FESTIVITA' NATALIZIE 2023 - 2024". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI _ PREFETTURA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO- CIG: ZBC3D9142C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL GIOCO DELL’OCA” PER BAMBINI E BAMBINI E RAGAZZI – STAMPA A CURA DELLA CASA EDITRICE SAGEP DI GENOVA. (CIG ZA43D7A7D5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE MESE DI DICEMBRE E FESTIVITA' NATALIZIE 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ANTENNA CENTRALIZZATA PRESSO CONDOMINIO IN VIA DOGALI 20C  CIG ZBF3D723E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER APPROFONDIMENTI STRUMENTALI SU 46 TIGLI DI VIALE RAINUSSO E SUCCESSIVE INDICAZIONI D’INTERVENTO – DECISIONE DI CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO CIG Z1D3D75076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO LA CASA DI IRIS - 30 NOVEMBRE 2023 – SERVIZIO DI COFFEE BREAK (CIG ZCB3D7B258)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO E GESTIONE "SANTA CLAUS VILLAGE 2023" AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - CIG Z533D7252B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA GIULIA SPELTA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – DITTA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: CIG: Z0C3D7956A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO CUCINA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA ARREDAMENTI PERAGALLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z863D78C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - DECISIONE DI CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI - CIG. A0309A7DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 INCARICO PER AGGIORNAMENTO CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO A STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI - CIG: ZF23D6C5C7 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI COMANDO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4B3D79C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI CDS SANZIONI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. CUP G57H21000220004 CIG 9930931F80. LIQUIDAZIONE FASE A INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE (SINO A DICEMBRE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 10 PANNELLI  PER TOTEM CITTADINI NATALE 2023  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023 - CIG ZA43D581CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO SCOOTER MARCA HONDA TARGATO EF06854 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI. CIG: Z583D6AAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI UPGRADE INFRASTRUTTURA ICT COMPRENDENTE CONNETTIVITA’ INTERNET, SICUREZZA PERIMETRALE, FASTWEB CLOUD VIRTUAL PRIVA-TE DATA CENTER E CONNETTIVITA’ WIRELESS – CIG A023F0021B - Z283D09DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CONCILIUM - CIG ZDB3CF7D97 - RETTIFICA IMPEGNI DET. 1190/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA N. 4000 BROCHURE EVENTI 2024 - CIG Z363D5847F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI PER IL TRIENNIO 2023 – 2026. CUP G59I22000620004 – CIG 9779482BD6 – LIQUIDAZIONE FASE A INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA CARICHI DELLA TRIBUNA DELLO STADIO BROCCARDI - CIG ZC13D5A123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO ARREDI PRESSO SCUOLA CABOTO IN SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG Z773D5C223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABETE 14 METRI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B D.LGS 36/2023- CIG Z023D58530.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 13/06/2023 – ACQUISIZIONE NUOVO CIG Z713D5CB4E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO, UBICATI PRESSO IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO, PER LA GESTIONE DEL BAR, CAFFETTERIA E PICCOLA GASTRONOMIA ALLA SOCIETA’ IL FASUA DI CASELLA ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N. 19 SALDO 2022/2023 E PREVENTIVO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE R.U.P. E TECNICO ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INDICATE DALL’ART. 11, CO. 7 DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA NON RESIDENZIALE DA ESEGUIRSI SULLO STABILE ESISTENTE IN SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA ROMA 54 ATTUALMENTE DENOMINATO “COMPLESSO VECCHIO OSPEDALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE DI CARITA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – SIG. M.G. - CIG Z533D5C91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE DAL GRUPPO GIODICART. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA33D59426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 206/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 120/2023 IN FAVORE DI CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE PER L’ANNO 2023 - CIG Z9039CD93A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE RETTE PER SCUOLABUS E ASILO NIDO PER UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1050 DEL 17/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI DOVUTI AL COMUNE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI RUP PER INTERVENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD83D5BFD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO PANDA IN USO  A AUSILIARI DEL TRAFFICO - SOCIETA' PROGETTO SML -  AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z443D60D9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z433D5EDF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI NUOVI PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. D - CAPITOLO 151515 - UTENTE A492BIS - RIATTIVAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. C - CAP. 151332 - UTENTE A566 - PRESA D'ATTO DI SOPSENSIONE DEL PERCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS ANNO 2023 – SECONDA EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI ESTIVI VII EDIZIONE:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ESTENSIONE APERTURA MESI LUGLIO ED AGOSTO, EX D.G.R. N. 829/2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 56 DEL 18/01/2023. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DI ALIENAZIONE IMMOBILI – CIG ZD33D58C7F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE INPS NUOVA PASSWEB – PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO AL DOTT. GIANCARLO MENGHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZED3D51AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52. CUP G57H23001110004 - CIG A003A4EE22. APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETEREMINATO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 CON LA DOTT.SSA DANIELA OLIVARI, CON DECORRENZA 01/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNICAZIONE DIGITALE - ITALIAONLINE – CIG A02470B53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRAGOLA" E DI IMMOBILE AD USO CABINA ENEL A SEGUITO DI PRIMA ASTA DESERTA – ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 1272 DEL 15/11/2023 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B15000010001_AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO INTEGRATIVO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLO SCOLMATORE IN BIM_CIG Z7E3D04EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA SML E RECCO – AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO – CUP G59G19000210004 – CIG 9508272A44 – LIQUIDAZIONE FASE A  INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO ARMADIO RACK PER AULA INFORMATICA DALLA DITTA R.T.P. SERVICE S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z683D4DAA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE RELATIVI ALL'APPALTO “SIPROIMI: PER ILTRIENNIO 2021 – 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO STAFFA PER TV PER LA SEDE DEL CPIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE DALLA DITTA DIMO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z203D4D7E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 227/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 146 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO DISABILE O.S. – ANNO 2023 - (CIG ZAE39D4D2A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 214/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 129 DEL 06/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTI CONVENZIONATI - CIG ZF339CE439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ARERA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “USO DEL TEMPO (TUS)" ANNI  2022 - 2023" ACCONTO EROGATO DALL’ISTAT PER LE INTERVISTE EFFETTUATE NEL 2° TRIMESTRE (MARZO - MAGGIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABETI NATALIZI DI VARIE DIMENSIONI - CIG Z443D4CFF1-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER LICENZA SUPPLETIVA  N.41 DEL 14/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA ANNUARIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z703D33829.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ALL'IMPEGNO IN MERITO AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINA N. 1182 DEL 31/10/2023 - CIG Z123CFB344 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE FISSI E MOBILI, VERIFICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/11/23 – 31/10/26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRAGOLA" E DI IMMOBILE AD USO CABINA ENEL A SEGUITO DI PRIMA ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE PERICOLANTI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO  -  CIG Z7C3C017FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI NEL PERIODO DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023. RIMOZIONE DEI MATERIALI LIGNEI E DEI RIFIUTI DAI LITORALI, CON RISISTEMAZONE DEGLI ARENILI. CIG Z3D3D3E0C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N. 4 CIMITERO DI NOZAREGO FRAZ. SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z5C3D4520C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE ONERI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA - CUP G55B19000200004 - ATTO DI RICONDUCIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2 -  CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA - CUP G51B16000500004 - ATTO DI RICONDUCIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4 INV. 2.2 - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA’ GAVE - CUP G53B19000230004 - ATTO DI RICONDUCIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16 NOVEMBRE 2022 – ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI CONGUAGLIO TARIFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI. - CIG A0269B504E - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT.B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE. - CIG A026840C7B - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE. - CIG A02693EE16 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO URBANO - I STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO COMPLETAMENTO DELLA  REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE WWW.ILPERSONALE.IT PER L’ANNO 2024 E RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE ENTI ON LINE PER GLI ANNI 2024-2026 CIG Z5F3D2BBF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA STRADE - CIG Z343D1FAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER ANNO 2023 – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 2308/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZI 2023-2024- DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B D.LGS 36/2023 -CIG Z673D1FEED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER LICENZA SUPPLETIVA  N. 38 DEL 03/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA TECNICA– CIG Z1F363867D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI POMPA DELL'ACQUA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO - CIG Z503D0EE0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “CARTA E PENNA” RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI NOVEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE OTTOBRE - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE RAI N. 740707 - CIG ZF13D36C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER MONOUSO PER LIBRI – PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI – BIBLIOTECA COMUNALE (CIG Z253D29CA4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DOMICILIARI, PRESSO IL CENTRO DIURNO E PER PROGETTO SUNEM A COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO - CIG 8508911F79 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTE DI POLIZIA LOCALE BALLETTO, BRUZZONE, CATAROZZI E RATTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE LE SANZIONI ACCESSORIE CHE SI TERRA' IN DATA 14/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLA POLITICA": SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA VOLUMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB93D2336C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 79 CCNL 16/11/2022 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 2023 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRTG - CIG Z893CDEE02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA - C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16 NOVEMBRE 2022 – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE ARMADI RACK E INSTALLAZIONE WIFI SCUOLA E BIBLIOTECA - CIG Z383CF1CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI -   CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORE PORTATILE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C3D129F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI E LAVORAZIONI METALLICHE PER STRUTTURE SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO DI COMPLEMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6D3D24D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. PER LA SEDE DEL CPIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z233D24AB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO TV LED E STAMPANTE LA SEDE DEL CPIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE DALLA DITTA DIMO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z033D24AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 7/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.13/2023 PER IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO SEDE PIAZZA SAN BERNARDO 8 E VIA PONTETTO 40 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO SAI - CIG Z5E3D249F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG  ZA53C2C696 – RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU –  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZBD3C6D387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZO IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA DITTA BERLOR PER IL PERIODO 10/11/2023  - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI COPERTURA TORRENTE S.SIRO LARGO GIUSTI E PIAZZA V. VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA GESTIONE ANAGRAFICA DEI CASI COMPLESSI: MINORI, SENZA FISSA DIMORA, IRREPERIBILI" CHE SI TERRÀ IN DATA 10 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE. - CIG: A02693EE16 - APPROVAZIONE CAPITOLATO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE. - CIG: A026840C7B - APPROVAZIONE CAPITOLATO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI. - CIG: A0269B504E - APPROVAZIONE CAPITOLATO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2225/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1161 DEL 24/10/2023 A FAVORE DELLA CARTOLERIA KM2 SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE. OTTOBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI NOVEMBRE 2023 E VARIAZIONE ALL’EROGAZIONE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI NOVEMBRE 2023- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DA SUPERBEBE S.A.S  PER ASILO NIDO COMUNALE– CIG  Z213D13E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA A GENRAL BEVERAGE SRL - CIG Z613CF85E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI NUOVI PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 – LETT. C – CAPITOLO 151511 – PRESA D’ATTO MODIFICA PERCORSO PERSONALIZZATO – UTENTE A146 - INTERRUZIONE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE NUOVO INSERIMENTO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE NR. 55/2023– AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI RIFIUTI III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PRIMUS - CIG Z7A3CEF69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CONCILIUM - CIG ZDB3CF7D97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP G53J23000500004 – CIG Z873CE8A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 INV. 2.3_INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE SUBAPPALTO PARTI A VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO CIG Z553D0F931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N. 57 CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2023 – APPROVAZIONE RENDICONTO III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER VARIE RIVISTE E QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE GIORNATE DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C. – CIG: ZE43D13453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE FISSI E MOBILI, VERIFICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/11/23 – 31/10/26 – CIG Z123CFB344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 VASI PER ARREDO URBANO PIAZZA CAPRERA - CIG Z2A3CDBFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO, PRESSO IL CENTRO DIURNO COMUNALE E PER IL PROGETTO SUMEN. - CIG 8508911F79 - APPLICAZIONE PENALI CON COMPENSAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI 3 ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE , DI PROPRIETA' COMUNALE, UBICATI NEI COMPLESSI DI VIA G.B. LARCO NN. 16A E 16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCANTONAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE CREDITORI LANZA DEL VASTO - VERBALE TRIBUNALE DI GENOVA RG.N.1947 DEL 20 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DIPENDENTE MATRICOLA ***</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DI ATTI DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSI DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA  AVVERSO IL DEBITORE LANZA DEL VASTO SOCIETA’ COOPERATIVA – COSTITUZIONE FONDO – RETTIFICA A D.D. N. 1045 DEL 22/09/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA E QUADRO DI COMANDO PER SERVIZI IGIENICI SITI IN PIAZZA DEL SOLE - CIG ZE93D05139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA COOPERAZIONE – CONVEGNO DEL 30 OTTOBRE 2023 PRESSO VILLA DURAZZO - SERVIZIO BUFFET (CIG ZBA3D08253)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT.D - UTENTE A162.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG Z853CE772D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TIGULLIO VIP PADEL CUP 2023" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO, CENTRO DIURNO E PER IL PROGETTO SUNEM. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024.- CODICE CIG 8508911F79 – DET. N. 417 DEL 30.12.2020  -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NUM. REP. 2821 DEL 13 LUGLIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 108 C. 3 DEL D.LGS N. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO ASFALTATURE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CREUSE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO "RESTAURO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE PORTALE DEL DIPENDENTE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE CITTADINE AFFIDAMENTO DIRETTO  - CIG: Z9C3CFBA11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA KM2 SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI REVISIONE AUTOCARRI TARGA CW192TR IN USO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG Z633CB6676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG Z9B3C9DEA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI ED IMPIANTI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA MAZZINI 46 CUP G53J23000500004 – CIG Z683CDEEEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO DI CORTE E PRESSO PIAZZA S. BERNARDO - CIG   ZC13CED2D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUADRO ELETTRICO PER ELETTROPOMPA PRESSO SCUOLA DI SAN LORENZO DELLA COSTA. CIG Z353CE20E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI AD USO UFFICIO E/O AD ATTIVITA SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA - LOTTO 2: CIG PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA PRESSO CAMPO SPORTIVO BROCCARDI – CIG Z283CD5B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI - 1 STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RESTAURO SECONDO MEZZANINO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DI RESTAURO BIBLIOTECA - 1 STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE IN VIA BAIUCCA E VIA COSTAMEZZANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO RESTAURO DELLA COPERTURA LIGNEA VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA EFFETTUATI DALLA AZIENDA A.M.I.U GENOVA S.P.A. – DIVISONE SERVIZI FUNERARI PER L’ANNO 2023. CIG. Z2A3C46A69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO DA UTILIZZARE NELLA SCUOLA PRIMARIA SI SAN LORENZO DELLA COSTA. CIG Z703CF1541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO CONFRONTO PREVENTIVI E CAPITOLATO D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 227/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 146 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO DISABILE O.S. – ANNO 2023 - (CIG ZAE39D4D2A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PREZZI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE DI POLIZIA LOCALE BRUZZONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTEIL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED, IN PARTICOLARE, ALLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CHE SI TERRA' IN DATA 24/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE BERNARDINI SILVANA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'ATTO PUBBLICO IN FORMA AMMINISTRATIVA E LA SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA ELETTRONICA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - D.LGS. 36/2023" CHE SI TERRA' IN DATA 26 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INCARICO EX ART. 110 TUEL DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO_ LAVORI EDILI PER RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE E APERTURA NUOVO VARCO PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO_CUP G59G19000200005_CIG Z553C16E73_CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. ----- A DECORRERE DAL 06/01/2024 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 05/01/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SORRENTINO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL PATRIMONIO PUBBLICO: ALIENAZIONE, CONCESSIONE, LOCAZIONE, COMODATO E GETTONE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL GIORNO 24 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PVC SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE. CIG Z4F3C1C127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE 2 LINEE TELEFONICHE VOCE + DATI PER PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA MURIALDO 3 - CIG: Z6B3CCCB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE AL GRUPPO DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG Z7A3B59DDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  46/2023) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E CONSULENZA AL RUP PER LA VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA NELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE – CIG Z723C86ACC (DETERMINAZIONE N. 1094/2023) - APPROVAZIONE BOZZA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ ABITATIVA VIA DOGALI 3/2 E VIA COSTAMEZZANA 15/1 - FORNITURA PORTE_ -CIG Z363C9F767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI CDS SANZIONI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE DA CONCILIA SERVICE 4.0 A CONCILIA SERVICE PLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOVEICOLO PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z733CDBFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPRAY SEGNALETICA STRADALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEA3C2CA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z423CDB1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI ALLA DITTA STEFANO SABINI TRASLOCHI E TRASPORTI – CIG: Z303CD5F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 1056/2023 "APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI E LIQUIDAZIONI, ANNO 2023 – PERSONE FISICHE" - RIAPPROVAZIONE TABELLA SGRAVIE E RIMBORSI PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C3 - INV. 2.3 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UNA RETE WIFI  PER L’INTERVENTO PNRR DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO  - CUP: G55F22000160006 – CIG A019F0E465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE RICOVERO RANDAGI AMICI DEL CANE - CIG: ZD33CD3CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DI OPERE INTERNE PRESSO IL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA  DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA NR. 543/2023– AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE03CD2102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE RICOVERO RANDAGI LEGA AMICI DEGLI ANIMALI RAPALLO ONLUS - CIG: Z7E3CC60E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MAGGIORI COSTI DELLE UTENZE LUCE E GAS RIFERITI ALLA GESTIONE DELLA PALESTRA DI VOGA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA IN FAVORE DELLA A.S.D. CANOTTIERI ARGUS 1910 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPECCHI STRADALI E ALERT BOX ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCA3CC6A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT. D - UTENTE A131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA LAMPADE VOTIVE ANNO 2023   CIG Z753CB9288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA INSERZIONE SUL BURL DELL’“ELENCO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PERSIANE PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICONSEGNA DELLA BANCA DATI DIGITALE CONSERVATA DA UNIMATICA RELATIVA AL SERVIZIO UNIMONEY – CIG: ZD63C8FA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI OTTOBRE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI OTTOBRE 2023- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA (EX ART. 19, L.R. N. 10/2004), INERENTE L'ALLOGGIO DI VIA FIGALLO N. 1/2 DI PROPRIETA' DI A.R.T.E. GENOVA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE (CIG: 80493662F5) - AUTORIZZAZIONE AD "IL SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", SOGGETTO MANDATARIO DELL' ATI ASSEGNATARIA , ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO "ASILO NIDO COMUNALE" E MODIFICA SOGGETTO CREDITORE SULL'IMPEGNO DI SPESA ORIGINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E CONSULENZA AL RUP PER LA VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA NELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE – CIG Z723C86ACC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TIGULLIO (AMBITO 1) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SECONDI MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  46/2023) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI E RICAVI 2° TRIMESTRE 2023 RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z733CB08BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI STUDIO VETERINARIO DOTT. PAGELLA ANNO 2023 CIG: ZB13CAA5BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG Z353CB98D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI 2023 - CIG ZD93CBA3AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - CIG Z993CA3271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SPAGNOLETTA SONIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI ANCHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E DELLA RIFORMA CARTABIA" CHE SI TERRA' IN DATA 19 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023  PER L' INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE ERS DI CORSO MATTEOTTI N. 54/7, DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - PROROGA - CIG:A01937E9B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA COMUNALE – CIG Z443CABB59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO" -CIG.Z3D3C95783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 8 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI – EX CAT. D (CCNL 16/11/2022) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. B -  UTENTE A571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 27/06/2023 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AD INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI NETTURBINI COMUNALI.  DECORRENZA DAL GIORNO 01.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) RELATIVAMENTE ALL’OPERA DENOMINATA “ELISUPERFICIE E SBULBATURA MASSICCIATA”. CUP G54E21002750001  – CIG A0170A03C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE ANNO 2023 - DITTA COLMARK - CIG Z033C814FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON VARIE UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVICE AUDIO" A SUPPORTO DELLA CERIMONIA DEL CAMBIO COMANDO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG Z2B3C953A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI  PER IL PERIODO 01.10.23 – 31.12.2023 – CIG: Z533CA3234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG 8508911F79 - RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 “CHIAVARESE” PER L’UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALM PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2026. IMPEGNO DELLA SPESA RLATIVA AGLI ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE OSPITANTE L'ISTITUTO CABOTO - IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE - CIG: Z433C6342A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA STRADE 2023 – CIG Z503C9742A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGA DX833DM DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG Z5A3C96B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "SIBELIUS FESTIVAL – GOLFO DEL TIGULLIO E RIVIERA”- CIG Z6E3C8E251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI IL CDS AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA NR. 629/2023 – ANNULLAMENTO INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE PROT. NR. 27159/2022– AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI CLINICA VETERINARIA SESTRI LEVANTE ANNO 2023 CIG: ZAD3C9DF97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI BIBLIOTECA COMANDO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C3C9CA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2023 - PRESA DI ATTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2023 - PRESA DI ATTO DELLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI E LIQUIDAZIONI, ANNO 2023 - PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. N.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE PER IL NIDO D'INFANZIA – CIG: Z093C94884</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. PER LAVANDERIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6E3C92402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI (DGR. N. 734/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GARA DEL PESTO AL MORTAIO” DEL 22/09/2023: RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SPAZI AUDITORIUM PARROCCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G57H21000220004 – CIG 9930931F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DATI PER MERO ERRORE MATERIALE - OPERA EDITORIALE COMUNITALIANI D’ECCELLENZA. CIG ZA63C780C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI  EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI” - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI CON ANPR – CUP G51F23000770001– CIG A00CEF3878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DI ATTI DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSI DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA  AVVERSO IL DEBITORE LANZA DEL VASTO SOCIETA’ COOPERATIVA – COSTITUZIONE FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI – D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022. BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.  (CIG Z393C8C553 - CIG Z113C8C64F - CIG Z873C8C6BD - CIG Z473C8C723  - CIG ZF33C8C76A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE 2 AI SEMINARI ORGANIZZATI DA DELFINO&amp;PARTNERS RECANTI ARGOMENTI DI CONTABILITA' E TRIBUTI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT D  - ATTIVAZIONE SOCIALE - CAMBIO CAP SPESA - PROSEGUIMENTO PER UTENTE A163.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI AGOSTO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI AGOSTO 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO DI STERILIZZAZIONE AMBIENTALE PER ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo - Archivio - Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.S.D. PORTOFINO BIKE PER EVENTO DEL 28 E 29/10/2023.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "II° EDIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA - CIRCUITO MOTOCICLISTICO DEL TIGULLIO" DEL 13, 14 E 15 OTTOBRE 2023. CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD13C877A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA "GESTINC" CIG: ZB93C852CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.  229/2023 ASSUNTO CON DTERMINAZIONE N. 148/2023 - CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE B.G. – ANNO 2023 - CIG Z1039D4BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 225/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 143 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO DISABILE V.C. – CIG Z9639D5080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA COMARK ITALIA S.R.L. PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3C7EAED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO OTTOBRE/DICMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PROGETTO “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE STIPENDI E GESTIONE PRESENZE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI “ LUCE E COLORE - FACCIATE DIPINTE DA PORTOFINO A SESTRI LEVANTE ”- CIG Z243C7F0C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PER REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETA' IP SPA IN RELAZIONE AL RICORSO NANTI IL TAR  R.G. N. 9/2022– AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ULTERIORI EVENTI - MESE DI OTTOBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI POSTI A SOSTEGNO DI STRADA CARRABILE IN VIA SAN GIOACHINO IN PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI AI CIVICI 47 - 48 E 52.  CUP G57H23001110004 - CIG A003A4EE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE- ESTATE 2023 CIG: ZB93C7C791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI _ PREFETTURA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GARA DEL PESTO AL MORTAIO" DEL 22/09/2023: ACQUISTO MATERIALE BRANDIZZATO; RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI MATERIE PRIME PESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA G.B. LARCO 11/5. (EX ART. 17 L.R. 10/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA G.B. LARCO 11/4. (EX ART. 17 L.R. 10/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA SBARBARO 6A/2. (EX ART. 17 L.R. 10/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA FIGALLO 1/2. (EX ART. 17 L.R. 10/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA SBARBARO 4B/1. (EX ART. 17 L.R. 10/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA SBARBARO 6A/4. (EX ART. 17 L.R. 10/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA DA OTTICA DE PAOLI DI SANTA MARGHERITA LIGURE -PROGETTO SAI 1148 PR1 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI SETTEMBRE - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DALLA DITTA LA FERRAMENTA PER ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC13C72210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPEGNO 1359/2021 - ESIGIBILITA' 2023 - FORNITURA DI PASTI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA: IMPEGNO DI SPESA - REFEZIONE SCOLASTICA - CENTRI ESTIVI - LUGLIO/AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: INTEGRAZIONE A SPESE FUNERARIE CON PAGAMENTO DIRETTO A ONORANZE FUNEBRI COSTA D’URBANO –UTENTE A058 – CIG: Z983C5D27A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z653C5EBF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ATTIVITÀ CORRELATE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023- RETIFICA ERRORE MATERIALE  IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG: Z9D3C48772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE ALLEGATI ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 20 MANIFESTI DA AFFIGGERE SUL TERRITORIO COMUNALE.  (CIG:Z373C6C9E2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER L’ANNO 2023 DI N.8 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI – EX CAT. D (CCNL 16/11/2022) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 12 MESI PROROGABILII DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2.C4.I2.2 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE E DEL PALAZZO EX ENEL, OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED_CUP G54H23000410006_CIG A00F469265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LANTERNA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE RAINUSSO- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE73C617D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE VIALE RAINUSSO VIA CERVETTI VIGNOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z763C5EF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "2° SANTA CROSS TRIATHLON"- CIG. Z603C54000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA EDITORIALE COMUNITALIANI D’ECCELLENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI ASL 4 PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO,  SEDUTA DEL 19/12/29022 - AREA ANFITEATRO BINDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO ADDICALCO  ANNO 2024 CIG: ZF73C5DC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI – ANNO 2023 – CIG Z863BC5BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PAGAMENTO DELLE SPESE PER L’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DELLA LND. CUP G52H22000500004 - CIG ZBD3C69AA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024, CARTELLA PER MATRIMONI, COPERTINE ATTI DI MORTE, PERGAMENE MATRIMONI, LIBRETTI DI FAMIGLIA ED ETICHETTE BIADESIVE. RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL’ANNO 2022. CIG: Z453C67E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PNRR M2.C4.I2.2 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE E DEL PALAZZO EX ENEL, OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED_CUP G54H23000410006_INCARICO RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - Territorio e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - SEZIONE DI GENOVA PER EVENTO DEL 09/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: ZF03C6174C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT. C - UTENTE A144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FOSSO MORTERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE -  CIG: A004DBD7A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCERTO RAPHAEL GUALAZZI - CIG Z483C57070.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA ----PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 2 LEGGE N. 335/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CONTRO OPERATORI PORTUALI E NAUTICI E MOTOR MARINE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER RESTAURO DEGLI INTONACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - LETT. D - UTENTE A560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VALIDAZIONE MENU SCOLASTICI ESTIVI 2023 – CIG: Z4A3C545D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 225/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 143 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO DISABILE V.C. – CIG Z9639D5080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CAUSA RG 7132/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ATTIVITÀ CORRELATE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FOSSO MORTERO – ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 9 GIUGNO 2023- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG: Z9D3C48772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI RELATIVAMENTE AGLI INTERPELLI FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DI ISTRUTTORI, AGENTI DI POLIZIA LOCALE E FUNZIONARI PER I MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODOFICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D'ARGINE DEI RIVI E DEI FOSSATI NONCHÈ MURI CONFINANTI CON STRADE/CREUSE PUBBLICHE E/O VICINALI AD USO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER L’INTERVENTO DI “PNRR M2.C4.I2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE E DEL PALAZZO EX ENEL, OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED_CIG Z8B3C5284B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DI RILIEVO TRAMITE DRONE DELLA ZONA LITORANEA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z263C4450E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE " SANTA MARGHERITA IRISH MUSIC FESTIVAL 2023"- CIG ZA43C438EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CAT. D” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE EX CAT. D, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. ----- A DECORRERE DAL 15/07/2023 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 14/07/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SALDO ERRONEAMENTE VERSATO PER RICEVIMENTO NOZZE 18/08/2023 PRESSO VILLA SAN GIACOMO - SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI “VILLA ARGENTINA” SITA IN VIA GRAMSCI-VIA TRIESTE QUALE AMBITO URBANO CHE RICHIEDE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2018, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE. PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. N. 32/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DI DUE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT. D -  UTENTI A062 E A470.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE A016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BIENNALE GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO “SEN.E.BROCCARDI”. PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024. - CIG A005D291A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO CANONI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL MINORE CODICE A556 INSIEME ALLA MAMMA CODICE A555 PRESSO LA CASA DEL FANCIULLO - COMUNITA' EDUCATIVA AD ALTA INTENSITA' IN LA SPEZIA - PERIODO 10/08/2023 – 31/12/2023. CIG: Z373C50EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA CANDIDATURA DEL "TIGULLIO E GOLFO PARADISO" A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PERIODO 01/10/2023 – 30/09/2025 – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ESTRA ENERGIE CIG 9797376A6F – CIG DERIVATO A00857D944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BIENNALE GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025. - CIG A0085DD87D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA – MONITOR E WEBCAM – CIG Z273C4C7BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO “RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG ZA33C4E14E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO MAGAZZINO SERVIZIO SEGNALETICA- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z563C4368A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LOCALI CORSO RAINUSSO 1 CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA DEL PROGRAMMA CONCILIA- CIG:  ZBC3C4DD42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - UTENTE A570.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DI ARCHIVIO DELIBERAZIONI ANNI 2000-2020 – CIG: Z3C3C426B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 52 D.LG. N 165 DEL 30/2/2001 E ART. 8 CCNL 2000 AL DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCERTO "JOE BASTIANICH &amp; LA TERZA CLASSE"- CIG Z503C49BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI ASL 4 - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RESTAURO SUPPLEMENTARI E OPERE EDILI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL’ “INTERVENTO DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA” PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO _ AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA CUP G59G19000200005 - CIG  Z893C45BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CAT. D” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE EX CAT. D, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA DI STAFF DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CAT. D” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE EX CAT. D, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA DI STAFF DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI AGENTI DI POLIZIA LOCALE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA DI STAFF DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CAT. D” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE EX CAT. D, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE COLANINNO GLENDA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA 'SUMMA' DEL PROTOCOLLO ISTITUZIONALE ED IL GIUSTO E CORRETTO ATTEGGIAMENTO IN OGNI EVENTO PUBBLICO PROMOSSO DAI COMUNI E DAGLI ENTI PRIVATI. RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE ED ETICA DEI COMPORTAMENTI" CHE SI TERRÀ NEL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO TAVOLO IN ACCIAIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA CDS SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3C19718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE MORINO, BRUZZONE, RATTO, COCCOGLIONITI, LORENZETTO E MANCIOPPI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE” CHE SI TERRÀ IN DATA 18 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER EVENTO DEL 03/09/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO STORICO CITTADINO DI VILLA DURAZZO E PARCO DI VIA DELLA MADONNETTA. CIG A00182E4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DI ALIENAZIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ISAIAH BERLIN PER "FESTIVAL DELLA POLITICA"  E CORSI PER STUDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO TUTELA AMBIENTE – ELABORAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA RICOGNITIVA PER SCARICHI IDRICI – ALLA DOTT.SSA VERONICA PACCAGNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRAGOLA" E DI IMMOBILE AD USO CABINA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI UNA TANTUM SIG. G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. CONCORRENTI ESCLUSI E AMMESSI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. CUP G57H21000220004 – CIG 9930931F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE – CUP G51F22003070006– CIG A005C17F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO URBANO- AGEVOLAZIONI ULTRASETTANTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG. A006E6E1F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.2 – UPGRADE A SICRAWEB EVO IN MODALITA’ SAAS E PORTALE WEB OPEN DATA – CUP G51C22001190006– CIG A00592F98D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO_ APPROVAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER REDAZIONE DI VARIANTE EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA GIÀ ASSUNTO _ CUP G56E19000100001 – CIG 84170376A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA - CIG Z173C39378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER FARMACEUTICI UNA TANTUM SIG. A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI UNA TANTUM SIG. U.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO“ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE”.  PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI CONTRATTI IN ESSERE RELATIVI AI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI, KASKO, PATRIMONIO IMMOBILARE E MOBILIARE, RCT-O, TUTELA LEGALE, FINE ART, RCA A LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 30.06.2023 AL 30.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL SERVIZIO RC ALL RISK DAL 30.06.2023 FINO AL 31.12.2023 (CIG ZA23BC16DC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI – RIMBORSO ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DELLA LND. CUP G52H22000500004 – CIG Z4C3C395FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE”  PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.4 – “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” INTEGRAZIONE CON OPENID CONNECT ED EIDAS– CUP G51F22003660006– CIG A0059EA3E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO PAGOPA PER ADVANCED SYSTEMS (IDS).– CIG: ZA73C35355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI – AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO DI 350 GB – CIG: Z643C34F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROTEZIONE ANTIVIRUS SUGLI ENDPOINT – CIG Z483C30BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE”  PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE”  PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 – CIG ZD234ED538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DEL RILASCIO DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ ARTE-GENOVA, SITO IN VIA COSTAMEZZANA SAN SIRO N. 1/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG ZA53C2C696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RETI DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE (POZZETTI, CADITOIE, CONDOTTE, CANALI DI SCOLO, VASCHE, TOMBINATURE E RETI). CIG ZA63C297CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO: “CENTRO CULTURA MUSICALE” - IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2023; CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE “MUSICA E MUSICA 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA VILLA SAN GIACOMO. CIG ZDD3C201E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP G57H21000220004 – CIG 9930931F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERATA DI RACCOLTA FONDI PER LA PARROCCHIA SAN SIRO" A CURA DEL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA A.P.S. - EVENTO DEL 31/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCA3C3329B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI ANNO 2022 (PERIODO 1/1/2022 – 31-12-2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RINGHIERE IN FERRO A PROTEZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE IN VIALE PRIVATO BENEDETTO COSTA ED IN VIA MORTERO. CIG ZA13C13770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CISI - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA - CORSI ESTIVI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STUDENTI E STUDIOSI STRANIERI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE " TIGULLIO A TEATRO - XXIII EDIZIONE"  CIG. Z673C2CA77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTUTUTO ITALIANO DI BIOETICA PER EVENTO DEL 24 E DEL 25/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZA AXIS VM E ACQUISIZIONE LICENZA 3MURI PROJECT PROFESSIONAL – CIG ZD13C1EC09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING DELL’ ARCHIVIO DELIBERAZIONI ANNI 2000-2020 – CIG: Z6F3C2CD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE – INTEGRAZIONE RISTORO DEI COSTI FASCE DI UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SOLIDARIETA' IN MUSICA 2023" EVENTO DEL 13/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z193C30FA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL COMPLESSO DELL’EX ISTITUTO CABOTO VIA BUONINCONTRI N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE NOZAREGO - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DEL FRITTO DI PESCE 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VISITA GUIDATA AL TRITTICO FIAMMINGO DI SANT'ANDREA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z733C22705.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE "SONIK IN SANTA MARGHERITA LIGURE"- CIG Z643C1F5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE MAGISTRATO - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ANTINCENDIO PER FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 10/08/2023 - CIG ZA43C243EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO DELLA COSTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTOCLUB IMMAGINE AVIS SANTA MARGHERITA PER CONCORSO FOTOGRAFICO - 12/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VOLANTINAGGIO STAGIONE ESTIVA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BACKDROP PALCO PIAZZA CAPRERA - CIG ZA73C1C543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VERSATO IN ECCESSO PASSO CARRABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI AGOSTO- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI LUGLIO 2023- EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA SUL CORRETTO UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO "REGIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI AGOSTO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI LUGLIO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO_ APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE LAVORI EDILI PER RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE E APERTURA NUOVO VARCO_ CUP G59G19000200005 - CIG   Z553C16E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 12/2023 ASSUNTO CON DETERMINA 18 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 225/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 143 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO DISABILE V.C. – CIG Z9639D5080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2023 PER BENEFICIARE DEL PROGETTO SAI - CIG: Z183C10BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA COMUNALE – CIG Z953C10EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO DI VIA DOGALI N. 3: CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER DIGITAL SIGNAGE IN STAZIONE TRENITALIA – CIG: Z913C09B27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 LICENZE AUTOCAD 2024 LT - PERIODO 31 MESI – CIG ZF03C16057</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI NN. 1 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI NN. 1 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, AREA DI STAFF POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IGIENE E PULIZIA UFFICI – CIG ZF03C18694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI – CIG Z9E3C14C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE43C15B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE DEFIBRILLATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG.Z593BF61FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI VERBALI DI RIMOZIONE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZBF3C1089E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B_APPROVAZIONE 1SAL E 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA ESTATE CON LE STELLE 2023 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KORES – SERVIZI BIBLIOTECARI – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC93BB2273).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO SOTTO LE STELLE AL PARCO DEL FLAUTO MAGICO – A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LIMELIGHT – 2^ ED. 2023 - SERVIZI BIBLIOTECARI - (CIG: ZAA3C11C73).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RINGHIERE IN FERRO A PROTEZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE DALLA FAUNA UNGULATA. CIG Z1A3C0EDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMPIANTI SEMFORICI E RIPRISTINI VIALE RAINUSSO - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z9E3C1059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO DEL 03/08/2023 "STAGE DI DANZA JANKO GREN" E DEL 24 E 25/08/2023 "FESTIVAL DELLA BIOETICA - 7^EDIZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z333C0F779.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT - NONA EDIZIONE" 4 - 5 E 6 AGOSTO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA23C05A1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “ALLARGAMENTO VIA GARIBOTTI PER REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI ". CUP G51B21005930004 – CIG Z963C054ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO DI CORTE  PER FESTEGGIAMENTI DI N.S. DELLA SACRA LETTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCATOLE E ROTOLI POS PER UFFICI COMUNALI - CIG Z413BFE3D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI NN. 2 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, SETTORE 3 - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI NN. 3 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SETTORE 1 - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA UBIK DELLA DITTA SOLOLIBRI S.R.L. (CIG Z933BF35D2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DI DUE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - MESE DI AGOSTO 2023 - UTENTI A470 - A062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 1396/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MODULO "IMPORTAZIONE FLUSSI MANDATI E REVERSALI DA PAGHE HALLEY" – CIG  ZF13BF4655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO MI GAMES 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA BROCHURE PROMOZIONALI EVENTI 2023 E ACQUISTO DI BACKDROP (PANNELLO) PER INTERVISTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF63C08946.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL SERVIZIO RC INQUINAMENTO DAL 30.06.2023 FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN TRIENNIO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G59I22000620004 CIG 9779482BD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE COD A543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI - GITA PARCO ACQUATICO "BOLLE BLU" - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE COD. A016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 18/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE DI CARITA': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – UTENTE A093 - CIG ZAF3BEEA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA QUOTA ALBERGHIERA, SANITARIA E SPESE MEDICHE DEL SIG. S.A. INSERITO PRESSO R.P. VILLA CHIARA DI RAPALLO PERIODO 06-07-2023/16-07-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z193BE7A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIE LASER-SCANNER E FOTOGRAMMETRIA DIGITALE DA DRONE, ELABORAZIONE DEL DATO GREZZO, SUCCESSIVA STAMPA DI MODELLO TATTILE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO_CUP: G55F22000160006_ CIG 9864737E7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEI BUDGET EFFETTUATA CON DETERMINA NR.580  DEL 29/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU –  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANT'IN JAZZ 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO E SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ESTINTORI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTIONI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE PAGINA PROMOZIONALE SU EDITORIALE "QUI SALUTE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z613BF3903.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "STAND UP COMEDY". CIG 9966036912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI MONOBLOCCO CALDO/FREDDO  - CIG Z9F3BFC92F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ESITO DEL BANDO EUROPEO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN TRIENNIO - CIG Z223BF5EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 657 DEL 15 GIUGNO 2023 -   RINNOVO DEL SUB PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 730 DEL 05/07/2023(FSA 2022). APPROVAZIONE NUOVO ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IL COLLEGAMENTO HIPERLAN DEI NUOVI UFFICI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE – CIG ZFA3B70001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PARERE LEGALE SU ASPETTI APPLICATIVI L. N 118/2022. CIG Z3D3BF304A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPALLO MUSICA - ETS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V.M. . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI: AVVIO DELLE PROCEDURE - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA (ANNO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA "VIP PADEL CUP 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.3 – AMPLIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI CON LA PIATTAFORMA PAGOPA ALL’INTERNO DEI PORTALI IN USO AL COMUNE – CUP G51F22003640006 – CIG 9954389DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3E3BE3A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA FESTIVAL 2023": RASSEGNA DI CONCERTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE MUSICAMICA. ASSUNZIONE IMPEGMO DI SPESA. CIG: Z4E3BD9818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>"5^ EDIZIONE RIEVOCAZIONESTORICA" DEL 16/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI PASSIVITÀ PREGRESSE ANNO 2022 ED IMPEGNO INERENTE SPESE AVENTI NATURA PRESUNTIVA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - LOTTO 5. CIG 8628643575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 28/06/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA E SIMILARE NEL TERRITORIO COMUNALE. DECORRENZA DAL GIORNO 01.07.2023 AL 30.09.2023. CIG Z4B3BE13CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RICHIESTE DI EROGAZIONE A SALDO PER ECONOMIE ACCERTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE E PUBBLICAZIONE  DEL SERVZIO DENOMINATO "IN COLLABORAZIONE CON" SU ANSA.IT- CIG Z273B1988F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PATROCINIO LEGALE PER DIFESA DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANISTICA "TOMMASO ROCCATAGLIATA" DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE AROMATICHE, ORTIVE E MATERIALE VARIO PER PROGETTO ORTO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO ABBIGLIAMENTO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 31/05/2023 AD OGGETTO RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2023 – BIBLIOTECA COMUNALE - RETTIFICA  FORNITORE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA – CIG Z613B62161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IN USO AL COMUNE - LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE EASYPARK - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TIGULLIO (AMBITO 1) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PRIMI MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI-8170 PER NUOVA POSTAZIONE URP/PROTOCOLLO – CIG: Z813BD7AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO  AD ASSOCIAZIONI  DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA  E STAMPA VOLANTINI PROMOZIONALI, PANNELLI INFORMATIVI  E REALIZZAZZIONE VIDEO PROMOZIONALI.CIG ZF03BC7375.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER IL PAGAMENTO DI SOMME A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE – RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI GIUGNO 2023 - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO TUTELA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE PULIZIA DEL MARE ALLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA ONLUS - STAGIONE BALNEARE 2023. CIG Z7D3B89786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "UNA SETTIMANA DI VIDEOPROIEZIONI IN PIAZZA" - CIG Z8B3BCFEEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA PER FESTA PATRONALE E PER ESECUZIONE MONITORAGGI -  CIG Z833BD63B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE COLANINNO GLENDA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ALLO SPORTELLO CON IL SORRISO - FASE 2" CHE SI TERRÀ NEL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIX EDIZIONE PREMIO BINDI 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “USO DEL TEMPO (TUS)" ANNI  2022 - 2023" ACCONTO EROGATO DALL’ISTAT PER LE INTERVISTE EFFETTUATE NEL 1° TRIMESTRE (DIC 2022 – FEB 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI GIUGNO E LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "JAZZ &amp; SAUDADE EXPERIENCE" DEL 06/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF3BCE61A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE UFFICI PL CIG ZC63BCF458 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SERATE YOGA IN PIAZZA DEL SOLE- CIG ZCF3BCCBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO SOMME NON DOVUTE E  IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SALDO RICORSO TAR BANCA CARIGE PER ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE SERVISIO TESORERIA A BANCA POPOLARE DI SONDRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA TEMPORANEA SUPPLETIVA TRA COMUNE SML E COMUNE SML - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER ABBIGLIAMENTO- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GIUGNO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI LUGLIO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI CIG Z1E3BCCCF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO  CDM TEMPORANEA PER  POSIZIONAMENTO CAMPO BEACH WATERPOLO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "ECOFESTIVAL DONNE E COMBIAMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali - Sportello Unico - Manifestazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA HALLEY IN CLOUD SAAS PER GESTIONE PERSONALE E PRESENZE - CIG ZD73BCD797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO.CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C_APPROVAZIONE 6° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO PL A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z8E3BCFBCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI ALL’ASSOCIAZIONE LEIDAA SEZIONE GOLFO TIGULLIO – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE - CIG ZE63B561C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPI NEI CIMITERI COMUNALI -  CIG ZA33BCBECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (FSA 2022) - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 125/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMPIANTI SEMFORICI E RIPRISTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TUGULLIO (AMBITO 1) - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA SECONDI MOTIVI AGGIUNTI SULLA DETRMINA DI  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN SIRO, AL COMITATO DI QUARTIERE SAN SIRO E ALL'ASSOCIAZIONE ANTICA SPARATA SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII EDIZIONE RASSEGNA TEATRO PER L'INFANZIA PARCO DEL FLAUTO MAGICO CIG Z3F3BC866C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINANTI DA INSTALLARE IN AREA PORTUALE. CIG Z5E3BC7D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 27/06/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AD INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI NETTURBINI COMUNALI. DECORRENZA DAL GIORNO 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  31/2023) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CAUSA RG 1966/2020 COMUNE S.M.L./DICEARCO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMT ESTATE 2023: CORRIERINA DEL MARE -  SERVIZIO STRAORDINARIO FESTEGGIAMENI SAN LORENZO - CIG ZF93BBC07F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SERALE TRASPORTO PUBBLICO ESTATE 2023 - CIG Z263BBC07E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE: PROROGA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ASILO NIDO – CIG: Z643BC248B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI LUGLIO 2023 - PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA -  INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (ANNI 2020-2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA  GUASTI A SEGUITO DI FULMINAZIONE - CIG Z773BC327D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26 E CIG 9734000EE6 DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  31/2023) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L'ALLOGGIO N. 3 DEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX AREA BRISSOLESE) DEL SIG. A.D. - IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GIUGNO 2023 - PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO SECONDO SEMESTRE  2023 E BIENNIO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLI LEGNO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI- CIG  Z7A3BBD23B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE ANALISI QUALITATIVE SOSTANZE STUPEFACENTI - SERVIZI PATTUGLIA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z443B965BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE STRUMENTO PROLASER RILEVATORI DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z193B968DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI NUOVO IMPEGNO DI SPESA PROLUNGAMENTO ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 – CIG Z0C3BB12CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "THE BEAT DREAM" DELL'1 E 02/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z633BB2655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMMA PER SPESE RELATIVE A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DEI DIPENDENTI DISPOSTE DAL MEDICO COMPENTENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI VEICOLO ELETTRICO DI SERVIZIO RENAULT ZOE TARGA YA253AF - AFFIDAMENTO DIRETTI - CIG Z453BAC01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. DETERMINA A CONTRATTARE.  CUP G57H21000220004 – CIG 9930931F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "OCEANO MARE E LA ZATTERA DELLA MEDUSA" DEL 30/06/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED3BAC534.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING INAUGURAZIONE  INFOPOINT PESCA - RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE COMUNICAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE INFORMATIVA 2023- CIG Z053B953C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER  CURE ODONTOIATRICHE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO NELL'AMBITO DELLA COPROGETTAZIONE "SANTALAB" - UTENTE A569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. CIG: ZAD3BB24B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - CIG Z423B7D919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA ALLACCI FOGNARI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 40 TRANSENNE STRADALI IN PLASTICA - CIG Z383BB219B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZI EXTRA CANONE DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN OPZIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPARIAMO IL MARE" - LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC73B9DA6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI SITI NELLE VIE CENTRALI CITTADINE.  CIG Z923BAA4D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "CONCERTO DEL CANTAUTORE GABRIELE PRIOLO DEL 22/06/2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC3B9BA72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali - Sportello Unico - Manifestazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PARCHEGGIO CAMPO B VIA GARIBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICIZZARE LO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022. CUP G57H19001490004 – CIG 9350428947. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - COD A381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 COD. A568 - SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA ROMA 1/F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A WC LOC ITALIA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL PUNTO DI RILIEVO IT001E113286784 UBICATO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, SN CIG Z143B9113C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO E DI CARTOLERIA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER AFFIDI FAMIGLIARI ANNO 2023 PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO ALLA DITTA GIES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN TRIENNIO. CONCORRENTI ESCLUSI E AMMESSI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. CUP G59I22000620004 - CIG 9779482BD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CONCORRENTI ESCLUSI E AMMESSI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE DEBITI PREGRESSI IN PCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE  - CIG: 9796971C37 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI E RICAVI 1° TRIMESTRE 2023 RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN TRIENNIO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP G59I22000620004 - CIG 9779482BD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO_ APPROVAZIONE SOMME AGGIUNTIVE PER AUMENTO PREZZI _ CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 30 VASI PER ARREDO URBANO MARCIAPIEDI DI VIA T. BOTTARO (STRADA PROVINCIALE 227) - CIG Z053B8A252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE MORINO, IARLORI, ALLEGRI E CASASSA AI CORSI DI FORMAZIONE RECANTI AGGIORNAMENTO IIN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE E RIFORMA CARTABIA RELATIVI ALL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO/LUCIO PER SPETTACOLO "A PASSO DI DANZA - CIG ZB13B82CF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARCICONFRATERNITA SANT'ERASMO PER LA MANIFESTAZIONE "SOLENNITA'-FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ERASMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO, UBICATI PRESSO IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO, PER LA GESTIONE DEL BAR, CAFFETTERIA E PICCOLA GASTRONOMIA ALLA SOCIETA’ IL FASUA DI CASELLA ROBERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS.VO 50/2016 DAL 15 GIUGNO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2024. CIG 9824387C9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE MODELLO 3D E RENDERING DEI  PROGETTI  DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA V.VENETO E RIGENERAZIONE URBANA DI VILLA ARGENTINA – IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZD73B78A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO EX DGR 283/2017 - UTENTE A276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO  A FAVORE DI COOP LIGURIA  PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTO-TESSERE E STAMPE FOTOGRAFICHE  PER BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI-1148-PR-1 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PALME PRESSO MARCIAPIEDE SPIAGGIA DI “GHIAIA” INTEGRAZIONE OPERE PER ABBATTIMENTO DI UN TIGLIO ED IMPEGNO DI SPESA– CIG Z893AE8C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO.INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022. CUP G57H19001490004 – CIG 9350428947.APPROVAZIONE 1 SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAN°  613/2023  DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE INFOPOINT DELLA PESCA - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO CATERING - CIG Z523ACB25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 224/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 142 DEL 09/02/2023 IN FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023 - (CIG Z3939D4C06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DI PARERE TECNICO CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – CIG Z373B74FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORE C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZZIONE PERMANENZA UTENTE CODICE A 175 PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA DAL 22 MAGGIO 2023 E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 901/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE TRASPORTO GIOVANE DISABILE C.L. E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 228/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA ADESIVI E DA APPLICARE SU "TOTEM" PER EVENTI ESTIVI 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEF3B72442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE PROMOZIONALI - EVENTI 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB3B76CEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI WEBTV ANNO 2023, CASELLA PEC PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE AVVOCATURA COMUNALE– CIG Z313AA68F4 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZZAZIONE ERBA PERSA DR.SSA LAURA BIANCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE VIDEO PROMOZIONALI-"BELLISSMIA ITALIA CACCIA DI SAPORI"- CIG Z1B3B4D2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOCARRO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z743B746C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE ORGANIZZATO DA PUBLIKA "UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA HYPERLAN RETE DATI– CIG ZDF3B71B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG: 9796971C37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO A SUPPORTO SERVIZIO "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  IMMOBILI, CIMITERI, GRANDI PROGETTI E VERDE" AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 ED A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, AL SIG. MAICOL ACCIAI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2023 - PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG ZD13B6E158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO ANNUALITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARE PER TUTTI 2023"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG Z573B6C949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.53 TUPI,  DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIGULLIO VIP PADEL CUP – AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO – CIG 9853646DE7TIGULLIO VIP PADEL CUP – AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO – CIG 9853646DE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PONTEGGIO MONTATO IN OPERA PER TUMULAZIONE SALMA IN 4° LIVELLO BALCONATA SUPERIORE  PRESSO CIMITERO DI SAN LORENZO DELLA COSTA A MARGHERITA LIGURE - CIG Z093B68729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PL E SEGNALETICA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z6E3B501AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL' INFANZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PLESSO DI NOZAREGO BASSO, EVENTO "ELEMPIADI" DEL 03/06/2023 (EVENTUALE RECUPERO 10/06/2023). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI _ PREFETTURA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI ANTINQUINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONI "CIRCUITO NETWEEK"  - CIG ZA83B19226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONI SU IL SECOLO XIX E REPUBBLICA GENOVA ANNO 2023- CIG ZD93B2F48F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE AL GRUPPO DE L F I N O &amp; PAR T N E R S SPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DIPENDENTE  E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DE MARTINI FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ADOZIONE MITE E ADOZIONE APERTA: COME ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL GIORNO 27 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS PER IL SERVIZIO ESTIVO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO PORZIONE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 7 PANNELLI PER INFORMATIVA SPIAGGE LIBERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA SML E RECCO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN MERITO ALL'APPROVATA ADESIONE ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD   USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   -   LOTTO   2 _CIG   PRINCIPALE 83213692EF – CIG DERIVATO 9859021182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2023 – BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE DALLA DITTA EXPERT TIGULLIO DI CHIAVARI PER I LOCALI DI VIA PONTETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z273B63410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTATI IN PLEXIGLASS DA CONSEGNARE AI GIURATI DEL PREMIO LUZZATI IN SEGNO DI RINGRAZIAMENTO E RICONOSCIMENTO DEL LORO INCARICO SVOLTO CON GRANDE IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE IN DUPLICE COPIA - CIG Z133B61EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI REVISIONE PORTER PIAGGIO TARGA DG557LM IN USO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG ZE33A85F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CUP G52H22000500004 – CIG 985355854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO - STAGIONE 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO RELATIVO ALL’ANNO 2023 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO EX DGR 283/2017 -MODIFICHE AI PERCORSI RELATIVI AGLI UTENTI: A492BIS - A557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO ATTIVATO IN FAVORE DELL'UTENTE A564 NELL'AMBITO DELLA COPROGETTAZIONE CON LA COOP. SOCIALE "PELLICANO VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DEL MURO PROSPICIENTE PIAZZALE CAGNI ALL'INTERNO DEL PORTO. CIG Z8A3B5A425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DRAGAGGIO, PULIZIA DEL FONDALE E SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE “IL MOLO” E “GIÒ E RINO BEACH”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZETA S.R.L. DI CHIOGGIA (VE). CIG ZE63B561C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. CIG Z9F3B5A3EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDISTRIBUZIONE FONDI  "BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2793/2020 – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ROSSI MICHELA E LOVARI MASSIMO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL DEMANIO MARITTIMO NEGLI ISTITUTI GENERALI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE E RAPPORTO CONCESSORIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – IMMOBILI, CIMITERI, GRANDI PROGETTI E VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI COLANINNO, GIURICICH, TRAVERSARO, GABRIELE E ZEREGA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ALLO SPORTELLO CON IL SORRISO UTENTI POLEMICI, LITIGIOSI, PREPOTENTI? GLI STRUMENTI PER SALVARE IL FEGATO E ASSICURARE UNA PERFORMANCE DI QUALITÀ. IN OGNI CASO… CORSO DI “DIFESA” PER CHI LAVORA A CONTATTO CON IL PUBBLICO" CHE SI TERRÀ IN DATA 05 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI GIURICICH RENZO E TRAVERSARO CHIARA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" CHE SI TERRÀ NELLE DATE 15, 20 E 22 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DALLA DITTA LA FERRAMENTA PER ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF33B513E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L'ALLOGGIO N. 3 DEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX AREA BRISSOLESE) DEL SIG. A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER ABBIGLIAMENTO- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2025 – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO NOVA AEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIVA CLUB TIGULLIO - EVENTO "V TRIBUTO A CARLO RIVA" DAL 25 AL 28 MAGGIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINITRATIVO IN CORSO D’OPERA PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO_CUP: G55F22000160006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 517/2023 - INDICAZIONE DEL CIG. RELATIVO AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AFFIDATO A  LEXMEDIA SPA CONCESSIONARIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, CONTROLLO, ASSEVERAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI IRAP 2023 ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI – GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTAMETROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TIGULLIO (AMBITO 1) - INTEGRAZIONE IM-PEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONTAZIONE MONETA - CIG ZA03B44820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA RITO CIVILE PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI L. 241/1990, ART. 14 E SEGUENTI, PER APPROVAZIONE PROGETTO DI PARZIALE DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEL COMPLESSO EX OSPEDALE DI VIA ROMA 54 IN VARIANTE AL PRG VIGENTE. – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO. P.E.  N. 10-358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO FRIGO PER LUDOETCA COMUNALE DALLA EXPERT TIGULLIO CHIAVARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z993B454F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE RICOVERATO IN R.S.A. PERIODO – 03/05/2023/05-06-2023 - CIG: Z9B3B45B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA: IMPEGNO DI SPESA - REFEZIONE SCOLASTICA - SECONDA PARTE A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZF03B3BEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA DI INGRESSO AL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Strade, Torrenti, Porto e Litorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRO E TESTIERINO - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG.Z683B38F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.3.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO PER L’INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) – CUP G51F22004060006 – CIG 9790722762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVI AL PROGETTO SAI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO CAPRICCIOLO’- VINCITORE DEL PREMIO NAZIONALE TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 2. ED. 2023 – PARCO DEL FLAUTO MAGICO 3 GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z953B3F5BE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO FORNO A MICROONDE PER L’ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA DIMO S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z473B36724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PORTA A SOFFIETTO PER L’ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA SERRAMENTI C. E G. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZFA3B36562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "SUPPORTO INFORMATIVO" IN PIAZZA SAN BERNARDO - EMERGENZA UCRAINA. PROSECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA 2023 - CIG: Z7F3B1512C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “ADESIONE   ALL'ACCORDO   QUADRO   PER   L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ADIBITI   AD USO   UFFICIO   E/O   AD   ATTIVITA'   SCOLASTICHE, ATTIVATO DALLA STAZIONE UNICA  APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA   DI   GENOVA   - LOTTO   2   (CIG   PRINCIPALE 83213692EF)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI WEBTV ANNO 2023, CASELLA PEC PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE AVVOCATURA COMUNALE– CIG Z313AA68F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A C&amp;C SISTEMI PER REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI 2023 (ANNO D'IMPOSTA 2022) - CIG ZE63B36BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTUCCE PLOTTER, REGISTRI CIMITERIALI E GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI COMUNALI - CIG Z593B2BB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO I COMUNI DI CHIAVARI E SANTA MARGHERITA LIGURE” PER L’INDIVIDUAZIONE DI NN. 2 UNITÀ A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 4,  DA INQUADRARE NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA ANNO 2023 CIG Z183B021E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2023 - CIG Z9C3B2B318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEL SEGNALAMENTO LUMINOSO (BOA) POSTO ALL’INGRESSO DEL PORTO CITTADINO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSUB DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE ADAMI LAURA, BALLETTO ALESSIO E BRUZZONE GIOVANNI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “L’ACCESSO AGLI ATTI E L’ACCESSO CIVICO DOPO IL D.LGS. 97/2016” CHE SI TERRÀ IN DATA 19 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI FERROGGIARO MICHELA, LAMBRUSCHINI MASSIMO, SORRENTINO ROSA ALBA, TARABOCCHIA FRANCESCA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" CHE SI TERRÀ IN DATA 26 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.VO 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020) DEL BAR CAFFETTERIA DI VILLA SAN GIACOMO UBICATO NEL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO 1/6/2023 – 30/09/2024 – CIG 9824387C9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. APPROVAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DEL RAMO SINISTRO DELLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. CUP: 57H21001060004_CIG: 87297143E3 APPROVAZIONE 1 SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CORSO E. RAINUSSO - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ACS UBICATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZB23B0D0C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI. SECONDO STRALCIO CUP G56C08000020006 - LIQUIDAZIONE FASE "B" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI DUE MINORI (COD 374572 E COD. 330768) E MADRE (COD 330773) PRESSO LA COMUNITA’ BIANCONIGLIO- COMUNITA’ MIMOSA DI ASTI. PERIODO 01/04/2023-30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 2. ED. 2023 – NOMINA VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI.  (LIBRERIA AGORÀ: CIG Z263B1AAEB - DITTA VIDEO CLUB: CIG ZE33B1A9E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI 2. ED. 2023 – SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE E TARGHE PER LA PREMIAZIONE. (CIG Z733B1AC10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS - EVENTO "TORNEO DI BASKET IN CARROZZINA - LO SPORT NON HA HANDICAP" 13 E 14 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  IMPOSTA DI REGISTRO  CDM TEMPORANEA  RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX "CANTIERE SPERTINI" PER L'ANNO 2023 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO CAMPO BEACH WATERPOLO - STAGIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016  RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" E A LORO CONSORZI (ART. 112 D. LGS 50/2016). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - CIG: 9796971C37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 9734000EE6.  APPROVAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONI ANNO 2023- "TRAVELLER NATIONAL GEOGRAPHIC"- CIG  Z983B08617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE EASYPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE ATTRAVERSO LA MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM) CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) _CUP: G55B15000010001_CIG 927076092A_PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO S.R.L. DI NE (GE). CIG Z653B16B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AGGIORNAMENTO N.1/2021 GRADUATORIA ALLOGGI NON ERP PER ERRONEA VALUTAZIONE PRESENZA DI UN REQUISITO OGGETTIVO - REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 25/01/2021 E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA CORRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE RICOVERATO IN R.S.A. PERIODO – 27/04/2023/23-05-2023 - CIG: ZF83B1B570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA LAMPADE VOTIVE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. V.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI SERVIZIO IGIENICO DANNEGGIATO DA MAREGGIATA 2018 IN AREA DEMANIALE POSTEGGIO CANEVARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM M.A./M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO MAGGIO/SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE. MAGGIO/SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI MAGGIO 2023 E VARIAZIONE EROGAZIONE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LOTTA ALLA POVERTA' QUOTA SERVIZI ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE  DI PSICOLOGO SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - APPROVAZIONE  DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z693B0C3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO TRIENNALE AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE – CIG Z543AD1107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N. 19 PREVENTIVO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP G51F22002510006 – VARIAZIONE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA CIG Z7A3B01FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA PER INFOPOINT SULLA PESCA – CIG: Z973ADD974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2023 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO 2023- PROGETTO UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIOEDUCATIVA RELATIVA AL PROGETTO PIPPI 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    CIG ZEB3B025D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL DEI SENTIERI" DEL 06/05/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB63AF2B3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE DAL GRUPPO GIODICART. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z473B00C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Politiche Giovanili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODEM PER ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB63AFCB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO RINNOVO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA 2 "GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO FOTO VIDEO PROTEZIONI TABLET - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z793AC783E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBIGLIAMENTO MOTO ESTIVO DPI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG.Z8C3AF7344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONALE PER LA GESTIONE ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI SOSTA/TRANSITO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZF43AEBF70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM NUCLEO B.G./K.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO EQ - SETTORE 3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA PER RINGHIERE PALCHI- CIG ZED3AEC565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZI AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - Affari Generali - Sviluppo del territorio - Gestione Documentale - Transizione Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA CATALOGO FOTOGRAFICO SCARSA LINGUA DI TERRA CHE ORLA IL MARE - SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 VENTILATORE PER MANUTENZIONE CALDAIA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CORSO MATTEOTTI - CIG Z123A9715D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PALME PRESSO MARCIAPIEDE SPIAGGIA DI “GHIAIA” – CIG Z893AE8C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI ANTINQUINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER INFOPOINT PESCA - CIG Z233ADD990 -CUP I95B18000370009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS S.MARGHERITA PHOTOCLUB IMMAGINE - MANIFESTAZIONE "DIARIO DI BORDO 2023 - MEMORIAL ANGELA BARDI 36° EDIZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF DELLA POLIZIA LOCALE CON I  SIGG. BRUZZONE GIOVANNI E MANCIOPPI FEDERICO CON DECORRENZA 02/05/2023  E 12/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU –  TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. PROROGA TECNICA DI UN MESE DALL’01/05/2023 AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L’ANNO 2023. CIG Z0A3ACE87E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO BAIUCCA (FOSSO DELLA BAIUCCA) IN LOC. COSTAMEZZANA A SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG Z6D3AEB48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE CON STESURA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIA GRAMSCI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA E DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA PAGANA PRESSO I CIVICI 3-3A-3B-3C - INTEGRAZIONE OPERE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z553AA109C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ROMAGNOLI MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE" CHE SI TERRÀ IN DATA 13 E 20 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE – ANNO 2023.  CIG ZBE3AE731D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER PORTATILE E RELATIVO CAVO DI SICUREZZA PER INFOPOINT SULLA PESCA – CIG: Z373ADD817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO A SUPPORTO DELL'EVENTO DENOMINATO "LIVE SANTA GREEN" DEL 21/04/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D3ADD241.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE AD USO MAGAZZINO SOTTOSTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 268/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NN. 12 INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE EDILE - CIG Z4A3ADB6F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI TRATTI DI PASSERELLA PEDONALE DI VIA ROSSETTI/PARAGGI - CIG Z343A4B5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER UN TRIENNIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP G59I22000620004 - CIG 9779482BD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO SULL’INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ- PROMOZIONE DELA GENITORIALITA' - PROGRAMMA P.I.P.P.I. – FASE 10 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI VIA DOGALI 20 "B" E "C" DENOMINATI "CASA SANTA" - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 1.1.2022 - 31.12.2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, POTATURE PRIMAVERILI, ABBATTIMENTI ESSENZE DI ALTO FUSTO E FRESATURE CEPPI – OPERE AGGIUNTIVE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9715908CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE RICOVERATO IN R.S.A. PERIODO – 01/04/2023/02-05-2023 - CIG: ZF83AD3563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, DR MASSIMO VALLESE – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUTO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO, UBICATI PRESSO IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO, PER LA GESTIONE DEL BAR/ CAFFETTERIA E SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLA GASTRONOMIA PER IL PERIODO 21/4 – 1/5/2023 IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL PORTALE A MARE E DEL PORTICATO DI VILLA DURAZZO, NONCHE’ DEI PONTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEL 25 APRILE E DEL 1 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DI CINQUE POSTI - PROGETTO SAI - SIPROIMI - AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE ED IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2022 PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE ORGANIZZATO DA PUBLIKA "PROGRESSIONI ORIZZONTALI E PROGRESSIONI VERTICALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO CON LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR LIGURIA N. 171/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA R.U.P. PER INTERVENTO RIPRISTINO DI SERVIZIO IGIENICO DANNEGGIATO DA MAREGGIATA 2018 IN AREA DEMANIALE POSTEGGIO CANEVARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINO INTELLIGENTE WASTEMATE 120. CIG ZBA3AD120C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE CON STESURA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIA GRAMSCI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA E DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA PAGANA PRESSO I CIVICI 3-3A-3B-3C - CIG Z553AA109C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI (FOTO E VETROFANIE) PER ALLESTIMENTO INFOPOINT PESCA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z523ACB25D - CUP: I95B18000370009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. LIQUIDAZIONE FASE A INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE SUL LITORALE COMUNALE PER L’ESTATE 2023 - CIG Z5D3AB9FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIRIGENTE SANCINETO ROSAURA E DEL DIPENDENTE RABAIOLI MARCO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI)" CHE SI TERRÀ IN DATA 02 E 03 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE CARBONE DANIELE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA COMUNICAZIONE GENTILE: L'ARMONIA DELLE RELAZIONI TRA COLLEGHI E CITTADINI" CHE SI TERRÀ IN DATA 17 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO MESE APRLE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE. MESE APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO MESE APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DEL RILASCIO CAMERA N. 3 SITA NEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE (EX AREA BRISSOLESE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEI PREZZI: PASTI CENTRO DIURNO E PASTI A DOMICILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2023 INTEGRAZIONE PER NUOVO INSERIMENTO - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA ERREGI 2 S.N.C. PER IL PROGETTO SAI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F3AC1221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FALLIMENTO SARA SRL – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E GESTIONE DI AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE DALLA DITTA GEOTECH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZD23AC2F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TARGA DX833DM IN USO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG ZED3ABBED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N. 19 RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 TAPPARELLE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DOGALI 3/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 12 - DELLA LEGGE 335/95, DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 290 - LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  VASI IN PIETRA PER ARREDO URBANO DA INSTALLARE IN VIA XXV APRILE - CIG ZC63A98186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AREA 1-2-3-4 E PERSONALE AL MASTER FORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI NEL NUOVO CODICE, LEGGE N.78 DEL 2022 (SOTTOSOGLIA – RUP - REQUISITI – CAUSE DI ESCLUSIONE) CHE SI TERRÀ NELLE DATE 21 APRILE E 19-24 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE RELATIVE ALL’ALLOGGIO DI CORSO MATTEOTTI 8/5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ITER DI RIMBORSO DELLA QUOTA ANNO 2022  DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMTERO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER DANNEGGIAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNO 2022 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA COSTAMEZZANA N. 15/1, DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "SANTA FESTIVAL SPRING 2023". CIG.Z2A3AA6A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER  ABBIGLIAMENTO - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD_ 1° STRALCIO. CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C_APPROVAZIONE 5° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCOVER ITALY 2023. RETTIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "MINI OLIMPIADE PASQUA 2023"- CIG ZA63AA3B08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGA FB457JT DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG ZCC3AAE226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE E CONSUNTIVE RELATIVE ALL’ALLOGGIO DI CORSO MATTEOTTI 8/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI APRILE 2023 E VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LE ISCRIZIONI E LE MUTAZIONI ANAGRAFICHE DEI CITTADINI STRANIERI" CHE SI TERRÀ IN DATA 27 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA.  CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCHE DATI GURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R. L. PERIODO GIUGNO 2020 – MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 E 2025 – CODICE CIG ZC02DFD458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA – ACCESSO ATTI – AL SIG. CANDILORO NICOLO’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO NELL'AMBITO DELLA COPROGETTAZIONE ATTIVATA CON LA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA. UTENTE A564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO NELL'AMBITO DELLA COPROGETTAZIONE ATTIVATA CON LA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA - UTENTE A568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI – CIG: Z423AA831B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 07-03-2023/06-04-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2023- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RELATIVO ALLE BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE 15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C) – LIBRI DI TESTO – ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2023   - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2023- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RICONOSCERE RELATIVE ALL’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB - PER IL TRIENNIO 2023 – 2024 – 2025 CIG 9697317F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI MARCIAPIEDI E DELLE AREE PEDONALI NEL PERIODO APRILE – DICEMBRE 2023.  CIG ZAE3AA3362.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ACQUISTO ARREDI APPARTAMENTO VIA DELL'ARCO 15/8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IN USO AL COMUNE - SINO A GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANTONAGGIO NOTTURNO PER L'INIZIATIVA "VOLI DI MARE 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF53A8C62D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 290 PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 2 LEGGE N. 335/19951995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PUNTO DI EROGAZIONE CPIA - LEVANTE TIGULLIO DI PIAZZA MURIALDO N.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2023 – CIG Z843A85075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE93A8F00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 9734000EE6.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO UNICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 6, RINNOVABILI, DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA 1 - DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I.  LIGURIA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA FLYER PROMOZIONALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE43A8BFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA - CIG: Z1D3A6FAF2 - CUP: G51H23000000004 - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE A567.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA MATERIALE VARIO PRESSO LA FERRAMENTA DI SANTA MARGHERITA LIGURE -PROGETTO SAI 1148 PR1 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE E ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MADONNETTA - CIG ZAF3A97185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE IGIENICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO.  CUP G53E19000000001 – CIG 8389781A4B  DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUTO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO, UBICATI PRESSO IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO, PER LA GESTIONE DEL BAR/ CAFFETTERIA E SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLA GASTRONOMIA PER IL PERIODO 7-10/4/2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ERBA PERSA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX "CANTIERE SPERTINI" PER L'ANNO 2023 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI (O.R.SO) E MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2023. CIG ZCD3A848AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA’ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 47/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE ZOOM ANNO 2023 – ACQUISTO CARNET DI N. 10 TICKET PER ASSISTENZA SOFTWARE – CIG Z883A73E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PELLICOLE ADESIVE SU TOTEM ISTITUZIONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG Z493A79EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE DI N. 2 BOXES DAL CONSORZIO RIVIERA SRL A FAVORE DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE – CIG Z973A89A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUARTER, LETT A) D.LGS. N 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO EDILIZIA ED URBANISTICA – ACCESSO ATTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO  (ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE CATAROZZI CATERINA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “L’OPPOSIZIONE AI VERBALI VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA PROCESSO–RASSEGNA RAGIONATA PIÙ RECENTI SENTENZE” CHE SI TERRÀ IN DATA 19 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE ALLA SOCIETA’ BIANALISI SPA, PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA "LIMITAZIONE ALLE ASSUNZIONI, SPESE DI PERSONALE, SPAZI ASSUNZIONALI, TURN-OVER".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA’ GAVE - CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26 -  LIQUIDAZIONE FASE "A" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE AIUOLE GIARDINI A MARE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO-CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C, APPROVAZIONE 4° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI. SECONDO STRALCIO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP G56C08000020006 CIG 8214795748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TUGULLIO (AMBITO 1) - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETA' MONTANITO SRL PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR NR. 569/2023. INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, POTATURE PRIMAVERILI, ABBATTIMENTI ESSENZE DI ALTO FUSTO E FRESATURE CEPPI - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG 9715908CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE EDK FORMULAPIU’ SETTORI FINANZA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2023 CIG Z713A76EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI. ANNI 2023, 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - CODICE UTENTE A565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM MINORE V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ED INVIO MISSIVE INFORMATIVE AI  PROPRIETARI DI  SECONDI CASE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZB83A64E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AZIENDITALIA ANNI 2023-2025 CIG Z373A75355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALBERATURE IN VIA GRAMSCI PRESSO "SPIAGGIA DI GHIAIA" - NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PER INCOMBENZE REGIS_PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE "VILLA CARMAGNOLA" – CIG Z893A61536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DISCOVER ITALY E PRETOUR 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CONCERTI STAGIONE 2023 FILARMONICA "C.COLOMBO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z783A66202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 NUOVA CALDAIA PER L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLA MADONNETTA 1B - CIG ZB23A6B450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO - FESTA DI PRIMAVERA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR 283/2017 - COD. A259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4.5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – CUP G51F22002510006 – CIG Z863A6776E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DEL RAMO SINISTRO DELLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. CUP: 57H21001060004_CIG: 87297143E3 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER MAGGIORI SOMME CONSEGUENTI AGLI AUMENTI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGIBILITÀ DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO “ANFITEATRO BINDI” E “PIAZZA CAPRERA” – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "58^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. I.Y.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL PELLICANO VERDE PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005 – CIG 81451305E8 E CIG DERIVATO 95673950. APPROVAZIONE 4° S.A.L. E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER L'ABBATTIMENTO URGENTE DI ESSENZE ARBOREE  DI ALTO FUSTO IN VIA PIAGGIO E VIA GRAMSCI - CIG  Z3C3A56A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI RAMPA PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”. AFFIDAMENTO LAVORI_CIG ZCF39CD1B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP - NUOVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z84345FDDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE LETTERE INEDITE CAMILLO SBARBARO E GIOVANNI DESCALZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F3A4FED0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMINAZIONE FASCE DI UTILIZZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE – 1° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. . CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE SIVORI ENRICO GIOVANNI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CERTIFICAZIONE FONDI COVID E CARO BOLLETTE 2022" CHE SI TERRÀ IN DATA 14 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA PER L’ESERCIZIO 2022 – CIG ZA03A50204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MARZO - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI  FEBBRAIO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE MARCIAPIEDE LATO MARE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA - CIG Z433A49A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2023 - CIG Z4D3A3DFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CIG ZCC3A4BC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP G55B19000200004 – CIG 91483018CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRASPORTO SOCIALE “QUARTIERE DEGLI ULIVI-CENTRO CITTÀ UN COLLEGAMENTO POSSIBLE" – PROSECUZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ACCESS POINT PER LIGURIA WIFI – CIG Z4F3A2CD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE- APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1450 DEL 27/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC53A3A90F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DELLA LND. CUP G52H22000500004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE TRATTAMENTI DI FISIOTERAPIA PER MINORE AFFIDATO AL SERVIZIO – CIG: ZFA3A3E85E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NAZIONALE A.N.C.I. - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2023 - 2026.  NOMINA GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI REVISIONE AUTOCARRI TARGA CW192TR E TARGA DG522RT IN USO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - CIG Z143A11B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO CON DISINFEZIONE DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA G.B. LARCO 16C/11 E APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO SOGGETTI A PARI PUNTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO BENI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI ASL4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (ATS 52 E DISTRETTO SOCIOSANITARIO 14) - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI FEBBRAIO ANNO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO - PROGETTO SAI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - ATTIVAZIONE PER UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - ATTIVAZIONE PER UTENTE A566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. C - ATTIVAZIONE PER UTENTE A565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - DGR 283/2017 - COD. A021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERMANENZA UTENTE CODICE A 175 PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA. PERIODO 01/01/2023-30/06/2023. CIG Z9839D57E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE - ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAB3A24ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 225 DEL 28/02/2023 – ADESIONE ACCORDO QUADRO DENOMINATO “FUEL CARD 2” PER LA FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 E PERIODO GENNAIO – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AZIONI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER INTERVENTI REALIZZATI DA PRIVATI SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA MORTERO, C.T. FG. 5, MAPP. 1362 (CIG: ZBB3A32105)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL CCNL 2019-2021 E GRADUATORIA DEI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA, BARBAGELATA ALBERTO E MERELLO MICHELE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA CIE E LO SPID E LA TRANSIZIONE AL DIGITALE, LE STRATEGIE DEL PNRR NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: CASI E NORME" CHE SI TERRÀ IN DATA 15 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI LORENZETTO ALICE, TRAVAGLI ALBERTO, COCCOGLIONITI ORLANDO E RATTO MICHELE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “I REATI DEL CODICE DELLA STRADA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA CARTABIA ” CHE SI TERRÀ IN DATA 8 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA "CCNL2023 - LABORATORI COSTITUZIONE FONDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALL’USO DI ATTREZZATURA SITA SUL TERRITORIO COMUNALE E IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA DAE – ADULTO E PEDIATRICO” CHE SI TERRÀ NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIRIGENTE RUSSO ALESSANDRO E DEL DIPENDENTE CERULLI SIMONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ALTA FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI" CHE SI TERRÀ NEL CORSO DI MARZO E APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA ALLA SOCIETA' RINA CONSULTING S.P.A. DI GENOVA. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>“XIX EDIZIONE ERBA PERSA 2023” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE CREATIVA/CULTURALE E COMUNICATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE "PRIMAVERA DEL TEATRO" A CURA DEL TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE43A2E18E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROROGA  AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 ALLA SIG.RA VALENTINA PIBIRI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL'AREA: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI PASSIVITÀ PREGRESSE, RELATIVE A IMPEGNI INERENTI SPESE AVENTI NATURA ESCLUSIVAMENTE PRESUNTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 PER SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE - CIG Z573606CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA CHAMPIONS" ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "CARNEVALE 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO “FUEL CARD 2” LOTTO 1 PER LA FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 E PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024 CIG 8742764516 CIG DERIVATO 9681215759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. PAGAMENTO DI DIRITTI TARIFFARI A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER INTERVENTO LOCALE IN CEMENTO ARMATO. CUP G55F22000160006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2 DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z543A16D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU GARANZIE FIDEIUSSORIE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA SOCIETÀ ICA SRL DEGLI ONERI  DI LEGGE E RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VAI TRANQUILLO – 6 ED. – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – ANNUALITÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA PENNINO DI SANTA MARGHERITA LIGURE -PROGETTO SAI 1148 PR1 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA INTERNAZIONALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE -PROGETTO SAI 1148 PR1 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' (FONDI PREVISTI DA ART. 179 LEGGE 234/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL MINORE CODICE A556 INSIEME ALLA MAMMA CODICE A555 PRESSO LA CASA DEL FANCIULLO - COMUNITA' EDUCATIVA AD ALTA INTENSITA' IN LA SPEZIA - PERIODO 11/02/2023 - 10/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DEGLI ESITI DI GARA. CUP G55F22000160006 – CIG Z7C3A20C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. PROROGA TECNICA DI MESI 2 DALL’01/03/2023 AL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DICOMPETENZA AI FINIDELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “ATTENUAZIONE DELLA VULNERABILITA' AL DISSESTO ED OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE ATTESTATO SUL FOSSO MORTERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SECOLO XIX ANNO 2023 CIG Z5939FCA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022 POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PROGETTO VILLA DURAZZO SRL, PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NON STAGIONALI E STAGIONALI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STAGIONALE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE E UPGRADE FLUSSO TELEFONICO PRIMARIO  - CIG: Z7A3A0A0E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE RC PATRIMONIALE, RCTO, RC INQUINAMENTO - PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE - PERIODO 31/12/2022 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE INFORTUNI, KASKO, TUTELA LEGALE E FINE ART -  PAGAMENTO DEL PREMIO SEMESTRALE - PERIODO 31/12/2022- 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTA' ANNO 2020 - RETTIFICA DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI – 8. ED. - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE SIG. A.W. INSERITO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO 02/02/2023-31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA FOTO PER MOSTRE ESPOSITIVE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE LIGURI – 8. ED. ANNO 2023 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE LANSWEEPER – CIG Z2C39FB71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022/2023 – PERIODO OTTOBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2023. CIG Z1039D83A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI E NON PROGRAMMABILI - CIG ZD935F0A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGA FB457JT DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG Z7B39FAB13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI E NON PROGRAMMABILI - RETTIFICA CODICE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE SIVORI ENRICO GIOVANNI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "PERCORSO SUL RENDICONTO 2022" CHE SI TERRÀ IN DATA FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI MEZZANO LAURA E ARATA LUISELLA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CORSO PRATICO SUL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE" CHE SI TERRÀ IN DATA FEBBRAIO E APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE – GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DICOMPETENZA AI FINIDELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZZIONE "CASA DEL PENSIERO 2023-II^ EDIZIONE"- CIGZ5839FA29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI E NON PROGRAMMABILI - CIG Z3135FB5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "I CITTADINI STRANIERI E L’ANAGRAFE: LA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO, L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E I CASI PARTICOLARI, LA RECENTE RIFORMA DEL PERMESSO CEE SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO LEGGE 238/2021" CHE SI TERRÀ IN DATA 22 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2023 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ALLEGRI MICHELE E TRUFFELLI FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE “LA DIGITALIZZAZIONE NELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE” CHE SI TERRÀ IN DATA 16 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INAIL - RATA 2022 - POSIZIONE ASSICURATIVA N.46092705/59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEX ITALIA ANNO 2023 CIG Z4639FAB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE VOLTA A INDIVIDUARE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON I QUALI COPROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA LIBRO POLISENSORIALE PER BAMBINI “PER FAR CONTENTO UN CONIGLIETTO” – CASA EDITRICE ERGA EDIZIONI DI GENOVA  - NUOVA EDIZIONE 2023 - SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA. NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER: - SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI; - SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CENTRO DI RACCOLTA E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI GENNAIO 2023 - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ESECUTIVE DEL PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI RAMPA PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE A SERVIZIO DELL’UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA DEL CIVICO 1 DI VIA G. B. LARCO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI PINO PETRUZZELLI – ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA – PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORIANDOLI PER MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE 2023 ORGANIZZATE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. A.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIIVAZIONE SERVIZI PARCHEGGI A PAGAMENTO DIGITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO_CUP: G55F22000160006_ CIG Z6D39B9DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZCE39EECAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIMETRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO - INDIVIDUZIONE LEGALE INCARICATO DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE NANTI IL TAR LIGURIA AI SENSI DELL'ART. 105 DEL C.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA 3- LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E AMBIENTE - CIG ZA439AA010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE INDUSTRIALE PER STRADE PUBBLICHE - CIG ZC539C4AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - EVENTO DEL 12 FEBBRAIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INCIDENTALE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA TAR LIGURIA NR. 1050/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE (CIG ZD039E2A1C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE B.G. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO GIOVANE DISABILE C.L. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE S.O. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO N.E.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DAL 08/01/2024 AL 20/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SANTA CLAUS VILLAGE SERATA DI CAPODANNO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE V.C. – 13/02/2023 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “L’ARTE DEGLI ORGANI A SANTA MARGHERITA LIGURE”, “PARATE LUMINOSE” E “IL TEATRO PIU’ PICCOLO CHE C’E’”, "CONFUOCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA E SPAZZAMENTO FINO AL 31/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIOCHI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE. COOP I LEUDI DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA E SIMILARE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA E RETE BIANCA DELLA STRADA PRIVATA DISTINTA CON IL CIV. 3 DI VIA FIUME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GENNAIO 2023 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE SITO IN LARGO GIUSTI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO EROGAZIONE CPIA - LEVANTE - TIGULLIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE AULE  DELL'ISTITUTO CABOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - RITORNA LA PIU' BELLA - ARCOBALENO 17/12/ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI FEBBRAIO 2023 E VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITORIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI "CONTA ENERGIA" DEI BOX PERTINENZIALI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEI COMPLESSI DI VIA G.B. LARCO NN. 16A E 16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PERMANENTE DISSUASORI DI SOSTA MARCIAPIEDE LATO MONTE VIA PAGANA SP227 KM 2+450 -2+475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN CORSO E. RAINUSSO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN LOTTO DI TERRENO ALLA SIG. BERRA ROSA PER L'EDIFICAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO URBANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “ ACCENSIONE ALBERO NATALIZIO 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “MANUTENZIONE STRAORDINAROIA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO - AREA GIOCHI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FORTUNATO COSTA PER ESECUZIONE LAVORI ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CDS ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DEGLI IMMOBILI IN VIA PRIVATA DEI VILLINI N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA PER INVALIDI RISERVATO TITOLARE CONTRASSEGNO N° 135/23  IN VIA DOGALI FRONTE CIVICO 50A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT – ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA3350FD4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 194/23 PER INVALIDI VIA GOFFREDO MAMELI TRA IL CIVICO 12 ED IL CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA PAGANA SP227 KM 2+437 -2+500 SENSO UNICO ALTERNATO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE FINO AL 6/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. S. MARGHERITA LIGURE RELATIVA A SERVIZIO DI TELESOCCORSO. ASSUNZIONE DI IMPEGNI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - MODIFICHE AL PROGETTO. UTENTE A259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PRIVATA MONTECARLO N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “URBAN ENDURO 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL PER TAGLIO DI N. 2 PIANTE DI PINO D’ALEPPO PERICOLANTI E GRAVEMENTE INCLINATE NELL’AREA PERTINENZIALE DEL DEPURATORE COMUNALE SITO LUNGO LA S.P. 227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO RAINUSSO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “RADUNO HARLEY DAVIDSON” E “RUOTE NELLA STORIA NEL GOLFO DEL TIGULLIO SULLE STRADE DEL PROMONTORIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA PAGANA SP227 KM 2+437 -2+500 SENSO UNICO ALTERNATO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.N.F.A.S.S. VILLA GIMELLI ONLUS DI RAPALLO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI HANDICAPPATI PERIODO 01/01/2023-12/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “TROFEO MEMORIAL SOGGIU" E “RADUNO PORTOFINO BIKE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO 2023. CIG Z1A39C8670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 02/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFETTI DELL'ORDINANZA N. 71/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 30/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2022 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 26/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO 2023 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GENNAIO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 23/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE:” RIFLESSO DI UN DIAMANTE MORTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO PROGETTO SAI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "10^EDIZIONE PORTOFINO RUN (04/02/2023) E 16^ EDIZIONE MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE (05/02/2023). CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE IN DATA 18/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TROFEO MEMORIAL SOGGIU”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO NR. 913/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO INFORMATIVO" IN PIAZZA SAN BERNARDO - EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 134/23 PER INVALIDI VIA GOFFREDO MAMELI TRA IL CIVICO 16 ED IL CIVICO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2023 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 54 TUEL CONTINGIBILE E  URGENTE RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL  15/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” N° 163/23 PER INVALIDI VIA BELVEDERE CIV. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODELLO DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON I QUALI COPROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE, TURISTICO, COMMERCIALE E SPORTIVO DA INSERIRE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO N.E.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE PER IL NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI DUE MINORI (COD 374572 E COD. 330768) E MADRE (COD 330773) PRESSO LA COMUNITA’ BIANCONIGLIO- COMUNITA’ MIMOSA DI ASTI. PERIODO 30/01/2023-31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/02/2023 - 31/01/2026 - DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE PROGETTO SEMPLIFICATO AI SENSI ART. 23 COMMA 3 BIS D.LGSL. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - CIG 961185627F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO  UBICATO NELLA SEDE CANOTTIERI ARGUS SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZC339AA384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE N. 4 LICENZE AUTODESK LT – CIG Z3239A7E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ ANNO 2023 ED ACQUISTO TIM-BRATORE AGGIUNTIVO- C.I.G.: Z5239A210D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL 07/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO IN SOMMA URGENZA DI PIANTA DI CIPRESSO CUPRESSUS SEMPERVIRENS NEL PARCO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA WI-FI E HYPERLAN ANNO 2023 - CIG: ZB539939DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL SANTA CROSS TRIATHLON DEL 17/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – PERIODO DAL  01.02.2023 AL 31.01.2024 – CIG 9618576C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 96 DEL 09/09/2023 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 12/09/2023 (REGISTRATO CON N. 25747)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DE MARTINI FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL’ADOZIONE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL GIORNO 15 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 20 BADGES AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO DI  BALNEAZIONE ZONA GHIAIA A SEGUITO DI CAMPIONE SFAVOREVOLE DEL PRELIEVO IN DATA 07/09/2023 (REGISTRATO CON N. 22292/23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO I GIORNI 15 E 16 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI PENNA LUIGI, IARLORI NICOLA E CANDIO LUCA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "SEGRETERIA D’EMERGENZA – INTRODUZIONE" CHE SI TERRÀ IN DATA 01 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGE SUL TERRITORIO IN DATA DEL 10/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO”  PER INVALIDI  N° 164/23 IN VIA SOLIMANO FRONTE CIV. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI - AGGIUDICAZIONE AD ESITO DI TRATTATIVA SU MEPA   - CIG. Z563978E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE IN VIA BELLOSGUARDO PER LAVORI ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA FAVALE E VIA BELLOSGUARDO - PESO 12 TON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL 09/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO IN DATA 26/08/2023 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECONSULTAZIONI DATI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITA’PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO IN DATA 26/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER ABBATTIMENTO DI PINO D’ALEPPO SULLA SP227 AD ALTEZZA CIV. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI EX LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I. – ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PORTAVOCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI FESTIVAL DELLA BIOETICA E FESTIVAL DELLA POLITICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE - APPALTO SAI SIPROIMI - ANNO 2022 FASE "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA GARIBOTTI N. 17 - 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - APPALTO SERVIZI DOMICILIARI/CENTRO DIURNO/SUNEM - ANNO 2022 - FASE "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE PIAZZA DEL SOLE E SPIAGGIA LIBERA LIMITROFA IL GIORNO 20/8/2023 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - Affari Generali - Sviluppo del territorio - Gestione Documentale - Transizione Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONI TECNICHE EX ART 113 DEL D.LGS 50/2016 - APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  - ANNO 2022 - FASE "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - APPALTO REFEZIONE SOCIALE E SCOLASTICA- ANNO 2022 - FASE "B".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERILE VARIO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI PRESTITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – DITTA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEL SOLE IL 20/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - COD. A079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ART. 54 D.LGSL. 267/2000 DI RIMOZIONE DEL RELITTO DELLA GRU IN VIA FORTUNATO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA PARAGGI A MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA “NEL MONDO DI CLO” RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI – ED. 4” – LOTTO 1- CIG QUADRO 6522411FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA MOTOCICLI/CICLOMOTORI IN VIA PARAGGI A MONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL 03/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE E REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES DETERMINAZIONE N. 181/2017 - ALLOGGIO A.R.T.E. DI VIA FIGALLO 1A INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA LUIGI BOZZO N. 45, CON RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELPINO TERAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER PERMANENZA UTENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-01-2023/12-12-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GENNAIO 2023  - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA 8 -9-10 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” PER INVALIDI VIA PRIVATA GIUSEPPE PASTINE CIV. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CHIAVARI SUI SEGUENTI ARGOMENTI: CCNL FUNZIONI LOCALI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - APPALTI PUBBLICI - SAFETY AND SECURITY ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” PER INVALIDI VIA ANDREA ROCCATAGLIATA CIV. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2023 ASSOCIAZIONE ASMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO - DAL 03 AL 18 AGOSTO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI PIZZO AL TOMBOLO A CURA DELLA MERLETTAIA LUISA DE GASPERI DA TENERSI PRESSO LA SALA MEISTRI E MESTE – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA PROVENIENTI DALL’IMMOBILE IN LUNGOMARE ROSSETTI N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO - LUGLIO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRENITALIA DESTINATI AGLI UTENTI DEL PROGETTO SAI – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GENNAIO 2023 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA E RETE BIANCA DELL'IMMOBILE IN VIA SOMALIA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CELEBRAZIONE DEL SANTO PATRONO DI SANTA MARGHERITA LIGURE"  IN DATA 20/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO  – LUGLIO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA MERCI AREA DI PARAGGI - SP 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO 2022 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA E SIMILARE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2023 – BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIZIONE IL MONDO. PERIODO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA E SPAZZAMENTO FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORO URBANO - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA DEL COMUNE NELLA DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DELLA VERTENZA VOLTA A RECUPERO DI SOMME DOVUTE ALL'ENTE RIFERTE ALL'UTILIZZO PER FINALITÀ PRIVATE DI UNA UTENZA TELEFONICA INTESTATA AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO VENDITA  DA ASPORTO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO PER L’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I COMUNI DEL TUGULLIO (AMBITO 1) –  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO_ APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE _ CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DI UN TRATTO DI SALITA SAN GIACOMO PER LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO FINO AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria PL - Ufficio permessi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. R.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO URGENTE PIANTA DI PINO D'ALEPPO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 37 (VILLA LO FARO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 07/02/2023 ART. 54 CO 4 D.LGS. 267/2000 GRAVE PERICOLOSITÀ - DISSESTO VERSANTE VIA MORTERO, MAPP. NN. 777 – 778 – 1362, FOGLIO 5 DEL CATASTO TERRENI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Immobili, Cimiteri, Grandi Progetti e Verde</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL 17/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2023 – BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL PROGETTO TERRITORIALE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITÀ GRAVI DENOMINATO “AUTONOMIE E AUTODETERMINAZIONE” – ANNO 2023 -IMPEGNO E TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 CON LA SIG.RA ARDITO GIULIA CON DECORRENZA 23 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO FINO ALLA DATA DEL 04/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ABETE (ALBERO DI NATALE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z773989617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PRIVATA MONTECARLO N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIIVAZIONE SERVIZI PARCHEGGI A PAGAMENTO DIGITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO GIUGNO-AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI GESTIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE– CIG  ZF9397E072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GARIBOTTI N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA “PUNTA PEDALE” - A SEGUITO DI ANALISI FAVOREVOLI IN DATA 26/05/2023 N. REGISTRO ARPAL 15083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA’ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2023 - C.I.G.: 773515108A – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE – IMPEGNO ANNO 2025 - CIG Z783895CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPODANNO AL SANTA CLAUS VILLAGE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA “PUNTA PEDALE” - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO SFAVOREVOLE DEL 23/05/2023 (REGISTRATO CON N. 11550/23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI – EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 2 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO – CONTRIBUTO UNA TANTUM CONSIP – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFUEGO 2023 ACCENSIONE BRACIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI “V TRIBUTO CARLO RIVA”, “CONFERENZA E PRESENTAZIONE LIBRI PRESSO TERRAZZA DEL CASTELLO – MUSEO DEL MARE”, “ELEMPIADI”, “RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE ALBERO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA G.B. LARCO 16C/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI STALLI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA RECITA DEL ROSARIO PRESSO LA MADONNETTA DI VIA MARAGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE_SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLI MINORENNI CONVIVENTI SELIMAJ AGIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D’ARGINE DEI FOSSATI NONCHÉ MURI CONFINANTI CON STRADE/CREUSE PUBBLICHE E/O VICINALI AD USO PUBBLICO_ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI VIA DOGALI 20C, INT. 10 - RATEIZZAZIONE ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE “BOMBOLA D’ORO DINGHI 12P – TROFEO SIAD” CON SVOLGIMENTO DAL 19/05/2023 AL 21/05/2023 - AREA SPERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE_SINDACALE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA FIGLI MINORENNI CONVIVENTI SELIMAJ FLAVIO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURE STRAORDINARIE DELLA FARMACIA INTERNAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI STALLI DI SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “LO SPORT NON HA HANDICAP” 23° TROFEO BASKET IN CARROZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "GENTE DI LIGURIA" PER APPOSIZIONE TARGA CELEBRATIVA IN CALATA PORTO, EVENTO DEL 13 GENNAIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRASNITO PEDONALE DI UN TRATTO DI SALITA SAN GIACOMO PER LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS ALLA SIGRA AMOROSO WALL PENELOPE ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER ALIMENTARI E FARMACEUTICI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MERENDA PER BAMBINI" DEL 9 DICEMBRE 2023- CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PARCHEGGIO SPERTINI REGATE DI PRIMAVERA 4-7 MAGGIO 2023- YACHT CLUB ITALIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON JANUA FORUM - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA (ATTIVITA' ANNO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 8 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA TORRE SAN GIOACHINO CIV 45 - PESO 1,5 TON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINO AL 31 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL C.A.G. - VIA ROMA 1F - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI 2023 - CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A GARCES GARCES  ESTEBAN RICARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” PER INVALIDI IN VIA JACOPO RUFFINI FRONTE CIV. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER AFFIDI FAMIGLIARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. C (FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ALLA SOSTA VEICOLARE IN VIA DOGALI (STALLI SOSTA ADIACENTI INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 LETT. B -  (FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO  ALLERTA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI E PER PIOGGE DIFFUSE DEL GIORNO GIOVEDI 2 NOVEMBRE 2023  DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 21.00 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ART. 54 D.LGSL. 267/2000 DI INAGIBILITÀ DI IMMOBILI SITI IN VIA MILITE IGNOTO IDENTIFICATI AL NCT CON FOGLIO 10 MAPPALI NUMERI 182 E 457, INTERDIZIONE DI VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA TRA I CIVICI 2A ED 11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA GENNAIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 18.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO  ALLERTA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI DEL GIORNO LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2023  DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE IN VIA DOGALI INTERSEZIONE VIA VILLA BASSA DI UNO STALLO DISABILI PERSONALIZZATO 38/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  C.O.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI DEL GIORNO GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023  DALLE ORE 21.00 - ALLERTA ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA BELLOSGUARDO - CEDIMENTO MURO SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AL VICE SINDACO COZZIO PER LE APERTURE/CHIUSURE COC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PARCHEGGIO DISABILI PERSONALIZZATO VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CASTAGNATA DI SANT’ERASMO” - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA MAZZINI (TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA BELVEDERE  E VIA G.FRANCESCHETTI) - CUP G51B20000190004 - LIQUIDAZIONE FASE "B" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ERBA PERSA" MOSTRA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO VIDEO IL BELLO DELLE DONNE LIGURI LE MERLETTAIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA - CUP G51B19000010004 - LIQUIDAZIONE FASE "B" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO DEI LUOGHI IN ALVEO DEL TORRENTE SAN SIRO E DI SOSTITUZIONE SCARICO RETE NERA DELL’IMMOBILE IN VIA GARIBOTTI N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO CORSI DANZA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DANZA DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL VOLUME SITO IN CALATA PORTO N.1- ATTO DI INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VOLI DI MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE STRUTTURA STABILE A SUPPORTO E COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 377 DEL 21 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VAI TRANQUILLO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEI FABBRICATI ANNESSI ALL'INTERNO DELL'EX CANTIERE SPERTINI- ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA DISCO 2 ORE CORSO MATTEOTTI ZONA SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI SENSI DEL DPR N. 309/1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCALI CASA DEL MARE AD ASSOCIAZIONI MARINARE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTA QUADRICICLI LEGGERI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO "SERATA DI BENEFICENZA"  A CURA DELL'ASSOCIAZIONE IL CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE NELLA STRUTTURA OLMARELLO DI CASTELNUOVO MAGRA PERIODO 01/01/2023-30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO RIPRESE PROGRAMMA TELEVISIVO "CAR &amp; COUNTRY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP227 DAL KM 4+080 AL KM 4+380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCESSO VIA PARAGGI A MONTE PER INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO CONGRESSO INTER-REGIONALE SIAGASCOT "LE TENDINOPATIE NELL'ARTO INFERIORE DELLO SPORTIVO- DAL TRATTAMENTO CONSERVATIVO AL RITORNO IN CAMPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI DELEGATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELL’ART. 2 QUATERDECIES DEL D.LGS.196/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GRAMSCI SOSTITUZIONE CONDOTTA IREN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER PERMANENZA UTENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2027 - LETT. B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PESCA DI IMMONDIZIA - SALVIAMO IL NOSTRO LITORALE 7° EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI ABBANDONO TEMPORANEO DELLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO AL FINE DI REWCARSI PRESSO I LOCALI ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA " NON SOLO KM: MIGLIA NAUTICHE PER ABARTH CLUB GENOVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER PERMANENZA UTENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PERIODO 01-01-2023/25-11-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA DENOMINATA "TORNEO DI SUBBUTEO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI RIPRISTINO SCARICHI RETE NERA E RETE BIANCA DELL’IMMOBILE IN VIA FAVALE N. 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MADONNETTA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>"XVII CONVEGNO MUSICA E SPORT SIMILITUDINI E CONVERGENZE"- CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA DOMIZIO COSTA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE ASS."FRANCO PUCCIARELLI ETS"- CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY ANNUALITÀ 2023 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SULLA SP 227 DAL KM 4+080 AL KM 4+380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENA PARROCCHIALE DI BENEFICENZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA "MADONNA DELLA ROSA" ORGANIZZATA DAL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. D - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GAVE DAL 13/02/2023 AL 27/05/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "STORIE SCONFINATE" ORGANIZZATA DALL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  "FORTUNIO LICETI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI CODICI UTENTI A266 E A267 PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE ART. 54 D.LGSL. 267/2000 DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI CHIA HA ESEGUITO LAVORI SUL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA MORTERO, MAPPALE N. 1362 DEL FOGLIO N. 5 DEL CATASTO TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. D (FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE “PENTOLACCIA PER BAMBINIE” 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE ARRIVA DAL MARE” 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DGR 283/2017 - LETT. C  (FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI: "PORTOFINO RUN" DEL GIORNO 04/02/2023 E DELLA "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" DEL GIORNO 05/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALL'AZIONE UMANITARIA "LIFE RESCUE KAHRAMANMARAS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA E SIMILARE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN CORSO MATTEOTTI N. 54 INT.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO O LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR 956/2022 - INDIVIDUAIZONE LEGALE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "CAMMINO NEL TIGULLIO, TRA MONTI, MARE E BORGHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP227 KM 5+010 -5+370 - OPERE CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE LUNGO LA S.P. 227 TRA IL KM. 4+380 ED IL KM 4+780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE “GIORNATA DI RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA COSTAMEZZANA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO URBANO - PROGETTO E AGEVOLAZIONE ULTRASETTANTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE . PROROGA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DELL’ AREA 4 “EDILIZIA ED URBANISTICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DEL 06/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA P.A. CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'EVENTO DENOMINATO "LA BEFANA VIEN DAL MARE..." DEL 6/01/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI LAVORI ED ATTIVITA' SVOLTE DA PARTE DELL'ENTE O DAI PRIVATI PER LAVORI STRADALI, SEGNALETICA, RELATIVE A OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E PERTINENZE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PORTAVOCE AI SENSI ART. 7 LEGGE 7/6/2000, N. 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA R.U.P. PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN VIA BAIUCCA E VIA COSTAMEZZANA ” – CUP G57H22002450004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI –  EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 6 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO-  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER RENDICONTAZIONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2022 IN FORZA DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 14/06/2012 (REV. DEL 10/3/2014) TRA COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, COMUNE DI PORTOFINO E SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE CANONE UNICO 2022 L. 160/2019 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 QUATER. D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD’S INSURANCE COMPANYRCT/O. SINISTRI N.32/19 E 19/19.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE DELL'ANNUARIO 2022, DEL VOLANTINO EVENTI ANNO 2023 E DELLA BROCHURE ESTIVA 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1339562EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DEI PERCORSI PEDONALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLE CREUSE” – CIG Z64393965C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA - MOROSITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA E VIA COSTAMEZZANA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LA DIREZIONE LAVORI E LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – CUP G57H22002450004 CIG 9581293D19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VALIDAZIONE MENU SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - CIG Z46395C5F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GARA TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2026 CIG 949170853A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO - CUP G57H21000220004. RICOGNIZIONE QUADRO ECONOMICO E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE DA ALBERATURE, TRONCHI E RAMI ALVEO TORRENTE SAN SIRO IN LOCALITA’ SAN LORENZO DELLA COSTA SANTA MARGHERITA LIGURE - DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE PROGETTO SEMPLIFICATO AI SENSI ART. 23 COMMA 3 BIS D.LGSL. 50/2016  ED AGGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG ZC53939FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. “CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA”. CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SOMME AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI PROTEZIONE CIVILE DPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.10 LICENZE OFFICE HOME &amp; BUSINESS 2019 – CIG Z2439304AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PNRR DIGITALE –‘INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – CUP G51C22001190006 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO. CIG Z5A388530C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SOMME AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. N.4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI DI CALCOLO GEOTECNICI - CIG Z6539586BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE QUADRI ECONOMICI DI OPERE GIÀ APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO" CUP G57H21000220004 – CIG ZC23954C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DONAZIONE ALBERGATORI - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL "FONDO CONTRASTO POVERTA - 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PASSEGGINI PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI SCUOLA DI MUSICA 2022 - 2023 A CURA DELLA FILARMONICA "C. COLOMBO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 956552374A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VEICOLI RIMOSSI NON RITIRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER ALLESTIMENTO SALE RIUNIONI – CIG: Z3A39428E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI SISTEMA RADIO MINISTERELIALE - DIRITTI ANNI 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DEL "FONDO STATALE PER L'ASSISTENZA  ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' " ATTRIBUITA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. “AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO” - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. G59G19000210004 - CIG 9508272A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN CORSO MATTEOTTI N. 8 INT. 5, DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI 1148 PR1 - ORD. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI INDIRETTI DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIFT CARD  DA EKOM-NUME - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL MARE". NOMINA D'INCARICO DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER EVOLUZIONE TECNOLOGICA ED AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA DI RETE WIFI COMUNALE – CIG ZEB393FC70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA ROSAURA SANCINETO RICONOSCIMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-DEMOS (COMPLETO) AREA SERVIZI DEMOGRAFICI COMPLETI, SERVIZIO SAAS ANNUALE, J-CITY.GOV E PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2022 – 2023 – 2024 – CIG Z5F394BE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI SPESA RELATIVA ALL'IMPEGNO 1359/2021 - FORNITURA DI PASTI PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL MONDO DI CLO RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IL LIBRO DI DALLAVALLE SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. Q.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA G.B. LARCO 16A/6 - MODIFICA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. CIG 8853171BD1  - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 1/1/2023 AL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI DELLA TRIBUNA PRINCIPALE DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI – CUP G52H22000490004 CIG ZB23947B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1  DAL 1/1/2023 AL 31/1/2023 - CIG 8017276174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI PROPRIETA’ COMUNALE - DN196SX RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - CIG ZC7393F6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA IN ASFALTO DELLE STRADE CITTADINE - ANNO 2022. NOMINA DEL PROGETTISTA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 113 DEL 23 DICEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALEAD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI NETTURBINI COMUNALI. DECORRENZA DAL GIORNO 01.01.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO DI 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER JDEMOS– CIG Z0839470B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO DI 8 ORE DI FORMAZIONE DA REMOTO PER CREAZIONE E MODIFICA ITER DI WORKFLOW– CIG Z6339471B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16 NOVEMBRE 2022 – ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO  REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA VIA SBARBARO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG Z6E3946CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO_ APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO SUPPLEMENTARI CUP G59G19000200005 - CIG  95673950 COLLEGATO AL CIG PADRE 81451305E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOLLOCAZIONE OTTICHE  DI VIDEOSORVAGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORIDNARIA VEICOLO FIAT PANDA 4X4 - SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID PER LA PIATTAFORMA ISTANZE ONLINE – CIG: Z37393F80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE COMUNALE CON WIFI – CIG ZE33938791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA" – CUP G51B16000500004 – CIG Z9A392FF37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO SPESE PORTAVOCE PER MISSIONE PRESSO L'UNIVERSTÀ DI ROMA PER PROVE IN VASCA PROGETTO ELISUPERFICIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4– CIG ZB6393CCD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 1191/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI PROPRIETA’ COMUNALE - DN196SX  - CIG ZC7393F6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI 3 ALLOGGI E RELATIVE PRTINENZE , DI PROPRIETA' COMUNALE, UBICATI NEI COMPLESSI DI VIA G.B. LARCO NN. 16A E 16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ADESIVI DA APPLICARE SU TOTEM PER EVENTI DI NATALE 2022-2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8A3915E20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BASE DI SOSTEGNO DEFIBRILLATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI ORMEGGI DEL PORTO - CIG Z06393D449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER NIDO D'INFANZIA DAL GRUPPO GIODICART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO – DITTA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE - ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PONTEGGIO MONTATO IN OPERA PER TUMULAZIONE SALMA IN 4° LIVELLO PRESSO CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG  Z8F393C830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AGLI “INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE ANNO 2022" – CUP G57H19001490004 – CIG Z8339300DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 CON LA SIG.RA ROSA ALBA SORRENTINO CON DECORRENZA 16 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALBERATURE IN VIA GRAMSCI PRESSO "SPIAGGIA DI GHIAIA" - NOMINA DEL PROGETTISTA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO CITTADINO - CUP G55F19000060004 - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - CIG: Z0E3909606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI DICEMBRE  ANNO 2022 - EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIFTCARD DA ITX ITALIA SRL - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI DICEMBRE ANNO 2022-PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA KM2 SRL RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCESSI IMPIANTO DI SICUREZZA PER UFFICIO PL/SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 LICENZE AUTOCAD 2023 LT TRIENNALI – CIG Z7B392E536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA 1: AFFARI ISTITUZIONALI / SEGRETERIA / TURISMO / PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA “NEWS ONLINE” CIG Z10391C0A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO BOSCHIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI “ VALUTAZIONI FITOSANITARIE E FITOSTATICHE CON MONITORAGGIO DELLE AVVERSITA’ DELLA ALBERATURE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE” - CIG ZCF390B37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTI DI FARMACI E ALIMENTI. TRATTATIVA DIRETTA - CIG Z893510DD3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO PRESSO DITTA ASTA DEL MOBILE GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DOMICILIARI E SUNEM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LANZA DEL VASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO SU NON PAGATO TARI ANNI 2018-2019-2020     CIG ZFA392F0E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE – OPERE COMPLETAMENTO. NOMINA DEL PROGETTISTA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. CUP G54H12000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DI NATALE 2022 - 2023 DEL 20/12/2022 E DEL 05/01/2023. CIG: Z7A3908FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO ORARIO DI 40 ORE PER ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SULLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE – CIG Z313917FFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 048 2022 00220274 92 000 RELATIVA A PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DELLO SCOOTER MARCA HONDA TARGATO EF06854 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E DETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA 3: UFFICIO SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM AD UTENTE COD. A506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  DELL'ART. 1 DEL D.L . 76/2020 (CONVERTITO DALLA LEGGE N° 120/2020) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO A TASSO FISSO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL'IMPORTO DI € 2.500.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO E. RAINUSSO. CUP G57H21000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1206 DEL 24/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIANCAMENTO ALLA PROGETTAZIONE PER L’ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SERVER, NETWORKING, SISTEMI DI MONITORAGGIO, E PER L’ANALISI E L’ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA PERIMETRALE E CONNETTIVITÀ – CIG ZBD38F9444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO N. 10 CIMITERO FRAZIONALE NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI E RICAMBIO VEICOLI DI SERVIZIO SUZUKI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DAL PROGETTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLE PRATICHE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE IN FORMATO INFORMATICO RELATIVO AGLI ANNI 2016-2020 COMPRESI – CIG ZD63917E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 PER SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE. CIG Z45391799C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC DESKTOP ULTRACOMPATTI E MONITOR – CIG: ZD138F94C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO BLACK BOX DA HALLEY INFORMATICA  - CIG Z27364D7F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOMAPPING C/O STATUA DI CRISTOFORO COLOMBO, GIARDINI A MARE. PERIODO: DAL 20/12/2022 ALL' 08/01/2023. CIG: Z823908F0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO  RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI – CUP G52H22000500004 CIG ZCC390BE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALL’UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE DISABILI DEL SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G53D21002460004 CIG Z2333DD8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF DELLA POLIZIA LOCALE IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON IL SIG. MANCIOPPI FEDERICO CON DECORRENZA 01/01/2023 E FINO AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER VARIE RIVISTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE IDENTIFICAZIONE UFFICI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' A PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 1245 DEL 01/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI P.C. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI MOTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PL - COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIPRISTINI IMPIANTO DI VIDEOSORVAGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI MINIMI VITALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM AD UTENTE COD. A079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSULTA DEL VOLONTARIATO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRIGENTE”, PRESSO L’AREA 4, CON L’ARCH. ROSAURA SANCINETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO P.L. - DY37905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE SISTEMA VOIP - CIG Z52388C0AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "14^ TRAIL DI PORTOFINO" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG ZE239015DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "FESTIVITA' NATALIZIE 2022 - 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FASE "A" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE ED  AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE FASE "A" DELLE INCENTIVAZIONI TECNICHE ED  AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONDOMINIO RIVIERA-ACCONTO SPESE ORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA – DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 9037064521 – CUP G57H21034310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN STRUTTURA IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO. PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI DI SANTA MARGHERITA LIGURE – AREA 1: UFFICIO SEGRETERIA / AFFARI GENERALI / TURISMO /PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE – UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E STRUTTURE VIA DOGALI - VIA MARAGLIANO - VIA RUFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE RILEVATORI ALCOLIMETRICI DI POLIZIA STRADALE E RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE COLONNINE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ORMEGGI DEL PORTO - CIG Z6D38E7018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE COMUNALE - CIG ZC238EFDA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DISCARICO DIGITALE DOCUMENTI SUPPORTI DIGITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE PROTEZIONE CIVILE MAREGGIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO E PROGRAMMAZIONE, ADESIVI PER SEGNALETICA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 303/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI N. 54/7 - MODIFICA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI AGGIORNATI  AGGIORNAMENTI BIBLIOTECA COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO OPERATIVO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO GORETEX INVERNALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMI DI RISCALDAMENTO SERVIZI E SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSULTAZIONE ACI-PRA - BIENNIO SERVIZIO BASE 2023-2024 E CONSULTAZIONI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAIO ADDETTO ALL’AREA 3 - CIG Z9138B141F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 3 EVENTI NATALIZI A CURA DI ASSOCIAZIONI CITTADINE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE CREUSE ANNO 2024” – CUP G57H21023680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE CREUSE ANNO 2023” – G53D21000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE LATO MARE MARCIAPIEDE DI GHIAIA” – CUP G57H22002270002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “SOSTITUZIONE PERSIANE PALAZZO COMUNALE” – CUP G52H22000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE” – CUP G57H22002280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DI VIA DOGALI 20 "B" E "C" DENOMINATI "CASA SANTA" - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 1.1.2021 - 31.12.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “ASFALTATURE 2024” – CUP G56G21004220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER "INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI COPERTURA TORRENTE S.SIRO-LARGO GIUSTI E PIAZZA V.VENETO” – CUP G58E22000360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO PER L’ANNO 2021 E 2022 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO “ASFALTATURE 2023” – CUP G57H21000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A DIVERSI IMMOBILI COMUNALI  E CONSULENZE TECNICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL RAG. LUCA BRIZZI - STUDIO COVRE E BRIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBIGLIAMENTO MOTO INVERNALE E PROTETTIVO (N. 4 AGENTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA COMPLETA VIA SOMALIA VIA CROSA DELL'ORO E RELATIVE INTERSEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE ASSUNTO COME STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COMANDO DAL 05/12 AL 04/01/2023 DEL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 625 E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI PENNA LUIGI, IARLORI NICOLA, CANDIO LUCA E MANCIOPPI FEDERICO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "SAFETY ONLINE" CHE SI TERRÀ NELLE DATE 15 E 16 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI DI SUPPORTO SEGNALETICA E POSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOVEICOLO SERVIZI DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDESTRAMENTO OPERAZIONI DI CONTENZIONAMENTO PER PERSONALE DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE MODIFICHE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E INTERVENTI SU STRUTTURE ESISTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA SGOMBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA VEICOLI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZA PRTG NETWORK MONITOR – CIG Z3838EAF44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 02-10-2022/02-01-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - COME PREVISTO DALLA DETERMINA 1156/2022 - PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. FONDI D.LEGGE 73/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DANNI ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN STRUTTURA IMPLEMENTAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 294/2022 (UTENTE A175) E N. 302/2022 (UTENTI A266 E A267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TOMBOLO A SOSTEGNO DEL PROGETTO UNESCO PER IL MERLETTO ITALIANO – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL’UNICEF PER ASSISTENZA UMANITARIA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL APOLIZIA LOCALE ART.208 C.D.S. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE E VINTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RETTIFICA PARZIALE ALLA DETERMINA N. 1006/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA LAMPADE VOTIVE ANNO 2022   CIG Z2938E820B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 CIG Z2938E62AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GIOCHI PER IL RINNOVO DEI GIOCATTOLI DELLA LUDOTECA COMUNALE - "BEFANA - GIOCATTOLI E MODELLISMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI UTENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA CLAUS VILLAGE" INIZIATIVE NATALIZIE DALL'8 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023. CIG: Z2938C69BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1247/2022 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L’INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI DI SANTA MARGHERITA LIGURE – UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SPAGNOLETTA SONIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE COLANINNO GLENDA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL RUOLO DEL CERIMONIERE IN UN ENTE LOCALE TERRITORIALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA. I PUNTI FERMI NEL COMPLESSO MONDO DEL PROTOCOLLO E DEI REGOLAMENTI LOCALI" CHE SI TERRÀ IN DATA 13 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO DI PICCOLI ARREDI AFFIDATO ALLA DITTA LANFRANCONI TRASLOCHI SNC DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER UTENTE INSERITO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 25-11-2022/25-12-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO "PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' " - IN FAVORE DI UTENTE A454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RESTAURO DOCUMENTI CONTENUTI NEI MANOSCRITTI N. 265 (1) E N. 265 (2) DEL FONDO ANTICO FRANCESCO DOMENICO COSTA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E INTROITO CONTRIBUTI DEL MINISTERO CONCESSI PER IL RESTAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. VILLA SAN FORTUNATO PERIODO 23-11-2022/23-12-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ILLUSTRAZIONI PUBBLICAZIONE “PER FAR CONTENTO UN CONIGLIETTO – SERVIZI BIBLIOTECARI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSULTA DEL VOLONTARIATO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E DI RIABILITAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE L'INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL’ELENCO DENOMINATO “ELENCO IDONEI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C” PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI DI SANTA MARGHERITA LIGURE – UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO PER I LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO. CIG 95219376FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO.INTERVENTO DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO”. CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. DETERMINA A CONTRATTARE E DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE – DETERMINAZIONE “FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO” PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI NOVEMBRE 2022 - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI DICEMBRE 2022 - PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI NOVEMBRE 2022 PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SOMME DOVUTE DALL’AVVOCATURA COMUNALE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE COME STABILITO CON DETERMINAZIONE N. 105/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – DITTA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO. NOMINA DEL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP G57H21000220004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 788/2022 DELLA C.T.R. LIGURIA RELATIVA ALL’IMPUGNAZIONE ICI 2010 DA PARTE DELLA SOC. GE.MA.SA. – INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. LA CORTE EN CONTRO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTR NR 351/2022 - INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ARERA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 CON IL SIG. CHIANTORE ANDREA CON DECORRENZA 05 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 CON IL SIG. LOVARI MASSIMO CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUARTER LETT.A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONDOMINIALI LOCALI POLIZIA LOCALE -  PII ISTITUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI PER UFFICI INFORTUNISTICA E SPOGLIATOIO PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE AD INCASSO E CONTROCASSA PER LUNGOMARE ROSSETTI - CIG Z6738B08CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VETRI PRESSO LA NUOVA SEDE SPOGLIATOI  DELLA POLIZIA LOCALE E LA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN LORENZO DELLA COSTA  - CIG Z4938BFDAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO PROFILI LUMINOSI “PALAZZATA” SUL LUNGOMARE CITTADINO – PERIDO DICEMBRE 2020 – DICEMBRE 2024: APPROVAZIONE MODFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 12 DEL D.LG. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI) – CIG 8496690A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONEMETRICO-PLANIMETRICO PER UFFICIO INFORTUNISTICA ED EDILIZIA PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA CONCILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SUPPORTO PC E RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI BAGNO SPOGLIATOI E UFFICI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO EROGAZIONE CPIA LEVANTE - TIGULLIO - PULIZIE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL MONDO DI CLO RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “CARTA E PENNA” RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI N. 54/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON-LINE. PAGAMENTO QUOTA – ACCERTAMENTO ANNO 2022 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO.  “AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO”   CUP G59G19000210004 – CIG 9508272A44. DETERMINA A CONTRATTARE E DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO INDAGINE ISTAT “USO DEL TEMPO (TUS)" ANNI  2022 - 2023. NOMINA RILEVATORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RENDICONTAZIONE SERVIZIO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP G55B19000200004 – CIG 91483018CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 A RISTORO DELLE PERDITE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO A TASSO FISSO  CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL'IMPORTO  DI € 2.500.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO E. RAINUSSO. CUP G57H21000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 897 DEL 08/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE. CIG Z5A2962707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO ADDICALCO  ANNO 2023 CIG: ZC738B8B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SANITARI PER BAGNO PRESSO VILLA DURAZZO PER LA SALA DELLA SPOSA - CIG Z9F38A0171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 PER APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI VILLA LOMELLINI, IN VIA PR. GIOVO 2, IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 29 DELLA L.R. N. 37/2011.   PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO TUBAZIONE RETE ACQUE BIANCHE PRESSO VIA DELLE ROCCHE - CIG Z323869009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MADONNETTA - CIG Z2638A0034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL’AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE MODELLO 3D E RENDERING DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO E. RAINUSSO – IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZD3389C3F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO CUCINA PRESSO DITTA DE BERNARDIS DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO E DI CARTOLERIA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER LA CASA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STOVIGLIE DA TUTTO PER LA CASA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ALLOGGIO VIA DELL’ARCO 15/8 – SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MOTOVIECOLO SERVIZIO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTO PC, MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABETI NATALIZI. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 14 MT., ACQUISTO N.13 ALBERI DI DIMENSIONI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N114/2022 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ATMOSFERE NATALIZIE A VILLA DURAZZO DAL 7 AL 10 DICEMBRE 2022 - STAMPA MANIFESTI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WORKSTATION PER DISEGNO GRAFICO – CIG Z82388C1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ALBO ILLUSTRATO “PER FAR CONTENTO UN CONIGLIETTO” DA INVIARE IN DONO AI NUOVI NATI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – CASA EDITRICE ERGA EDIZIONI DI GENOVA  - SERVIZI BIBLIOTECARI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "AUTONOMIE E AUTODETERMINAZIONE" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 200/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA COSTAMEZZANA 15/3 ALLA DITTA NICCOLI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. CIG Z783895CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER L'ABBATTIMENTO DI ESSENZE ARBOREE  DI ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO E VIA ROMANA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PLATANO - CIG  ZF435E3B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C TRA S.M.L. E RECCO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO – GEOLOGO MARCO NINIVAGGI – CUP G55F22000160006 - ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL SERVIZIO IGIENICO DIURNO  - CIG Z63388D4EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DI AVO - ASSICURAZIONE CENTRO DIURNO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE A021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE DEL PUC - CIG: ZD237D1D34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  DELL'ART. 1 DEL D.L . 76/2020 (CONVERTITO DALLA LEGGE N° 120/2020) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026 CIG 949170853A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE IN PIAZZA MURIALDO N. 3 - PUNTO EROGAZIONE CPIA LEVANTE - TIGULLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DGR 283/2017 - UTENTE A562.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE - ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA  -PROGETTO SAI 2022 PROG-1148-PR-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO  PER TRASPORTO DISABILE SIG. P. F. CROCE ROSSA SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILE SIG. B. G. CON CROCE ROSSA SETTEMBRE- DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA G.B. LARCO 16A/6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILE SIG. O. S. CON CROCE ROSSA SETTEMBRE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - PERSONALE EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GEOVERTICAL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG  Z9B386A674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 PERSIANE PRESSO CIVICI N. 38/7 E N. 38/9 DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA BELVEDERE E RIPARAZIONE PORTA LOCALI IN USO AL CORPO BANDISTICO- CIG  ZFA3869DBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 67 CCNL 21/05/2018 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 2022 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSULTAZIONE ACI-PRA INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG Z6D386A1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' TRI STAR YATCHS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA IX EDIZIONE PORTOFINO RUN - II EDIZIONE CORRISANTA - 13/11/2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO PERSONALE ALLA DOTT.SSA BIANCHINOTTI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZEA387F96B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  PER LA RICERCA DI SPONSOR PERFINANZIAMENTO DI PROGETTI ED INIZIATIVE VOLTE DA ATTUARE IN OCCASIONE DELLE  FESTIVITA’ NATALIZIE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE, PURIFICAZIONE AMBIENTI E CONNETTORI USB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMMOBILI - REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ARCH. ROSAURA SANCINETO AI CORSI DI FORMAZIONE RECANTI "ELEMENTI DI CONTABILITA’ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI ED AMMINISTRATORI" E "LA GESTIONE DEI COLLABORATORI NELLA P.A. STRATEGIE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" CHE SI TERRANNO NELLE DATE 29 NOVEMBRE 2022 E 16 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO MATERIALI UFFICI PL/SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE COSAP VERSATO IN ECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE COSAP 2022 E  SANZIONI CDS ERRONEAMENTE PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO - CIG ZB038687D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PORTE PER LA NUOVA SEDE SPOGLIATOI  DELLA POLIZIA LOCALE - CIG Z6B38555F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO AL CIV. N. 1 DI VIA DELPINO TERAMO - CIG Z0F384A822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE E DELL'AREA 2 ALLE GIORNATE FORMATIVE PER LE AREE FINANZIARIA E PERSONALE - MODULI SICRAWEB J-SERFIN  E J-PERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2022-2023 (LOTTO 1 - CIG: 94495363CB - LOTTO 2 - CIG: 9449546C09). AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI FIBRA-LAN GUASTI – CIG ZBB382A7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENTE A156 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA - CONSUNTIVO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RINFORZO STRUTTURALE DELLA SOLETTA DEL SAN SIRO FOCE” – CUP G57H21001060004 – CIG 87297143E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DI SICUREZZA PER UFFICIO PL/SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLO E NUOVA BARRIERA STRADALE IN VIA TORRE SAN GIOACCHINO. PAGAMENTI SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI SOPRALLUOGO ALLA STRUTTURA TERRITORIALE ANAS LIGURIA PER RICHIESTA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2022 - CIG Z7738607B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI MATERIALE PROVENIENTE DA UN CANALE DI ACQUE BIANCHE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DISOSTRUZIONE FOCE DEL TORRENTE MAGISTRATO ED AFFLUENTE TORRENTE SAN SIRO A SANTA MARGHERITA LIGURE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z86385EF54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DISOSTRUZIONE FOCE DEL TORRENTE MAGISTRATO ED AFFLUENTE TORRENTE SAN SIRO A SANTA MARGHERITA LIGURE OPERE DI DISOSTRUZIONE, CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI  - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z37385EEA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA CDS N. 6020/2022 - RGR 5421/2019 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO D'URGENZA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER MONOUSO PER LIBRI - PREMIAZIONESTUDENTI MERITEVOLI - BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI NOVEMBRE - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2022 -PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONEPOCKET MONEY MESE DI OTTOBRE 2022 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FINALIZZATO ALL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CERTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA MEDIANTE PASSWEB, RELATIVAMENTE A EX DIPENDENTE DELL’ ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO - DGR N. 283/2017 - UTENTE A240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N. 3/2022 - UTENTE A544.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 735 DEL 01/08/2022 PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 1/11/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA CEPPI DI PALME E DI ALTRE ESSENZE IN VIA GRAMSCI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VILLA DURAZZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZBD37A2590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO MOTO INVERNALE E GUANTI ESTIVI D.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA DI CONTENZIONE PER IL PERSONALE DI P.L. SERVIZI DI ISTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - SERVIZIO DI AUSILIARIATO - 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA: IMPEGNO DI SPESA - REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DATI SUL MODELLO 770/2018 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO - UTENTE A001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 25-10-2022/25-11-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI EROGATO DALL'INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8. CIG Z1F363867D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOGA PER L'AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Segretario - Ufficio Contenzioso e Controlli - Avvocatura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CARBONE DANIELE E ROMAGNOLI MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "FACCIAMO UN CHECK SUL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E SUL PROTOCOLLO INFORMATICO" CHE SI TERRÀ NELLE DATE 14 E 15 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE – LOTTO EDILE –  CIG Z32377ABF9 - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COMANDO PER MESI DUE DEL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 672 E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ZEREGA ELISA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO E SANATORIE DOPO LA LEGGE N. 142 DEL 21 SETTEMBRE 2022" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 14 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER  SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO COMUNALE E RIUNIONI INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEI PREZZI: MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE PRATICHE DI VOLTURA DEI PREPOSATI IT00E04253311 UBICATO IN CORSO RAINUSSO, IT001E04253340 UBICATO IN VIA DELLA SALUTE, IT001E04253354 UBICATO IN VIA TORRE CIG ZEF384293D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ALLEGRI MICHELE, LORENZETTO ALICE E PENNA LUIGI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "DALLA SCENA DEL CRIMINE AGLI ACCERTAMENTI TECNICI-COMUNICAZIONE ED ANALISI COMPORTAMENTALE" CHE SI TERRÀ NELLE DATE 25 NOVEMBRE 2022 E 13 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE E REVISIONE DEL BANDO EUROPEO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN TRIENNIO - CIG Z81381808F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2022-2023 SISTEMA CONCILIUM PER GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO + SERVIZI VARI - CIG ZBE364727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI PER CASTELLO E INFOPOINT DELLA PESCA– CIG ZF0382A734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMONAZIONE FASCE DI UTILIZZO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO - DIVISE STAGIONE INVERNALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO ATTREZZATURE DIGITALI E FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA A GENRAL BEVERAGE SRL - CIG Z0F383B304.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIFTCARD PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO SU NON PAGATO TARI ANNI 2018-2019-2020 – AFFIDAMENTO A C&amp;C SISTEMI  -    CIG ZF7383FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "CIRCUITO MOTOCICLISTICO DEL TIGULLIO DEL 22 E 23 OTTOBRE 2022". CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CONFRONTI DI PREVENTIVI SUL M.E.P.A E APPROVAZIONE LETTERE SI INVITO - ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2022-2023 (LOTTO 1 CIG 94495363CB; LOTTO 2 CIG 9449546C09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI DA POSIZIONALE ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI AMBROSETTI CRISTINA, CONTI MARZIA, DONDERO ORIETTA E NICHEL LUCIANA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DELLA SEMPLIFICAZIONE" CHE SI TERRÀ IN DATA 27 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SPELTA GIULIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "PREPARIAMOCI AL NUOVO CCNL" CHE SI TERRÀ IL 7, 16 E 23 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2793/2020 – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI CIVICI DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.), SITI IN VIA G.B. LARCO (AREA EX OTAM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PORTOFINO-SANTA MARGHERITA LIGURE E SANTA MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PERIODO 14 SETTEBRE-30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTA IN LAMIERA PER ASILO NIDO DA “LA FERRAMENTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER L'ABBATTIMENTO DI ESSENZE ARBOREE  DI ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO E VIA ROMANA- CIG  ZF435E3B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z5B3836F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI: FINANZIAMENTO PER ULTERIORI OTTO POSTI - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23 AGOSTO 2022.  PRESA DI ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONI PER I CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' ASS.NE AMICI DEGLI ANIMALI RAPALLO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SOCCORSO E RICOVERO ANIMALI - ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEL CANE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' ASS.NE AMICI DEL CANE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA IN OPERA SISTEMA ALLERTAMENTO VIA TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI COLANINNO, DONDERO E SPAGNOLETTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LE NOVITÀ SULLA FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA MEPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CHE SI TERRÀ IN DATA 18 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERMESSI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE INTEGRAZIONE E RIPARAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO A BENEFICIO DEL R.U.P. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NELLE ATTIVITA’ FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE E ALLA STIPULAZIONE DELLA CONVEZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA F.LLI ARPE - CIG Z1E3825AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE - LOTTO INFISSI - CIG Z333824E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE – LOTTO TERMICO - CIG Z1837AD3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROROGA AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 AL DOTT. GIACOMO GOTELLI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO.INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022.  CUP G57H19001490004 – CIG 9350428947. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INERENTE LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA E RAPPRESENTAZIONE SCENICA A CURA DI PINO PETRUZZELLI – ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NUMERO 514/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETRMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 129/2022  - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2022- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DGR 283/2017 - UETNTE A561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALA METALLICA PER UTENZA CIMITERO DI SAN LORENZO DELLA COSTA - CIG Z15381FA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO SANTA MARGHERITA LIGURE" 14, 15 E 16 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2022/2023. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO CANONI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE CANONE UNICO 2022 L. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 962/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CELLE MAURIZIO E RUOPOLO ANNALISA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'ACCORDO QUADRO NELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA" CHE SI TERRÀ IN DATA 12 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SODEXO ITALIA S.P.A. - PASTI PER I BAMBINI GIUNTI SUL TERRITORIO COMUNALE DALL'UCRAINA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA BELLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2022 - PRESA DI ATTO DELLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2022 - PRESA DI ATTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 1164/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - EX DGR 283/2017 - UTENTE A551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL’AREA E AI MANUFATTI EX “CANTIERE SPERTINI” PER L’ANNO 2022 – PERIODO LUGLIO 2022-GENNAIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETEREMINATO PER MOBILITA' EX ART. 30, COMMA 2, D.LGS. 165/2001 CON IL SIG. MARIO PASSALACQUA, CON DECORRENZA 15/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 17-09-2022/31-12-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PII ISTITUTI PELLERANO RAINUSSO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI OTTOBRE 2022- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SODEXO ITALIA S.P.A.  - MAGGIORI COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE 2022 -PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022-PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI SETTEMBRE - PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SANARE DEBITI DI UTENTI ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZAIN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO GEOMETRA FILIPPO RASCHELLÀ  – CUP G55F22000160006 - CIG 9416298EEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO STRUTTURE SALA RIUNIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO DA E PER PORTOFINO - RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 946 DEL 22 SETTEMBRE 2022. CIG DERIVATO 94126994F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAPARRA RITO CIVILE 6/7/2022 PRESSO L’ABBAZIA DELLA CERVARA-SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 300 CARTELLINE PER PRATICHE DI IMMIGRAZIONE 100 PER PRATICHE DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA. CIG: ZA13810EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE PROVE SU MODELLO FISICO 2D DELLA DIGA PORTUALE PER VERIFICHE IDRAULICHE DEL PROGETTO MODIFICATO DELL’ELISUPERFICIE. AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA 3 (RM). CIG Z6C37E182A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLA SOCIETA' ICA SRL DEGLI ONERI DI LEGGE E DELLE SPESE POSTALI RISCOSSI INSIEME ALLE INGIUNZIONI TARI - SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO E FISSAGGIO A TERRA DEI CASSONI DEPOSITO PER LA PICCOLA PESCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSIMO MORTOLA DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG Z8B37ED006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IN USO AL COMUNE. OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 500 COPERTINE PER CONTENERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI DI NASCITA DI STATO CIVILE. CIG ZAB3800E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA “GF AMBIENTE” PER LA REDAZIONE DEL PEF E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TRIENNIO 2023-2025    CIG     Z1338099EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE PROGETTO PARCHEGGI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PREPOSATO IT00E10700310 UBICATO IN VIA DELL’ARCO 15/8 CON MODIFICA DI CONDIZIONI CIG Z7037FEBF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO – GEOLOGO MARCO NINIVAGGI - CUP G55F22000160006 - CIG 93772932FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERITIVO PER  PRESENTAZIONE LIBRO “TEMENDO I CORSARI BARBARESCHI” E LA NUOVA CARTINA DEL MUSEO DEL MARE A SCOPO DI POMOZIONE TURISTICA E CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 7/2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2027 - UTENTE A560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE VENTILATORI PER ARCHIVIO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROROGA  AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 ALLA SIG.RA VALENTINA PIBIRI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z0037F5EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 35/2022) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE DEL PUC - CIG: ZD237D1D34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2017 A PARTIRE DA OTTOBRE 2022 - UTENTEA164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 283/2017 DAL MESE DI OTTOBRE 2022 - UTENTE A145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - DGR 283/2017 - UTENTE A559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRASPORTO SOCIALE “QUARTIERE DEGLI ULIVI-CENTRO CITTÀ UN COLLEGAMENTO POSSIBLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CDS IN ABBONAMENTO E TESTI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IL TRATTATO DI RAPALLO ALL’IMPERIALE, 100 ANNI DOPO”. CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE FERROGGIARO MICHELA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'ECONOMO/PROVVEDITORE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVICE PAGHE MAGGIOLI" PER L'ANNO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 283/2017 DAL MESE DI OTTOBRE 2022 - UTENTE A068.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI STABILITÀ E INTERVENTI DI POTATURA PALME PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA GRAMSCI, CORSO MARCONI, PIAZZA MAZZINI.  CIG Z3737A385A - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022 - CIG ZB037E16E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE COD. A554 NELLA STRUTTURA SRP2 OLMARELLO DI CASTELNUOVO MAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CONTRO MONTANINO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ULTERIORI EVENTI, ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO STRUTTURE SALA RIUNIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO ATTREZZATURE DIGITALI E FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE CANONE UNICO 2022 L. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C P.E. C 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - DGR 283/2017 (UTENTE: A079).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO DEDICATO AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA SAI – PROG. 1148 – PR – 1 ORD DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO BOLIA EUGENIO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "AVVOCATI INCARDINATI NELLE P.A.: COMPENSI PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE (2022)" CHE SI TERRÀ IN DATA 29 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO – CUP G55F22000160006 - CIG 93772932FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INERENTE LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z7F37D6109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MATR. 233 A DECORRERE DAL 3/10/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 2/10/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 3  DAL 1/10/2022 AL 31/12/2022 - CIG 8017276174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DELLE AMMINISTARAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE LIGURIA (CIG: 9116796A0D CIG DERIVATO: 94126994F0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 3/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. CIG 8853171BD1  - PROROGA TECNICA DI MESI 3  DAL 1/10/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIETRAME GREZZO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. “CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA” - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DI SPESE NECESSARIE E INDEROGABILI PER UTENTI A266 E A267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UNA TANTUM A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER UTENTE COD. A558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IVECO EUROCARGO TARGATO CW192TR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DE MARTINI FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "ADOZIONE E CRISI: COME INTERVENIRE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA NEI GIORNI 29 SETTEMBRE E 13 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA CEPPI DI PALME E DI ALTRE ESSENZE IN VIA GRAMSCI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VILLA DURAZZO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZBD37A2590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE SIVORI ENRICO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR. IL SISTEMA REAGIS E LA CIRCOLARE N. 30 DEL 11 AGOSTO 2022 SUL MONITORAGGIO" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI STABILITÀ E INTERVENTI DI POTATURA PALME PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA GRAMSCI, CORSO MARCONI, PIAZZA MAZZINI.  CIG Z3737A385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA – CESSAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI CIVICI DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.) -  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI - IMPOSTA SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL PER L’UFFICIO TECNICO. CIG ZCD3768187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "1° SANTA CROSS TRIATHLON" 17 E 18 SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC337B9BC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ZDA37C40CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "VII EDIZIONE SIBELIUS FESTIVAL" - 17, 19, 20, 21, 22, 25 SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D37BE4DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICACIG NELLA  DETERMINAZIONE N. 914 DEL 14/9/2022 AD OGGETTO “ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELL REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELET-TORALI E DEL TRASPORTO DEL SEGGIO SPECIALE DESTINATO ALLA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDI-ZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID 19. CIG CORRETTO: Z4237C3E10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLA SOCIETA' ICA SRL DEGLI ONERI DI LEGGE E DELLE SPESE POSTALI RISCOSSI INSIEME ALLE INGIUNZIONI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO DI VIA DOGALI N. 3: SPETTANZE RESIDUE ESERCIZIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE E DI PARTE DEGLI INTERNI DI VILLA DURAZZO. CUP G54H22000560001 CIG 94055075E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CERULLI SIMONE, PICASSO MIRKO E SICA SIMONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "QGIS BASE E QGIS AVANZATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ANTONIO BATTOLLA PER COORDINAMENTO E DIREZIONE DELLE ANALISI DA ESEGUIRSI SULLE PALME DEL LUNGOMARE E DEL CENTRO CITTADINO - CIG Z5737A5882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DEL TRASPORTO DEL SEGGIO SPECIALE DESTINATO ALLA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19. CIG: ZB737A33A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA E PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARI UTENSILI AD USO DOMESTICO PER I BENEFICIARI DEL PROG-1148-PR-1 2022 - COOP CARARASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "MUSICA &amp; MUSICA" 11 E 18 SETTEMBRE 2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE - LOTTO EDILE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI TASTIERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL COMPLESSO DI VIA DOGALI N. 3: CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ CARRABILE A DOPPIO SENSO DI MARCIA SULLA VIA TRIESTE CONNESSA AD INTERVENTO DI RECUPERO DI VILLA ARGENTINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE  PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AD ESECUZIONE MOBILIARE N. 000000984/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECONSULTAZIONI DATI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE – LOTTO EDILE - CIG Z32377ABF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRATO DELLA VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ASSUNZIONE DI UN PRESTITO A TASSO FISSO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 2.500.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE CORSO  E. RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODOMESTICI DALLA DITTA DIMO SPA-PROGETTO SAI 2022 PROG-1148-PR-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE - COMPLETAMENTO” – CUP G55I22000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV RELATIVI A DIVERSI CONTRIBUTI ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI PIZZO AL TOMBOLO A CURA DELLA MERLETTAIA LUISA DE GASPERI DA TENERSI PRESSO LA SALA MEISTRI E MESTE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 – SERVIZI BIBLIOTECARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 1458/2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA PER ACQUISTO  LIBRI – D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022.  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1623/2022 - PROGETTO S.IN.TE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA VOLTA ALLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER RINUNCIA ALL’ESECUZIONE OVVERO AL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO - DIVISE STAGIONE ESTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022” – CIG Z6D3790D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 655 DEL 07/07/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA N. 687/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCANSIONI "PROGETTO CASE EX PEEP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO 1541/2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE  PRESSO MOLINARI FORNITURE S.R.L INERENTI AL PROGETTO S.IN.TE.SI- ANCI LIGURIA- COMUNE SML 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' HELVETICA GRUNERGIE SRL AVVERSO SENTENZA CTR 64/2022 AVENTE AD OGGETTO IMPOSTA TARSU 2012 - INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. – PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA. PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. ZB737A33A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C 1 PRESSO I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DI CHIAVARI - RETTIFICA DETERMINAZIONE 715/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE SUPPORTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI ISTUTUZIONALI, CARTELLI TURISTICI E VOLANTINI – AFFIDAMENTO FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ED EVENTI MUSICALI SVOLTI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO, INTEGRAZIONE - ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA. CIG: Z7D379CCBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.697 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI CONSEGUENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1582/2022 RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 838 DEL 24 AGOSTO 2022 - ACQUISTO STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 PER SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE - CIG Z573606CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO I SERVIZI EDILIZIA/LAVORI PUBBLICI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCADENZA SEMESTRALE DEI RUOLI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE STAMPA DIGITALE CONTRAVVENZIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "IRISH MUSIC FESTIVAL" - 3 E 4 SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z663796A60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNIERIA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO COMUNALE: AGGIORNAMENTO IMPORTI DOVUTI PER SPESE (ART. 4 CONTRATTO COMODATO DI USO REP. 2330/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI R.S.P.P. – PERIODO 01.09.2022 – 31.12.2022 – CIG Z3C3794D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO MUSICALE "IL PIANISTA SULL'OCEANO" ANFITEATRO U. BINDI - 31/08/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3F378FDD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCOOTER MARCA HONDA TARGATO EF06854 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI: SOSTITUZIONE BATTERIA  CIG: Z173794D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMAR COOP. SOCIALE A.R.L. CIG Z6D3790D28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO EX DGR 283/2017 -  PROGETTO SANTAMARGHERITALAB - UTENTE A147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY, MESE DI AGOSTO 2022- PROGETTO SAI EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI AGOSTO 2022- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI SETTEMBRE 2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022 - GITA PARCO ACQUATICO "BOLLE BLU"-  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 1/9/2022 AL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER "FESTIVAL DELLA BIOETICA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERA DI BENEFICENZA A FAVORE PARROCCHIA DI SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 217 A DECORRERE DAL 1/9/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/8/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING PER IL TERRITORIO COMPRENSORIALE DEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO – CIG 93340204F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STAORDINARIO PER SERVIZI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER ALLESTIMENTO SALA DEL CONSIGLIO – CIG Z503777454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD – CIG ZAB37792BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE CERTIFICATA ISO 11798 PER SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE E CONTESTUALE REVOCA DETERMINAZIONE N. 420 DEL 22 APRILE 2022. CIG Z573606CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO PER LA PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z13377B73A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – ANNUALITÀ 2022 – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO  E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO SOTTO LE STELLE AL PARCO DEL FLAUTO MAGICO – A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LIMELIGHT – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY ED IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2022 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER LA CASA - PROGETTO SAI – PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) – EMERGENZA UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM UTENTE A084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 12 - DELLA LEGGE 335/95, DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 35 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON FRUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1331/2021 - CAPITOLO 151316 - TRASPORTI SCOLASTICI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SEMILAVORATO O LAVORATO DA FABBRO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DELLA POLITICA 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO "RIDERE FA BUON SANGUE 2022" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - 2 LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DELLA BIOETICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE NUMERO 792 DEL GIORNO 12 AGOSTO 2022 E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA N. 1530/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 1005/2022 TRASPORTO CROCE ROSSA ALUNNA DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 959/2022 TRASPORTO CROCE ROSSA ALUNNA DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO ESTIVO TECNICO P.L. POLO E BUFFETTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 510 DEL 18/5/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO EX DGR 283/2017 - LETT. C - UTENTE COD. A557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA MECCANIZZATA CON AUTOBOT-TE/AUTOSPURGO DEI MARCIAPIEDI E DEI PERCORSI STRADALI CITTA-DINI NEL PERIODO ESTIVO 2022 - CIG Z3D377966D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO GRUPPI COMUNALI ANTINCENDIO - FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA, INERENTE AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DI VILLA DURAZZO E DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI DI VILLA DURAZZO - CIG ZFA3779D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° AGOSTO 2022 ED IL 30 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE. CIG. Z47377031C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE PER L'ANNO 2022 PER NN. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C E NN. 4 FUNZIONARI CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO E LAVORI DI SGOMBERO E MONTAGGIO MOBILI PER COMUNITÀ BENEFICIARI PROG-1148-PR-1 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA - CIG Z3F375D5E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2022 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. ISCRIZIONE BAMBINI CON DISABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2022- PROGETTO SAI – NUOVI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  27/2022) – ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023, E RELATIVI RACCOGLITORI. CIG: ZB23777445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI: AVVIO DELLE PROCEDURE E APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA (ANNO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE E I CENTRI ESTIVI DEL NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETÀ IN MUSICA DEL 12 AGOSTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTO CLUB AVIS PER CONCORSO FOTOGRAFICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCOGLIO DI SANT'ERASMO PER SAGRA DEL PESCE E GARA DEL PESTO CON MORTAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "LIVE IN SANTA MARGHERITA LIGURE - 14/08/2022" E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEU BRASIL BRASILEIRO BAND, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA - CIG Z3F375D5E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIGULLIO A TEATRO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL MINORE CODICE A556 INSIEME ALLA MAMMA CODICE A555 PRESSO LA CASA DEL FANCIULLO - COMUNITA' EDUCATIVA AD ALTA INTENSITA' IN LA SPEZIA - PERIODO 11/08/2022 - 10/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PIANO SICUREZZA FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ DI SAN LORENZO DELLA COSTA - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO STRAORDINARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER DUE BENEFICIARI PROG-1148-PR-1 PER LOCAZIONE - JANUA FORUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARCOMETRI AREE A PAGAMENTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 TANICHE DA 5 L AMUCHINA GEL IGIENIZZANTE MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE. CIG Z52376A116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI VILLA DURAZZO – PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP G56J21000000005 CIG 8882158CA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTI MINIMI VITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTUCCE PER IL PLOTTER UFFICIO TECNICO. CIG Z013768173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PER IL MESE DI AGOSTO DEL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2017 - UTENTE A143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL PER L’UFFICIO TECNICO. CIG ZCD3768187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA CIG Z4F376412C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTI DI RAPPEZZATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE – ANNO 2022. CUP G57H19001490004 – CIG 9350428947. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRITTICO FIAMMINGO DI SANT’ANDREA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLOUD SICR@WEB 2022 – 2023 CON ADEGUAMENTO RISORSE-  C.I.G.: Z5736F2F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022 - CIG Z2A3731C0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'IMPEGNO N. 3/2022 RELATIVO AI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - UTENTE A217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE COD. A554 NELLA STRUTTURA SRP2 OLMARELLO DI CASTELNUOVO MAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO ERS DI C.SO MATTEOTTI 54-6 - PRESA D'ATTO IMPORTO CANONE ANNUALE ERRATTO SU CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI RIMOZIONI - SEQUESTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL COMUNE DI RAPALLO DEL FONDO RELATIVO ALL’ AVVISO 1/2019 PAIS  “ PROGETTO PON INCLUSIONE FONDI EU”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO E LAVORI DI SGOMBERO E MONTAGGIO MOBILI PER COMUNITÀ BENEFICIARI PROG-1148-PR-1 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO – I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F CORRESPONSIONE SETTIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL IN PROVINCIA, CONCERTO 04/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII EDIZIONE BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT 5, 6 E 7 AGOSTO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE DI DANZA "GRAVINA IN DANZA ON TOUR LIGUIRA"  E GALA DI DANZA "OUTNUMBER" 7 AGOSTO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTO-TESSERE PER BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI-1148-PR-1 COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAINSTALLAZIONE DIGITALIZZAZIONE RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS - CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTEGGIAMENTI S. LORENZO DELLA COSTA PER FESTA DI SAN LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA DETERMINA N 714, MODIFICA DATI DEL FORNITORE E CONFERMA DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO SPECIALISTICO PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE INCIDENZA - CIG: Z1A36A5E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° AGOSTO 2022 ED IL 30 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FALDONI E CARTELLE PERSONALE DIPENDENTE. CIG Z873758C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI AGOSTO 2022 -PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI LUGLIO 2022- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI UFFICIO AVVOCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) IN VIA G.B. LARCO E NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ATTIVITA' ADOLESCENTI  PRESSO LA SALA SITA IN VIA ROMA 1F - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMMOBILE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI - UTENTE A002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLO E NUOVA BARRIERA STRADALE IN VIA TORRE SAN GIOACCHINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP G57H22001670004 - CIG 93406693E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI CABARET DI ANGELO PISANI E KATIA FOLLESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO DEL 29 LUGLIO 2022 “SANTA FESTIVAL”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. CONSOLIDAMENTO MURO A SOSTEGNO DI VIA ROMA” – CUP G51B16000500004 – CIG 93401149E5. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANATORIA NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.IN.TE.SI -PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUPO E PROGETTO SAI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2022 - EMERGENZA UCRAINA - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI PASTI PER IL CODICE 91012 A CAUSA DI  ERRORE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELL'UFFICIO SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA AS 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI UNITÀ DI VENTILATORI PER I BENEFICIARI PROGETTO SAI 2022 ED IN CONTRASTO ALL'EMERGENZA CALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C 1 PRESSO I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA V.M. PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA LETTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PREPOSATO IT001E02662238 UBICATO IN VIA CALATA PORTO 1 CON MODIFICA DI CONDIZIONI CIG ZF0373FFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO CULTURALE SOLIDARIETA’ DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE IL 23/07/22  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 18/04/2022 AL 17/06/2022 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 400 DEL 15/04/2020 PER REFERENDUM POPOLARI ABBROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO JIM E IL PIRATA – COMPAGNIA TEATRALE PANDEMONIUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO STORIE DI GIANNI – COMPAGNIA TEATRO DELLE QUISQUILIE – RIMBORSO SPESE S.I.A.E. – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022 - GITA PARCO ACQUATICO "BOLLE BLU" MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI - STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: FUNERALE DI CARITA' - UTENTE A050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DELL'ALLOGGIO ERS SITO IN CORSO MATTEOTTI 54/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARO MI GAMES 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROCEDURE ATTIVE RISCOSSIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO SEGNALETICA FIAT FIORINO E REVISIONE PERIODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’ATTREZZATURA ANTINCENDIO DEGLI STABILI COMUNALI - CIG: ZD936A0F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 697 DEL 18 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE CARTELLE N. 04820220006561188000 E N. 04820190018477476000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PROCEDURA DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA V.M. PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL IN PROVINCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA SANT’IN JAZZ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE EX DGR 283/2017 - LETT. B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOSCUOLA LEGNANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROG. 1148 PR-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA FINALIZZATA ALLA RIEMISSIONE DEI BUONI SCADUTI PER ACQUISTO GPL PER MACCHINE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM NUCLEO G.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PULIRELLA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SITI IN  VIA PONTETTO E DEI LOCALI IN CUI SI SVOLGERANNO LE PROVE CONCORSUALI FISSATE PER IL GIORNO 18 LUGLIO - ESTENSIONE ALLA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTI MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI RUOPOLO ANNALISA E VILLA STEFANIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "REVISIONE E COMPENSAZIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 19/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON IL SIG. MANCIOPPI FEDERICO CON IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C P.E. C1 CON DECORRENZA 15/07/2022 E FINO AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER L’ANNO 2024 CONDIVISA DAI COMUNI DI CAMOGLI, CHIAVARI, RAPALLO, RECCO, SANTA MARGHERITA LIGURE, SESTRI LEVANTE E TERRITORI LIMITROFI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO, TOTEM E LETTERE EVENTI ESTATE 2022  ASSUNZIONE IMPEGNO DL SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PILOMATE E SBARRA DEL PORTO - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “ASFALTATURE 2022” – CUP G57H19001490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI “VILLA LOMELLINI”, IN VIA PRIVATA GIOVO 2, IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. – IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO. CIG   ZAD3723895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MUSICA E PAROLE DEL 13 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE AL GRUPPO DE L F I N O &amp; PAR T N E R S SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA DI VILLA DURAZZO. FORNITURA DI COMPLETAMENTO PER IL BAGNO DELLA SALA DELLA SPOSA. CUP G59G19000200005 CIG Z2937121D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA FONDAZIONE ITS ACCADEMY OF CULTURE AND TOURISM - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D’ARGINE DEI RIVI E DEI FOSSATI NONCHÉ MURI CONFINANTI CON STRADE/CREUSE PUBBLICHE E/O VICINALI AD USO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA N. 04820170021947529000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE SOTTOSCALA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DAL MESE DI AGOSTO 2022 (DGR 283/2027) - UTENTE A396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO "PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' " - IN FAVORE DI A551.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI DI VARIO GENERE PER LA CONTINUAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "GIORNATA DELL'AMICIZIA E PARTITA DELL'AMICIZIA", PROGETTO SAI  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PROCEDURE ATTIVE RISCOSSIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUFFETTERIA TECNICA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PL/SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM SIG. G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO A SUPPORTO DELLA SEGRETERIA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 ED A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, AL SIG. GIACOMO GOTELLI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SAN SIRO PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTA PATRONALE SAN SIRO” 2022 – AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SERATE 8-9 LUGLIO E SPETTACOLO PIROTECNICO 10 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA NELLE PRATICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) APPROVATO NEL 2021 PER RILANCIARE L’ECONOMIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DOPO LA PANDEMIA DI COVID 19. AFFIDAMENTO ALL’AVV. CORRADO MAUCERI. CIG Z67361BA72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.4 UGELLI PER MANUTENZIONE DELLA FONTANA DELLA MADONNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  22/2022) – SENTENZA TAR 687/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022. ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - DGR 703/2019 - DGR 763/2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA A TANTUM IN FAVORE DEL SIG. D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINIMI VITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLO SPORTELLO INFORMATIVO E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER I CITTADINI UCRAINI PROVENIENTI DALLE ZONE DI GUERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE  C.I.G.: Z7536F2FAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE “LETTERE DA MOLTO LONTANO” PARCO DEL FLAUTO MAGICO, 9 LUGLIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PULIRELLA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MAGAZZINO UTILIZZATO DAGLI OPERATORI DELLA NETTEZZA URBANA - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 01/07/2022 - 31/12/2022 AI PROGRAMMI HALLEY - CIG ZF636F2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA SANTA FESTIVAL 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS VIA DOGALI N. 20C/9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE UFFICIO CONTABILITA’ GENERALE. CIG Z3636EE2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLO E NUOVA BARRIERA STRADALE SITA IN TORRE SAN GIOACCHINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS - CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI LUGLIO 2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DELL'UTENTE A021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIFTCARD OVS, PROGETTO SAI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PULIRELLA DI ATTIVITA' DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CONTRO ART JAZZ SRL E REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTO INSUFFICIENTE DI CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA – APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CIG 9037064521 – CUP G57H21034310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ERRONEAMENTE CANCELLATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI R6B8301456 – CIG Z3436C574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO A SUPPORTO DELLA SEGRETERIA TECNICA , AI SENSI DELL’ART. 53 D.LGS. 165/2001 ED A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, ALLA SIG.RA VALENTINA PIBIRI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 1/7/2022 AL 31/8/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SERVIZO REFEZIONE,  PROGETTO SAI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SERVIZO REFEZIONE, PROGETTO SAI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SERVIZO REFEZIONE, PROGETTO-SAI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CONTINUAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "GIORNATA DELL'AMICIZIA E PARTITA DELL'AMICIZIA", PROGETTO SAI  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DALLE SOCIETA' L.C. E H.G. AVVERSO SENTENZA CTR 911/4/2021 AD OGGETTO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013- INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE LE MUSE NOVAE E UTILIZZO CAMERINO PER XVIII^ EDIZIONE PREMIO BINDI-FESTIVAL CANZONE D'AUTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALL'ASSEGNAZIONE E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ALLA LUCE DELLE PRONUNCE CDS 17 E 18/2021 – MODIFICA CAPITOLO IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA PER L’ACQUISTO DI N. 4 BANDIERE BLU SPIAGGE 2022 NEI FORMATI CM 60X90, ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FEE ITALIA. CIG ZA53688DAF;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI DA AP SYSTEM PER PROTOCOLLO ED ATTI - CIG ZF135A32C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI EDIZIONE RASSEGNA “IL FLAUTO MAGICO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP: CIG ZBC2B786C6, Z0A2B786D7, Z862B786ED, ZA72B786FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL 11 MAGGIO 2022 DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA AVENTE AD OGGETTO IL RILASCIO DI UN IMMOBILE COMUALE – INDIVIDUZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE: "TRASPORTO SOCIALE QUARTIERE DEGLI ULIVI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER L’ANNO 2022 DI N. 4 POSTI DI CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E N. 2 POSTI DI CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DOMESTICI (CER 200301) DELLE PERSONE IN ISOLAMENTO SANITARIO PER COVID-19. CIG 929150587B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO DEL 24 GIUGNO 2022 “A PASSO DI DANZA” E DEL 26/27 GIUGNO 2022 “LIGURIA FASHION WEEK 2022”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB736E290A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PREPOSATO IT001E02544586 UBICATO IN VIA DOGALI 72 CON MODIFICA DI CONDIZIONI CIG ZA936E2C21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO-ACCONTO SPESE ORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2022-SALDO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUIDA DEDICATA AGLI ITINERARI CHE RACCONTANO LE TORRI DI AVVISTAMENTO E GLI ANTICHI CASTELLI GENOVESI E DELLA RIVIERA DI LEVANTE –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>YOGA E STRUMENTI DEL BENESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO EX DGR 283/2017. RIDUZIONE IMPEGNO 875/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2021 ED ACQUISTO LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE, PERGAMENTE PER MATRIMONI E REGISTRO DEI CAMBI DI ABITAZIONE. CIG: Z8936E46CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 01/06/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI MINIMI VITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI MARCIAPIEDI E DELLE AREE PEDONALI NEL PERIODO ESTIVO – AUTUNNALE 2022.  CIG Z8A36C9D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CANCELLAZIONE IPOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME BIBLIOTECA CIVICA CIG ZBD36DB8EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO  ALLA D.SSA SARA COTRONEO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI E VOLANTINI PER PUBBLICIZZARE IL SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA PER N. 2 POSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE VETTURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA NUMERO 251 DEL GIORNO 11 MARZO 2022. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO NUMERO 904/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER L’ANNO 2022 DI N. 4 POSTI DI CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E N. 2 POSTI DI CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE.  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI. CIG ZD935F0A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI. CIG Z3135FB5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z253555196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ESTIVA DELLE AREE A VERDE COMUNALI  - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG 9254830F4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA PER N. 1 POSTI – CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DELL'UTENTE A021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO NUMERO 4/2022. EROGAZIONE MAGGIORE IMPORTO IN FAVORE DELL'UTENTE A138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 282/2022 CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA A PERSONE SEGNALATE DAI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE, DEL MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AI COMPONENTI DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA",  "CONCERTO CHITARRA E VOCE CHORDS € STRINGS". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - NOZAREGO BASSO PER ORGANIZZAZIONE “ELEMPIADI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 35 PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 2 LEGGE N. 335/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN C.D.S. PROPOSTO DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DALL'I.S.P.R.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR NR. 225/2022 - INIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 203 E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGIO  PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE ARMAMENTO PERSONALE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RENDICONTATORE "SGATE", PER LE PROCEDURE NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - QUOTA A SALDO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL  BRAND DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE – PUBBLICAZIONE PAGINE PROMOZIONALI SU EDITORIALE QUI SALUTE MAGAZINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEI BAGNI PUBBLICI E FABBRICATI COMUNALI CIG Z9036AE9E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO - CIG: ZD936A0F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG Z7E36AE6FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI MATERIALE DIVULGATIVO, LOCANDINE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER DISINFEZIONE E SEPOLTURE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG Z1836ADF1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO ESTIVO TECNICO P.L. POLO E BUFFETTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE IVECO EUROCARGO AUTOBOTTE - CIG Z8236A91C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2022 -  CIG ZA53688DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’  ED EVENTI MUSICALI SVOLTI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO – ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL  BRAND DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SPONSORIZZAZIONE SU BRIK ECOLOGICI IN TERAPACK ACQUA - BEVILA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO A MEZZO AVVOCATURA INTERNA CONTRO L'INAIL - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MONDO. PERIODO 2022/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL MONDO DI CLO RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2022 – BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO CINTURONI E FONDINE DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BASE DI SOSTEGNO DEFIBRILLATORE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ EDIZIONE TRIBUTO CARLO RIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL PARCO DEL FLAUTO MAGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA - MUD 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER  REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO CUP: G55F22000160006 - CIG: 91301641AF_AGGIORNAMENTO PERCENTUALE CASSA PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA EX DGR 283/2017. LETT. D - UTENTE A259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: FUNERALE DI CARITA' DELL'UTENTE A503.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - CIG Z9234DFFE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER MAGAZZINO COMUNALE - CIG Z0C35CFC9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L’ANNO 2022 - CIG ZCA36865A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZE336753FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  12 GIUGNO 2022. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DEL TRASPORTO DEL SEGGIO SPECIALE DESTINATO ALLA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19. CIG: ZAB36872DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER BANDIERA BLU ANNO 2022 - CIG Z41367C726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  12 GIUGNO 2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURE ALL’ARIA APERTA. INCONTRO DI LETTURA A CURA DI DARIO APICELLA PER I BAMBINI DELL’ASILO NIDO COMUNALE. PROGETTO NPL DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE AMMINISTRATIVO NR. 79/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTINE SANTA MARGHERITA LIGURE PER I.A.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA DI DENARO PERVENUTA IN DONAZIONE CON VINCOLO DI UTILIZZO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI PRESSO LA PORZIONE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA UBICATA A SUD DEGLI STABILIMENTI BALNEARI NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE 2022 COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TECNICO VEICOLO PER PIANTA PERICOLANTE - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE GCI009910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI  ANNO 2021              PERIODO 1/1/2021 – 31-12-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AL CENTRO DIURNO COMUNALE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM IN FAVORE DI F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA DERIVANTE DA ORDINANZA INGIUNZIONE  PROT. 18152/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA VOLUME “TEMENDO I CORSARI BARBARESCHI” A SCOPO DI PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARE PER TUTTI 2022”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PIO ISTITUTO PELLERANO RAINUSSO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIZIONE IL MONDO. PERIODO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2017 - LETT. A - PROGETTO SANTAMARGHERITALAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DGR 283/2017 LETT. D - UTENTE A157. RIDUZIONE IMPEGNO 5/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE A FAVORE DI DIPENDENTE CESSATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE COLANINNO GLENDA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE IN UN ENTE LOCALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA" CHE SI TERRÀ IN DATA 06 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N.4 LINEE ADSL PER SEDI DISTACCATE. CIG Z0A365BC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI TRE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022 – PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA. PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. Z31366F5EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI CIVICI DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.) - AFFIDAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE E TARGHE PER LA PREMIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO BROCCARDI – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA” – CUP G56G21004470004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI VILLA CARMAGNOLA E PARCO STORICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI PUBBLICI EX ART.20 D. LGS 50/2016 IN LOCALITÀ PARAGGI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AREA 4  (CIG Z093666F99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINE COLORATE STAMPATE - UFFICIO INFORTUNISTICA - UFFICIO SUOLI - STAMPATI CUDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITÀ SAN SIRO” – CUP G58E22000160001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “PARCHEGGIO MULTIPIANO STAZIONE” –  CUP G51B21000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE CREUSE ANNO 2022” – CUP G53D21000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO” – CUP G55F22000160006 – CIG 91301641AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “INFOPOINT LOCALI PESCHERIA COMUNALE” – CUP I95B18000370009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “SERVIZIO DI IGIENE URBANA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – NOMINA VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DI CINQUE POSTI - PROGETTO SAI - SIPROIMI - AFFIDAMENTO A ENTE ATTUATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA ANNO 2022. CIG: Z453629AA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: ANPR ED I SERVIZI ONLINE PER IL CITTADINO" CHE SI TERRÀ IN DATA 19 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO CAMPO BEACH WATERPOLO - STAGIONE ESTIVA 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE 8. CIG Z1F363867D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE BRANDIZZATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE RILEVATORE LASER VELOCITA' SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI AGGIORNATI PROCEDURA MINORILE - AGGIORNAMENTI BIBLIOTECA COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARICHE SPRAY ANTIAGGRESSIONE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 221 A DECORRERE DAL 1/6/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/5/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA NUMERO 232 DEL GIORNO 8 MARZO 2022 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 876/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TREPPIEDE PER CALO E RECUPERO UOMINI ED ATTREZZATURE IN SPAZI CONFINATI - CIG Z70364E8B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER FOGNATURA SCUOLA DI SAN LORENZO DELLA COSTA. CIG ZF1364EB1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LIGURI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DA PRESTARE DURANTE ISPEZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO ALL'IMPIANTO PORTUALE DI SANTA MARHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO - DIVISE OPERATIVE PER AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO - DIVISE DI ORDINANZA PER AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 3 -TERRITORIO E AMBIENTE CON IL SIG. SICA SIMONE CON DECORRENZA 01/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA LOCALI AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE-PALAZZETTO DELLO SPORT (STANZA 12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL FILM RAQMAR. RETTIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  12 GIUGNO 2022. ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI COME UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG ZCF3643A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA PER UN NUMERO MASSIMO DI 45 EVENTI PREVISTI PER L'ESTATE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE T.D. SUL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE PER IL NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGATRICE PER LA LAVANDERIA COMUNALE - DITTA EXPERT CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "TRASPORTO SOCIALE QUARTIERE DEGLI ULIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE NR. 282/2020 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D'ARGINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DRAGAGGIO, PULIZIA DEL FONDALE E SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE “PUNTA PEDALE”, “IL MOLO” E “GIÒ E RINO BEACH”. CIG ZAC363196C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z1136319CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PALCO PUBBLICI SPETTACOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA “GFAMBIENTE” PER LA REDAZIONE E/O RETTIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE NEL RISPETTO DELLA TABELLA 2 TQRIF – CIG Z373634176.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA PER RETRIBUZIONE SEGRETRIO GENERALE A SEGUITO DI SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMOGLI E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  12 GIUGNO2022. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA, E FALEGNAMERIA DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE. CIG ZCA3633EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORITURA E POSA IN OPERA DEL CORRIDOIO DI LANCIO PER ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO SPERIMENTALE "VOLI DI MARE NELLA BAIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 2  DAL 1/5/2022 AL 30/6/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022. CIG Z7135F5568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMONAZIONE FASCE DI UTILIZZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ORGANIZZAZIONE “35^ EDIZIONE DIARIO DI BORDO 2022”, “22^ EDIZIONE TORNEO BASKET IN CARROZZINA”, “REGATE VELICHE CIRCOLO VELICO – ANNO 2022”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA’ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2023 - C.I.G.: Z9630F6731 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP: Z24260B1CC, ZEE260B05B, Z5E260AECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO AGGIORNAMENTO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CIG: Z061C6A03D_AGGIORNAMENTO IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE PRESENTE PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DENOMINATA "MINAGLIA" - CIG ZD136176EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHI SCALDABAGNO PER NUOVI SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE STAGIONE ESTIVA 2022 - CIG Z6F360B4DB – RETTIFICA IMPORTO PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO SCOOTER MARCA HONDA TARGATO EF06854 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI. CIG: Z1136289AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI APRILE 2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATRO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI – PRESA D’ATTO DELLE OFFERTE PERVENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE CIG Z573606CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACQUISTO LICENZE GOOGLE WORKSPACE CIG: Z9735E6C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER INFOPOINT PESCA - CIG Z2135EACC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA ALLA PROVA CON ESECUZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ  EX ARTICOLO 168 BIS C.P. (UTENTE A549).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO CONFERENZE ON-LINE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMMPE–ITALIA – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA DOTT.SSA GUALCO VIRGINIA PRESSO L'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI CON DECORRENZA 01/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 52 D.LG. N 165 DEL 30/2/2001 E ART. 8 CCNL 2000 AL DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE. CIG. ZA0361495E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI PER ASSOCIAZIONE DI PORTEZIONE CIVILE RADIOCLUBLEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO AMIANTO E INDIVIDUAZIONE DI TECNICO ABILITATO COME “RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO” - CIG Z3B360E0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022 - CIG ZE3360DBF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE STAGIONE ESTIVA 2022 - CIG Z6F360B4DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MORBIDUCCI MARIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE" CHE SI TERRÀ IN DATA 29 APRILE 2022 IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA  12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 18 APRILE 2022 ED IL 17 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE – GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE_ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO VETERINARIO DI EMERGENZA - CLINICA VETERINARIA SESTRI LEVANTE DOTT. FOLLE DOTT. VERNIER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA GIS WEB PER GESTIONE PRATICHE OCCUPAZIONE SUOLI PUBBLICI - CIG ZD235AF65D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER SEMAFORO MOBILE SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL XXV APRILE 2022 – AFFIDAMENTO FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO SEGNALETICA PIAGGIO PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE OLTREILSILINZIO ONLUS A SOSTEGNO DEL PROGETTO SEDIA ROSSA – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10  PIATTINI IN CERAMICA DIPINTI A MANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. PIO ISTITUTO PELLERANO RAINUSSO PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI QUATTRO MATERASSI – SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDAZIONE CASA AMERICA PER CONVEGNO 8 APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI IL CDS PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI "AMICI DELL'ENTE PARCO" E "VAS", PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA 236/2022 DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 332/2021 "PERIMETRAZIONE PROVVISORIA E MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO" - INIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA T_011_0 INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADALE DEI PARCHEGGI SITI IN CORSO MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CASTELLO E IL DISTRIBUTORE Q8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER I RICORSI IN APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE NEI RICORSI CONTRO A.J. SRL- M.M. SRL - V.P. -  C.N.L. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) – COD. RENDIS 07IR011/G3_CUP: G55B1500001000. APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE TECNICA DELL’APPALTO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE ATTRAVERSO LA MODELLAZIONE INFORMATIVA CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022 2024 CIG ZA635D2C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, DR MASSIMO VALLESE – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2.500 MASCHERINE CHIRURGICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z0035E7E9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA':ACCERTAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZZAMENTO E LAVAGGIO MECCANIZZATI URGENTI DEI MARCIAPIEDI E DELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO CITTADINO.  CIG ZBA35EFC40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z8D35CF72E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 283/2017 LETT. D - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 10/2022 - UTENTE A081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EFFETTI  LETTERECCI RELATIVI AL  PROGETTO SAI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - RIDUZIONE IMPEGNO NUMERO 171/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SANTALAB" - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL SUSSIDIO MENSILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE PULIZIA DEL MARE ALLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA ONLUS - STAGIONE BALNEARE 2022. CIG Z9C35EE08E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 SETTEMBRE 2022 CIG 8017276174 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRE-TOUR DISCOVER ITALY 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DE MITRI VALIER ELENA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - DALLA CERTIFICAZIONE AL PROGETTO INDIVDUALE - LA NUOVA LEGGE DELEGA" CHE SI TERRÀ IN DATA 12 APRILE 2022 IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CREATIVA, REALIZZAZIONE GRAFICA PER IL LANCIO DEL BRAND DI CUI ALLA DETERMINA NR. 1381/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME DA OPERA PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTO N.U. DEI SERVIZI DELL’AREA 3 – UFFICIO TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JEFE ANTINFORTUNISTICA S.N.C. – CIG Z7935970A9. RETTIFICA IMPORTO PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL FILM RAQMAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 283/2017LETT. D - IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPEGNO 5/2022 (UTENTE A014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO APRILE-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNO 2021 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E IMPEGNI DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SPAGNOLETTA SONIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIO ROGANTE" CHE SI TERRÀ IN DATA 11 MAGGIO 2022 IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DRASCICH FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "GLI ADEMPIMENTI ANAC: I NUOVI REGOLAMENTI SANZIONATORI DAL CIG ALLE COMUNICAZIONI AL CASELLARIO" CHE SI TERRÀ IN DATA 13 MAGGIO 2022 IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU –  TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL’ING. BERTULLO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALL’AGIBILITA’ DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 1/4/2022 AL 30/4/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – RETTIFICA PRECEDETENTE DETERMINAZIONE N. 239/2022 - PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO CUP: G55F22000160006 - CIG: 91301641AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 GOMME PER MEZZO APE NETTURBINO COMUNALE – CIG: Z9135D08ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE POCKET MONEY MESE DI MARZO 2022 - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA – ACQUISTO NUMERO 2 TASTIERE LOGITECH K120 RUSSO/INGLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DATA ENTRY SERVIZIO CONTENZIOSO DA RILEVAZIONI SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE NEI CONFRONTI DELLA DITTA FABIO PETROLI DI CARRODANO (SP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. N.4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA - CIG Z7735AF659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER PARTECIPAZIONE A SALONE “ID-WEEKEND”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 202 A DECORRERE DAL 1/5/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/4/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TEATRO PER RAGAZZI EMANUELE LUZZATI – COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE MARCIA SPORTIVA “TRAIL DI PORTOFINO”. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI A CARICO DELLA SOCIETA’ VILLA  ATTILIA PER RECUPERO ANNUALITA’ NON ANCORA ESIGIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE SERVIZI INTEGRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 “CHIAVARESE” PER L’UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALM PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ANNO 2023 CIG ZF3305CAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER E CARTUCCE CIG Z6335BF2D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 50 BLOCCHETTI “RICEVUTA” PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z2E35C1880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE EX DGR 283/2017, LETT. D - UTENTE A062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE MARCIA SPORTIVA “TRAIL DI PORTOFINO” – 27 MARZO 2022. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG.Z113596E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 4 - EDILIZIA E URBANISTICA CON IL SIG. PICASSO MIRKO CON DECORRENZA 04/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARETI ATTREZZATE PER UFFICIO PL/SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CDS PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL’ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LIGURIA, SEZ. I, PUBBLICATA IN DATA 14.02.2022, PROMOSSO DALLA SOCIETA’ ITALIANA PETROLI – INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO GIOVANE DISABILE C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL CCNL 2016-2018 E GRADUATORIA DEI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANTONAGGIO NOTTURNO PER IL PROGETTO TURISTICO “VOLI DI MARE”, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA NUMERO 127 DEL 14 FEBBRAIO 2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI VOUCHER SOCIALI (FARMACEUTICI E ALIMENTARI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA ESTATE CON LE STELLE 2022 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KORES – SERVIZI BIBLIOTECARI – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA MINIMI VITALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA GUIDA TURISTICA SANTA 4 EVERYONE – SERVIZI BIBLIOTECARI – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOSCUOLA LEGNANI DI S.MARGHERITA LIGURE-  PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO PIANTE E DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI VIALI E NEI PARCHI CITTADINI - DETERMINA A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z7735A2196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G55B19000200004 – CIG 91483018CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI DI SERVIZIO BIENNIO 22-23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE PARTUM AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 151/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZF7358DE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICONSEGNA DELLA BANCA DATI DIGITALE CONSERVATA DA UNIMATICA - CIG Z5535A2721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CENTRO DI CULTURA MUSICALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E RINNOVO SERVIZI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE – CIG Z0E359BEB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON A.N.F.A.S.S. VILLA GIMELLI ONLUS DI RAPALLO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI HANDICAPPATI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G55B19000200004 – CIG 91483018CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. S. MARGHERITA LIGURE RELATIVA A SERVIZIO DI TELESOCCORSO. ASSUNZIONE DI IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER AREA SERVIZI SOCIALI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER LA CASA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO E BIANCHERIA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DOGALI 3 INT. 4 DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA AL PROGETTO “VOLI DI MARE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE ALLA SOCIETA’ BIANALISI SPA, PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2022 - CIG N.  Z453596A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTO N.U. DEI SERVIZI DELL’AREA 3 – UFFICIO TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JEFE ANTINFORTUNISTICA S.N.C. – CIG Z7935970A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA PER REGATE VELICHE ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI (O.R.SO) E MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) ANNO 2022. CIG Z2F359E500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON IL SIG. LAMBRUSCHINI MASSIMO CON DECORRENZA 21/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO - FESTA DI PRIMAVERA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE 57^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SIGILLO DIGITALE - CIG Z67354336E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE SISTEMA VOIP - CIG Z0F357DD8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE - DGR 283/2017 LETT. A - PROGETTO SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO IL LAVAGGIO DELLA VETRATA SITA PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA SCARSELLA DI VIA ROCCATAGLIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE - DGR 283/17  - PROGETTO SANTALAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITÀ E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE MATR. 161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITÀ E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE MATR. 646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA TERMINI DI VALIDITA DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, FINALIZZATO AL SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA E APPROVAZIONE CAPITOLATO – CIG. ACCORDO QUADRO N. 88370758FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE LUIGI PENNA AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO RECANTE "“SOSTANZE D’ABUSO E GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: PROGETTARE INTERVENTI DI PREVENZIONE” CHE SI TERRÀ NEL CORSO DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURA CONCORSUALE SVOLTA UNITAMENTE AL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO "UTILE ALLA COMUNITA'" IN FAVORE DI UN SOGGETTO BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA - UTENTE A066.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE O DI RIABILITAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA’ DI ASTI RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOFFICE DI TRENTAROSSI S. RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLO ARREDO DITTA MONDOFFICE PER I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DOGALI 20/C INTERNO 9 DA PARTE DEL CONDUTTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI ALL’ASSOCIAZIONE LEIDAA SEZIONE GOLFO TIGULLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA “GFAMBIENTE” PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’ITER PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ALL’INTERNO DEI QUADRANTI DI LIVELLI QUALITÀ – CIG Z9835824CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ESPOSIZIONE PASSEGGIATA/GIARDINI A MARE - CIG Z5C357E880.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER  REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA DURAZZO CUP: G55F22000160006 - CIG: 91301641AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D’ENTRATA LIQUIDAZIONE DEL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G57H18000790005 CIG 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE - DGR 283/2017. LETT.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PROVVISORIO DELL'UTENTE A184 PRESSO I PII ISTITUTI RIUNITI DI SML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE. PERIODO 08/03/2022-31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCIUGATRICE PRESSO LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN "PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA'" IN FAVORE DI SOGGETTO BENEFICIARIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA - A323.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA'" IN FAVORE DI SOGGETTO BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA. A414.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2021 - PRESA DI ATTO DELLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE, AI SOLI FINI RICOGNITORI, DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE RELATIVE AGLI SGRAVI E AI RIMBORSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL CENTRO DIURNO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ABBATTIMENTO DI N. 1  ESSENZE ARBOREE DI ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO - CIG Z2A357721D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2022 – BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE GENTE DI LIGURIA PER INIZIATIVE ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INAIL RATA ANNO 2022 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2021. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI SUPPORTO SCOLASTICO - HOME VISITING - MINORI PROGETTO SAI NUCLEO S1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021 PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FEBBRAIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2160 MASCHERINE FFP2 PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z4D356C23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI - CIG ZF535580D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS.N. 50/2016, DI INCARICO PER REDAZIONE DEL P.E.B.A. - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPAZIO URBANO COMPRESO TRA LA PASSEGGIATA A MARE A PARAGGI E I PERCORSI DEL CENTRO URBANO – CIG: Z65349C418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TUBI PER INSTALLAZIONI E RIPRISTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI – GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO VETERINARIO DI EMERGENZA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO VETERINARIO DI EMERGENZA - ANNO 2022  - CLINICA VETERINARIA SESTRI LEVANTE DOTT. FOLLE DOTT. VERNIER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI PERIODO 01/01/2022-23/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON-LINE. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2022 (GENNAIO -SETTEMBRE) – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO 2022/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATR. N. 6 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO A POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE" PRESSO L’AREA 3 E TEMPORANEA REVISIONE DELLA MICROSTRUTTURA - PERIODO 01/03/2022- 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 3/2022 RELATIVO AI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO. UTENTE A217.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI AL PORTALE EDK E AD AZIENDA ITALIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA EX ARTICOLO 9 L.R. 10/2004 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA COSTAMEZZANA 1C INT. 6 IN FAVORE DI A545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 1/3/2022 AL 31/3/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2022 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. UE N. 2016/679. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - TRIENNIO 01.03.2022- 28.02.2025 (CIG Z38354CF67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI GRANULOMETRICA DEL MATERIALE CAMPIONATO PRESSO LE SPIAGGE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.T. S.R.L. DI GENOVA. CIG Z2C355D8D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT’OLCESE PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO 2021 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PERCORSO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA. UTENTE A062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.  1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO RELATIVO ALL’ANNO 2022 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI COPERTINE PER CONTENERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI DI STATO CIVILE., ED ETICHETTE ADESIVE CIG ZA13556D20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI NN. 3 ISTRUTTORI TECNICI-GEOMETRI - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 66,67% E DETERMINATO PRESSO L'AREA 2 CON IL DOTT. SPIGNESI VITTORIO DAL 22/02/2022 FINO AL 22/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 2022 AI PROGRAMMI HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL’AREA E AI MANUFATTI EX “CANTIERE SPERTINI” PER L’ANNO 2022 – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PRECURSORE ALCOLIMETRICO PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ALLERTAMENTO ALLA POPOLAZIONE CON SERVIZIO TELEFONICO PER EMERGENZE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL'AREA: SERVIZI FINANZIARI-SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A BANDIERA LILLA – TERZA EDIZIONE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PRESSO IL TAR LIGURIA N.2/2022. CIG Z35354EB07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO COSTI ED ENTRATE QUARTO TRIMESTRE 2021 PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA SITO  DI VIA DOGALI -  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA SITO  DI VIA DOGALI ANNO 2022. CIG  0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 10/01/2022 – CIG 905862777A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO R.P. VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER IL VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE UTENTE CODICE A 175 PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA. PERIODO 01/0/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO COD. A484 PRESSO LA CASETTA DEL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE. PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI CODICI UTENTI A266 E A267 INSIEME ALLA MADRE CODICE A050 PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA WI-FI E HYPERLAN PUBBLICHE CIG Z8634ED553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - CIG ZD234ED538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 - AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE HYPERLAN PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - CIG Z9835171F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ ANNO 2022 CIG Z55353969B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - RETTIFICA AGGIUDICATARIO ED IMPORTO A SEGUITO RIFIUTO ORDINATIVO. CIG  ZAE34DDE3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO.CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C - APPROVAZIONE 3° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) NELL’APPELLO ISCRITTO AL R.G.R. N. 5421/2019, PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO – AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO – CIG ZC5354033B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FERRARI DE NOBILI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. PIO ISTITUTO PELLERANO RAINUSSO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. PIO ISTITUTO PELLERANO RAINUSSO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z5833F1DD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERVIZIO POLIZIA LOCALE E NOLEGGIO PER LA DURATA DEL SERVIZIO DI REVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.3 ISTRUTTORI TECNICI-GEOMETRI CAT. C, P.E. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DICOMPETENZA AI FINIDELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DEL GIARDINO DELL'ASILI NIDO COMUNALE DI VIA MADONNETTA –  CIG ZC7351D4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ECONOMALI 2022 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTI DI FARMACI E ALIMENTI. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: Z893510DD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA PER ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMADISABILI – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL PROGETTO TERRITORIALE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITÀ GRAVI DENOMINATO “AUTONOMIE E AUTODETERMINAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  CONTRIBUTI UNIFICATI PER I RICORSI IN  APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AVVERSO LE SENTENZE N. 578-579 DELLA C.T.P. SEZ. N. 1,  E N. 607 DELLA SEZ. N. 4 RISPETTIVAMENTE NEI RICORSI CONTRO A. SNC E M.M. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO NELLA PROCEDURA DI GARA “INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE – CUP G53B19000230004_CIG 8942885E26”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SUPPLETTIVA C_008_5 VARIAZIONE A CDM C_008_0 PER ESTENZIONE A PORZIONE DELLA PESCHERIA COMUNALE SEDE INFOPOINT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER I VARI UFFICI CIG Z4A3525BDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZB535141E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 PER ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DA ALBERATURE, TRONCHI E RAMI ALVEO TORRENTE SAN SIRO IN LOCALITA’ SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEX ITALIA ANNO 2022 CIG ZA33514DB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTE VEICOLARI (M1) GRATUITE -   FESTIVITA' NATALIZIE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA E SPAZZAMENTO FINO AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE VILLA STEFANIA AL MASTER RECANTE GESTIONE AMBIENTALE CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA NEL CORSO DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MEZZANO LAURA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L’ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI: LE MODALITÀ OPERATIVE E GLI ASPETTI PIÙ CONTROVERSI" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 21 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 CON LA SIG.RA FERROGGIARO MICHELA CON DECORRENZA 07/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN VIA TORRE SAN GIOACHINO PER LAVORI MANUTENZIONE CORDOLO E BARRIERA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO CITTADINO - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRUZIONE MERCE DEPERIBILE - OGGETTO RINVENUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA VECOLARE PRESSO CAMPO SPORTIVO BROCCARDI  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - RITORNA LA PIU' BELLA - ARCOBALENO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZA PAESSLER PRTG NETWORK MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT – ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI GARA INTERNAZIONALE MINIGOLF "CITTA' SANTA MARGHERITA LIGURE"  - 10  E  11 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLOTTER DIMENSIONE FORMATO STAMPA A0 CIG ZC23515418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N .1498/2021 DI ACCERTAMENTO SOMME AVVOCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - RITORNA LA PIU' BELLA - ARCOBALENO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PESCATA DEGLI AUGURI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA  ALLA SOCIETA' RINA CONSULTING S.P.A. DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004 – CIG. 8127478F01. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA’ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PARCHEGGI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. CIG  ZAE34DDE3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTE VEICOLARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORTOFINO RUN  E CORRISANTA  - 13/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z3E34DC2FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "PORTOFINO BIKE RADUNO MOUNTAIN BIKE" ED. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI SUPPORTO SCOLASTICO - HOME VISITING - MINORI PROGETTO SAI NUCLEO S1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SANTAMARGHERITALAB" - ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (DGR 283/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE VELICA - LEGA NAVALE RECUPERO DATA 28-30 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FOOD MONEY MESE DI FEBBRAIO E POCKET MONEY MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFETTI DELL'ORDINANZA N. 71/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI DI PULIZIA ED IGIENE PER BAMBINI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI DA BANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE FOCE DEL TORRENTE MAGISTRATO A SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILE TIPO GUARDAROBA PER L'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA DEL “CIRCUITO DEL TIGULLIO” - DOMENICA 23 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA GIMELLI - DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE - TRATTO COMPRESO TRA VIA XXV APRILE E VIALE RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO HOSTING SITO TURISTICO - CIG Z1F350AE95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN VIA TORRE SAN GIOACHINO PER LAVORI MANUTENZIONE CORDOLO E BARRIERA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI OTTOBRE ANNO 2022 ED INTEGRAZIONI ORD. 28-85/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIOCHI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LUDOTECA COMUNALE. COOP I LEUDI DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO E VIA BELLOSGUARDO PER LAVORI ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MORTERO PER LAVORI ENEL DAL 03/10/2022 AL 28/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SU SP 227 PER LAVORI IREN - TERZO LOTTO RIFACIMENTO CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 84 DEL 15/09/2022 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 15/09/2022 (REGISTRATO CON N. 20004/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E L'IGIENE - ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SANTAMARGHERITALAB" ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA (DGR 283/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE TRIATLHON CROSS - SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE PEDONALE SUI TRATTI DI COMPETENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO REANULT ZOE - SERVIZI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE TRIATLHON CROSS - 18/09//2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ALESSANDRA UGHETTI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LABORATORIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA DA FEBBRAIO A GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI ALESSANDRA UGHETTI E ELENA  DE MITRI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURE E STRUMENTI" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 17 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DELL’OPERATORE ECONOMICO DESTINATARIO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE NELLA PROCEDURA DI GARA “INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE – CUP G53B19000230004_CIG 8942885E26”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO SFAVOREVOLE DEL 13/09/2022 (REGISTRATO CON N. 20004/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZA URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. UE N. 2016/679. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE (PERIODO 01/03/2022-28/02/2025). RIAPERTURA DEI TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DPR N 207/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA’ “PUNTA BAGNO DELLE DONNE” - A SEGUITO DI GUASTO ALLA RETE NERA DI LUNGOMARE ROSSETTI IN DATA 30/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER I LOCALI DI VIALE RAINUSSO 1 - DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CASO DI ALLERTA METEO - LOCALITA' PARAGGI - TORRENTE ACQUA MORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DGR 283/2017.UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA’ “PUNTA BAGNO DELLE DONNE” - A SEGUITO DI GUASTO ALLA RETE NERA DI LUNGOMARE ROSSETTI IN DATA 30/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 CON IL SIG. VATTUONE STEFANO CON DECORRENZA 01/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DOMESTICI (CER 200301) DELLE PERSONE IN ISOLAMENTO SANITARIO PER COVID-19. CIG Z173500C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” N. 78 DEL 19/08/2022 - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 23/08/2022 (REGISTRATO CON N. 18207/22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ZEREGA ELISA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "VIGILANZA REPRESSIONE E FORME DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 25 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA TORRE SAN GIOACHINO ALTEZZA CIVICO 51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALL'ASSEGNAZIONE E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ALLA LUCE DELLE PRONUNCE CDS 17 E 18/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PERIODO 01.02.2022 - 31.01.2024 CIG 9006273398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO A IL SECOLO XIX ANNO 2022 CIG Z8C34FBF50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SGOMBERO FABBRICATI SITI IN AREA DI SICUREZZA FUOCHI PIROTECNICI - SAN LORENZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAMENTO METEOROLOGICO CITTADINO - 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMONA DI AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – PERIODO AFFIDAMENTO DAL 01.02.2022 AL 31.01.2023 (CIG 9019955E53) – PROCEDURA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO NR. 2938955)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO. UTENTE A139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LE STRADE INTERSECANTI IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA E SPETTACOLO PIROTECNICO RELATIVO AI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA 10 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA 08-10 AGOSTO 2022 - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPREVISTI IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI UNA  PENTOLA A GAS INDIRETTO PRESSO  DITTA ARPES GRANDI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2022 - SECONDA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI LOCAZIONE LOCALI POLIZIA LOCALE -  PII ISTITUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INSERIMENTI ASILO NIDO GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA 08-10 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - DGR 283/2017 - LETT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER UTENTI A142, A145, A146. PERCORSI LETT. C DGR 283/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DELLA LETTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE CITTADINA PIAZZA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI CITTADINI DEL 20 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 1/2/2022 AL 28/2/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI LUGLIO 2022 - MIGAMES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADA VICINALE DEL TORRENTE SAN SIRO  - STRADA PEDONALE AD USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER AFFIDI FAMIGLIARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORO URBANO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO - ESTATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA A TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE DURANTE IL PERIODO DI SICCITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRENITALIA DESTINATI AGLI UTENTI DEL PROGETTO SAI – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO MATTEOTTI - FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN SIRO 2022 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - DAL 01/07 AL 17/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BENI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA – PROGETTO SAI – ANNUALITÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO MATTEOTTI - FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN SIRO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE QUOTA ASSITENZIALE PERCORSO INSERIMENTO LAVORATIVO - UTENTE A543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SAN FRANCESCO DEL 24-25/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRATTO DI ARENILE DENOMINATO “PUNTA PEDALE” - A SEGUITO DI GUASTO AL SISTEMA DI POMPAGGIO RETE NERA IN LUNGOMARE ROSSETTI IN DATA 04/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF DEL SEGRETARIO - SERVIZIO PERSONALE CON IL SIG. MENINI NICOLA CON DECORRENZA 24/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRATTO DI ARENILE DENOMINATO “PUNTA PEDALE” - A SEGUITO DI GUASTO AL SISTEMA DI POMPAGGIO RETE NERA IN LUNGOMARE ROSSETTI IN DATA 04/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SU  SP 39 KM 1+800 DAL 06/06/22 AL 01/07/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ONLINE DELLA MAGGIOLI WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 SEDUTA "SISTEMA" PER UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - DAL 03/06 AL 12/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA PARAGGI A MONTE AREA DI ACCESSO E SOSTA VEICOLARE DELL'AREA INTERNA DEL TRACCIATO VIARIO TRA LE INTERSEZIONE CON LA S.P. 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI PERSONALE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA PARAGGI A MONTE AREA DI ACCESSO E SOSTA VEICOLARE DELL'AREA INTERNA DEL TRACCIATO VIARIO TRA LE INTERSEZIONE CON LA S.P. 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PERIODO 01.02.2022/ 31.01.2023 (CIG 9019955E53) - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI RIPRESE TELEVISIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO GIUGNO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALL’OFFICINA CANEPA. CIG ZC034DFE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI PIAGGIO UTILIZZATI DAGLI OPERATORI ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO, PULIZIA, LAVAGGIO TERRITORIO COMUNALE CIG ZB734DFF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ALLA STAZIONE CIVICO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE  CIG Z4434DFF71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z9234DFFE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA PARAGGI A MONTE AREA DI ACCESSO E SOSTA VEICOLARE DELL'AREA INTERNA DEL TRACCIATO VIARIO TRA LE INTERSEZIONE CON LA S.P. 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP 227 DAL KM 5+010 AL KM 5+400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO RIFIUTI ALL’IMPIANTO DI ALBIANO MAGRA CIG. ZE034DFD5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2022 - CIRCOLO VELICO SML</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SEL SERVIZIO DI BONI PASTO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DISTRUGGI DOCUMENTI DA UFFICIO  DA DESTINARE ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2022 – BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE CARICA DI PRESIDENTE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO AREA 2 CON LA SIG.RA GUALCO VIRGINIA CON DECORRENZA 10/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL QUARTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN.3 ISTRUTTORI TECNICI - GEOMETRI, CAT C - CIG. N.  9065791F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP 227 ALL'ALTEZZA DEL KM 5+930 PER INTERVNTO URGENTE GUASTO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.3 ISTRUTTORI TECNICI - GEOMETRI CAT.C, P.E.C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER CELEBRAZIONE DEL ROSARIO - MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 800 MASCHERINE FFP2 PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE E TAMPONI RAPIDI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z5234C55C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN TORNEO TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REVOCA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA “GHIAIA” - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO FAVOREVOLE DEL 27/04/2022 (REGISTRATO CON N. 7956)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PANDA 4X4 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA GHIAIA - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO SFAVOREVOLE DEL 20/04/2021 (REGISTRATO CON N. 7361)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI "AIUTATECI AD AIUTARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DELLA PRODUZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO 2022 - COVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2022 - LEGA NAVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: Z5E34C5AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA “REGATE DI PRIMAVERA – SPLENDIDO MARE CUP”  (EX SPERTINI E CAMPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE PREVENTIVA ORDINANZA SINDACALE ART. 54 D.LGSL. 267/2000 DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI CHIA HA ESEGUITO LAVORI SUL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, VIA MORTERO, MAPPALE N. 1362 DEL FOGLIO N. 5 DEL CATASTO TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO 2022. CIG Z2D34BA80F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA XVIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ERBA PERSA" MOSTRA MERCATO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSALBA PILATO AREA 2 “GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER GLI AGENTI DELLA P.L. E UNA SCATOLA DI TAMPONI RAPIDI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE- CIG Z5234C55C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER PROGETTO DIDATTICO "#BATTI5"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE DANIELE CARBONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA E LA COMUNICAZIONE INTERNA URP" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 28 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 30.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  ANNO   2021            PERIODO 1/1/2021 – 31-12-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA XVIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ERBA PERSA" MOSTRA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI  PER ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO SPECIFICO. – MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO CITTADINO - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MARTA MALVEZZI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”IRPEF 2022: TUTTE LE NOVITÀ SU ALIQUOTE, SCAGLIONI, CALCOLO DELL'IMPOSTA, DETRAZIONI E BONUS" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 15 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 DEL TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA CROSA DELL'ORO PER INTERVENTO URGENTE SUL TRACCIATO VIARIO DAL 30 MARZO AL 13 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE “530° CELEBRAZIONE DELLA SCOPERTA DEL CONTINENTE AMERICANO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: 905862777A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA SERATA "IL CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI" 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA ECONOMALE SAI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO - PRIMAVERA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE PERCORSI PEDONALI MONTE DI PORTOFINO - ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO DEL 23/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA DI SERVIZIO AGENTE COCCOGLIONITI ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI  MEDICINALI PRESSO LA FARMACIA INTERNAZIONALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE -  PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - RITORNA LA PIU' BELLA - ARCOBALENO  2022 - ADEGUAMENTO AREE DI INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER "UNA PARTITA PER ALESSIO CORRADINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE - DGR 283/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AL 46°GIRO DELLA LUNIGIANA 1-4 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - RITORNA LA PIU' BELLA - ARCOBALENO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - UTENTE A081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALL’EVENTO “LA CURA E LA CITTÀ” PRESENTAZIONE DEI TRE LIBRI: “LA CALDA ESTATE DEL COMMISSARIO CASABLANCA”; “PECCATO, IO NON SONO SORDA”; “LACRIME CANCELLATE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - UTENTE A021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA ZARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AI CORSI DI DANZA CLASSICA E MODERNA DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELLA DANZA DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI GARA NAZIONALE MINIGOLF "CITTA' SANTA MARGHERITA LIGURE"  - 26 E 27 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’IMPEGNO DI SPESA PER IL POCKET MONEY ED IL FOOD MONEY ANNUALITÀ 2022 A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO 1148 – PR 1 SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AL CONCERTO DI MUSICA A SCOPO BENEFICO DEL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA STAMPA DEL VOLUME FOTOGRAFICO “LUCE E COLORE. FACCIATE DIPINTE DA PORTOFINO A SESTRI LEVANTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTIFINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. D (UTENTE: A086).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI REGATA TROFEO GOLFO DEL TIGULLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IN LUNGOMARE ROSSETTI TRA IL KM 4.575 E IL KM 4.615 - CIVICO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DGR 283/2017 - LETT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE “CONCERTI DI ORGANO PER VALORIZZARE GLI ORGANI STORICI DEL TERRITORIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PESCA DI IMMONDIZIA - SALVIAMO IL NOSTRO LITORALE 4° EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE   COVID DA ISTITUIRE PRESSO LA SEZIONE ELETTORALE NUMERO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE. DGR 283/2027 -  LETT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DGR 283/2017 - B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L’INIZIATIVA CENTRO ESTIVO REEF CAMP “UNA SETTIMANA DA ZIGUELE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA DOMIZIO COSTA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO DI SUBBUEO OVER 16 E UNDER 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE DI PORTOFINO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ART. 54 D.LGSL. 267/2000 PERICOLOSITA' IMMOBILE IN CORSO NICOLO' CUNEO 3 - 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO SFILATA E PASSSAGGIO TOUR DEL TIGULLIO 30 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO RINNOVO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSION PATROCINIO III PASSEGGIATA DELLA SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO AREA 2 E AREA 4 CON I SIG. DELL'UOMO GABRIEL, MORBIDUCCI MARIA E SANGUINETI FABIO CON DECORRENZA 03/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SP 227 TRA IL KM6+265 ED IL KM 6+285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA “A SCUOLA DI MARE, CONOSCERE PER RISPETTARE” PROMOSSA DALLA LEGA NAVALE ITALIANA DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER SEMAFORO MOBILE SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DECRETO N. 1 DEL 31/1/2022 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO INCARICO  CONTROLLO GREEN PASS UTENTI PALAZZO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO - VIA N. CUNEO CIV. 3- 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI LAVORI ED ATTIVITA' SVOLTE DA PARTE DELL'ENTE O DAI PRIVATI PER LAVORI STRADALI, SEGNALETICA, RELATIVE A OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E PERTINENZE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO GREEN PASS  UTENTI UFFICI PALAZZO OCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGRAMMA E ASSISTENZA  SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2022      CIG ZB234B2926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO/AMMINISTRATIVA PER DEFINIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. UE N. 2016/679. PROROGA AFFIDAMENTO IN CORSO A TUTTO IL 28/02/2022 E AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE (PERIODO 01/03/2022-28/02/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL PELLICANO VERDE PER IL PERIODO 1 GENNAIO- 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1471 DEL 24 DICEMBRE 2021 A FAVORE DELL’ING. FLAVIO FRIBURGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE. INTEGRAZIONE FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE QUADRI ECONOMICI DI OPERE GIÀ APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD’S RCT/O. SINISTRI N. 19/18 – 35/18 6/19 – 26/19.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA TOMBINATURA TORRENTE ACQUA VIVA /PARAGGI - PULIZIA CON MACCHINA A RISUCCHIO  - CIG. ZB834A64B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA TOMBINATURA TORRENTE ACQUA VIVA /PARAGGI - TRASPORTO E SMALTIMENTO  - CIG. Z3E34A3EED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 1/1/2022 AL 31/1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D’ARGINE E CONFINANTI CON STRADE PUBBLICHE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO NUMERO 427/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DENOMINATO "SANTAMARGHERITALAB" - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI D'AFFITTO ERP - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR  MONTANINO SRL – DELIB. G.C. N. 306 DEL 17/10/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RENAULT ZOE YA139AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO MATERIALE TECNICO DPI - ANTIPROIETTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 POSTAZIONI WORKSTATION E N.4 MONITOR PC  -CIG ZE334A5ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO VISIONE FOTO VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE  RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI AD ALTA PRECISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF 1 CON IL SIG. BALLETTO ALESSIO CON DECORRENZA 01/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ESIGIBILITA' SOMME SALARIO ACCESSORIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MATR. 65 A DECORRERE DAL 1/1/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/12/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MATR. 214 A DECORRERE DAL 1/1/2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/12/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ED ALLESTIMENTO VEICOLO DI SOCCORSO ZONE IMPERVIE CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI ERS ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO TERMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DOGALI 20B E 20C. CUP G57H21033430004 CIG 9031668037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ANNUARIO 2021”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL “SERVIZIO  DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICRATIVA (BROKERAGGIO)” – PERIODO 01.01.2022 – 28.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA PER LIQUAMI A SERVIZIO DEL BAGNO DI PIAZZA DEL SOLE. CIG Z8C34A2FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A TERRAZZA LOCALI AL PIANO TERRENO DI CORSO MATTEOTTI N. 77  - MODIFICHE CAPPOTTO TERMICO E ZOCCOLATURA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG. Z5D34A24F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A TERRAZZA LOCALI AL PIANO TERRENO DI CORSO MATTEOTTI N. 77  - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG. ZEA34A24BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO NUMERO 309/2021 A FAVORE DELLA P.A. CROCE ROSSA SEZ. DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA A SERVIZIO DELL’ACCESSO DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z6E34A298C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE TARI ANNO 2021-ASSOCIAZIONE ZUCCHERO AMARO COOP.SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GONNELLINO E PANNELLATURA FONDALE PER  PALCO ANFITEATRO “U. BINDI” –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA COOPERATIVA ZUCCHERO AMARO DEL 50% DELLE SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 4/1985 (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME A CARICO DEL COMUNE DI CAMOGLI PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E COMPENSI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE IN CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG 9037064521 - CUP G57H21034310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SECONDA GARA DESERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "VILLA LOMELLINI" UBICATO IN VIA PRIVATA GIOVO, 2 A SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TOMBOLO A SOSTEGNO DEL PROGETTO UNESCO PER IL MERLETTO ITALIANO – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE  PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA GUIDA TURISTISTICA SANTA 4 EVERYONE - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELLA CARTOLERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI PERIODO 23/12/2021-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE FUNEBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DI INCIDENTE O DISPERSIONE DI CARICO SULLE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN CORSO RAINUSSO. ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CIG ZA4349C854.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI MUSICA ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA C.COLOMBO. ANNO SCOLASTICO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION ANNO 2021 E 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO GLI ORMEGGIATORI DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG. Z9C349A0EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA VERTICALE PER SOSTITUZIONE E CANTIERI INTERVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>NITEGRZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1692/2021 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1257/2021 DEL SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE PASSO CARRABILE COSAP 2020 - CANONE UNICO 2021 E SANZIONI CDS ERRONEAMENTE PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN LORENZO. RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1352 DEL 10 DICEMBRE 2021 A FAVORE DELL’ING. FLAVIO FRIBURGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PII ISTITUTI RIUNITI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSAP 2020 E CANONE UNICO 2021 AGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE "SPUNTISTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 20 BADGES AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO E DELLA GESTIONE DELL'IMPINAOT DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL GIOCO DEL MINIGOLF SITO IN VIALE RAINUSSO E L'USO DELL'AREA MINIGOLF. PERIDO 01.01.2022 - 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO (CUP: G55B15000010001) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PER BAMBINI  “IL PARCO AMICO: GIOCA E SCOPRI”. CUP G51J21000050009. AFFIDAMENTO ESECUZIONE ARTISTICA SU PIETRE (CIG ZC23496E5E) E ACQUISTO FORNITURE PER VIDEOSORVEGLIANZA (CIG ZA13496E4C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE PER I TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) - COD. RENDIS 07IR011/G3. SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX ART. 26 COMMA 6 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CUP G55B15000010001– CIG 9043581720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALL’UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE DISABILI DEL SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO. AFFIDAMENTO LAVORI.CUP G53D21002460004 CIG Z2333DD8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI NEOASSUNTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE DAE - AUTUNNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 36 BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG Z3B348B2FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL "CHRISTMAS' CAMP" - NUCLEO FAMILIARE S1 - PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3.500 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z933496D77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI P.C. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RENAULT ZOE YA139AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AREA 2 - RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS - CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO URBANO - PROGETTO E AGEVOLAZIONE ULTRASETTANTENNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G56J20000410005 CIG 8419294D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' (CONTRIBUTO MINISTERIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI 1148 PR - ORD. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI INDIRETTI DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE PANDA 4X4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER I DIPENDENTI DELL’ UFFICIO AREA 4- CIG Z1134909B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER IL NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL  NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ELABORAZIONE ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE, POSTALIZZAZIONE NAZIONALE ED ESTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE - CUP: G55F19000060004 - CIG: ZC83480D0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO AFFIDATO ALLA DITTA LANFRANCONI TRASLOCHI SNC DI GENOVA PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ICARO – SISTEMA INFORMATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA SPA DEL MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE TRASPARENZA RIFIUTI STABILITA DA ARERA PER ANNO 2022. CIG Z9330A8835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FAMIGLIA 2021. APPROVAZIONE TABELLE CONTENENTI I NOMINATIVI DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ATTIVITÀ ADOLESCENTI PRESSO LA SALA SITA IN VIA ROMA 1F   - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE. REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 172/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL APOLIZIA LOCALE ART.208 C.D.S. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURA CONCORSUALE SVOLTA UNITAMENTE AL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MOTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRATO DELLA VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO VETERINARIO DI EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VASCHE RACCOLTA SALE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG ZDD345D524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO “CASA DEL PENSIERO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PRESSO UNIEURO CITY – PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI NN. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO SPECIALISTICO GEOLOGICO –COMPLETAMENTO PUC-CIG:  Z133465415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO SPECIALISTICO PER STESURA INFORMATICA CON IMPIEGO APPLICATIVO QGIS DEGLI ELABORATI GRAFICI CORRELATI – COMPLETAMENTO PUC -   CIG: Z3F346D1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE MANUALE E MECCANIZZATO AD INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI – APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL’1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022 – CIG: 9029974A45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI VERBALI CONTESTAZIONE CDS E STAMPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE E GESTIONE SANZIONI A STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSULTAZIONE ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PIASTRE DEFIBRILLATORI, BATTERIA TAMPONE E TECHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI ED EMERGENZA COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PRESSO COOP LIGURIA PER PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO SCANNER DI GRANDE FORMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VASCA ANTINCENDIO - SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU – TARI  ANNO 2020 -   PERIODO 1/1/2020 – 31-12-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2021. CUP G59C21000240004 CIG (DERIVATO) 8628643575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER SERVIZIO PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LIONS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE – PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “CONFUEGO” 30 DICEMBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER L’ANNO 2024 CONDIVISA DAI COMUNI DI CAMOGLI, CHIAVARI, RAPALLO, RECCO, SANTA MARGHERITA LIGURE, SESTRI LEVANTE E TERRITORI LIMITROFI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VIVANDE PER “GIORNATA DI SALUTO E CONDIVISIONE” PROG. SAI 1148 PR - 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO IMPEGNI PROGETTO SAI 1148 PR – 1 ANNUALITÀ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DELL’AREA 3 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VACCARO ANDREA ALBERTO DI RAPALLO - CIG Z48344BEBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LOCAZIONE  LOCALI DI PROPRIETA' DEI PII ISTITUTI PER FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLUMI CULTURALI LEGATI A SANTA MARGHERITA LIGURE –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA FINALIZZATA ALLA RIEMISSIONE DEI BUONI SCADUTI PER ACQUISTO GPL PER MACCHINE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA KM2 SRL  RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE SEGNALETICA PER IMPIANTI SOSTA E PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DI CUI ALLA P.E. 21-715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N 1432/2021 RELATIVO A TRASPORTO CROCE ROSSA ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE INSERITO PRESSO R.P. VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE MUSEO V. G. ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA GIS WEB PER GESTIONE PRATICHE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica - Transizione al Digitale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO UPD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI URGENZA  (EX ART. 9 LEGGE REGIONALE 10/2004)  DELL'ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BELVEDERE 38 INT 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C, P.E. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: PRORORGA DEL SERVIZIO ALL'ATTUALE GESTORE FINO AL 31.01.2022 E DETERMINA A CONTRARRE PER  IL NUOVO AFFIDAMENTO DAL 01.02.2022 AL 31.01.2023 (CIG 9019955E53)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VIVANDE PER “GIORNATA DI SALUTO E CONDIVISIONE” PROG. SAI 1148 PR - 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE - GRUPPO GIODICART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE - LA BEFANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  COMPENSATIVA  TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175,COMMA 5 QUARTER LETT.A)  D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE CITTADINE. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CIG Z28341B665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER VARIE RIVISTE ON LINE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI – CUP G59G19000210004 - CIG Z4933B5ECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE LAURA MEZZANO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PA (PNRR E D.L. 77/2021): OBIETTIVI, PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE, RESPONSABILITÀ” CHE SI TERRÀ IL 16/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI RUSSO ALESSANDRO, CAPRANI DANIELA E CONTI MARZIA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”MASTER IN MATERIA DI SUAP E EDILIZIA PRODUTTIVA" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA NEI MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO (P.U.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2022 CIG Z31343CD37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CERTIFICATI CORSO PER LAVORATOTRI ADDETTI ALLA SALDATURA RIVOLTO A N. 3 BENEFICIARI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO AFFIDATO ALLA DITTA SABINI STEFANO TRASLOCHI DI RAPALLO – BENEFICIARI S9 – S10 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA  IL MONDO DI CLO RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CASSETTA PORTA ATTREZZI PER VEICOLO PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA NETTEZZA URBANA.  CIG ZAA340B737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE AI SENSI DEL DLGS 81/08 CON RIFERIMENTO. CIG: Z5F344C3F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RENAULT ZOE YA253AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA AREE A PAGAMENTO CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POCKET MONEY DICEMBRE PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHERS SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA STRISCIONE AUGURALE FESTE NATALIZIE – PARCO DEL FLAUTO MAGICO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE - CUP: G59G19000210004 - CIG: ZD233B6070.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE – DETERMINAZIONE “FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO” PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PE RL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.5 L.R. N4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (CIG 8201811C8A) E SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE DELLO STESSO PER UN PERIODO DI 24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 9006273398)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE VALIDA SINO AL 31/12/2026 PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI UTILI ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI MOTOVEICOLI M1, M2, M4 DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DATI SOCIETARI - RIF. DETERMINA 1127/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA  ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMMA PER SPESE RELATIVE A VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DEI DIPENDENTI DISPOSTE DAL MEDICO COMPENTENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM. UTENTE A135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N 19 RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 E PREVENTIVO ANNO 2022 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CALAMITOSO  DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - PROCEDURE CONTRIBUTIVE AI SENSI DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 85 DEL 10/11/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI MISURA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COFANI IN CELLULOSA E SACCHI IN MATER-BI PER SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG ZD93425FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALL’OFFICINA CANEPA. CIG Z2D30166BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 589/2021 AL CAPITOLO 151515 - BORSE LAVORO EX DGR 1249/2013 LETT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONI  IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 DISPENSER AUTOMATICO DI DISINFETTANTE AMUCHINA GEL MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE AMMINISTRATIVO NR. 36/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE GOVERNATIVE PER DEPOSITO MARCHIO - BRAND DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE, DEL MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI OPERATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE, DEL MESE DI OTTOBRE 2021. INDAGINI SPERIMENTALI – LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E VERIFICHE TECNICHE PROGRAMMANE ANNO IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA COMUNICAZIONI RADIO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO E MANUTENZIONE IGIENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 805/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SUPPORTO SCOLASTICO - HOME VISITING - MINORI PROGETTO SAI NUCLEO S1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E L'IGIENE - DESTINATI ALL'UFFICIO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI CORSO MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2019 MOTOCICLO TARGATO AM79916, IN DOTAZIONE ALL’AREA 1 – UFFICIO TURISMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSAP 2020 EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 SU MEPA - AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE NUOVO BRAND TURISTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E SERVIZIO AUDIO LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO EVENTI NATALE 2021 –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 CON I SIG.RI PARODI EUGENIO, SICA GIOVANNA E CONTI MARZIA CON DECORRENZA 01 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 CON LA DOTT.SSA DE MITRI VALIER ELENA CON DECORRENZA 01/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO SAI S22 PER SOSTENERE N. 3 MESI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE ANALISI QUALITATIVE SOSTANZE STUPEFACENTI - SERVIZI PATTUGLIA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 283/2017 - UTENTE A086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1226/2021 TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z5833F1DD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI NN. 14 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E DEL CONGUAGLIO DI INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO E DI DISAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOPROIEZIONI NATALIZIE E INSTALLAZIONE PONTEGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE. REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 172/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 1249/2013 LETT. D - UTENTE A062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY E POCKET MONEY PROG. SAI 1148 PR - 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA PER CEDEOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 119/2021D RELATIVO ALL'ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRENITALIA DESTINATI AGLI UTENTI DEL PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO INVERNALE PERSONALE PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI PER EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DI ASSOCIZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 561 ASSUNTO AL CAPITOLO 151511 DEL BILANCIO 2021. UTENTE  A154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DELL'UTENTE S32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI MESSAGGISTICA PER ALLERTA - SMS E VOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI MOTOVEICOLO DI SERVIZIO E REVISIONE PERIODICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA LAMPADE VOTIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE LAMPADE VOTIVE  ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PENTOLA A GAS INDIRETTO PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATO DI AFFIDAMENTO IMPINATO SPORTIVO BROCCARDI 20212023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “APPARTAMENTO DIDATTICO: PERCORSI DI VITA VERSO L’AUTONOMIA PERSONALE” – LOCAZIONE APPARTAMENTO AD ANFFAS ONLUS – VILLA GIMELLI – RETTIFICA AL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ATMOSFERE NATALIZIE A VILLA DURAZZO DAL 4 ALL'8 DICEMBRE 2021 - STAMPA MANIFESTI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO SAI S2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL TERZO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI CAT. C - CIG. N. 8991197A7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI NATALIZI (N.13 DI MISURE MEDIE E N.1 DI MISURA 13/14 MT) COMPRESE OPERAZIONI DI TAGLIO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE A FAVORE DI DIPENDENTE CESSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA CONCILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE MOTIVI AGGIUNTI RICORSO AL TAR AVVERSO D.M. 332 6 AGOSTO 2021 AVENTE AD OGGETTO "PERIMETRAZIONE ROVVISORIO E MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO" - IMPUGNAZIONE D.M. 434/2021 E RICHIESTA SOSPENSIVA D.M. 332/2021 E D.M. 434/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET E SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEL PORTO - 26 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE NUMERO 2 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE E NUMERO 1 PER MATERNITÀ - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 546/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SAI - S24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DOTT. LUIGI PENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI - CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE DANIELE CARBONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”LINEE GUIDA AGID: ANALIZZIAMO LE ULTIME NOVITÀ E FACCIAMO L'ULTIMO CHECK IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 1° GENNAIO 2022" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 12 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE PIETRONAVE PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”ABILITAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 23 E 24 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SERVIZI RELIGIOSI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. N.4 DEL 24/01/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONEDELL'IMPEGNO N. 1612 DEL 4/11/2021 RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NELLE SCUOLE DELL'I.C. DI S.M.L. (CIG: ZAF33BCF9A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE 2020 - FONDI PERVENUTI SULLA BASE DELLA DGR 922/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE N 1183 DEL 29/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARATIA DI PROTEZIONE PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO FEMMINILE PERSONALE DI P.L. E SEDUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT.C, P.E.C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DEGLI SPAZI SU PONTEGGI INSTALLATI PER INTERVENTI DI RESTAUTO DEI MONUMENTI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IDENTIFICATIVI PL E SUPPORTO SD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PONTE RADIO ANNUALITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SCREENING AMBIENTALE LUNGO IL RIO BAIUCCA - CIG: Z3233D2F3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA VOLTA ALLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 958/2012 IN VIA DOLCINA ALTA, P.E. 11-250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE DI PL E NUOVE ASSUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ACQUISTO DI UNA PERGOLA IN ALLUMINIO PER IL NIDO COMUNALE. CIG Z7B2FF8E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETILOMETRO PER SERVIZI POLIZIA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI ED INSERIMENTO IN MAPPA DELLA STRADA DENOMINATA VIA DEI GANDOLFI IN LOCALITÀ SAN SIRO - CIG: Z3A33D298C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE CON GLI OCCHI DEI BAMBINI – BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2021-2022. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE “TRASPORTO SOCIALE QUARTIERE DEGLI ULIVI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA PER ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMADISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2.500 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZFA33C9B2A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE IN CONCESSIONE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO SCOOTER MARCA HONDA TARGATO EF06854 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI. CIG: Z6133C9F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (CIG: Z9B31216DE) – CUP: G53E19000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER AVVISO D'ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE IN FAVORE DELL'UTENTE A013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE "CASA SANTA" VIA DOGALI 20  - CONTABILIZZAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE SPESE ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2021 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2021 – AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 550/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 983 ASSUNTA IN DATA 31 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI POSTALIZZAZIONE GESTIONALE CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA A GENRAL BEVERAGE SRL - CIG ZAF33BCF9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO MASCHILE PERSONALE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVA PRESSO VILLA LE RONDINI - SIGNOR A240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL’AREA E AI MANUFATTI EX “CANTIERE SPERTINI” PER L’ANNO 2021 - PERIODO LUGLIO 2021 – GENNAIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G56J20000410005 CIG 8419294D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA ED EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER NIDO D'INFANZIA DAL GRUPPO GIODICART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MATR. 220 A DECORRERE DAL 1/12/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/11/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO A POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA" PRESSO L’AREA 4 - PERIODO 02/11/2021- 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "VILLA LOMELLINI" UBICATO IN VIA PRIVATA GIOVO, 2 A SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione - Ormeggi - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE. REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 172/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TAR 903/2019 COMUNESML/AMP COSÌ COME MODIFICATA DA SENTENZA C.D.S. N. 70/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE (SINO A DICEMBRE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PROJECT PROFESSIONALE 2019 – DITTA VORICEL DI SESTO FIORENTINO (FI). CIG ZF433A9EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D.  PORTOFINO BIKE PER RADUNO MOUNTAIN BIKE 31 OTTOBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N. 15 ARTICOLO 12 COMMA 1 LETT. C) LIBRI DI TESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE - DGR 283/2017 LETT. A - UTENTE S24 SINO A DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELL'IMMOBILE ERS SITO IN CORSO MATTEOTTI 54/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E DEI RICAVI RICONOSCIUTI RELATIVI AL TERZO  TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PROGETTO SAI – UNIEURO CITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NN. 3  POSTI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO– GEOMETRA, CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1” DA DESTINARSI: 1 AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE; 2 AL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY OTTOBRE POCKET MONEY NOVEMBRE PROGETTO SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE”. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO AL RICOVERO PER LA PERMANENZA DI UTENTE PRESSO LA RP CONTE CANEVARO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO LA RP PELLERANO RAINUSSO DI SANTA MARGHERITA LIGURE . PERIODO 01/10/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' ASS.NE AMICI DEGLI ANIMALI RAPALLO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE SESTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI: AVVIO DELLE PROCEDURE E APPROVAZIONE ATTI E MODULISTICA (ANNO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEGLI ATTI TRIBUTARI E DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 10 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2020 INERENTI IL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E NUOVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. APPROVAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE COVID-19 – CUP G51B19000010004, CIG: 8127478F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 12 BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG ZF13379E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTALE DI SERVIZI ON LINE SUE EDITION (CIG Z30338D5DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO IL NIDO DI INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI 2 ISTRUTTORI INFORMATICI - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEGLI “INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE”. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - UTENTE A062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 283/2017 LETT. B - UTENTE A543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PUBBLICAZIONE MONTE DI PORTOFINO MONTE DEI BAMBINI - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI DUE ASSEGNI DI MATERNITA’- ANNO 2021 - QUINTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI SCUOLA MEDIA V.G. ROSSI - CIG: Z9C3346437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO - CIG Z9033568BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE ANTINQUINAMENTO  BAIA DI PARAGGI  - CIG: Z98334866F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE -  CIG: Z7E33792BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. D DISAGIO ECONOMICO. UTENTE A164.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 67 CCNL 21/05/2018 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI COPERTINE PER CONTENERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI DI STATO CIVILE., ED ETICHETTE ADESIVE CIG ZC73381631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE RELATIVO AL PROGETTO PAPERTOPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2017 LETT. D. IN FAVORE DELL'UTENTE A021. - DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E DEL VERDE IN GENERE DEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO A TUTTO IL 31.12.2024_AGGIORNAMENTO IMPEGNO PER SERVIZI E ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E DEL VERDE DEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA IN PUNTA DI PENNA A CURA DI PINO PETRUZZELLI – ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA. BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LO-CALITÀ GAVE. CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  34 DEL 29.09..2021) - ORDINANZA TIBUNALE DI GENOVA NR. 165/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' MURARIE SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BORSA DOCUMENTI/PC/TABLET PATTUGLIA E ORGANIZER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2021/2022. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTABILE DI IMPEGNI RELATIVI AD INCARICHI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI – DECRETO 191 DEL 24 MAGGIO 2021. BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004. AFFIDAMENTO INCARICO DI ALLESTIMENTO E PIANTUMAZIONE AIUOLE -  CIG ZDF3363463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI ED EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INTEGRAZIONE VERSAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 10% AL 22% – CUP G59F19000000002 - CIG: Z853299FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DI PULIRELLA SOC COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BLOCCHETTI PREAVVISI RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE PER IL NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE CANONE UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCO RELATIVO ALL'ALLOGGIO DI VIA COSTAMEZZANA 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI ADAMI, BARLETTA E TARABOCCHIA AL CORSO DI FORMAZIONE ”MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA NEL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DRASCICH FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”SOLUZIONI OPERATIVE DEI SERVIZI E DELLE COMPETENZE COMUNALI NEL SETTORE SCOLASTICO" CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL 7 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI SOSTENUTI PER LA SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PERIODO SECONDO  TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI (2021/2022) - CIG: 8872136E3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATORI DI SISTEMA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E IN USO AL COMUNE (CIG 883028340D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. AFFIDAMENTO ALL’ING. ROBERTO CASAZZA DI RAPALLO (GE). CIG Z603348416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA  1 CON LA SIG.RA COLANINNO GLENDA CON DECORRENZA 01/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MARTA MALVEZZI AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE “L’OBBLIGO DI RECUPERO DI SOMME INDEBITE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI: GESTIONE E PRESCRIZIONE” CHE SI TERRA' IN MODALITA TELEMATICA IN DATA 28 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI BERNARDINI SILVANA E DAGA CLAUDIA AL CORSO DI FORMAZIONE ”TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO I DECRETI SEMPLIFICAZIONI 76/2020 E 77/2021" CHE SI TERRÀ IL 22/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE SIMONE CERULLI AL CORSO DI FORMAZIONE ”PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PA" CHE SI TERRÀ IL 27/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI AMBASCIATORE DI FINLANDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI UNA NUOVA PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO GENNAI DI RAPALLO (GE). CIG Z203345A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 3 E L'AREA 4 CON I DOTT. TRAVERSARO CHIARA, VILLA STEFANIA E MONTEVERDE ANDREA CON DECORRENZA 04 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA RICEVUTA IN DONAZIONE DALLA SOCIETA' PORTOFINO MARE SRL DA DESTINARE A PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE. UTENTE A086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013. UTENTE A081. IMPEGNI SINO A DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL’AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL TERZO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI, CAT D - CIG. N. 89240051E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL SECONDO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN. 2 ISTRUTTORI INFORMATICI, CAT C - CIG. N. 8923980D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI (CIG Z41334041D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY OTTOBRE E POCKET MONEY SETTEMBRE BENEFICIARI SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO DI APPOGGIO RIGIDO VEICOLO RENAULT ZOE - PREDISPOSZIONE FARETTI MOTO/AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ITALIANA SML</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI LIGURIA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DI ASSOCIZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - RADIOCLUB LEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DGR 283/17 LETT. A) BENEFICIARIO S9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA “GF AMBIENTE” PER LA REDAZIONE DEL PEF E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022     CIG      ZAD333D8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ANNUALE A FAVORE DI ASSOCIZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO LUPO VAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE RILEVAZIONE DIGITALE INFRAZIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CASEGGIATO DI VIA DOGALI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE PER IL NIDO D'INFANZIA DALLA DITTA CADEMARTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI NN. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI, CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MONTAFERETRI UBICATO NEL CIMITERO COMUNALE. CIG Z773315F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTO TARIFFA DOVUTA PER DISPERSIONE CENERI IN MARE NON EFFETTUATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91 PERIODO 1 OTTOBRE 2021 - 30 SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CIG 8853171BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI DI STATO CIVILE E REGISTRO ATTI DEPOSITATI PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z113330CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO FREGI SERVIZIO COVD-19 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE _ ANNO 2021 _ CIG ZE93324147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGN0 PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2021 - QUARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE CONTENENTI LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE TRA GLI AVENTI DIRITTO (ANNI 2019 E 2020 MESI DA MARZO A GIUGNO) - FONDI ORDINARI EX DGR 830 DEL 5 AGOSTO 2020 E FONDI INTEGRATIVI EX DGR 922 DEL 13 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CDS IN ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO MAGAZZINO PL VIALE RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE A FAVORE DI DIPENDENTE CESSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA BORGHI DRILL S.R.L. DI LEIVI (GE). CIG ZC1331B31D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL DISSESTO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI, CONTITOLARE DELLA GEO-T.E.C. STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DI RAPALLO. CIG ZAD331A2F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NN. 10 POSTI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE– CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1” DA DESTINARSI: 5 AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE; 5 AL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.2 ISTRUTTORI INFORMATICI CAT. C, P.E. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 8853171BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI NN.2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”  INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 131 DEL 5/2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI FIRMA REMOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATO SITO IN CORSO AMMIRAGLIO CANEVARO - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI ALLACCIO DA VERSARE AL DISTRIBUTORE LOCALE (E-DISTRIBUZIONE) TRAMITE IL VENDITORE DEI SERVIZI ENERGETICI (NOVA AEG) - CIG Z4732FE9B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1.000 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REPERTORIO REGISTRAZIONE SCRITTURE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE (MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2021) UTENTE A396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF 1 CON IL SIG. BALLETTO ALESSIO CON DECORRENZA 13/09/2021 E FINO AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  (CIG 883028340D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL CENTRO NAUTICO LIGURE AVVERSO SENTENZA CTR LIGURIA VERTENTE SU ACCERTAMENTO ICI 2011 - INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A  S. J.. CIG: Z0833068D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI FUNZIONARI TECNICI - CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Interventi sociali - Ambito</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004. AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -  CIG Z1A32EB670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA TERRICCIO E PIANTE -  CIG ZBE32F4A92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -  CIG Z0732EB151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCOVERY ITALI 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9532F97C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR COMPETENTE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 6 AGOSTO 2021 AD OGGETTO “PERIMETRAZIONE PROVVISORIA E MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO”  (CIG: ZA332F7E1F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2021 E  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIDUZIONI FONDO COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 E TRASPORTO CENTRI ESTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE POST LEGGE 80  R.G. ES. MOB. 619/202 - COSTITUZIONE UDIENZA ESECUTIVA – SPESE DI IMPOSTA DI REGISTRO ORD. NR. 165/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA [OMISSIS] NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER PROBLEMATICHE LEGATE A CASA E TERRENI IN VIA DEI GANDOLFI – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE SIVORI ENRICO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ”IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR COME ACCEDERE ALLE RISORSE DEL RECOVERY FUND" CHE SI TERRÀ IL 10/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 755/2021 - APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO MAGAZZINO PL VIALE RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI LOCAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO - PL -  PII ISTITUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI VEICOLI ELETTRICI DI SERVIZIO RENAULT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PIZZERIE E PIAZZA CAPRERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA' A.J. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE CENTRI ESTIVI NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLA ROTONDA SU EMANUELE LUZZATI NEL CENTENARIO DALLA NASCITA - SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ  ASINCRONA (EX ART 14-BIS E SEGUENTI DELLA L 241/1990 E SMI) VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI CABINA ENEL AD USO COLLETTIVITA’ IN PROSSIMITÀ DI INTERVENTO EDILIZIO IN SAN LORENZO – VIA AURELIA CIV. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ACCERTAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MATR.103  A DECORRERE DAL 1/10/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/9/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A  D.G. CIG: ZBD32E719E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A  C. F. CIG: Z2732E7163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "SANT'IN JAZZ 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS - CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004 – CIG. 8127478F01.APPROVAZIONE 2° S.A.L. E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA PER I MINORI E PRESSO IL CENTRO DIURNO (PROCEDURA EX ART 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DA D.L 77/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERATA DI BENEFICENZA - 3 SETTEMBRE 2021 E CONCERTO DEL CORO VOCI D'ALPE - 10 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PRATICHE AVVIO ATTIVITÀ COMMERCIALE BENEFICIARIO S1 SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PER IL PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE A PERSONALE ESTERO AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DA IMPEGNARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E NOMINA RILEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO 2021 - COVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINFORZO PERSONALE IN OCCASIONE VERTICE INTERNAZIONE G20 EMPOWERMWNT FEMMINIL DEL 25-26 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE IMPEGNO MENSILE ANNO 2021 - AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEI BAGNI PUBBLICI E FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZC7321E84C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CANONE GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - PROROGA TECNICA DI MESI 1 DAL 1/9/2021 AL 30/9/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO “SEN. E. BROCCARDI” – PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2023 – CIG 8859380FA4 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE L’USO DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" - PERIODO SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2023 - CIG 8859380FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE. SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI DOTT.SSE UGHETTI ALESSANDRA E MODICA OLIVIA AL CONVEGNO "PROGETTARE COMUNITA'" CHE SI TERRA' IL 1 E 2 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E CONCESIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT, SITO IN VIA GEN. LIZZI IN SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG 885459314D - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER DELEGAZIONI G20. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI VILLA DURAZZO – PRIMO LOTTO. CUP G56J21000000005  - CIG 8882158CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004 – CIG. 8127478F01. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE RAO PER ATTIVAZIONE SPID AI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2021/2024 - CIG 8742174E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (CIG 8872136E3A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE MOBILIARE ED ELETTRONICA . LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI PER ANNI DUE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  - CIG ZDD32D1269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UPG DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERNOTTAMENTO A.MISSONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V.M. PER INIZIATIVA CULTURALE 24 AGOSTO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E RELATIVA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” SITO IN VIA GEN. LIUZZI. PERIODO 2021-2023– CIG 885459314D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BROCCARDI. ESECUZIONE LAVORI. CUP G56J21000000005  CIG ZD732D199E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUTO DEI LOCALI DI VILLA SAN GIACOMO, UBICATI PRESSO IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO, PER LA GESTIONE DEL BAR/ CAFFETTERIA E SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLA GASTRONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE SALME ALL'IMPIANTO CREMATORIO DI SERRAVALLE SCRIVIA PER IL PERIODO 26.08.2021 -25.08.2022 - CIG 88766982EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA -ADEGUAMENTO LINEE CENTRALI E GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE (DGR N.283/2017 L.A) BENEFICIARIO S4 PROGETTO SAI A DECORRERE DAL 01.09.2021 FINO AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POCKET MONEY AGOSTO E FOOD MONEY SETTEMBRE BENEFICIARI SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z9B32CAB52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ANNO 2021-22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIFTCARD OVIESSE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEDUTA E CONSOLIDAMENTO SEDIE SALONE PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESA M.BIANCO E P.MAYORGA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 29 AGOSTO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE CARTOGRAFIA – ATTUAZIONE SNTENZA TAR LAZIO N. 7694 REG. RIC. 02541/2021 DEL 28-06-2021– DELIMITAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO, AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 3 DELLA LEGGE 394/91.   (CIG: ZE332C6290)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>“APPARTAMENTO DIDATTICO: PERCORSI DI VITA VERSO L’AUTONOMIA PERSONALE” – LOCAZIONE APPARTAMENTO AD ANFFAS ONLUS – VILLA GIMELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2021 - QUARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO PER PRODUZIONE VIDEO "IL SENTIERO DEGLI ANIMANLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PRINCIPALI EVENTI ESTATE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER IL MANUFATTO SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ED ABIBITO A UFFICIO I.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "JAZZ &amp; SAUDADE EXPERIENCE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DL 76/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE (DL 77/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA LIQUIDAZIONE PREMIO 30/06/2021 - 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA QUADRO ECONOMICO INIZIATIVE "ASPETTANDO IL G20" E INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MATR. 136 A DECORRERE DAL 1/9/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/8/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO RELATIVO ALLA PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 1/10/2021 - 30/09/2022 (CIG: 883028340D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 TANICHE DA 5 L AMUCHINA GEL IGIENIZZANTE MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO RELATIVA AD UTENTE INSERITO PRESSO LA RP CONTE CANEVARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT.D - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA GEOTEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA. PAGAMENTI SPESE DI ISTRUTTORIA A REGIONE LIGURIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE MATR. 190 A DECORRERE DAL 1/9/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/8/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO – I STRALCIO.  INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PRESSO VIA DEI CAPPUCCINI E SALITA SAN GIACOMO. CIG Z6832BAF52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "ASPETTANDO IL G20". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z0832BB7C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA R.P. VILLA CHIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "RONCALLI RACCONTA RONCALLI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E RELATIVA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT” SITO IN VIA GENERALE LIUZZI – PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2022 – INTEGRAZIONE E RETTIFICA “INCENTIVAZIONI TECNICHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA OPUSCOLO EVENTI ESTATE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF 1 CON IL SIG. PEREGO ALESSIO CON DECORRENZA 08/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATIVO EX DGR 1259/2013 - LETT D DISAGIO ECONOMICO - UTENTE A381 - DA LUGLIO A DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 CON LA DOTT.SSA LUSARDI MICHELA CON DECORRENZA 01/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE A081 - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA EFFETTI LETTERECCI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE FERRAMENTA PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BROCCARDI. ACQUISTO MATERIALE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CUP G56J21000000005. CIG ZED32B21B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE FINO AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCADI" - PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2023 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT.D, P.E.D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI NN.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT.D, P.E.D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE QUINTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA POTATURA DI N. 2  E L'ABBATTIMENTO DI N. 1  ESSENZE ARBOREE DI ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO - CIG  Z6332AD54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADARIO IN CRISTALLO PER SALONE 1° PIANO PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ANTONIO BATTOLLA PER REDAZIONE DI PERIZIA AGRONOMICA INERENTE IL PIANO PUNTUALE DI REIMPIANTO DELLE ALBERATURE DA SOSTITUIRE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO - CIG ZF732AD4FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCULI DEL CIMITERO URBANO IN STATO DI ABBANDONO E DECADUTI DALLA CONCESSIONE - CIG  Z6832A0BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 8853171BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI AGGIUNTIVI REGISTRAZIONE CONTRATTO N.2818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE SERVIZIO IGIENICO DEL PORTO IN USO ALLA SOCIETA’ CANOTTIERI ARGUS  - CIG Z6F329EB40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. LO FARO IN PROPRIO ED IN QUALITÀ DI LEGALI RAPPRESENTANTI DI ALTAIR SAS (DELIB.G.C. 322/2019) - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI PORTING SU PIATTAFORMA CLOUD DEL SISTEMA CONCILIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1, PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CON LA SIG.RA TISCORNIA NICOLETTA A DECORRERE DAL 16/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E CONCESIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT, SITO IN VIA GEN. LIZZI IN SANTA MARGHERITA LIGURE - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI ED EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. APPROVAZIONE COSTI AGGIUNTIVI PER PRE-SCRIZIONI DELLA POLIZIA LOCALE E PER RICOLLOCAZIONE PEDANA DIDATTICA – CUP G59F19000000002, CIG: Z853299FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AFFIDAMENTO INCARICO PRO-FESSIONALE ALL'ING. MIRCO SPARESOTTO DELLA SOCIETA SP INGEGNERIA SRL – CUP G58B21000140001 – CIG 8855885B7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE IMPEGNO MENSILE ANNO 2021 - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PATRONIO LEGALE DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30.06.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CALAMITOSO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - PROCEDURE CONTRIBUTIVE AI SENSI DEI DECRETI COMMISSARIALI NN. 11 E 14/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "MISURA 1" E "MISURA 2" AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. ARCIERI TIGULLIO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PAGINA PROMOZIONALE SU "GUIDA MARE LIGURIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALRTI DI LAVORRI SERVIZI E FORNITURE - RISTORO DEI COSTI E DETERMONAZIONE FASCE DI UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE DI DANZA "GRAVINA IN DANZA ON TOUR LIGUIRA" (27-30 LUGLIO) E GALA DI DANZA "OUTNUMBER" 5 AGOSTO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SEMILAVORATO O LAVORATO DA FABBRO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE COMUNALE - CIG ZE832972E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2021. CUP G59C21000240004 CIG (DERIVATO) 8628643575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE PALESTRA "ARGUS" - CIG Z4932981E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO RELATIVO A CONSULENZA PER VERIFICA COERENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI (CIG: Z9E329B53F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z4E3299EB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER PITTURAZIONE PALESTRA "ARGUS" - CIG Z593292235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS N. 165 DEL 30/2/2001 E ART. 8 CCNL 2000 AL DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO VIA PRIVATA GIOVO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2021 ANNO D'IMPOSTA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF 1 CON IL SIG. RATTO MICHELE CON DECORRENZA 19/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DI CORTE PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPORTI DERIVANTI RUOLO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTOTESSERE, MATERIALE PER ACCERTAMENTI DIGITALI E FOTOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO E PROGRAMMAZIONE, ADESIVI PER SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) - COD. RENDIS 07IR011/G3 - CUP: G55B150000100001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO BIM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE_RETTIFICA ANAGRAFICA. CUP G55B15000010001– CIG 879674579D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, FINALIZZATO AL SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA  E APPROVAZIONE CAPITOLATO –  CIG. ACCORDO QUADRO N. 88370758FB; CIG PRIMO AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO: 8837195C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ISTRUTTORI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA SRL: RICOGNIZIONE RAPPORTI CREDITO/DEBITO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN AREA DI VIA DOGALI - ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A PARROCCHIA S.MARGHERITA V.M. E S.S.D. MI GAMES. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO.CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C. APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI ASTA PUBBLICA ED ALLEGATI PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "VILLA LOMELLINI" UBICATO IN VIA PRIVATA GIOVO, 2 A SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A LOCALE COMMERCIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY AGOSTO E POCKET MONEY LUGLIO BENEFICIARI SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA COMUNALE. CIG. Z333270C65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DEL DGR 283/2017 L. A, BENEFICIARI S9 - S10 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021- PROGETTO SAI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO DX833DM IN USO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA  CIG Z4B32770FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 (PERIODO 1/10/2021 - 30/09/2022) - CIG 883028340D. PUBBLICAZIONE DAL 15 LUGLIO AL 4 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2024 - CIG 8742174E3 - PRESA DI ATTO DELLA CESSAZIONE DEI MOTIVI CHE AVEVANO PORTATO ALLA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RUP E CONFERMA DELLA QUALIFICA DI RUP IN CAPO ALLA DOTTORESSA ALESSANDRA UGHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "AMMAPPA CHE LIGURIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° TRIBUTO CARLO RIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI REANULT ZOE - SERVIZI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3000 MASCHERINE FFP2 COLORATE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N 10 DEL 13/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. D (CONTRASTO ALLA POVERTA') - LUGLIO 2021 CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NUTRIZIONISTA DOTTOR MARCO FILIPPO BERTAGNON  PER SVOLGIMENTO  ATTIVITA' COLLEGATE ALLA MENSA SCOLASTICA  E SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CASELLARI POSTALI VIA DOGALI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONE IN PLEXIGLASS - TIPOGRAFIA R. CANESSA - BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2021 - ESTATE CON LE STELLE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KORES 4. ED. – SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE LE MUSE NOVAE E UTILIZZO CAMERINO PER XVII^ EDIZIONE PREMIO BINDI-FESTIVAL CANZONE D'AUTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA", "YOGA E STRUMENTI DEL BENESSERE", "CONCERTO TRIO DAVIDE RUNCINI". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA DI SAN SIRO PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2020 ED ACQUISTO REGISTRI SUPPLETTIVI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA PER L’ANNO 2021 CIG  Z69326AA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA IMPEGNARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORSO PER LAVORATOTRI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO RIVOLTO AI BENEFICIARI S12 E S27 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ZEREGA ELISA AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE EDILIZIA E SUE CHE SI TERRA' IN MODALITA' TELEMATICA NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI. SECONDO STRALCIO. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.  CUP G56C08000020006 CIG 821479574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO. PAGAMENTO DIRITTI ASL PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>XX^ EDIZIONE IL FALUTO MAGICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING, ANNO 2021, ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 356 A DECORRERE DAL 1/8/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/7/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE MATR. 15 A DECORRERE DAL 1/8/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/7/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PROPOSTA DI GARANZIA IPOTECARIA AVANZATA DAL CONSORZIO RIVIERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI - STAMPA MANIFESTI- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO CAMPO SPORTIVO BROCCARDI - CIG Z083251692.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  23 DEL 30.06.2021) - SENTENZA TAR LIGURIA N. 388/2021(R.G. 896/2016)COMUNE SML/TRADEWALL SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  23 DEL 30.06.2021) - SENTENZA TAR LIGURIA N. 413/2021(R.G. 783/2019)COMUNE SML/ALTAIR-LO FARO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDIO SANITARIO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO RELATIVO AD UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI AGGIORNATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTI BIBLIOTECA COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTO ECONOMALE II TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DECESPUGLIATORE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 499/2021 E CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 283, VOCE A, PER BENEFICIARI SAI S12, S22, S23, S26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO A.R.P.A.L. AVVERSO SENTENZA TAR N. 970/2019 (G.C. 167/2020)– LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - PROROGA TECNICA DI MESI 2 DAL 1/7/2021 AL 31/8/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI CPOMUNALI – PERIODO LUGLIO 2021-DICEMBRE 2023 – CIG Z1E32476CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO PRESSO L’UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA – ACCESSO ATTI – AL SIG. MINOLI RICCARDO - REVOCA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER SOSTITUZIONE PARETE DIVISORIA CIMITERO URBANO - CIG ZC8324BD22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE CON AVVISO DI RICEVIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (CIG: 8742174E31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO MATERIALE TECNICO VESTIARIO PER AGENTI NUOVA ASSUNZIONE PL- SCARPONCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. CIG  ZE03243379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A CARATTERE UNA TANTUM - GIUGNO 2021 (A381 - A081)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI FILARMONICA C.COLOMBO ANNO 2021 E VI^ EDIZIONE BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT 26/27 GIUGNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER IL NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO PRESSO L’UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA – ACCESSO ATTI – AL SIG. MINOLI RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DEL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 22 E RIACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL PERIODO DELLO STESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE LAURA CUOGHI AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE EXCEL CHE SI TERRA' IN MODALITA' TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO FORNITURA ACQUA A TUTTO APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (IN PENDENZA DELLE OPERAZIONI DI GARA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DEL MANUFATTO ADIBITO AD UFFICIO IATUBICATO IN  IN PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GIUGNO 2021 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ENTE EROGATORE DEL CORSO DI FORMAZIONE A CUI HANNO PARTECIPATO I DIPENDENTI MAURIZIO CELLE E LAURA MEZZANO RECANTE "CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT PER RUP, FUNZIONARI E DIRIGENTI DI PA” NEL PERIODO MARZO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CORSO ECO AUSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE  PSICOLOGICA MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2021 - QUARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO DELLE QUOTE DOVUTE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE QUARTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) - COD. RENDIS 07IR011/G3 - CUP: G55B150000100001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO BIM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP G55B15000010001– CIG 879674579D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO  DEL DIPENDENTE MATR. 76 A DECORRERE DAL 1/11/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/10/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS - STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VAPORETTO PER BENEFICIARI SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE N. 686 DEL 07/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - CIG 8742174E31. SOSTITUZIONE  E NOMINA NUOVO  RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PAGINE PROMOZIONALI SU RIVISTA "OVERSEA 2021". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO 100 COPIE "GUIDA TUTTO IL BLU DI LIGURIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO EVENTI ESTATE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. ARCIERI TIGULLIO DI COGORNO PER 3^ TROFEO ARCIERITICO CITTA' DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 686/2020 - DETERMINAZIONE N. 798/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE LAURA MEZZANO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE L'ESPROPRIAZIONE CHE SI TERRÀ IL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MOBILITA ESTERNA DEL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 49 E ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA – ACCESSO ATTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - Edilizia e Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI COPERTINE PER CONTENERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI DI STATO CIVILE., PERGAMENE E LIBRETTI DI FAMIGLIA PER MATRIMONI, ETICHETTE ADESIVE E REGISTRO DIRITTI RISCOSSI CIG Z853227653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA EFFETTI LETTERECCI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLE  AIUOLE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - GIARDINI A MARE - CIG: Z0C32256B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 CELLE FRIGORIFERE PER DOTAZIONE  CIMITERI COMUNALI  - CIG Z433224A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2021 DEL 22/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEI BAGNI PUBBLICI E FABBRICATI COMUNALI. CIG  ZC7321E84C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL MARE". CIG: Z9C321D0F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004. ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG ZB3321A814.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 NOLO DELLA SPAZZATRICE PER IL  SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELL’AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE SINO AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DEL DGR 283/2017 LETT. A, PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO AI CENTRI ESTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL'IMMOBILE ERP SITO IN VIA BELVEDERE 38/4 (UTENTE A542)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY LUGLIO E POCKET MONEY GIUGNO PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE STAGIONE ESTIVA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2021 MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVVERSO ACCERTAMENTI TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTI DALLA SOCIETA' LA CORTE SRL (G.C. 114 DEL 09.06.2021). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - INDIVIDUZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER BANDIERA BLU ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE VILLA RONDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSULTAZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - CONTRASTO POVERTA' MESE DI GIUGNO - CAP 151515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E DI IGIENE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI VIA G.B. LARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A FAVORE DELLA MINORE COD. A135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO EX DGR 1249/2013 LETT. D CONTRASTO POVERTA' - UTRNTE A056 (GIUGNO -DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO.PAGAMENTO PER PRESENTAZIONE PRATICA SCIA VVF. CUP G51E17000170004, CIG 7701450D94 E CIG 81571125C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER TORNEO CALCIO GIOVANILE DENOMINATO "1^COPPA PRIMAVERA ARANCIONE COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE" 13 GIUGNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E PIATTAFORMA DI SERVIZIO STAGIONE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO CANONE, IMPOSTA REGIONALE E IMPOSTA DI REGIOSTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI DEL TERZO PIANO PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC32F0DA5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO VESTIARIO PERSONALE NUOVA ASSUNZIONE E SERVIZI DI ISTITUTO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DEI VV.F PER VILLA DURAZZO. CIG Z583207919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 606/2021 - MODIFICA PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE PER UTENTE A163.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE PARCO DEL FLAUTO MAGICO E RASSEGNA ESTIVA DI SPETTACOLI E LABORATORI PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO SU CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI ED EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO – CUP G59F19000000002, CIG: 8104867BD2.APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004 – CIG. 8127478F01. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI – 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI – CUP G59H19000230004 - CIG Z163204FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 536/2021 E SOSPENSIONE PERCORSO INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 (UTENTE A157)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA IMPEGNARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA KEOPE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID AD ASSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ADESIVI ANTICONTRAFFAZIONE AUTORIZZAZIONI CDS - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI SPORTIVE. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2021 MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 E REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ANNI 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO TRECCANI RETI S.P.A. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN – ANNO 2021.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE PARCO DEL FLAUTO MAGICO -  9 GIUGNO 2021 STAMPA MANIFESTI- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ALBERGHIERO RELATIVO ALLA FUGA DI GAS VERIFICATESI IN VIA LUIGI BOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE PULIZIA DEL MARE ALLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA ONLUS - STAGIONE BALNEARE 2021. CIG Z6231F5A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO FUNZIONARIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CINGHIALE) RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZA131F3A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA TRASMISSIONE MUD-2021 L. 70/94 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DELLE PERSONE IN QUARANTENA E POSITIVE AL COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DISPESA CASCHI PER SERVIZIO MOTOMONTATO PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2021. CIG. 8775781394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA PER REGATE VELICHE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEI PERCORSI ALL’INTERNO DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE RAINUSSO.  CIG Z6531E0629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ARCO IN FERRO DI ACCESSO AL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE RAINUSSO.  CIG ZCE31DE1C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLE AREE DI SICUREZZA ALL’INTERNO DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE RAINUSSO.  CIG Z0E31C3580.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO N. 515/2021 IN RELAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. B (UTENTE A061).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 283/2017 -UTENTE A086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI NN. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BROCHURE E REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL PERCORSO ESCURSIONISTO "IL SENTIERO DEGLI ANIMALI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 208 DELL’8/08/2018).  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3631E2F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM MANUFATTI SITI IN ZONA "EX SPERTINI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA “A.R. SCARSELLA” E LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “V.G. ROSSI”.ACQUISTO DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER ALLESTIMENTO DI LABORATORIO DI CUCINA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA S.P.A. DI GENOVA (GE). CIG ZA831DE346.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MOLI DI PIAZZA DEL SOLE E NELLA PASSEGGIATA DI GHIAIA.  AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BAVESTRELLO COSTRUZIONI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZF431E028B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO ALLOGGIO SITO IN  VIA COSTAMEZZANA 1 –  CIG Z5B31D5CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DIRIGENZA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PER PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ALLE R.S.U. ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO PER L'AREA DEL PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA DIRIGENZA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO ADESIVI SERVIZI SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO VESTIARIO DIVISA - ESTIVO/INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI AGGIORNATI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTI PROCEDURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A  T. R. CIG: Z5A31D8C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A F. A. CIG: Z4231D8CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS MESI DI FEBBRAIO E MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA PER IL SERVIZIO "MARE PER TUTTI" - CIG Z2C31D56FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G56J20000410005 CIG 8419294D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO -  CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B AUTORIZZAZIONE FORNITURA MATERIALE LAPIDEO ALLA DITTA CARRARA MARBLE WAY S.R.L. DI CARRARA (MS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – AFFIDAMENTO INCARICO PER CONNETTORIZZAZIONE DI FIBRA OTTICA E FORNITURA DI APPARATI OTTICI E TELECAMERA PORTO - CUP G53E19000000001 – CIG ZC131D2CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD  1° STRALCIO. CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PIATTAFORMA REGIONALE DI ACCESSO AUTENTICAZIONE MEDIANTE SPID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CON PERSONALE VOLTO ALLA VIGILANZA DURANTE LA PROVA SCRITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DI PROCEDURA DI MESSA ALLA PROVA (CONVENZIONE 2016 TRIB GE) - UTENTE A 539.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA LUCA BRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  DI VIA DOGALI 20. CIG Z0031C33B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO  RELATIVO AD UTENTE INSERITO PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO. PERIODO 11/03/2021-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ANTENNA SITA NELLO STABILE COMUNALE DI VIA DOGALI 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI  COVID 19 AL SUPERMERCATO EKOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA. MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID AL SUPERMERCATO ALFI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARE PER TUTTI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX CANTIERE SPERTINI PER L'ANNO 2021. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNI 2018-2019-2020. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA SOTTOCONTO DI TESORERIA PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N.  14  DEL 10.05.2021) - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 70/2021 (R.G. 1610/2020) - COMUNE SML/AMP. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PER PRATICHE IMMIGRAZIONE E VARIAZIONE DI INDIRIZZO. CIG  ZC431C9794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO VIA GARIBOTTI PER REALIZZARE NUOVI PARCHEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO – CIG: ZC031C752A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO VIA GARIBOTTI PER REALIZZARE NUOVI PARCHEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE – CIG ZCC31C7575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CAPRIOLO) RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z9231ADAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL TERZO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CIG. N. ZA130B7846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, DR MASSIMO VALLESE – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE IN ETA ADULTA E PEDIATRICA CHE SI TERRA NEL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI ANNO 2021. CIG Z8F31BF53E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE.  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI NON COMPRESI NEL CANONE FISSO DI MANUTENZIONE E NON PROGRAMMABILI. CIG 1. ZEC31BF7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA GE.MA.SA. S.A.S. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2010  (DELIB. G.C. N. 258 DEL 4/09/2019) – LIQUIDAZIONE AVV. SUPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCHE DATI GURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R. L. – PERIODO GIUGNO 2020 – MAGGIO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 – CODICE CIG ZC02DFD458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE  PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S23 PROGETTO SAI CON DECORRENZA DAL 06.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI VOLONTARIO SINGOLO BENEFICIARIO S31 PROGETTO SAI DAL 17.05.2021 AL 31.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POCKET MONEY MAGGIO E FOOD MONEY GIUGNO BENEFICIARI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FARMACIA PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURE ODONTOIATRICHE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. D CONTRASTO ALLA POVERTA'  - CAP 151515 E 151332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO MATERIALE TECNICO VESTIARIO PER AGENTI NUOVA ASSUNZIONE PL- PANTALONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO INSTALLATO IN UN ALLOGGIO COMUNALE.  CIG Z0C31B4C97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO – I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F CORRESPONSIONE SESTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGLIETTE TECNICHE ESTIVE SERVIZIO -PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ZETA S.R.L. DI CHIOGGIA (VE). CIG ZA031BB91D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L’ANNO 2021. CIG ZA931BB994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A DISCOVER ITALY 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A CIRCOLO VELICO S.MARGHERITA LIGURE A.S.D. PER ORGANIZZAZIONE REGATE VELICHE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PIAZZA MAZZINI E COSTA DEL GELSOMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE RADIO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CAPRIOLO) RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z9231ADAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO VIA GARIBOTTI PER REALIZZARE NUOVI PARCHEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – CIG ZE331ABD8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PROJECT PROFESSIONALE 2019 – DITTA VORICEL DI SESTO FIORENTINO (FI). CIG Z0831ABC5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 “DIRIGENTE AMMINISTRATIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AVENTE MATRICOLA 634 E RELATIVA LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA (MAC) ANNI 2021, 2022, 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN ARCHIVIO STORICO - C.I.G.: ZCB319A972 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE 2021- SERVIZI AGENZIA ANSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO INFORMATICA AL SIG. ALBERTI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA DI STAFF 1 CON I SIG.RI PENNISI VERDIANA, LORENZETTO ALICE, RAVALLI DANIELE E COCCOGLIONITI ORLANDO CON DECORRENZA 10/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N. 516 AL CAP 151511 IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO EX DGR 1249/2013 LETT C -PER UTENTE A154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 315 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI NUMERO  DUE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2021 - TERZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19 AD ASSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI DI RETRIBUZIONI PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG ZEC319DD7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2021  - CIG Z2C319E299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE AL DOTT. GIACOMO CANEPA DELLO STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA &amp; AMBIENTALE - CIG ZEA319A50E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (2021-2024) - CIG 8742174E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E STAMPA F24, ANNO 2021   -   CIG Z563193B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI UBICATI NEL CIMITERO URBANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE GALLERIEA LATO DESTRO INTERNO ED ESTERNO BLOCCHI 1-2-3-4-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BLOCCHI VERBALI CONTESTAZIONE SPV CDS - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI NORMATIVI E PRASSI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE CONCILIA WINDOWS - FORMAZIONE NUOVO PERSONALE PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE LAURA MEZZANO ALL’ESAME PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL COSTO DI ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO TROPIANO ILARIA – PERIODO APRILE 2021 – PROROGA INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 4 EDILIZA E URBANISTICA CON LA DOTT.SSA ELISA ZEREGA A DECORRERE DAL 01/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DIPENDETE MATR. 631 CON ESTESNIONE AL 100% DELL'ORARIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER L'UTENZA INSERITA PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO . PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI GENOVA DELL'ANNO 2016 - UTENTE -A538 (M.A.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE  PER LA PERMANENZA DI UTENTE PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT'OLCESE. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRANCHE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO N. 24 ASSUNTO CON DET. N. 7 DEL 14.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTO TELEFONICO I BIMESTRE E II BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2316/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2010) (DELIB. G.C. N. 260 DEL 15/07/2015).  LIQUIDAZIONE  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENT. 890/13/14 DELLA C.T.P. PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2007) (DELIB. G.C. N. 110 DELL'8/04/2015). LIQUIDAZIONE  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2314/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2011) (DELIB. G.C. N. 259 DEL 15/07/2015).  LIQUIDAZIONE  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1272/6/18 (ICI 2010) (DELIB. G.C. N. 127 DEL 19/04/2019) – LIQUIDAZIONE AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1273/6/18 (ICI 2009) (DELIB. G.C. N. 128 DEL 19/04/2019) – LIQUIDAZIONE AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1274/6/18 (ICI 2008) (DELIB. G.C. N. 129 DEL 19/04/2019) – LIQUIDAZIONE AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 4404, 4405, 4406 E 4407 RELATIVI AD IMPOSTA ICI ANNALUTÀ 2008, 2009, 2010 E 2011 EMESSI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' COMPANIE D'HOTELLEIRE SUISSE S.R.R (OGGI LA CORTE EN SRL) - RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ALLA C.T.R. (G.C. 79 DEL 04.05.2021) - INDIVIDUZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI ALL'ASSOCIAZIONE LEIDAA SEZIONE GOLFO TIGULLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO 2° STRALCIO – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE FINANZIATORE ED ENTE ATTUATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sportello Unico Edilizia SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DI ATTO DELLA MODIFICA RELATIVA ALL'INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013  (UTENTE A068)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI PERIODO 01/04/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTI DI INSERIMENTO EX DGR 1249/2013 LETT. D - DISAGIO ECONOMICO (DA MAGGIO A DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER NIDO D'INFANZIA DALLA DITTA SUPERBEBE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE PER NIDO D'INFANZIA DALLA DITTA CADEMARTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO IAT PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 2021 AI PROGRAMMI HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EMERGENZA COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI CUOGHI LAURA E UGHETTI ALESSANDRA AL CORSO DI FORMAZIONE ”IL NUOVO SIUSS: CARATTERISTICHE DI BASE E RECENTI SVILUPPI" CHE SI TERRÀ IL 04/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI NN. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI GIOCO ALL’INTERNO DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE RAINUSSO.  CIG Z80318A118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE E CONTABI-LIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – CIG: Z0A31869C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA INERENTE LO STATO FITOSANITARIO DELLE PIANTE DI TIGLIO DI VIALE RAINUSSO - DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA. CIG  Z0D31863B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI GHIAIA CON RIPASCIMENTO DA BARRA DI FOCE ED ALTRI INTERVENTI SULLE SPIAGGE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO – CIG: Z3F3186279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (EX SIPROIMI) - ANNUALTA' 2021, 2022, 2023 AL DOTTOR DI MARTINO MARIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE BERNARDINI SILVANA AL CORSO DI FORMAZIONE ”CONTRIBUTI, PATROCINI E FORME DI SOSTEGNO DEI COMUNI ALLE ATTIVITA DELLE ASSOCIAZIONI" CHE SI TERRÀ IL 17/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3000 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Demografici - Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19 ALLA COOP LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL'IMMOBILE DI VIA COSTAMEZZANA 1C/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL'IMMOBILE DI VIA COSTAMEZZANA 1C/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE UTENTE CODICE A 175 PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA. PERIODO 01/04/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICA ALL’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALE PER SFALCI E FERRAMENTA  AL SERVIZIO SPAZZAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE ANSPI CIRCOLO ISTITUTO COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI SPAGNOLETTA SONIA E DAGA CLAUDIA AI CORSI DI FORMAZIONE ON LINE RECANTI "APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO A CONTRATTI E CONVENZIONI, LA GESTIONE DEL BOLLO SUL MEPA E SULLE ALTRE PIATTAFORME TELEMATICHE DI CONTRATTAZIONE. IL BOLLO NELLE FATTURE ELETTRONICHE, NOVITA 2021. CASI PRATICI, ASSOLVIMENTO E REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI" E "AGGIORNAMENTO SULLE FUNZIONALITA DELLA PIATTAFORMA MEPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CHE SI TERRANNO IL 06/05/2021 E IL 04/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE RABAIOLI MARCO AL CORSO DI FORMAZIONE ”IL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE" CHE SI TERRÀ IL 14/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 AFFARI GENERALI - SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE CON LA SIG.RA MARTA ROMAGNOLI A DECORRERE DAL 26/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CARBONE DANIELE E ROMAGNOLI MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE “LA GESTIONE DOCUMENTALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DOPO LE LINEE GUIDA AGID” CHE SI TERRÀ IL 10/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE PER LA PERMANENZA DELL'UTENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL  MELOGRANO. PERIODO APRILE-GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FAMIGLIA - EMERGENZA COVID 19 - PRESA DI ATTO SULL'INIZIO DELLA PROCEDURA E IMPEGNO DI SPESA PER I MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR283/17 - LETT. B (DA MAGGIO A NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO APRILE.DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE UNA TANTUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSERELLA LUNGO LA SP 227 - RIPRISTINO, CON MODIFICA, DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E RIPRI-STINI STRUTTURALI DEL TRATTO CENTRALE COMPRESO TRA IL PRIMO BELVEDERE E L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEI SUB - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL – CUP: G57H21001050004 CIG: 8729725CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DEL RAMO SINISTRO DELLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO – AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CUP: G57H21001060004 – CIG: 87297143E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO E PLINTI DI ANCORAGGIO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA ANTITRAUMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MADONNETTA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI DEL PORTO IN CONCESSIONE AL COMUNE. CUP G53E19000000001 CIG Z573179EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1271/6/18 (ICI 2011) (DELIB. G.C. N. 126 DEL 19/04/2019) – LIQUIDAZIONE AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI XXV APRILE - AFFIDAMENTO FORNITURE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO NEL CIIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE-MACCHIAVELLO RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PERCORSO EX DGR 283/2017 (LETT. B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. B (MAGGIO-DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. C (DA MAGGIO A DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1.200 BUSTE INTESTATE E N. 1000 CARTELLINE "OGGETTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BAIUCCA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PORZIONE DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA UBICATA A SUD DEGLI STABILIMENTI BALNEARI NEL PERIODO DAL 7 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 2021 COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIFFIDE E AVVISI DI PIGNORAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA RETE WI-FI PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO AL ROTARY PORTOFINO - DISTRETTO 0232 PER STUDIO DEI CANNONI STORICI DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE MONTE DI PORTOFINO MONTE DEI BAMBINI -  STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE COD. A135 PRESSO LA STRUTTURA CORTE ORERO. PERIODO 21/04/2021-21/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DELLA MINORE COD. A135 PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA. PERIODO 01/04/2021-20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL PARCO PC PORTATILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL PARCO PC DESKTOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL MONDO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO D’INFANZIA PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. SMALTIMENTO VECCHI SERRAMENTI_ CUP: G52D19000000004 – CIG: Z693108A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19 AL SUPERMERCATO EKOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POCKET MONEY MESE APRILE E FOOD MONEY MESE MAGGIO 2021 BENEFICIARI SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CURE ODONTOIATRICHE BENEFICIARIO S 11 PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA 1 AFFARI GENERALI - SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNICAZIONE CON LA DOTT.SSA CLAUDIA DAGA A DECORRERE DAL 19/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNO 2021  - IMPEGNO DI SPESA 01/04/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  - IMPEGNO DI SPESA 01/03/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SEMILAVORATO O LAVORATO DA FABBRO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 01/03/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2021  - IMPEGNO DI SPESA 01/03/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI SERRAMENTI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2021 –  IMPEGNO DI SPESA 01/04/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 01/04/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA 01/04/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 –  IMPEGNO DI SPESA 01/04/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMOSERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - LA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI URGENTI VEICOLO DI SERVIZIO E SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTODELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER REGOLARIZZAZIONE DIFFORMITA' EDILIZIE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI EX CONSIGLIERE  (DELIB. G.C. N. 271 DEL 10/09/2019) – LIQUIDAZIONE SALDO AVV. CHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 903/2019 EMESSA SUL RICORSO R.G. N. 270/2015 - LIQIUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERRI E DOMICILIATATARIO AVV. CORBYONS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO YA139AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO RINNOVO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO AFFIDATO ALLA DITTA LANFRANCONI DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 227 -AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE SU PROVINI.   CUP: G56E19000100001 - CIG: Z39315CB0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL  PRIMO TRIMESTRE 2021 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO COD. A484 PRESSO LA CASETTA DEL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE. PERIODO 01/04/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICIZZARE IL BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SPESE FUNEBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI CODICI UTENTI A266 E A267 INSIEME ALLA MADRE CODICE A050 PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/04/2021-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA PUBBLICAZIONE DISEGNI E MERLETTI DI UNA CITTA' DI MARE - SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO SAI PERIODO  DA APRILE A GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PROGETTO SAI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA’- ANNO 2021 - SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE PROGETTO SAI PERIODO 01.04.2021 - 17.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI AI SENSI DELLA  LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I. – ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI SPAGNOLETTA SONIA E AMBROSETTI CRISTINA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE “UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL NELLA PA: UTILIZZO PRATICO DELLO STRUMENTO E SIMULAZIONI PRATICHE” CHE SI TERRÀ IL 20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE ULTERIORI ONERI AGGIUNTIVI PREVENZIONE COVID-19. CUP G56C08000020006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASPORTO ANFFAS PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19 AL SUPERMERCATO EKOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL DOTT. ALESSANDRO RUSSO PRESSO L'AREA 1 CON DECORRENZA 9/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE FINANZIATORE ED ENTE ATTUATORE - RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO 1° STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DIREZIONE E SERVIZIO TUTELA AMBIENTE DELL’AREA 3 – DITTA VACCARO ANDREA ALBERTO - CIG Z9E31366FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 2° STRALCIO. CUP G53E19000000001 – CIG 8015526D4B DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE SP 227 – 1° STRALCIO – ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - ING GIANNI MARCHINI – CIG: Z0E3126976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE EX ART. 110 TUEL CON L'ARCH. ROSAURA SANCINETO CON DECORRENZA 9/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE CON LA DOTT.SSA ELISABETTA CAPRILE A DECORRERE DAL 9/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E APPROVAZIONE CAPITOLATO – CIG. N. Z00314D63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO – I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F CORRESPONSIONE QUINTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 2° STRALCIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUI COMPENSI AI FUNZIONARI DEL PROVVEDITORATO INCARICATI NELL’UFFICIO DI-REZIONE LAVORI – CUP: G53E1900000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 2° STRALCIO – INTEGRAZIONE IMPE-GNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO (CIG: Z712AB7B93) E PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRA-TIVO (CIG: Z702D18457) E RELATIVE LIQUIDAZIONI – CUP: G53E1900000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOLO DI SOPRAFLUTTO – 1° STRALCIO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO IRAP RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI INERENTI IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MARTA MALVEZZI AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE “LA LISTA POSPA ALLA LUCE DEGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI” CHE SI TERRÀ IL 15/4/2021. CIG Z8D313C185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SPESA - COVID 19 - PRESA D'ATTO DEL VALORE DEI BUONI CONSEGNATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 E SPECIFICHE RELATIVE AI CRITERI DI DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. B - MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. C (MESE DI APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1249/2013 -LETT D SOSTEGNO ALLA POVERTA' (APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 1249/2013 - LETT D (DISAGIO SOCIALE) - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM (UTENTI A396,A086, A381,A081)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – AFFIDAMENTO INCARICHI PER IL RI-PRISTINO DEGLI ORMEGGI – SOS LAVORI SUBACQUEI – SIMES - CUP G53E19000000001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI EX SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI). TRIENNIO: 2021-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO - CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANI EMERGENZA  E PROCEDURE COVID 19 PER NIDO D'INFANZIA  E LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE – GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI LAVORATIVE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SML ((G.C.42/2021). INDIVIDUAZIONE LEGALE INCARICATO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA ARPAL AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA 970/2019 - INTEGRAZIONE E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 61 DEL 07.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM SML S.R.L. (DELIB. G.C. N. 247 DEL 13/09/2017) – LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 12 - DELLA LEGGE 335/95, DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 58 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON FRUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO DA APRILE 2021 A DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELESOCCORSO 2021. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 334 DEL 18 MARZO 2021 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI (CANONI 2019 E 2020 PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L’UFFICIO PERSONALE ALLA SIG.RA TROPIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO COVID ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COOP LIGURIA BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19  AD EKOM -NUME S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA DI S.M.L. PER IL NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO ART. 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE PERIODICA LOCALI PALAZZO COMUNALE – SEDE VIA MATTEOTTI – SPOGLIATOI OPERAI – IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 163 TUEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CIG: Z9B31216DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO ALERT-SYSTEM- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD – 1° STRALCIO.CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C - CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO – 3° STRALCIO – AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUARE PROVE DI VOLO E RILIEVI ANEMOMETRICI – CUP G53E19000000001 - CIG: ZE03126B28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO BASAMENTO CANNONE ADIACENTE STATUA C.COLOMBO  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "#LIVESANTA ON AIR - SANTA MARGHERITA LIGURE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  DI UN CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM A SOSTEGNO DI BISOGNI ESSENZIALI DI VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP LIGURIA RELATIVA AI BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM PER LE IPOTESI DI PERDITA DEL LAVORO SUBORDINATO O A CAUSA DELLA CONTRAZIONE DEL REDDITO - EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL SECONDO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI NN. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG. N. ZA130B7846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO PER IL SECONDO ACQUISTO DEL SUPPORTO INFORMATICO NECESSARIO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE CON MODALITA’ TELEMATICA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG. N. ZA130B7846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E RINNOVO SERVIZI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/04/2021 – 30/04/2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG ZC530EB2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CINGHIALE) RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB43119457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE, PARZIALMENTE A SCOMPUTO, REALIZZATE DALLA COOPERATIVA UNITARIA - NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. ARCH. STEFANO FERRERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA MAZZINI (TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA BELVEDERE A INTERSEZIONE CON VIA G FRANCESCHETTI) CUP: G51B20000190004 - CIG 8334643CF9 DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AGGIUNTIVO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DEMANIALE SOFFOLTA MOLO 3° STRALCIO – CDM_T_005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO – COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004 – CIG 7701450D94 E CIG 81571125C4. APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 30 BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA (DGR N. 283/2017 LETT.A) - PROGETTO SAI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO - FESTA DI PRIMAVERA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 TUPI ALL'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZETTA ADIACENTE ROTATORIA SAN BERNARDO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POCKET MONEY MARZO E FOOD MONEY APRILE 2021 BENEFICIARI PROGETTO SAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA (DGR. 283/2017, LETT. A) - PROGETTO SAI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. S. MARGHERITA LIGURE RELATIVA A SERVIZIO DI TELESOCCORSO. ASSUNZIONE DI IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET I.A.T. - ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  ALLA CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E DI IGIENE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COLONNINE DI EROGAZIONE PER PORTO SANTA MARGHERITA LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 TRAMITE O.D.A. SU MEPA  - CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO DELLE QUOTE DOVUTE  PER I MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER REFITTING LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>56^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE COMPLESSIVO DAL 12 MARZO 2021 ALL’11 MARZO 2022 PER LICENZA N. 6 DELL’11/03/2021, PRATICA T_006_0, AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLA SP 227 PER PORTOFINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL “COVO DI NORD EST” E IL LOCALE DENOMINATO “CAPO NORD”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA C_002_0 E SUPPLETIVE. ESTENSIONE DELLA DURATA FINO AL 31/12/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA G_002_0 E SUPPLETIVE. ESTENSIONE DELLA DURATA FINO AL 31/12/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA C_032_0 E SUPPLETIVE. ESTENSIONE DELLA DURATA FINO AL 31/12/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA C_030_0 E SUPPLETIVE. ESTENSIONE DELLA DURATA FINO AL 31/12/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA C_008_0 E SUPPLETIVE. ESTENSIONE DELLA DURATA FINO AL 31/12/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 REGISTRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE CIMITERI DI NOZAREGO E SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 15 PACCHI DI CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO PER UFFICIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE UNA TANTUM - MARZO 2021 (CODICI A396, A086, A381, A081)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AGGIUNTIVO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REP. 2802_2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI GAS DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER FORNITURA ARTICOLI DA GIARDINO E RIPARAZIONE MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL  PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI VEICOLO SEGNALETICA STRADALE PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO RINNOVO ANNO 2021 - I TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI LOGISTICA PER GLI EVENTI DEL COMUNE E DELLA PROGETTO SANTA MARGHERITA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER REVISIONE GENERALE DEL PIANOFORTE GRAN CODA TALLONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) EX SIPROIMI - PERIODO: 2021-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER SERVIZIO P.F.S.O. (MARINA DI SANTA) E BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVVERSO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2019 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTI DALLA SOCIETA’ HELVETICA GRUENERGIE SRL (DELIB. G.C. N. 40 DEL 11/03/2020) - INDIVIDUZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GHIAIA LAVATA PER LA COPERTURA DELLA ZONA GIARDINO ALL'ITALIANA E DELLA ZONA FRONTE MARE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI (ANNO 2020) IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE MOTORE DEL GOMMONE DEL SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER REINTEGRO ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CROCE ROSSA E CROCE VERDE RELATIVA ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'  ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE  O DI RIABILITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CONTRATTO A CHIAMATA PER SEFVIZIO VOLANTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI HOSTING SITO TURISTICO C.I.G.: Z07309CB7B – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON CONTRATTO A CHIAMATA PER ADDETTO ALLA LOGISTICA E ASSISTENZA AGLI EVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 980 PIANTINE DI TIPO ILEX CRENATA E MESSA IN OPERA NELLA ZONA DEL GIARDINO ALL'ITALIANA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DEL CONTRATTO DI CONNETTIVITA’ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI, ANNI 2021 E 2022 - C.I.G.: Z9630F6731 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE PERIODICA LOCALI PALAZZO COMUNALE – SEDE VIA MATTEOTTI – SPOGLIATOI OPERAI – IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 163 TUEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE SICR@WEB PER ATTI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL NIDO COMUNALE: ATTIVAZIONE DEL QUINTO DI OBBLIGO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 COMMA 12 DEL D. LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AGENZIA INTERINALE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE BARCHE DA DIPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CASSA ECONOMALE PER LA GESTIONE DELLE SPESE ANTICIPATE IN FAVORE DEI SOGGETTI POSTI SOTTO SORVEGLIANZA ATTIVA O IN QUARANTENA  CAUSA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO POLIFUNZIONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AGLI EVENTI E ASSISTENZA ALLA LOGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART.3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WC ROLLE CARTEMANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE PER COPERTURA GRIGLIE DEL CANTIERE DEL PERGOLATO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 22/7/20 AL 21/01/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL - CIG Z4330F1ED1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Segreteria Tecnica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANNUALE CONSORZIO PORTOFINO COAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU FINANZA MYO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO POLIFUNZIONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AGLI EVENTI E ASSISTENZA ALLA LOGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANGIME PER TARTARUGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA KEOPE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER ORMEGGIATORI E AUSILIARI DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AL SERVICE LIMELIGHT, ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. D (DISAGIO ECONOMICO) - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTAMENTO RIVEGETATIVO DELLE SIEPI DI BOSSO PRESSO IL GIARDINO ALL'ITALIANA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO YA139AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO DA INSTALLARE NELLA ZONA PORTO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO POLIFUNZIONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AGLI EVENTI E ASSISTENZA ALLA LOGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSAP 2020 TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI SERRAMENTI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2021 –  IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO LATO GUIDATORE PORTER TARGATO DX915DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO ART. 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PER ALLACCI ELETTRICI WI-FI DEL PORTO TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPECCHIO DI ISPEZIONE DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO ORMEGGI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI ART. 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA STAMPABILE PER PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI ART: 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE GIULIA SPELTA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE “DAL REGOLAMENTO AL POLA. IL LAVORO AGILE IN EMERGENZA E A REGIME SECONDO LE LINEE GUIDA DEL DM 9/12/2020” CHE SI TERRÀ IL 10/3/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PORTER TARGATO DX915DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE CON EDIZIONI LIGURIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA PER LO SMALTIMENTO DI N. 2 FORNI CONTENENTI AMIANTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 – CIG ZB530ED1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO A CLIENTE DEL PORTO PER DANNO CAUSATO ALLA BARCA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 – 31/03/2021. CIG ZE530E9031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI PER LO SVOLGIMENTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PORTUALI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021 –  IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 163 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MAURIZIO CELLE E LAURA MEZZANO AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE "CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT PER RUP, FUNZIONARI E DIRIGENTI DI PA” CHE SI TERRÀ NEL CORSO DI ALCUNE GIORNATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENZE VILLA DURAZZO - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, IN PARTICOLARE DEDICATI ALL'UTILIZZO DI MOTOSEGHE, PIATTAFORMA ELEVABILE, GRU AUTOCARRO E AUTOSPURGO CHE SI TERRANNO IN GIORNATE CONCORDATE CON L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE BARCHE DA DIPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 13/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A DEMPO DETERMINATO DI N. 1 ORMEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FORFETTARIE A FAVORE DEI PII ISTITUTI RIUNITI. ANNUALITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI  N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. C - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER AREE VERDI PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. D - CONTRASTO ALLA POVERTA' (MESE MARZO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PIANTE E FIORI E ALTRO MATERIALE INDISPENSABILE PER IL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. B (MARZO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOTOGRAFICO PER PUBBLICAZIONE DEI GRANDI GIARDINI ITALIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO PORTER TARGATO DX915DM IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DELLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. ADDETTI ALLE AREE VERDI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE - DITTA COMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 VHF ICOM ICM25 PER IL SERVIZIO ORMEGGI "MARINA DI SANTA" DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO NUOVA PALAZZATA. "FASE A" PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURE DI CARATTERE NAVALE PER IL SERVIZIO ORMEGGI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI E SPESE POSTALI ATTI BLOCCATI PER EMERGENZA COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER: N.1 ADDETTO POLIFUNZIONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AGLI EVENTI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO; N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA PERIODO APRILE 2021-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 58 PER INABILITA' A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO EX ART. 2 LEGGE N. 335/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2020 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDA ITALIA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA RC DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 31 DEL 27/11/2020) PER SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N. 947/2019 (R.G. N. 667/2018 COMUNE SML/ENRIQUETA BRESCIA). LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2021-2023 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA GENOVA PER LANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE RISTORAZIONE S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 63/2020 (TARI 2015) (DELIB. G.C. N. 32 DEL 04/03/2020) – INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A G.I.V.I. LA LINCE PER IL PRONTO INTERVENTO CERTIFICATO SU ALLARME, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 31 DEL 27/11/2020) PER SENTENZA ESECUTIVA CORTE D’APPELLO DI GENOVA N. 282/2020 (R.G. 379/2017 – COMUNE SML/MARIA ROSA SOLIMANO). LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON C.R.I. SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ASSONAT, ASSOCIAZIONE NAZIONALE APPRODI E PORTI TURISTICI, PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD. A135 PRESSO LA COMUNITA' DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA .PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE PER SOFTWARE CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO PERIODICO PER IL MOTORE FUORIBORDO DEL GOMMONE DEL SEVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DUE AUTOVEICOLI DA UTILIZZARE PER I SERVIZI SOCIALI  . ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURAZIONE GENERALI RAMO PORTAVALORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TARGA MEZZO DX915DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI NUMERO  ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2021 - PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD. A135 PRESSO LA COMUNITA' DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE PORTER  PIAGGIO TARGATO GC495DP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL TELESSOCCORSO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE RAMO INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A CARATTERE UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLE PAGHE, CONTRIBUTI E COMPETENZE ANNESSE PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CDM C_016_0  RELATIVA AL MANUFATTO DENOMINATO "CASA DEL MARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTTOR BERTAGNON IN QUALITA' DI NUTRIZIONISTA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COLLEGATE ALLA MENSA SCOLASTICA E SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP - ART. 31 D.LGS. 81/2008 PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O RIFIUTI QUOTA ANNUALITA' 2021 FUNZIONAMENTO SEGRETERIA METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELL'AREA: "SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA" AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Programmazione - Rendicontazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO COMMERCIALISTA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.  PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI. CIG Z6730D90A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Integrati alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ARTICOLI DA GIARDINO E RIPARAZIONI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALL’OFFICINA CANEPA. CIG ZAA30D5349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E DI FACILE CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA BLOCCATI PER EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Entrate Tributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIE VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARCOMETRO - ANNO 2021 QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE SOCCORSO VETERINARIO ANIMALI RANDAGI ANNO 2021 (MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO) - DR. PAGELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA 4 TRIMESTRE ANNO 2020 CONSULTAZIONI MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO CONSULTAZIONE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA AL PIEDE DEL RIPASCIMENTO STRUTTURALE -  LAVORI SUPPLEMENTARI DEL TERZO STRALCIO DEL MOLO  COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 240  DEL 16/02/2021 (DETERMINAZIONE NUMERO 67 DEL 15-02-2021 (NUMERO GENERALE 172)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME IN FAVORE DI UTENTE A504.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S25 SIPROIMI PERIODO DAL 01 AL 13 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA POCKET MONEY FEBBRAIO E FOOD MONEY MARZO 2021 - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE SERVIZIO CONSULTAZIONE DATI ANCI DIGITALE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE . LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2020 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ICI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CUORE LUMINOSO    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 151/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  CUP G59C21000240004 CIG (PADRE 6518296C03) CIG (DERIVATO) 8628643575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GESTIONALE VERBATEL SINISTRI STRADALI SERVIZIO PL - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2020  31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2020  31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2020  31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE DI VILLA DURAZZO  CIG ZE030BC9F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE IN FAVORE DELL'UTENTE A504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON LINE. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "IL MONDO" PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 119 DEL 26-01-2021 (DETERMINAZIONE  N. 30 DEL 25-01-2021 - N.G. 69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD. A484 PRESSO LA CASETTA  DEL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE. PERIODO 01/01/2021-31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL'ORARIO NEL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 283/2017 PER L'UTENTE A135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI CUI ALLA DGR 151 DEL 24 FEBBRAIO 2017. CIG ZAE30BDDD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL PELLICANO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAVO ELETTRICO VARIE SEZIONI PER INSTALLAZIONE LINEE PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 2 DEL TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016  CIG Z123091232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE CDM RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SPECCHIO ACQUEO PER REALIZZAZIONE SOFFOLTA NEL RETROPORTO  T_005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE E INTERVENTI A SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 PUBBLICHE ASSISTENZE /PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PAGOPA - SERVIZIO CONTENZIOSO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD  1° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA BARRACUDA SUB SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEI RUOLI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO  MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, FINALIZZATO AL SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI SELEZIONE CON MODALITA TELEMATICA  E APPROVAZIONE CAPITOLATO  CIG. N. ZA130B7846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DEI MINORI CODICI UTENTI A266 E A267, INSIEME ALLA MADRE A050, PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. PERIODO 01/01/2021-31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA DELLA MINORE CODICE UTENTE A175. PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S 26 PROGETTO SIPROIMI A DECORRERE DAL 22.02.2021 FINO AL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER ASILO NIDO COMUNALE DITTA SUPERBEBE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO  A TITOLO GRATUITO PER STUDIO DEI CANNONI STORICI DI SANTA MARGHERITA  LIGURE AL PROFESSOR RENATO GIANNI RIDELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELL'EX AREA DI LINEA 1 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA SPA DEL MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE TRASPARENZA RIFIUTI STABILITA DA ARERA. CIG Z9330A8835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOCKS LANTERNA S.P.A. DEL TRASPORTO RIFIUTI ALL'IMPIANTO DI ALBIANO MAGRA  - CIG. ZB930AB2CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UNA CASSA ECONOMALE PER LA GESTIONE DELLE SPESE ANTICIPATE IN FAVORE DEI  SOGGETTI POSTI SOTTO SORVEGLIANZA O IN QUARANTENA CAUSA COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGI-STRATO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE CIG Z33309D65C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO IGIENE  URBANA CIG. Z78309D74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z94309D7FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FARMACIA PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO ALADINO ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ANFFAS ONLUS DI RAPALLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DA E PER IL CENTRO DI RIABILITAZIONE "VILLA  GIMELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE   DEL PROGETTO DENOMINATO "AUTONOMIE E AUTODETERMINAZIONE" GIÀ PROGETTO EX L. 162/98 -  PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.MARGHERITA V.M. PER LA  PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEL SIG. "A172"  AL CENTRO CEPIM DI GENOVA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2020: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DELL'ALLOGGIO DI C.SO MATTEOTTI 8/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO  DELLA RETTA DI RICOVERO PER L'UTENZA INSERITA PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO DI S.M.L. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI OSPITALITÀ A FAVORE DI BENEFICIARI PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE- SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE TERESA BARLETTA AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE "CU 2021: LE MODALITA' DI COMPILAZIONE A SEGUITO DELLE NOVITA' FISCALI 2020" CHE SI TERRA' IL 24/2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI  VALUTAZIONE PSICOLOGICA  MESE DI  GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA PALAZZETTO DELLO SPORT. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTINI DA VISITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTINI DA VISITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO.AGGIUDICAZIONE INCARICHI PER PROGETTO DI VERIFICA E  VERIFICA IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE. CUP G51E17000170004. P.I. BIROLI CIG Z51309D98B - DITTA CERVINO CIG Z5F309DA60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART 110 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AGGIUNTIVO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DEMANIALE PROTEZIONE SP227 - CDM_T_002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI RICOVERO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COOP - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY E POCKET MONEY BENEFICIARIO S 30 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ABBONAMENTI E CARNET AMT PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BIGLIETTI TRENITALIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2021 - PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE SIPROIMI FEBBRAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2021 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2020. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.  2.000 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ILLUMINAZIONE NATALIAZIA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004  CIG. 8127478F01. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2021 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI ANNO 2020 PERIODO 1/1/2020  31-12-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO CONSUMI ACQUA A TUTTO DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MINIMI A CARATTERE CONTINUATIVO (EROGAZIONE SINO AL MESE DI MARZO 2021) - UTENTI A010-A185-A186-A155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AFFIDATO ALLA COOP. SOC. SENTIERO DI ARIANNA ONLUS, FINO A TUTTO IL MESE DI MARZO 2021, PER UN N. DI ORE PARI A 310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A (PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PER IL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA ERRONEAMENTE CANCELLATO - CIG Z3920C1AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA ANTITRAUMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MADONNETTA  ACQUISTO DI DECORI E GIOCHI INTEGRATI NELLA PAVIMENTAZIONE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016  CIG Z7030920BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI  DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016  CIG. ZBA308D2A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ANNO 2020 - AREA STAFF 1 POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016  CIG ZE7308BA7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE SPOGLIATOI PL - PII ISTITUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SERVIZIO SEGNALETICA - LA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO TASSA DI REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN VERTENZA CON IMPRESA GIA' APPALTATRICE DI LAVORI PUBBLICI (DELIB. G.C. N. 34 DELL11.02.2020).  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO  RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E RI-MODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  Z06307F496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO - 1° STRALCIO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' DELL'IMMOBILE. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94 E CIG 81571125C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO ANFASS DI RAPALLO .PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE A 169 PER L'INSERIMENTO PRESSO LA VILLA S.FORTUNATO DI RAPALLO. MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO COOP - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL REVISORE INDIPENDENTE DEL PROGETTO SIPROIMI DOTT. PASSALACQUA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/1/21  31/12/2022 CIG Z8F3069D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA ANNO 2021. CIG: Z273069C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005  CIG 81451305E8. APPROVAZIONE 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z21307A1A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI PROVENTI SANIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PERCORSO EX DGR 283/2017 LETT. B (INCLUSIONE SOCIALE - AUTONOMIA - RIABILITAZIONE DELLE PERSONE) IN FAVORE DELL'UTENTE A135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO APPEZZAMENTI DI TERRENO UBICATI IN LOCALITA' SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ANNALISA RUOPOLO AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE "COME GESTIRE LE VARIE FASI DI UN PROGETTO CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE" CHE SI TERRA' IL 12 MAGGIO 2021 - CIG. ZCB307AC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2 STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 8015526D4B. CORRESPONSIONE TERZO E QUARTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO COMUNALE - SCIA AI FINI DELLA PREVENZIONE ANTINCENDIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI VVFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A CARATTERE UNA TANTUM PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021: UTENTI A381 - A081 - A396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDI FAMILIARI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT D (CONTRASTO ALLA POVERTA') - MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. D (DISAGIO ECONOMICO) - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. C - MESE FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. B - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE PERIODICA LOCALI PALAZZO COMUNALE  SEDE VIA MATTEOTTI  SPOGLIATOI OPERAI  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELL'ART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016. CIG Z8230338D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI ALLOGGI IN VIA COSTAMEZZANA N. 1C/4 E 1C/5  DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA FARMACIA INTERNAZIONALE DI S.M.L. PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE AVENTE AD OGGETTO: "RIPRISTINO CASSA ECONOMALE " APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 68 DEL 18/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE "EMERGENZA COVID 19 ISTITUZIONE CASSA ECONOMALE , SPESE ALIMENTARI SOGGETTI IN QUARANTENA ED ISOLAMENTO FIDUCIARIO -AGENTE CONTABILE D.SSA A. UGHETTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIPROIMI: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE REQUISITI, TASSATIVITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL DL 76/2020 DEI DIPENDENTI MEZZANO, CELLE E OLIVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO MOD. F23 PER PAGAMENTO IMPOSTA VIDIMAZIONE REGISTRO REPERTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. S.K. DI QUOTA DELL'ACCONTO VERSATO PER RICEVIMENTO DI NOZZE PRENOTATO IN DATA 7 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA SANTA FESTIVAL 2021   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI . PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO  IMPOSTA CON MOD. F23 PER VIDIMAZIONE LIBRO DI REPERTORIO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TONER PER L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB13047E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2020-2023  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE A IL SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2021- CIG ZA2302CBC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO  CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL COMANDO PARZIALE AL 50% PER SEI MESI DEL GEOM. ZUCCALA' PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E SUCCESSIVA MOBILITA' PRESSO QUELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COOP - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO A FAVORE DELL'UICI (UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI) ONLUS  GRUPPO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AMT GENNAIO 2021 - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULTA DEL VOLONTARIATO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARTISTA FIAMMETTA CAPITELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI DELLA FIABA IL RAGNO E LA FARFALLA  SERVIZI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA PRESTATA DALL'AGGIUDICATARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOMICILIARE E CENTRO DIURNO 2015 - 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2020-2023  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE A IL SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORD. AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ASSOC. DIFENDI SANTA' PER ANNULLAMENTO ATTI P.U.C. E RESISTENZA NEL GIUDIZIO NANTI IL TAR- DELIB. G.C. N. 84 DEL 13/3/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CONFUEGO 2021 - VIA LIUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORO URBANO - FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA SEZ. II, N. 970/2019 PROPOSTO DA ARPAL (DELIBERAZIONE G.C. N. 167 DEL 29/09/2020) - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI SERRAMENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ART. 54 D.LGSL. 267/2000 PERICOLOSITA' IMMOBILE IN CORSO NICOLO' CUNEO 3 - 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Commercio SUAP - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SEMILAVORATO O LAVORATO DA FABBRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PAGAMENTO AREE DI SOSTA CITTADINE - ISTITUZIONE ZONA DISCO 4 ORE DAL 24/12 AL 26/12/21 COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DI STAFF - Polizia Urbana e Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOSTA GRATUITA 60 MINUTI GIORNALIERI PER RESIDENTI, IN AREE A PAGAMENTO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP 227 TRA IL KM 6+155 ED IL KM 6+305 PER ULTIMAZIONE LOTTO RISANAMENTO CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE - IREN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2021  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA FRAZIONATO AI SENSI DELLART. 163 TUEL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.  CIG ZAC30252F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA COOPERATIVA ZUCCHERO AMARO DEL 50% DELLE SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LAVORI, IN  VIA TORRE SAN GIOACHINO CIVICO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO DALLE ORE 23.00 DEL 4/11/2021 ALLE ORE 6.00 DEL 5/11/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO C.C.N.L. PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARI COMUNALI AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 17/12/2020 E ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA - PORTOFINO BIKE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA COOPERATIVA ZUCCHERO AMARO DEL 50% DELLE SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA IMPLEMENTATO NEL PORTICCIOLO DI SANTA MARGHERITA LGIURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MURO D’ARGINE DEL FOSSO NEL TRATTO TRA VIA FONTANA E VIA PERO _ PROPRIETA' BALESTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MURO D’ARGINE DEL TORRENTE SAN SIRO, SITO A MONTE DELLE BRIGLIE ESISTENTI IN VIA DEI GANDOLFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Progettazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI RICOVERO. MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA SP 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA TRENITALIA GENNAIO 2021 - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 18.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 1/2021 DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO A CANONE CONCORDATO - ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP 227 TRA IL KM 6+155 ED IL KM 6+305 PER ULTIMAZIONE LOTTO RISANAMENTO CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE - IREN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA NUOVA ZEREGA RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA DI DALLAVALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SP 227 DAL KM 4+800 AL KM 5+400 PER CANTIERE MOBILE DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA - IMPRESA EUROBUILDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLA VEGETAZIONE LUNGO I TORRENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA NUOVA ZEREGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ASADO DEL MARINAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE AREA EX SPERTINI, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRIVATA PRESSO HOTEL MIRAMARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 370 DEL 27/11/2020 AVENTE AD OGGETTO: " AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT CENTRO DI FORMAZIONE IRC NEW LIFE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.  CIG  Z4E3020F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LGE S.R.L. (REGOLAMENTO SALE DA GIOCO) (DELIB. G.C. N. 2 DEL 13/01/2017). LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE G20 PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO RELATIVO A VARIANTE  STRUMENTO URBANISTICO GENERALE. LIQUIDAZIONE A SALDO CONSULENZA LEGALE AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE CDM RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLA SP227 PER PORTOFINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL "COVO DI NORD EST" E IL LOCALE DENOMINATO CAPO NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE G20 PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTE IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAI SIGG. CASSINELLI ROBERTO E NICOLETTA - DELIB. G.C. N. 3 DEL 9.01.2013 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZONE PER LAVORI RIFACIMENTO PIAZZA SAN BERNARDO - ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR MARTINA IMMOBILIARE SAS - DELIB. G.C. N. 249 DEL 29.08.2012 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI MUSICALI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI IL SECOLO XIX E LEX ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI SU AREA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE DENOMINATA TRIBUTO CARLO RIVA - INTEGRAZIONE POSTI AUTO AREA EX SPERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE DENOMINATA TRIBUTO CARLO RIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54, C. 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZIO COMMERCIALE  E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN VIA SOLIMANO 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA SITO  DI VIA DOGALI ANNO 2021.  LIQUIDAZIONE COSTI ED ACCERTAMENTO ENTRATE QUARTO TRIMESTRE 2020 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE PER IL GIORNO 11 E 12 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELLAVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 DI S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DALL1 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA E CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO DEL 11 E 12 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2021  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2021  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO URGENTE PIANTA DI PINO D'ALEPPO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 37 (VILLA LO FARO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Manutenzione Territorio - Operai</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AREA PARCHEGGIO I GIORNI DAL 5 E 6 LUGLIO 2021 IN OCCASIONE DEL FORUM “THINK TANK LIGURIA 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALL'ARREMBAGGIO : ATTIVITA LABORATORIALI  DI NARRAZIONE ED ILLUSTRAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE LOCALI A CURA DEL PROFESSIONISTA MAURIZIO LOI -  SERVIZI BIBLIOTARI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Contabilità - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2020-2023  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE A IL SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO MATTEOTTI - FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN SIRO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA R.G. 661/2017 PROPOSTO DAL SIG. HABIB FADEL (DELIB. G.C. N. 303 DEL 27/10/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO LUGLIO-AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI PROGRESSIONE VERTICALE CON L'ARCH. GIUSEPPE MANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA REDAZIONE DEL PEF E LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE MUSICALE ANFITEATRO BINDI E MOLO MALONCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL CREDITO IN PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ SP 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GIORNI FERIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. D (DISAGIO ECONOMICO) - GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 - LETT. C MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE OPERAZIONI DI VACCINAZIONI COVID-19 - AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER L'UTENZA INSERITA PRESSO LA RP PELLERANO RAINUSSO DI S.M.L.. MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA TROFEO ARCIERISTICO - CAMPO BROCCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO COMPETENZE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE PROVA PRATICA ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA CAMPO BROCCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE PARCO FLAUTO MAGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO N.U. CIG Z6D302DFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 23 DELL'8/5/2021 DI DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE SPIAGGIA GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI PIAGGIO UTILIZZATI DAGLI OPERATORI ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO, PULIZIA, LAVAGGIO TERRITORIO COMUNALE CIG Z3A302A301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL SIG. ALESSIO FILIPPETTI CON LA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT D - CONTRASTO POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORO URBANO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIALE EX  DGR 1249/2013 LETT. B - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO SULLE SPIAGGE E DI GETTITO RIFIUTI DA FUMO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE - REVOCA ORDINANZA N. 120/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PROGETTO SIPROIMI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA UTILIZZO SPIAGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FARMACIA SIPROIMI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO MEMORIAL MAURIZIO PESCE - AREA DI SOSTA CAMPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA VEICOLARE DI VIA G.B. LARCO TRATTO TRA PIAZZA SAN SIRO E INTERSEZIONE VIA D. TERAMO-VIA SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE SIPROIMI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE: PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI  BALNEAZIONE SPIAGGIA GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO VIA PRIVATA DEI  GIUNTNI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  REMAGGI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO AL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA AREE DI SOSTA DENOMINATA "COVO DI NORD EST" LUNGOMARE ROSSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO VIA ALLA STAZIONE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE CONSUMI GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI SPESA CONTRIBUTI I INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANLITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. DELIMITAZIONE AREE ATTIGUE A MANIFESTAZIONE TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - FESTA DI PRIMAVERA 20 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGGIO DI GARA SIPROIMI - MODIFICA COMPOSIZIONE PER INDISPONIBILITA' DI UN COMPONENTE PRECEDENTEMENTE NOMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN SIRO DAL 16 AL 18 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Controlli Ambientali - Suoli Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHERS SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 067 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO PRESSO RP CONTE CANEVARO. PERIODO 12/01/2021-31/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SCHEDA "E" ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE STAFF 2 N. 45 DELL'1/08/2020 RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO 2020/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA DOMIZIO COSTA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SCHEDA "E" ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE STAFF 2 N. 45 DELL'1/08/2020 RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI  PERIODO 2020/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO A SERATA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI SANTA NON DIMENTICA MAI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOSTA GRATUITA 60 MINUTI GIORNALIERI PER RESIDENTI, IN AREE A PAGAMENTO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2020 SOCCORSO ANIMALI - CROCE BIANCA RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALLE CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO FONDAZIONE PANATHLON INTERNATIONAL DISTRETTO ITALIA – 13 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO A INIZIATIVA "TENNIS: TORNEO DI DOPPIO GIALLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE ANNO 2020 SERVIZIO SOCCORSO ANIMALI - CROCE BIANCA RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO S.P. 227 TRA IL KM 5+945 ED IL KM 6+305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2020 SERVIZIO SOCCORSO ANIMALI - CROCE BIANCA RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER MOSTRA MERCATO ARREDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE SP 227 DA LOC. COVO A LOC. CERVARA - INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA SAN SIRO 6B, 6C, 6,D DAL 09-02-2021 AL 31-03-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO A INIZIATIVA "TIGULLIO DESIGN DISTRICT - TDD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE CROCE BIANCA - SOCCORSO ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PART. BERTO SOLIMANO - ISTITUTZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DAL CIV. 33A A VIA SANTA BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2019 CROCE BIANCA - SOCCORSO ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSION PATROCINIO CAMPAGNA CONTRO ABBANDONO DEGLI ANIMALI ORGANIZZATA DA LEIDAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DENOMINATA "SERVIZIO DI SCOOTER ELETTRICI IN SHARING IN MODALITA' FREE FLOATING"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE SP227 - INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI GENNAIO 2021 - CROCE BIANCA RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO - LIMITAZIONE VEICOLARE PER MASSA SUPERIORE A 2T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN VIA TEMPORANEA PER 60 GIORNI AL DOTT. CLAUDIO VAJRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO A MOSTRA FOTOGRAFICA 12° MEMORIAL MARCO MARINONI. 2 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE 2021- SERVIZI AGENZIA ANSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN VIA G.B. LARCO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALL'OFFICINA TASSARA DI RAPALLO. CIG Z64301BC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE IN VIA GAVE PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA GIUDICE  MONOCRATICO DEL LAVORO PROPOSTO DALLA DR.SSA MIRANDA GRANGIA (DELIB. G.C. N. 295 DEL 15/10/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LAVATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA PULIZIA FONDALI BAIA DI PARAGGI  PROMOSSA DALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA OUTDOOR PORTOFINO A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE DI RIFACIMENTO ROTONDA DI SAN BERNARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALL'OFFICINA CANEPA. CIG Z2D30166BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AD INIZIATIVA ORGANIZZATA DA AVIS COMUNALE DI S.MARGHERITA LIGURE E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI S.MARGHERITA LIGURE - 9 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE TOMBINATURA SUL RIO GALLINA, BARACCA IN LEGNO PREFABBRICATA E STRUTTURA METALLICA IN VIA DOGALI N. 77, PROPRIETA RAGGIO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PULIZIA DEI FONDALI PROMOSSA DALL AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Tutela Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO VALORI CAMPO ELETTRICO ANTENNA DI RAI WAY S.P.A. A PORTOFINO VETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER LAVORI ED ATTIVITA' SVOLTE DA PARTE DELL'ENTE O DA PARTE DI PRIVATI PER LAVORI STRADALI, SEGNALETICA, RELATIVE A  OCCUPAZIONI SEDE STRADALE E PERTINENZE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE CONTINUA RECANTE "FORMAZIONE CONTINUA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 2021" DEI DIPENDENTI DELL'AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - EX L.160/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA DEL VOLONTARIATO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI MUSICA ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA "C.COLOBO". ANNO SCOLASTIVO 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE E INTERVENTI A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE N. 2016/679  AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERIODO 1/01-31/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z79300F5DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.  PERIODO GENNAIO 2021- GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2 LETTERA A) DELLARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/2016 INTEGRATO DALLA L. 120/2020 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DOMESTICI DELLE PERSONE POSITIVE AL COVID19 CIG  Z0E300DAFE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI I E II INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FOOD MONEY E POCKET MONEY GENNAIO 2021 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID19: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA PROGETTO CONTROLLI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D'ARGINE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO PINO DOMESTICO IN LOCALITA' NOZAREGO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE.  CIG Z6E3005412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022. CIG 8211498683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE MANUALE E MECCANIZZATO AD INTEGRA-ZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021  CIG: 816432454C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURE PIANTE D'ALTO FUSTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2 LETTERA A) DELLARTICOLO 36 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG Z0330050B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZINE PER INTERVENTO DI RESTAURO SU BENI CULTURALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI: PROROGA PER SEI MESI DELL'AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPEZZAMENTI DI TERRENO IN LOCALITA' SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N. 947/2019 (R.G. N. 667/2018 COMUNE SML/ENRIQUETA BRESCIA) E CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 282/2020 (R.G. N. 379/2017 COMUNE SML/MARIA ROSA SOLIMANO) - (DELIBERA C.C. N. 31 DEL 27/11/2020). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI DOMICILIARI, PRESSO IL CENTRO DIURNO E PER PROGETTO SUNEM A COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE/PULIZIA STRAORDINARIA SENTIERO NOZAREGO-SAN LORENZO DELLA COSTA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - EX L.160/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI CITTADINI AREE A PAGAMENTO E SICUREZZA - SICURPROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE REINTEGRO CASSETTE DI SICUREZZA E SEGNALETICA ORIZZONTALE - ZAMPIERI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA IMPLEMENTO SEGNALAZIONI ALLERTA METEO - DLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - A095 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO L.R.N. 15/2006 - ARTICOLO 12, COMMA1, LETTERA C) "LIBRI DI TESTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DI BRAND VISIBILITY IN GRADO DI MIGLIORARE LA PROMOZIONE E IL POSIZIONAMENTO TURISTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE - PROGRESSIONE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DOTT.SSA SARA COTRONEO PRESSO L'AREA 2 IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASTELLO CINQUECENTESCO  AFFIDAMENTO DIRETTO ETT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' PROGETTO SRL DI ONERI RETRIBUTIVI RELATIVI ALLA CONVENZIONE EX ART. 23 T.U.P.I. STIPULATA IN DATA 18/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE COPIA ATTO PER USI AMMINISTRATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE MOROSITA' SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO PER INSERIMENTO DI UTENTE PRESSO LA R.P. MINERVA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVA DEL CONTAINER  DRIVE TROUGH SITO PRESSO LO STADIO G.BROCCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURA PER SINGOLO OPERATORE DI PL E BUFFETTERIA - NONSOLODIVISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE IMMOBILE SITO IN VIA DOMIZIO COSTA DESTINATO A SALA DI MUSCOLAZIONE E VASCA DI VOGA: PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGARE SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE TURISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI NEGLI UFFICI IAT. PERIODO DAL 1/1/2021 AL 5/4/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, CON MODIFICA, DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSERELLA LUNGO LA SP 227 NEL TRATTO INIZIALE, TRA LA CERVARA ED IL PRIMO BELVEDERE  AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.IM.E.S TIGULLIO SRL - CIG Z982FFF194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTI ECONOMALI N. 1 E N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DELLE PARETI E GRADONATE DELLA PALESTRA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG ZAF2FFA17F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI C.I.G.: Z992FFBEDD  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. PORTOFINO BIKE PER ORGANIZZAZIONE "COPPA ITALIA URBAN ENDURO" NON TENUTASI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELLATTUALE SISTEMA DI GESTIONE SEDUTE CONSILIARI "CONCILIUM" C.I.G.: Z5C2FFBF17. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA"  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2020-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI MUSICA ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA "C. COLOMBO" ANNO SCOLASTICO 2020-2021    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE A FAVORE DELLA DIPENDENTE CESSATA VALENTINA ZUMOFEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E RIPRISTINI IMPIANTI - SCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE SEGNALETICA VERTICALE ADEGUAMENTO MODIFICHE VIABILITÀ - ORIZZONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO MURI D'ARGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONALE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO VESTIARIO PERSONALE P.L. ADIBITO A SERVIZI ISTITUTO - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRI CONTROLLI STRADALI - BERTAZZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI DI SERVIZIO PL- COCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI SEGNALETICA STRADALE - TASSARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI MOTOTCILI E RIPARAZIONI - APPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PL SERVIZIO INTERNO ED APPIEDATO - UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI EDIZIONI HALLEY INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRI ED REVISIONE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE E PAGAMENTO -FLOWBIRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS, PREAVVISI E BLOCCHI SEQUESTRI - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONI E PROVE ANNUALI TIRO A SEGNO - TSN RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ANNO 2020 - SICURPROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 - CIG ZD42FE9CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTOSALDATRICE PER SERVIZI TECNICI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCULI CIMITERO URBANO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE LAPIDI CRIPTA SOTTO ALTARE. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 CIG  Z662FEB90F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA LOCALE CONTATORI SITO IN VIA MARAGLIANO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L. 50/2016 CIG Z682FEB7A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERRAMENTI PER BAGNI PUBBLICI IN VIA MARAGLIANO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE COMPOSIZIONI DI GIOCHI PER PARCO DI SAN LORENZO DELLA COSTA E PARCO DELLA MADONNETTA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGSL. 50/2016 CIG Z732FF5970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2020 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE  DEL NIDO D'INFANZIA  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A3 PER FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI CIG  Z3F2FED1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE - FONDI REGIONALI - CANONI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 94 DEL 23/12/2020 AD OGGETTO REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2019 INERENTI IL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 C/O UFFICIO STIPENDI PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA CACCIOLA MARIA GRAZIA CON DECORRENZA 30/12/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 29/12/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DELLA D.D. N.399 DEL 21/12/2020 AVENTE AD OGGETTO"GRADUATORIA NIDO D'INFANZIA -NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2019 INERENTI IL FONDO DI CUI ALLARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E NUOVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI - TRIENNO 2021 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL BENEFICIARIO A 099 PER COPERTURA MOROSITA' TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZOSO RELATIVO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ESEGUITE PER COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DA PARTE DI ALTRI ENTI - COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO RELATIVO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE  - SCADENZA TERMINI DURATA - SIGNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO FINALE  ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO RELATIVO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IMPLEMENTAZIONE VISIBILITÀ SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETTIFICA PRESA ATTO LAVORI COMMISSIONE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DELLA FORNITURA DI NUOVI MODULI SOFTWARE DELLA SUITE "SICRAWEB" C.I.G.: Z302FD459D  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 - CIG Z482FEB1F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA REALIZZAZIONE DI UN EPISODIO FORMAT TELEVISIVO "LA FUGA"    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO ANNO 31/12/2020  30/6/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO BENEFICIARIO SIPROIMI S10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE SPRAR-SIPROIMI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI SPESA DALLA TIPOGRAFIA CANESSA DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI VOLONTARIATO BENEFICIARI S28 E S29 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETO DANZA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA NIDO D'INFANZIA - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 120 PROFILI RIFRANGENTI SU ALLUMINIO PER TRANSENNE IN PLASTICA ROSSA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 120 TRANSENNE IN PLASTICA ROSSA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE STRUTTURA STABILE A SUPPORTO E COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE CREDITORI TITOLARI DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA, ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2019 INERENTI IL FONDO DI CUI ALLARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E NUOVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 911ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA MAZZINI (TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA BELVEDERE A INTERSEZIONE CON VIA G FRANCESCHETTI). CUP:G51B20000190004 - CIG:8334643CF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MESSAGGISTICA ALLERTE - ALERT SISTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE DEL COLLEGAMENTI AUTORIMESSA PL - DEMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE EPR LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, D. LGS. 75/2017 RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CAT. D, PRESSO L'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  1309 RELATIVO AL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO  CUP G53E19000000001 - CIG 8389781A4B CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTEGRATIVA C_031_0 PER IL PERIODO DAL 20/11/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 978/2020 RELATIVO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO EMERGENZA COVID PER RICALCOLO TARI ATTIVITA' COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO VOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA, CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA E SPOSTAMENTO IMPIANTI AL TERZO PIANO PER PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGSL. 50/2016; CIG ZD22FCC0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO E POSA TUBAZIONE CORRUGATA IN VIA DELLA VITTORIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 CIG  Z052FC50AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 40 CONFEZIONI DA DUE ROTOLI ASCIUGATUTTO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DELLA FORNITURA DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA C.I.G.: Z8F2FAAA07  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI S.MARGHERITA LIGURE    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO COMUNICATIVO E PROMOZIONALE A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SAMMARGHERITESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RITAGLI PEDANA AVENTI MISURA 14M X 2M E CARRELLO PER TRASPORTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE E MATERIALE DISEGNO TECNICO UFF. INFORTUNISTICA - LINEA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI-  ANGELI E GUZZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA  CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA VEICOLI DI SERVIZIO ANNO 2020 - LUPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO  A FAVORE DEL CODICE A492 PER INSERIMENTO PRESSO LA R. P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERSORSO  DGR 283/13 LETT. D - UTENTE A492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA LIBRISCUOLA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA KM 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE SERVIZIO VIDEOCAMERA CONTROLLO ABBANDONI - NIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI IN UTILIZZO - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SUZUKI ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SOMMA NECESSARIA ALLA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'OTTENIMENTO DELLA BANDIERA BLU SPIAGGE 2021. CIG Z3D2FBAB5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DELLA LIBRERIA  NEL MONDO DI CLO DI CLAUDIA GUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="7360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI N 19 RENDICONTO ANNO 2019/2020 E PREVENTIVO ANNO 2021 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="7364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI RENAULT ZOE SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO - GIADA AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z982F9D1CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER SERVIZIO SUOLI - LANDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN LORENZO - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO VI BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DOMICILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DA LEXMEDIA SRL - (SU GURI E QUATTRO QUOTIDIANI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PALETTI FLESSIBILI A MEMORIA - ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 7 DEL CAP. 151511 BILANCIO 2020 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA AL CAP 151511 BILANCIO 2020 - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. B DGR 1249/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA ARPAL AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 970/2019 - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNI DI SPESA E PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DELLE PERSONE IN QUARANTENA E POSITIVE AL COVID19 (CER 200301) - AFFIDATO ALLA DITTA APRICA SPA. CIG ZCC2C91D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PER N. 1 DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 8 CAP 151511 RELATIVO AI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEREGA GIOVANNI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO ALLOGGIO VIA COSTAMEZZANA 1C/6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. D A FAVORE DEL CODICE A440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO RELATIVO ALL'EROGAZIONE  BUONI SPESA  AI SENSI DEL DECRETO RISTORI -TER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z4D2F8F0AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANSPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIA AGGIUNTIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER EROGAZIONE BUONI SPESA AI SENSI DEL DECRETO RISTORI- TER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA, CON DECORRENZA DAL 1/12/2020, DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA LAURA CUOGHI, CON PASSAGGIO DA PART-TIME A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. CIG. (85391200BF) PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICO PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNDICI POSTAZIONI INFORMATICHE. CIG: Z422F7DE1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE CDM RELATIVA ALLA RICHIESTA AREA CANTIERE IN BANCHINA S. ERASMO A SERVIZIO DEI LAVORI PRESSO VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA ZONA DI LUNGO MARE ROSSETTI A SEGUITO DALLA MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CIG: Z0D2E5C8C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072B793C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI DELLA ZONA SPERTINI CHE SI AFFACCIANO SU VIA CANAVARO. DITTA SIMES TIGULLIO SRL. CIG Z632F7A06C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DI CASA DEL MARE, DAN-NEGGIATA DALLA MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER VENDITA C/O IL CENTRO RACCOLTA ITTICO  CIVICA PESCHERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO VEICOLARE DI SERVIZIO P.L. - AVS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA PER MANTENIMENTO STRUTTURA DI COMUNICAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPORTI DERVIVANTI DA RUOLI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE FIAT DOBLO' - CATAGNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. CIG ZAD2F741A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DI BANCHINA E PIAZZALE RIZZO, DANNEGGIATE DALLA MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER LA SICUREZZA  DEI  LAVORATORI ALL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE NO PROFIT CENTRO DI FORMAZIONE IRC NEW LIFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO COOP LIGURIA PER PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DOMICILIARI - INDICAZIONE COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER LE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO COMUNALE E RIUNIONI INDETTE DALL'AMMINSITRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA, CON DECORRENZA 1/12/2020, DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA GIULIA ONETO CON AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI PART TIME DAL 77,77% ALL' 88,89%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESOO L'AREA 1 CON LA DOTT.SSA SONIA SPAGNOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE AGENTE P.L. IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S4 SIPROIMI PERIODO 01.12.2020-31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 787-2020  DEL 20/08/2020 (DETERMINAZIONE N. 242 DEL 14/08/2020  N.G. 927)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 MONTATURE LENTI PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE STATISTICA METEOROLOGICA - RETEMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE PER PROCEDURA COMPARATIVA IMPEGNO DETERMINA N. 91-2020 - ACQUISTO VEICOLO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - COSTITUZIONE CASSA ECONOMALE - SPESE ALIMENTARI SOGGETTI IN QUARANTENA/ISOLAMENTO FIDUCIARIO  - AGENTE CONTABILE DOTT.SSA UGHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA GIODICART PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL CODICE UTENTE A491 PRESSO LA STRUTTURA R.P. PELLERANO RAINUSSO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FOOD MONEY E POCKET MONEY BENEFICIARI S28 E S29 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA KM 2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRAIE ALLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO PROIEZIONI NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SEZIONE TURISMO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLEDIZIONE 2021: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA SIG.RA TASSANO MARTA CON DECORRENZA 1/12/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/11/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGSL. 50/2016 CIG Z092F63BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI SUL CAPITOLO 142305 AD OGGETTO SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE VARIE - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER GLI UTENTI A113, A466, A465, A488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI POSTALIZZAZIONE CDS - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BATTERIE DUE VEICOLI ELETTRICI RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BERRETTI ESTIVI CON SCRITTA TRILATERALE - NONSOLODIVISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA, RINOTIFICA, ORDINANZE, INGIUNZIONI E RUOLI DERIVANTI DA SANZIONI CDS - AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TITOLO CAUZIONALE - CARPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. AGGIUDICAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE. CUP G51E17000170004 - CIG ZC72F5BD88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNO 2021 A VARIE RIVISTE ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 KIT IN POLICARBONATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 KIT IN POLICARBONATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 KIT IN POLICARBONATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENT VERSATA CDS - LANFRANCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE CAUZIONALE - R48/14 - CSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, D. LGS. 75/2017 RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CAT. D, PRESSO LAREA "TERRITORIO E AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE A338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, CON MODIFICA, DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSERELLA LUNGO LA SP 227 NEL TRATTO TRA IL CASTEL-LO DI PARAGGI E PARAGGI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.IM.E.S: TIGULLIO SRL - CIG Z0A2F580C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER MONOUSO PER LIBRI - PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI. BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL CONDOMINIO DI VIA DOGALI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DALLA DITTA SUPERBEBE' PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM UTENTE S16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER LE IPOTESI DI PERDITA DEL LAVORO O CONTRAZIONE DELLE ENTRATE CAUSA COVID - APPROVAZIONE DEL BANDO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUZIONE TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE GRAFICO PER LA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LA DITTA SEF DI RAPALLO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORSO SICUREZZA BENEFICIARI S10 - S11 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIG Z822F3FC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE.  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.  CIG: ZB62E317F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO IN VIA MATTEOTTI N. 54 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL.50/2016; CIG Z712F47763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DI CONSUMO PER SEPOLTURE PRESSO I CIMITERI COMUNALI; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGSL. 50/2016 - CIG Z4B2F49267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE, PARZIALMENTE A SCOMPUTO, REALIZZATE DALLA SOCIETÀ TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A. - NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DI PARTE DEL TORRENTE SAN SIRO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S.  CUP G55J19000310004 CIG 8023668C49. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI DI P.L. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 LETT. A) D. LGS. 56/2016 DI FORNITURA DI NN. 125 TAMPONI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DEL VIRUS SARS-COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI NATALIZI, N.8 DI MISURE MEDIE E N.1 DI MISURA 13/14 MT. COMPRESIVO DI OPERAZIONI DI TAGLIO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ARAN DEI CONTRIBUTI DOVUTI AI SENSI DEL D.M. 27/11/2013 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 16/11/2020 - COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA BADARACCO LORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 16/11/2020- COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA BADARACCO LORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI RADIO E SEGNALAZIONI AL PUBBLICO DI PANNELLI LUMINOSI - CANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE PORTATILE PER AUTO DI SERVIZIO PL - EMERGENCY FOCUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE. CUP: G53E1900000000- CIG: ZCD2D181F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STIVALI MOTOCICLISTI POLIZIA LOCALE INVERNALI/ESTIVI - UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA  BIBLIOTECA COMUNALE  DITTA LINEA UFFICIO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA ESTATE CON LE STELLE  SERVIZI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLE STRUTTURE LUDICHE ALL INTERNO DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE E. RAINUSSO.  CIG ZC22F37AB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANIFICAZIONE PERIODICA LOCALI PALAZZO COMUNALE  SEDE VIA MATTEOTTI  SPOGLIATOI OPERAI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016  IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. ULTERIORI INTERVENTI DA RESTAURATORE. DITTA MAELLE RESTAURI SRL. CUP G59G19000200005  CIG ZB22F3F1EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. FORNITURA DI COMPLETAMENTO PER IL BAGNO DELLA SALA DELLA SPOSA. CUP G59G19000200005  CIG Z0F2F3BC2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MALVEZZI MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "LA PREVIDENZA 2020 PER AZIENDE PRIVATE, PUBBLICHE, PARTECIPATE ED ENTI" DEL 25/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA BADARACCO LORENZA PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 3/1/2021 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 2/1/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANTALONI TECNICI QUATTRO STAGIONI POLIZIA LOCALE - REVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROFILI LUMINOSI "PALAZZATA" SUL LUNGOMARE CITTADINO. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PERIODO DICEMBRE 2020  DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ANNALISA RUOPOLO ALL'ESAME PER LOTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL COSTO DI ISCRIZIONE CIG N. ZB92F38502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE CARBONE DANIELE AL WEBINAR DEL 23/10/2020 "LA GESTIONE DOCUMENTALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DOPO LE LINEE GUIDA AGID" CIG N. Z8F2F374C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL TOMBOLO DI S.MARGHERITA LIGURE PER CORSO DI MERLETTO LIGURE A FUSELLI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZA62F34800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2020-2021. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROGETTO PIPPI 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S12 SIPROIMI A DECORRERE DAL 09.11.2020 FINO AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORSO AUTOSCUOLA BENEFICIARI S22, S23, S25, S26 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 186 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUISTO MATERIALE VARIO DA IKEA PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI ABBIGLIAMENTO PRESSO OVIESSE PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE ALLA DITTA LEANDRO REVELLO DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA CASA - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TAMPONI COVID-19 BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ANTENNA TERRESTRE STABILE COMUNALE VIA DELPINO TERAMO, 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LUDOTECA COMUANLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2000 MASCHERINE DI TIPO FFP2 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZA52F2888A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI ON-LINE E DI UN CATALOGO INTEGRATO. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROGETTO PIPPI 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO P.L. - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPONCINI SICUREZZA 2020 - REVERSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - CONTROLLO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB CIG Z9C2F2FEB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO - CENTRO DIURNO - PROGETTO SUNEM (PERIODI 1/1/2021 - 31/12/2024) CON IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO A SERVIZIO PL - MINISTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI CULTURALI. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE, E DELLE RELATIVE RINGHIERE, DANNEGGIATA DALLA MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AGGIUNTIVO E LIQUIDAZIONE SPESA TOTALE PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUTTURE PER IMPLEMENTO VISIBILITÀ SEGNALETICA STRADALE - ORIZZONTE SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO INTEGRAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORIDNARIO ASSOCIAIZONE PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZI ASSISTENZA ED INFORMAZIONE EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROFILI LUMINOSI "PALAZZATA" SUL LUNGOMARE CITTADINO. ATTIVAZIONE PROCEDURA SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA VIECOLI D SERVIZIO - SUZUKI JIMNY RENAULT ZOE - LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IGIENIZZANTE SPRAY RAPIDO PER AUTO E LOCALI - GOLMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI DEL TERZO PIANO PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 LETTERA A D.LGSL. 50/2016  CIG ZC32F0DA5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E OPERE ACCESSORIE AL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005 - DITTA EDILPABA SRL DI GENOVA - CIG ZF02F18C2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI GAS SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 CONFEZIONI DI CARTA OVATTA DI CELLULOSA BIANCA DUE VELI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - CIG ZB42F11BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA A CARICO DEL COMUNE DI PORTOFINO SUL CAPITOLO 353503 PER RETRIBUZIONI PERSONALE IN CONVENZIONE EX. ART. 14 CCNL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER SELEZIONE P.L. - PROVE FISICHE DEL 03-11-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROFILI LUMINOSI "PALAZZATA" SUL LUNGOMARE CITTADINO. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PERIODO DICEMBRE 2020  DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA CONSUMI ACQUA A TUTTO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPENSER AUTOMATICO DI DISINFETTANTE AMUCHINA GEL MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANI DI EMERGENZA E PROCEDURE COVID PER NIDO D'INFANZIA  E LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER DIRITTI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI   RISI  MARELLA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CINGHIALE) RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE32F0713F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO DIRETTO DELSERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE SI SVOLGERA' LA PROVA DI IDONEITA' FISICA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI SIG.RA ZUMOFEN VALENTINA CON DECORRENZA 4/11/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 3/11/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'AFFITTO E ALLESTIMENTO DI UNA SALA PRESSO L'HOTEL BESTWESTER REGINA HELENA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ESPLETAMENTO DI TRE PROVE RELATIVE A DUE PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI CDS IN FORMULA AGGIORNAMENTO ABBONAMENTO E APP DEDICATA - EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO - ASSUNZIONE DI IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2020 - 31/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016 - CIG Z572EF0504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE - CIG  ZB22F03013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI VOLTI ALL'ASSUNZIONE DI 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, 1 ASSISTENTE SOCIALE, 1 OPERAZIO SPECIALIZZATO, 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2020 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2020  AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI VERSAMENTO QUOTE PREGRESSE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2020 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2020  AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CINGHIALE) RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z652F02425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ACCESSO AL RAMO SINISTRO DEL TORRENTE SAN SIRO ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI - AGGIUDICAZIONE  CUP G55B2000020004 - CIG 8487540B92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO DANNEGGIATA DALLA MAREGGIATA DI FINE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2020 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2020  AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2020 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2020  AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO EURO 60.000 (INTEGRAZIONE DETERMINA N. 310 DEL 23 OTTOBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERILE VARIO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI PRESTITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  DITTA TIRRENIA S.R.L. DI GENOVA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTONCINI PER IL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S1 SIPROIMI CON DECORRENZA DAL 01/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILIO PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE N. 279 DEL 26 SETTEMBRE 2019 RELATIVA ALL'INCARICO PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE DEL CIMITERO DI NOZAREGO  DOTT. GIACOMO CANEPA. CIG ZE929E0341.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER NN. 2 AGENTI DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 194 DEL 6 LUGLIO 2020 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI 54/6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A  FAVORE DEL BENEFICIARIO A 487 PER INSERIMENTO PRESSO VILLA MINERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19 AL SUPERMERCATO COOP LIGURIA S.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ACCESSO AL RAMO SINISTRO DEL TORRENTE SAN SIRO ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI - CUP G55B20000020004 CIG 8487540B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTER NUOVO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI LOGISTICA PER GLI EVENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E DELLA PROGETTO SANTA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZI DA GIARDINO DA PARTE DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE AREE VERDI DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTE TRIMESTRALI (2 E 3 ANNO 2020) CONSULTAZIONI REGISTRO MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PER IL RESTAURO E LA PROGETTAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEI SENTIERI PEDONALI DI ACCESSO AL PARCO DI PORTOFINO - CIG: ZB42EE91E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DI DUE CANNONI IN FERRO PARZIALMENTE ANNEGATI NEL CALCESTRUZZO UBICATI LUNGO LA PASSEGGIATA A MARE -3 CIG: Z4D2EE55C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA LIBERA DI GHIAIA E DI PIAZZA DEL SOLE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. CIG Z7C2EE7609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'AVIS COMUNALE S.M.L. PER SPETTACOLO COMICO "RIDERE FA BUON SANGUE ..A SANTA" E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA FORNITRICE ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE A486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TARI - IMPEGNO PER MANIFESTI -  PUBBLICAZIONI -TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI 75  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGSL. 50/2016. CIG Z692EDEE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE  CUP: G53E19000000001- CIG: Z202EE40CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI RISSEU DEL  PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE E IREN ACQUA TIGULLIO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER MANCATA EROGAZIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER IL COMPUTER DELL'UFFICIO CONTABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI BIGLIETTI D'INGRESSO A VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PARTECIPAZIONE EVENTI DEL CIRCUITO LIGURIAN GARDENS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VETRINA PER IL BOOKSHOP DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASP.PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID-19 DA COOP LIGURIA S.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER IL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA TARI E PUBBLICAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZO ELETTRICO (GOLF CART) NON TARGATO PER UTILIZZO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI ANTICOVID PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO AL CIRCUITO PROMOZIONALE GRANDI GIARDINI ITALIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA NUMERO 38 DEL 4.06.2020 PER PULIZIE STRAORDINARIE E LAVAGGIO PASSATOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BULBI, PIANTE E ALTRO MATERIALE PER IL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 31 DEL 30 DICEMBRE 2019 PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E SPESE ANTICIPATE DA PARTE DEL COMMERCIALISTA DOTT. LONGO GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPORTO CANONI DI N. 2 SITI INTERNET, CASELLE E-MAIL, DOMINIO E PLUGIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ACS E RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA V.G. ROSSI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETTERA A) D.L. 50/2016 CIG: Z7E2ED2646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE SPESA TOTALE PER CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. RIGUARDANTI I PASSAGGI DELLE CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP, ANNO 2020 ED AGGIUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE CANALETTE IN CLS PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SENTORE E. BROCCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGSL. 50/2016 - CIG.  ZBA2ED347C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. CIG Z382ECEE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE  CUP: G53E1900000000- CIG: ZCD2D181F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI - INTROITI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVAMENTE AL PERIODO DEL   TERZO TRIMESTRE 2020 DI GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 847 DEL 25/7/2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA DOCCETTA PER IL FORNO DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE DALLA DITTA NUOVA MOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F.G. CENTER RELATIVA AI BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA L'ALFABETO DI CALAUTTI CINZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO DELLE QUOTE DOVUTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE: UTENTE A164 - MODIFICA DEL SOGGETTO OSPITANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT  ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE. CIG - Z082ECB12B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA E PULIZIA CON CERTIFICAZIONE GAS FREE DEL SERBATOIO INTERRATO GASOLIO IN VIA MADONNETTA  ASIO NIDO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016; CIG Z2F2EC1019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERRAMENTI PER BAGNI PUBBLICI IN VIA MARAGLIANO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.L. 50/2016; CIG ZBE2EB6DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO DA ASSISTENTE SOCIALE CAT. D - POSIZIONE DI ACCESSO D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE. CIG  6366523CF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  C_002_14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  C_002_13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SIPROIMI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE PER L'UTENTE A086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER DISCIPLINA INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG   ZBC2EA0C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LA SCHEDA "E" ALLEGATA A DETERMINA AREA STAFF 2 N. 443 DEL 9/4/2020 RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVO - PERIODO 2020/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FERRO DA STIRO PER LA LAVANDERIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALM PER IL PERIODO 01/01/2021  31/12/2023. IMPEGNO DELLA SPESA RLATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE CENTRALINA DI COMANDO ALZASBARRA DEL PORTO A CAUSA DANNI MAREGGIATA DEL 3 OTTOBRE 2020"; CIG ZEE2EB5D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLAFONIERE LUCI EMERGENZA, SPOSTAMENTO PRESE E FORNITURA APPARATI DI RETE PER IL PONTE RADIO INTERNET DELL'UFFICIO AL PIANO AMMEZZATO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANNUALE AL CONSORZIO PORTOFINO COAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL RAPPORTO D LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE SARA COLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 73 DEL 25 SETTEMBRE 2020 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DELLA DIPENDENTE LAURA MEZZANO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE I CONTRATTI DI APPALTO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO.  CUP G52C17000030004 - CIG 8285104C19. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE III E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SEPOLTURE E CREMAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGSL. 50/2016 - CIG Z932EAB679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI; CIG Z552EA9613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2  LETTERA A D.LGSL. 50/2016 CIG ZCF2EA705D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO CANONI  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO RELATIVO ALL'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MONTAFERETRI UBICATI NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGSL. 50/2016.  CIG  Z862E96C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO SAN LORENZO DELLA COSTA - SCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE BARRIERA ANTI COVID PRESSO LA SCUOLA IN VIA ROMANA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE LEGNOSO AI SENSI ART. 36 COMMA 2  LETTERA A D.LGSL. 50/2016 CIG Z092E96A28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CAMPO SPORTIVO SENATORE E. BROCCARDI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETTERA A)  D.LGSL. 50/2016. CIG ZD92E8997E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO SENATORE E. BROCCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PORZIONE DI MANTO SINTETICO AI SENSI ART. 36 LETTERA A D.LGSL. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  AGGIUDICAZIONE INCARICO SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA - CIG: ZEC2EAAF16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2020  ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ALL'ING. MASSIMO GIANI. CIG ZF42E9EC2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE OROLOGIO PIAZZA VITTORIO VENETO  LARGO GIUSTI; CIG: ZA92E77038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI SECONDO STRALCIO. MODIFICA IMPIANTI IN FAC-CIATA. CUP G56C08000020006 - CIG Z112EACF3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO. CUP G53E19000000001 - CIG 8015526D4B AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CANESSA &amp; C. DI CANESSA FABIO E RICCI LUCIA S.N.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORNICI E REALIZZAZIONE STAMPE FOTOGRAFICHE IN VARI FORMATI  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CARBONE DANIELE E CERULLI SIMONE AL WEBINAR DEL 23/10/2020 "LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI (DL 76/2020)" CIG N. ZEC2EA8101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE GIOVANNI MANZONE AL WEBINAR DEL 21/10/2020 "MISURE DI SAFETY AND SICURITY NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN TEMPI DI EMERGENZA COVID 19" CIG N. Z422EA7580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLO ARREDO E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE A486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  STRAORDINARIA AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA S.R.L. DI GENOVA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA PER LA DIFFUSIONEDEL VIRUS COVID -19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DGR 283-17 LETT. D - UTENTI A157 E A062 (DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI PIETRO FERIANI, ANNALISA RUOPOLO LAURA MEZZANO AI WEBINAR DEL 22/10/2020 "LA NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120 DEL 14/9/2020." CIG N. Z052EA40C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTO ECONOMALE 1-2020 II E III TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ELETTRODOMESTICI CASA DEL MARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INSERIMENTO PAGINE PROMOZIONALI NELLA RIVISTA OVERSEA 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RECOS SPA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE ALGHE RACCOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE COME RIFIUTO INDIFFERENZIATO CODICE 200301. CIG Z1C2EA083B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REFEZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO APPALTO REP. 2753 DEL 29.11.2018 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE- RIPRESA ESECUZIONE - MODIFICA TERMINE FINALE - IMPEGNI DI SPESA PER SCUOLE ,NIDO, PASTI DOMICILIO E CENTRO DIURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE IN REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI ALBERTO E SIMONE ALLEGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1 STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 79830827AA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA STRADALE DI RIPRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO 2020 EDITO DA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GRU E RIPARAZIONE PORTE SEGNALETICA STRADALE - CANEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI SELVATICI (CINGHIALE) RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  CIG ZC72E9A922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA CONCILIA ANNO 2020 - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELLART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER N. 1 POSTO DA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA SEZ. II, N. 970/2019 PROPOSTO DA ARPAL (DELIBERAZIONE G.C. N. 167 DEL 29/09/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S27 SIPROIMI - PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER UTENTI A336, A081, A 056, A 163, A003, A021, A396, A147 (COD. 79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO ADDICALCO - ANNI 2021 E 2022 CIG: ZA22E8EDB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 67 CCNL 21/05/2018 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM POSIZIONAMENTO CAMPO E PIATTAFORMA BEACH WATERPOLO E MANUFATTI SITI IN ZONA "EX SPERTINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRIBUTO AL PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE, BOLLETTE GAS E ACQUA - EMERGENZA COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI SIPROIMI PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE COD. A 484  PRESSO LA STRUTTURA LA CASETTA DEL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE . PERIODO 18/09/2020-31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISCRIZIONE MARTA MALVEZZI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LE NUOVE REGOLE ASSUNZIONALI PER I COMUNI" CHE SI SVOLGERA' IL 6 E 8 OTTOBRE ON LINE CIG N. ZAF2E5673F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI - CUP: G56E19000100001  CIG: 8389781A4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  TERZO STRALCIO; COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO DEFIBRILLATORI / ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI SERVIZI MOTOMONTATI - UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD  1° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE. CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE, CANALI DI SCOLO, TOMBINATURE E RETI"; APPROVAZIONE PROGETTO SEMPLIFICATO EX ART. 23 D.LGSL. 50/2016.  AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.  CIG  ZC22E78D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGGIOLINI E PRODOTTI DI IGIENE PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA DA CUCIRE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FOOD MONEY, SAPONI E POCKET MONEY SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI MESSA ALLA PROVA UTENTE A413 - PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO PER RINNOVO ATTESTATO PFSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 56^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA NON TENUTASI A CAUSA DELLEMERGENZA COVID 19.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - MINAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SMS ALLERTA METEO - ALERT SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE CONSUMI GAS STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONFEZIONI DA DUE ROTOLI ASCIUGATUTTO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z632E6F376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PANNELLI DA AFFIGGERE ALLE CANCELLATE DEL CIMITERO DI NOZAREGO E DEL CIMITERO DI SAN LORENZO DALLA COSTA. CIG Z9C2E68167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE EMERGENZA COVID 19 NIDO DI INFANZIA COMUNALE :  ATTO DI NOMINA REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG Z1F2E5DC54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE DOVUTO ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER PARALLELISMO FOGNATURA KM 25 + 035 E KM 25 + 235 RELATIVO AL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GESTIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/10/2020  31/12/2020  IMPEGNO DI SPESA"; CIG Z822D3C3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO COMUNALE DI SAN SIRO - DITTA LA LUCERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2020 A186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI BUONI COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE E I SEMESTRE 2021- ES MOBLITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA CASTAGNINO PER TRASPORTO, SMALTIMENTO DELLE CARCASSE E RADIAZIONE AL PRA. CIG Z312E56F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO PAY PAL PER I PICCOLI ACQUISTI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFO-POINT PER DISTRIBUZIONE DOTAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  SINO AL 31/12/2020. CIG ZC52D1DFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 969 DEL 01/09/2020 RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE.  APPROVAZIONE PROGETTO SEMPLIFICATO AI SENSI ART. 23 D.LGSL. 50/2016  E DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE.  CIG: ZB62E317F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE RECANTE "MEPA  CORSO OPERATIVO AVANZATO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  AGGIORNATO AL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" DEI DIPENDENTI CARBONE, ZUMOFEN, BERNARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RICHIESTA NULLA OSTA DEL COMUNE DI GENOVA A FAVORE DEL DIPENDENTE LUCA STURIALE A DECORRERE DAL 14/9/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 13/9/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI SP 227 COMPRESO TRA IL COVO DI NORD EST E CAPO NORD  1° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G56E19000100001 - CIG 840916025C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTA SCORREVOLE DALLA DITTA C&amp;G SERRAMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 TELEFONO PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 187 RELATIVO ALLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE. CIG  6366523CF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CARBONE, ZUMOFEN E BERNARDINI AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZIO DEL MEPA CHE SI TERRA ON LINE IL 30/9/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI. CIG Z9A2E5ECD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PC E VISURE VIDEOSORVEGLIANZA - LANDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE DANIELE CARBONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE MEPA  CORSO OPERATIVO AVANZATO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO  AGGIORNATO AL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" CHE SI TERRÀ ON LINE IL 30/9/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RENAULT ZOE YA122AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z372E5E6B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TRIB. GE N. 10029/2017 CONDOMINIO AUTOPARK RIVIERA (DELIB. G.C. N. 201 DEL 12/07/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ASS. SANTA 2.0 AVVERSO LORDINANZA TAR LIGURIA N. 114/19 (DELIB. G.C. N. 228 DEL 16/07/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO LEGALE CARASSALE COCCHI E ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56 C.P.A. PROPOSTO DALL'ASS. SANTA 2.0 (DELIB. G.C. N. 138 DEL 29/04/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO LEGALE CARASSALE COCCHI E ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ASS. SANTA 2.0 AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 976/18 (DELIB. G.C. N. 56 DEL 6/03/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO LEGALE CARASSALE COCCHI E ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AL TRIBUNALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA ELISA PASTINE (DELIB. G.C. N. 256 DEL 3/10/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PREMIO ASSICURAZIONE RC DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E SUPPORTO SERVICE AUDIO COMPLETO PIÙ TECNICO PER PROVE TECNICHE DI RILEVAMENTO DECIBEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIRIGENTE RUSSO E DELLE DIPENDENTI CAPRANI E CASTRUCCIO AL WEBINAR "LE FORME DI ACCESSO AGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI" CIG N. Z9F2E5B064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODEM DALLA DITTA VIDEOCLUB PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DI VIA DOGALI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA SERVIZIO VOLONTARIATO VAB BG932KJ - LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER SEGNALETICA STRADALE BV719PF- LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30 GIUGNO 2020  30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA  LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30 GIUGNO 2020   30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE GRIGLIE E CANALETTE DI SCOLO ACQUE CON RISISTEMAZIONE SCARPATA A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO BROCCARDI"; CIG Z052E3CFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S2 SIPROIMI - PERIODO 15.01.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONEA SEGUITO INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLE CIRCOLARI FL 15 E FL 16 DEL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM  - UTENTE A048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE SULLA PARTE BENZINA DEL MEZZO PORTER PIAGGIO TARGATO DX915DM IN USO AI DIPENDENTI ADDETTI ALLE AREE VERDI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G56J20000410005 CIG 8419294D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA A CARICO DELL'IMMOBILIARE ATTILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E DI RIMOZIONE LEGNAME NELL'ALVEO DEI TORRENTI CITTADINI. CIG. Z132E37061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE PER IL BANCONE E LE SCRIVANIE IN POLICARBONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE RADIO ALDEBARAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE LOCALI VIALE RAINUSSO 1 - PII ISTITUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 STRATI E N. 500 MASCHERINE CHIRURGIHE DI TIPO FFP2 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z7D2E31C32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESTAZIONI PER RESTAURO DEI GIOCHI DEL PARCO "FLAUTO MAGICO" A SANTA MARGHERITA LIGURE CIG ZEB2E3AF80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI CITTADINI. CIG Z0323CC9D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 186 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MIBACT PER ACQUISTO LIBRI  D.M. 267/2020 BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO DELLE QUOTE DOVUTE PER IL MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE TARI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE ZUCCHERO AMARO COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE -  LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30 GIUGNO 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI CORSI ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULL'ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2020 ACQUISTO ULTERIORI N.2 CORONE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALI PER IL NIDO COMUNALE - IKEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA BORSA LAVORO PER UTENTE A470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGA PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI E ADESIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI PER SERVIZIO MOTOMONTATO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.D. ARCIERI TIGULLIO DI COGORNO PER GARA DI TIRO CON L'ARCO DENOMINATA "I 3D DEL PARCO DEL MONTE DI PORTOFINO".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE -  LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE LAVO-RI  IMPRESA ZETA SRL DI CHIOGGIA (VE). CUP: G53E19000000001  CIG 8389781A4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 81571125C4. APPROVAZIONE 5 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 5 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO REALIZZATE DAL CONSORZIO RIVIERA - NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO  ARCH. STEFANO FERRERA. CIG: Z8E2E27241.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - 3 SETTEMBRE 2020 E CONCERTO CORO VOCI ALPE A VILLA DURAZZO - 14 SETTEMBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA SU CAPITOLO  INFOPOINT E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ANNUARIO ASSOCIAZIONI CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DRONI - SCANNAPIECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO E RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI. CIG  Z912E251BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI ED EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO  CUP G59F19000000002, CIG: 8104867BD2 APPROVAZIONE 1 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO  CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO CUP G53E19000000001  CIG 8015526D4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME DEL SIG. ROCCATAGLIATA FINO AL 30/6/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE PER UTENTE A 469 (DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO UNA TANTUM - UTENTE A396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL NIDO COMUNALE DA GIODICART S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PER UTENTE A086 (MESI DI AGOSTO E DI SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI". PERIODO SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA. PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. ZAA2E1F52B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. CIG Z5B2E1E21B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI ANNALISA RUOPOLO E LAURA MEZZANO AI WEBINAR "PARTERNARIATO PP PER IL FINANZIAMENTO LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE DESTINATE ALL'UTILIZZO PUBBLICO" E ISCRIZIONE DELLA SOLA DIPENDENTE ANNALISA RUOPOLO AL WEBINAR CORSO BASE DI PM PER RUP, FUNZIONARI E DIRIGENTI DI PA CIG N. ZAE2E1F77F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G56J20000410005 CIG 8419294D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ; CIG Z192E1E9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZCA2E1E0A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2020 PROMOSSA DA LEGAMBIENTE -  IMPEGNO DI SPESA  CIG Z942E05D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE COTTIVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA CONTO TELEFONICO V BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX "CANTIERE SPERTINI" PER LANNO 2020 PERIODO LUGLIO 2020 - GENNAIO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PREVENZIONE COVID-19. CUP G56C08000020006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA DELL' ALLOGGIO ERP IN VIA BELVEDERE 38/9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SP 227 - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE  CUP: G56E19000100001-CIG 84170376A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. Z1F2E12B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  CUP G54E17000900004 - CIG 760544321C. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO A GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI. CIG: Z622E11AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON COMPAGNIA AEREA EASYJET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLA BIOETICA" 27/28 AGOSTO 2020  IRISH MUSIC FESTIVAL 29 AGOSTO 2020 -  SERATA DI BENEFICENZA PER LA RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DELLE OPERE DI CARITA' PROMOSSE DALLA PARROCCHIA DI SAN SIRO  #SANTAINCONTRA 7/8 SETTEMBRE 2020  RASSEGNA SANTIN JAZZ 11/12 SETTEMBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO GENNAIO  AGOSTO  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLA BIOETICA" 27/28 AGOSTO 2020  IRISH MUSIC FESTIVAL 29 AGOSTO 2020 -  SERATA DI BENEFICENZA PER LA RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DELLE OPERE DI CARITA' PROMOSSE DALLA PARROCCHIA DI SAN SIRO  #SANTAINCONTRA 7/8 SETTEMBRE 2020  RASSEGNA SANTIN JAZZ 11/12 SETTEMBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E SUPPORTO SERVICE AUDIO COMPLETO PIÙ TECNICO PER PROVE TECNICHE DI RILEVAMENTO DECIBEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: ZA82C4A26E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. CIG  ZAA2E0937D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA". LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  31/12/2020.(CIG: 82643472E4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI". LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  30/6/2021.(CIG: 8264385240).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - PERIODO 1° GIUGNO 2020/31 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE ED ELETTRONICA".LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  30/6/2021.(CIG: 8264378C76).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CORSO DI FORMAZIONE RLS" DELL'AGENTE COCCOGLIONITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFICA RAPPORTO DI LAVORO CON L'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA COTRONEO CON ESTENSIONE AL 100% DELL'ORARIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - PERIODO 1° GIUGNO 2020/31 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 67 CCNL 21/05/2018 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2020  PARTE STABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSISTENTI SOCIAIL AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE DELLASSISTENTE SOCIALE" CHE SI TERRA IL 2 SETTEMBRE 2020 ON LINE CIG N. ZDB2E039BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE IN REDZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE E PERIZIA DI STIMA ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI ALBERTO E SIMONE ALLEGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE '. LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  31/12/2020. (CIG: 8264368438).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO PALCO SU CAMPO SPORTIVO BROCCARDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI  PERIODO DAL 22/01/2020 AL 21/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE  CUP: G53E19000000001  CIG: 8389781A4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE E REVISIONE MCTC VEICOLO ELETTRICO RENAULT TWIZY TARGA  ED43227";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005  CIG 81451305E8. APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE SBARRA DI ACCESSO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI AL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE MEDIANTE POSA DI NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONSENSO";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A EVENTI AGOSTO/SETTEMBRE 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BORSE LAVORO SPRAR/SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE 2019 E 2020 RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON I PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PANNELLI DA AFFIGGERE ALLA CANCELLATA DEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z572DF9C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEL RENDICONTO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA C.E .G. SERRAMENTI PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER ASIILO NIDO  DALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEI BENEFICIARI SIPROIMI CODICI  S2 - S20  S24  S10  S9  S16  S14 - S1 FREQUENZA CORSI ITALIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. BERTULLO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALLAGIBILITA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO  INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO STAGIONE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RETE INTERNET IAT  ANNO 2020  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A S.S.D. MI GAMES PER EVENTO  SPORTIVO "MI GAMES 2020".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI - INTROITI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVAMENTE AL PERIODO DEL   SECONDO TRIMESTRE 2020 DI GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS DEI MEZZI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI S11 E S7 SIPROIMI CON DECORRENZA DAL 01.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  AMICI DEL TOMBOLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE  SERVIZI BIBLIOTECARI.    ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S12 SIPROIMI CON DECORRENZA DAL 01.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - PROGETTO SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO AGENTI DI PL A TEMPO DETERMINATO CANTATORE MAURO E SPAGNOLETTA SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI FUNZIONARI DEL PROVVEDITORATO DELL'INCENTIVO E DEL RIMBORSO SPESE RELATIVA-MENTE AL PRIMO STRALCIO DEL RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI NULLA OSTA PER INTERVENTO DI PROTEZIONE S.P. 227 A SANTA MARGHERITA LUNGOMARE ROSSETTI. PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'ENTE PARCO DI PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO ED ELABORAZIONE CENSIMENTO ANNO 2020. CIG  Z6B2DF4DA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BOBINA MOTORE E REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI. CIG Z272DF4DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE QUOTE DOVUTE ALLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA - ESTATE CON LE STELLE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KORES  SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE A469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO DELLE QUOTE DOVUTE PER IL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREVISTO CON DETERMINAZIONE N.212 (N.R. 813) DEL 16.07.2020  PER ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE DEI BENEFICIARI S23 E S25 SIPROIMI - PERIODO 22.07.2020 - 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.202 (NG 778) DEL 13.07.2020 - ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S26 - PERIODO 15.07.2020 - 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE COD A411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEI RUOLI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG: ZAD2DEEDB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. CIG ZCD2DE74EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS DEI MEZZI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE "IL SOLE 24 ORE" PERIODO SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021. CIG Z962DEADAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ORARIO LAVORATIVO DELLA DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE SARA COTRONEO - PERIODO DAL 03.08.2020 AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE RELATIVO AL CODICE UTENTE A116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO' - ANNO 30/6/2020  30/06/2023  (CIG: Z632D7D492). VARIAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2020  30/6/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE INFORMATIVO PER BANDIERA BLU - ANNO 2020 CIG ZA02DE1A5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE DELLA DOTT.SSA TARABOCCHIA PRESSO LA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE DAL 23/7/2020 AL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 227 - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER CAROTAGGI ORIZZONTALI E PER INDAGINI GEOFISICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO _CUP: G56E19000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA"  CAT. B, POSIZIONE DI ACCESSO B3, PRESSO L'AREA 3 TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NN. 2 POSTI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1, PRESSO L'AREA DI STAFF POILZIA URBANA  CONTROLLO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ASSISTENTE SOCIALE"  CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI  SERVIZI INTEGATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA CON PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E SUPPORTO IN FASE DI GARA. RAG. SONIA ALCAINI. CIG ZEC2DDEC2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE NUOVA SCHEDA PER RIPARTIZIONE FONDO DI CUI ART. 113 C. 2 DLGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PALCO/PEDANE PRESSO ANFITEATRO BINDI PER SPETTACOLI  ESTIVI 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO JAZZ &amp; SAUDADE ESPERIENCE  -  XI^ RASSEGNA SANTA FESTIVAL 2020  -  CONCERTO OMAGGIO A MINA  -  RASSEGNA SANT'IN JAZZ  -  VI^ EDIZIONE BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT  -  XX^ EDIZIONE FESTIVAL TIGULLIO A TEATRO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005  CIG 81451305E8. APPROVAZIONE ONERI AGGIUNTIVI DI SICUREZZA CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI SIG. BAIOCCO ROBERTO CON DECORRENZA DAL 12/7/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 11/7/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 PANNELLI ANTI-COVID IN VETRO PER UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S RCT/O. SINISTRI N. 37/18  27/18- 17/18  13/19.  LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLA REFEZIONE CENTRI ESTIVI, ASILO NIDO, CENTRO DIURNO E ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG Z1D2D47A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO. CUP G53E19000000001  CIG 8015526D4B CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 186/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE CONSUMI GAS GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO IV BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER LA PLASTIFICATRICE UFFICIO CONTABILITA' GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE CON SINDACO DI MILANO, SINDACO DI GENOVA E PRESIDENTE REGIONE LIGURIA. 26 GIUGNO 2020  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 81571125C4 APPROVAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DA VENDERE PRESSO IL BOOK SHOP DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  SECONDO STRALCIO  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI  CUP G53E19000000001 - CIG 83788161B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA N 9 E N 414 IN RELAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE  DEI CODICI UTENTI A157 E A086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA  PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INCLUSIONE SOCIALE: UTENTI A336, A081, A 056, A163, A003, A021, A396, A147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA  20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 27 LUGLIO 2020 ED IL 25 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 30/06/2020  30.6.2021. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO VELICO DI S.MARGHERITA LIGURE PER REGATA CAMPIONATO DEL TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S RCT/O. SINISTRI N. 17/19  N. 5/19 -  N. 23/18-  LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEMPORANEA NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL PROCEDIMENTO ELETTORALE. CIG: Z6A2DC6246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE OPERATORI ASILO NIDO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CORSO ANTINCENDIO  RISCHIO BASSO" CHE SI TERRA' A SANTA MARGHERITA LIGURE CIG N. ZC42DC37DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 15 TANICHE DI DISINFETTANTE GEL MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG Z362DC291E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLE PAGHE, CONTRIBUTI E COMPETENZE ANNESSE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 54 DEL 13 LUGLIO 2020; ACQUISTO VESTIARIO CON NUOVO FORNITORE PER ORMEGGIATORI, AUSILIARI DEL TRAFFICO E GIARDINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL SISTEMA SOSPENSORIO ANTERIORE DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA CY22DB95C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PANNELLI IN FOREX E STAMPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. CIG  Z792DC2C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE DA UTILIZZARE NEI CONCORSI RICHIESTE DALL'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA CONSUMI ACQUA A TUTTO GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE . ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI SUL TERRITORIO COMUNALE - FLOWBIRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI POLIZIA LOCALE - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RECUPERO CREDITI CDS - AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 79830827AA CORRESPONSIONE QUARTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G52J19000620001 CIG 8059284B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S RCT/O. SINISTRI N. 17/17          N. 17/17 -  N.34/17-  LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S RCT/O. SINISTRI N. 22/17  N. 10/18 -   LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI CONTROLLO SEMESTRALE. CIG Z382DB4149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI. DITTA SIMES TIGULLIO SRL - CUP G53E19000000001 - CIG: Z6D2DB9C0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA TURISTICA PARAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2020-2023  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE A IL SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO DR. FRANCESCA RUSSO PER RIFORMA SENTENZA TAR LIGURIA SEZ 1 13/6/2019 N. 532 DELIBERA DI G.C  DEL 7/7/2020 - INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO RELATIVO A VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE. INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA V.M. E A PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DI CORTE PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ACCENSIONE PALAZZATA NEL PERIODO ESTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE E NOLEGGIO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE NEL PERIODO DI EMERGENZA CONNESSA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. CIG Z172DACE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARI S25 E S23 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE E RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER ANZIANI - "PROGETTO APERTURA GRADUALE CENTRO DIURNO PER ANZIANI  S. MARGHERITA LIGURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO QUOTE CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARTISTA FIAMMETTA CAPITELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI DELLA FIABA IL RAGNO E LA FARFALLA  SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE IL RAGNO E LA FARFALLA - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A390 - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  ALLA CITTA' DI ASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. ACQUISTO FORNITURE PER IL BAGNO DELLA SPOSA. CUP G59G19000200005  CIG Z5B2DB051B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE DEGLI STRUMENTI SOFTWARE DI SICUREZZA INFORMATICA, CIG: Z232DAB452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI ANTI COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AREA DELL'EX OSPEDALE DI VIA F.LLI ARPE QUALE AMBITO URBANO CHE RICHIEDE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2018, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE CONSUMI GAS APRILE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DIVERSI  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPOPRTO DI LAVORO CON CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO CON LA SIG.RA TISCORNIA NICOLETTA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER EFFETTUAZIONE PROVE FISICHE. CUP: G53E19000000001 - CIG: Z702DA9CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHI SEQUESTRI VEICOLI E PREAVVISI INFRAZIONI CDS - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (DELFINO) RINVENUTA AREA PORTUALE. CIG Z4A2DA6B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N.3 MARCHI REGISTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER PASSAGGI CONDUTTURE PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE DOVUTO ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER PARALLELISMO FOGNATURA KM 25+035 E KM 25+235 RELATIVO AL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE DAL 27 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2020 COMPRESI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS - Z772D2CAC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE GPL PER MEZZO PORTER IBRIDO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. ADDETTI ALLE AREE VERDI DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E DI FACILE CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI NEI SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ARTICOLI DA GIARDINO E RIPARAZIONI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI PARCO DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO VESTIARIO PER ORMEGGIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER SEPARARE DUE SCRIVANIE NELL'UFFICIO RICEVIMENTO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI PER BENEFICIARI S4, S22, S26 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI  PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S26 SIPROIMI - PERIODO DAL 15.07.2020 AL 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AAPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE NEL CONCORSO PER UN POSTO DA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI BUONI FARMACEUTICI E ALIMENTARI LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA DEL VIRUS SARS -COVID 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO DX833DM  IN USO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALLA DITTA COPERTONE ASSISTANCE SNC. CIG. ZA42D9AFF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2020  CIG Z192D9568A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG Z172D965B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA MAZZINI (TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA BELVEDERE A INTERSEZIONE CON VIA G. FRANCESCHETTI) ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO &amp; C., AVENTE SEDE IN REZZOAGLIO. CUP G51B2000019 - CIG 8334643CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE ALLA FONDAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG. Z2C2D9771D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE PAISSA TERESITA A DECORRERE DAL 1/10/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/9/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MISURATORE FISCALE PRESSO SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE SIG.RA ADAVASTRO ALICE A DECORRERE DAL 29/6/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 28/6/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORI E FORNITURE ACQUA E CAFFE PRESENTI NEGLI UFFICI DELLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DATE CON ADESIVI SU STRISCIONI STRADALI PER LA  MOSTRA MERCATO L'ERBA PERSA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I SERVIZI DELLA SOCIETÀ PROGETTO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSSICURAZIONE DEL GOMMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E OTTICHE SERVIZIO RILEVAZIONE TARGHE-SICURPROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI VIEDOSORVEGLIANZA CITTADINA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONI EMERGENZA COVID - SICURPROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE CON LA SOCIETA' BIANALISI SPA , PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI  ANNI 2020  2021  CIG N. Z4A2D8D78A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 529 DEL'11/5/2020 TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETRIO GENERALE IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMOGLI E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE RELATIVO AL CODICE UTENTE A162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 186 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS C.SO MATTEOTTI 54/6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS C.SO MATTEOTTI 86A/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 KIT IN POLICARBONATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE ADDESTRAMENTO PER FORMAZIONE FILE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO GESTIONE COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI MARITTTIMI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PERIODO 01 NOVEMBRE 2019 - 30 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CORSO AUTOSCUOLA PER BENEFICIARIO S12 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRO ESTIVO PER BENEFICIARIO S1 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE SELVATICO (CINGHIALE) RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z002D7F1C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE APPARATI ABIOS PRESSO ARCHIVIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE COTTIVA DEI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA ATTRAVERSO INGIUNZIONE EX. R.D. 639/1910 E PIGNORAMENTO O ALTRE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER IL SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PIANTE E SACCHI DI TERRA PER IL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER AREE VERDI PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO  ANNO 30/6/2020 - 30/06/2023  CIG: Z632D7D492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER PTROCINIO LEGALE DEL PERSONALE E RC PATRIMONIALE CIG :  8264368438 - CIG : 8264372784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA, RC PATRIMONIALE, PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, INFORTUNI, INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI  DI AMINISTRATORI E DIPENDENTI, RCA LIBRO MATRICOLA E A.R.D. 30-06-2020 - 30/06/2023 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FARMACIA SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S24 SIPROIMI - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGENZIA ANSA ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO. CIG ZC82D727C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 KIT IN POLICARBONATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ISTITUZIONALE CON SINDACO DI MILANO, SINDACO DI GENOVA E PRESIDENTE REGIONE LIGURIA. 26 GIUGNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2020, CIG: ZE12D71FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA LA FERRAMENTA PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSE D'ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TARGA DESCRITTIVA IN PLEXIGLASS PER L'ARGANO STORICO DI PROPRIETA COMUNALE, SITUATO SULLA BANCHINA SANTERASMO - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONI IN PLEXIGLASS - TIPOGRAFIA R. CANESSA - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE PER BENEFICIARIO S1 SIPROIMI - PERIODO 01.07.2020 - 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 9 ASSUNTO AL CAPITOLO 151515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S22, SIPROIMI, PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI SCUOLABUS ANNO 2020/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020 - A232, A222, A106, A226, A017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA "IL LIBRO " DI DALLAVALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP  ART. 31 D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2020  CIG: ZA62D61FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI  N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 ALLA SOCIETA' LABOR SERVICE S.R.L.  CIG: Z432D62D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A NOTAIO PER MODIFICA STATUTO SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SECONDA POSTAZIONE CONCILIA SERVIZIO CONTENZIOSO - C&amp;G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTELLONISTICA PRESCRIZIONI COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TEMA AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE. CIG ZB42C504C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA GIULIA SPELTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE ASSUNZIONI MOBILITA' CALCOLI  REGOLE DOPO IL DM E CIRCOLARE ESPLICATIVA" CHE SI TERRÀ ON LINE IL 22 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA 1536/2018 E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON I SIGG. CANTATORE E SPAGNOLETTA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTI DI PL . CAT- C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTI PIANTE D'ALTO FUSTO E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA SPA DELLA CONFIGURAZIONE  E REALIZZAZIONE SEZIONE TRASPARENZA RIFIUTI  STABILITI DA ARERA. CIG ZA62D6239D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI DEL FABBRICATO IN LOCALITÀ EX SPERTINI - CIG ZA02D5FDB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 207/2020 (COMUNE SML/CONDOMINIO AUTOPARCO RIVIERA) (DELIBERA C.C. N. 10 DEL 6/05/2020). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTO ECONOMALE I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PREMI E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE SANTA CHAMPIONS ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITA' DI SISTEMA 2020. CIG: Z762D55F54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP:  ACQUISTO SERVIZIO ACCESSORIO E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PRECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE LOCALE SPOGLIATOIO DEPOSITO POLIZIA LOCALE VIALE RAINUSSO 1 ANNO 2020 - PII ISTITUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H18000790005 CIG 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  NUMERO 415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZBD2BA741F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA TRASMISSIONE MUD-2020 L. 70/94 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE ZUCCHERO AMARO COOP. SOCIALE ONLUS PER SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INCLUSIONI SOCIALI - RDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - CODICE A090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S9 SIPROIMI. PERIODO DAL 22.06.2020 AL 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPESE LOCAZIONE BENEFICIARIO S15 SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CITTADINO ANNO 2020 - PRIMA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CITTADINO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTAURAZIONE GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE MEDIANTE TRATTENUTA SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DOTT.SSA COLELLA  LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. BARILATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER PRESENZA  IN SICUREZZA AGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE  ESTATE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA EX ART. 373 C.P.C. DR.SSA GRAZIA COLELLA (DELIB. G.C. N. 343 DEL 25/09/2013)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ATTI DI ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE  (DELIB. G.C. N. 83 DEL 07/04/2010)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZAD2D49A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LIMITROFO ALL'INTERVENTO DENO-MINATO "CASA A SANTA"  DETERMINA A CONTRATTARE - CUP G51B20000190004 - CIG 8334643CF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI SU CAMPIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO NELL' ELEMENTO FRANGISOLE DELLEDIFICIO DENOMINATO CASA DEL MARE PRESSO CALATA DEL PORTO  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEA SAS - CIG Z9D2D48950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FRUIZIONE DEI PARCHI NATURALI ED AREA MARINA PROTETTA NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ANNO 2020  ACQUISTO BARRIERE ANTIINQUINAMENTO PER BAIA DI PARAGGI - CIG Z4D2D475B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARE PER TUTTI 2020". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE ORE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. CIG Z912D41E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 10 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA. CIG Z1D2D10BEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI IN USO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ALL OFFICINA TASSARA DI RAPALLO - EURO 3.050,00 IVA COMPRESA. CIG Z7D2D46D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE DELL'AUTOBOTTE CW192TR DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZD82D4692C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE PULIZIA DEL MARE ALLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA REGIONE LIGURIA ONLUS - STAGIONE BALNEARE 2020. CIG ZA72D41C3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A SERIE DI CORSI ON LINE DI FORMAZIONE RECANTI "FORMAZIONE CONTINUA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI" DEI DIPENDENTI DELL'AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.20 ROTOLI DI CARTA STAMPABILE PER PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA CONTO TELEFONICO III BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMMOBILE IN AREA EX SPERTINI_PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA CITTÀ METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PER NN. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER IL TRASFERIMENTO DI RSU DI VIA DOGALI 83  85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI  EMERGENZA COVID 19 PER ASILO NIDO COMUNALE DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/06/2020  30/09/2020 CIG Z822D3C3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER: N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI  CUP G53E19000000001 - CIG: 8329984840.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PER EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N 147 RELATIVO ALLA R.P. PELLERANO RAINUSSO DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2020/2023 - CIG ZCB2CAD570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO 30/6/2020-30/6/2023 -(LOTTO 4  PERIODO 28/6/2020-30/6/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE PER REALIZZAZIONE TOMBINO CARRABILE ISPEZIONABILE ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO  - CIG Z832D376A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO. CUP G53E19000000001 - CIG 79830827AA CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE RISORSE UMANE IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIAVARI E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER NN. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME VISITING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DAL 1 GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE QUOTA CONGUAGLIO DA 1 GENNAIO 2020 A 31 MARZO 2020 COPIE PAGINE IN ECCEDENZA A4 A COLORE E COPIE PAGINE IN ECCEDENZA A4 IN BIANCO E NERO  CIG: Z562D1F00C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE RC DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL DR. CARLO LUIGI TRIONFI  DELIB. G.C. N. 176 DELL'1/06/2016  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SOMMAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2019 ED ACQUISTO DI 450 COPERTINE PER CONTENERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD UFFICIO STATO CIVILE. CIG Z2D2D2F882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TOMBINO CARRABILE ISPEZIONABILE ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO" ; CIG ZAC2D2DBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PORZIONI DI SPIAGGIA GHIAIA PERIODO DAL 8 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2020. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS CON SEDE A SANTA MARGHERITA LI-GURE. CIG Z772D2CAC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DATI SOCIETARI SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEMATICI E CONSULTAZIONI - ANCI DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE A COMPLEMENTO STRUTTURE ESISTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE, A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 2018  SECONDA FASE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI ED EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. APPROVAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE COVID-19  CUP G59F19000000002, CIG: 8104867BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE, A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 2018 -  PRIMA FASE  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI 54/6. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z302D27FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE FEDERICA DRASCICH AL WEBINAR "CORSO PRATICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE GARE D'APPALTO TRAMITE MEPA" DEL 28 MAGGIO 2020  CIG N. Z722D1C1AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL SIG. FRANCESCO MONCADA NEL PROFILO DI OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE POSIZIONE ANAGRAFICA A FAVORE DELL' UTENTE COD. A466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S7 PERIODO 01.06.2020 - 31.08.2020 - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE PER BENEFICIARIO S 11 PERIODO  01.06.2020 - 31.08.2020 - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SENZA FISSA DIMORA PER IL PERIODO 01/04/2020-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA (SERVIZI AMMINISTRATIVI) - MODIFICA DATI SOCIETARI - C&amp;C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFOPOINT PER DISTRIBUZIONE DOTAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'UTENZA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA SPA. PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.09.2020. CIG ZC52D1DFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI CONFINATI - TECHNOLOGY SYSTEM SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 10000 SMS SISTEMA ALLERTA  - ALERT SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU STAGIONE BALNEARE 2020 PER EURO 592,00 COMPRESA IVA. CIG Z0D2D1DD5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 108 FLACONI DI DISINFETTANTE SUPERFICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z0A2D20E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENRGIE SRL FORNITURA GAS MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO - ACCONTO SPESE ORDINARIE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA G. F. DELL'ACCONTO VERSATO PER RITO CIVILE DI MATRIMONIO PRESSO VILLA DURAZZO ANNULLATO A SEGUITO EMERGENZA COVID 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA ANNO 2020. CIG: Z6C2D200C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA PARROCCHIA  DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S 12 PER IL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.08.2020 - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOCITOFONO DALLA DITTA CANESSA DI S.M.L. PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1300 DEL 23/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO DELLA COFFEE HOUSE IN VILLA SAN GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S 7 - PERIODO MAGGIO 2020 - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 186 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  CUP: G53E19000000001 - CIG: Z702D18457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE IN-CARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  CUP: G53E19000000001 - CIG: ZCD2D181F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, PRATICHE CATASTALI E VISURE CATASTALI - CIG: Z8A2D18672.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI  N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TRATTAMENTI FITOSANITARI SU ARBUSTI DI BOSSO E AGRUMI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO E RELATIVO MONITORAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE E ACQUISTO LICENZE INTEGRATIVE PER SOFTWARE CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNO SPORTELLO TELEMATICO UNICO PER LA GESTIONE DEI CONCORSI PER LA SELEZIONE E LE DOMANDE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE ACQUISTATO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  I LOTTO. CUP G57H17000890004 - CIG 72604443ED. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. CUP G56G20000220004 CIG 8240524786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE DIPENDENZE ESTERNE  AFFIDAMENTO INCARICO  IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAD2D0E73D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER IL TRASFERIMENTO DI RSU DI VIA DOGALI 83  85  CIG Z182CFAE82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA ANTONIOTTI LAURA DELL'ACCONTO VERSATO PER RICEVIMENTO PRESSO VILLA DURAZZO ANNULLATO A SEGUITO EMERGENZA COVID 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI SPECIALISTICI DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ANNALISA RUOPOLO AL WEBINAR "CORSO PRATICO PER LA GESTIONE DEI CANTIERI COVID-19. METODOLOGIE, STRUMENTI E CHECK LIST" DEL 29 MAGGIO 2020  CIG N. Z0A2D07C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMU-TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER BANCONE RECEPTION NELL'UFFICIO RICEVIMENTO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA DR.SSA GRAZIA COLELLA (DELIB. G.C. N. 296 DEL 21/08/2013)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA MARTINA IMMOBILIARE S.A.S.  (DELIBERA G.C. N. 249 DEL 29/08/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2020/2023" - CIG ZCB2CAD570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO.  CUP G57H18001570004 - CIG 771206013E. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E STAMPA F24,   ANNO 2020  -   CIG    ZAC2D07055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.  CUP G53E19000000001 CIG: Z7D2D03E68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPLETA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO BANCHINA S. ERASMO ALLA DITTA SICURPROJECT S.R.L. DI LA SPEZIA (SP). CIG ZE62D05DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER EURO 6.710,00 (IVA COMPRESA). PRESA D'ATTO DELLA MINOR SPESA PER EURO 2.820,40 - CIG Z342C55ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2 STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 8015526D4B AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA GALFA COSTRUZIONI S.R.L.S. DI PISOGNE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE (REALIZZAZIONE SVINCOLO A ROTATORIA SAN BERNARDO E RIFACIMENTO ASFALTATURE SAN SIRO ED ALTRE ZONE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG Z262D04269.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPASCIMENTO, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE PRESENTI PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZC72D067EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO CFL - UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA AMMINISTRATORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. CORRESPONSIONE SOMMA RESIDUA ALL'APPALTATORE. CUP G57H16000610004 - CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO S.R.L. DI NE (GE). CIG Z4C2CFDDDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMI DI RILEVAZIONE TEMPERATURA INDIVIDUALE  AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z872CFAD0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE  CIG:  ZCA2CF95EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA EFFETTI LETTERECCI PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 MONTATURE E LENTI DA VISTA PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANUTANZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 MICROONDE - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2020/2023 - CIG  ZCB2CAD570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 24.04.2020 - 31.07.2020 - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO - MONTEMURRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005  CIG 81451305E8. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PRESSO IL TAR LIGURIA N.783/2019. CIG ZD42CFA755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO N. 1 INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNO SPORTELLO TELEMATICO UNICO PER LA GESTIONE DEI CONCORSI PER LA SELEZIONE E LE DOMANDE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE ACQUISTATO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE "FONDO DI SOLIDARIETA'" CON ROTARY CLUB PORTOFINO - COVID 19 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE IN REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE E PERIZIA DI STIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.112/2020 RECANTE OGGETTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103*) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER EURO 9.900,00 (IVA COMPRESA) - CIG Z322C8852D, E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA N.410/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZO COMUNALE  AFFIDAMENTO INCARICO.  IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0D2CF272E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PARETI DI SEPARAZIONE UFFICI APERTI AL PUBBLICO PALAZZO COMUNALE. CIG Z042CF22CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE MONOUSO PER DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZA72CED330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA GENERAZIONE OZONO PER SANIFICAZIONE LOCALI ED IMPIANTI TECNICI COMUNALI.  CIG Z0E2CE15E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 79830827AA. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP G53E19000000001 CIG: Z272CD6B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLO M-L- SERVIZI POLIZIA LOCALE- UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO. CIG ZF22CF1C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETRIO GENERALE IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMOGLI E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DI SANIFICAZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELPINO TERAMO 1/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE DELLE TRASFERTE DEI FUNZIONARI DEL PROVVEDITORATO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI IN VINILE PER DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB2CE80ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VETRIFICAZIONE E COLLAUDO DI N. 2 SERBATOI PRESSO BANCHINA S. ERASMO ALLA DITTA RAMERO MARIO DI MONTANERA (CN). CIG ZC82CE1120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE POMPIERISTICA ALLA DITTA LIGURE ANTINCENDI SRL DI SAN SALVATORE DI COGORNO (GE). CIG Z9C2CE063F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO RIENTRO EMIGRATI LIGURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA  CASA FAMIGLIA LA VENENTA DEL MINORE CODICE UTENTE A203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE LEGATO AL FRONTEGGIAMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE DEL CENTRO DIURNO ALLA COOPERATIVA LANZA DEL VASTO . PERIODO 01/04/2020-31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL XXV APRILE 2020  AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE ZOOM E RINNOVO DOMINI WEBTV. CIG ZF32CCD151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL COMPLESSO DE-NOMINATO "CASA A SANTA" - RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL COMPLESSO DE-NOMINATO "CASA A SANTA" - RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019. - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MISURA 1.43  - INTERVENTI SUL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA PESCA - AFFIDAMENTO FORNITURA MOTOPOMPE ED ACCESSORI ALLA DITTA CUNEO &amp; FOPPIANO SNC - CIG Z062CDB4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI BARRIERA ANTINQUINAMENTO MARINA LEGGERA ALLA DITTA B.A. MARINE SRL DI LA SPEZIA (SP).  CIG ZA52CD95F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI GENOVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO.  AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIASFALTATURA DEL MANTO BITUMINOSO STRADALE ALL'IMPRESA "SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S." DI LEIVI (GE).  CIG Z542CD91C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA RIZZO E DI PIAZZALE RIZZO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL - CUP G57I19000170004 - CIG 82891631B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO.  CUP G52C17000030004 - CIG 8285104C19. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. APPROVAZIONE 4 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGETTAZIONE  SERVIZI EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART.48 DEL DPCM 17/03/202O PER IL PERIODO 01/04/2020-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2020 ALLA RIVISTA AZIENDA ITALIA.- CIG Z2A2C9B5E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO DA PARTE DEI COMUNI CONSORZIATI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 903/2019 (CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA) (DELIB. G.C. N. 358 DEL 17/12/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI - INTROITI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI LAVAGGIO IMPIANTO TERMICO "CASA A SANTA" VIA DOGALI 20. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z862CC9686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALESTRA ARGUS. IMPEGNO DI SPESA CIG  Z032CC9588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C2CC9244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 20 APRILE 2020 - 31 LUGLIO 2020 - SIPROIMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEMENZA E PIANTINE PER PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FARMACIA PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA CASA PER BENEFICIARI SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO COOP LIGURIA - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO.  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA DI PROTEZIONE PEDONI ED ESECUZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALL'IMPRESA TRAVERSONE SAS DI REZZOAGLIO (GE). CIG ZB32CBEB4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ISTRUTTORIE DA CORRISPONDERE ALL'ENTE PARCO DI PORTOFINO PER RILASCIO PARERE AMPLIAMENTO CIMITERO NOZAREGO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 8015526D4B. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE NEL PERIODO DI EMERGENZA -  COVID-19. CIG Z5F2CC7A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE EX ART 56-SEXIES CCNL 2018- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CROCE ROSSA SEZ. DI S. MARGHERITA LIGURE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICA STRADALE - GRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER LOCALI PL E AUTOVETTURA DI SERVIZI - GOLMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA - COVID 19 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE BUONI FARMACEUTICI IN BUONI ALIMENTARI - COVID 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A IMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DEL TRATTAMENTO AI FINI DEL RECUPERO CER 19.12.12 PROVENIENTI DAL CENTRO  DI VIA DOGALI 83-85 IN S. MARGHERITA LIGURE- IMPEGNO A TUTTO DICEMBRE 2020-CIG 8250729CF3 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOCKS LANTERNA S.P.A. DEL TRASPORTO ALL IMPIANTO IMPEGNO A TUTTO DICEMBRE 2020 CIG ZED2B93D81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 227 - AGGIUDICAZIONE IN-CARICO PER RILIEVO BATIMETRICO. CUP: G56E19000100001 - CIG: ZD52CC0B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z152CBE309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 227 - AGGIUDICAZIONE IN-CARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CUP: G56E19000100001 - CIG: 827958300A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTO TELEFONICO II BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA CONSUMI IDRICI A TUTTO MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS AGLI STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/12/2017 30/11/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG Z3920C1AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA SUI SOFTWARE PRATICAWEB PER INTE-GRAZIONE CON DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE  CIG: Z662CBDA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER INTEGRAZIONE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  CUP G53E19000000001 - CIG: Z172CBDBBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO TERMOCONVETTORE PRESSO APPARTAMENTO DI VIA BELVEDERE, 38 INTERNO 14. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z1F2C988C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER COMPARTIMENTAZIONI UFFICI APERTI AL PUBBLICO AL PIANO TERRA DEL  PALAZZO COMUNALE.  CIG Z832CB0C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z702CB55DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DALL' ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L'ANNO 2020. CIG  ZB72CB2A40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  3° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  CUP G53E19000000001 - CIG 8275431DAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2019 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIPPI 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDNARIO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONTROLLI CON DRONI PER ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE COVID19 - SCANNAPIECO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (RESPOSNSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DOPERA, RC PATRIMONIALE, PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE  ALL RISKS PATRIMONIO MOBILARE E IMMOBILIARE, INFORTUNI, KASKO &amp; A.R.D. DIPENDENTI E AMMINISTRATIRI IN MISSIONE, RCS A LIBRO MATRICOLA E ARD MATRICOLA). PERIODO 30/06/2020  30/06/2023-. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE CITTADINANZA E PERSONALE DIPENDENTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA SIG.RA CHIARA RUSSO A DECORRERE DAL 1/6/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/5/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI - COMUNALI  ED IN AUSILIO ALLE OPERAZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID  19  - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6B2CAA01C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. CORRESPONSIONE SOMMA RESIDUA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE PIGNORANTE NO LIMITS SRL. CUP G57H16000610004 CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z422CA6504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE MONOUSO PER DOTAZIONE CITTADINANZA E  PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z482CA1250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE. CIG ZE52CA270F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE RELATIVI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NUMERI 253 DEL 24/06/2019 E 460 DEL 16/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 424 DEL 29/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE N. 2016/679  INCARICO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERIODO 1/03-31/12/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z692C967C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE NEL PERIODO DI EMERGENZA CONNESSA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. CIG ZD02C9DDBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DOTT. GIOVANNI PASSALACQUA DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE RELATIVO AL PROGETTO SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO A  FAVORE DELLA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI CONTENIMENTO COVID-19 - DANIELA MONTEMURRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SPESA COVID-19 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E GENERI FARMACEUTICI CIG  ZA52C9C569  ZBC2C9B800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG Z6B2C99E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA PIAZZA RAOUL NOBILI, PARCHEGGIO A PAGAMENTO - FS SISTEMI URBANI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 2020 AI PROGRAMMI HALLEY "ATTI AMMINISTRATIVI", MESSI NOTIFICATORI", "PROTOCOLLO" E DEL SERVIZIO "BLACK BOX". CIG ZE32C63E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE LETTORI DI CODICI A BARRE, CIG Z6D2C57504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA ELENA PACCHETTI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1871/08 (DELIB. G.C. N. 86 DEL 31/03/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ORLANDO SIVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOSTING PORTALE WEB WWW.SMLTURISMO.IT ANNO 2020. CIG ZC82B6F013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA ELENA PACCHETTI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1870/08 (DELIB. G.C. N. 85 DEL 31/03/2009)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ORLANDO SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ESBORSI SOSTENUTI E COMPENSI IN MERITO A PROCEDURE ESECUTIVE  NEGATIVE  CIG  ZE02C97E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARIE - ANNO 2019 2° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER COMPARTIMENTAZIONI UFFICI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PIANO TERRENO - PALAZZO COMUNALE.  AFFIDAMENTO APPALTO DI INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI, MATERIALI ELETTROMECCANICI ED IDRAULICI"  CIG ZD52C92DA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DELLE PERSONE IN QUARANTENA E POSITIVE AL COVID19 (CER 200301) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APRICA SPA PER EURO 22.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZCC2C91D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, SCAVI E RIPRISTINI PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI VIA DON GARIBOTTI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO - CIG Z472B3AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G52J19000620001 CIG 8059284B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 79830827AA CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE, DR MASSIMO VALLESE  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON I DOTTORI BOLIA EUGENIO, SPELTA GIULIA E DRASCICH FEDERICA - FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CAT. D, CON DECORRENZA 2/5/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO DI CREDITI CDS - AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 01/04/2020-31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE E TERMOMETRI LASER . CIG ZD92C8E52C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 336/2020 PER &amp;#8364; 2.440,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA MC SERVICE SNC DI MOLTEDO E CRIPPA. CIG ZE92C4C1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005  CIG 81451305E8. APPROVAZIONE 1 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI PER  L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI E SCHEDE ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA- TIPOGRAFIA R. CANESSA - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE  D.G.R. 1249/2013 LETT. D RELATIVI AI CODICI A086 E A158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A ZUCCHERO AMARO COOPERATIVA COSIALE ONLUS  SERVIZI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE  SOSTITUZIONE LINEA PRECORDATO VIA LUXARDO - CIG Z8D2C89FAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA BAU BAU BEACH. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO. CIG Z5C2C89566.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO DINFANZIA PER LAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. IMPIANTO ELETTRICO. CUP G52D19000000004  CIG ZA32C88C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103*) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER EURO 9.900,00 (IVA COMPRESA). CIG Z322C8852D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI STABILI COMUNALI ED IGIENE PERSONALE DEI DIPENDENTI  RETTIFICA AGGIUDICAZIONE CIG ZFA2C7D2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z6D2C85D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE  SOSTITUZIONE AGGIUDICATARIO  MODIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BAIUCCA  ACQUISTO LAMPADE  AFFIDAMENTO DIRETTO  CIG: Z602C851D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BAIUCCA  ACQUISTO TRONCHETTI  AFFIDAMENTO DIRETTO  CIG: Z972C84E0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER DOTAZIONE DI SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE MERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 06/02/2020 AL 5/03/2020 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 141 DEL 6/2/2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL 29/3/2020 E ATTUALMENTE SOSPESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI GAS STABILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTO LAVORI EDILI, IDRAULICI E FOGNARI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CUP G52I19000160004 - CIG 804316019B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO EX ART 53 TUPI ALLA DOTT.SSA GRAZIELLA BIANCHINOTTI PRESSO L'UFFICIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 C/O UFFICIO STIPENDI  PERIODO NOVEMBRE 2019  FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1, PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, "UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE" CON LA DOTT.SSA GIULIA SPELTA A DECORRERE DAL 1/1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER DOTAZIONE DI SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z7D2C7E9E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z442C7AD6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLIMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELL'AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO PER MARZO ED APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI STABILI COMUNALI ED IGIENE PERSONALE DEI DIPENDENTI - CIG ZFA2C7D2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SENZA FISSA DIMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE  DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANSPI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 50 FLACONI DI IGIENIZZANTE MANI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE MINIMA PER OMESSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE. CIG Z952C76B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE DA LAVORO PER DOTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z712C75A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTO ELETTRICO MINIALLOGGIO DI VIA COSTAMEZZANA 1C - CIG Z112C71A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI PORTER SEGNALETICA E PORTER GRU SEGNALETICA - LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2019 AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPRAY GERMICIDA - GOLMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 2081/08 (DELIB. G.C. N. 404 DEL 29/12/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4154/2019 DEL TRIBUNALE DI GENOVA (DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.) (DELIB. G.C. N. 18 DEL 4/02/2020)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI EX CONSIGLIERE  (DELIB. G.C. N. 271 DEL 10/09/2019)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.R. DELLA LIGURIA N. 872/19 (DELIB. G.C. N. 346 DEL 6/12//2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AVV. CHIARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 177/2019 (TARI 2014) (DELIB. G.C. N. 65 DEL 17/03/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA HELVETICA GRUENENERGIE S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 178/2019 (TARI 2014) (DELIB. G.C. N. 64 DEL 17/03/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA ROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.P. N. 828/2019 (TARES 2013) (DELIB. G.C. N. 63 DEL 17/03/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LAVAGNA PORTABLOCCO E RELATIVI RICAMBI PER UFFICIO DEL VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO LAVORI COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE TONER INUTILIZZATI A SEGUITO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI ALLA DITTA BEPRO ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 SCATOLE DI GUANTI MONOUSO (TAGLIA XL) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZA72C7951F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 400 MASCHERINE FFP2 LAVABILI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE A069- 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZCA2C72ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO STRALCIO RISTRUTTURAZIONE "EX ENEL"  DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SVOLGIMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CUP G56C08000020006  - CIG: Z2D2C71813.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER COMPARTIMENTAZIONI UFFICI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PIANO TERRENO - PALAZZO COMUNALE.  AFFIDAMENTO FORNITURA DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI, MATERIALI ELETTROMECCANICI ED IDRAULICI - CIG ZE52C707FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER COMPARTIMENTAZIONI UFFICI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PIANO TERRENO - PALAZZO COMUNALE.  INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE,  DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO CIG Z5C2C70754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO DA 4 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO. CIG Z7E2C69BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI. SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G56C08000020006  CIG 8214795748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 176/2019 (TARES 2013) (DELIB. G.C. N. 44 DEL 25/02/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. E DALLA SOCIETA' GRUENENERGIE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.P. N. 535-V-19 (IMU 2013) (DELIB. G.C. N. 39 DEL 18/02/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA DELLE GAVE -AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI IN SOSTITUZIONE - CIG: Z482C6C42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO CITTADINO  AGGIUDICAZIONE OPERE AGGIUNTIVE. CUP G55F19000060004. CIG 80213535E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. CIG. (Z4528DD6A7) PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICO PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PULIRELLA. CUP G51E17000170004 CIG Z302C64BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. LIQUIDAZIONE A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI EMESSO DA TRIBUNALE DI MESSINA. CUP G57H16000610004 CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE APPLICATIVO ALICE CONTRATTI SU NUOVO SERVER. CIG Z782C3E116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SMART WORKING CON LA DOTT.SSA SARA COTRONEO IN DEROGA A QUANTO SANCITO NEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DG 176/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO. CUP G59G19000200005.                            CIG 81451305E8.CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. RIFIUTI - COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - QUOTA ANNUALITA' 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO DI USO PER REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DELLA LAVA MARCIAPIEDI TARGATA AHM343 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLE SALE E DEGLI UFFICI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO DISPOSITIVO TELEFONICO BIDIREZIONALE PER ASCENSORE VIA BELVEDERE 38. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG   Z1A2C5BFB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE APPARTAMENTO VIA BELVEDERE 38. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z722C5A668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA 1/C. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z182C599EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ERRATA CORRIGE" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 13 DEL 13/01/2020 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE ALLA ATI CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI- LANZA DEL VASTO S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI SCIA PER PRATICA VV.FF. ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CUP G52D19000000004 CIG ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G56G20000220004 CIG 8240524786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO COMPARTIMENTAZIONI UFFICI APERTI AL PUBBLICO PALAZZO COMUNALE.  CIG Z592C5738C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL E REVISIONE BIENNALE IMPIANTO GPL PER MEZZO PORTER TARGATO DX915DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO PER I SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO CONDOTTE ACQUE BIANCHE IN VIA SOLIMANO. CIG. Z1B2C55035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'EX AREA DI LINEA 2 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. CIG Z342C55ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: -SIPROIMI- MENSILITÀ DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI CODICI S15 S16 S18 S7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE MODULISTICA FORMULA CONTABILITA' ANNO 2020 - CIG Z4F2C546B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO CENTRO DIURNO COMUNALE DITTA COMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO MATERNITA' A414 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZE92C4C1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE SPAZZATRICE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z2C2C4CD7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE ANNO 2020. CIG Z412C3D439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER: N 1 OPERAIO CON FUNZIONI DI GIARDINIERE E ASSISTENTE ALLA LOGISTICA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 60%; N. 1 ADDETTO POLIFUNZIONALE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AGLI EVENTI E ASSISTENZA ALLA LOGISTICA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO; N. 1 ADDETTO ALLA SOSTA/ AUSILIARIO DEL TRAFFICO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO; N. 1 ORMEGGIATORE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO, CON CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA E DI ABBATTIMENTO PIANTE E DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI VIALI E NEI PARCHI CITTADINI.  CIG Z952C49C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALL'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI_RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALLA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. CIG Z432983F07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI SUI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: ZA82C4A26E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'AREA TERRITORIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONI ENERGETICHE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI. CIG Z162C485DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA MONTALDO ENGINEERING (DELIB. G.C. N. 51 DEL 21/02/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 250 CARTELLINE PER UFFICIO DEMANIO MARITTIMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z182C3A8D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA SUPPLETIVA C_002_9  LAVORI DI RIPRISTINO MOLO SOPRAFLUTTO 2° STRALCIO  CDM TEMPORANEA MARITTIMA SUPPLETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ATTI E PROCEDURE ESECUTIVE, RETTIFICA DETERMINAZIONI 12-11-9 - AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO ASL 4 - DOTT. PAGELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI SANZIONI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ORDINANZA N. 558 DEL 15/11/2018 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL DEPURATORE DI PUNTA PEDALE. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ORDINANZA N. 558 DEL 15/11/2018 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL DEPURATORE DI PUNTA PEDALE. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z1B2C13B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. APPROVAZIONE 3 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PRIVATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI DEL PIANO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AREA I STAFF - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA N. 50 BADGES AZIENDALI CIG ZCC2B6F513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2019  GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE, CODICE UTENTE A090. PERIODO 01/03/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020 - SIPROIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE LIBRI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER BOOKSHOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI DEL TRAFFICO E GIARDINIERI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BORSE LAVORO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE EX AREA BRISSOLESE DI C.SO MATTEOTTI N. 86;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO M.A.P.  SIG. A413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO - TRATTO D.  CUP G57H19000040004 - CIG Z3A280DEC3. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZF02C38EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  CUP: G54E17000900004- CIG 760544321C. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DI PARTE DEL TORRENTE SAN SIRO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S.  CUP G55J19000310004.                     CIG 8023668C49.CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI CUI ALLA DGR 151 DEL 2017. CIG ZF32C39F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SANIFICANTI UFFICI PL - VEICOLI DI SERVIZIO - DETERGENZA ATTREZZATURE ACCERTAMENTO - GOLMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZA32C3655F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO CONSUMI IDRICI A TUTTO DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO - CUP G51E17000170004  - CIG 7701450D94 - AUTORIZZAZIONE SUBBAPPALTO A DITTA TECNOLIFTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO - CUP G51E17000170004 - CIG 7701450D94 - AUTORIZZAZIONE SUBBAPPALTO TECNOLIFTS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIO LARGO GIUSTI 9 ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA SRL. - CIG: Z872C33E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AREA I STAFF - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PL ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO DX915DM IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. ADDETTI ALLE AREE VERDI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON  LICEO DA VIGO NICOLOSO DA RECCO NELL'AMBITO DEI "PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E L'ORIENTAMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON IL DOTT. GIAN PAOLO BAGNATO - ISTRUTTORE INFORMATICO CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO  MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEI RUOLI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2020 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 IMPEGNO ANNO 2020 PER RIMBORSO COSTI SMALTITORI FINALI DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ANTICIPATI DAL GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z062C2ADDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CHAMPIONS ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PALESTRA SOTTOSTANTE CAMPO "C"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCATOLE DI CARTONE DA IMBALLO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZF92C29FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE MEPA. PERIODO 1/03/2020-31/12/2021. CIG 8201811C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER ALLESTIMENTO UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG Z382C29CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI PER LA SPAZZATRICE AGW912 IN USO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALLA DITTA COPERTONE ASSISTANCE SNC. CIG Z702C2703C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE DEL CAMION DG522RT DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z182C2700C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA SALA DELLA SPOSA PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO - AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA  CIG: Z542C2756F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CON PROVE MECCANICHE IN SITU  INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI VIA GARIBOTTI - CIG Z582C2261D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI ARRETRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO ARCHIVI - MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI DEL PIANO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NONCHÉ DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT 2020, CIG Z502BFA998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A SANTA 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ANTIVIRUS PANDA ANNO 2020, CIG ZDE1F77C73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA MAGGIORI SPESE NEL SERVIZO DI NOLEGGIO STAMPANTI. CIG Z002BF36E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TARI 2019 ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESECUZIONE PROVE DI TRAZIONE CONTROLLATA SUGLI ESEMPLARI DI LECCIO NEL GIARDINO ALL'ITALIANA A VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - Z1B2C13B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI SCANSIONI DIGITALI DI DISEGNI BUNKER ANTIAEREO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BC GRAFICA  - CIG.  ZA52C0A4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE. PERIODO DAL 01 01 2020 AL 31 12 2020. CIG 8211498683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD. UTENTE A175 PRESSO LA DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE CODICE UTENTE A411. PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CATOLIBRERIA NEL MONDO DI CLO DI CLAUDIA GUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO DICEMBRE 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO I BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS AGLI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIASTRE PER CAMION DG522RT DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZF62BE1E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI STRADALI PER SEGNALETICA SPAZZAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZA72C1716E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO. CIG ZF32BCB090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CASSA ECONOMALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL COD. A171 INSERITO PRESSO LA R.P. ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI COME UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG Z4C2C16E79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO PORTER TARGATO DX915DM IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DELLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. ADDETTI ALLE AREE VERDI DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2019 COPIE PAGINE IN ECCEDENZA A4 A COLORE E COPIE PAGINE IN ECCEDENZA A4 IN BIANCO E NERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNET ABBONAMENTI SOSTA RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA AUTOVETTURA SERVIZIO PARCHEGGI FIAT PANDA CY107DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER PROROGA IL SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE GUASTE E RIPRISTINO PULSANTI SALA VAYMER E RIPOSTIGLIO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODEM PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2019 - MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA. MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2020  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2020  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUE SPETTACOLI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE. SERVIZI BIBLIOTECARI: LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BALNEARI DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE CIMENTO INVERNALE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER I.A.T. "LIVESANTA" E BANNER  ANNO 2020  AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE (SEGNALIBRI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, INVENTARIO, TRIBUTI, ANNO 2020 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z822BAFD2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 903/2019 (DELIB. G.C. N. 358 DEL 17/12/2019)  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 116/2019 CON INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE E DOTAZIONE ORGANICA. E RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE HALLEY ANNO 2020 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z422BB0083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI  SECONDO STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G56C08000020006  CIG 7687470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO. ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONE SUI MATERIALI (CALCESTRUZZO E FERRI DI ARMATURA) UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEI CASSONI IN C.A. DITTA EDILCONTROL SRL. CIG Z1F2C024AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTI TERRITORIALI DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' GRAVI (L 162/98). ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA INAIL RELATIVI AI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE. ACCONTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON I PII ISTITUTI RIUNITI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON ANFFAS ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILE AL CENTRO CEPIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN VERTENZA CON IMPRESA GIA' APPALTATRICE DI LAVORI PUBBLICI (DELIB. G.C. N. 34 DELL11/02/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER LE SCUOLE "SFOGLIANDO MARGHERITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO QUARTO QUADRIMESTRE 2019 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE ANNI 2013-2014-2015-2016 UFFICIO CONTENZIOSO - AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE ESECUTIVE UFFICIO CONTENZIOSO - AVV. SARTESCHI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'EX AREA DI LINEA 1 E DI STAFF 2 AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTOGENERATORE DI CORRENTE PER SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE72BF6B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 4154/2019 DEL TRIBUNALE DI GENOVA (DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.) (DELIB. G.C. N. 18 DEL 4/02/2020)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO CONSULTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI RILEVATORI DI PRESENZA 2020. CIG Z692B7FAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG Z822BA2E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO  CUP G53E19000000001  - CIG 8015526D4B. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATO PER DELIMITAZIONI E RINGHIERE SENTIERI PASSAGGI PUBBLICI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG   Z532BEDB86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CIG ZAC2BE8F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. FORNITURA ED INSTALLAZIONE LICENZE. CUP G57H18000790005  CIG Z6A2BF1A97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI REDAZIONE PEF A SEGUITO DELLE NUOVE PROCEDURE ARERA -  INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE"       CIG Z442BF3696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPE A COLORI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA DELLA MINORE COD. UTENTE A135. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO ALL'ASSOCIAZIONE AVO DEL MONTE DI PORTOFINO ANNUALITA' 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALL'ARREMBAGGIO : ATTIVITA LABORATORIALI  DI  NARRAZIONE ED ILLUSTRAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE LOCALI A CURA DI  MAURIZIO LOI E FIAMMA CAPITELLI    SERVIZI BIBLIOTARI. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CON DECORRENZA 10/2/2020 DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA MICHELA ROSSI CON MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI PART TIME DA 83,33% A 91,67%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. B  RELATIVO AL COD. A 135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. CIG. (Z4528DD6A7) PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICO PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO, CENTRO DIURNO E ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE ESECUTIVE UFFICIO CONTENZIOSO - AVV. MARCO SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI  PERIODO DAL 22 LUGLIO 2019 AL 21 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NULLA OSTA AL COMANDO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA DIPENDENTE SIG.RA EMANUELA COCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 6 FEBBRAIO 2020 ED IL 3 APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020 - ACQUISTO CARTELLINE CON SERIE COMPLETA DEGLI STAMPATI PER I SEGGI ELETTORALI. CIG: ZEC2BE94FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO PER RINNOVO ATTESTATO PFSO DI GIANBATTISTA DE MATTEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MOTORE FUORIBORDO PER IL GOMMONE DEL SEVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE PORTAVALORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONI INCENTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA DI GENOVA PER IL PERIODO 01/02/2020-31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO -  AGGIUDICAZIONE INCARICO PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  CUP G53E19000000001  - CIG: Z882BE6863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA N. 872/19 (DELIB. G.C. N. 346 DEL 6/12/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REVISIONE DOCUMENTI TECNICI RELATIVI ALL APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NN 2 POSTI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"  CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. MASSIMO VALLESE E DOTT.SSA GIUILA SPELTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE" CHE SI TERRA A GENOVA IL 28/2/2020 CIG N. ZFA2BDF506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT PER 24 MESI. CIG Z042B7108C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 15 EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 2 FEBBRAIO 2020 E 8 EDIZIONE "PORTOFINO RUN"  1 EDIZIONE CORRISANTA   1° FEBBRAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL MONDO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI SUL LIBRO E TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE E NARRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA HAIKU IN GENOVESE A CURA DI BENEDETTO MORTOLA DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. E A. VAGO". - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DEL NUCLEO FAMILIARE COD. A050, A266, A267 PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALADINO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA SEZ. DI S. MARGHERITA LIGURE  PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI, DI FORMAZIONE E DI RIABILITAZIONE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE NUCLEO A408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F. CORRESPONSIONE QUARTO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA AGRONOMICA INERENTE ALLA STABILITÀ ED AGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI PER DIVERSE PIANTE D'ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA. CIG Z582BCEFB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL TECNICO ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INDICATA AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 11 DELLA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA AL PROGETTO SU CUI SI È ESPRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 42 DEL 18 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ALESSANDRO RUSSO, DANIELA CAPRANI, ELISABETTA CASTRUCCIO E GIOVANNI GARIBOTTO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE: "INTERVENTI E TITOLI ABILITATIVI IN LIGURIA DOPO LA LEGGE 55/2019 E LA LEGGE REGIONALE 30/2019" CHE SI TERRÀ A GENOVA L'11/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI - INTROITI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2019 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN FONDO CASSA PER SPESE DI PICCOLA ENTITÀ PER LA SEGRETERIA DI VILLA DURAZZO (N. 90/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DI CONCESSIONE PER TOMBA DI FAMIGLIA IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO UBICATA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE DI VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A208. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE PRESSO VILLA DURAZZO ALLIEVO ENTE DI FORMAZIONE ENDOFAP LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO O.D.V. E FUNZIONI O.I.V. PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANSPI PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 2 SERVIZIO CONTABILITA', SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA A FAVORE DELLA DOTT.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA, DOTT.SSA CRISCUOLO DANIELA, DOTT. SIVORI ENRICO E DOTT.SSA UGHETTI ALESSANDRA - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ARTICOLI DA GIARDINO E RIPARAZIONI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI PARCO DI VILLA DURAZZO PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE . PERIODO 01/01/2020-31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO LA STRUTTURA LA VENENTA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE LETT.D -FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' A FAVORE DEL CODICE A147. PERIODO 01/01/2020-31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI SPAGNOLETTA SONIA E LORENZETTO ALICE FINO AL 2/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA MARTA BASSI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITÀ SUL PERSONALE" CHE SI TERRÀ A FIRENZE L'11 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELL'ARCH. PAOLA NEGRO PER INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEZZI IN COMODATO DI USO GRATUITO ALLA SOCIETA COOPERATIVA PELLICANO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 CHE SI TERRA' A SAVONA IL 12 MARZO 2020 DEI DIPENDENTI ENRICO SIVORI E MARTA TASSANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI ENRICO SIVORI E MARTA TASSANO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE: "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  LEGGE DI BILANCIO 2020, VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA" CHE SI TERRÀ A SAVONA IL 6 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO DA UNZIONARIO CAT. D. SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. COSIMO SALFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISORE SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO 5/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO.INTERVENTO DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA. CUP G51B19000010004  CIG. 8127478F01.APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI PROFESSIONALI ED ATTREZZATURE PER LA CUCINA SCUOLE ELEMENTARI SCARSELLA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA CIG ZED2BA3C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI PROFESSIONALI ED ATTREZZATURE PER LA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA CUP G52D19000000004 CIG ZA32BA3C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RINFORZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  SECONDO STRALCIO  APPROVA-ZIONE VARIANTE STRUTTURALE AD INVARIANZA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A100 INSERITO PRESSO LA R.P. VILLA SORRISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM - SIPROIMI -  S17 - S6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA STRUTTURA SOGGIORNO SANT'OLCESE  A FAVORE DEL CODICE UTENTE A198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2020 -   CIG  Z922BB8BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS VIA D. TERAMO 1/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.S.A. DI CHIAVARI DELL'UTENTE CODICE A209</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE. A209 INSERITA PRESSO VILLA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA IMPLEMENTATO NEL PORTICCIOLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 120 ASSUNTO CON DD. N.64 DEL 20/1/2020 DI ISCRIZIONE AL CORSO DELLE DIPENDENTI TARABOCCHIA, BARLETTA E MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEI CODICI  A204 E A219. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO  PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO. PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP SITO IN VIA COSTAMEZZANA 15/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA PSICOLOGICA AGGREGATIVA DOTT. SACCO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CATOLIBRERIA DI TRENTAROSSI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT.D- FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZBD2BA741F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  LIQUIDAZIONE DELLE TRASFERTE DEI FUNZIONARI DEL PROVVEDITORATO PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI TARABOCCHIA, BARLETTA E MALVEZZI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 E LE NOVITA' FISCALI PER SOSTITUTI DI IMPOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELLAVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO PER GENNAIO E FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL CAPITANO DI CORVETTA ANTONELLO PIRAS 18/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO - CIG Z382B9CBE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX "CANTIERE SPERTINI" PER LANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA R.G. 707/2018 PROPOSTO DAL SIG. HABIB FADEL CON MOTIVI AGGIUNTI (DELIB. G.C. N. 229 DEL 16/07/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA MARIA GRAZIA BERNINI (R.G. N. 633/2018)  LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DOTT. ING. SERGIO PICCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER UN PERIODO DI 12 MESI UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDICINALI FARMACIA - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FERRAMENTA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE - SIPROMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI AMT PRIMO SEMESTRE 2020 - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE  PERIODO 01/01/2020  29/02/2020 - SIPROIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLIMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELLAVVIO A RECUPERO DEI RRSSUU PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83 85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO PER GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004 - CIG 7701450D94. APPROVAZIONE 2 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MODIFICA ORARIO LAVORATIVO AL PART TIME AL 50% DELL'ARCH. NEGRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO LAVORI COMMISSIONE ISTRUTTORE INFORMATICO CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO ASIG. OLIVARI COME OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PART TIME CHIANTORE; MODIFICA IMPEGNO DI SPESA UFFICIO STAFF SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI A VARIE RIVISTE ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE SIPROIMI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. GAGGIOTTI LAMBERTO E ALLA SIG.RA IGHINA SUSANNA DI CORRISPETTIVI VERSATI A FRONTE DI PRESTAZIONI NON RESE DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCESSO CONTROVIALE CORSO MATTEOTTI DA PIAZZA SAN BERNARDO AL CIVICO 50, PER REALIZZAZIONE LAVORI ROTONDA PIAZZA SAN BERNARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2020  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE ADIACENTI ALL'AREA CANTIERE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO ROTONDA PIAZZA SAN BERNARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PAGAMENTO DELLA SOSTA NELLE AREE CITTADINE FINO AL 10/01/2021 E VARIAZIONE A ROTAZIONE SOSTE DISCO ORARIO QUATTRO ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA V. VENETO PER LA POSA ALBERO DI NATALE  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON LIMITAZIONE DI MASSA PER VIA FORTUNATO COSTA DAL CIVICO 63 A LUNGOMARE ROSSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TIMBRI UFFICIO SUOLI E NOTIFICA - LINEA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA BELVEDERE IN OCCASIONE DI LAVORI URGENTI ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA MAZZINI DAL 09-11 AL 13-11-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA MOLTEDO NICOLA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE IN VIA GAVE DAL 16/11/2020 AL 23/12/2020 - ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 73/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2020  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE VIA GAVE - CHIUSURA SALTUARIA IN ORARIO DIURNO DAL 16-11 AL 23-11-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA FESTA C.D. "DI HALLOWEEN" - 31 OTTOBRE 2020 E 1 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE PER L'UTILIZZO DELLE AREE COMUNI ALL'INTERNO DEI PARCHI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA FESTA C.D. "DI HALLOWEEN" - 31 OTTOBRE 2020 E 1 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. MODIFICA RAGIONE SOCIALE AFFIDATARIO. CUP G52J19000620001 CIG 8059284B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PIAZZALE MURIALDO ACCESSO SCOLASTICO - A.S. 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PORTOFINO BIKE 2020 DEL 18/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RIMOZIONE URGENTE DEPOSITI DI MATERIALE LAPIDEO IN ALVEO ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE INCARICO PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACQUATECNO SRL. CUP G53E19000000001  CIG Z782B859E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE ALLA ATI  CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI - LANZA DEL VASTO S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SP 227 DAL KM 4+000 AL CONFINE CON COMUNE DI PORTOFINO LOC. PARAGGI - ALLERTA METEO ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. PERIODO DAL 13/10/2020 AL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PROGETTO VILLA DURAZZO SRL, GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NON STAGIONALI E STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE SP 227 KM4+000 A FRAZIONE PARAGGI - ALLERTA METEO ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  PERIODO 13/10/2020 - 31/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA FARMACIA SAN SIRO E FARMACIA MODERNA SUCCURSALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ON LINE E INTEGRAZIONE SERVIZIO ENTI.IT - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SOSTA PRESSO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA (SERVIZI AMMINISTRATIVI) - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO SPIAGGIA GHIAIA A SEGUITO DI CAMPIONE ARPAL DEL 16 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE LUNGOMARE ROSSETTI ZONA PAGAMENTO COVO PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE URGENTE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E DEI DEPOSITI DI LEGNAME NELL'ALVEO DEI TORRENTI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' ESTERNA EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 DOTT.SSA LAURA MEZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO SCOGLIERA PAGANA A SEGUITO DI CAMPIONE ARPAL DEL 10 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON IL SIG. LUCA OILVARI - OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER IL PERSONALE ASSUNTO COME STAFF DEL SINDACO E CONTESTUALE MODIFICA DELL'ORARIO DI LAVORO DEL SIG. CHIANTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO SCOGLIERA PAGANA E NEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO SPIAGGIA DI GHIAIA A SEGUITO DI CAMPIONE ARPAL DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - NORME IN AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MIGAMES 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STABILI COMUNALI - LETTERA DI INVITO - CAPITOLATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA SAN FRANCESCO, AREA RISERVATA SERVIZI CAPITANERIA DI PORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP  SECONDO LOTTO (SEDE CENTRALE E UFFICI DISTACCATI): CIG ZBC2B786C6, Z0A2B786D7, Z862B786ED, ZA72B786FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ATTE A PREVENIRE E CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, TUTELARE LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 9-10 AGOSTO 2020 - SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ATTE A PREVENIRE E CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, TUTELARE LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, SUAP, DEMANIO MARITTIMO ALLA DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO 1/01/2020-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE APPLICATIVO CONCILIA SU NUOVO SERVER. CIG Z062B7FE5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO SULLE SPIAGGE E DI GETTITO RIFIUTI DA FUMO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE MII GAMES PER IL GIORNO 07/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETI DI CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO CITTADINO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA DOTT.SA ADAMI LAURA  - COORDINAMENTO PL E CONTROLLO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MII GAMES 8-24 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  ANNO   2019             PERIODO 1/1/2019  31-12-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DECORO URBANO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA MARTIRI DEL TURCHINO E VIA MILITE IGNOTO - AREE RISERVATE CAPITANERIA DI PORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 43 DEL 31/07/2020 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE - AGOSTO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 05 GIUGNO 2020 DI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FUNZIONI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI STAFF I - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - AL DOTT. PENNA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PARCOMETRO ANNO 2020 PIAZZA RAOUL NOBILI - FLOWBIRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN PROGRAMMA NEL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN VIA MILITE IGNOTO - PARCHEGGIO EX SPERTINI - IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VELICHE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - NORME IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. D DGR 1249/2013 PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER STABILIMENTI BALNEARI, STRUTTURE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, SPIAGGE LIBERE E ZONE BALNEABILI - EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA VEICOLARE PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 26 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' IN VIGENZA DI MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETTERA C EX DGR 1249/2013    PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA TRIESTE E PIAZZA RAOUL NOBILI PARCHEGGIO FFSS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE E URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETT. B EX DGR 1249/2013  PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA DELEGAZIONE DI S.M.L. PER TRASPORTO UTENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI S.M.L. E PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE DISLOCATE NEL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TRIESTE DAL 04 MAGGIO 2020 AL 03 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 65 DEL 4/12/2019 FARMACIA INTERNAZIONALE -P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - APERTURA IL 26 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE E IN VIA BUONINCONTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI FINO AL 03 MAGGIO 2020 COMPRESO PER UN MASSIMO DI 6 ORE GIORNALIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHERS SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PER IL SERVIZIO DI  TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 65 DEL 4/12/2019 APERTURA STRAORDINARIA FARMACIE PENNINO 12 E 25 APRILE 2020  E STURLA 13 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURE PARCHI, GIARDINI, CIMITERI E SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRASPORTO NATANTI VIA D.COSTA - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RICHIESTA NULLA OSTA DEL COMUNE DI RAPALLO A FAVORE DELLA DIPENDENTE LANGELLA MARCELLA A DECORRERE DAL 7/1/2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 6/1/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIMENTO INVERNALE 2020 - 16/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO "SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE  ELETTORALE-URP-PROTOCOLLO" AL DR.GIORGIO BOSCHETTI -  PERIODO 01/01/2020-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE FINO AL 03/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE ORDINANZA 5/2020 - PORTOFINO RUN E MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT 2017 PER 24 MESI. CIG Z042B7108C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 01/02/2010, POTOFINO RUN E CORRISANTA, E 02/02/2020 MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DUE PERLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI AL PRIMO TRIMESTRE 2020. CIG Z552B6B796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV 19. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE A PORTE CHIUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ECO-VERBALE N.104/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DORIA 3 - LAVORI LIDO PALACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020  CIG: 816432454C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO ALLACCIO RETE NERA VIA FORTUNATO COSTA CIVICI 33 E 35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN FRANCESCO DEL 18.01.2020 - CITTADINANZA ONORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI IN VIA DELLA PRIORA LOCALITA DOLCINA ALTA, PROPRIETA BRUMILDA PLLOCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E POLITICHE INTERNAZIONALI" A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARTA BASSI - DAL 01/01/2020 - 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PIAZZA RAOUL NOBILI (AREA FFSS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE STRUTTURA METALLICA TIPO RECINZIONE IN VIA TORRE SAN GIOACHINO N. 7, COMMITTENTE PATRIZIA TIRELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO ALLACCIO RETE NERA VIA PRIVATA MONTECARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITÀ DI COMPETENZA COMUNALE IN OCCASIONE DI LAVORI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON MEZZI OPERATIVI DELLE SEDI STRADALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA ZONE SOSTA MOTOCILCI STAGIONALI - SIGNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PARCOMETRO E SOSTITUZIONE DISPLAY - FLOWBIRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO I.A.T. DI S. MARGHERITA LIGURE  GENNAIO/DICEMBRE 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI PERIODO 1/02/2019-31/01/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC326A2A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO SERVIZIO MOTOMONTATO P.L. - UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI A TUTTO IL 30/06/2020 - CIG Z7F2B61462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE SERVIZI ISTITUTO POLIZIA LOCALE - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BANNER RIGIDI COMPLETI E ADESIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - GENNAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA PALESTRA SOTTOSTANTE IL CAMPO "C" DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN.E. BROCCARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA (SERVIZI AMMINISTRATIVI) - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE PANDA VAB - LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE FOTOGRAFICO E DI SERVIZIO - ADP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI". PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE INVERNALI POLIZIA LOCALE - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPRAR - RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO 01/01/2020 - 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL PIANO TERRA E PRIMO DEL PALAZZO COMUNALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VICINI SERRAMENTI SNC DI G. FRANA &amp; P.  DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CUP: G58F19000000004 CIG 8161750929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E RIPRISTINI - SICURPROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO' - ANNO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2019  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DEI COSTI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVI ALLA GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI TRENITALIA SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. LO FARO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTI LEGALI DI ALTAIR S.A.S. (DELIB. G.C. N. 322 DEL 12/11/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. LO FARO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTI LEGALI DI ALTAIR S.A.S. (DELIB. G.C. N. 322 DEL 12/11/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020. COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, KASKO, INFORTUNI E ALL RISKS. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PORZIONE DI QUOTA DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/1/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020. COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA ASSUNZIONE IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZAB2B66CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMERCIALISTA ANNO 2019, AFFIDAMENTO DIRETTO COMMERCIALISTA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI SUPPORTO PROPEDEUTICA ALLEMISSIONE DI PROVVEDIMENTI O RELAZIONI TECNICHE IN MATERIA DI ACUSTICA. CIG ZE52B65EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE 2019 E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO A I.V.R.I. ISTITURI DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA MARIA GRAZIA BERNINI (R.G. N. 633/2018)  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO C.T.U. DOTT. ING. SERGIO  PICCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 26 DEL 24/07/2019). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 63 D.LGS. N. 546/1992 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO INGIUNZIONE IMU M1/2010 (DELIB. G.C. N. 289 DELL'8/10/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 903/2019 (DELIB. G.C. N. 358 DEL 17/12/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEMORIA HARD DISK PER LAVORAZIONI E SALVATAGGIO IMMAGINI - SERVIZIO PG E INFORTUNISTICA - VIDEOCLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ACCESSO AREA PORTUALE - RAGGI AUTOMAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PARCOMETRO PIAZZA R. NOBILI - PARKEON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI AGGIORNAMENTO PERSONALE P.L., INTEGRAZIONE ABBONAMENTO E VOLUME CDS COMMENTATO 2019- MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE E VISIBILITÀ PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SARTORIA SCHIAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PORZIONE DI QUOTA DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/1/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA DI PRESENZA DOVUTA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA STRAORDINARIA TERRAZZA (N.112/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUYLIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE A PARQUET DELLA SALA VAYMER (N.113/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ARRETRATA E ACQUISTO CARNET DI TICKET PER ASSISTENZA AI SITI INTERNET (N.111/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTO ECONOMALE AL 19 DICEMBRE 2019 E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E DI FACILE CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI NEI SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. (N. 109/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E FORNITURA ARTICOLI DI PITTURA E ALTRO GENERE DI FACILE CONSUMO PER I SERVIZI GESTITI DALLA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. (N. 108/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E INCARICO PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 121207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI CAPITOLO 111115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>-SPRAR- MENSILITA' DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI E ASSICURAZIONE CODICI S15  S16  S18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO OVIESSE RAPALLO - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 1 ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO  SOSTITUZIONE VETRINE. CIG  ZF22B5CA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE. COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PA-LAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI. CUP G51E17000170004  CIG 81571125C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'UTILIZZO DELLO SCOOTER IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DIREZIONE DELLAREA 4  DITTA APPARI MOTO -  CIG Z7E2B5C3B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE COD. A403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODEM ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD. N. 298 DEL 30/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO IN VIALE RAINUSSO. CIG Z5C2B5A400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SETTE NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE. CIG Z932AE76B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER INVENTARIO HOST DI RETE. CIG ZAD2B4EAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO (N.107/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO. CIG Z312B4EADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DELLA "SALA DELLA SPOSA" PRESSO IL SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO  AGGIUDICAZIONE OPERE EDILI  CUP G59G19000200005- CIG 81451305E8 E CIG ZE22B56FE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQIDAZIONE CONTRIBUTI PER CONSULTA DEL VOLONTARIATO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO E DEL VERDE IN GENERE DEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUARTER D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2020  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: ZAD2B569F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2020 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: Z6A2B56A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - FLOWBIRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - RIPRISTINO AREE DI SOSTA RISERVATE - SIGNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI  COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO VERBATEL ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI IMPIANTI A CARATTERISTICHE LUMINOSE E ENERGETICHE - SCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SHUTTLE BUS AIRPORT 2019 - SERVIZIO IN ACCORDO DI PROGRAMMA - ATP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOX 68 DI PALMIERI DANIELA E FIGLIE S.N.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 1 ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO  IMPIANTI TERMICI - CIG Z8C2B51DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z562B4BBF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO C. CUP G57H19000040004 - CIG 7876721BC9. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO B. CUP G57H19000040004 - CIG 7876702C1B. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO ANNUALITA' 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 1388 RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICHE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA D.SSA TRAVERSO ELISA PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASCHI DOPPIA OMOLOGAZIONE PER SERVIZI POLIZIA STRADALE MOTORIZZATI - UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE PROTEZIONE AREE PEDONALI SAFETY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUTTURE SAFETY MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 01/02/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE ZONE ESTERNE E INTERNE DEI CONDOMINI UBICATI IN VIA DOGALI N. 20B E 20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE D'URGENZA - SIGNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER I SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IKEA  ITALIA RETAIL S.R.L. - PUNTO VENDITA DI GENOVA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO A. CUP G57H19000040004 - CIG 78766598A0. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILASCIO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE AGGIORNATA NISSAN BT875HL A SEGUITO COLLAUDO. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z8A2B48F29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILO NIDO DITTA LINEA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SISTEMA SEMAFORICO COMUNALE - LOC. SAN LORENZO - SCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CAPITOLO 123103 FONDO PER IL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI (ART. 1 COMMA 1091 L.F.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. LIQUIDAZIONI. CUP G57H16000610004 CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI, AI SENSI DELLA R.L. N. 4 DEL 24/11/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  CUP G53E19000000001  CIG 79830827AA. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA CONCORSULA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO EDILE, CAT. B 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI COPERTINE PER ATTI DI MORTE, ETICHETTE ADESIVE, REGISTRO IMMIGRAZIONI E REGISTRO CAMBI INDIRIZZO. CIG: Z1E2B480C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA AUDIO PORTALE E ACCESSORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORI E MATERIALE INFORMATICO  PRESSO DITTA VIDEOCLUB DI SANTA MARGHERITA LIGURE  SERVIZI BIBLIOTECARI. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO BACHECHE ESPOSITIVE A DUE ANTE/VETRINA PER UFFICI PALAZZO COMUNALE.  CIG ZCB2B4261F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. TERZA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z2D27017BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z5B2B46DE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z792B476F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISTEMI SEMAFORICI - ADEGUAMENTO CONTASECONDI PEDONALI - S.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 50 BLOCCHETTI "RICEVUTA" PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z802B28CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI A VARIE RIVISTE ON LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATERING E CAFFETTERIA PER IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO PER IL PERIODO 1/1/2020-31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI A PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI AGENZIE DI SHIPPING ANNO 2019 (N.105/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DEL 21 DICEMBRE 2019 CON L'ARMA DEI CARABINIERI PRESSO LA CASA DEL MARE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR PRESCRIZIONI REGIONALI AL PUAD (DELIB. G.C. N. 216 DEL 28/07/2011). LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA ROSA BENVENUTO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 2081/08 (DELIB. G.C. N. 404 DEL 29/12/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA ELENA PACCHETTI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1871/08 (DELIB. G.C. N. 86 DEL 31/03/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA ELENA PACCHETTI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1870/08 (DELIB. G.C. N. 85 DEL 31/03/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MATERIALE FERROSO - CASTAGNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO TARGATO DG522RT ALLA DITTA CERVINO SRL. CIG ZF32B435CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI  IMPEGNO DI SPESA VILLA  ATTILIA  CIG    ZFA2B3E941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO CREDITI  IMPEGNO DI SPESA  CIG    Z392B3F010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLERT SYSTEM ANNO 2020 RINNOVO - COMUNICAITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARKFOLIO ANNO 2020 - PARKEON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE D'UFFICIO E SEGNALETICA STRADALE - LINEA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO LOCALE ANNO 2020 - ATP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GRU PORTER SEGNALETICA STRADALE - ARPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CROCE BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE SOCCORSO ANIMALI ANNO 2020 - CROCE BIANCA RAPALLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO VEICOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2019 - LUPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO P.L. 2019 - LUPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA POLIZIA LOCALE - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI  ALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO TASSANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 265 RELATIVO AL TRASPORTO COD. A210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER ASILO NIDO E PLASTIFICAZIONE DISEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA DURAZZO  SECONDO MEZZANINO  INTERVENTI DI RESTAURO "SALA DELLA SPOSA"  DETERMINA A CONTRATTARE  CUP G59G19000200005 -  CIG 81451305E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NN. 12 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI E LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PULIRELLA  CUP G54H17000070004 - CIG Z732B398BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANA DI VIA GARIBOTTI - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER DEMOLIZIONI, SCAVI E RIPRISTINI - DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO -  CIG Z472B3AF34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PORTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LOGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TANGO LIBERAL". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A ANDREW MADELA CIG: Z9E2B37C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIANCHERIA DA LETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE S6 MESE DI DICEMBRE - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA. PERIODO 01/11/2019-31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PIANTE PER IL PARCO DI VILLA DURAZZO (N. 103/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017 TARGA MEZZO DX915DM (N. 104/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA GIUDICE  MONOCRATICO DEL LAVORO PROPOSTO DALLA DR.SSA MIRANDA GRANGIA (DELIB. G.C. N. 295 DEL 15/10/2019)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LAVATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO. RICHIEDENTE SIG.RA BARBAGELATA MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHERMO PC SEGRETERIA COMANDO - LANDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANCITEL - SERVIZI DI BASE E SERVIZI ACI-PRA - ANCITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE - STEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE ANNUALITÀ 2020/2021 PONTE RADIO MINISTERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERBALI SPV CODICE DELLA STRADA E CARTELLINE INTESTATE SUOLI PUBBLICI - ETRURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  NUMERO 1196 RELATIVO ALLA COMUNITA' CENTRO BENEDETTO ACQUARONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INSERIMENTO DELLA MINORE CODICE A135 PRESSO LA COMUNITA' DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA D.SSA GUGLIELMI ISABELLA - PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 232 RELATIVO AL REVISORE  INDIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1197 RELATIVO  ALLO STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE AGENTI/UFFICIALI - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOLO DI SOPRAFLUTTO  PROGETTO ELISUPERFICIE  AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING DANIELE BARBERA DELLA SOCIETÀ C.S.ING - CIG Z482B2DAB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANA DI VIA GARIBOTTI - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE PALIFICATA  DITTA SOLITEC. CIG ZCE2B2DD7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LORENZETTO ALICE E SPAGNOLETTA SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANA DI VIA GARIBOTTI - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIO-NE E DIREZIONE LAVORI  ING. MARCO TRINCO - CIG Z5C2B2DE24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO" GRUPPO MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMANGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DIREZIONE E SERVIZIO TUTELA AMBIENTE DELL'AREA 4  DITTA VACCARO ANDREA ABERTO -  CIG Z212B2DEE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE C.T.R. NN. 499 E 500/4/19 PROPOSTI DA LA CORTE EN S.R.L.  (DELIB. G.C. N. 343 DEL 6/12/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SOMMA NECESSARIA ALLA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLOTTENIMENTO DELLA BANDIERA BLU SPIAGGE 2020 CIG Z452B2F074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE ISTANZE ONLINE: SVILUPPO PIATTAFORMA PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GIS&amp;WEB DI GENOVA. CIG Z802B0DD41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE C.T.R. NN. 499 E 500/4/19 PROPOSTI DA LA CORTE EN S.R.L.  (DELIB. G.C. N. 343 DEL 6/12/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI CONTROLLO SEMESTRALE. CIG Z0F2B286B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING ALLA DITTA  CAPURRO RICEVIMENTI DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO DALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO E SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI GHIAIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG Z9A2B1FCAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE PRESSO DITTA FATER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA' - 2019 - A402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA  MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRI CONTROLLI POLIZIA - BERTAZZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 252 DEL 24/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE RAPALLO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON L'ARCH. PAOLA NEGRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI VEICOLI P.L. STAGIONE INVERNALE 2019 E REVISIONE VEICOLO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI CONTASECONDI - S.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE ESISTENTE - GRAF.X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FINALIZZATO ALL ATTIVITA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO SUOLI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 2 SPETTACOLI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE  SERVIZI BIBLIOTECARI. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 1454,1455,1456 RELATIVI AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SENZA DIMORA PERIODO 17/11/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL CONSUMI GAS A SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE SERVIZIO SEGNALETICA - TASSARA EDILIZIA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI - ES MOBILITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI POLIZIA LOCALE - ES MOBLITY - ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2AD5F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELLART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI. (ESERCIZIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM CODICE UTENTE A401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA ALLOGGIO ERP VIA BELVEDERE 38/2 - A162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA ALLOGGIO ERP VIA MADONNETTA 1A/2 - NUCLEO A399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 48 DELL'11/07/2016). LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MEZZA PAGINA PROMOZIONALE "SPECIALE NATALE IN RIVIERA" SU GIORNALE REPUBBLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA SISTEMAZIO-NE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CIG Z432983F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE S10 MESE DI DICEMBRE 2019 - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO COOP LIGURIA PER SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI  VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SOMME SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI S.R.L. PER ESECUZIONE EX ART. 2932 C.C. DELLA CONVENZIONE REP. 30226/2000 (DELIB. G.C. N. 122 DEL 9/04/2014) - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTI DA GE.VA. S.R.L. AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 219 E N. 220 IMU ANNO 2014 (DELIB. G.C. N. 318 DEL 12/11/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 1107/2019 E 1108/2019 RELATIVI AL PROGETTO DIVERTIMENTO SICURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO COD 393 PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE. PERIODO 01/12/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 12 EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO"  12° TRIAL MONTE DI PORTOFINO - 12 RITORNA LA PIÙ BELLA - 24 MARCIA ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  8 DICEMBRE 2019. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DEL CODICE UTENTE A 398 PERIODO 06/11/2019-15/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO PER LANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA TRADEWALL  DELIB. G.C. N. 163 DEL 15/05/2013  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGI AAMINISTRATORI - 2 ° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO (M/P MARGHERITA LUISA)  DELIB. G.C. N. 128 DEL 22/04/2015  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA TRADEWALL S.R.L.  DELIB. G.C. N. 163 DEL 15/05/2013  LIQUIDAZIONE MOTIVI AGGIUNTI AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE N. 2016/679  INCARICO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. LIQUIDAZIONE SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OTTEMPERANZA EX ART. 112, C. 2, LETT. A), C.P.A. AL C.D.S. PROPOSTO DA MONTANINO S.R.L. E GEMA S.S. (DELIB. G.C. N. 137 DEL 30/05/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - PERIODO 1° LUGLIO 2019/31 MAGGIO 2020. CIG ZC029FD7A7 . LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGIE D'ARREDO - CIG. ZD52AFD6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO ASSESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG. Z792AFFDC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI AD ALTO RISCHIO PRESSO IL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER IL TIROCINIO OBBLIGATORIO DEL CORSO DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN LOCALITÀ EX SPERTINI  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SIMES TIGULLIO SRL DI CARASCO. CIG Z492AFCC91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DICEMBRE E FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO. CIG Z602B007B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TECNOLOGICO TIMBRATORI. CIG ZB42AF2841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO. CIG Z992AFD94E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI A VARIE RIVISTE ON LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE ANNO 2019 CIG Z9626C3D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO CONSUMI IDRICI A TUTTO SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ACCENSIONE PALAZZATA PERIODO NATALIZIO 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE. CIG Z492ABF42D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FINALIZZATO ATTIVITA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO A UFFICIO SUOLI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. INTERVENTO DI MODIFICA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA CORSO MATTEOTTI E VIA GOITO CON INSERIMENTO DI NUOVA ROTATORIA.  CUP G51B19000010004  CIG 8127478F01. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RICONOSCIUTI AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. (N. 102/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE ALBERO 16-18 MT, ACQUISTO N.15 ALBERI DIMENSIONI MINORI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE. CIG Z932AE76B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO VILLA SAN FORTUNATO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 45/2019 RELATIVO A MINORI INSERITI IN COMUNITA' PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL CODICE UTENTE A268 PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DEL CODICE UTENTE A268 PRESSO LA R.S.A. DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO VILLA CHIARA DEL CODICE UTENTE A173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z3B2AF4278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI SCANSIONI DIGITALI DI DISEGNI CASTELLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICAMPODONICO DI ANDREA CAMPODONICO - CIG.  ZF72AF0C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO. DISCIPLINA E FORMULARIO" EDITO DALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% DAL 2/12/2019 SINO AL 31/12/2019 E AL 66,67% DAL 1/1/2020 FINO AL 31/12/2020 CON LA DOTT.SSA SARA COTRONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2019 E PREVENTIVO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NN. 2 VOLUMI INTITOLATI "IL CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO" E "LE ORDINANZE DEL COMUNE. GLI ARTT. 50,54 E 107 TUEL E IL NUOVO ASSETTO DEL POTERE DI ORDINANZE DOPO L'INCLUSIONE DELLA SICUREZZA TRA LE AREE DI POTESTÀ DECISIONALE DEL SINDACO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CASETTA DEGLI ELFI IN ZONA PEDONALE PIAZZA V.VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z692AD87EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/1/2985 ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE . PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE COD. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA  SIG.RA A398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER VILLA DURAZZO (N. 101/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2AD5F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI ATP- PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA CLAUS VILLAGE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI FORO PRESSO INGRESSO DEL PORTO CON CAROTATRICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARASCEVE RAGGIO ROBERTO - CIG  ZDC2ABEEB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A DLGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO 6 BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CONTRATTO A CHIAMATA PER SERVIZIO VOLANTINAGGIO (N. 98/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE LUCI TETTO DI VILLA DURAZZO (N. 100/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATERING E CAFFETTERIA DEL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO E DI VILLA SAN GIACOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1442/18 ASSUNTO SUL CAP. 171205 NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE E CONTESTUALE STPILUA CONVENZIONE CON LEGA AMICI DEGLI ANIMALI RAPALLO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA FISIATRICE DISPOSTA DAL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE  DEL CODICE UTENTE S4 PERIODO 23/11/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI DALLA DITTA NUOVA MOGGIA S.R.L. PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DR. DANIELE PAVESE RELATIVE AL PROGETTO DIVERTIMENTO SICURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA INIZIATIVA "SANTA FASHION 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO PROPOSTO DALLA DR.SSA MIRANDA GRANGIA (DELIB. G.C. N. 295 DEL 15/10/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.  CUP: G54E17000900004 -  CIG 760544321C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOLO DI SOPRAFLUTTO - 2° STRALCIO  ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALESSANDRO PENTIMALLI. CIG Z712AB7B93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE PORTER IBRIDO IN DOTAZIONE ALLE AREE VERDI PARCO DI VILLA DURAZZO (N.92/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 6/11/2012 N.190 E RESPONSABILE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA EX D.LGS. 33/2013 (N. 96/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPORTO CANONI DI DUE SITI INTERNET II SEMESTRE 2019 (N.97/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI DELL'ART. 14BIS DELLA L. 241/1990 E DEL PUNTO 2.3 LETTERA A) E B) DEL D.G.R. 938/2017 PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DI OPERA STRATEGICA/SENSIBILE N. 47/18 RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, 2° LOTTO 1° STRALCIO. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI, IDRAULICI E FOGNARI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE.  CUP G52I19000160004 - CIG 804316019B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO.  CUP G57H18001570004 - CIG 771206013E. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO D.  CUP G57H19000040004 - CIG Z3A280DEC3. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONI DI DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. LO FARO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTI LEGALI DI ALTAIR S.A.S. (DELIB. G.C. N. 322 DEL 12/11/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G57H16000610004 CIG: 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE E MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO ED IN AREE CITTADINE. CIG ZC42AA6EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. CUP G57H17001250004 - CIG 7312614FF5. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICI EDUCATIVI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA AGRIFOR SRL. CUP G59F19000000002 - CIG 8104867BD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLA GARA DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTUTRALI. PERIODO 01/01/2020-31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER OPERAIO EDILE CAT B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA AMMINISTRATORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART 53 TUPI A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA ALLA SIG.RA BIANCHINOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2019-2020. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PER IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO (N. 93/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO A GRANDI GIARDINI ITALIANI (N. 94/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ARTICOLI DA GIARDINO E RIPARAZIONI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI PARCO  DI VILLA DURAZZO (N.93/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTO ECONOMALE III TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO COLOMBO-SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEI CODICI UTENTI A 327 E A397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE  DEL CODICE UTENTE A 393 PERIODO 8/11/2019-30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. A396 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1390/19 RELATIVO A PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE RIFERITO A SOGGETTO INSERITO NEL PROGGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A PERCORSI DI CLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI INSERITI NEL PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI PRESENTI SUL CAPITOLO 142305 AD OGGETTO SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA SP 227. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI. CUP: G57H19000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 486/2018 (IMU 2013) (DELIB. G.C. N. 111 DEL 10/04/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO AVVERSO SENTENZA CTP N. 1782-5-2016 (DELIB. G.C. N. 87 DEL 29/03/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. GIAMPIERO ASCHIERI AVVERSO INGIUNZIONE N. 41/2016 (DELIB. G.C. N. 394 DEL 30/12/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA COPPA CRISTINA (DELIB. G.C. N. 9 DEL 15/01/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA AVVERSO SENTENZA CTP N. 227/10/13 IN MATERIA DI TELEFONIA MOBILE (DELIB. G.C. N. 182 DEL 23/05/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. REMO BENVENUTO AVVERSO AVVISO ICI 2008 (DELIB. G.C. N. 121 DEL 9/04/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO INGIUNZIONE TARSU 2009 E 2010 (DELIB. G.C. N. 332 DELL'1/10/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE S.R.L. AVVERSO SENTENZA CTP N. 292/10/12 (DELIB. G.C. N. 11 DEL 15/01/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. MARTINO MASSIMILIANO (DELIB. G.C. N. 10 DEL 15/01/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LAZIO PROPOSTO DA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. (DELIB. G.C. N. 380 DEL 19/11/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. (DELIB. G.C. N. 2 DEL 3/01/2014)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DALL'AVV. PIO MARIA GERMANO BONETTI AVVERSO INGIUNZIONE N. 41/2016 (DELIB. G.C. N. 392 DEL 30/12/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA ANNA MARIA CRISTINA ASCHIERI AVVERSO INGIUNZIONE N. 41/2016 (DELIB. G.C. N. 393 DEL 30/12/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO SENTENZA CTP N. 2136-14-2015 (DELIB. G.C. N. 228 DEL 16/08/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA HELVETICA GRUENENERGIE S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 486/2018 (IMU 2013) (DELIB. G.C. N. 181 DELL'11/06/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO OTTOBRE 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIDATTICO BATTI 5 UN MARE DI PLASTICA CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  CIG Z2B2A10D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON LA SIOG.RA TRUFFELLI FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LAVORI.  CUP G53E19000000001.  CIG 79830827AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE FONTANE DI COLOMBO E DI GHIAIA PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2019 AD SETTEMBRE 202. PARTI LAPIDEE-CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO ESTIMATIVO DI N.2 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE FONTANE DI COLOMBO E DI GHIAIA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2019 AD OTTOBRE 2022  OPERE IDRAULICHE- CIG: Z692A71AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1133/2019 ASSUNTO SUL CAP. 151328 - PERCORSO DI INCLUSIONE SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPEGNO N. 1267/19 ASSUNTO SUL CAP. 151328 DEL BILANCIO 2019 - PERCORSO DI INCLUSIONE SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONSULENZA PSICOLOGICA  IN CONTESTI DI AGGREGAZIONE SVOLTA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019 DAL DOTT. SACCO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ORDINANZA N. 558 DEL 15/11/2018 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO SOPRAFLUTTO A DIFESA DELL'ABITATO  DI SANTA MARGHERITA LIGURE -   INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE  DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2020 CIG: Z912A845BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP - D.LGS. 81/2008 ANNO 2019 - ONORARIO PROFESSIONALE DA LUGLIO A DICEMBRE (N. 89/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1431/18 ASSUNTO SUL CAP. 171205 NEI CONFRONTI DELLA P.A. CROCE BIANCA RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI CONCERNENTI IL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1398/2019 ASSUNTO SUL CAP. 171205 DEL BILANCIO 2019 - ACQUISTO GADGETS PER VAI TRANQUILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20000 SMS ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NASTRO TERMICO PER ETICHETTATRICE MARCA ZEBRA MOD. 2844 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO"  CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA TERRITORIO E AMBIENTE  SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA CASTAGNINO PER TRASPORTO, SMALTIMENTO DELLE CARCASSE E RADIAZIONE AL PRA. CIG  Z292A788EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020     CIG Z7D2A7CAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG Z422A77433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FINALIZZATO ALL'ATTIVITA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA MEZZANO LAURA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO AREA 4 TERRITORI AMBIENTE - SEGRETERIA TECNICA - A DECORRERE DAL 2/12/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 1/12/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA VULPANI FRANCESCA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO AREA DI STAFF 1 - UFFICIO SUOLI PUBBLICI - A DECORRERE DAL 2/12/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 1/12/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE BUCCHIERI CHIARA A DECORRERE DAL 20/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 19/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO SIG.RA GUGLIELMI ISABELLA CON DECORRENZA 25/10/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 24/10/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI MEZZANO LAURA, ARATA LUISELLA ED EMANUELA COCCIOLO AL CORSO "IL NUOVO APPLICATIVO MOP DELLA BDAP-MEF PER IL MONITORAGGIO  CORSO PRATICO" CHE SI SVOLGERA' A GENOVA 6/11/2019  CIG N. ZC72A74F7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 480/2019, N. 366/2019, N. 945/2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INCARICO DI PRIMO SOCCORSO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA COLLEGATI A CENTRALE OPERATIVA  , VIDEO RONDE PROGRAMMATE, PRONTO INTERVENTO CERTIFICATO SU ALLARME,   MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  PER  LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2020 (N. 83/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE COMPLESSO DI VILLA DURAZZO E AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI MARITTTIMI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PERIODO 01 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 (N. 87/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE ORE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. CIG Z242A59969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 154 DEL 18 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO (N. 85/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER PONTE RADIO - RADIO N. 3536/12 DUC (N. 86/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PARTECIPAZIONE EVENTI DEL CIRCUITO LIGURIAN GARDENS (N.84/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO VILLA DURAZZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER BANDIERA BLU PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. CIG ZA22A6C223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A DITTA MYCLIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA DELLA MADONNETTA. CIG Z642A65448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E SPRINKLER E PORTE TAGLIAFUOCO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO A ROTATORIA DI PIAZZA SAN BERNARDO  AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA. ARCH. GIANLUCA TAMMARO. CIG Z092A6D8A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 501/2019 (DELIB. G.C. N. 202 DELL'11/07/2019)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 663/2019 (COMUNE SML/UNIPOLSAI)  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE AVVIO PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO UE N. 2016/679  INCARICO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG ZC32A58C61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO DINFANZIA PER LAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. OPERE EDILI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z5D2955313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LICENZA SUPPLETIVA C_002_7  RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO 1° E 2° STRALCIO E AREA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN RELAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA A135 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A ZUCCHERO AMARO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZI BIBLIOTECARI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZE92A60760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER UFFICI PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO. CIG  ZEC2A5E6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA V CONTO TELEFONICO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REFEZIONE DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA PODESTA' AMEDEO S.R.L.. CUP G57H18000790005  CIG 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI - ACCERTAMENTO RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2019 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, 2° LOTTO - 1° STRALCIO  VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE SISMICA DI OPERA STRATEGICA/SENSIBILE N. 47/18 A SANTA MARGHERITA LIGURE_PAGAMENTO DIRITTI TARIFFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G52J19000620001 CIG 8059284B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTO EX ENEL. PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZC32A52764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RESO AI RICHIEDENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI DEL PORTER DX833DM DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z272A4EAB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORMEGGIO IN CONCESSIONE AL COMUNE UTILIZZATO PER IL BATTELLO PULIZIA DEL MARE CIG. Z392A481C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0 DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z012A45B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DEL CODICE UTENTE A 393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DI VIA DOGALI 3/2 E 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2019/2020. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO B. CUP G57H19000040004 - CIG 7876702C1B. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO DI ADDOBBI E LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N 658/2019 RELATIVO ALLA REFEZIONE DEI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INPEGNI DI SPESA N. 1267/18 E N. 1411/19 ASSUNTI RISPETTIVAMENTE SUI CAP. 15136 E 151314 DEL BILANCIO 2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVETTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA A336 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FOTOGRAFIA SUL RITRATTO A CURA DI NADIA SCANZIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. E A. VAGO" LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS LUGLIO E AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2019 A392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE  DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTATE CON LE STELLE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KORES  BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER TELEFONIA. CIG Z2128A1ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INTEGRATIVO AD A.S.D. PORTOFINO BIKE PER ORGANIZZAZIONE "COPPA ITALIA URBAN DOWNHILL", VALEVOLE COME TAPPA DEL CIRCUITO "MAHILAN RACE" -  19/20 OTTOBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA SCOOTER MARCA HONDA SH 125 TARGATO EF06854. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO SITO WEB IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI. CIG ZE12A36694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE SPAZZATRICE AGW919 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z282A366B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL SIG. DELLIGROTTAGLIE ANGELINO A DECORRERE DAL 12/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 11/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1437/18 ASSUNTO SUL CAP. 171205 DEL BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CAMELOT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIDATTICO BATTI 5 UN MARE DI PLASTICA CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA   CIG Z2B2A10D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO N.U. CIG Z3F29CC6D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MONTAFERETRI UBICATI NEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERVINO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZC42A1DB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE A MOTORE PER PULIZIA CIMITERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGETS PER LA GIORNATA "VAI TRANQUILLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA DELLE GAVE - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CIG:  Z842A20BEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1442/18 ASSUNTO SUL CAP. 171205 NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE E CONTESTUALE STPILUA CONVENZIONE CON LEGA AMICI DEGLI ANIMALI RAPALLO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 45/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA MEZZANO - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 338 DEL 10/09/2019  VISITA GUIDATA ATTRAVERSO I LUOHI DEL MUSEO DEL MARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE TRA ARTE, STORIA CULTURA E ANTICHE TRADIZIONI A CURA DI MATTEO BAVESTRELLO - SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE DI VIA DELLE GAVE  AGGIUDICAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO  CIG: Z282A206BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA DELLE GAVE - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: Z992A204D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ACCOUNT GOOGLE GSUITE BUSINESS. CIG Z192A1BC18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A SBALZO IN FREGIO ALLA SP 227 - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ARCH. STEFANO FERRERA.  CIG: Z132A1B68E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1019-2019 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 941 DEL 30/7/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ENRICO SIVORI AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI TRA EQUILIBRI E NUOVI PROSPETTI" CHE SI TERRA IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA IL 4/10/2019  CIG N. ZF22A02BB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA TRAVERSO ELISA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE C/O AREA 3 CON DECORRENZA 04/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 03/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G52J19000620001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. A257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORFETARIA PII ISTITUTI RIUNITI PER CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESIDIO SANITARIO A PORTOFINO A FAVORE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE A390 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI PER MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE. CUP G54H17000070004  -  CIG 7267007BE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  SECONDO STRALCIO; COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 OTTOBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI PER IL PERIODO: 1 OTTOBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. M1/2010 (ICI 2004/2008) (DELIB. G.C. N. 289 DELL'8/10/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP. CIG: ZC22A10D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DA ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PER IL PERIODO: 1 OTTOBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG: ZE82A0E933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO. INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  CIG ZAC2A0D711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO  INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG Z562A0D670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICO-ESCURSIONISTICI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE - CIG: ZDF2A0CD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICO-ESCURSIONISTICI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO  AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTA-ZIONI PAESAGGISTICHE - CIG: ZD92A0CCA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICO-ESCURSIONISTICI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO  AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: ZB22A0C709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICO-ESCURSIONISTICI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO  AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CIG: Z252A0CC2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA SCOOTER MARCA HONDA SH 125 TARGATO EF06854. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA BROCHURE PROMOZIONALE GAMBERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO REGIONE LIGURIA E ASL 4 PER CHIUSURA PIASTRA AMBULATORIALE ED ALIENAZIONE OSPEDALE - (DELIBERA G.C. N. 31 DEL 15/02/2012) - LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VAI TRANQUILLO 2019 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. A147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SOGGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO E SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEGLI ONERI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE OTTOBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA N. 1100 COPIE BROCHURE PROMOZIONALE TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI (CISI) PRESSO VILLA  DURAZZO DAL 19 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE 2019  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO SETTEMBRE 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL SUO PORTAVOCE ALLA TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 - RIMINI 9-10 OTTOBRE 2019 - ASSUNZIONE INMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - PERIODO 1° LUGLIO 2019/31 MAGGIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC029FD7A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA DI ALLESTIMENTO DEL CASSONE RIBALTABILE AUTOCARRO NISSAN BT875HL E SUCCESSIVO COLLAUDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG. ZEB29DF807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO S.U.E. CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG  ZE929F6148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO "BIKE SHARING" DALL'1 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. COSTITUZIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE SOMME CONCESSE DAL MINISTERO, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 3 DEL D.M. 31 GENNAIO 2018. CIG ZA029F49AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A GARA D'APPALTO PER SERVIZI EDUCATIVI E CULTRALI - 01/01/2020 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CONCRETEZZA, CRESCITA: LE ASSUNZIONI E IL TRATTAMENTO ACCESSORIO; GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO" CHE SI TERRA' A GENOVA NELLE GIORNATE DI 18/10/2019 E 30/10/2019  CIG N. Z3B29BCFA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA DEL SIG. SIGISMONDO ANGELO A DECORRERE DAL 07/10/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 06/10/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA SIG. MAZZUCCHELLI MARCO A DECORRERE DAL 05/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 04/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI IMU ACCERTAMENTI NON PAGATI E NOTIFICATI ANNI 2017-2018 E RINOTIFICA INGIUNZIONI TARI ED ESBORSI NON IMPONIBILI PER LA RELATIVA NOTIFICA . CIG    Z0529F7826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA FERRAMENTA PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z4A29F112B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI, IDRAULICI E FOGNARI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE.  CUP G52I19000160004 - CIG 804316019B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE TIMBRI PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 MICROPILES PER AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ DELLA DIPENDENTE STEFANIA RANDAZZO AL COMUNE DI SESTRI LEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA AGRONOMICA INERENTE ALLA STABILITÀ DELLE DIVERSE PIANTE D'ALTO FUSTO NEI PARCHI CITTADINI E NELLE AREE PUBBLICHE. CIG. Z0E29EAF9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI RIMOZIONE LEGNAME NELL'ALVEO DEI TORRENTI CITTADINI. CIG. ZB029E1635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI NOZAREGO- AGGIUDICAZIO-NE INCARICO PRESTAZIONI GEOLOGICHE. CIG: ZE929E0341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>:    LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA HAIKU IN GENOVESE A CURA DI BENEDETTO MORTOLA, DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI CATERING E CAFFETTERIA PER IL POLO MUSEALE DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG  Z9229E5C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CULTURALE ESTIVA - ESTATE CON LE STELLE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE KORES - BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO BERTONI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO AGGIUDICAZIONE LAVORI  CUP: G53E19000000001 - CIG 8015526D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTEZIONE E VIDEOISPEZIONE CADITOIE E FOGNATURE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG. Z0529C9CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019  SETTEMBRE 2022 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 8017276174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO SENATORE E. BROCCARDI.  CIG. Z1529CA108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI   IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITA CERVINO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PELLICOLE DI SICUREZZA PER ADEGUAMENTO VETRI SCUOLA SCARSELLA  LUDOTECA.  CIG. Z7029CA3FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA DI ALLESTIMENTO DEL CASSONE RIBALTABILE AUTOCARRO NISSAN BT875HL E SUCCESSIVO COLLAUDO.  CIG ZEB29DF807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI NOZAREGO- AGGIUDICAZIO-NE INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZAA29DF923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI GLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI AD EFFICIENZA MIGLIORATA A SORGENTE LED". CIG ZDA29DEC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "ANTICORRUZIONE SU CODICE COMPORTAMENTO"  DUE GIORNATE FORMATIVE 16 E 17 OTTOBRE 2019  CIG. Z6B29D7185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1105 DL 17/9/2019 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE CHIARA BUCCHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI FERROVIARI PER UTENTI INSERITI NELLO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI - TIPOGRAFIA R. CANESSA - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 CARTELLI A4 SU MICROONDA PER VISITE GUIDATE CIVICO MUSEO DELLE TRADIZIONI MARINARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - TIPOGRAFIA R. CANESSA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. CIG 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUALI E MECCANIZZATI DI SFALCIO, PULIZIA CUNETTE E CADITOIE. CIG Z6629DC092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F.CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - S15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE, MICROONDE E FERRO DA STIRO - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FOTOGRAFIA SUL RITRATTO A CURA DI NADIA SCANZIANI DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA PER PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE GIA' AVVIATO A FAVORE DEL SIG. A021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. A155 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE CTR. ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. A002 - OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A147 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1460/18 ASSUNTO SUL CAP. 171202 PER L'ACQUISIZIONE DEL PROGRAMMA CONCILIA EDITO DA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NN. 36 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO AGOSTO 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI E DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE DELL'ASILO NIDO. CUP G52D19000000004 CIG Z9929D1AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME EDITO DA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATTURE TECNICHE PER IL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 27 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ABBONAMENTO 2020 + APP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE SEDIE PER L'UFFICIO SUOLI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI EX CONSIGLIERE COMUNALE (DELIB. G.C. N. 271 DEL 10/09/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FESTIVO NELLE FRAZIONI - OTTOBRE - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER QUIESCENZA SIG. PIETRO MORBINI A DECORRERE DAL 13/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 12/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI BASSI MARTA, SPELTA GIULIA E BAIOCCO STEFANO AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "CONCRETEZZA, CRESCITA: LE ASSUNZIONI E IL TRATTAMENTO ACCESSORIO; GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO" CHE SI SVOLGERA' A GENOVA NELLE GIORNATE DEL 18/10/2019 E 30/10/2019 - CIG. Z3B29BCFA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE RUSSO CHIARA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "COMUNICAZIONE EFFICACIE  PER GESTIRE L'AGGRESSIVITA E SVILUPPARE LEFFICACIA NELLE RELAZIONI DI AIUTO" CHE SI TERRA A SAN SALVATORE DI COGORNO NELLE GIORNATE DI LUNEDI 30/9/2019, LUNED 7/10/2019 E LUNED 14/10/2019  CIG N. Z6929BCA66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG Z9029B896A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 829/19 ASSUNTO SUL CAP. 171202 - ACQUISTO TUBI ZINCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG CV723CV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TG. ED084FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI S.P.A. PER POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI CONCERNENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONSULENZA PSICOLOGICO-EDUCATIVA  SVOLTA DAL DR. DANIELE PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LORENZETTO ALICE E SPAGNOLETTA SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE  CUP: G53E19000000001 - CIG 8015526D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO DALLA FOCE DEL TORRENTE NOZAREGO E TRA-SPORTO DELLO STESSO PRESSO PUNTA PEDALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG  ZE229B88F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  PRIMO STRALCIO; COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 149/2019 (IMU 2015) (DELIB. G.C. N. 260 DEL 4/09/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 146/2019 (IMU 2014) (DELIB. G.C. N. 259 DEL 4/09/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017 SCOOTER DT33293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA GE.MA.SA. S.A.S. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2010  (DELIB. G.C. N. 258 DEL 4/09/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019  VISITA GUIDATA ATTRAVERSO I LUOHI DEL MUSEO DEL MARE DI SANTA MARGHERITA LIGURE TRA ARTE, STORIA CULTURA E ANTICHE TRADIZIONI A CURA DI LEONORA SENAREGA - SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 FASCIATOI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO D'INFANZIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO -  QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ED AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA DITTA NUOVA SERRAMENTISTICA LIGURE DI CAVALLO OTTAVIO, CON SEDE A GENOVA CUP G52D19000000004  - CIG 8024653923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE PER LA MESSA A NORMA DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE  AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SUANSAVING SRL CON SEDE A MACHERIO (MB)  CIG ZF029AE805.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 26 DEL 24/07/2019). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z432983F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SOLETTE DI COPERTURA DI PARTE DEL TORRENTE SAN SIRO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S.  CUP G55J19000310004 - CIG 8023668C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DA OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE, POSIZIONE DI ACCESSO B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A 135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO GIONCADA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO CODICE UTENTE A135 PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONUM: PERCORSI D'ARTE CONTEMPORANEA NEI LUOGHI DEL SACRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 331 RELATIVO AI BENEFICIARI INSERITI PRESSO L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>A T O  RIFIUTI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE - QUOTA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PER IL PERIODO DAL 22 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA   CIG Z1729A4E6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO CITTADINO. DITTA PIER GIACOMO MANCA. CUP G55F19000060004. CIG 80213535E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO CANONI  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDI ECONOMALI II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALI DI ILLUMINAZIONE E CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, IN PARTICOLARE RIGUARDANTI IL TRATTO OGGETTO DELL'ULTIMO INTERVENTO. CUP G57I19000170004 - CIG 80177432D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO/VIDEO PER EVENTO 7 SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA CONDIVISIONE DOCUMENTALE. CIG Z772996189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO". CUP G53E19000000001 - CIG 79830827AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO _ 1° STRALCIO. ASSEGNAZIONE INCARICO, ALL'AGROTECNICA DOTT.SA ROSANNA DE MATTEI, PER LA REDAZIONE DI UNA "PERIZIA AGROTECNICA VALUTATIVA E MIGLIORATIVA, IN PREVISIONE DELLA CRESCITA FUTURA, DELLA COMPAGINE VEGETALE RAPPRESENTATA DAI CIPRESSI SORMONTANTI IL MURO DI CONFINE DI  VILLA DURAZZO E PROSPICIENTE SU VIA DEI CAPPUCCINI E SALITA SAN GIACOMO. CIG Z5C2991D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORE A385 - AGOSTO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE SUSSIDIO ECONOMICO DEL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR  - SIG. S10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PROMOZIONALE SULLA RIVISTA LIGURIAFOOD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019/SETTEMBRE 2022 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 8017276174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G57H18000790005  CIG 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE AGOSTO E SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E AGGIORNAMENTO PROFILO ISTITUZIONALE SU INSTAGRAM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E AGGIORNAMENTO PROFILO ISTITUZIONALE SU INSTAGRAM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CONSUMI GAS VILLA DURAZZO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER CURE ODONTOIATRICHE A FAVORE DEL SIG. S9 - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E LAVAGGIO STRADE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZF32990670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO - VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI 2016-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE AGENZIA ENTRATE GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI TARABOCCHIA FRANCESCA, BARLETTA TERESA E TASSANO MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE "L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA DI BOLLO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CHE SI TERRÀ A BOLOGNA IL 17 OTTOBRE 2019, CON INIZIO DEI LAVORI ALLE ORE 9,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLONISTICA PER DIVIETO DI FUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NN. 2 VOLUMI DENOMINATI " LA LEGGE 241/90 COMMENTATA CON LA GIURISPRUDENZA" DI FRAZZINGARO, MACRÌ E ROTILI EDIZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z22298CF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE D'ALTO FUSTO E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA IMPEGNO TABELLA D DETERMINAZIONE N. 171 DEL 25 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. CIG Z3B298C819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  CIG: ZC8298A396 - CUP: G53E19000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE USO E AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017 VESPA ET4 - AM79916, IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP. CIG: Z7D2985390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO A DEBITO DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2017 PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SCADENZA 20/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  DAL 27/08/2019 AL 26/11/2019  MARTINA PAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 2 "SERVIZI FINANZIARI"  SERVIZIO TRIBUTI  DAL 29/08/2019 AL 30/11/2019  NICOLETTA TISCORNIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE UGHETTI ALESSANDRA AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA MAGGIOLI SPA A MILANO GIORNATE 07/11/2019 E 10/12/2019  CIG N. ZD029813A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI INERENTI LA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CIG: Z432983F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009 - CIG 72980415F3 DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. RETTIFICA CIG. NUOVO CIG: 7995958946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/08-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA R.G. 707/2018 PROPOSTO DAL SIG. HABIB FADEL CON MOTIVI AGGIUNTI (DELIB. G.C. N. 229 DEL 17/07/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN LORENZO- AGGIUDICA-ZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZB5297BAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTTOR NIGRONI GENNAIO-LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  1° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE  CUP: G53E19000000001  CIG:79830827AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA. CIG ZD8297B4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - AUTOBOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RECOS SPA DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z312979A5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE VERIFICHE EMISSIONI SONORE A TECNICO IN ACUSTICA. CIG ZC2297A30C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGGIUNTIVI PER RIPRISTINO SCALA D'ACCESSO ALLA SPIAGGIA PUBBLICA DENOMINATA BAU BAU BEACH.  AGGIUDICAZIONE OPERE DA FABBRO  CIG: ZC2297AAE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE PER NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. A258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL'ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO DAL TORRENTE SAN SIRO E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO PUNTA PEDALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG: ZCA2975E9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGGIUNTIVI PER RIPRISTINO SCALE ACCESSO ALLE SPIAGGE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE EDILI. CIG: Z942975FBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA SOCIETÀ "PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L." DEL MEZZO AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO CD557LM FINO AL 15 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA CONSUMI IDRICI A TUTTO IL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO N. 4 E TELEFONIA MOBILE CONTO TELEFONICO N. 3 E N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ESBORSI NON IMPONIBILI PER PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI AMT - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI VIA DOGALI 20B E VIA DOGALI 20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE A135 PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE MINORE A135 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA FONDAZIONE ISTITUTO E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERTIMENTO SICURO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE L'IDROVOLANTE E ALTRE STORIE - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE. CIG ZE529700E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ORDINANZA N. 558 DEL 15/11/2018 DEL CAPO DEL DI-PARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO E RINFORZO DEL MOLO SOPRAFLUTTO A DIFESA DELLABITATO  DI SANTA MARGHERITA LIGURE -   DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE  DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ATP PER SERVIZIO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD 2019. CIG Z64296A252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO AMICOCANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI DIVIETO DI FUMO NELLE SPIAGGE E PANNELLO BAU BAU BEACH - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SANTA 2.0 AVVERSO LORDINANZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 114/2019 (R.G. N. 271/2019) (DELIB. G.C. N. 228 DEL 16/07/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI, ACCERTAMENTO DEI  RICAVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2018 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, 2° LOTTO 1° STRALCIO  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE SIA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG ZF3296A0AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, 2° LOTTO 1° STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI. CIG Z40296A076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI.  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUMERO 3 SEDIE ERGONOMICHE MODELLO GAMING TRUST RYON GXT705BK PER UFFICI DEMOGRAFICI CIG Z3D29697CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1640  E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALL'APERTURA DEL NIDO D'INFANZIA NEL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTOCICLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75 DEL 26/07/2019 - GARA COMPRENSORIALE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VARI PRODOTTI PER CENTRI ESTIVI DALLA DITTA F.LLI PESCE GIOCATTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVI APPARATI DI RETE. CIG Z5A2962707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE AGOSTO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA E PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA 2016 VESPA ET4 - AM79916, IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO E PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 MOTOCICLO  DT33293, IN DOTAZIONE ALL'AREA 4  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITA' DI SISTEMA 2019. CIG: Z9D2447800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FASCE TRICOLORI CON STEMMA DEL COMUNE E DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG Z4D294976A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>REAREALIZZAZIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E IN PIAZZA CAPRERA. CIG: ZD22964373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE E DOTAZIONE ORGANICA. SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE HALLEY ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ENTI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG ZBA2929989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LUNGOMARE ROSSETTI NEL TRATTO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO COSTA E PUNTA PEDALE. CIG ZE0295E919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI  PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE ATTI PROCEDURA COATTIVA CONTROLLI E VERIFICHE SU BANCHE DATI CAMERALI CATASTALI E BANCARIE AI FINI DELLA GARANZIA DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ESBORSI NON IMPONIBILI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A209 PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA R.P. TASSO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z9A295EBCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 268 PER INSERIMENTO PRESSO RSA DI CHIAVARI. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONI NON DOVUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTI PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE VILLA LE RONDINI - APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 50%, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON FUNZIONI DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE,  PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE MANZONE GIOVANNI AL CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO" A BOGLIASCO IL 23/01/2019  CIG N. Z70290D62F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 72%, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON FUNZIONI DI GIORNALISTA PUBBLICISTA  PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1  PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"  UFFICIO TUTELA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SETTORE AMBIENTE  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DAL 01/08/2019 AL 15/09/2019  CIG Z49295D9E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE INTERVENTO A FAVORE DELLA SIG.RA A174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA ARCOBALENO COMETA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DEL NUCLEO FAMILIARE CODICI UTENTI A050, A266 E A267. PERIODO 07/08/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE A COMPLETAMENTO STAGIONE BALNEARE 2019. CIG Z35295B520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO CODICE UTENTE A 259 PRESSO IL VILLAGGIO DEL RAGAZZO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE PER IL PERIODO 01/08/2019-4/08/2019 E TRASFERIMENTO DEL CODICE UTENTE A259 PRESSO LA CASA FAMIGLIA MADRE CAMILLA ROLON DAL 05/08/2019 AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE DEDICATO AI SERVIZI PER LA II INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI EX LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I.  ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO DINFANZIA IN VIA DELLA MADONNETTA 19A A SANTA MARGHERITA LIGURE PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO_LAVORI EDILI_ CIG  Z5D2955313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG Z9E2956498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI NN. 3 POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE INFORMATICO, CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1, DA ASSEGNARE UNO AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ED I SUCCESSIVI DUE AL COMUNE RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 30.062019   31.12.2019. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE AGOSTO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI SPECIALISTICI DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE  CIG ZAA292B885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENTILATORE PER SPOGLIATOIO AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELLA DIPENDENTE CUOGHI LAURA NELLE GIORNATE DEL 10 LUGLIO, 19,20,21 E 22 AGOSTO E 2,3,4,5 SETTEMBRE 2019 - ART. 39 CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 15 BLOCCHI PER RICEVUTE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA COMPRENSORIALE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI ANMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ASILO NIDO E CENTRO ESTIVO SPRAR - SIG. S1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI ATP PER UTENTI PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI CODICI UTENTI A204 E A219 INSERITI PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 682 RELATIVO AL SERVIZIO CENTRO ESTIVO MSEI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DELL'ASILO NIDO. INSTALLAZIONE IMPIANTO. CIG Z16295276D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLA POSA DI TENDOSTRUTTURA. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA GAS AGLI STABILI COMUNALI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G57E17000060004 - CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CTR. A FAVORE SIG. A083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 6 TAPPETI, 30 STROFINACCI E 1 TELO COPRILETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI  E BIBLI OTECARI A CURA DI DARIO APICELLA, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE NPL (NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE). LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE A260, A019 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLA POSA DI TENDOSTRUTTURA. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2019, CIG: Z6D293AAEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME EDITO DA EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTOCICLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPORTI DERIVANTI DA RUOLI AMMINISTRATIVI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA RIZZO E DI PIAZZALE RIZZO.  DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP G57I19000170004 - CIG 785076610E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI CALATA PORTO E PIAZZALE CAGNI.  DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CIG Z5F268B331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE LUGLIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER PARALLELISMO FOGNATURA KM 25 + 035 E KM 25 + 235 RELATIVI AGLI ANNI 2019, 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO B (DOPO IL CANTIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA). CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H19000040004 - CIG 7876702C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO A (PRIMA DEL CANTIERE DELLA CITTA' METROPOLITANA). CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H19000040004 - CIG 78766598A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE S.P. 227 PER PORTOFINO  TRATTO C (CERVARA-PARAGGI). CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H19000040004 - CIG 7876721BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V.G. ROSSI" PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.  DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP G54H17000050004 - CIG 7167179F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA COMPRENSORIALE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO CESSAZIONE CTR. MENSILI A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO IL VILLAGGIO DEL RAGAZZO -STRUTTURA DEL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DELLA MINORE COD. UTENTE A259 PER IL PERIODO 07/07/2019-31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - A052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. A257 - LUGLIO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. BERTAGNON PER SERVIZIO DI CONTROLLO E RISPETTO DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 1159/2019 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 215 DEL 10/07/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SECONDO TRIMESTRE 2019 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO. CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO DINFANZIA IN VIA DELLA MADONNETTA 19A A SANTA MARGHERITA LIGURE - ACQUISTO PAVIMENTAZIONE E BATTISCOPA - CIG  Z22293BA01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO "BROCCARDI".  CIG: Z9629390B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA R.G. 707/2018 PROPOSTO DAL SIG. HABIB FADEL CON MOTIVI AGGIUNTI (DELIB. G.C. N. 229 DEL 16/07/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE PRESENTI PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZD229315A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ASILO NIDO  AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA.CIG ZF72930DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN ACCIAIO ZINCATO PORTALAMPIONE E DI CADITOIE IN PIETRA ALLA DITTA LUSARDI S.R.L. DI S. MARIA DI TORNOLO (PR). CIG ZC729314A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI TARIFFARI PER OPERE DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA IN LOCALITÀ PARAGGI, SP 227  PER PORTOFINO, TRATTO CERVARA - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVI PALI E CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA M.E.C.I.  S.R.L. DI SESTRI LEVANTE (GE). CIG ZB32933290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POSA IN OPERA LINEE ELETTRICHE, PALI  E CORPI ILLUMINANTI  LUNGO IL NUOVO MARCIAPIEDE ALLA DITTA GESTART SRL DI GENOVA (GE).   CIG Z002933357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIASFALTATURA DEL MANTO STRADALE ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. CIG Z34293349C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/07/2019-30/06/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NOVA AEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISCOBUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO "BIKE SHARING" DALL'1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG ZBA2920B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINAIO A PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA V.M. PER ORGANIZZAZIONE DUE SERATE DI STAMPO CULTURAL-MUSICALE IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA' PATRONALE DI S.MARGHERITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER VOCE E PIANOFORTE DENOMINATO UMORI IN EQUILIBRIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. CIG Z02292AA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESPLETAMENTO ATTIVITÀ TECNICHE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA MADONNETTA. CIG ZEE2925436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI CON POSACENERE CON AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI CASALSERUGO (PD). CIG Z1F292AB91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL NIDO DINFANZIA IN VIA DELLA MADONNETTA 19A A SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z90292D4CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 20 GIUGNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ACCENSIONE PALAZZATA 2 SEMESTRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. FNIEVOLI MARIO E AUGUSTO (DELIB. G.C. N. 310 DEL 5/12/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 416/2015  DELIB. G.C. N. 394 DEL 28/10/2015  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. CHESE A.G. DI LUGANO  (DELIB. G.C. N. 84 DEL 20/03/2019) - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SILVIO QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE PERIODO 1/01/2019  30/06/2019. CIG ZAF1071190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. STORELLI FABIO E FUSCO CARMELA (DELIB. G.C. N. 111 DEL 6/04/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA MONTANINO S.R.L. (DELIB. G.C. N. 319 DEL 12/09/2007)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. GHIBELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  (DELIB. G.C. N. 347 DEL 31/12/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. VISCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA HELVETICA GRUENENERGIE S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 486/2018 (IMU 2013) (DELIB. G.C. N. 129 DEL 19/04/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 501/2019 (DELIB. G.C. N. 202 DEL 2/07/2019)  INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE INCARICATO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO AUTO A NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE PER PRESIDIO SANITARIO A PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA  MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE - 1 LUGLIO - 15 SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F.CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RETI PARAPALLONE E PER PORTA CALCETTO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z972911B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER USI IGIENICO SANITARI PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z3B2910E7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DENUNCIA INTEGRATA DI C.A. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA SCALETTA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DENOMINATA BAU BAU BEACH PRESSO IL LUNGOMARE ROSSETTI SSP 227. PAGAMENTO DIRITTI TARIFFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z8E28FA194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AVVISO N. 2013/3/001276/000/001/2018/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA ANNO 2019 DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLA VECCHIA SBARRA IN VIA CANNAVARO DISTRUTTA DALLA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018 ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PETROLI FABIO IMPIANTI. CIG Z012907693.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DENUNCIA INTEGRATA DI OPERA IN ZONA SISMICA (ART. 93 DPR 380/01) CON STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO O IN STRUTTURA METALLICA (ART. 65 DPR 380/01) PER OPERE DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA IN LOCALITÀ PARAGGI, SP 227  PER PORTOFINO, TRATTO CERVARA - SANTA MARGHERITA LIGURE. PAGAMENTO DIRITTI TARIFFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE. CUP G57E17000060004 - CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. MODIFICA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. CUP G57H18000790005 CIG 7886886039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 CONDIZIONAMENTI PORTATILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL PROGETTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO TASSANO SERVIZI EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 863/2019 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 777 DEL 24/06/2019 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RECANTE: "CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO" DEL DIPENDENTE MANZON GIOVANNI, CHE SI TERRÀ A PIEVE LIGURE NELLE GIORNATE DEL 30 LUGLIO E 1 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 72%, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON FUNZIONI DI SEGRETERIA AMMINISTRATORI,  PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE LUGLIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER PROMOZIONALI LUGLIO-DICEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO MARINARO DEL TIGULLIO. EDIZIONE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZA82903AAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO SPIAGGE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTINE SANTA MARGHERITA LIGURE PER I.A.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6428F3145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER I.A.T. "LIVESANTA"  LUGLIO/DICEMBRE 2019  AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO MESSO NOTIFICATORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE  PER  I.A.T. " LIVESANTA". LUGLIO -DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA FOOD MONEY E POCKET MONEY SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLI INFORMATIVI DA INSTALLARSI PRESSO OTTO MONUMENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPRESA PE DI RAPALLO. CIG Z2328FE4D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA ALLA MADONNA  ALLACCIO IM-PIANTO ELETTRICO FONTANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO. DITTA TERMOIDRAULICA LIGURE DI MICHELE GNECCO CON SEDE A GENOVA. CIG ZC128FE059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE RETTA CENTRO ESTIVO ASILO NIDO SPRAR - SIG. S1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO CENTRO ESTIVO SPRAR - SIG. S1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO SIG.RA "A050" - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z9E28E81B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETARIO PER COMODATO GRATUITO LOCALI VIA CERVETTI VIGNOLO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - CIG   ZCE28FCC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE STAGIONE BALNEARE 2019 CIG Z6628A258D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG FORNITURA EE MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO ECONOMATO FEBBRAIO E MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIA CONGUAGLIO CONSUMI IDRICI PERIODO 2014-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA KEOPES.A.S. DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA DI SANTA CON SEDE LEGALE A SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA CAVOUR, 13. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 832/19 ASSUNTO SUL CAP. 151313 DEL BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI PER IL PERIODO: 1 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PER IL PERIODO: 01/07/2019 - 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALUCNI SERVIZI STRUMENTALI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI PARAPETTO E DELLA SCALINATA DI VIA TRE SCALINI.  CIG. Z7628F3C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTI PIANTE D'ALTO FUSTO E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. CIG Z9228F4F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO SIG. ROCCATAGLIATA CLAUDIO DA FULL TIME A PART TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA RENDICONTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CELLE MAURIZIO, FERIANI PIETRO, RABAIOLI MARCO, MEZZANO LAURA, RUOPOLO ANNALISA, MANCA GIUSEPPE AL CORSO "LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI A SEGUITO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E NELLA LEGGE DELEGA" A GENOVA 16/07/2019  CIG N. Z1A28EC129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICO PERIODO 18/06/2019 AL 12/12/2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4528DD6A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO E DI UNA CONFERENZA SULLAZZARDOPATIA.  SERVIZI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LUGLIO - OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE - LUGLIO - OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RICONOSCIUTI AL COMUNE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI  VIA DOGALI 83 E 85   IMPEGNO ANNO 2019 RIMBORSO COSTI DOVUTI AGLI SMALTITORI FINALI RACCOLTE DIFFERENZIATE ANTICIPATI DAL GESTORE CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.100 DEL 29/04/2019 PER IVA ERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELL'INDAGINE GEOLOGICA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI BACINO STRALCIO AMBITO 15 IN VIGORE - AFFIDAMENTO AL DOTT. GIACOMO CANEPA  CIG Z0428EA2B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  PULIZIA DEL MARE PRIMO PERIODO DELLA STAGIONE BALNEARE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO STAGIONE 2019  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA LIGURE ASD PER 14^ RADUNO CANOISTICO NELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE IN POMPA DI CALORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - S13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO CASSA ECONOMALE 2019 SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - S7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI DA COOP LIGURIA DI S. MARGHERITA LIGURE PER SOGGIORNO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE PER IL SOGGIORNO ANZIANI DA LINEA UFFICIO DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE DUE APPARATI ABIOS PRESSO ARCHIVIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO SCOOTER MARCA HONDA SH 125 TARGATO EF06158. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE. CIG ZD828E032D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 430/19 ASSUNTO SUL CAP. 151314 DEL BILANCIO 2019 E CONTSTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLA CASSA SOGGIORNI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MILANO ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO UNA TANTUM SIG.RA A012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO SPIAGGE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL SERVER UTILIZZATO PER IL COLLEGAMENTO CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E PER L'ARCHIVIO DELLE TARGHE PROVENIENTI DALLE TELECAMERE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL  DI ALCUNE ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE  ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA, NON STAGIONALI E STAGIONALI, NEL TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 TUBI ZINCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 01/04/2019 AL 31/05/2019 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 45 DEL 28/03/2019 PER ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUANTI ANTITAGLIO PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI IN CONCESSIONE COMUNALE DELLA CASA DEL MARE PRESSO CALATA DEL PORTO  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PULIRELLA  CIG ZEC28DDB77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DIVERSI -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GNECCO. CIG Z9128DC1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DISOSTRUZIONE CHIUSINI E RETI DI PUBBLICA FOGNATURA DI COMPETENZA COMUNALE. CIG Z0128DC162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PRIMO TRIMESTRE 2019 GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85    CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z3828D48E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO A SEGUITO DI INTERVENTI DI CONTROLLO SEMESTRALE - CIG: Z3D28D4A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. BESNIER PIERRE DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RICEVIMENTO PRESSO VILLA DURAZZO DEL 9 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RICONOSCIUTI AL COMUNE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CODICE UTENTE 116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E FIREWALL PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z5428C47B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ARCHIVIO SITO IN CORSO MATTEOTTI N.75. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PULIRELLA. CIG Z0128D3C0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA.  INCARICO ALL'ING. ALESSANDRO SCANNAPIECO PER RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO DELLA DIGA E DELLA MANTELLATA A SEGUITO DEI LAVORI EFFETTUATI DAL PROVVEDITORATO.  CIG Z1628D2A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPE FOTOGRAFICHE PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESIDIO SANITARIO A PORTOFINO - PERIODO 01/05/2019 - 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - "S17"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI AFFERENTI IL PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI  MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVA AL MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IN VIA CONSENSUALE TRASFERIMENTO AREA IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA (DELIB. G.C. N. 57 DEL 6/03/2019)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO NOTAIO ANSELMI LORENZO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CARTELLE EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  - RISCOSSIONE DI GENOVA PER IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI E CONTRIBUTI UNIFICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIOMOLOGAZIONE CAMPO A 11 IN ERBA ARTIFICIALE STADIO BROCCARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI A PASSO DI DANZA E FESTIVAL DI BIOETICA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO. APPROVAZIONE SCHEDA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 15/06/2019 AL 14/09/2019 DI 3 AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MONTASCALE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI VIA BUONINCONTRI - CIG ZD528C3491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA - CIG Z1B28C356B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SCALE DI ACCESSO ALLE SPIAGGE PUBBLICHE DEMOLITE DALLA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018 -  AGGIUDICAZIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA - CIG ZDA28C2349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RECOS SPA DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE428BB14E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE SINDACO - MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 208 DELL'8/08/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA (DELIB. G.C. N. 267 DEL 10/10/2018)  LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA (DELIB. G.C. N. 267 DEL 10/10/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO PERIODO APRILE/MAGGIO 2019  LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE RILEVAMENTI FONOMETRICI PER CONTROLLO EMISSIONI SONORE. CIG Z7428BE47F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZDE28B4F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE TRAVI E DELLA SOLETTA DI COPERTURA DELLA FOCE DEI DUE RAMI DEL TORRENTE SAN SIRO - CIG Z5828B5896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A LEGA NAVALE ITALIANA PER ACQUISTO SOLLEVATORE C-CRANE PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY CONSUMI GAS STABILI COMUNALI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MUD L. 70 94 RIFERIMENTO ANNO 2019 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE STAGIONE BALNEARE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELLART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 67 CCNL 21/05/2018 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2019 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 626/2019 ASSUNTO SUL CAP. 151313 DEL BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CON DECORRENZA 3/6/2019 DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SIG. MASSUCCO GIANMARCO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE ALL'83,33%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - SIGG.RI A204 - A209 - A219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 559 DEL 09/05/2019 PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. VERNAZZA EDOARDO - DECORRENZA 19/11/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 18/11/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - 1/06/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L'ANNO 2019.  CIG Z2028A1F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZFA289E09C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME DA OPERA PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI.  CIG.  Z0D289E462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. BERTULLO MICHELE FATTURA N. 31/001 DEL 12/4/2019 PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE FARMACIA COMUNALE E AMBULATORIO MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. "S7" E SIG. "S16"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2019 - AGEVOLAZIONI QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIANOFORTE PRESSO SPAZIO APERTO DI VIA DELL'ARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>BROCHURE LIVESANTA E BANNER PROMOZIONALI GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE. CIG Z2128A1ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR - SIG. S8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO ART. 12 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA DI EMIGRATO LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COSTI RELATIVI A  SALDO ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019 _ INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE PRIMO TRIMESTRE 2019  CON RIFERIMENTO AL  CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 12/95 E AI SENSI DELLART. 11 QUINQUES 1 LETTERA A) L.R. 13/99 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA SCALETTA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DENOMINATA "BAU BAU BEACH" PRESSO IL LUNGOMARE ROSSETTI SSP 227. PAGAMENTO DIRITTI TARIFFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE APPENDICE N. 2 REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO P.O. ISPETTORE LUIGI PENNA - 20/5/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO IMPUTAZIONE CAPITOLO PER PERCORSO INCLUSIONE SOCIALE SIG. A160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2019 COD. A017 E A232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OLIO PER MISCELA E LUBRIFICANTE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z062895454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z2F2893342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AL CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIA' PERCORSI DAL FUOCO SUL TERRITORIO DEL COMUNE NEGLI ANNI 2009 E 2017 E DEI RELATIVI ELENCHI NONCHE' CANCELLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SULLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI, APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 10 L. N. 353/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 28942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 662/2019 ASSUNTO NEI CONFRONTI DI POMPEA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 30 BOLLETTARI PER VERBALI DI FERMO/SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56 C.P.A. PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SANTA 2.0 + ALTRI (DELIB. G.C. N. 138 DEL 29/04/2019)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TI COCCHI E BARRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1274/6/18 (ICI 2008) (DELIB. G.C. N. 129 DEL 19/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1273/6/18 (ICI 2009) (DELIB. G.C. N. 128 DEL 19/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1272/6/18 (ICI 2010) (DELIB. G.C. N. 127 DEL 19/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1271/6/18 (ICI 2011) (DELIB. G.C. N. 126 DEL 19/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO N. 486/13 (IMU 2013) (DELIB. G.C. N. 111 DEL 10/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA HELVETICA GRUENERGIE S.R.L. AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO N. 337/18 (TARSU 2012) (DELIB. G.C. N. 110 DEL 10/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE S.R.L. AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO N. 381/18 (TARES 2013) (DELIB. G.C. N. 109 DEL 10/04/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SARA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 95 DEL 27/03/2019)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56 C.P.A. PROPOSTO DALLA DR.SSA BERNINI M.G. (DELIB. G.C. N. 75 DEL 20/03/2019)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI INTEGRATIVI RELATIVI AL PORTALE ON LINE, UTILI ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE -  CIG Z6F28872B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 AL DOTT. ASTE ANDREA MEDICO GENERICO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019  311 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA III CONTO TELEFONICO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO 21/05/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SIG. PENNA LUIGI - AREA STAFF 1 - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO 21 MAGGIO 2019  31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A208 PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO COLOMBO - PRIMO SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO "SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE  ELETTORALE" AL DR.GIORGIO BOSCHETTI -  PERIODO 21/05/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'AREA DI STAFF 2 AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI E DEMANIO MARITTIMO ALLA DR.SSA DANIELA CAPRANI -  PERIODO 21/05/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI INDENNITA' ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE CON UN PONTICELLO CARRABILE IN FREGIO AL CANALE DEL PERO DI SOTTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE" ALLA DR.SSA MARTA BASSI -  PERIODO 21/05/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA IMPATTO ACUSTICO DELL ASILO NIDO DI CORTE IN VIA MADONNETTA 19A. CIG Z78287D647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 2 "SERVIZI FINANZIARI"  SERVIZIO TRIBUTI  DAL 29/05/2019 AL 28/08/2019  NICOLETTA TISCORNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  DAL 27/05/2019 AL 26/08/2019  MARTINA PAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI E RIMOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA METALLICA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEI CANI SUL LUNGOMARE ROSSETTI  CIG Z4B2876042.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO HOSTING PER I DOMINI WEB DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z3928743E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO STAGIONE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. ARCIERI TIGULLIO DI COGORNO PER 2^ TROFEO ARCIERISTICO CITTA' DI S.MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE GENTE DI LIGURIA PER CONCERTI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CINQUE SCALE DI ACCESSO AL MARE IN SITI DIVERSI SUL LUNGOMARE ROSSETTI  DITTA OLIVARI LUIGI. CIG  ZE228760C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PORZIONE DI SPIAGGIA DI GHIAIA UBICATA A SUD DEGLI STABILIMENTI BALNEARI NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2019 - CIG Z8928747CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.ERASMO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SANTA SPRING DANCE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO, ORGANIZZATO IN HOUSE IL 19/06/2019 - CIG Z62287451F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN MOBILITA' OBBLIGATORIA DEL SIG. GRAZIANO TONCELLI A DECORRERE DAL 01/06/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - NOZAREGO BASSO PER ORGANIZZAZIONE "ELEMPIADI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A VITIELLO MICHELE CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIASFALTATURA (MANUTENZIONE STRAORDINARIAPER LA MESSA IN SICUREZZA) - A SEGUITO DI DANNI DELLA MAREGGIATA- DEL MANTO STRADALE DEL PARCHEGGIO E DELL'AREA DI MANOVRASITI IN LOCALITA PUNTA PEDALE.  CUP G55D19000110006   CIG ZD52873609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL PARCHEGGIO E DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE SITI IN LOCALITÀ PUNTA PEDALE.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MASSI NATURALI ALLA DITTA "CAVE DI FRISOLINO SRL"DI NE'.  CUP G55D19000110006  CIG Z3A287327F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA A LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI S.MARGHERITA LIGURE PER ACQUISTO SOLLEVATORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AREA 3 "SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO RIMBORSO SPESE PER PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - GIUGNO - DICEMBRE 2019 - SIG.RA A158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA LUNGO LA S.P. N. 227 PER PORTOFINO, TRATTO CERVARA-PARAGGI, A SEGUITO DEI DANNI CONSEGUENTI LA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018  TRATTO B CUP G57H19000040004  CIG 7876702C1B  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA EUROEDILE SRL - VIA FRANCESCO GUARDI 53, 31038 PAESE (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA LUNGO LA S.P. N. 227 PER PORTOFINO, TRATTO CERVARA-PARAGGI, A SEGUITO DEI DANNI CONSEGUENTI LA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018  TRATTO A CUP G57H19000040004  CIG 78766598A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA LUNGO LA S.P. N. 227 PER PORTOFINO, TRATTO CERVARA-PARAGGI, A SEGUITO DEI DANNI CONSEGUENTI LA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018  TRATTO C CUP G57H19000040004 - CIG 7876721BC9 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA MVI S.R.L DI CREMONA (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO.  CUP G57H18001570004 - CIG 771206013E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI  LUGLIO  AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. CIG Z572860381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MADONNETTA 1/4 E CORSO MATTEOTTI 54/2. CIG. Z012845669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI TRE SCALE PEDONALI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE NELL'AMBITO DEL LUNGOMARE ROSSETTI A SANTA MARGHERITA LIGURE. GEOLOGO ALESSANDRO GENNAI CIG ZA8286CDBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORTELLONE TOMBINO SU FOCE TORRENTE S. SIRO NEI GIARDINI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ. CIG. Z82284EDDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z2B286D53B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA. CUP: G54E17000900004 - CIG 760544321C. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA RAMERO MARIO DI MONTANERA (CN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI S.MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PALCHI PER COMIZI  AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DALLA DITTA PRO.CURA PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANSPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2019 - A226,A228,A227,A229, A106, A230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CONSORZIO DELLE ARTI MARINARE PER INIZIATIVA "FESTA DU MA'" E A CICRCOLO VELICO DI S.MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM RELATIVA ALL'AREA E AI MANUFATTI EX "CANTIERE SPERTINI" PER LANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE, TASSA REGIONALE E IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTOCLUB IMMAGINE PER INIZIATIVA "DIARIO DI BORDO 2019". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 189 DEL 30/04/2019 AVENTE AD OGGETTO: " RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020  CIG: 641549384C"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 208 DELL'8/08/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA STAGIONE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO 2019" E INIZIATIVA SANTA SPRING DANCE . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARE PER TUTTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER ALLESTIMENTO UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG Z5D285559E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA GRU DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA ALLA DITTA CERVINO SRL. CIG Z3626496E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. EDOARDO VERNAZZA  DECORRENZA 01/08/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/7/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NN. 12 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A FAVORE DELLA DOTT.SSA GUGLIELMI ISABELLA  DECORRENZA 20/05/2019 E FINO AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 PERIODO MAGGIO  GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 SEDIE OPERATIVE MODELLO JUPITER PER UFFICIO PERSONALE SOCIETA' ERREBIAN CIG N. Z152851FE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER AREA 2 ALLA DR.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA, ALLA D.SSA CRISCUOLO DANIELA E AL DR. SIVORI ENRICO -  PERIODO 01/05/2019-20/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG. CV723CV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIASFALTATURA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DEL MANTO STRADALE DI VIALE AMMIRAGLIO CANNEVARO A SEGUITO DI DANNI DELLA MAREGGIATA PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP G57H19000710001  CIG 78980626F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2019 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE RAI PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2019  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  ANNO 2019  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE IMPRONTE SUL MONTE - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDE DIVULGATIVE  LIGURIA MONUMENTALE E DECORATIVA TRA OTTO E NOVECENTO  - JANUA SRLS  SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI SCUOLABUS A.S. 2019/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE CANONE ERS RELATIVO AL NUCLEO FAMILIARE FACENTE CAPO ALLA SIG.RA "A224"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA NUOVA ZEREGA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIA DI LIBERTA' TEATRO-CANZONE DI E CON GIAN  PIERO ALLOISIO A CURA DELLASSOCIAZIONE TEATRO ITALIANO DEL DISAGIO - SERVIZI BIBLIOTECARI LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2019 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDIERA LILLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO P.O. AREA STAFF I POLIZIA LOCALE AL SIG. PENNA LUIGI DAL 01/05/2019 - 20/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI COME UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG  Z0E2843894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO P.O. AREA STAFF I POLIZIA LOCALE AL SIG. PENNA LUIGI DAL 01/05/2019 AL 20/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I STAFF - ISPETTORE CAPO PENNA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PALCO ANFITEATRO BINDI PER SPETTACOLI STAGIONE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI D'ALI LAURA, MEZZANO LAURA, ARATA LUISELLA AL CORSO "IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE TRAMITE APPLICATIVO MOP-BDAP  CORSO PRATICO" A NAPOLI IL 21 MAGGIO 2019  CIG N. Z2A283D250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I STAFF AL SIG. PENNA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 SETTEMBRE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE" ALLA DR.SSA MARTA BASSI -  PERIODO 01/05/2019-20/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. 1/20 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI PERIODO 1 - 20 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO ED ELABORAZIONE CENSIMENTO AMIANTO ANNO 2019. CIG  Z86283B23E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  Z54283B183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE STRADE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z44283AF29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: Z1A2839427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO _ 1° STRALCIO  ASSEGNAZIONE INCARICO DI REDAZIONE DI PERIZIA AGROTECNICA VALUTATIVA E DI COMPATIBILITÀ DEI FUTURI INTERVENTI STRUTTURALI DI PALIFICAZIONE PREVISTI A PROGETTO CON LA STABILITÀ DEI CIPRESSI SORMONTANTI IL MURO DI CONFINE DI VILLA DURAZZO  ALL'AGROTECNICA DOTT.SA ROSANNA DE MATTEI.  CIG Z0D2836E55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATO PER DELIMITAZIONI E RINGHIERE SENTIERI PASSAGGI PUBBLICI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z5E2833B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 20/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 20 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO DAL 01 AL 20 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO DAL 01 AL 20 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  DAL 01.05.2019 AL 30.04.20 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 641549384C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE CODICE UTENTE A006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DEL  CODICE UTENTE A 214  A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO  PRESSO LA STRUTTURA DEVOTO DI LAVAGNA  PER IL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARGHERITA LIGURE  PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO SULLAZZARDOPATIA E UNA CONFERENZA.SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DAL GRUPPO GIODICART PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1517/2019 ASSUNTO SUL CAP. 151314 DEL BILANCIO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI &amp;#8364; 35455 SUL CAP. 151316 DEL BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO CODICE UTENTE A 204  PER LA PERMANENZA  PRESSO LA STRUTTURA CONTE CANEVARO DI ZOAGLI. MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FOTOGRAFIA A CURA DI NADIA SCANZIANI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. E A. VAGO"  LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE DI UN SOGGETTO INSERITO NEL PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA  RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A, D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESIDIO SANITARIO DI PORTOFINO A FAVORE P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SMLRECCO: AFFIDAMENTO ALLIMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELLAVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO A TUTTO DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DOTAZIONI PER REINTEGRO CASSETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z3627BD84A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE A SEGUITO DANNI MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018   CIG Z1A282F456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI CASA DEL MARE IN USO A CANOTTIERI ARGUS DANNEGGIATI DALLA MAREGGIATA. CIG. Z5F282DCC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 05/05/2019 E FINO AL 04/10/2019  LORENZETTO ALICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DAL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL TORRENTE SAN SIRO E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI OLIVARI GUIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG Z07282C413.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO S.R.L. DI NE (GE). CIG ZAD282C3B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL XXV APRILE 2019, IV NOVEMBRE 2019 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2019  AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H18000790005 CIG 7886886039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA DEL  CONSORZIO ENERGIA LIGURIA CIG Z1D282469F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.  CUP G57H17001250004 - CIG 7312614FF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  I LOTTO CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO CUP G57H17000890004  CIG 72604443ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO OFFERTA PER SERVIZIO MENSA DEDICATO AL PERSONALE DIPENDENTE  SOCIETA DUSSMANN SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE N. 2Ì1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESSO AREA STAFF 1 - PL - UFFICIO SUOLI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C - UFFICIO CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - COCCOGLIONITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MONCADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA STABAT MATER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA SP 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2019 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULL'IMMOBILE C.D. "CASA SANTA" VIA DOGALI 20B, SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) AL P.I. ALESSANDRO MARINI. CIG Z34280C2AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO E STAMPA F24,   ANNO 2019  -   CIG    Z70281A6A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TG. BV719PF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTOCICLI IN USO ALLA P.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA RELATIVA AL SERVIZIO OFFERTO DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO. CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2019 A SEGUITO DI ONERI DERIVANTI DALLINVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE ADDESTRAMENTO PER FORMAZIONE FILE TARI   CIG   Z6D2813DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DI VIA DOGALI 20B E VIA DOGALI 20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. FORNITURA FIORIERE IN GRANITO CON AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA EURO  PIETRE S.R.L. DI CUNEO (CN). CIG Z19280FA25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUOTE PER COORDINATORE PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRI TTURA CREATI VA AL MUSEO I N PUNTA DI PENNA A CURA  DELL' ASSOCIAZIONE CULURALE I CANTASTORIE. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO FONTANA AI GIARDINI A MARE CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIUNDO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA SP 227 PER PORTOFINO  AGGIUDICAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO FERRERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING DALL' 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE LUNGO LA SP 227 CUP: G57H19000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999  INDENNITA' PER LESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO ING. TOMMASO BARBIERI DECORRENZA 26/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DOTT. MAURO MUSSI  DECORRENZA 01/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. BERTULLO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALLAGIBILITA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VIA GARIBOTTI - VIA CROSA DELL'ORO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CIG Z332161B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. RECESSO DAL CONTRATTO. CUP G57H16000610004 CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PRINCIPALI INIZIATIVE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER AUTO A NOLEGGIO CON SCRITTO "COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 03/04/2019 - PRESTAZIONE MEDICA EROGATA A FAVORE DI SOGGETTO INSERITO PRESSO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' E ASSEGNI DEL NUCLEO FAMIGLIARE A221, A222, A069 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2019 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE DI DUE SOGGETTI INSERITI NELLO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA II CONTO TELEFONICO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI   ANNI 2019 - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ART. 1 COMMA 440 LETTERA A) E ART. 2 COMMA 6 CCNL 21/05/2018  CORRESPONSIONE INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) AL PERSONALE NON DIRIGENTE A DECORRERE DAL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1  DOTT.SSA MARCHESI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESAURIMENTO SCORTE BUONI PASTO E CONTESTUALE ESAURIMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1160/18 ASSUNTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI SOCIETA DAY RISTOSERCIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA AZIENDA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II STRALCIO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP G57H17000880004  CIG 7420180E3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO 50 ANNI DI FONDAZIONE CORO VOCI D'ALPE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZDF27F6F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY CONSUMI GAS GENNAIO FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "CASA A SANTA". POSA IN OPERA DI APPARECCHI E RETROFIT LED NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GESTART. CIG Z1A27F6771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO E RIPARAZIONE DI RINGHIERE DANNEGGIATE PRESSO IL PORTO E LA PASSEGGIATA MARE. CIG Z4027DB588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZF027F1FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTE ANTINCENDIO COMPLETE DI LANCIA E MANICHETTA A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG  Z9427DB98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ALLOGGIO ERS DI CSO MATTEOTTI 54/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 427 DEL 27/03/2019 ASSUNTO SUL CAP. 151511 DEL BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA AZZURRA S.A.S. DI TUBINO PAOLO  C.   (DELIB. G.C. N. 80 DELL'11/03/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SANTA 2.0 + ALTRI (DELIB. G.C. N. 43 DELL8/02/2018). LIQUIDAZIONE SALDO AVV.TI COCCHI E BARRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IN VIA CONSENSUALE TRASFERIMENTO AREA IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA (DELIB. G.C. N. 57 DEL 6/03/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER NOTAIO ANSELMI LORENZO INCARICATO DEL ROGITO DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SARA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 95 DEL 27/03/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56 C.P.A. PROPOSTO DALLA DR.SSA BERNINI M.G. (DELIB. G.C. N. 75 DEL 20/03/2019)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. CHESE A.G. DI LUGANO  (DELIB. G.C. N. 84 DEL 20/03/2019)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. SILVIO QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 -   CIG   Z1D27EFE5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1  PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE" - SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMAVERA DEL TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIA DI LIBERTA'  TEATRO-CANZONE DI E CON GIAN PIERO ALLOISIO A CURA DELLASSOCIAZIONE TEATRO ITALIANO DEL DISAGIO - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER PC BIBLIOTECA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANI CHE DIPINGONO: LABORATORI SUL LIBRO E TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI E INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI E BIBLIOTECARI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI DI NN. 2 POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, POSIZIONE DI ACCESSO C1 CON DIRITTO DI RISERVA DI 1 POSTO (PARI AL 50% DEI POSTI MESSI A CONCORSO) A PERSONALE INTERNO GIÀ DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PASTI SERVITI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 6 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI.CIG Z8427E4461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE AL TITLARE DI P.O. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE AL TITOLARE DI P.O. IN CASO DO ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 05/04/2019 E FINO AL 04/05/2019 - LORENZETTO ALICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARMACI SCADUTI DELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERS SITO IN CORSO MATTEOTTI 54/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGACAPELLI PER CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COSTI SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE S2 INSERITO NEL PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA . MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA RIZZO E DI PIAZZALE RIZZO  AGGIUDICA-ZIONE LAVORI ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL - CUP G57I19000170004 - CIG 785076610E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO STIPULATO CON I PII ISTITUTI RIUNITI RELATIVO AI LOCALI DI CSO RAINUSSO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA. CIG ZBB27DA6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VEICOLI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PORTO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE PRINCIPALI EVENTI 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INSERIMENTO PAGINE PROMOZIONALI NELLA RIVISTA OVERSEA 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BITTE A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAD27D837E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO DELLE TRE LAPIDI POSTE ALLA BASE DEL MONUMENTO AI CADUTI  CIG Z0427D87F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO TAPPETI ERBOSI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CIG ZD427D7E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CAPANNONE PREFABBRICATO DANNEGGIATO DAL VENTO.  CIG. ZF927A9A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO PANCHE IN MURATURA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. CIG Z0227C1F93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA E CARTA  PER GLI  UFFICI COMUNALI. CIG ZB727CF70A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA. CIG Z7D25E5067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALLA POVERTA' - REIMPUTAZIONE CAPITOLI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A219 PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 22/3/2019 - CAMBIO FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ANNALISA RUOPOLO AL "CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP DELLA DURATA DI 20H A GENOVA IL  3, 4 E 5 APRILE  CIG N. Z1527D0A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLONNINE DI EROGAZIONE ENERGIA E ACQUA A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZF527A72EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER INVIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI CIG Z0A27C985E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DUE VOTAZIONI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE 2019 ED IL 31 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA RIZZO E DI PIAZZALE RIZZO  DETERMINA A CON-TRATTARE  CUP G57I19000170004 - CIG 785076610E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER MESI 12 CON LA DR.SSA SPELTA GIULIA NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE A DECORRERE DAL 01/04/2019 E FINO AL 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE. - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 AL DR. ASTE ANDREA  MEDICO GENERICO  PER IL PERIODO 15/4/2019  31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER MESI 12 CON LA DR.SSA SPELTA GIULIA NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE A DECORRERE DAL 01/04/2019 E FINO AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 25/1/2019  AREA DI LINEA 2  FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA HALLEY 2019 PROCEDURE CONTABILITA' - ECONOMATO - TRIBUTI - CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO E COSTITUZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BORRACCE PIEGHEVOLI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZA427AA1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z5E27B8CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL MARE  AGGIUDICAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE PROFESSIONALI IN CAMPO DEMANIALE NEI CONFRONTI DEL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI  CIG Z4E27BC63F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE CIG Z7127BCFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI VIA DOGALI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2019 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE AREA 3 - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE. CIG Z8A275AECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. CORRESPONSIONE IMPORTO RELATIVO ALLANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIG. A216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANSPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI A FAVORE CROCE ROSSA E CROCE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTOFINO BIKE RADUNO MTB (24 MARZO 2019) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50% E 1 REGATA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO SPECIALITA' GOZZO NAZIONALE (14 APRILE 2019)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME EDITO DA EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CPU PARCOMETRO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CRISTINA CATTANEO. CIG Z8727ADF83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDAMENTO DEI BAGNI PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE DI VILLA LE RONDINI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECLETTICAMENTE CORRETTO DI MONICA ASTENGO.CIG: Z1727ADDC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER TRASPORTO ALL'ANFFAS -CASA DI SAN MICHELE ARCANGELO. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE PRESSO IL LICEO DA VIGO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI OVVERO PRESSO L'OSPEDALE E LE STRUTTURE SANITARIE DISLOCATE NEL COMUNE DI RAPALLO PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI CONTINUATIVI INTEGRATIVI AL REDDITO - MARZO DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER PER SCUOLA PRIMARIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CODICE UTENTE A186 - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SENZA DIMORA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DR MARCO MORDACCI  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSI STUDIO LEGALE SARTESCHI PER PROCEDURE COATTIVE ICI - TARSU  PRECISAZIONI CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 LOTTO 1 STRALCIO.CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COSTITUENDA ATI PARETI GEOM. FABIO SAS (MANDATARIA) - ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL (MANDANTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO AREE GIA' PERCORSE DAL FUOCO, APPROVAZIONE DEI RELATIVI ELENCHI AI SENSI DELLART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I. . ACQUISTO MANIFESTI. CIG ZF227A8B99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRI TTURA CREATI VA AL MUSEO I N PUNTA DI PENNA A CURA  DI  I VANO MALCOTTI.  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA DOGALI 3 INT. 2.  CIG. Z18279E016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG. Z4B27A4CF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  1 STRALCIO  ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALESSANDRO PENTIMALLI. CIG Z6E27A245E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DATI SOCIETARI PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLA FONTANA DI COLOMBO  CIG ZF51B9D724.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA'  ED EVENTI MUSICALI ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO  ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CREDITO PER SERVIZI ARUBA: CIG ZE62790223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENEZIANE PER U.R.P. - CENTRALINO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SETTIMANA ASINO AMICO 2019"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1  PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DD N. 260/2019 COSTITUZIONE DI NN. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PROFILO OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B1  RETTIFICA DECORRENZA RAPPORTO DI LAVORO CON IL SIG. MEZZANOTTE ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO. CUP G57E17000060004 CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE MINIMA PER TARDIVA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE OCCORSA A DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONABILE,CAT C, POSIZIONE ECONOMICA C1  PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE "UFFICIO STIPENDI"  CHIARA BUCCHIERI  DECORRENZA 19/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE BARLETTA TERESA AL CORSO DI FORMAZIONE "VERIFICA DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE: LE DIVERSE TIPOLOGIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTE NEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E TRA IMPRESE: RICEVUTE, QUIETANZE, FATTURE. IL CASO DEI CONTRIBUTI" A SAVONA IL 26/03/2019  CIG N. ZCD2799D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE ANNO 2019. CIG ZBD278498B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE 55^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.D.S. SAMMARGHERITESE PER 51^ RAGGRUPPAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO A SQUADRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2019.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA V.G. ROSSI.  CIG: Z1E278382E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI CUI ALLA DETERMINA N.352 DEL 27 DICEMBRE 2018 DI AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019. CIG 7751499355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. ACQUISTO E MESSA A DIMORA PIANTE DI ARANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SANTA 2.0 + ALTRI (DELIB. G.C. N. 56 DEL 6/03/2019)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. COCCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA MARIA GRAZIA BERNINI (DELIB. G.C. N. 183 DEL 13/07/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  I LOTTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G57H17000890004  CIG 72604443ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RINGHIERE METALLICHE DISTRUTTE DALLA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISALITI SRL DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO.  CUP G54H17000050004 - CIG 7167179F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE CODICE A047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE COD A 135 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA FONDAZIONE ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A 016. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI GARIBOTTO GIOVANNI, ETERE MARIA ELISABETTA E GIURICICH RENZO AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA EDILIZIA, LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI, IPOTESI DI REGOLARIZZAZIONE" A RECCO IL 29/03/2019  CIG N. Z7F2785253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA ACQUA MINERALE E PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI MENSILI CODICI UTENTI A212 E A213. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DELL'UTENTE COD. 204 PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI. PERIODO MARZO -DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A214 .MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONEDI PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINE NOLEGGIO ALD AUTOMOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSI ISTRUZIONE ADULTI SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI CUI ALLA DGR 151 DEL 2017. CIG Z0D27854EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI E RIMOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F.AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA INTERFOND  S.R.L DI BEINASCO (TO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE PER LA MESSA A NORMA DEI SERRAMENTI DELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE  AGGIUDICAZIONE LAVORI   DITTA SUANSAVING SRL. CIG ZD6278203D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'AREA  4 AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PERGOLATO E PORTALE DI VILLA DURAZZO  I STRALCIO. CUP G52C17000030004 - CIG 730168985F. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI NN. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPOPIENO ED INDETERMINATO CON I SIGG.RI MEZZANOTTE FRANCESCO E CAVALLARO GIUSEPPE  PROFILO OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1  PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DEL SIG. MARCO RABAIOLI A DECORRERE DAL 11/03/2019 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI COMANDO PARZIALE DELLO STESSO PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA A DECORRERE DAL 11/03/2019 E FINO AL 31/05/2019 PER 18 ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA CERVINO SRL DI GENOVA PER LA VALUTAZIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI GENERATE DALLE ATTREZZATURE E DAI MACCHINARI IN DOTAZIONE ALL'AREA 4. CIG Z8E277557C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA "CASA A SANTA". FORNITURA DI APPARECCHI E RETROFIT LED DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZD727581DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA R.P. "CONTE CANEVARO" - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO "IL MELOGRANO" - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO SIG.RA "A050" - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA A198 - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA "A173" - MARZO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG. "A171" - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE - MARZO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - MARZO DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONTRATTO RELATIVO ALL'ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 3/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT  ANNO 2019  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLO STRUMENTO DI SICUREZZA WORDFENCE' SU PORTALE WEB WWW.LIVESANTA.IT; CIG ZAF2754DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RILASCIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (DELIB. G.C. N. 304 DEL 28/11/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO (FASE GIUDIZIALE) AVV. BUSI BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELL'ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE. CIG Z8A275AECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO DICEMBRE 2019: CIG Z99276ADD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLI IN USO ALLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO I BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  SPECIALISTA SETTORE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI" CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, UFFICIO AMBIENTE- PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTUALE PREDISPOSTA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN CON RIFERIMENTO ALL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE UBICATE NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, NONCHÉ PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MEDESIMO PRESO L'ASILO NIDO COMUNALE E DI PASTI A DOMICILIO E PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 1625/18 ASSUNTO SUL CAP. 171401 DEL BILANCIO 2019 IN CORSO DI APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A SANTA 2019  RIDETERMINAZIONE SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CHAMPIONS ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DELL'AREA STAFF 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE TRE RAGAZZI IN FUGA - SERVIZI BIBLIOTECARI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO VOUCHERS SOCIALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TENUTO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA  N. 4 ORE DI VIDEOCONFERENZA PER FORMAZIONE ITER DELIBERE UFFICIO INFORMATICI (DATE 27/02/2019 E 06/03/2019)  CIG N. Z28274D04C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'AFFITTO DI N.2 SALE DELLHOTEL REGINA ELENA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE IN DATA 05 MARZO 2019 - IMPEGNO COMPLESSIVO &amp;#8364;. 1.220,00 (1000,00 + IVA22%)  CIG Z912737900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DELPINO TERAMO 1/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 195 RELATIVO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E FIREWALL PER GLI UFFICI COMUNALI; CIG ZA22736512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DUE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI OPERAIO CAT.B1 (N. 1 EDILE E N. 1 GIARDINIERE) - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE SEDIE ERGONOMICHE PER GLI UFFICI DELLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE  RELATIVI ALL'ANNO 2018 ED ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG Z172732522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 2019 AI PROGRAMMI HALLEY "ATTI AMMINISTRATIVI" E MESSI NOTIFICATORI" E DEL SERVIZIO "BLACK BOX". CIG ZE3271B0A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 180/2019 E INSERIMENTO MINORE  PRESSO LA COMUNITA'  EDUCATIVA FONDAZIONE ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MISURATORE FISCALE PER SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO ANFASS DI RAPALLO . PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTICIPO DATA DECORRENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E GIARDINAGGIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI PER I CODICI UTENTI A212 ED A213 MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 244/19 ASSUNTO SUL CAP. 151313 DEL BILANCIO 2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO PIPPI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER QUIESCENZA DEL SIG. BACIGALUPO ANGELO -  DECORRENZA 01/09/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/08/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER QUIESCENZA DELLA SIG.RA LAGOMARSINO MARINA - DECORRENZA 19/04/2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 18/04/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEVISORE PER CENTRO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA DI LINEA 1 AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER REVISIONE COMPLETA DEL PIANO DI SICUREZZA PORTUALE NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO ALLE INDICAZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA LEX ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DEMARTINI FEDERICA AL CORSO DI FORMAZIONE "PROFESSIONISTA ESPERTO NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI PER L'ANALISI MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO E PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA E SOSTEGNO AL REDDITO" UNIVERSITA DI PADOVA (MODULO 1, 3 E 4 ONLINE E MODULO 2 IN PRESENZA IL 15 E 16 MAGGIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER DI PLAY THERAPY IN ROMA: N. 6 MODULI ANNO 2019 - DIPENDENTE ONETO GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SIG. MIRTO FRANCESCO: AUMENTO ORE PART-TIME DA 18H/SETTIMANA A 24H/SETTIMANA  DECORRENZA 01/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PERIODO GENNAIO  APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE DELLIGROTTAGLIE ANGELINO A DECORRERE DAL 01/02/2019 E FINO AL 10/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG ZBB26FA31B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI SUL LIBRO E TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE E NARRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. N. 623/6/2018 (TARSU 2009) (DELIB. G.C. N. 10 DEL 23/01/2019)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. CORATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE CENTRI ESTIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CONDOMINIO VIA ROMA  RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA TRIBUNALE CHIAVARI (DELIB. G.C. N. 377 DEL 19/12/2012)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA MONTALDO ENGINEERING S.R.L. (DELIB. G.C. N. 319 DEL 12/12/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 358 DEL 7/12/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO VILLA SAN FORTUNATO CODICE UTENTE A169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO PARZIALE SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 343 DEL 16/11/2016)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN  CONTRIBUTO MENSILE DI &amp;#8364; 1.274,00 PER L'INSERIMENTO PRESSO LA R.S.A. DI CHIAVARI,  PER IL SOLO MESE DI FEBBRAIO, DELL'UTENTE CODICE A209</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO ANFFAS DI RAPALLO - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONTRATTO ERS RELATIVA ALL'ALLOGGIO DI VIA DOGALI 3/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GILETS PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE PER PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG ZBB26FA31B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZDE2704F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI MOSTRA FOTOGRAFIA SUBACQUEA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DA COOP LIGURIA PER SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DR. PASSALACQUA GIOVANNI DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTTO SPRAR  PROG. 1148 ORD  DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE    CIG: Z98270F7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO A 11 DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG ZB4270889C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL BAGNO DEL PORTO E PRESSO L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE AD USO INDUSTRIALE PER STRADE. CIG Z4C2701260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL MARE  FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. ANNULLA-MENTO IMPEGNO DI SPESA 01735-2018 DEL 31/12/2018 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MECI SRL. CIG Z9126EF7F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL IMPRESA COSTA MAURO SRL DI AULLA DELLAVVIO A RECUPERO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO PER GENNAIO E FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BARBAGELATA ALBERTO E ARDIZZONE DANIELA AL CORSO "IL DECRETO SICUREZZA: LA GESTIONE ANAGRAFICA DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE" DEL 12/02/2019 A GENOVA  CIG. N. Z9326FA512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO CONSUMI ACQUA A TUTTO IL 28 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A208 PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE NIDO DI INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CODICE UTENTE A205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI  DI NN. 2 POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, POSIZIONE DI ACCESSO C1 CON DIRITTO DI RISERVA DI 1 POSTO (PARI AL 50% DEI POSTI MESSI A CONCORSO) A PERSONALE INTERNO GIÀ DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. "A204" PRESSO R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO DI S.ANNA PER PRESIDIO SANITARIO A PORTOFINO - PERIODO 31/03/2018 - 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ADESIVI PER BANNER RIGIDI RELATIVI ALLE INIZIATIVE FEBBRAIO/MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA N. 1200 COPIE BROCHURE PROMOZIONALE S.M.L. E IL SUO TERRITORIO PER EVENTO MCLAREN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 14 EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 3 FEBBRAIO 2019 E 7 EDIZIONE "PORTOFINO RUN"  2 FEBBRAIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN PRECEDENZA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ECLETTICAMENTE CORRETTO DI MONICA ASTENGO PER LA FORNITURA ARREDAMENTO DEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE DI VILLA LE RONDINI. CIG ZCD2304533.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 27 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FOTOGRAFIA A CURA DI NADIA SCANZIANI DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18/01/2019 - INSERIMENTO MINORE PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  SUL LIBRO E TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE E NARRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI E DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI E BIBLIOTECARI  A CURA DI FIAMMA CAPITELLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.                        ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORIA E BIBLIOTECARI A CURA DI DARIO APICELLA, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE NPL (NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI SELEZIONE, PER ESAMI, FINALIZZATA AD ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER PERSONALE NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1  PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GESTIONE UFFICIO ECONOMATO E ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI  DUE POSTI DA OPERAIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ADIBIRE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ GIARDINAGGIO E AD ATTIVITÀ MANUTENTIVE EDILI CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1, (EX 4^Q.F.) PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE", SETTORI: PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA ONETO GIULIA: AUMENTO ORE PART-TIME DA 26H/SETTIMANA A 28H/SETTIMANA - PERIODO 01/02/2019  31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLA DURATA DI TRE ORE TENUTO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PRATICHE DMA2  GIORNATA DA DEFINIRSI  CIG N. Z2526DACE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA26E21B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO VOUCHERS SOCIALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FILTRI PER ASPIRAPOLVERE SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP SITO IN VIA BELVEDERE 38/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 TRAPUNTE SINGOLE PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO LUPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO VOUCHERS SOCIALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNI 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI TRAMITE MEPA PERIODO 1/02/2019-31/01/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO DA GENNAIO  AD APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. FINIEVOLI MARIO E AUGUSTO (DELIB. G.C. N. 310 DEL 5/12/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA VODAFONE ITALIA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 232 DEL 5/09/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" FEBBRAIO-MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SECOLO XIX- CIG ZF226040AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI RILEVATORI DI PRESENZA 2019. CIG Z8226BE09C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019. COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, KASKO, RCT/O, INFORTUNI E ALL RISKS. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 31.12.2018  30.6.2019.LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019. COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA ASSUNZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA SEZ. DI S. MARGHERITA LIGURE  PER TRASPORTO  ALUNNA DISABILE PRESSO IL LICEO DA VIGO DI RAPALLO . PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SPRAR. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE  CON LA  PUBBLICA ASSITENZA CROCE VERDE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE SPRAR ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA RETTA PER LA PERMANENZA DEL CODICE UTENTE A198 PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT'OLCESE . PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2019  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1640/18 ASSUNTO SUL CAP. 151310 - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE "A197"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE, L'OSPEDALE E LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE DI RAPALLO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINANZA N. 11 DEL 23-1-2019 AVENTE AD OGGETTO: REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE STRADE PRIVATE DENOMINATE VIA DEI VILLINI E COMUNIONE D'USO L ULIVETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE SANTA FESTIVAL WINTER 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL TOMBOLO DI S. MARGHERITA LIGURE.  SERVIZI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY CONSUMI GAS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO SPEDITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONE DEL 31/12/2019 - VIA GRAMSCI, VIA DORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLA CDM C_031_0 GENNAIO  DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO SPEDITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PER RESIDENTI IN AREE A PAGAMENTO, CON PROROGA TERMINI UTILIZZO SOSTA GRATUITA 60 MINUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA AUTOVEICOLI (M1) NELLE ZONE A PAGAMENTO NEI GIORNI 22-23-24 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.  CUP G57H17001250004 - CIG 7312614FF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATOSI SULLE SPIAGGE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI NEL PERIODO DAL 14 OTTOBRE ALL 8 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DI INCONTRO DEL 30° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO LUPO V.A.B. E P.C. - VIA GARIBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G54H17000050004 - CIG 7167179F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA GARIBOTTI TRA I CIVICI 15 E 19 F A SEGUITO DI CEDIMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI:EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 1 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAIL PORTOFINO - SENTIERI DI FRATERNITA' 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE VEGETALE ED ARBUSTIVO RINVENUTO NELL'ALVEO DEI TORRENTI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  I LOTTO CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO CUP G57H17000890004  CIG 72604443ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE SUL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO E DELLA PERICOLOSITA' DELL'IMMOBILE DISTINTO AL CIV. 5 DI CORSO NICOLO' CUNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTO SAN LORENZO 2019 - ALLONTANAMENTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 400 BOLLETTARI PER CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE ANNI 2019 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 131 DEL 16.10.2019 - COPPA ITALIA URBAN DOWNHILL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 2019 - ALLONTANAMENTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO M.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLING. MICHELE BERTULLO DELL INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA PRODUZIONE ACS CENTRALE TERMICA. CUP G54H17000070004   -   CIG Z4E26CB806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 2019 - ALLONTANAMENTO PER SPETTACOLI PIROTECNICO F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA PER MANIFESTAZIONE DEL 19 E 20 OTTOBRE 2019 - COPPA ITALIA URBAN DOWNHILL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 2019 - ALLONTANAMENTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE. CUP G57H17001250004 - CIG 7312614FF5 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA PE  S.R.L DI RAPALLO (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 2019 - ALLONTANANMENTO ALLOGGI F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA IN PIAZZETTA DEGLI ALPINI - 17/10/2019 - CONSEGNA MEZZO FREEDOM LIFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMI VITALI PER IL PERIOOO GENNAIO-FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL CODICE UTENTE A135 PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE . PERIODO 11/01/2019-31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E VIABILITÀ PIAZZA V.VENETO - VAI TRANQUILLO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DECORO URBANO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RIMOZIONE URGENTE PERICOLI E MANUTENZIONE FALDA DI COPERTURA EDIFICIO IN VIA CAVOUR N. 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE PER CHIUSURA DI  VIA XXV APRILE PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INFORMADISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI TIGLIO NEL GIARDINO DELL'ASILO DI  VIA XXV APRILE N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA BUS TURISTICI - PERIODO 01/10/2019 AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, VIVIBILITÀ ED IGIENE AMBIENTALE E DELLA PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITÀ. DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 122/2019 DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI CONTINUATIVI INTEGRATIVI AL REDDITO - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI DI TRANSITO NEL TRATTO CARRABILE DI VIA CROSA DELL'ORO VIA GARIBOTTI - LIMITAZIONI U.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO D'ALEPPO E POTATURA STRAORDINARIA QUERCIA PERICOLANTI NELLA PROPRIETA' DI VIA PARAGGI A MONTE N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER LA PERMANZA IN STRUTTURA PRESSO LA R.P. CONTE DI CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO PER INSERIMENTI PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA IN MERITO ALLE MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA E DECORO IN AMBITO URBANO - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - INTEGRAZIONE E RETTIFICA ORD. 112/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE SUL TERRITORIO COMUNALE LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. "A071" PER LA PERMANENZA DELLO STESSO PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 112 DEL 31.07.19 - MI GAMES DEL 17-18.08.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 10 PIANTE DI PALMA COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 18, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLA STRUTTURA DI VIA SOLIMANO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIPLINA SOSTA VEICOLARE  PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "7° MIGLIO BLU DI PORTOFINO" - LUNGOMARE ROSSETTI 14-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, VIVIBILITÀ ED IGIENE AMBIENTALE E DELLA PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITÀ. DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER IL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STOCCAGGIO PROVVISORIO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. SECONDO LOTTO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G54H1700077004 CIG 7232303D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MERITO A SOSTA E CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 28/07/2019 IN ONORE DELLA MADONNA DELLA LETTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STOCCAGGIO TEMPORANEO DELLE BALLE DI RIFIUTO DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL RESIDUO SECCO DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PER PRATICHE EMIGRAZIONE E VARIAZIONE DI INDIRIZZO. CIG ZF426BE0F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PIAGGIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRESSO SEDE ANFASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ORDINANZA 100/2019 - MIIGAMES 2019 - SOSTE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO PERICOLANTE E CONSOLIDAMENTO MURO SOTTOSTANTE IN VIALE LA TORRE N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER VERIFICA E RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURO IN PIETRA E MANUTENZIONE VEGETAZIONE SU VIA FONTANA, TERRENO FOGLIO 1 MAPPALE 1928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 100/2019 DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLESITO DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO LAREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, EX ART. 30 D.LGS 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULISTICA PER REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA AREA DI SOSTA LOC. PUNTAPEDALE - LUNGOMARE ROSSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER VERIFICA E RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURO DI SOSTEGNO SU VIA FONTANA E MANUTENZIONE VEGETAZIONE, TERRENO FOGLIO 1 MAPPALE 2410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO SECCO E PERICOLANTE IN VIA PRIVATA BIFANI N. 2, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2019 PORTALE MODULISTICA EDK - MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA FIUME FINO AL 19/7/2019 NEGLI ORARI 8-12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI ABETE ROSSO PERICOLANTE IN VIA TRIPOLI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING. BERTULLO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN SIRO CIVICI 22 E 23 - FARMACIA COMUNALE E AMBULATORIO MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO, LATTINE O TETRAPACK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE FESTIVITA' IN ONORE A SAN SIRO - CORSO MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA TARGATA AGW919. CIG Z1626B5D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA CAMPO SPORTIVO BROCCARDI VIA DEI GANDOLFI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SIRO 07 E 08 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SOSPENSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DELL'HOEL MEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PER EVENTO MANIFESTAZIONE MEDIASET - PROGRAMMAZIONE PALINSESTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FARMACIA INTERNAZIONALE PER FORNITURA MEDICINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE N. 4 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO SUL LUNGOMARE CITTADINO, DA VIA A. DORIA A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PER RIPRESE SPOT PUBBLICITARIO - VIA PAGAN VIA DORIA DAL 19.06.2019 AL 20.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN PIETRA TERRENO F. 6 MAPP. 2130, IN VIA COSTASECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOSTA RESIDENTI  DI 60 MINUTI NELLE AREE A PAGAMENTO CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TELESOCCORSO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON ANFFAS - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI CIPRESSO PERICOLANTE IN VIA SAN LORENZO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE SP 227 KM 4+845 E KM 5+100 PER CANTIERE ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO STIPULATO CON I PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE E VIABILITA' IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI S.ERASMO 6-8 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI ALLORO PERICOLANTE, CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO SOTTOSTANTE, IN VIA PRIVATA GIARDINI DEL MARE N. 3 - 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA URGENTE ALVEO TORRENTE SAN SIRO A MONTE DEL CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA SAN FRANCESCO PER IL GIORNO 07/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOSTA GRATUITA 60 MINUTI PER RESIDENTI NELLE AREE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO POLIZZA AVO PER CENTRO DIURNO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO NATATORIO DELL'HOTEL MEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA "A173" PER INSERIMENTO DELLA STESSA PRESSO VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MEMORIAL MAURIZIO PESCE" DE 01 E 02 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DISCIPLINA SOSTE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER CONSOLIDAMENTO URGENTE SCARPATA A MONTE DELLE PERTINENZE DELL'HOTEL MIRAMARE IN VIA MILITE IGNOTO N. 30, CON INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLE AREE INTERESSATE DAI CEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILE AL CENTRO CEPIM DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGETTO TERRITORIALE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' GRAVI (L. 162/98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE STADIO BROCCARDI PER LA SOSTA DI CARRELLI A SERVIZIO MANIFESTAZIONE NAVALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE N. 9 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO SUL LUNGOMARE CITTADINO, DA VIA A. DORIA A VIA MILITE IGNOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTE VEICOLARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - VARIE ZONE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. "A169"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE N. 2 PINI D'ALEPPO EX ART. 52 DPR 753/1980 IN VIA PRIVATA SOETTI N. 14, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE DUE PINI PERICOLANTI NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI PARAGGI, CON OBBLIGO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA VELAFESTIVAL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA EX ART. 52 DEL DPR N. 753/1980 IN VIA PRIVATA CROSA DELL'ORO N. 2A, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DEL SIG. "A170"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA SOSTA RISERVATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ PER FESTIVAL DELLA DISOBBEDIENZA - PREMIO PIVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG Z88269F7FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO SECCO E PERICOLANTE IN VIA PRIVATA ASSUNTA COSTA N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA XXV APRILE DAL CIVICO 1 AL CIVICO 51 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE ABETE (ALBERO DI NATALE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RIFACIMENTO URGENTE TRATTO DI MURO IN PIETRA PERICOLANTE IN VIA SAN LORENZO N. 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE SOSTA PER MANIFESTAZIONI DEL 14 APRILE 2019 P.ZZA VENETO E P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A PESCA DI IMMONDIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA VIABILITA' SP 227 PER PORTOFINO. REVOCA PRECEDENTI ORDINANZE E NUOVA DISCIPLINA VIABILITA' AL KM 5+450 E KM 5+950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI -  PERIODO GENNAIO  APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DEGRADO SANITARIO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI RIAPERTURA DELLA SP 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 PERIODO GENNAIO  APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI CEDRO PERICOLANTE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'HOTEL IMPERIALE, IN VIA PAGANA N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINA SOSTA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA ERBA PERSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII EDIZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA ERBA PERSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 7 PIANTE PERICOLANTI E/O SECCHE SU AREE PUBBLICHE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI CIPRESSO LESIONATO E PERICOLANTE IN VIA MARINAI D'ITALIA N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 22 SANIFICANTI PER AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PRIMAVERA 55A EDIZIONE - MODIFICA CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI ALLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI CIPRESSO PERICOLANTE, CONDOMINIO VILLA ULIVI DI VIA SAN FRANCESCO N. 1, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA DESTINATO A PORTATORE DI HANDICAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DEL PORTER TARGATO DX833DM  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z3A26A56AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO SITO IN VIA PRIV. A. RAINUSSO N. 16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  ANNO   2018             PERIODO 1/1/2018  31-12-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 55A EDIZIONE DELLA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER SEMAFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA DESTINATO A PORTATORE DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO CROLLATO E CONSOLIDAMENTO PORZIONI PERICOLANTI, STRADA PRIVATA DI VIA GIOVO, IN ADIACENZA CON STRADA PEDONALE DI VIA TRE SCALINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO SCACCHISTICO A SQUADRE - SOSTA RISERVATA IN VIA GEN.LE LIUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE PULIZIA ED EVENTUALE RIPRISTINO DEL CANALE TOMBINATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE UBICATO A MONTE DI VIA FIUME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A PESCA DI IMMONDIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DEL PIANO ATTICO ED INSERIMENTO ASCENSORE FABBRICATO USO RESIDENZIALE IN VIA AGLI ULIVETI N. 6 E 8, PROPRIETA CECILIA CARPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL 51 RAGGRUPPAMENTO CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CANALE TOMBINATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE NELLA STRADA PRIVATA COMUNIONE D'USO L'ULIVETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO IN MATTONI E CEMENTO SITO IN VIA GIUSEPPE COSTA 24 NEL GIARDINO PERTINENZIALE DELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE GARDENIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE - GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2019 DISCIPLINA DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI CON DIFFIDA AD USO RESIDENZIALE DELL'IMMOBILE SITO A PIANO TERRA DI VIA SANTA LUCIA N. 3 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA ALESSANDRA FRATTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO PERICOLANTE IN VIA PRIVATA GIOVO N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO DOMESTICO PERICOLANTE IN VIALE PRIVATO PARADISO N. 12/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI COSTRUZIONE FABBRICATO IN VIA GIUSEPPE COSTA N. 24 NEL GIARDINO PERTINENZIALE DELLA IMMOBILIARE GARDENIA S.R.L. CON LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA  VANIA GENNARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO IN VIA PARTIGIANO SIMONE STEFANI N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE QUAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE MANUFATTO IN PLASTICA IN VIA MORTERO 6A/6, JANOS ARDIZZONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA MUNITA DI APPOSITO CONTRASSEGNO PRESSO IL LUOGO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE STRADE PRIVATE DENOMINATE VIA DEI VILLINI E COMUNIONE D'USO L'ULIVETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE "A050"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO SANATORIA EDILIZIA E CONTESTUALE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE RECINZIONE, CANCELLI E SCALA IN PIETRA IN VIA DOLCINA ALTA 19, ADRIANA SALA ED ENRICO CAMPAGNOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA ESCLUSIVA PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER MOVIMENTAZIONE NATANTI IN VIA DOMIZIO COSTA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI IN VIA PERO, PROPRIETA ANDREA ZOPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN SALITA SANT'AGOSTINO N. 1 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA SOFTWARE TOURIST TAX ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI UN FABBRICATO MEDIANTE SCAVO E SBANCAMENTO SOTTOSTANTE IL TERRAZZO PERTINENZIALE ALL'EDIFICIO PRINCIPALE IN VIA MARINAI D'ITALIA N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO IN VIA PRIVATA DEL SOLE N. 1 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2019  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: Z222697688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE GARE PODISTICHE IN DATA 2 E 3 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE DUE PINI DOMESTICI PERICOLANTI IN VIA MARAGLIANO N. 46A CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: Z2326976CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI N. 2 ARCATE SOTTOSTANTI LA S.P. 227 PER PORTOFINO IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALLA PUNTA PEDALE S.N.C. DI ZATTA IVAN E SPINETTO DESY IN LUNGOMARE ROSSETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE VIA XXV APRILE TRATTO DA VIA GIMELLI A LARGO GIUSTI PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI N. 2 ARCATE SOTTOSTANTI LA S.P.227 PER PORTOFINO IN AREA DEMANIALE MARITTIMA IN CONCESSIONE A IL MOLO S.N.C. DI COTRONEO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI LIMITI DI TRANSITO IN RELAZIONE AL PESO  VEICOLARE  IN VIA GARIBOTTI  CROSA DELL'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E DEMOLIZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA TARGATO GEB02687. CIG ZB12690AFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA XXV APRILE CIV 4 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA DOTTORESSA ALESSANDRA UGHETTI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA MILITE IGNOTO 20A, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITÀ DI COMPETENZA COMUNALE IN OCCASIONE DI LAVORI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON MEZZI OPERATIVI DELLE SEDI STRADALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ISP LUIGI PENNA - 1/1/2019 - 30/4/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 6 EUCALIPTUS E POTATURA NEL PARCO DI VILLA CARMAGNOLA, VIALE E. RAINUSSO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 DISPOSIZIONI ART. 1 R.O.G. 89/2015 "ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI ED ELIOTERAPICHE " IN MATERIA DI APERTURA STRUTTURE BALNEARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. 208/2018 AZIONE IN GIUDIXIO NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DPR 509/1997, RELATIVO AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SANTA BENESSERE &amp; SOCIAL S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE GAMBERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO TARIFFARIO PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018  APPROVAZIONE SCHEDE PER INCENTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE  ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018  APPROVAZIONE SCHEDE PER INCENTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE  ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  BANCHINE DI CALATA PORTO E PIAZZALE CAGNI - RIPARAZIONI URGENTI PAVIMENTAZIONI ED IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI ORMEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMES TIGULLIO SRL  CIG Z5F268B331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL MARE  AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER SEMAFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER SERVIZIO TARGHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 BLOCCHI PER SEQUESTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE BATTERIE PER SEGNALATORE LUMINOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI CARTELLI SGOMBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO FIAT DOBLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE BASE TRASPORTABILE CON CINQUE MICROFONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI EMERGENZA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE ETILOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE. CASA DEL MARE, AFFIDAMENTO ALLE DITTE GIOVANNI RECCHIA CIG ZE42687DD1 E STEFANO MERELLO CIG Z0E2687FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIETRE PER PAVIMENTAZIONE GIARDINI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA82688D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA PERIODICA DEI MISURATORI DI VELOCITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PORTAVOCE SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 51 DEL 27/11/2018). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - AGGIUDICAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE CIG 77501856FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO I.A.T. DI S. MARGHERITA LIGURE  GENNAIO/DICEMBRE 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA BEFANA VIEN DAL MARE EDIZIONE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA MONTALDO ENGINEERING S.R.L. (DELIB. G.C. N. 319 DEL 12/12/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. FINIEVOLI MARIO E AUGUSTO (DELIB. G.C. N. 310 DEL 5/12/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA. RIPRISTINO FONTANA AI GIARDINI A MARE CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAELLE RESTAURI CIG: ZE42683543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO: PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE, ESTENSIONE PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 1 01 2019 AL 31 12 2019. CIG 7751499355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DELL'ASILO NIDO. ACQUISTO MATERIALE. CIG Z4926832B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOSTING PORTALE WEB WWW.SMLTURISMO.IT ANNO 2019. CIG ZD52682960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE.  APPROVAZIONE SCHEDE, MODIFICA IMPEGNI. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  "ANUTEL"  PER L'ANNO  2019 CIG ZC3267FD4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBF254CE0A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2019 CIG Z27267E8D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GENNAIO/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AREA DI STAFF 2 AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI ALLA DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO GENNAIO - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI NEI VARI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO ORMEGGIATORI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA LUNGO LA SP N. 227 PER PORTOFINO  AGGIUDICAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  CIG Z72267D3DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI INDENNITA' ALLA REGIONE LIGURIA PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE CON UN POTICELLO CARRABILE IN FREGIO AL CANALE DEL PERO DI SOTTO PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALE RADIO PER SERVIZI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI EMERGENZA DI TUTTI I VEICOLI DEL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EMERGENZA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GPS PER AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO RENAULT ZOE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GOMME RENAULT ZOE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUADRICICLO QUAD PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE TAVOLI PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUCIDATURA RENAULT ZOE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL CODICE UTENTE A135 PRESSO IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE  DA LINEA UFFICIO PER PROGETTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO INIZITIATIVE SANTA CLAUS VILLAGE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO AMICOCANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE P.A. CROCE VERDE E CROCE ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EROGATE DAL COMANDO DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RINGHIERE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALL'IMPRESA FERGRIL S.N.C., CON SEDE A FOLLO (SP). CIG ZA726755F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTI TELEFONICI V E VI BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019  CIG 7747828DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z0C266FA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RIPRISTINO STRUTTURE AREE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 OTTOBRE. INCARICO ALL'IMPRESA PE S.R.L. DI RAPALLO. CIG ZAE267113C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI DALLA TIPOGRAFIA CANESSA DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA-TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER  L'ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA NUOVA MOGGIA DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CONTRATTUALE  PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE  PER ANZIANI CENTRO DIURNO PII  ISTITUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  ALLA LIBRERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO AL 20-12-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/1/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER SPETTANZA RESTANTE RELATIVA ALL'ANNO 2015 NONCHE PER GLI ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI  CIG ZE0265FF6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI 6 ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONI ENERGETICHE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ASSEGNAZIONE INCARICO AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI  CIG: ZA9265C964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LIBRETTO PROMOZIONALE PRINCIPALI EVENTI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - GENNAIO - AGOSTO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER ASILO NIDO COMUNALE DI MATERIALE VARIO DALLA DITTA LINEA UFFICIO  DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. TARI PER ADESIONE AL PROGETTO "PANE NOSTRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI  QUOTE CENTRI ESTIVI E NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME EDITO DA EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE CAMION IVECO DG522RT DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SOSTEGNI IN ACCIAIO INOX PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z66265CAF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRENTA MAGLIETTE INVERNALI  PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE GIACCONI IN GORETEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI EDITI DA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TORRE FARO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARCOMETRO P.ZZA RAOUL NOBILI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ DI FS SISTEMI URBANI SRL IN PIAZZA RAOUL NOBILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE BRACCIO GRU PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE NOLEGGIO PER L'ANNO 2019 DELLA BATTERIA DELLA RENAULT ZOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z282611BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI RUSSO ALESSANDRO, MUSSI MAURO, PENNA LUIGI E MANZONE GIOVANNI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA RIFORMA DELLA SAFETY DELLE PUBBLIHE MANIFESTAZIONI DOPO LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 18/07/2018" A RECCO IL 23/01/2019  CIG N. Z07265C2FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A FAVORE DELLA DOTT.SSA MEZZANO LAURA  DECORRENZA 01/01/2019 E FINO AL 31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z93265BE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z30265BB68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA PER INSTALLAZIONE DELL'AREA CANTIERE, IN BANCHINA S. ERASMO, RELATIVA AI LAVORI DI "RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO". PAGAMENTO CANONE DEMANIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN PRECEDENZA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ECLETTICAMENTE CORRETTO DI MONICA ASTENGO PER LA FORNITURA ARREDAMENTO DEL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE DI VILLA LE RONDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ASSISTENTE BIBLIOTECA"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO LAREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 MANUALI "RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI" PUBLIKA EDITORE EDIZ. 2018 CIG N. ZE426589E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVEICOLO ELETTRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N.  975/2018 ISCRIZIONE AL MASTER IPSOA "HR TRANSFORMATION  PROCESSI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'ERA DIGITALE" II EDIZIONE IN MILANO DAL 18 OTTOBRE 2018 AL 30 GENNAIO 2019  CIG N. ZBF2432519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SOMMA NECESSARIA ALLA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'OTTENIMENTO DELLA BANDIERA BLU SPIAGGE 2019. CIG Z152658511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO   "ENTIONLINE"  ANNO  2019.                       CIG    Z782656DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA   HOEPLI S.P.A. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER CONNETTIVITA' INTERNET E FIREWALL. CIG 773515108A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER GRAFICI PER LA SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. "A016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A117"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1000 CARTELLINE GIALLE "OGGETTO", N. 1000 CARTELLINE GIALLE GIUNTA COMUNALE, N. 50 BLOCCHETTI RICEVUTA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL NUOVO LEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTI  WWW.IL PERSONALE.IT, PERSONALE NEWS, SEMPLICE, LO STATO CIVILE ITALIANO, PER UFFICIO PERSONALE E UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. RINNOVO INCARICO MARSH SPA PERIODO 1/1/2019-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO GRAFICO (PROGETTO ESECUTIVO) RIGUARDANTE LA PROMOZIONE DEL "GAMBERO DI SANTA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O  NUMERO 26/16 CALABRESE DOMENICO. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI NELL'UFFICIO PIANTONE DEL PALAZZO COMUNALE. CIG Z7B264B444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE. CASA DEL MARE, AFFIDAMENTO ALLE DITTE FALEGNAMERIA VINCENZO LUCIDO CIG ZB5264B531, LA BOTTEGA DEL FERRO BATTUTO DI FABRIZIO NORCINI CIG ZC5264B690, STEFANO MERELLO CIG Z53264B736 E MAMMOLITI LUCA CIG ZE3264B7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO NUMERO 1328 RELATIVO ALLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO SPRAR ALLA COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE TRAPUNTE PER CENTRO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALE CHE VERRÀ SVOLTA DAI BENEFICIARI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CLAUS VILLAGE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO TARGATO DG522RT ALLA DITTA CERVINO SRL. CIG Z3626496E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA   HOEPLI S.P.A. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA  PUSSYCAT  DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER RIMBORSO FORFETARIO RELATIVO AI LOCALI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO A.I.F.O S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELL'ORCHESTRA NOVA ANGELO RICCOBALDI IN RICORDO DI RAOUL FOLLEREAU. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E LA SIG.RA MARIA GRAZIA BERNINI AL GEOM. CRISTIANO PUGNO. CIG ZD82646E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AFFIDATARIO DEGLI INTERVENTI, DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE DELL'AREA 4 TERRITORIO AMBIENTE N. 273 DEL 05/11/2018, N. 291 DEL 22/11/2018 E N. 299 DEL 26/11/2018, DALLA DITTA  OLIVARI LUIGI ALLA DITTA "OLIVARI LUIGI" DI OLIVARI GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAVA SAN PIETRO ZAF25A5F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOMEVISITING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEVISORE PER CENTRO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 30 DEL 26/07/2018). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RILASCIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (DELIB. G.C. N. 267 DEL 10/10/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO (FASE STRAGIUDIZIALE) AVV. BUSI BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G56J15001800004 CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALL'IMPRESA GESTART S.R.L., CON SEDE A GENOVA. CIG Z1A263EC94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALL'IMPRESA CANESSA &amp; C. S.N.C., CON SEDE A SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z45263E299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALL'IMPRESA NICCOLI GIOVANNI, CON SEDE A SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z7C263AEC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME EDITO DA EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA. TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE OLI E O IDROCARBURI. CIG Z73263D777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA. TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE E LEGNAME. CIG Z89263D0A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA. TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN VETRORESINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO AMICOCANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ASSISTENTE BIBLIOTECA"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NN. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 83,33% PER MESI 5, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CAT. B1, PRESSO AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE  DECORRENZA 01/01/2019 E FINO AL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER MESI 5, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE P.L., CAT. C1, PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE  DECORRENZA 01/01/2019 E FINO AL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 79/18 ASSUNTO SUL CAP. 151316 DEL BILANCIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHINE PER L'ARREDO URBANO AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z692631B76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE, INCARICO ALLA DITTA SOLARI ADRIANO S.N.C. DI SOLARI ANDREA E C. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9825CECE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ORMEGGI A SEGUITO DI MAREGGIATA. INCARICO ALLA DITTA S.O.S. LAVORI SUBACQUEI DI SORI. CIG Z4F26269DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZA22626AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU PORTALE WEB ISTITUZIONALE, ANNO 2018. CIG Z532635B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER PC BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OCCHIALI PER OSPITE CENTRO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018  E RIDETERMINAZIONE DEL FONDO ANNI 2016 E 2017 RELATIVAMENTE ALLE QUOTE  DI CUI ALL'ART 67 COMMA 2 LETTERA B).  COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 11 EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO"  11° TRIAL MONTE DI PORTOFINO - 11 RITORNA LA PIÙ BELLA - 23 MARCIA ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  9 DICEMBRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CASETTA DEGLI ELFI IN ZONA GHIAIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO DUE PIANOFORTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE                          AMICI DEL TOMBOLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE  SERVIZI                         BIBLIOTECARI.                                             ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERGAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE  2018, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 CCNL 98/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI ANNO 2018 E INTEGRAZIONE CIG - ZE524DC751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE AUDIO- VIDEO PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL DEL 14/09/2000 A FAVORE DELLA SIG.RA RONCAGLIOLO DANILA -  PERIODO DAL 10/12/2018 AL 23/12/2018 E CONTESTUALE CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 24/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA R.P. TASSO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO UTET GRANDI OPERE  S.P.A. DI TORINO.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ISTAT DEI PREZZI PRATICATI DA DUSSMANN SERVICE S.R.L. E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ACCENSIONE PALAZZATA 2018-2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO STAMPA BROCHURE  PROMOZIONALE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DI S.MARGHERITA LIGURE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZAE2626801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z4525ED461.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO. ANNO 2018. OFFICINA CANEPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG Z7121BEBAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 PC FISSI E 1 PC PORTATILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO COLOMBO - SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI ERP ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 1000 TAGLIANDI PER LA SOSTA DEI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI ERS ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1431/18 ASSUNTO SUL CAP. 171205 DEL BILANCIO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO DIFFIDE E ACCESSI DIRETTI A SEGUITO DI PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA. CIG Z7D25E5067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE "A002"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI ERS A PARTIRE DALL'1/1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GARIBOTTI 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO NODO DEI PAGAMENTI PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  CORRESPONSIONE TREDICESIMA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  CORRESPONSIONE TREDICESIMA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO IN DATA 20/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO - 19/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA (DELIB. G.C. N. 267 DEL 10/10/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA DA UTILIZZARE COME PREMI PER I VINCITORI DEL CONCORSO "LE DONNE DEL TOMBOLO"  SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1405/18 ASSUNTO SUL CAP. 151314 DEL BILANCIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM   A FAVORE DEI CODICI A113 ED A114 IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DEI VOUCHER FARMACEUTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z282611BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A. R. SCARSELLA. CORRESPONSIONE QUARTO ACCONTO. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER PIAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  MOLO LAZZAROTTO MALONCELLO - RIPARAZIONI URGENTI PAVIMENTAZIONI E PEDANA IN ACCIAIO ZINCATO  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCLERI DI CLERI LUIGI. CIG Z94260DCBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA DI SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO DI PUNTA PEDALE E DELLA RAMPA DI DISCESA VERSO MARE. FORNITURA DI MASSI NATURALI E RELATIVO INCARICO ALLA DITTA "ALLORO PAOLO S.R.L." DI NE' (GE).  CIG  Z09260DC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO.  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN SIRO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO ED ESECUTIVO. CUP G57H18001570004. - CIG 771206013E. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE MECCANICA DEI TRATTI TOMBINATI DEI TORRENTI CITTADINI. CIG ZBF260910F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 PIATTINI IN CERAMICA DIPINTI A MANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.15 ABETI DI PICCOLE DIMENSIONI  FESTIVITA' NATALIZIE 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PRATICA DI PERDITA DI POSSESSO RELATIVA AL MOTOVEICOLO APECAR PIAGGIO TARGATO AC25426 PRESSO LAUTOMOBILE CLUB DI GENOVA, DELEGAZIONE DI RAPALLO  CIG Z982608A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI DOPOSCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 395/18 ASSUNTO SUL CAP. 151306 DEL BILANCIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 81/2018 RELATIVO ALLO "SPRAR" ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 158/18 E 416/18 ASSUNTI SUL CAP. 151505 DEL BILANCIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTA VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA MECI INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG Z7F21BE993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SENZA DIMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER INIZIATIVA NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA  EDITRICE  BABALIBRI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG Z7820DB321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA DI ROMA. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI PER IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DEL CODICE A110 PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I.DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DA ESEGUIRE DAL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPE PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BERRETTI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPLAY PER PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ALERT-SYSTEM PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 BLOCCHI PER RICEVUTE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE DEL SUZUKI JIMNY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PARKFOLIO PER ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'ASSISTENZA HOT LINE TELEFONICA CON DITTA MAGGIOLI PER ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FESTIVO NELLE FRAZIONI - I° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO CON LA CITTA' METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 PANTALONI OPERATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI PERIODO II TRIMESTRE 2017- III TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 200 CONTRASSEGNI PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE PER TRASPORTO E RICOVERO ANIMALI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 SPRAY CO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRE MANICHETTE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANTALONI INVERNALI PER MOTO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA PER FAR FRONTE AI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO VERBATEL ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER DANNI CAUSATI ALLO STESSO DALLA MAREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI PRESSO TIRO A SEGNO PER UTILIZZO SPRAY OC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ALLA CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RIMOZIONE E SEQUESTRO VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N. 192/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 6 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA KM2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. VILLA TASSO DI RAPALLO  PER IL CODICE UTENTE A096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  CASA DEL MARE  RIPARAZIONI URGENTI PIANO SEMINTERRATO.  AFFIDAMENTO ALLE DITTE FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI CECCHI ALESSANDRO CIG Z4B25EE2BE, C. E G. SERRAMENTI CIG ZF825CC612, GREGORI GIANCARLO CIG Z1925CC6C1, ELETTRO G &amp; A DI RONCAGLIOLO ANDREA CIG Z0225EE1B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PORTER SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z5C25EEA44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA S.A.S. IN COSTA MAURO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIVARI LUIGI CIG Z06259B91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BADARACCO ANDREA CIG Z4225A5771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE CIG ZF725AFDE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z3325EE228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z9125ED541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z4525ED461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA. FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z7C25ED093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. RICHIEDENTE: SIG.RA TASSARA DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - GENNAIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANTALONI MOTO QUATTRO STAGIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-PA DEL 14/11/2018 PER EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI SPECIALISTICI AL DIPENDENTE A. B. SU RICHIESTA DEL DOTT. VAJRA CLAUDIO IN QUALITÀ DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE  CIG  Z4325DDACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENTOLE PER CENTRO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2019 - APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO 1° STRALCIO.  CUP G51E17000170004  CIG 7701450D94. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI S. MARGHERITA LIGURE. CIG Z9525DDE46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHERS SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPPIA SEMAFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO A.I.FO.                          S. MARGHERITA LIGURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI  UN                         CONCERTO DELLORCHESTRA NOVA  ANGELO RICCOBALDI IN                         RICORDO DELLA FIGURA DI RAOUL FOLLEREAU SERVIZI                          BIBLIOTECARI.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO A.I.FO.                          S. MARGHERITA LIGURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI  UN                         CONCERTO DELLORCHESTRA NOVA  ANGELO RICCOBALDI IN                         RICORDO DELLA FIGURA DI RAOUL FOLLEREAU SERVIZI                          BIBLIOTECARI.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - A095 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGRAZIONE APPLICATIVO SELEWIN. CIG Z0125D273C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE SFOGLIANDO MARGHERITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI VILLA DURAZZO. CIG Z7A25CA612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE PAROLA FLAVIO, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI "AGENTE P.L." - CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAVIMENTO ANTITRAUMA PER LA SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA P.A. CROCE VERDE SAMMARGHERITESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - PERIODO 26/11/2018 - 10/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA AL MUSEO IN PUNTA DI PENNA A CURA DI IVANO MALCOTTI.            ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  I  CANTASTORIE.            ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANI CHE DIPINGONO: LABORATORI  SUL LIBRO E TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI E INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, EDUCATORI E BIBLIOTECARI  A CURA DI FIAMMA CAPITELLI  BIBLIOTECA COMUNALE.                        ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER ISTITUZIONE ELENCO DELLE MERLETTAIE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - TIPOGRAFIA R. CANESSA - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ALLOGGIO ERP ASSEGNATO AL CODICE UTENTE A084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVIAMENTO PER SELEZIONE DI NN 2 OPERAI, CAT. B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINARIO PRESSO L'AREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE", SETTORI: PARCHI E GIARDINI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE "A050"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI PER LA SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI UNA TANTUM IN SOSTITUZIONE DI VOUCHERS SOCIALI INUTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALL'ING. ALESSANDRO SCANNAPIECO PER RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO DELLA FASCIA COSTIERA CON DRONE. CIG Z5825D3CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA IMPRESA TRAVERSONE S.A.S., CON SEDE A REZZOAGLIO. CIG Z8B25CED53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE A SEGUITO MAREGGIATA DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALL'IMPRESA PE SRL, CON SEDE A RAPALLO. CIG Z5025CED1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE NEL PARCO CASSINELLI DI VIALE LA TORRE A SEGUITO DI MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALLA DITTA SOLARI ADRIANO SNC DI SOLARI ANDREA E C. - CIG Z9825CECE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO A SEGUITO DI MALTEMPO DEL 29 OTTOBRE  INCARICO ALLA DITTA G &amp; G SNC DI GARDELLA M E GRILLI M. - CIG ZA625CECC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  CASA DEL MARE  RIPARAZIONI URGENTI PIANO SEMINTERRATO  AFFIDAMENTO ALLE DITTE C. E G. SERRAMENTI CIG ZF825CC612 E GREGORI GIANCARLO CIG Z1925CC6C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO STIPULATO CON WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PERITALE PER PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 200 BOLLETTARI PER CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER DANNI CAUSATI DA MAREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE GIARDINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA VODAFONE ITALIA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 232 DEL 5/09/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA BERNINI MARIA GRAZIA (DELIB. G.C. N. 267 DEL 10/10/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CALAMITOSO DEL 29 OTTOBRE 2018. ACQUISTO DI BENI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 8 TONER PER L'UFFICIO SUOLI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2018/2019. INDIVIDUAZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PREVENZIONE, PRESIDIO E SOCCORSO NEL PARCO DI PORTOFINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE SUL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. CIG Z182588B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER BANDIERA BLU PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. CIG Z6B25B7FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE INIZIATIVA COMUNE CICLABILI DI FIAB (FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA). CIG  ZCF25B7F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALL'ING. MARCO TRINCO PER VERIFICHE STRUTTURALI ALLIMMOBILE DENOMINATO CASA DEL MARE. CIG Z1325AFC3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO SCARL. CIG ZC925AFD40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE SCARL. CIG ZF725AFDE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.  CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE A083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 454/2018 RELATIVO AI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLA NORMATIVA DI SETTORE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AD UN ESPERTO NUTRIZIONISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA TARI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA CAVA DI SAN PIETRO SNC DI RAPALLO. CIG ZAF25A5F40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 CARTELLI DI DIVIETO DI FERMATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA NATURALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20000 SMS ALLERTA METEO PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI SULLA SICUREZZA PER UTENTI INSERITI NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE CODICE "A050"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA CON SEDE LEGALE A BORZONASCA (GE). CIG Z4225A5771.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL CODICE "A052"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL CODICE UTENTE "A002"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TARI RELATIVE AL BANDO EMESSO CON D.D. N. 212 DEL 31/8/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI. CIG ZC3259C8BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2018  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C S.A.S., CON SEDE A LEIVI. CIG ZFA259BF0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA A SEGUITO MAREGGIATA  INCARICO ALLA DITTA OLIVARI. CIG Z06259B91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY FORNITURA GAS AGOSTO SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 66,67% (24 H SETTIMANALI) DELLA DOTT.SSA TRAVERSO ELISA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR  DAL 15/11/2018 AL 14/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELLART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI. (ESERCIZIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E CONTESTUALE PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A FAVORE DELLA DOTT.SSA MEZZANO LAURA  DECORRENZA 15/11/2018 E FINO AL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELLART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZIO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE GIARDINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO. CIG  ZB32599C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI TARES  TARI ANNI 2013  2014 E 2015  ED ESBORSI NON IMPONIBILE PER LA RELATIVA NOTIFICA . CIG    ZBE2599B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IL MONTE DI PORTOFINO MONTE DEI BAMBINI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER LA STAMPA CARTOLINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA UNICEF DEL 27 MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO LAREA DI STAFF 1 "POLIZIA LOCALE  UFFICIO SUOLI PUBBLICI", TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MARCO MORDACCI PER ASSEGNAZIONE DELLO STESSO PRESSO ALTRO ENTE  DECORRENZA 05/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE SIVORI ENRICO AL CORSO DI FORMAZIONE "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021" A GENOVA IL 23/11/2018  CIG N. Z67259111D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  SETTORE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI" CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, UFFICIO AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. SILVIA LUGANO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE A BANDI E RICONOSCIMENTI NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE. ING. SILVIA LUGANO. CIG ZB42587562.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. LIQUIDAZIONE A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI EMESSO DA TRIBUNALE DI MESSINA E CORRESPONSIONE SOMMA RESIDUA ALL'APPALTATORE. CUP G57H16000610004 CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER UTENTE A082 INSERITO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A058"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. A081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE A080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEI CODICI A010 ED A058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CTR. PER DECESSO A FAVORE DEL SIG. "A072"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGA MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO MATERNITA' A079 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PII ISTITUTI RIUNITI PER RIMBORSO FORFETARIO RELATIVO AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2019 CIG: Z55258CD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2018 31/10/2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z2B2543274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELLART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZIO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II° STRALCIO. CUP G57H17000880004 CIG 7420180E3B. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S DI TRAVERSONE ING. ROMEO &amp;C  FRAZ. VICOSOPRANO, 67, REZZOAGLIO (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G54H17000050004 - CIG 7167179F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA HARDWARE PER ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DEL SUE CON PORTALE PRATICHE EDILIZIE WEB. DITTA VIDEO CLUB DI LANDINI MARCO S. MARGHERITA LIGURE. CIG Z042532BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER PARTECIPAZIONE A FIERA DE.CO. DI CAIRO MONTENOTTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI SAMMARGHERITESI PER MANIFESTAZIONE GARA DEI PIERINI PESCATORI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DERIVANTE DA RUOLI AMMINISTRATIVI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ANNUALE PANNELLI ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANICHETTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPRAY PER DIFESA PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE AL 50% DELL'ISP. LUIGI PENNA PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI A DECORRERE DAL 01/11/2018 E FINO AL 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO "LE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO NELL'ERA DIGITALE" A SAVONA NELLA GIONATA DEL 5 NOVEMBRE 2018  CIG Z132558A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ARAN DEI CONTRIBUTI DOVUTI AI SENSI DEL D.M. 27/11/2013 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ZUMOFEN VALENTINA E BERNARDINI SILVANA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI: REGOLE, PROFILI FISCALI, PUBBLICITA" A SAVONA IL 30/10/2018  CIG N. Z6F256D8A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CELLE MAURIZIO, DODI CLAUDIO, MANCA GIUSEPPE, BARBIERI TOMMASO, LUISELLA ARATA E ZUCCALA' MARCO AL CORSO DI FORMAZIONE "ESERCITAZIONE SULLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SUL NUOVO MEPA 2018" A GENOVA IL 30 OTTOBRE 2018 - CIG Z67257A657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZC7257F13D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO PO PER I MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ASILO NIDO PRESSO LA DITTA SUPERBEBE' DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVETTURE A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DELLA CARITAS DIOCESANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PROPEDEUTICO MUSICALE ORGANIZZATO DALLA FILARMONICA C. COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4025667F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 6 DEL 26/03/2018). LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DI AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI INDENNITA' ALLA REGIONE LIGURIA PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA.CUP: G54E17000900004 -  CIG 760544321C.APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LA COMMERCIALE SRL DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO GIURIDICO DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI NN. 2 POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1 CON DIRITTO DI RISERVA DI 1 POSTO (PARI AL 50% DEI POSTI MESSI A CONCORSO) A PERSONALE INTERNO GIÀ DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "DIVERTIMENTO SICURO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVETTURE IN USO AI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA RISORSE UMANE PER IL SEGRETARIO COMUNALE CIG  Z4B254FA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II STRALCIO.  AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE NUOVO BASAMENTO IN C.A. PER INSTALLAZIONE NUOVA TETTOIA ALLA DITTA ANGIUS GIOVANNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) (CIG Z442560508) E REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE ESTERNA ALLA STRUTTURA ALLA DITTA RONCI STEFANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) (CIG ZAA2560512) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL A TUTTO IL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI GESTIONE SITO WEB IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZFA255FE33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA  ATTO PUBBLICO DI ACQUISTO DI TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019   CIG ZBC255FC32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO. STUDIO STEGEO PROF.ASS.TI. CIG Z5C255F9DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DD. N. 789/2018  SOSTITUZIONE NOMINATIVO ISCRIZIONE AL MASTER IPSOA "HR TRANSFORMATION  PROCESSI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'ERA DIGITALE" II EDIZIONE IN MILANO DAL 18 OTTOBRE 2018 AL 30 GENNAIO 2019  CIG N. ZBF2432519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI TARI ED ESBORSI  NON IMPONIBILI PER LA RELATIVA NOTIFICA . CIG    Z03255E7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDAMENTO APPARTAMENTO ANNESSO AL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE VILLA LE RONDINI. DITTA ECLETTICAMENTE CORRETTO DI MONICA ASTENGO. CIG Z3D255B7A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO VILLA DURAZZO  ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PER RICHIESTA NULLA OSTA SOPRINTENDENZA E DIREZIONE LAVORI. ARCH. GUIDO RISICATO. CIG ZCE2555577.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, EX ART. 30 D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NN. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 83,33% PER MESI 2, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CAT. B1, PRESSO AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE  DECORRENZA 01/11/2018 E FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G57E17000060004 CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2018  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CENTRO DI CULTURA MUSICALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C252F1E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE OKI MICROLINE 5791 CIG: Z302557951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ANNUALE PER LA PROCEDURA OPERATIVA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 2019 A ROMA IL 26/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO BIANCHINOTTI GRAZIELLA  PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG Z18219CE02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SCHEMA DI PROTOCOLLO  OPERATIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI  ON-LINE E DI UN CATALOGO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 15 OTTOBRE 2018-DICEMBRE 2020  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VAI TRANQUILLO - IV EDIZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONTRATTO ALLOGGIO ERS CORSO MATTEOTTI 54/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE CROCE BIANCA RAPALLESE PER PRESIDIO SANITARIO PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2018 31/10/2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG  Z2B2543274.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FESTIVO  NELLE FRAZIONI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' DI CUI ALART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. PER N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE GIARDINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO DI ADDOBBI E LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' DI CUI ALART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. PER N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA B  POSIZIONE DI ACCESSO B1 (EX 4° LIV. Q.F.) - OPERAIO PROFESSIONALE PRESSO LAREA "TERRITORIO AMBIENTE" SETTORE INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER C.C. E RIUNIONI VARIE INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG Z0B2535AF3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AL TRIBUNALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA ELISA PASTINE (DELIB. G.C. N. 256 DEL 3/10/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MARIO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA PALME MEDIANTE DENDROCHIRURGIA, ABBATTIMENTI E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. CIG ZC3253F479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RESO AI RICHIEDENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER "FESTIVAL PUNTEGGIATURA 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  ZE8253E4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "ANTICORRUZIONE SU CODICE COMPORTAMENTO"  TRE GIORNATE FORMATIVE 23, 24 E 25 OTTOBRE 2018  CIG. Z482539F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA DR.SSA A. UGHETTI PER IL PERIODO 1.10.2018  31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL PERIODO 1.10.2018  31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. ANDREA DEPRATI. CUP G51E17000170004 CIG Z9425323B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA HARDWARE PER ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DEL SUE CON PORTALE PRATICHE EDILIZIE WEB. DITTA VIDEO CLUB DI LANDINI MARCO S. MARGHERITA LIGURE. CIG Z042532BF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, N. 635/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSI PER ASSEGNAZIONI PROCEDURA COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO EGAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPONCINI PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZ. DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TPL NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2018-2027  II° SEMESTRE 2018  INTEGRAZ. DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - SERVIZIO INTEGRATIVO ALLE FRAZIONI DI S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTOVEICOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO CON SOCIETA' PROGETTO PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO DA OTTOBRE  A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA XHAFAJ LUAN. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PER IL PERIODO:1 OTTOBRE 2018 - 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT TATAMI  MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG Z852526561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO FIREWALL. CIG ZF7251A976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO DA PARTE DEI COMUNI CONSORZIATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CTR. ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA "A071"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL PROGETTO SCUOLA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE DELLIGROTTAGLIE ANGELINO A DECORRERE DAL 02/10/2018 E FINO AL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CROCE BIANCA RAPALLESE PER IL PRESIDIO SANITARIO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. OTTOBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO P.O. DR.SSA DANIELA CAPRANI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE  APPLICATIVO HALLEY GESTIONE PRESENZE E GESTIONE PERSONALE/STIPENDI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE C.C.N.L. EE.LL. SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018- (GIORNATE DA DEFINIRSI)  CIG Z54251AC97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DODI CLAUDIO, ROCCATAGLIATA CLAUDIO, DA CAMPO SALVATURE E RUGGIERO ROSARIO A N. 2 CORSI SICUREZZA "ADDETTI SPAZI CONFINATI" E ADDETTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI A GENOVA IL 10, 11, 15, 16 OTTOBRE E 14 NOVEMBRE 2018 - CIG Z28250C034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI NELLE AREE IN CONCESSIONE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/10 DEL 03/07/2018 EMESSA DALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL  RICONOSCIUTA DEBITO FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI SAMMARGHERITESI PER GARA DEI PIERINI PESCATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI IMU ACCERTAMENTI NON PAGATI E NOTIFICATI ANNI 2015-2016 ED ESBORSI NON IMPONIBILE PER LA RELATIVA NOTIFICA . CIG    Z3F251391E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI TARSU 2011-2012    CIG Z4621A2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE  INTEGRAZIONE IM-PEGNO DI SPESA. RAGGRUPAMENTO DI PROFESSIONISTI RAPPRESENTATO DALL' ARCH. SAVERIO GIAR-DINO. CIG Z652501079.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ASSISTENTE BIBLIOTECA"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA DI STAFF 1 "POLIZIA LOCALE  UFFICIO SUOLI PUBBLICI", TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI -  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE 83,33% PER MESI 3, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. B3, PRESSO AREA DI STAFF 1  POLIZIA LOCALE  UFFICIO SUOLI PUBBLICI  DECORRENZA 01/10/2018 E FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 923/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - A069 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. A021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A068"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE INSERIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MONDO" DEI SIGG.RI "A065" E "A066"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS GIUGNO LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. "A067"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONTRATTO ALLOGGIO ERS CORSO MATTEOTTI 54/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INCLUSIONE SOCIALE "A064"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. CIG Z6D250A4B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZB025059A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FAX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA RENDICONTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO NEWS ONLINE QUOTIDIANE UFFICIO COGE DELFINO &amp; PARTNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTORIZZAZIONE FIBRA E DOTAZIONE NUOVI APPARATI ATTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PONTE RADIO PER CONNESSIONE DATI AD ALTA VELOCITA FRA LA SEDE COMUNALE E VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER UFFICIO INFORMATICA. CIG ZD824EFE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DELLA PUNTEGGIATURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIFACIMENTO FACCIATE PRESSO LE SCUOLE SCARSELLA E MATERNA DI SAN SIRO - INTEGRAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ARCH. CLAUDIO DE CASSAN E ALLARCH. CRISTINA CATTANEO. RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PROPOSTO DA VODAFONE ITALIA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 232 DEL 5/09/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TIM SPA CONSUMI TELEFONIA MOBILE I II III E IV BIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE MARCO MORDACCI E DIPENDENTI MARTA BASSI E BUCCHIERI CHIARA AL CORSO DI FORMAZIONE "TRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI"  MODULO A+B A GENOVA IL 4 E L' 11 OTTOBRE 2018  CIG Z5C24F0457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE MURDER MYSTERY PERIODO 20/07/2017  31/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ENERGETIC SPA CONGUAGLI CONSUMI GAS ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI CHIUSURA CONTRATTO E CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G56J15001800004 CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI, PERIODO NOVEMBRE 2018  APRILE 2019 IMPEGNO COMPLESSIVO PRESUNTO &amp;#8364;. 23.674,56 CIG - ZE524DC751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALLA REGIONE LIGURIA PER IL SISTEMA GESTIONALE D'AMBITO DEI RIFIUTI IN RAGIONE DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO RAGGIUNTI NELLANNO 2017 ACCERTATI CON DGR N. 467 DEL 26 GIUGNO 2017 L.R. N. 20 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E DEMOLIZIONE ROTTAMI FERROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. CIG Z0424E45F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VENTENNALE MONTAFERETRI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z2224E462F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z7624DEB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA PSICOLOGICO - EDUCATIVA AL DOTT. DANIELE PAVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO AD ISTITUTO COLOMBO PER COPROGETTAZIONE CENTRI ESTIVI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TARABOCCHIA FRANCESCA, BARLETTA TERESA E GABELLONI CRISTINA AI CORSI DI FORMAZIONE "MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLA P.A., OBBLIGHI DEGLI ENTI, ORDINATIVO INFORMATICO E FUNZIONAMENTO DI SIOPE +" E VERIFICA DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE: RICEVUTE, QUIETANZE, FATTURE A SAVONA IL 20/09/2018 E IL 02/10/2018 CIG N. Z4A24CB13F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 SIG.RA DEMARTINI FEDERICA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI RAPALLO ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 SIG.RA MINAGLIA ROBERTA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO A NOVA AEG SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIFACIMENTO FACCIATE PRESSO LE SCUOLE SCARSELLA E MATERNA DI SAN SIRO - INTEGRAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ARCH. CLAUDIO DE CASSAN E ALLARCH. CRISTINA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G54H1700077004 CIG 7232303D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009 - CIG 72980415F3.AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO SOTTO IL 2% ALLA IMPRESA DINU VICTOR, CON SEDE COMAZZO (LO) VIA MARCANTONIO DA RE 4/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PERGOLATO E DEL PORTALE DI VILLA DURAZZO. COOPERATIVA IL RASTRELLO A R.L. CIG Z9E24CED25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTI PER I LOCALI DI PIAZZETTA ALPINI CIVICO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA "A063" - SETTEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTI DI COMODATO GRATUITO PER I LOCALI DI PIAZZETTA APLINI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG.RA. "A062"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" DEL SIG. "A061"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA PONTEGGIO A SBALZO PER CIMITERI. CIG Z5B24CBBB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DISSUASORI PRESSO IL PORTO. CIG Z5824CB505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG.RA "A060" - SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E FOGNARIA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. CIG Z572466EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G57E17000060004  CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TORRENTI CITTADINI. CIG Z0024C7EE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FONTANA POLIMATERICA DI GHIAIA. DITTA HOME COMFORT DI BELLI CHRISTIAN.  CIG: Z9624C6896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA NEL PORTO  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017 DIRIGENTE TRUDU MASSIMILIANO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' CANOTTIERI ARGUS 1910 PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL MARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A BARBIERI ALESSANDRO CIG: ZBC24C6A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZB824C5E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESITUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ERRONEAMENTE VERSATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO COLOMBO - PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E  TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'USO DEL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE SRL PER EXPO FONTANABUONA TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>"#SANTAINCONTRA": PREMIO ANSALDO E FESTIVAL DELLA POLITICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELLO STABILE COMUNALE DI VIA BELVEDERE 38. CIG Z7624C2427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER OTTENERE IL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA ELETTROEDILIZIA S.R.L.. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE ANNO 2018  INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG Z0924B7C87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI PER LA FORNITURA DEI LOCALI  SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CANONE ANNUO PER SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE HALLEY. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF824B8FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z4F24BA6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018, CIG: Z0C24BAC66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO LOTTO PALAZZETTO DELLO SPORT  1° STRALCIO  AGGIUDICAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI GTRB ARCH. PAOLO GREPPI. CIG 6460827B18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. "A059"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MESSAGGISTICA ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. PERIODO  SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A058"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. "A057"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI DI PROMOZIONE CULTURALE E SPETTACOLO RIVOLTI ALLE SCUOLE LOCALI E ALL'ASILO NIDO A CURA DELLASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA  - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE IL BELLO DELLE DONNE LIGURI - BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA CENTRO SERFIZI SEF  S.R.L. DI RAPALLO.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO IL MELOGRANO DEL SIG. A056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CTR. ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA A020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43. INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA PESCA. CUP: G54E17000900004-  CIG 760544321C. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE USO ED AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI". PERIODO  SETTEMBRE 2018 -  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE 2015-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z3324B066D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMIANTO DELL'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG Z7820DB321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE OLIVIA MODICA AL CONVEGNO "PRENDIAMOCI CURA DI ME" C/O PALACONGRESSI RIMINI 9 E 10 NOVEMBRE 2018 CIG Z0124AD6A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RICEVUTE FISCALI PER GESTIONE SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MEDICHE CON LA SOCIETA' BIANALISI SPA , PER EFFETTUAZIONE ESAMI A DIPENDENTI COMUNALI  ANNI 2018  2019  CIG N. Z7E249F57B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE 2015-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 208 DELL'8/08/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 30 GIUGNO .2018. INTEGRAZIONE PER ASSICURAZIONE ANFORE DI EPOCA ROMANA DURANTE IL PERIODO DI ESPOSIZIONE. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ  PERIODO AGOSTO 2018  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI  SUL LIBRO E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LA TECNICA DEL POP UP E KAMISHIBAI A CURA DI FIAMMA CAPITELLI.  INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.                          LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEBINA OPEN LIBRARY E CANONE ABBONAMENTO RETE INDACO  SECONDO SEMESTRE 2018  -BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1439/17 - ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERROMEAMENTE VERSATA PER PASSO CARRABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO RISCHIO RCT/O N. 26/16 SIG. CALABRESE DOMENICO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TIGULLIO CREA IMPRESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE PIANI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCO CON ANNESSO IMPIANTO DI MINIGOLF E CHIOSCO BAR SITA IN VIALE RAINUSSO. PERIODO 1° NOVEMBRE 2018   31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 30.06.2018  31.12.2018. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DEMARTINI FEDERICA E RUSSO CHIARA AL CORSO "COMUNICAZIONE EFFICACE. PER RAFFORZARSI, SEMPLIFICARE E SVILUPPARE L'AUTOREVOLEZZA NELLE RELAZIONI DI AIUTO" A S. SALVATORE DI COGORNO NELLE GIORNATE DEL 1, 8, 22, 29 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE  CIG ZE024A567D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON LA DOTT. DEMARTINI FEDERICA, TRAMITE L&amp;#8217;ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA MAGGIORI SPESE NEL SERVIZO DI NOLEGGIO STAMPANTI. CIG Z782466502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE IN USO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. CIG Z7924A3EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE CICLOMOTORE LIBERTY 50 TARGA X50JL2 IN DOTAZIONE ALLO S.U.E. CIG Z5B24A3F63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ESPOSIZIONE ANFORE ROMANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE "A055"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE "A050"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP G54H17000050004    CIG 7167179F33. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE AREA 3 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z0524A178A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3.AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA AT S.R.L DI ROGNO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI DUE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE.  CIG ZF6249A60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD ALCUNI MANUFATTI IN MARMO NEL CIMITERO URBANO. CIG Z80249A59F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA IDROCLIMA S.R.L.S.. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL MANTO D'USURA DEI MOLI IN PIAZZA DEL SOLE E NELLA PASSEGGIATA DI GHIAIA; AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BAVESTRELLO COSTRUZIONI  AGGIUDICAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z58210A068.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LAVORI DI RIPRISTINO E REINTEGRAZIONE PROPEDEUTICI ALLA MESSA IN OPERA DELL'IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DELLA FONTANA POLIMATERICA DI GHIAIA. DITTA MAELLE RESTAURI SRL DI GENOVA. CIG Z872499CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELECAMERE PRESSO LO STADIO E PRESSO LA STAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICURPROJECT SRL DI LA SPEZIA.  CIG Z842499BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTEGGIAMENTI S. LORENZO DELLA COSTA PER FESTA DI SAN LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI SCIENTIFICO-LETTERARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA CONGUAGLI CONSUMI GAS E SPESE DI CHIUSURA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO SOMME ANTICIPATE ALL'8 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI PER LA FORNITURA DEI LOCALI SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER CARTELLONISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO GRAFICO (PROGETTO ESECUTIVO) RIGUARDANTE LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO BIANCHINOTTI GRAZIELLA  PERIODO APRILE  LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>STANZIAMENTO BUDGET INTEGRATIVO PER EVENTO "MI GAMES". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE TORRETTE ELETTRICHE PER IL CENTRO DIURNO DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO  PERIODI 3-13 AGOSTO E 13-24 SETTEMBRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI SPECIALISTICI DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DOTT.SSA BASSI MARTA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA MARIA GRAZIA BERNINI (DELIB. G.C. N. 183 DEL 13/07/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI S.R.L. (DELIB. G.C. N. 319 DEL 16/11/2011) -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - CORRIERINA DEL MARE - AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA EDILCLERI DI CLERI LUIGI. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ DI SAN LORENZO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE SERVIZIO DI TRASMISSIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 - CIG Z292482B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2018  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA RUZZI TERMOIDRAULICA S.R.L.. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA TEREASFALTI S.R.L.. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE COMPENSI A SEGUITO DI PROCEDURA ESECUTIVA - CIG  ZBB248F55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO IMPORTO INFERIORE AL 2 PER CENTO ALLA DITTA CANESSA E C. DI CANESSA FABIO E RICCI LUCIA S.N.C.. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ROMUALDI MAURIZIO. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO CINQUECENTESCO E DEL MONUMENTO AI CADUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOME COMFORT DI BELLI CHRISTIAN CON SEDE A GENOVA. CIG Z3D24884F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT  COMPLETAMENTO SPOGLIATOI ED AUTORIMESSA  PARERE PREVENTIVO CONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO DI SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI E DI SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI ANZIANI INSERITI PRESSO IL CENTRO DIURNO (CIG7554485E39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INCLUSIONE SOCIALE CODICE A052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO UBICATO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. RICHIEDENTE: SIG.RA SPINELLI ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DI CORTE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RELATIVI AI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE COD. A003 - A046 - A047 - A048 - A049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE UTENTE A051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO CODICE "A050"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER SERVIZIO SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE DELLE COMPETENZE RELATIVE AI CENTRI ESTIVI  DEL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTE DELLE VIE CITTADINE. CIG ZF023FD66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE, SGRASSANTE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZD42449A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA N. 30  BADGES AZIENDALI  CIG Z59247636B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, STRAORDINARIO ELETTORALE E IN TURNO A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE C.C.N.L. REGIONI ENTI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL SINDACO (MINISTERO AMBIENTE) DEL 17-18/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 6 DEL 26/03/2018). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONE RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 27991/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI RELATIVO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA DR.SSA MARIA GRAZIA BERNINI (DELIB. G.C. N. 183 DEL 13/07/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 6 DEL 26/03/2018). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA V.A.B. TARGA BG932KJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE DENOMINATI MODERN EXPERIMENTAL CIRCUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO RISCHIO RCTO N. 19/14 ARDIZZONE PAOLA ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE ASSUNZIONE IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEACH MUSIC PARADE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO REMIERO DEL TIGULLIO. EDIZIONE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. LAVORI DI RINNOVAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONE E ALCUNE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E BILANCIAMENTO AMMALORATE. DITTA NICCOLI GIOVANNI. CIG Z92246962D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE PER PRATICHE DI IMMIGRAZIONE. CIG Z58246934A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE A FAVORE DEL DIPENDENTE CESSATO GUERRA GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DIPENDENTE ONETO GIULIA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER MODELLI DI PLAY THERAPY SVOLTOSI A ROMA NELLE GIORNATE DAL  20 AL 22 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSICOFISICA ALL'UTILIZZO DELL'ARMA DI SERVIZIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. MARCO MORDACCI AL MASTER IPSOA "HR TRANSFORMATION  PROCESSI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'ERA DIGITALE" II EDIZIONE IN MILANO DAL 18 OTTOBRE 2018 AL 30 GENNAIO 2019  CIG N. ZBF2432519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DEI DUE ALBERI ESISTENTI INGLOBATI NELLA STRUTTURA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE E OPERE ACCESSORIE. DITTA CMP SRL. CIG ZF72465E0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA ALL'ING. PAOLO SPRIANO. CIG ZF624659DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004  -  CIG 7267007BE0. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI MAZZOLA COSTRUZIONI S.N.C. DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C. DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004  -  CIG 7267007BE0. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ELETTRO SECURITY S.R.L. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004  -  CIG 7267007BE0. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA LLESHI PERPARIM DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004  -  CIG 7267007BE0. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA BOZZO IMPIANTI S.R.L. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI PER CONCERTO "NAVIDAD NUESTRA E MISA CRIOLLA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO  ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO  ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INCLUSIONE SOCIALE CODICI "A021" - "A022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE OMBRELLONI PRESSO LEROY MERLIN GENOVA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E FOGNARIA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z572466EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL DR. DANIELE PAVESE ED AL DR. ANDREA SACCO DELL' INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "DIVERTIMENTO SICURO" . ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICO-EDUCATIVA IN CONTESTI DI AGGREGAZIONE (COVO DI NORD EST)    CIG: Z5E24668C9 (DR. PAVESE) E  C.I.G  Z9E2466A59 (DR. SACCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDOSTRUTTURA BANCHINA SANT'ERASMO C.D.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI. CIG ZB624576CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE TETTO DELLO STABILE SITO IN VIA COSTAMEZZANA CIV. 15. CIG Z9B2461342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE A020 PER IL SUO INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE COD A016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE COD A015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z252456A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZD6245F419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BAULE IN RESINA PER CENTRI ESTIVI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2018 - A017-A018-A019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  SETTORE RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI" CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, UFFICIO AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTI TELEFONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS APRILE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA DANZA. ASSUNZIONE DEFINITIVA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTI, POTATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. CIG ZD02452B72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA MESSAGGISTICA DEL SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA TELEFONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOLEGGIO STRUTTURE PER LA SOSTA A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - CORRIERINA DEL MARE - LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA  CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI - INTEGRAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI. ACH. CLAUDIO DE CASSAN E ARCH. MIRIA URAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPORTI DERIVANTI DA RUOLI AMMINISTRATIVI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA DI PATRIZIA MONACO  7. ED. BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INCLUSIONE SOCIALE SIG. COD. A013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET 2018 CIG Z7F243F55B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITA' DI SISTEMA 2018. CIG: Z9D2447800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIQA ÖSTERREICH  VERSICHERUNGEN AG SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA N. 10029 DEL 07/06/2017 (AUTOPARCO RIVIERA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE ORGANIZZATI DALL'ENTE PARCO DI PORTOFINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO IL PROGETTO SPERIMENTALE "SENZA DIMORA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OTTEMPERANZA EX ART. 112, C. 2, LETT. A), C.P.A. AL C.D.S. PROPOSTO DA MONTANINO S.R.L. E GEMA S.S. (DELIB. G.C. N. 137 DEL 30/05/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA RETE DI PROTEZIONE PARAPALLONI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SPORTGYM S.R.L.S. DI BOLOGNA (BO). CIG ZE0243FFD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GIOCO DEL BASKET E VOLLEY PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SPORTGYM S.R.L.S. DI BOLOGNA (BO).  CIG Z94243FFEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA IDE SERVICE DI ISMAILAJ EDUART. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. CIG Z1B24363C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG ANNO 2018  INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA  SERVIZIO DISCO BUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSI STUDIO SARTESCHI PER  ASSEGNAZIONI PROCEDURA COATTIVA TARSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZAD243B547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z8F23FF71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARAPEDONALI A STAFFA PER NEW JERSEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA DI EMERGENZA MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSI SPETTANTI AVV. SARTESCHI  - N. 7/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE QUOTIDIANA PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI PULIZIA DI TERRENI INCOLTI E FOSSATO IN VIA MORTERO. CIG Z6924316BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI RENDERING 3D FOTOGRAFICO DELLA ZONA SITA IN VIA GARIBOTTI PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA SAN SIRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO STUDIO A.D.P. DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE),CIG ZE82417FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELL'AREA MINORI E DEL SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI ANZIANI INSERITI PRESSO IL CENTRO DIURNO  DALL'1/8/2018 AL 31/07/2021. (CIG:7554485E39)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DI DUE CONCERTI JAZZ DEL 3 E DEL 18 LUGLIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DI BIOETICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ENEL NEL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA IN VIA MADONNETTA. CIG Z4624326CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL D. LGS. N. 81/2008  DETERMINA A CONTRATTARE  CIG: Z0124297AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO E ACCESSORIO DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE  AL COMUNE DI PRECENICCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  ASSEGNAZIONE INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ALL' ING. MASSIMO GIANI. CIG ZAB23FFEAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H16000610004  CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SPINA IN METALLO DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE IMBARCAZIONI CHE ORMEGGIANO NEL PORTICCIOLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO ALLE MANIFESTAZIONI - ESTATE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2020.  RETTIFICA ERRORE MATERIALE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MUSICALE TRIBUTO A LAURA PAUSINI ED ELISA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA N. 1000 COPIE BROCHURE PROMOZIONALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA AZZURRA S.A.S. DI TUBINO PAOLO  C.   DELIB. G.C. N. 80 DELL'11/03/2016  LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 633 C.P.C. NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 22 DEL 31/01/2018)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA CAPO NORD S.M.L. S.R.L. (DELIB. G.C. N. 182 DEL 21/06/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GEMMA SPIRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VELA OMBREGGIANTE  PER CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NN. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 83,33% PER MESI 4, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO, CAT. B1, PRESSO AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE  DECORRENZA 01/07/2018 E FINO AL 31/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004 - CIG 7267007BE0. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO SOTTO IL 2% ALLA DITTA ARBOLEDA PONTEGGI S.A.S. DI PULINA VITTORIO &amp; C. DI GENOVA (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DELLA BRIGLIA DEL TORRENTE PROVENIENTE DA VIA MORTERO.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG ZA22418081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DUE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 83,33% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI QUATTRO NEL PROFILO DI OPERAIO CAT.B1 - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT C, PRESSO LAREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"  SEGRETRIA TECNICA  - ATTRAVERSO LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE 83,33% PER MESI 3, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAT. B3, PRESSO AREA 3  SERVIZI INTERGRATI ALLA PERSONA  DECORRENZA 01/07/2018 E FINO AL 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI  VALUTAZIONE PSICOLOGICA PER IL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21 MAGGIO 2018  ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO GIUGNO  SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z4A2413EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI QUATTRO A TEMPO PARZIALE 83,33% (30 ORE SETTIMANALI) DI NN. 2 OPERAI DA ADIBIRE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ MANUTENTIVE EDILI. CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1, (EX 4^Q.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETRIO GENERALE IN CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LA SPEZIA ED IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE DELLA ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER I SOLI ULTIMI 15 GIORNI DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL CODICE " A010 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO SOTTO IL 2% ALLA DITTA CASCONE MAURO DI GENOVA (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3.AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO SOTTO IL 2% ALLA DITTA SARAVO ANDREA DI GENOVA (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3. AUTORIZZAZIONE SUB-AFFIDAMENTO SOTTO IL 2% ALLA DITTA CI.EMME PONTEGGI S.R.L DI GENOVA (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  ASSEGNAZIONE INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO ALL'ING. GIANI MASSIMO. CIG ZAB23FFEAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA ALLA MADONNA  ASSEGNAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRAULICO. TERMOIDRAULICA LIGURE DI MICHELE GNECCO CON SEDE A GENOVA. CIG Z8323EA977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MODIFICA ILLUMINAZIONE STATUA DI COLOMBO E PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRAULICO PER LA FONTANA POLIMATERICA DI GHIAIA. HOME COMFORT DI BELLI CHRISTIAN CON SEDE A GENOVA. CIG Z8523EA906.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA ALLA MADONNA.  ASSEGNAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE ACCIOTTOLATO. GABRIELE GELATTI CON SEDE A GENOVA CIG Z0623EAA17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE PER LA STAGIONE BALNEARE 2018. CIG Z3B2406DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE" UFFICIO AMBIENTE DAL 18/06/2018 AL 17/09/2018  SERRATTO MARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.5 RADIOCOMANDI PER ACCESSO ALL'AREA PORTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. SECONDO LOTTO. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G54H1700077004 CIG 7232303D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OLIO PER MISCELA E LUBRIFICANTE PER IL SERVIZIO SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTI MAGICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A COMPENSI E RIMBORSI ALL'AVV. SARTESCHI A FRONTE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE A CARICO DEBITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI PER MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELLART. 30 D.LGS 165/2001, DIPENDENTE SILVIA SCHIAFFINO  DECORRENZA 01/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER INIZIATIVE E NAO SERVIZIO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO, CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z8F23FF71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FINALIZZATI ALLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E DELLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI PER OPERE NON REALIZZATE DI CUI ALLA P.E. 15-599 16-396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMOBILE FIAT PUNTO TARGA CY 192 DH IN DOTAZIONE ALLO S.U.E. CIG Z0222B9742.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA PUNTI CONFERIMENTO RIFIUTI INTERRATI E FORNITURA CHIAVI  RELATIVE. CIG ZF023FD66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  SEGRETERIA TECNICA, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 18/06/2018 E FINO AL 31/12/2018  ORLANDO COCCOGLIONITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OTTEMPERANZA EX ART. 112, C. 2, LETT. A), C.P.A. AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA MONTANINO S.R.L. E GEMA S.S. (DELIB. G.C. N. 137 DEL 30/05/2018).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETA' OTAM S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1504/2017 (DELIB. G.C. N. 146 DELL1/06/2018) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. CORATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA AL SIG. CHAMBERLAIN COPELAND PER MANCATA EFFETTUAZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ACCENSIONE PALAZZATA 7 GIUGNO-7 DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO TASSANO IL CENTRO ESTIVO RELATIVO ALLA FASCIA DI ETA' 3-5 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2018- G.Y.M.B., A.S.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PALCO ANFITEATRO BINDI PER SPETTACOLI STAGIONE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA ALESSANDRA UGHETTI  AI SENSI DELL'ART. 9          DEL C.C.N.L. DEL 31/03/1999 PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA  AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE CODICE A003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI - AGEVOLAZIONI QUOTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GIUGNO/SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN CARICO DI P.O. SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI DR.SSA DANIELA CAPRANI - 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI -  PERIODO GIUGNO  SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ARBOLEDA PONTEGGI S.A.S. DI PULINA VITTORIO &amp; C.. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT C, PRESSO LAREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ATTRAVERSO LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI ICI 2010 E 2011 ED ESBORSI NON IMPONIBILE PER LA RELATIVA NOTIFICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO UBICATO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SIG. DEMARTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO DI USO A REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DELLA LAVA MARCIAPIEDI TARGATA AHM343 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA PRIMARIA SCARSELLA. APPROVAZIONE RELAZIONI. CIG Z0017AF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO ROMA (BANDIERA BLU) SINDACO 7/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUIM A FAVORE DEL SIG. A002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI  APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PROMOZIONALE PER IAT.  INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER MOTOCICLO KIMKO PEOPLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO E DELLA RELATIVA PIATTAFORMA DI SERVIZIO ALLA A.S.D. SANTA MARGHERITA LIGURE WATERPOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTEZIONE ALL'AUTOMOBILE FIAT PUNTO TARGA CY192DH, IN DOTAZIONE ALLO S.U.E. - CIG Z0222B9742.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z6123D1045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FINALIZZATI ALLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E DELLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI PER OPERE NON REALIZZATE DI CUI ALLA P.E. 15-599 - 16-396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA CONSUMI EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 15 CONFEZIONI DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PROFUMATORE AMBIENTALE MEZZI E LOCALE DA UTILIZZARE SULLE AUTO IN DOTAZIONE ALLA P.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE. CIG Z4F23D7D27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z7D23CE3DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BANNER PROMOZIONALI GIUGNO-DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA SIM DEFIBRILLATORI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE PORTA PROGETTI (FALDONI) PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE UFFICIO TURISMO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI CITTADINI. CIG Z0323CC9D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZAA23CCAB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 2 "GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE"  UFFICIO TRIBUTI  DAL 04/06/2018 AL 03/09/2018  VERNAZZA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SISTEMA MODULARE DI COPERTURA PER IL TORRENTE NOZAREGO.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDERIE BELLI SRL DI VITERBO. CIG Z5523C52BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE.  CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO E SPONDE DEL TORRENTE SAN SIRO NEL TRATTO SCOPERTO A MONTE DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG Z6023CABFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA TRATTO TERMINALE TORRENTE NOZAREGO. LAVORI PER ASPORTAZIONE SECONDA BEOLA. AFFIDAMENTO ALLA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG Z0423C5377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE AREA 4 N. 52 DEL 28 FEBBRAIO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS. CIG Z7423C3DB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FINALIZZATI ALLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E DELLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI PER OPERE NON REALIZZATE DI CUI ALLA P.E. 15-599, 16-396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE PINTUS DAVIDE A DECORRERE DAL 04/06/2018 E FINO AL 03/08/2018;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE "IL RASTRELLO" PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "FRECCIABUS" IN FAVORE DELLA AZIENDA TRASPORTI  ATP ESERCIZIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER QUIESCENZA DELLA SIG.RA RONCAGLIOLO DANILA -  DECORRENZA 10/11/2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 09/11/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA BIBLIOTECA PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO GIUGNO 2018 - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE GIUGNO-MAGGIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE TELO PVC PER RETROPALCO BINDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO RISCHIO RCTO N. 33/16 TORRENTE PACE MAURA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE ASSUNZIONE IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>UN MARE D'OLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA PALME MEDIANTE DENDROCHIRURGIA, ABBATTIMENTI E MANUTENZIONI VARIE DEL VERDE LUNGO LE STRADE ED IN AREE PUBBLICHE CITTADINE. CIG ZAC23BEABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO SIG.RA A001 - MAGGIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AI COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO NUCLEO L.M.V./M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESSERE PER SERVIZIO PRESTITO PER LA CIVICA BIBLIOTECA - TIPOGRAFIA RAFFAELLO CANESSA .  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO R.S.A. DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PRESSO R.P. TASSO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 01/06/2018 E FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO EMESSO DA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DI GENOVA PER OMESSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA.  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARZIALE RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA GRAND HOTEL MIRAMARE SPA A CAUSA DI UNA REALIZZAZIONE RIDOTTA DEI VOLUMI RESIDENZIALI RISPETTO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 479/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMOBILE FIAT PUNTO TARGA CY 192 DH IN DOTAZIONE ALLO S.U.E. CIG Z0222B9742.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE, REGISTRI IN USO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E MANIFESTI CIG Z3B22B96EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 66,67% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI NEL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE"-CAT.D, - PROGETTO SPRAR - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERS DI VIA DELPINO TERAMO 1/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IL MONTE DI PORTOFINO MONTE DEI BAMBINI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER LA STAMPA DI CARTOLINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA UNICEF DEL 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI  ANNO 2018 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE CIG ZB123B1657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING DA REALIZZARE PER LA RASSEGNA CULTURALE IL SALOTTO DI AMALIA  SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE FIAT DOBLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 22/05/2018 E FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE 2018. CIG Z2923AC881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DODICI POSTAZIONI INFORMATICHE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG ZAF23AA411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSTIERE PER IL SERVIZIO N.U. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z7F23A302E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATO A FAVORE DEL SIG. M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G54H17000050004    CIG 7167179F33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE I RAGAZZI CHE - SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO EMESSO DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DI GENOVA PER OMESSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA.  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA LIBRISCUOLA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML/RECCO: RETTIFICA DETERMINA N.283 DEL 22 DICEMBRE 2017 DI PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE, ESTENSIONE PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALI TERMICHE SCUOLE SCARSELLA, V.G. ROSSI, CABOTO E PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BERTULLO DELLO STUDIO ASSOCIATO GE-NEER PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG Z15238080A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AREA DI STAFF 2 DR.SSA CAPRANI DANIELA - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PEVISTI DAL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG ZC82388BA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVIAMENTO PER SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO, CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI 83,33%)  SAGIONALITA' 2018  PER MESI 4  PRESSO LAREA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI "LA LEGGE 241/90 COMMENTATA CON LA GIURISPRUDENZA E TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO" MAGGIOLI EDITORE EDIZ. 2018 CIG N. ZB32388306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MAGGIORI PRESTAZIONI  DEL SERVIZIO PAGHE  SETTORE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE AD AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DR MARCO MORDACCI  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA DI S. MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTON VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISINFETTTANTI PER AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BERRETTI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOCESTELLO TARGATO CS649DK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 635/18 - GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ARENILE DELLA SPIAGGIA PRINCIPALE DEL QUARTIERE DI GHIAIA E DI PIAZZA DEL SOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZB1237DCC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PROCEDURA PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARIA - TRE GIORNATE FORMATIVE (DATE DA DEFINIRSI)  CIG N. Z48237305B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE UGHETTI ALESSANDRA AL CORSO "L'ITALIA DELLE MIGRAZIONI TRA INVASIONI IMMAGINARIE E SFIDE REALI" A GENOVA NELLE GIORNATE DAL 2 AL 6 LUGLIO 2018  CIG N. Z432372148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCOOTER IN DOTAZIONE SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE NELL'AMBITO DEL VELAFESTIVAL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA ALESSANDRA UGHETTI AI SENSI DELL'ART 9 DEL C.C.N.L.  DEL 31/03/1999 PER IL MESI DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ISP. PIETRO MORBINI - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GESTIONE UFFICIO ECONOMATO E ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PER IL PERIODO: 1 MAGGIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSI CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI NELLE AREE IN CONCESSIONE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO: 1 MAGGIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 MAGGIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA SIG.RA SILVIA SCHIAFFINO FINO AL 30/06/2018 PER 15 ORE SETTIMANALI (PT. 41,66%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 58314/2016 DEL 19/10/2016 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  DELIB. G.C. N. 339 DEL 16/11/2016  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO UBICATO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SIG.RA FUGANIO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ANNI 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E  DEI VERBALI DELL'UFFICIO ELETTORALE RELATIVI ALL'ANNO 2017. CIG ZFA23711E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DAL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL TORRENTE SAN SIRO E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG Z31236E586.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. DI NE (GE).  CIG Z71236E61B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II° STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H17000880004  CIG 7420180E3B. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. DITTA ECOSPACE ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA AGRONOMICA INERENTE LA STABILITÀ DI N. 2 PIANTE DI PINO INSISTENTI SUL SEDIME DELLA MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE V. G. ROSSI E SCARSELLA. DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA. CIG Z9F236BD8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 6 DEL 26/03/2018). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DR. BRUNO MAZZOLA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BAGNI FIORE S.A.S. (DELIB. G.C. N. 55 DEL 4/03/2009)  LIQUIDAZIONE SALDO AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL SIG. PACCAGNELLA ERASMO DIPENDENTE DI RUOLO CAT. C A DECORRERE DAL 01/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ROSSI MICHELA E RAINATO PATRIZIA AL CORSO "LE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO NELL'ERA DIGITALE" A SAVONA NELLA GIONATA DEL 21 MAGGIO 2018  CIG Z022363037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI RENZO GIURICICH E ETERE ELISABETTA AL CORSO "LA DISCIPLINA DELLE OPERE REALIZZATE IN VIOLAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA A SEGUITO DELLENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 31/2017" A RECCO NELLA GIONATA DEL 09 MAGGIO 2018  CIG N. ZCF2361CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM A FAVORE NUCLEO FAMILIARE B/M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA NEL PORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA DURAZZO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI  UFFICI COMUNALI. CIG ZC12367653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI  SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NON STAGIONALI E STAGIONALI NEL TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO GIUGNO 2018  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDMENTO FORNITURA BUSTE PER CONCORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE UTILIZZATO PER GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILARIA TROPIANO  GRAZIELLA BIANCHINOTTI  GEMMA SPIRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BARRA CARENATA SU RENAULT ZOE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ANNI 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MUD L. 70/94 RIFERIMENTO ANNO 2018 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP 7 - LOTTO 7 PER FORNITURA BUONI PASTO  ANNO 2018  CIG 60283797B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 372/2018  QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE - CIG ZC2227918D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SPA CONSUMI GAS STABILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. CORRESPONSIONE IMPORTO  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2018 - S.F., S.S., E.R.A., E. R. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMODATO GRATUITO E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL MINIGOLF SITO IN VIALE RAINUSSO. PERIODO 1/11/2018-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL XXV APRILE 2018, IV NOVEMBRE 2018 E COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2018  AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA ALL'AREA ED AI MANUFATTI EX CANTIERE SPERTINI  PAGAMENTO CANONE MAGGIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA PER SERBATOIO INNAFFIATURA VASI - CIG Z502349EA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIIO-LAVORATIVA A FAVORE DELLA SIG.RA L. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA D.J. PRESSO LA R.P. VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. L.S. PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO POLIZZA AVO PER CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE  APRILE-MAGGIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL MARE  AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E NOZAREGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 297 DEL 7 DICEMBRE 2016 NEI CONFRONTI DEL GEOLOGO DOTT. LUCIANO MINETTI. CIG ZAF233DCA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AL MOLO DI SOPRAFLUTTO  PAGAMENTO CANONE APRILE-OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  ANNO 2018  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DELLA SIG.RA M.F. - APRILE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL'ALLOGGIO ARTE SITO IN VIA COSTAMEZZANA 1/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA. MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 08 GENNAIO 2018  AL 9 MARZO 2018  AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 1  DEL 08 GENNAIO 2018 PER ELEZIONI POLITICHE  DEL 04/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE ADSL ESISTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DERIVANTI DA SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - MAGGIO - OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT ZOE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999  INDENNITA' PER LESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  Z6B232B8C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG Z672293C0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG Z0D230417E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRERIE COMPONIBILI PER IAT  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO P.O. AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ACCETTAZIONE EREDITA' DE BERNARDIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.M.O.  PER LA PERMANENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLIBRERIA BERISSO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA DI SANTA CON SEDE LEGALE A SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA CAVOUR, 13. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONTR. ECONOMICO M.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 TARGA E 2 PIASTRELLE IN CERAMICA REALIZZATE DALL'ARTISTA ALISA LUSTIG PER LA SALA ESPOSITIVA MEISTRI E MESTE DI VIA XXV APRILE  SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PII ISTITUTI RIUNITI PER SPESE FORFETARIE COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DR. BERTAGNON PER SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL PLOTTER DI STAMPA DEI DISEGNI MODELLO HP DESIGNJET 500 IN UTILIZZO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG ZEF2324B3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE INERTE PRELEVATO DAL LETTO DEL TORRENTE SAN SIRO.  CIG Z502324A88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA - PER L'ANNO 2018. CIG ZDA2324A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL D. LGS. 81/2008  DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZA52320351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO DEL PERGOLATO E DEL PORTALE DI VILLA DURAZZO, 1 STRALCIO  COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. RI DANIELA CRISCUOLO , ENRICO SIVORI , FRANCESCA TARABOCCHIA MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018                      CIG   ZA82320420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO MONTANO PER ANZIANI 2018 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. AUTORIZZAZIONE INCREMENTO SUBAPPALTO ALLA DITTA S.A.P. SOC. APPALTI PUBBLICI S.R.L.. CUP G57H16000610004. CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE  APPLICATIVO HALLEY DELIBERE - GIONATA DEL 17 APRILE 2018  CIG N. ZB3231C566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO "CORSO DI DIRITTO PARLAMENTARE DI LUIGI GIANNITI E NICOLA LUPO EDIZIONE 2013"  CIG N. ZEB231BDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. T. O RIFIUTI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE - QUOTA ANNUALITA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6D2319FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DI PASQUA ORGANIZZATO DALLA FILARMONICA C. COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. CIG ZD6230E18F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.35 DEL 6 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/1/2018  31/12/2022 CIG 4495648616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.L.V.-M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  A TEMPO PARZIALE AL 66,67% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI NEL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE"-CAT.D, INQUADRAMENTO D1, PRESSO AREA 3 "SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"  PROGETTO SPRAR SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESI DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BOSCHETTI GIORGIO, MASCIA FABRIZIO, BARBAGELATA ALBERTO E DANIELA ARDIZZONE AL CORSO "TESTAMENTO BIOLOGICO - COGNOME" A RECCO NELLA GIORNATA DEL 11 APRILE 2018  CIG N. Z62230991D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2018 - MANCATA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA ALESSANDRA UGHETTI AI SENSI DELL'ART  9 CCNL 31/03/1999  PER IL MESE DI  APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ISP. PIETRO MORBINI - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SMALTIMENTO MATERIALE UTILIZZATO PER LA BONIFICA DA SVERSAMENTO NELLA BAIA DI PARAGGI. CIG Z43230A268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDAMENTO NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE VILLA LE RONDINI. CIG ZCD2304533.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PAGAMENTO DOCUMENTO N. 04820189003789454/000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO  - 7. ED.  BIBLIOTECA COMUNALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PULIZIA SPECCHIO ACQUE BACINO PORTUALE. DITTA PORALU MARINE, CON SEDE A PORT (FRANCIA) ZI LE MARAIS  RUE DELL'INDUSTRIE. CIG Z5B230381F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ALCUNI INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA A GESTIMAR SCRL - CIG Z2F23040DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA AVVERSO DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  DELIB. G.C. N. 1 DEL 9/01/2013  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2018  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z56224AF90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA S.MARGHERITA V.M. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MINIOLIMPIADE DI PASQUA" E CACCIA LA TESORO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SPA CONSUMI GAS DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VIA GARIBOTTI - VIA CROSA DELLORO. MODIFICA RAGIONE SOCIALE AFFIDATARIO. CIG Z332161B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A PORTOFINO - PERIODO 31/03/2018 - 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI COMPETENZE A.R.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BANNER PROMOZIONALI EVENTI APRILE-MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBELIUS FESTIVAL - GOLFO DEL TIGULLIO E RIVIERA EDIZIONE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "STABAT MATER". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA PROPOSTO DA MONTALDO ENGINEERING (DELIB. G.C. N. 51 DEL 21/02/2018)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  SEGRETERIA TECNICA, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INSERIMENTO PAGINE PROMOZIONALI NEL VOLUME I FOUND MY LOVE IN PORTOFINO 2018 BY OVERSEA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI PART TIME ORIZZONTALE DA 66,67% (24 H SETTIMANALI)A 72,22% (26 H SETTIMANALI) - SIG.RA ONETO GIULIA  DECORRENZA 01/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA 4  UFFICIO  DAL 02/04/2018 AL 01/07/2018  FRANCESCO FALVO E RIDUZIONE IMPEGNO SPESA STAGE CHIARA BUCCHIERI PER CESSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEBINA OPEN LIBRARY E CANONE ABBONAMENTO RETE INDACO  PRIMO SEMESTRE 2018  -BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECORO URBANO PER LE FESTIVITA' PASQUALI 2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE LA SETTIMANA ASINO AMICO. CIG ZB822D4C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO  E STAMPA F24,   ANNO 2018. CIG    ZE922DB011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI CUI ALLA DGR 151 DEL 2017. CIG Z9522DB1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA CONSUMI EE AGOSTO-NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2018 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPENTE SPETTANTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INFORMADISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' C. I. - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE F.V. E R.E. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SPAZIO APERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. M.D. - PERIODO 19/3/2018 - 19/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  ZC122D4C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DODICI PERSONAL COMPUTER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZC622D2922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CASAZZA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI. CIG ZBF22D42B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 101 DEL 4 MAGGIO 2016. STUDIO STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI. PROGETTO SCOLMATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZIO ORMEGGI PORTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI; CIG ZF522D1281.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H17000880004  CIG 7420180E3B. ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA GARA PRECEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERNET IAT  ANNO 2018  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2018.  DETERMINA A CONTRATTARE CIG Z672293C0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.D.S. SAMMARGHERITESE PER RAGGRUPPAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO A SQUADRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE CHIARA BUCCHIERI AL CORSO "IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE" IN GENOVA NELLA GIONATA DEL  22 MARZO 2018  CIG N. Z8F22C6CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIG.RA ILARIA TROPIANO  PRESTAZIONE FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG Z9B22B83B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA GARA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI MODULI UFFICI/DEPOSITI PER NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE RDO 1863707 ATTIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER MESI 12 CON LA DR.SSA CHIARA BUCCHIERI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  UFFICIO STIPENDI A DECORRERE DAL 19/03/2018 E FINO AL 18/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO STIPENDI. - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2018 RIVISTA PERSONALE NEWS - PUBLIKA. CIG Z3D22AAB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AQCQUISTO 5000 SMS PER ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE IN PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO CREDITI (DELIB. G.C. N. 52 DEL 21/02/2018)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z0422B1951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER I.A.T. "LIVESANTA"  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'AREA  4 AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL DISSESTO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI, CONTITOLARE DELLA GEO-T.E.C. STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DI RAPALLO. CIG ZED22ACBE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC, MONITOR E HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE ADDESTRAMENTO PER FORMAZIONE FILE TARI   CIG   ZE222ABB38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA MONTANINO S.R.L. SU SENTENZA DI ANNULLAMENTO ATTI DEL CONSIGLIO DI STATO N. 35/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. GIORGIO GUERRA -  NUOVA DECORRENZA: 04/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE MARTA MALVEZZI AL CORSO "RSPP MOD. C" IN VIDEOCONFERENZA  CIG N. Z3F22A913F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA DALLA DITTA PRO CURA S.A.S.  PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA FONDAZIONE "IL MONDO" - D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA FONDAZIONE "IL MONDO" - MARZO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI CONTRIBUZIONE DOVUTE ALL'A.N.A.C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 CABINE SPOGLIATOIO PER SPIAGGE PUBBLICHE. BAGNI FIORE SAS DI S. MARGHERITA LIGURE. CIG Z81229F86F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRO PER STAMPANTE OKI MICROLINE 5791 CIG:  Z9922A882B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT MARCO MORDACCI AL MASTER IPSOA "GESTIONE DEI CONFLITTI AZIENDALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI" IN MILANO DAL 6 APRILE ALL'11 MAGGIO 2018  CIG N. Z4D22A8169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE MARTA BASSI AL CORSO "IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE" IN GENOVA NELLE GIONATE DEL 16 E 22 MARZO 2018  CIG N. Z4422A6C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI   ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE 54^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE MARCHETTI MARIA AL CORSO "GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA AIB LIGURIA" IN GENOVA IL 13/03/2018  CIG N. ZFA22A3094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA DI TRANSITO NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z31229F96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI TECNICA DEI SITI OVE SONO PREVISTE MANIFESTAZIONI. ING. MARIO BOERO DI GENOVA. CIG Z1C229DB40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ILLUMINAZIONE DELLA FONTANA POLIMATERICA E DEL MONUMENTO DEDICATO A GIUSEPPE GARIBALDI. LILIANA IADELUCA. CIG Z1E229DBCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  E                         IL  COMUNE DI  SANTA MARGHERITA LIGURE PER LADESIONE AL                           CENTRO SISTEMA  BIBLIOTECARIO E DEFINIZIONE LINEE DI INDIRIZZO                         PER IL PROGETTO PON METRO BIBLIOTECA DIGITALE  PRIMO                         SEMESTRE 2018.                         ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG. A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLERIA PUSSYCAT S.A.S. DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TELECAMERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SANZIONI ELEVATE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GENERATORE DI CORRENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA DI LINEA 4 "TERRITORIO E AMBIENTE" UFFICIO AMBIENTE DAL 06/03/2018 AL 05/06/2018  ANDREOLA ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE AD USO INDUSTRIALE PER STRADE. CIG Z79228954F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE LA CORTE EN S.R.L. PER ANNULLAMENTO SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 951/2017 RELATIVA A TARSU 2009-2010 (DELIB. G.C. N. 58 DEL 28/02/2018)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. CORATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE  DELLA SIG.RA P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE ANNO 2018. CIG Z3B228BA86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1. ANNI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ARTIGIANALI ENOGASTRONOMICHE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. CIG Z4822869B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER IL PERIODO DAL 10 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2018 ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS SEDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z1C228F4D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ARATA E BARBIERI AL CORSO PRATICO UTILIZZO BANA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CIG ZC2227918D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - "RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE". IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO &amp;#8364; 203.700,00 - ONERI PER LA SICUREZZA &amp;#8364; 11.300,00. CUP G57H17001250004 - CIG 7312614FF5. DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI.  APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI.  APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G54H17000070004   -   CIG 7267007BE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  RESTAURO DEL PERGOLATO E DEL PORTALE DI VILLA DURAZZO  1 STRALCIO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.  CUP G52C17000030004  - CIG 730168985F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CI.EMME. PONTEGGI S.R.L.. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA MONTALDO ENGINEERING S.R.L. (DELIB. G.C. N. 51 DEL 21/02/2018)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  I LOTTO.CUP G57H17000890004  CIG 72604443ED. DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PUNTA PEDALE E DEL PRIMO TRATTO DI LUNGOMARE ROSSETTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.  CIG Z432245233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14BIS DELLA LEGGE N. 241/1990  PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA NEL PORTO  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO EX ART. 633 C.P.C. NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (DELIB. G.C. N. 22 DEL 31/01/2018)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SANTA 2.0 + ALTRI (DELIB. G.C. N. 43 DELL8/02/2018)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. COCCHI E BARRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 147/2016 TRIB. GE APERTA NEI CONFRONTI DI DB COSTRUZIONI S.N.C. (DELIB. G.C. N. 244 DEL 6/09/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA LA SIG.RA CATAROZZI CATERINA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIENA E IL SIG. CHIEPPI CARLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE  DECORRENZA 01/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DI CORSO MATTEOTTI 8/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2018  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPE FOTOGRAFICHE PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z5522855AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI COME UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG  Z822284F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONTRATTO DI VIA DOGALI 3/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI  DI  PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA PER BAMBINI, RAGAZZI ED INSEGNANTI A CURA DI DARIO APICELLA -  BIBLIOTECA COMUNALE.                LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.  REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G57E17000060004  CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. CIG Z082202F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI ASSISTENZA SU VECCHIA PROCEDURA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. GIORGIO GUERRA -  DECORRENZA 03/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI MUSICALI ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018. COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, KASKO, RCT/O, INFORTUNI E ALL RISKS. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CHAMPIONS ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REVISIONE DEL PIANO DI SECURITY E MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA IMPLEMENTATO NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA PIANTE DI PLATANO E DI MANUTENZIONI VARIE DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE CITTADINE. CIG Z5D226A86E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2018. CIG: ZDD226930B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2018 CIG: ZF9225A47E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TARABOCCHIA E BARLETTA, AL SEMINARIO: "GLI AGENTI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.LGS. 174/2016", IN RECCO IL 20/02/2018  CIG N. ZE22264EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI DUE AUTOVEICOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA DI LINEA 2 AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2018 PORTALE MODULISTICA EDK - MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO PORTER PIAGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PER IL CENTRO DIURNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGIA DELL'AREA MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA KEOPE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE ANNO 2018. CIG Z872251AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. PORTOFINO BIKE DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE GRANFONDO PORTOFINO BIKE MTB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AGENZIA LUISE YACHTING RIVIERA DI VERSAMENTO ERRONEAMENTE  EFFETTUATO A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A SANTA 2018  RIDETERMINAZIONE SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2018  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO LAREA STAFF 1  POLIZIA URBANA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO APPARATI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA DI LINEA 1 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZE52240F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER ATTI DI STATO CIVILE, PER PRATICHE AIRE, LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI E PERGAMENE  PERSONALIZZATE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI. CIG Z3122402D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2018 ALLA RIVISTA LEX ITALIA. CIG ZEA2234576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BALNEARI DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE CIMENTO INVERNALE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3 "SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DALLA DITTA LA FERRAMENTA PER L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA G.L. A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. SANT'OLCESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA E.L. PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2018 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2017. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI ERS 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI PII ISTITUTI RIUNITI RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI  SUL LIBRO E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LA TECNICA DEL POP UP E KAMISHIBAI A CURA DI MAURIZIO LOI. INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO P. O. AREA 2 FEBBRAIO- MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AI FINI DELLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2018 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA 1 STAFF AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER MOTOVEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2017  E PREVENTIVO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2017 E PREVENTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RIPRESA AEROFOTOGRAMMETRICA IN SCALA NOMINALE 1:2000 E SUCCESSIVA ATTIVITA' DI RESTITUZIONE IN ORTOFOTOCARTA ALLA MEDESIMA SCALA DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. STUDIO SIT &amp; LOCATION SERVICES SRL. CIG Z6322104D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE RELATIVA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ GAVE. CIG Z3421F8979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2017  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CANDIO, SAMMARINI, RUSSO, AL CORSO: "GLI ASPETTI OPERATIVI DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E LE MODIFICHE ALL'ISEE", IN RECCO IL 08/02/2018  CIG N. ZD4220E09F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GEL DISINFETTANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER PIAGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GANCIO TRAINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA NOLEGGIO I° SEMESTRE 2018 PER PARCOMETRO DI P.ZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML/RECCO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 283 DEL 22 DICEMBRE 2017 RELATIVI ALLA PROROGA DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. CIG 7334257457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE  PER  I.A.T. " LIVESANTA". APRILE -DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 13 EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 4 FEBBRAIO 2018 E 6 EDIZIONE "PORTOFINO RUN"  3 FEBBRAIO 2018 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. FEBBRAIO-MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER LA PERMANENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2018 BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA "IN PUNTA DI PENNA" 12. ED. ANNO 2017. A CURA DI PATRIZIA MONACO - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA SIG.RA SILVIA SCHIAFFINO FINO AL 30/04/2018 PER 15 ORE SETTIMANALI (PT. 41,66%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG Z082202F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: ZDA21FE44C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PRESSO L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BANNER RIGIDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" FEBBRAIO-MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 66,67% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI NEL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE"-CAT.D, INQUADRAMENTO D1, PRESSO AREA 3 "SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA"  PROGETTO SPRAR SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DPR 509/1997 RELATIVO AL PROGETTO CONCERNENTE LAMBITO PORTUALE PRESENTATO DALLA SOC. SANTA BENESSERE &amp; SOCIAL S.P.A.  CIG ZC221F1F9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER RENAULT MEGANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA S.E. INSERITA PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA I.C. PER LA PERMANENZA PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. A.G. PER LA PERMANENZA PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER TELESOCCORSO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON ANFFAS - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE V.M. INSIEME ALLA MADRE C.M. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA Z.E. - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - SIG.RA Z.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNA P.F. PRESSO IL LICEO DA VIGO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNON DELLA RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI UTENTI PER LA LORO PERMANENZA PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL CIRCOLO A.N.S.P.I. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SOTTO IL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SIG. PINTUS DAVIDE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,33% - DECORRENZA 01/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DUE DIPENDENTI AREA 4  AL CORSO SUDDIVISO IN  MODULI DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI  (ALL. XIV D.LGS.81/08) -  CIG Z8821ED819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. GIORGIO BOSCHETTI AL CORSO IN GENOVA, RELATIVO ALLA GESTIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018, DENOMINATO "POMERIGGIO DI STUDIO"  CIG. N. Z1121ED95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO SIG. LUIGI ROMAGGI - DECORRENZA 01/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRE CODICI DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA A FS SISTEMI URBANI S.R.L. PER UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NON RISERVATI DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRAMITE MEPA PERIODO 1/02/2018 - 31/01/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2018. COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA ASSUNZIONE IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO ANNO 2018 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 31.12.2017  31.12.2018. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER MONTAGGIO TABELLONI ED ALLESTIMENTO UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG  ZC621DEBD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATR. 9 CCNL 31/03/1999 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"  CAT. D, PROFILO DI ACCESSO D1, PRESSO LAREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  UFFICIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA N. 1 UNITA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA "B" OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE PRESSO LAREA 4 TERRITORIO AMBIENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, LAREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA AI FINI DLL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE CENTR ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER ACQUISIZIONE, SU SUPPORTO INFORMATICO, PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA SOC. SANTA BENESSERE &amp; SOCIAL S.P.A., AI SENSI DEL DPR 509/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA S.A.P. SOC. APPALTI PUBBLICI S.R.L.. CUP G57H16000610004.  CIG 716306081A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 23 DEL 19/01/2018 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 1 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGTNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA PER I LOCALI DEL C.A.G. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZF221D21F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZD921D211C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DISINFETTANTE, SGRASSANTE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z0C21D21BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZBD21D2168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO N.U. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZD521D2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO  ING. TOMMASO BARBIERI  DECORRENZA 01/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPO SERBATOIO PER PORTER PIAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE "DIFFERENZIO, RECUPERO, RISPARMIO" RELATIVO AL BANDO ANCI CONAI 2017. CIG Z2B21C14A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE STALLO DI SOSTA PER PORTATORI DI HANDICAP IN PIAZZA FLLI BANDIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER GESTIONE CIMITERI. CIG ZF221D29CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 277/2012  DELIB. G.C. N. 02 DEL 9/1/2013  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE IN MATERIA DI SOSTA VEICOLARE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NELLE GIORNATE DEL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI BUON NATALE SANTA E CONCERTO DI CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO  -  AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA MUNITA DI APPOSITO CONTRASSEGNO N. 169/18 RILASCIATO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGI/MISSIONI AMMINISTRATORI - 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM SML S.R.L. (DELIB. G.C. N. 247 DEL 13/09/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEO AVVERSI DELL OTTOBRE 2018 - AGGIORNAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PIANI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTO DELLA SP 227 COMPRESO TRA LE PROGRESSIVE KM 4+00  E 5+400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LIBRETTO PROMOZIONALE EVENTI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO NAZIONALE MINIGOLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE DAGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG ZA721CBB64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO DIOCESANO CONFRATERNITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ART. 12 COMMA 1 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA LOGISTICHE MANIFESTAZIONI DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO POLIZZA AVO PER CENTRO DIURNO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO A 60 MINUTI DEL PERIODO DI FRANCHIGIA PAGAMENTO ZONE BLU A FAVORE DEI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE NELLA NOTTE DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO AL CENTRO CEPIM DEL SIG. F.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MAGIE DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SEMAFORI DI CANTIERE IN VIA MARINAI D ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI DI ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEI GIORNI DEL 31 DICEMBRE E DEL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A SOSTEGNO DEL REDDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ANFASS IN VIA PIAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>STOCCAGGIO PROVVISORIO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA IMPOSTA DI SOGGIORNO -  CIG Z8821BF9BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE N. 4 PLATANI PERICOLANTI IN PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA FITOSANITARIA INERENTE LA STABILITÀ DI N. 78 PIANTE NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO. CIG ZBE21BE401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI METEO AVVERSI DEL NOVEMBRE 2018  ADOZIONE DI MISURE DI VIABILITÀ NECESSARIE A FRONTEGGIARE GLI EFFETTI CALAMITOSI SUBITI DALLA RETE STRADALE DI COLLEGAMENTO CON I CENTRI ABITATI DI PARAGGI E PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA STALLO DI SOSTA RISERVATO IN VIA GIMELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA FAVALE N. 31A E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 CIPRESSI E N. 1 QUERCIA PERICOLANTI NELLE AREE PERTINENZIALI DEL CONDOMINIO LA PUNTA DI VIA PARAGGI A MONTE 5-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESE POSTALI PER SPESE DI CAN E CAD RELATIVI A NOTIFICHE  DI ATTI GIUDIZIARI -  CIG Z2521C2C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA SP 227 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO "SPRAR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO DEI TURNI E FERIE FARMACIE PER ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TROFEO PAGELLO FRAGOLINO E MAGIE DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE VAI TRANQUILLO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO D'ALEPPO IN VIA PRIVATA REPELLINI N. 21A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY CONSUMI GAS OTTOBRE NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SULLE STRADE DEL PROMONTORIO 3 EDIZIONE DISCIPLINA DELLA SOSTA IN LOCALITA PUNTA PEDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATOSI SULLE SPIAGGE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 E REVOCA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N.144 DEL 14 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREMONTEBIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO MARITTIMO NELLA PROPRIETA' CIV. 25 DI VIALE PRIVATO BENEDETTO COSTA, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA PUNTA PEDALE - PERIODO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI CIPRESSO PERICOLANTE IN VIA PERO, F. 3 MAPP. 446 A C.T. CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO ANFASS DI RAPALLO DELLA MINORE C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN FAVORE DEL MINORE F.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PINI DOMESTICI PERICOLANTI IN VIA FONTANA N. 12A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AGLI AUTOBUS AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A METRI 11.99 NON DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA - MODIFICA DEROGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SALTUARIA VIA CROSA DELL ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI  INTERVENTI SUL PATRIMONIO.  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALE LIGNEO DEPOSITATOSI SULLE SPIAGGE A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ITALIANO FSSI GOLF SU PISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTE E MANUTENZIONE ALBERATURE PERICOLANTI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO, A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 29 E 30 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TROFEO SOGGIU SPINNING DALLA BARCA E MBA S CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE REGOLAMENTAZIONE SOSTA ZONA A TEMPO IN VIA ROMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018  CIG: 7352177863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE QUATTRO CIPRESSI PERICOLANTI SU S.S. N. 1 AURELIA, PROPRIETA' CIV. 25, IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO, IN SCARRABILE O IN CUMULI, DEL MATERIALE INERTE CODICE CER 17.09.04 PRESSO LIMPIANTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER IL TRASFERIMENTO DEI RR.SS.UU. SITO NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE VIA DOGALI 83-85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT  COMPLETAMENTO SPOGLIATOI ED AUTORIMESSA  PAGAMENTO DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORI DAL  17/09/2018  AL 20/10/2018  IN VIA SAN LORENZO, S.P. 39 TRA IL KM 2+050 ED IL KM 2+150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI PINO PERICOLOSO E PER MANUTENZIONE N. 2 ULTERIORI PIANTE DI PINO, IN VIA PRIVATA BELVEDERE, A C.T. FOGLIO 6 MAPPALE 897, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  SPINNING DALLA BARCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PERSONALE. CIG Z5021B3444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO DEI RESIDUI PRESUNTI DA TRASMETTERE AL TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PINO DOMESTICO PERICOLANTE NELLA PROPRIETA' DI VIA PRIVATA REPELLINI N. 21D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019 RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO ED AL RELATIVO CONTRATTO DI COMODATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGATA VELICA RECUPERO GIORNI CAUSA TRAGICO EVENTO GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO D'ALEPPO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 25 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI IN LARGO GIUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 3 CIPRESSI PERICOLANTI NELLA PROPRIETA' DI VIA SAN FRANCESCO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE, L'OSPEDALE E LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MIGLIO BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PARAGGI A MONTE N. 60, F. 12 MAPP. 914, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE ANNUALITA' 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA SAGRA S LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO DUE PIANTE DI PINO PERICOLANTI NELLA PROPRIETA' CONDOMINIALE DI VIA PRIVATA PASTINE N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. M.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA TERRENO INCOLTO E TAGLIO VEGETAZIONE PERICOLANTE IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO, FOGLIO 6 MAPPALE 1423 C.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA EDIZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO SETTIMANALE IN DATA 5 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA DAL MATERIALE VEGETALE ACCUMULATO ED INFESTANTE LUNGO I TORRENTI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO ANNO 2018  SGOMBERO FABRIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  "ANUTEL"  PER L'ANNO  2018                        CIG      ZF021B1EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  I LOVE DANCING FOREVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO ANNO 2018 SGOMBERO MATERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO   "ENTIONLINE"  ANNO  2018.                       CIG    ZE121B1C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE CINEMATOGRAFICHE LOTUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE BRACCIO GRU DEL PORTER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA PASSADORE INSTALLAZIONE ROLL UP TOTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO ANNO 2018 SGOMBERO MADONNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGTNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO DI DUE PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN LORENZO ANNO 2018 SGOMBERO FRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIE MANIFESTAZIONI DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE TRE PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO E COMPENSAZIONE AMBIENTALE, IN VIA MARAGLIANO N. 77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA RAOUL NOBILI SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 TELEFONI CELLULARI. CIG Z8521B08B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE VAB GRUPPO LUPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO D'ALEPPO PERICOLANTE IN VIA PARAGGI A MONTE N. 5-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA DEI DUE ETILOMETRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO NEL GIARDINO DI VIA GIMELLI N. 3 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO MTB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA POSTI AUTO ASSOCIAZIONE SPARATA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGRAMMA CONCILIA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI AVOCADO NELLA PROPRIETA' DI VIA COSTASECCA N. 19/3 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REGOLAMENTAZIONE NELL'AMBITO DELLE AREE TUTELATE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI PINO DOMESTICO NEL GIARDINO DI VILLA ALBIOLA, VIA FAVALE N. 57, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO HOT-LINE DI ASSISTENZA TELEFONICA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO DI DUE PIANTE DI PINO DOMESTICO NEL GIARDINO DI VILLA LUXARDO, SALITA MONTEBELLO N. 10, CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RAPALLO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA VIA PARAGGI A MONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA DI PINO DOMESTICO PERICOLANTE IN VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO, TERRENO F. 10 M. 489 A C.T., CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DANNEGGIATA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA POSTI AUTO CAMPO SPORTIVO "B" MEMORIAL MAURIZIO PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L.162/98 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " UN MARE D'OLIO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA GIUNCHETTO 31 - 33 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CENTRI ESTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO MEDIASET W LE VACANZE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2018. MISURE DI CONTROLLO DEL CONSUMO DI ALCOOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO DUE PINI DOMESTICI PERICOLANTI IN VIA PRIV. CROSA DELL'ORO N. 8A E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARI PER LAVORI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE 20° TROFEO BASKET IN CARROZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI EUCALIPTUS SECCA NEL TERRENO A C.T. FOGLIO 12 MAPPALE 914, LOC. PARAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SEMAFORI PROVVISORIO DI CANTIERE IN VIA SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE DI PIANTA DI PINO DOMESTICO NEL PARCO DELL'HOTEL METROPOLE, VIA PAGANA N. 2, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  AGLI AUTOBUS AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A METRI 11,99 NON DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  ANNO   2017             PERIODO 1/1/2017  31-12-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER REVOCA INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE NEL TRATTO DI LITORALE DENOMINATO SPIAGGIA DI GHIAIA (P.TO 123)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ELEMPIADI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL BANDO DI SELEZIONE, PER ESAMI, FINALIZZATA AD ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER PERSONALE NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1  PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO STIPENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUMSIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL CIRCOLO VELICO SML</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO ABETE BIANCO PERICOLANTE IN VIA SIMONE STEFANI N. 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, INVENTARIO, TRIBUTI, CIMITERO  ANNO 2018 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C21A89F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA URGENTE DAI MATERIALI INERTI NELL'ALVEO DEL TORRENTE SAN SIRO, IN ZONA VIA DEI GANDOLFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE REGATA NAZIONALE SPECIALITÀ GOZZO NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA  IMPEGNO DI SPESA . CIG. ZBA21A89CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA PER CAMPIONATO NAZIONALE DI MINIGOLF 14 E 15 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO N. 2 PINI DOMESTICI IN VIA ROCCATAGLIATA, ALL'INTERNO DEL REFETTORIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.R. SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA PUNTA PEDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO P.O. AREA DI LINEA 2 D.SSA CRISCUOLO DANIELA D.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA DR SIVORI ENRICO GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI MURO FRANATO SU STRADA PROVINCIALE N. 39, VIA SAN LORENZO, PERTINENTE IL TERRENO A C.T. FOGLIO 2 MAPPALE 1249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA ANNUALITÀ 2018  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DEL MATERIALE DI CONSUMO NEL CONTESTO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 90 DEL 22 MAGGIO 2017  CIG Z611EA5DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO SU S.P. 227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIALE PRIVATO BENEDETTO COSTA CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA DI CIPRESSO IN VAI DOGALI E DI OLEANDRO IN PIAZZA MAZZINI, SECCHI E PERICOLOSI, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI POTABILITA' DELLE ACQUE DELLASILO NIDO DI CORTE. CIG  Z0821A7E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINIOLIMPIADE DI PASQUA - RISERVA 4 POSTI AUTO IN VIA PESCINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO SVOLTO DA ATP NELLE FRAZIONI - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER REDAZIONE PERIZIA FITOSTATICA RELATIVA A DUE PIANTE DI PINO DOMESTICO IN SALITA MONTEBELLO 10, CON RELATIVE VALUTAZIONI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PER EVENTO "ERBA PERSA" 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 2 ARCATE SOTTOSTANTI LA SP 227 IN LUNGOMARE ROSSETTI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE PUNTA PEDALE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI DI CHIUSURA N. 2 ARCATE SOTTOSTANTI LA SP227 IN LUNGOMARE ROSSETTI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE IL MOLO IN AREA DEMANIALE MARITTIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA BENEDETTO COSTA N. 22/1 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE FESTA PRIMAVERA 2018 PER RINVIO MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA DELLA VITTORIA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI PASQUA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE N. 63 REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO DI DUE PIANTE DI PINO DOMESTICO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 8 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGGRUPPAMENTO 50° CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO A SQUADRE E PROMOZIONE LIGURIA - DISCIPLINA SOSTA VEICOLARE VIA GEN. LIUZZI - PIAZZA ROCCATAGLIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE N 62  REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTE SU ARGINE DESTRO DEL TORRENTE MAGISTRATO, PROPRIETA' VILLA ALBERTI, VIA DELLA VITTORIA 14-16-18, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGGRUPPAMENTO 50° CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO - RISERVA POSTI AUTO VIA GEN. LIUZZI - PIAZZA ROCCATAGLIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ECO VERBALE N. 371 DEL 04/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI LECCIO PERICOLANTE IN VIALE A. PIAGGIO E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE IN VIA PRIVATA COSTA CARMAGNOLA, OLEA CITRUSQUE S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA MURIALDO IN OCCASIONE DEI LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A R SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRANSITI VEICOLARI E PEDONALI IN VIA GAVE IN CASO DI DIRAMATI ALLERTA METEO ARANCIONE O ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE PER MANUTENZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z80219D282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOSGUARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE PAGAMENTO ECO VERBALE N. 355/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>STOCCAGGIO PROVVISORIO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOSGUARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN FORMA AGEVOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO DUE PIANTE DI PALMA AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE PONTEGGIO IN TUBI METALLICI POSTO SUL TERRAZZO PROSPICENTE LA VIA LUISITO COSTA, CONDOMINIO DI VIA 25 APRILE N. 59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTE DI ABETE, PINO, FICO SU ENTRAMBE LE SCARPATE DI VIA C. SBARBARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER AGGIORNAMENTO DINAMICO INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE MANUFATTO IN VIA GAVE 28 E 28A DI PROPRIETA DEL SIG. EMANUELE SEGHEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL TORNEO ANFASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI TARSU ANNI 2011-2012     CIG Z4621A2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO VERBALE N. 324 ECO _2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DOMICILIARE "PORTA A PORTA" E DI PROSSIMITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  OBBLIGHI E MODALITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATR. 9 CCNL 31/03/1999 MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO VERBALE N. 329 ECO _2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA OCCASIONE TORNEO ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO  VERBALE N.330 ECO_2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SANTA CHAMPION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA ORARIA RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LA GESTIONE COMMERCIALE DEGLI ORMEGGI. PERIODO: ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL LIGURIA TROPHY MTB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA 25 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI IN VIA PRIVATA COSTA CARMAGNOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA BENEDETTO COSTA 22 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI VEROLENGO ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/09/2017  SIG.RA BARLETTA TERESA, IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CERVETTI VIGNOLO PER LAVORI  DI RIFACIMENTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO TITOLI EDILIZI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI UN'UNITA AUTONOMA DI FABBRICATO PREESISTENTE IN VIA SAN LORENZO 19 VILLA ROCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AMPLIAMENTI VOLUMETRICI IN DIFFORMITA DA QUANTO AUTORIZZATO FABBRICATI IN DOLCINA ALTA DI PROPRIETA ALFA SRL, LEGALE RAPPRESENTANTE MARCO SCOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL CIMENTO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.L.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PAGANA N. 15, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI LIMITI DI TRANSITO IN RELAZIONE AL PESO  VEICOLARE  IN VIA C  VIGNOLO  AREA EX CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCO CON ANNESSO IMPIANTO DI MINIGOLF E CHIOSCO BAR SITA IN VIALE RAINUSSO. PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN VIA SAN LORENZO DI COMMITTENZA VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA REPELLINI N. 15, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER MOVIMENTAZIONE NATANTI IN VIA DOMIZIO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO FABBRICATO IN VIA SAN LORENZO 19 "VILLA ROCCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE DI PALMA AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PARAGGI A MONTE N. 64A, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.  COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE: AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO  NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 08/01/2018 ED IL 09/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE STRUTTURA TIPO RECINZIONE CON TAMPONATURE IN CANNICCI PRESSO RINGHIERA PERIMETRALE DEL TERRAZZO DI PERTINENZA IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA ALVEO TORRENTE SAN SIRO DA DEPOSITI LAPIDEI IN PROSSIMITA' DELLA FOCE IN PIAZZA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE PORTOFINO RUN E MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI PALMA NEL GIARDINO DELL'HOTEL CONTINENTAL, VIA PAGANA N. 8, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA SIG.RA SILVIA SCHIAFFINO A DECORRERE DAL 08/01/2018 E FINO AL 31/01/2018 PER 15 ORE SETTIMANALI (PT. 41,66%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INTEGRATIVA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE ROG 28 ROUSE 9 PROT 9196 DELL'8/3/2018 OPERE IN VIA PARAGGI A MONTE 12 E 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI GENNAIO 2018 - DR.SSA DANIELA CAPRANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA PARAGGI A MONTE N. 12 -13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA FIUME N. 7 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CARNEVALE A SANTA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA FIUME N. 7 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIAZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 75/2017  SIG. LUCA STURIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATA  CARNEVALE A SANTA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE PERGOLATO IN VIA DOGALI N. 26/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURO IN CLS E PIETRE POSTO FRA I CASEGGIATI CIV. 13 E 15 DI VIA GARIBOTTI, CON RELATIVA INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLE AREE SOTTOSTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI IN VIA SIMONE STEFANI N. 19 PRESSO PROPRIETA' COPPO FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIAZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 75/2017  SIG.RA ORIETTA DONDERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL QUINTO TROFEO PESCA A GALLEGGIANTE LADY MARTINA SPORTFISHING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIAZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 75/2017  SIG. LUCA STURIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ART. 9 C.C.N.L. DEL 31/03/1999, ALLA D.SSA ALESSANDRA UGHETTI PER IL MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP CAPO PIETRO MORBINI  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE TELEVISIVE DA TERRA E/O CON DRONE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE TELEVISIVE DA TERRA E/O CON DRONE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOCALITA' NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.16 CONTENITORI HERITAGE SQUARE 01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORE PORTATILE PER UFFICI STAFF 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 16 CONTENITORI HERITAGE SQUARE 01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO "SEN.E. BROCCARDI"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETÀ CANOTTIERI ARGUS 1910 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SITA IN CALATA PORTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE RESOCONTI INTEGRALI SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AZZURRA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA PER MOTIVI AGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PORTAVOCE SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ARREDO URBANO MEDIANTE ACQUISTO DI DIECI CESTINI GETTACARTE ATTRAVERSO IL M.E.P.A. CIG ZD82184696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  A FAVORE DEL SIG. A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 200/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO HOT-LINE TELEFONICA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DOTT.SSA BASSI MARTA TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVIII "TROFEO CITTÀ DI S.MARGHERITA LIGURE" TORNEO NAZIONALE PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16 - 6 GENNAIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 CONTENITORI HERITAGE SQUARE 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPIANTO WEB TV E DIGITAL SIGNAGE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PALI E CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA M.E.C.I. SRL DI SESTRI LEVANTE (GE). CIG Z5221815B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG Z102182C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POSA IN OPERA LINEE ELETTRICHE, PALI E CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA GESTART SRL DI GENOVA (GE). CIG Z532182A95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PALI E CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA M.E.C.I. SRL DI SESTRI LEVANTE (GE). CIG Z5221815B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 13 EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 4 FEBBRAIO 2018 E 6 EDIZIONE "PORTOFINO RUN"  3 FEBBRAIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SANTA CLAUS VILLAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI 2018 ALLA RIVISTA SEMPLICE E LO STATO CIVILE PER UFFICIO STATO CIVILE, AL GIORNALE DIRITTO AMM.VO, AZIENDA ITALIA E CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO E SERVIZI PER SERVIZIO COMMERCIO, IL PERSONALE INTERNET PER SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PIANI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE DEL SUE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GIS&amp;WEB DI GENOVA. CIG ZAC2180AAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOLAVAGGO VEICOLI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER LA PATTUGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOFWARE VERBATEL - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 1238/17 ASSUNTO SUL CAP. 171205 DEL BILANCIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTO/VIDEOCAMERA PER CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML/RECCO: PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE, ESTENSIONE PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018. CIG 7334257457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FERSERVIZI S.P.A. RELATIVE AI CANONI ANNI 2015 E 2016 PER PARALLELISMI PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA LAPIDEA UBICATA NEI GIARDINI A MARE CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO.  MODIFICHE IMPIANTO IDRAULICO. CIG Z482177431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ PULIZIA STRAORDINARIA DEL VIALE AMMIRAGLIO CANEVARO A SEGUITO MAREGGIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI   ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE SOMME RISARCITORIE A FAVORE DELLA DIPENDENTE F.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA 4  SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA  DAL 02/01/2018 AL 01/04/2018  FRANCESCO FALVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA I.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI DUE AUTOVEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 41 RELATIVO AL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO, A SEGUITO DI MAREGGIATA, PER PULIZIA DEL VIALE AMMIRAGLIO CANEVARO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z4A21774BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER SCUOLE 2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE1215CBB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO I.A.T. DI S. MARGHERITA LIGURE GENNAIO/DICEMBRE 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ATP FESTIVO NELLE FRAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LIBRETTO PROMOZIONALE EVENTI ESTIVI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ALLA REGIONE LIGURIA INDENNITA' PER UTILIZZO BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA &amp;#8216;FINE ART VILLA DURAZZO&amp;#8217; - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DEDICATO ALLA MODA DENOMINATO SANTA FASHION. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA ARTISTICA PER SEGNALAZIONE DI BENI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI E PER N.A.O. SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  ZF42173E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PER IL PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI SERVIZI MARITTIMI NELLE AREE IN CONCESSIONE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO: 1 GENNAIO 2018 - 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 GENNAIO 2018 - 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELL'ADDIZIONALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI SECURITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI E RETROFIT LED DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z59216FF32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA. CIG Z6E216FFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA GEMA S.R.L. E MONTANINO S.R.L. (DELIB. G.C. N. 313 DEL 16/11/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FERSERVIZI S.P.A. RELATIVE AI CANONI ANNO 2017 PER PARALLELISMI PRESSO LA LINEA FERROVIARIA GE-SP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA SITA IN VIA DOMIZIO COSTA  PERIODO DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI RILEVATORI DI PRESENZA 2018. CIG Z1521554FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SETTIMANA ASINO AMICO 2018"  E INIZIATIVE CORRELATE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLO FRIGO PER IL CERNTRO DIURNO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. B.M. PER INSERIMENTO PRESSO LA RSA DEVOTO DI LAVAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. S.G. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CLAUS VILLAGE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SANTA CLAUS VILLAGE 2017 CON ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIO NEI VARI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE DEGLI IMMOBILI GESTITI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'ENTE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ALLERTE METEO NELLAMBITO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE"ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE, ANCHE IN RELAZIONE AL NUOVO SISTEMA DI ALLERTA DI CUI ALLA DGR 1057/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2017  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO NEL CONDOMINIO DI VIA DOGALI 3. IMPEGNO QUOTA PARTE. CIG Z6F215AB05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VEICOLI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TORCIA A LED A ROTAZIONE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE MOTOPOME PER LA PROTEZIONE CIVILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI RELATIVI A SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E RICOVERO ANIMALI RANDAGI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTIFICATRICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LAREA "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE RESPONSABILE", TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI BIANCHI E VERDI SCHEDARIO ECOGRAFICO - CIG ZED2165F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANSPI DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI DI MATERNITA' - S.V. E M.A. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VIA GARIBOTTI - VIA CROSA DELLORO. CIG Z332161B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AL GRUPPO RADIO CLUB LEVANTE E ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5000 SMS PER ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 5200 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE: ACQUISTO KIT PRESE CARTA. CIG:  ZC221619A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G54H17000060004 CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI VENDITA ALL'INTERNO DELLA PESCHERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER PERIODO DAL 1/11/2017 AL 2/11/2018. CIG CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1: 60462199C0  CIG   DERIVATO: 6498657D65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO REPUBBLICA  E IL SECOLO XIX. CIG ZE72118C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI A SCATTO AUTOINCHIOSTRANTI CIG Z34215604A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CIG Z5F2155F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI SOFTWARE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PROGETTAZIONI, ANNO 2018 - CIG Z202148EF6, Z8C2148EA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOSTING PORTALE WEB WWW.SMLTURISMO.IT ANNO 2018. CIG ZAB213A5D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI UN POSTO "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"  CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE RESPONSABILE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPE FOTOGRAFICHE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI S.P.A. DI MILANO.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CTR. TARI ALLE ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO AL PROGETTO "PANE NOSTRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ISTITUTO COLOMBO - II SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI A TITOLO RISARCITORIO A FAVORE DELLA DIPENDENTE F.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE POSTALI INGIUNZIONI TARSU 2011-2012    CIG Z40214F4BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z7C214D0F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: ZC3214BDD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2018  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: Z4D214BD68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2018. CIG Z55213A62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA 2018 AI PROGRAMMI HALLEY "ATTI AMMINISTRATIVI" E "MESSI NOTIFICATORI" E DEL SERVER "BLACK BOX". CIG Z5E213A4AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO REPUBBLICA  E IL SECOLO XIX. CIG ZE72118C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ALLA C.R.I. PER LA MANIFESTAZIONE ENDURO BYKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - C.A. - PERIODO 14/12/2017 - 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO ISTITUTO DELLA                        ENCICLOPEDIA ITALIANA S.P.A. DI ROMA.                        ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ARREDO NATALIZIO DEL CENTRO CITTADINO.  CIG ZCE214143D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON AMICI DEL CANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT DI SOCCORSO PER AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LUCI A LED PER IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA RELATIVA A SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OCCHIALI ALCOLEMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GANCIO TRAINO PER LA SUZUKI JIMNY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO "ALERT SYSTEM" 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CINTURE DI SERVIZIO PER AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CRAVATTE E SCOVOLI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE .  CUP G57H17001250004  - CIG 7312614FF5. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z5B2137E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA CHE CIRCONDA LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE II UBICATA PRESSO I GIARDINI A MARE  CIG ZA9213C2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA LAPIDEA UBICATA NEI GIARDINI A MARE CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO  PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA. CIG Z1D213C332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 686/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO U.T. A FAVORE DEL SIG. G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI A CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS STABILI COMUNALI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTO TELEFONICO N. 6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 10 EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO"  10° TRIAL MONTE DI PORTOFINO - 10 RITORNA LA PIÙ BELLA - 22 MARCIA ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  11 DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 10 EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO"  10° TRIAL MONTE DI PORTOFINO - 10 RITORNA LA PIÙ BELLA - 22 MARCIA ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  10 DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZDC212E90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZA32129317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. T.A. PRESSO LA R.S.A.  GIANELLINE DI CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PERMANENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO DELLA SIG.RA L.M. E DEL NUCLEO FAMILIARE C.F. E C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CASETTA DEGLI ELFI IN ZONA EX ROTONDA MARE (SANTA KLAUS VILLAGE) E TENDOSTRUTTURA IN PIAZZA SAN SIRO (MARCIA SENTIERI DI FRATERNITÀ)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EC ONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COLOMBO ASSOCIAZIONE ANSPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA DI SANTA CON SEDE LEGALE A SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA CAVOUR, 13. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 50 PIGOTTE  UNICEF PER I NUOVI NATI NELL'ANNO - PROGETTO NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER INIZIATIVA NATI PER LEGGERE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE LAPIS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA DI SANTA CON SEDE LEGALE A SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA CAVOUR, 13.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA SAGEP EDITRICE S.R.L. DI GENOVA.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN SOGGETTO INSERITO IN UN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI  DA RIPOSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  PER L'ASILO NIDO COMUNALE DALLA DITTA IKEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMI8CI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA KM2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA  MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA NUOVA ZEREGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER VISITA MEDICA SPECILISTICA SIG. PUSIOL FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ROTTAMI DI BICICLETTE E CICLOMOTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ACCENSIONE PALAZZATA 2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA N. 100 COPIE BROCHURE PROMOZIONALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOTEL CAVOUR DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETONE ASILO NIDO - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI A SERVIZIO NUOVI ORMEGGI PORTO. SPESE DI ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z062112633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  RESTAURO DEL PERGOLATO E DEL PORTALE DI VILLA DURAZZO  1° STRALCIO. CUP G52C17000030004  - CIG 730168985F.DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA XXV APRILE  - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ARCH. CRISTINA CATTANEO. CIG Z592117089.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA MINORE ENTRATA  TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA STAFF 1  SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA'UFFICIO SUOLI PUBBLICI DAL 05/12/2017 AL 05/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI CHIAVARI DEL CONDOMINIO AUTOPARCO RIVIERA  DELIB. G.C. N. 348 DEL 21/12/2011  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG  Z572115E59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI. COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE. QUOTE ANNUALITA 2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG  Z452106075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG  Z352106011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZB721126D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE E AD ALTRI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6021060DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G53G17000470009  - CIG 72980415F3. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA GEMA S.R.L. E MONTANINO S.R.L. (DELIB. G.C. N. 313 DEL 16/11/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE AREA DI LINEA 2  N. 81 DEL 10/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL MANTO D'USURA DEI MOLI IN PIAZZA DEL SOLE E NELLA PASSEGGIATA DI GHIAIA; AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BAVESTRELLO COSTRUZIONI - CIG Z58210A068.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA LAPIDEA UBICATA NEI GIARDINI A MARE CON SOVRASTANTE STATUA DEDICATA A CRISTOFORO COLOMBO  REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA. CIG ZE82109E0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIOARE - D.F. E RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA' - R. J. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G54H1700077004  CIG 7232303D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE E AD ALTRI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6021060DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER BANDIERA BLU PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. CIG ZE42106127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE MOROSITA' ALLOGGIO ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMETNO ENTRATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RESO AI RICHIEDENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RESO AI RICHIEDENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI DELLA SIG.RA ONETO PATRIZIA A DECORRERE DAL 30/11/2017 E FINO AL 31/01/2018 A SETTIMANE ALTERNE (27 GIORNI LAVORATIVI C/O COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI) E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO IN MOBILITA' DAL 01/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/12/2017 30/11/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z3920C1AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PORTALE E PERGOLATO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z9220A41D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE SERVIZIO TRIBUTI  DAL 01/12/2017 AL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO  "DIRITTO COMMERCIALE CAMPOBASSO VOL.2 SOCIETA' RISTAMPA 2017"  CIG N. Z5020F7335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALL' UTILIZZO DELL' ARMA DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C, PRESSO L'AREA STAFF 1 POLIZIA URBANA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6620FD452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ARPAL DELLA VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO DG522RT. CIG. Z4320BABE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO TG. YA139AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. RICHIEDENTE: SIG. MAGGI OSCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOR IMPORTO DA RICONOSCERE ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PRESTATI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z7620F8F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE FINALE DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 ( CIG 7274088F4C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL NUOVO LEVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.D. TIGULLIO SPORT TEAM PER LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GENERATORE PER SERVIZIO SEGNALETICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CINTURONI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RIO MARSIGLIA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. 728898872D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIRIGENTE E DIPENDENTE AREA 4 DI N. 3 CORSI SICUREZZA RSPP E ASPP - CIG Z5420E464D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE PER LA CONCESSIONE DI UN LOTTO DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO URBANO AL SIGNOR CORTI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 16-18 MT, ACQUISTO N.14 ALBERI DIMENSIONI MINORI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPORTO MUTUI CASSA DD.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE DA INSTALLARSI NEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN CORSO DOGALI 63, SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) - AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG   ZF520E0BBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A. R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. G. ROSSI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL PER.IN. ALESSANDRO MARINI. CIG ZE420E0C0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI EDIFICI OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA A. R. SCARSELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. G. ROSSI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG Z7B20DB7DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE INGIUNZIONI ICI E TARSU, REDAZIONE DIFFIDE E  AVVIO PROCEDURA ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA DEL CIMITERO CENTRALE UBICATO IN VIA DOGALI ED ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE PARKFOLIO PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 75 BLOCCHI DA UTILIZZARE PER I VERBALI DI RIMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA'  LABORATORIALI  SUL LIBRO E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LA TECNICA DEL POP-UP E KAMISHIBAI  A CURA DI FIAMMA CAPITELLI  E MAURIZIO LOI RIVOLTE ALLE SCUOLE  BIBLIOTECA COMUNALE.                        ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER DEMOLIZIONE MOTOCARRI TARGATI BP03145 E DH62019. CIG Z5B20DB22D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 461/17 E N. 462/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - B.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017  DOTT.SSA BASSI MARTA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DELLE SPESE SOSTENUTE PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO SERRATURE DI N.2 CANCELLI UBICATI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELLART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI. (ESERCIZIO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO GUIDA OPERATIVA ALLA NUOVA DISCIPLINA DOPO I DECRETI LEGISLATIVI 20 LUGLIO 2017, N. 118 E 25 MAGGIO 2017, N. 75"  CIG ZF920D41D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IREN ACQUA TIGULLIO SPA FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO 2016 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AREA 4  DUE MODULI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI- CIG Z020CC6D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELLART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZI 2015 E 2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLIZAIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PERIODO 01/01/2018-31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA DEL CIMITERO CENTRALE UBICATO IN VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. HABIB FADEL (COVO DI NORD EST) (DELIB. G.C. N. 303 DEL 27/10/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MOTTOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MANTO DI USURA DEI MOLI DI GHIAIA E DI PIAZZA DEL SOLE - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. ANTONELLA NASSO. CIG Z5A20CE9E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2017 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE DI CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE  DEI TORRENTI S. SIRO E MAGISTRATO. INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE. CIG ZE420CDF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI FOSSATI IN VIA SBARBARO, VIA BAIUCCA E VIA CROSA DELL'ORO.  CIG Z9D20CD2C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZD120CCA3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI POTATURA PIANTE DI PALMA, LECCIO E PINO E DI MANUTENZIONE IN VARIE AREE PUBBLICHE CITTADINE. CIG Z7B20CA940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL DIPENDENTE DA CAMPO SALVATORE A DECORRERE DAL 20/11/2017 E FINO AL 20/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. CARIDI FRANCO COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 4 NOVEMBRE 2016 3 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL TETTO DI VILLA DURAZZO - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE. CIG Z4917C5875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO AL DOTT. MARCO MORDACCI PER PARTECIPAZIONE AL MASTER "DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA CONTO CONSUNTIVO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO: RETTIFICA DETERMINA N.200 DEL  18/10/2017. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN RECCO, 17/11/2017- CIG  Z9520C6C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017/2018. INDIVIDUAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z1920C4C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVERNTI DI MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE -  PARERE ASL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.   CUP G54H17000050004. CIG 7167179F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/11/2017 31/10/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z3920C1AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z3F20C1C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE MECCANICA DEI TRATTI TOMBINATI DEI TORRENTI CITTADINI E SMALTIMENTO DEI RELATIVI MATERIALI DI RISULTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  II STRALCIO. CUP G57H17000880004.AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO BASAMENTO PER INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI AGGIUNTIVI ALLA DITTA ANGIUS GIOVANNI DI S. MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG Z9F20BDF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 GIUBBINI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE PER APPARECCHI RADIO VHF E ACQUISTO ARMADIO PER CENTRALE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FONDINE TECNICHE PER GLI AGENTI P.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIACCHE INVERNALI PER AGENTI P.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO SEGNALETICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5000 SMS PER ALLERTA METEO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO 2017- ADEGUAMENTO PREVISIONI PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 20 GIUBBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA N. 1724/16 - RINNOVO CANONE NOLEGGIO II° SEMETRE 2017 PER IL PARCHEGGIO DI P.ZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1652/16 - QUOTA PARCHEGGIO FF.SS. SISTEMI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "SENZA DIMORA" ALLA COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI) NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER GLI ANNI 2018 - 2020 NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PUBBLICAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PORTALE E PERGOLATO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z9220A41D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 88 RELATIVO AL PROGETTO (L. 162/98) SVOLTO A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNA DISABILE AL CENTRO ANFFAS DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRERIA COMPONIBILE E PANCA/DIVANO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA'  LABORATORIALI  SUL LIBRO E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LA TECNICA DEL POP-UP E KAMISHIBAI  A CURA DI FIAMMETTA CAPITELLI  E MAURIZIO LOI RIVOLTE ALLE SCUOLE  BIBLIOTECA COMUNALE.                        ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. MARCO MORDACCI  AL MASTER "DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO"  , GIORNATE 23 E 30 NOVEMBRE, 7 E 14 DICEMBRE 2017, PRESSO IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR, VIA CAVOUR 50/A  ROMA - CIG  ZBA20A1C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI. CUP G54H17000070004  - CIG 7267007BE0. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 SERRATURE ELETTRICHE PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. CIG Z05209CA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018   CIG ZB020922CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE PER GLI ANNI 2017/2018  1 LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H17000890004.  CIG 72604443ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI SONDAGGI STRATIGRAFICI PRESSO VILLA DURAZZO  ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETÀ VALENTINI VENTURA DI SESTO FIORENTINO (FI) CIG ZC9208C77D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA IN PUNTA DI PENNA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DI PATRIZIA MONACO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA PER BAMBINI, RAGAZZI ED INSEGNANTI A CURA DI DARIO APICELLA - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2017 ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI SOMMA VERSATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA A TITOLO DI INDENNIZZO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOMEZZO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO VEICOLO DANNEGGIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI, ETICHETTE BIADESIVE E COPRI FOTO. CIG ZEC208AAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA N. 1  UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CATEGORIA "B" OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE PRESSO LAREA TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PANNELLI DA AFFIGGERE ALLA CANCELLATA DEL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO AD ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER UN PERIODO DI 12 MESI  UFFICIO STIPENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"  CAT. D, PROFILO DI ACCESSO D1, A TEMPO PIENO ED   INDETERMINATO PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  UFFICIO AMBIENTE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1550 RELATIVO ALLA REFEZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ISTITUTO COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A PROVVVEDIMENTO DI ESECUZIONE MOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 100 BOLLETTARI PER PREAVVISO DIVIETO DI SOSTA E N. 30 BLOCCHI PER RICEVUTE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2017 31/10/2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). AGGIUDICAZIONE. CIG Z28204C0C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG. CV723CV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H17000940004 CIG 7254482BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG Z0A207A0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO GAS RENAULT MEGANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTURE DISPLAYS PER PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" CAT. D, POSIZIONE DI ACCESSO D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  RESPONSABILE GESTIONE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ENERGETIC SPA FORNITURA GAS STABILI COMUNALI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO PER LE SIG.RE T.A. E T.C. PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA ALLA D.SSA A. MANCINI RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI  RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE"  CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. CIG Z982071F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZF62072145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2015 E ANNO 2016.  QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 30 LUGLIO 2001 A TUTTO IL 19 APRILE 2016, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO JAZZ A VILLA DURAZZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017/2018. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO  ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SERVIZIO DEI DUE STRALCI IN CUI VERRÀ SUDDIVISO IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO. CIG Z8D206A2EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL PORTALE E DEL PERGOLATO DI VILLA DURAZZO  ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. GIANNANTONI ANDREA PER SUDDIVISIONE IN DUE STRALCI DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG Z552069E9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA 2017  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIVERSAMENTO DATI PREGRESSI IN CONSERVAZIONE, CIG ZAF20530A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA  L.R. N. 20/1999  ANNO 2017- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E MODULISTICA CARTACEA   CIG Z422046AA0, Z16204C6B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 VENEZIANE NEL PALAZZO COMUNALE. CIG Z992060D34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RECUPERO E CUSTODIA CICLOMOTORE INCIDENTATO TARGATO X54JMB. CIG ZE2206704C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLLA CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA P.A. CROCE VERDE SAMMARGHERITESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA TARI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. TRINCO MARCO DELLO STUDIO LT PROJECT DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG Z6E1FDBDC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON STATUA DELLA MADONNA UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANDREA DORIA E VIA ANTONIO GRAMSCI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E SVOLGIMENTO FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL, ARCH. ANNALISA PARA - CIG Z742062E5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (SECONDO 2017) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALLART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALLING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE DA SVOLGERSI IN DUE GIORNATE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA. - 19 E 20 OTTOBRE 2017 CIG ZDF20631B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO ESTRNALIZZAZIONE VERBALI RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - 1/11/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASSORBENTE DI TIPO ECOLOGICO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI COPPIE BALISTICHE PER GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. CIG Z4E205F9F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI, DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2017  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. VALIA GALDI -  CIG Z46205D96B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON STATUA DELLA MADONNA UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANDREA DORIA E VIA ANTONIO GRAMSCI  AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MAELLE RESTAURI S.R.L. - CIG Z082057D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELLINFANZIA SAN SIRO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G56J15001800004  CIG 724342790C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI DELL'ALLOGGIO SITO IN PIAZZA S. LEONARDO MURIALDO 5/4. CIG ZF12057761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ANNUALE PER LA PROCEDURA OPERATIVA ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA DANIELA BERTOLDI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,33% - DECORRENZA 01/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G54H17000060004  CIG 72418779F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE  "LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE  VINCOLI E PROSPETTIVE DI OPERATIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN AMBITO SOCIETARIO"  CIG N. Z3A2044918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI PILATO, SIVORI, TARABOCCHIA  AL CORSO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018  2020  ANALISI NORMATIVA E CONTABILE". GIORNATA FORMATIVA: 15 NOVEMBRE 2017, PRESSO STARHOTELS PRESIDENT, CORTE LAMBRUSCHINI 4 - GENOVA - CIG  ZB72052804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PROROGA TECNICA. CIG Z932051482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT  COMPLETAMENTO SPOGLIATOI ED AUTORIMESSA  PARERE PREVENTIVO CONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI VIA XXV APRILE, DALL'INCROCIO CON VIA CERVETTI VIGNOLO SINO A LARGO GIUSTI E SUCCESSIVA RESTITUZIONE IN FORMATO DIGITALE AUTOCAD. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI, ASSOCIATO E CONTITOLARE DELLA GEO-T.E.C. STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DI RAPALLO.  CIG Z842052EDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14BIS DELLA LEGGE N. 241/1990  PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO VARIANTE ALLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'AREA DI PUNTA PEDALE  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI   ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER. IND. ALESSANDRO MARINI DI RAPALLO (GE) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CIG Z6920524A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (PRIMO SECONDO 2017) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALLART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALLING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO "RCT/O" NUMERO 44/16 LAVAGNINO MARIA ROSA ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE, ASSUNZIONE DI IMPEGNO  E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2017 31/10/2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z28204C0C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER MOTIVI AGGIUNTI SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI (DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 27/06/2012) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI (DELIBERAZIONE G.C. N.  4 DEL 4/01/2012) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM SML S.R.L. (DELIB. G.C. N. 247 DEL 13/09/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INCIDENTALE NEL RICORSO TAR R.G.R. N. 1397/2011 PROPOSTO DAL DOTT. LUCA BARABINO (DELIBERAZIONE G.C. N. 326 DEL 7/11/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE E SPOT PUBBLICITARIO SU S.MARGHEITA LIGURE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FALDONI CON LACCI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 147/2016 TRIB. GE APERTA NEI CONFRONTI DI DB COSTRUZIONI S.N.C. (DELIB. G.C. N. 244 DEL 6/09/2017) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO REGIONE LIGURIA E ASL 4 PER CHIUSURA PIASTRA AMBULATORIALE ED ALIENAZIONE OSPEDALE - (DELIBERA G.C. N. 31 DEL 15/02/2012) - LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENT. TRIB. GE N. 10029/2017 (CONDOMINIO AUTOPARK RIVIERA) (DELIB. G.C. N. 201 DEL 12/07/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOVA AEG SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. SECONDO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G54H1700077004  CIG 7232303D3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.B.- C.L.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA S.E. INSERITA PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI P.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTOFINO BIKE SUPERENDURO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ENTRATA TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO "RCT/O" NUMERO 21/16 COMPAGNONE ANNA ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE, ASSUNZIONE DI IMPEGNO  E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO APPARTAMENTO VILLA RONDINI. CIG Z5D2029565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISINFETTANTI PER CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INCENTIVO A SOGGETTO INSERITO IN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2017 - G.R., M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 6 TARGHE DA UTILIZZARE PER L'ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELINEATORI DI MARGINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORPO LUMINOSO A FORMA DI MARGHERITA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI 12 MESI DEL SERVIZIO FIREWALL, CIG Z482014F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA ESPOSIZIONE QUADRI "ARTITEQ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CUP G57H16000610004  CIG 716306081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DI CONCESSIONE PER TOMBA DI FAMIGLIA IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO UBICATA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE DI VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. S.B. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRORDINARIA DEI SERVIZI PUBBLICI  PRESSO IL PORTO DI SANTA MATGHERITA LIGURE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  SPORTIVA "ROLEX"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DEI COSTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA TECNICA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE BATTERIE RELATIVE AL VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE ACQUISTATO CON D.D. N. 55 DELL'1/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1730 E N. 461 ASSUNTI SUL CAP. 171202 RELATIVI AL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI SVOLTO DALLA DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER DIVIETO DI FERMATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RDO PER L'ACQUISTO DI N. 20 GIUBBINI PER GLI AGENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>5RIMBORSI IMU TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU  E  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA AGENZIA ETLIM TRAVEL SRL DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER VISITA A VILLA DURAZZO IN DATA 14 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. RENATO CALVO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI CAMOGLI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I..- DECORRENZA 01/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME VERTICALE AL 50% IN RAPPORTO DI LAVORO PART TIME ORIZZONTALE AL 91,33% A DECORRERE DAL 01/10/2017 - ING. TOMMASO BARBIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE  GIORNATE FORMATIVE ITEG MEETING 12 E 13 OTTOBRE 2017 PRESSO CENTRO FORESTAZIONE URBANA " BOSCO IN CITTA" - CIG  ZD6201125E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA SIG.RA SILVIA SCHIAFFINO A DECORRERE DAL 02/10/2017 E FINO AL 31/12/2017 PER 15 ORE SETTIMANALI (PT. 41,66%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER LA SALA DEL CONSIGLIO, CIG ZAC200EE89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA FORNITORE CONVENZIONE CONSIP 7  - LOTTO 7 PER FORNITURA BUONI PASTO E CONTESTUALE MODIFICA DELLIMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMU ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE -  SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEL SIG. P.G. CON DECORRENZA DA OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INCENTIVO A SOGGETTO INSERITO IN UN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI GIUGNO E SPESE CHIUSURA DEI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TIM SPA CONTO TELEFONICO N. 5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI; CIG Z012005593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. &amp;#8220;LIVESANTA&amp;#8221; OTTOBRE-NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE ZEBRA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE PER PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 PAIA DI PANTALONI PER MOTO QUATTRO STAGIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 1000 TAGLIANDI PER SOSTA AGEVOLATA RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL MOTOCICLO TG. YA01539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PER INCIDENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GOMME FIAT PANDA 4X4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO EGAF "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE BATTERIE PER AUTOVEICOLO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N NN. 2 POSTI  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA AL CORSO  SULL'ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON SEDE A RECCO IN DATA 4 OTTOBRE 2017   -                     CIG  Z691FFAB8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI RELATIVI AL BANDO TARI EMANATO CON D.D. N. 189 DEL 29/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO COMPENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SOGGIORNO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DEL SIG. OLCESE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LAVANDERIA COMUNALE - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL.RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI MENSA.SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO  PERIODO DAL 21 SETTEMBRE AL 23 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ALCUNI INTERVENTI NEL PORTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BANCHINE PER LA PESCA - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE, PER PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LIGURIA SULLA MISURA 1.43, A GESTIMAR SCRL - CIG ZCF1FF1F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STIPULA ATTO DI DONAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "NEWS" DELFINO &amp; PARTNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z421FEA50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 931-2017 DETERMINAZIONE N. 162 DEL 31/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATI ITALIANI DI GOZZO NAZIONALE  EDIZIONE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEI SERVIZI FESTIVI ALLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PERIODO 17/09/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI DOCUMENTI DOPO LE REGOLE TECNICHE AMMINISTRAZIONE DIGITALE -  CIG  Z8B1FDF890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO EROGATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI SENZA GLUTINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  A FAVORE DELLA SIG.RA C.L.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO  DELLA PERMANENZA DEL SIG.V.A. PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI CONTENIMENTO A SUPPORTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BAIUCCA, VIA DOLCINA E VIA FIGALLO. ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. TRINCO MARCO DELLO STUDIO LT PROJECT DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG Z6E1FDBDC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE PER I TORRENTI S. SIRO E MAGISTRATO  - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA LETTURA ARCHEOLOGICA DEI CAROTAGGI A STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI. CIG ZF61FDC30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER INTRODUZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MARGHERITA IN CERAMICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE CASETTA DEGLI ELFI SITA IN ZONA EX ROTONDA MARE  PERIODO DAL 13 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z631F96BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI  ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. RICCARDO GIAMMARINI. CIG Z511FCF2D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE DI PERSONALE DIPENDENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO IN POSIZIONE DI COMANDO ING. OTTONELLO GIORGIO DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50 PER CENTO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON L ING. TOMMASO BARBIERI, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL RAPPORTO  DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE DEI SIGG.RI PAROLA FLAVIO E STURIALE LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AMMONTANTE A &amp;#8364; 217,50  RELATIVA ALLESECUZIONE MOBILIARE N. 1112/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MANTO DI USURA DEI MOLI DI GHIAIA E DI PIAZZA DEL SOLE - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. ANTONELLA NASSO. CIG  ZB21FCF281.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO VILLA DURAZZO. CIG Z4E1FCD692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA GENERALE E DEI SINGOLI CAMPI DEL CIMITERO CENTRALE CON STIMA DELLE SALME IN ESSO CONTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"  CAT. D, PROFILO DI ACCESSO D1 A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%, PRESSO LAREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE PER I PANNELLI DI ALLERTA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"  CAT. D, PROFILO DI ACCESSO D1 A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. PRIMO LOTTO. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z1E1CC6569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 CLIMATIZZATORE PORTATILE PER UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 CLIMATIZZATORE PORTATILE PER UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO MUSICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE PARCOMETRI - ASSUNZONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINO DI SERVIZIO NOKIA 3310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T.  STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G57E17000060004 CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POSA IN OPERA RED CARPET PIU' LUNGO DEL MONDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA STABILITÀ DELLA STATUA DI GIUSEPPE GARIBALDI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G54E17000310004 CIG ZF61DA8E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO SNTENZA CTP N. 2136-14-2015 (DELIB. G.C. N. 228 DEL 16/08/2017) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T.  STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T.  INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO BROCHURE PROMOZIONALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL MINORE V.M., INSIEME ALLA MADRE C.M., PRESSO LA CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA "LA VENENTA29" - SETTEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA C.L.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS STABILI COMUNALI MAGGIO/GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA POLIMATERICA CON STATUA DELLA MADONNA UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANDREA DORIA E VIA ANTONIO GRAMSCI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLARCH. ANNALISA PARA - CIG Z3C1FB8C34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA AGRONOMICA INERENTE LA STABILITÀ DI N. 8 PIANTE DI PLATANO IN PIAZZA RAOUL NOBILI. CIG Z641FB4A82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ASL 4 CHIAVARESE DELL'IMPORTO DI &amp;#8364; 224,00 RELATIVO ALLE SPESE CONTRATTUALI CONCERNENTI L'ACCORDO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHINE PER L'ARREDO URBANO AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA91FB4789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z0B1FB471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL SIG.RA SOLONE ROSANNA DIPENDENTE DI RUOLO CAT.C A DECORRERE DAL 01/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER  PROMOZIONALI INIZIATIVE SETTEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE DELLA SIG.RA BARLETTA TERESA A DECORRERE DAL 01/09/2017 E FINO AL 30/09/2017 PER 21 ORE SETTIMANALI E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO IN MOBILITA' A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  CON SCADENZA LUGLIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DIRIGENTE AREA 1. PERIODO 28/008/2017 - 04/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG. ZAE1FB315A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAMARCIAPIEDI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG. ZE31FB30EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE E ALTRO MATERIALE DI PULIZIA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZAB1FB308B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VESPA ET4  AM79916  IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL SIG. CORGIOLU FRANCO DIPENDENTE DI RUOLO CAT.B A DECORRERE DAL 01/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ACCATASTAMENTO IMMOBILE ADIBITO A IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O  LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA AD ARISCOM  SINISTRO SIG. ARDIZZONE PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO A INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA BAIA DI PARAGGI: PANNE ANTINQUINAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROQUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GOMMONE PER SERVIZIO ORMEGGI PORTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE IN RELAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 DEL 29/06/2017 E CONTESTUALE PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ALLOGGIO DI CORSO MATTEOTTI 8/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE &amp;#8211; 6. ED. A CURA DI PATRIZIA MONACO - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 4/8/2017 EMESSA DAL DR. BERTAGNON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA D.SSA A. MANCINI  RELATIVAMENTE  ALLE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA.  MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI A VILLA DURAZZO CIG Z3B1F906C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER NOTEBOOK. CIG ZC41FA5D9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CATERING DA REALIZZARE DURANTE LA RASSEGNA CULTURALE "IL SALOTTO DI AMALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/1 AL SIG. A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CANONE PARCHEGGIO FF.SS. - SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO FESTIVO SVOLTO DA ATP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE  CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE CESSAZIONE DELLA STESSA IN QUALITA DI AGENTE PL, CAT. C, P.E. C5  DECCORRENZA 01/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTA.   CIG Z821FA23A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALLA REGIONE LIGURIA PER IL SISTEMA GESTIONALE D'AMBITO DEI RIFIUTI IN RAGIONE DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO RAGGIUNTI NELLANNO 2016 ACCERTATI CON DGR N. 448 DEL 07/06/2017  L.R. N. 20/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 31/05/2017 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS AL SIG. CASTELLI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG  ZC21F9545A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI BIOETICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 629-2017 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIOEDUCATIVA RELATIVA AL PROGETTO PIPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. GIANCOLA LUCA DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO A SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER UTILIZZO VILLA DURAZZO E SERVIZI CONNESSI PER RITO CIVILE E RICEVIMENTO DEL 1 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE FINALIZZATO A SOSTENERE L'ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICA DELL'IMPATTO CHE L' EVENTUALE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIA G.B. LARCO POTREBBE AVERE SUL TRAFFICO DEL QUARTIERE DI SAN SIRO ALL' ING. PAOLO SPRIANO, CIG Z6E1F9BE27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O. ALLA DOTT.SSA  FRANCESCA TARABOCCHIA, ALLA DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO E AL DOTT. ENRICO SIVORI PER IL PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.MARCO MORDACCI E D.SSA MARTA BASSI AL CICLO FORMATIVO COMPLETO SU ASSUNZIONI E CONTRATTAZIONE CON SEDE A GENOVA NELLE GIORNATE DI 25 SETTEMBRE E 11 OTTOBRE 2017 CIG. Z4B1F9A40D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  STIPENDI E CONTABILITA' DEL PERSONALE  DAL 01/08/2017 AL 31/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO IN COMANDO DELL'ING. TOMMASO BARBIERI A DECORRERE DAL 25/07/2017 E FINO AL 15/09/2017 CON CONTESTUALE RIDUZIONE DI PRECEDENTI IMPEGNI PER CESSAZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TERRENI IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO A C.T. FOGLIO 6    MAPPALI 279, 806, 807. ZC81F97F26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 644/2017 - RECUPERO COATTIVO SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO IN USO AL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG  ZC21F9545A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.  CIG Z631F96BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZDE1F98BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO  PERIODO DAL 10 AL 21 AGOSTO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA PALIO DEL TIGULLIO 2017   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE SIAE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI FESTIVAL DI BIOETICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOTTOPALCO IN PVC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. &amp;#8211; PROGETTO ESECUTIVO BROCHURE PROMOZIONALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "PAGHE  SETTORE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE AD AMMINISTRATORI" A DECORRERE DAL 01/09/2017 E FINO AL 28/02/2018.  CIG. N. Z5A1F91CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI E RIMOZIONE LEGNAME IN AREE VERDI CITTADINE. CIG ZD81F92B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONIOMICO CONTINUATIVO A FAVORE SIG. F.F. - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA CONTO TELEFONICO N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI FERRAGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. AGOSTO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO DELLA COSTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAOLO DEL DEBBIO SHOW - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G54H17000050004  CIG 7167179F33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANSPI PER COPROGETTAZIONE CENTRI ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO V.G. ROSSI   ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ALESSANDRA ROLLERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG Z351F7D052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOENERGY SRL CONSUMI GAS APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM S.M.L. S.R.L. (DELIB. G.C. N. 169 DEL 7/06/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  STIPENDI E CONTABILITA' DEL PERSONALE  DAL 01/08/2017 AL 31/01/2018 - MODIFICA DELLA D.D. N. 112/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 AL GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM S.M.L. S.R.L. (DELIB. G.C. N. 169 DEL 7/06/2017)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA L.M. AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI PERMANENZA PRESSO L'ALLOGGIO ABITARE IN CONDIVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE  RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA SRL. INTERVENTO VIA DOGALI. CONSENSO DI CUI ALL'ART. 6 DELLATTO DI CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NOT. A. DI GENNARO REP. 25232 DEL 24/3/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H16000610004  CIG 716306081A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZCC1F7D8AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. CIG Z241F7D490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO.  PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G57E17000060004.  CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ARAN DEI CONRIBUTI DOVUTI AI SENSI DEL D.M. 27-11-2013 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. INTERVENTI DI CONNETTORIZZAZIONE FIBRA E INSTALLAZIONE TELECAMERE. CIG Z0C1F7A8D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPORTAZIONE DEL MATERIALE RESIDUO A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PORTELLONE SUL RIO NOZAREGO. CIG Z911F68D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PARCHEGGIO VIA MARTIRI DEL TURCHINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMM. A. BACIGALUPO &amp; G. SORACCO. CIG Z901F41170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  IL SALOTTO DI  AMALIA  4. ED.  BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO BERTONI" ED EVENTI  A CURA DEI  SERVIZI  BIBLIOTECARI.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017 - G. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIROPALCO PER PALCO ANFITEATRO BINDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R.  RISCHIO RCT O  NUMERO 25/15 PASERI MARIA GIUSEPPINA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI STRUMENTI DI CYBER SECURITY CIG ZDE1F77C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER  PROMOZIONALI INIZIATIVE AGOSTO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITÀ DI SISTEMA 2017 CIG Z711F5933B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIASTRELLE DIPINTE A MANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO LUIGI PENNA  PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO  ALLA ESECUZIONE DI RILEVAMENTI FONOMETRICI  A SEGUITO DI SEGNALAZIONI ESPOSTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/1999 ALLA D.SSA ALESSANDRA  UGHETTI PER IL PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PRESSO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  STIPENDI E CONTABILITA' DEL PERSONALE  DAL 31-07-2017 AL 30-01-2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 31 DEL 19/07/2017). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 31 DEL 19/07/2017). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA', ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO DA AGOSTO  A  DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO DELL ING. TOMMASO BARBIERI A DECORRERE DAL 25/07/2017 E FINO AL 15/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"  CAT. D, PROFILO DI ACCESSO D1 A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPORTAZIONE DEL MATERIALE RESIDUO A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PORTELLONE SUL RIO NOZAREGO. CIG Z911F68D0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PARCHEGGIO VIA MARTIRI DEL TURCHINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMM. A. BACIGALUPO &amp; G. SORACCO. CIG Z901F41170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE APERTA NEI CONFRONTI DI COOPSETTE - (DELIB. G.C. N. 202 DEL 12/07/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TRIBUNALE GENOVA N. 10029/2017 (CONDOMINIO AUTOPARK RIVIERA) - (DELIB. G.C. N. 201 DEL 12/07/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZE CIVILI  CAUSE CITI E DOVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAOLO DEL DEBBIO SHOW - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCOSO DI INCLUSIONE SOCIALE S.J. - PERIODO 14/7/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA DI DISINFETTANTE PER CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEVISORE E RELATIVA STAFFA A MURO PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI MATERIALE DI USO QUOTIDIANO ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI SULLA FIABA RIVOLTE ALLE SCUOLE  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A. MANCINI RELATIVA ALLE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI TRIMESTRE APRILE  - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SANTA MARGHERITA, DI SAN GIACOMO DI CORTE ED EVENTI CULTURALI PARROCCHIA S.MARGHERITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PRESSO L&amp;#8217;AREA 2 &amp;#8220;GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE&amp;#8221; CON LA DOTT.SSA ROSALBA PILATO, TRAMITE L&amp;#8217;ISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DELLA PASSEGGIATA A MARE CON ASPIRATORE ELETTRICO STRADALE. CIG ZA01F58377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O NUMERO 25/2015 PASERI MARIA GIUSEPPINA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PASSATOIA MOQUETTE ROSSA PER RIPARAZIONI AL RED CARPET PIU' LUNGO DEL MONDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA IMU E TARES-TARI  PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA E ALTRI COMUNI, ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2017 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE DI CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLOTTENIMENTO DELLA BANDIERA LILLA 2018-2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR PRESCRIZIONI REGIONALI AL PUAD (DELIBERAZIONE G.C. N. 216 DEL 28/07/2011) -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. STOPPANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA CAPO NORD S.R.L. (DELIB. G.C. N. 182 DEL 21/06/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI PER INCONTRO CON ALBERTO BISIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLOTTENIMENTO DELLA BANDIERA LILLA 2018-2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MONITORAGGIO ACQUE MARINE NELL'AMBITO PROTOCOLLO INTESA PER IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO DIFESA COSTA GOLFO MARCONI. CIG ZEF1F4E264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 689/2017 - NOLEGGIO PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DUE PARCOMETRI TRAMITE RDO SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI. CIG Z7A1F495C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. CIG Z151F495FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FONTANA E DELLA STATUA DI CRISTOFORO COLOMBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONE RELATIVA A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO EFFETTUATA TRAMITE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 20 RADIO DIGITALI TRAMITE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELLINTERVENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELLART. 249 DEL D.LGS 152/2006 E DELLART. 14 DELLA L. 241/1990,  PER IL PUNTO VENDITA CARBURANTI DISMESSO DELLA SOCIETÀ ESSO PBL 106604/PVF 3526 SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO A SANTA MARGHERITA LIGURE  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM S.M.L. S.R.L. (DELIB. G.C. N. 169 DEL 7/06/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SAMMI S.R.L. (DELIB. G.C. N. 168 DEL 7/06/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER LIVESANTA LUGLIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA  INFORTUNI CAT.VARIE REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2016 CIG.ZCC1F3335B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO ALLE MANIFESTAZIONI - ESTATE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA MULTICANALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SIRO E SAGRA DEL FRITTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FONTANA E DELLA STATUA DI CRISTOFORO COLOMBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIFACIMENTO FACCIATE PRESSO LE SCUOLE SCARSELLA E MATERNA DI SAN SIRO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI  PLANO-ALTIMETRICI DEGLI EDIFICI E PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ DELLA SCUOLA SCARSELLA. ALL'ARCH. CLAUDIO DE CASSAN. CIG Z751F418DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE. CIG Z551F202B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA DEL MINORE V.M. CON LA MADRE C.M. - PERIODO 3/7/2017 - 31/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO VIA MARTIRI DEL TURCHINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMM. A. BACIGALUPO &amp; G. SORACCO. CIG Z901F41170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI USCITA DEFINITIVA DALLA COMUNITA' DIVINA PROVVIDENZA DELLA MINORE Y.M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO PER L'ATTIVITA' DI PARTENARIATO NELLA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI E NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA DELL'ARCO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. LIVESANTA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017. ANNULLAMENTO PRECEDENTE IMPEGNO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA DANZA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI E RIDETERMINAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERNO DELL' IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL MARE DI CALATA PORTO ALLO SCOPO DELL' UTILIZZO QUALE SPAZIO ASSOCIATIVO, CULTURALE ED ESPOSITIVO  OPERE EDILI  MANUTENZIONE RINGHIERE. CIG ZC81F26170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PIATTAFORMA DI SERVIZIO AD USO DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ENERGETIC SPA FORNITURA GAS MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SAN LORENZO DELLA COSTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLE RELAZIONE GEOTECNICA. CIG Z421F3E5DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL MARE DI CALATA PORTO ALLO SCOPO DELL' UTILIZZO QUALE SPAZIO ASSOCIATIVO, CULTURALE ED ESPOSITIVO  OPERE EDILI  MANUTENZIONE COLORITURE. CIG Z871F2628C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL MARE DI CALATA PORTO ALLO SCOPO DELL' UTILIZZO QUALE SPAZIO ASSOCIATIVO, CULTURALE ED ESPOSITIVO  OPERE EDILI  MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE. CIG Z9D1F260A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL MARE DI CALATA PORTO ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ASSOCIATIVO, CULTURALE ED ESPOSITIVO  OPERE EDILI  MANUTENZIONE IMPIANTI. CIG ZE01F26301.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA DEL MARE" DI CALATA PORTO ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ASSOCIATIVO, CULTURALE ED ESPOSITIVO  OPERE EDILI  MANUTENZIONE INFISSI E FALEGNAMERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARCOMETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z551F3B319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE TRAMITE MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE DAL 3 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2017 - P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE RESOCONTI INTEGRALI SEDUTE CONSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA CAPO NORD  S.R.L. (DELIB. G.C. N. 182 DEL 21/06/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE INTERATTIVA NEI LOCALI DI VIA XXV APRILE DESTINATI A MUSEO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO COMUNALE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2017 - S.A. P.E.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA QUARTO TRIMESTRE 2016 RELATIVA INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DI CUI ALLO ART. 33 DEL D.LGS 81 2008 ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE DELLA SIG.RA MINAGLIA ROBERTA A DECORRERE DAL 01/07/2017 E FINO AL 31/08/2017 PER 9 ORE SETTIMANALI E CONTESTUALE TRASFERIMENTO IN MOBILITA&amp;#8217; PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO A DECORRERE DAL 01/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONE DI NOZAREGO E LE GAVE.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO, A FINI DIDATTICO-ESCURSIONISTICI, DEI SENTIERI DI ACCESSO AL BOSCO NEL PARCO DI PORTOFINO. GEOL.G.DEBELLIS  ARCH. C.MORTOLA  DOTT. U.BRUSCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA QUARTO TRIMESTRE 2016 RELATIVA INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DI CUI ART. 33 DEL D.LGS 81 2008 ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ULTERIORI INIZIATIVE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER DEFIBRILLATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RED CARPET PIU' LUNGO DEL MONDO. PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI RAPALLO E DI PORTOFINO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI E DISINFETTANTE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z881F13F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZBC1F25561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z3C1F25532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON LA DOTT. DEMARTINI FEDERICA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE  PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO E CARTELLONISTICA NEGLI SPOGLIATOI DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG Z781F21011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETRIBUZIONE DI PERSONALE DIPENDENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO IN POSIZIONE DI COMANDO ING. OTTONELLO GIORGIO DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO ALLOGGIO SITO IN PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO 5. CIG Z651F1DBE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLALLOGGIO SITO IN PIAZZA S. LEONARDO MURIALDO 5/4. CIG Z651F1DBE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, AREE VERDI E TORRENTI IN AMBITO CITTADINO. CIG Z8A1F1E5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 320/17 - PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE SIG.RA B.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZONALE DI LOCAZIONE - RAVA MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCARPA DA UOMO PER AGENTE P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BARRA LAMBEGGIANTE PER AUTOVEICOLO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELINEATORI DI MARGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUISTO SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADA PER SEMAFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RDO TRAMITE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 20 RADIO DIGITALI CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA A POSTAZIONI INFORMATICHE SECONDO SEMESTRE 2017;  CIG ZC61F0AF88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE PARCO DI PORTOFINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO GRUPPO LUPO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO SPECIALISTICO DA DESTINARSI AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  ART. 9 CCNL 31/03/1999 ALLA D.SSA  A. UGHETTI  PER IL MESE DI LUGLIO  2017 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZE71F1AB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z981F1A6F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SULL'INTERSENZIONE TRA CORSO MATTEOTTTI, VIA GOITO E PIAZZA PELLERANO MURTOLA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO STRUMENTALE AL GEOM. ENRICO OLIVARI  DI RAPALLO. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO LUIGI PENNA  LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SONDAGGIO FONDAZIONI PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG ZCA1F17A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTO FOGNARIO IN PIAZZA MAZZINI E REALIZZAZIONE BASAMENTI PER PARCOMETRI. - CIG Z531F17ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA ALLA D.SSA A. MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE 2017. RETTIFICA DETERMINA N.89 DEL 22 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 31 C.P.A. AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAURUM S.M.L.   S.R.L. (DELIB. G.C. N. 169 DEL 7/06/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SAMMI  S.R.L. (DELIB. G.C. N. 168 DEL 7/06/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGI/MISSIONI AMMINISTRATORI - 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAI SIGG. BIANCHI MANUELA, MONICA E MARIO  DELIB. G.C. N. 277 DEL 18/08/2014  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR) (DELIB. G.C. N. 137 DEL 10/05/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 1440/2016 (RIFIUTI  CITTA' METROPOLITANA) DELIBERAZIONE G.C. N  343 DEL 16/11/2016  LIQUIDAZIONE SALDO DOMICILIATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI  IMU - TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER LA SIG.RA G.L. PRESSO LA R.P. SANT'OLCESE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI NUGCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2017 - F.F. - G. Y. M. B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PIATTAFORMA DI SERVIZIO AD USO DEL CAMPO DI BEACH WATERPOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER I CENTRI ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. T.D. - PERIODO 19/06/2017 - 11/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE CENTRI ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FRANCHIGIA PER SINISTRO AVVENUTO IN DATA 12/06/2017 CON AUTO TG. EW367SX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO - GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI AGENTE POLIZIA LOCALE DIMISSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PALCO ANFITEATRO BINDI PER SPETTACOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A. MANCINI RELATIVA ALLE COMPETENZE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO SULLA RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO CON SEDE A GENOVA IL 30 GIUGNO 2017  CIG. Z071EED287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/2017/157 PER CONSULENZE TECNICHE, VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  DIRIGENTE, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADA PER SEMAFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRA LAMPEGGIANTE PER AUTOVEICOLO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELINEATORI DI MARGINI  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMAPADINE RINFORZATE PER IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARCOMETRO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SOGNARE DI DOMENICA E ALTRI CORSTI TEATRALI - SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA DI SANTA CON SEDE LEGALE A SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA CAVOUR, 13. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN FAVORE DELL'ALUNNO Z.F. CON LA P.A. CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO "COLOMBO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA ARTISTICA PER SEGNALAZIONE DI BENI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. STUDIO GRAFICO BROCHURE PROMOZIONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI A PASSO DI  DANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA21EEA7FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA AUDIO PORTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI  A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE  PRESSO GLI ALLOGGI DELLA FONDAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1550 RELATIVO ALLA REFEZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE SULLE PAGINE GIALLE E PAGINE BIANCHE SMARTBOOK DI GENOVA, CON SERVIZI CORRELATI WEB E MOBILE APP ANNO 2017 CIG Z971EE2880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE STAGIONE BALNEARE 2017. CIG ZEC1EEB416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CDM RILASCIATA A "CORTE S.A.S." PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE CIG Z9C1EE9B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 70 DEL 28 APRILE 2017 RELATIVA ALLA GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2016 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI UN POSTO "ASSISTENTE SOCIALE"  CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LAREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  SERVIZIO MINORI, TRAMITE L' ISTITUTO DELLA MOBILITA'  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI AIRE E VARIAZIONI ANAGRAFICHE, CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA' E ETICHETTE ADESIVE. CIG ZED1EE7987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  I° STRALCIO.AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI PREFABBRICATI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G57H16000630004  CIG 69354702E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ALL RISKS  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2016 (CIG. Z351ED9C5A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER DEFIBRILLATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CDM RILASCIATA A "CORTE S.A.S." PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA91EE071D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO. CUP G54H16000040004.  CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA91EE071D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  DIRIGENTE, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LAREA POLIZIA LOCALE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA G.L. A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT'OLCESE, PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNA DISABILE PRESSO IL CENTRO ANFFAS DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO, OPERE FALEGNAMERIA. CIG ZCE1EDDA2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTER PIAGGIO PER I SERVIZI TECNICI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZE81EDD958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2017 E PER L'AFFIDAMENTO DEL RELATIVO  SERVIZIO DI ANIMAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER IL PERIODO DAL 10 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS SEDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO PARZIALE DELLA SIG.RA BARLETTA TERESA A DECORRERE DAL 05/06/2017 E FINO AL 31/08/2017 PER 21 ORE SETTIMANALI E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO IN MOBILITA' A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DEL DIPENDENTE ING. GIORGIO OTTONELLO DAL 01/06/2017 AL 31/08/2017 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 513/17 - CTR. ECONOMICO A FAVORE F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DELPINO TERAMO 1/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO * MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. LIVESANTA GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER LIVESANTA GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE CIG Z501EC4695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE BUONI ACQUISTO GPL ALL'AREA 3 - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO LUIGI PENNA  GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  ALLA D.SSA ALESSANDRA UGHETTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL C.C.N.L. DEL 31/03/1999  PER IL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA PRESSO LA DITTA MANTOVANI SPA DI RAPALLO. CIG Z471EB8DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DUE PARCOMETRI DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARCOMETRI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE FORFETARIE ANNUE RELATIVE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA LOCALI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA, ALLE ASSOCIAZIONI SAMMARGHERITESI - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO E DISTRUZIONE ATTI ELETTORALI ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER PALCO ANFITEATRO BINDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 2017 RIVISTA PERSONALE NEWS CIG. ZA31EC2AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM * 3'/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERGIA STABILI * APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO A SPESE DI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. M.O. PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA S.M.R. PER LA PERMANENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO SIG.RA FAZIO MARIA SULLE NOTIFICHE DEGLI ENTI LOCALI - LA SPEZIA 1 GIUGNO 2017 CIG. ZE21EBEA8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO ISCRIZIONE AL CORSO SIG.RA FAZIO MARIA SULLE NOTIFICHE DEGLI ENTI LOCALI  IN DATA 14 FEBBRAIO 2017  A  S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - GIUGNO - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017 - H.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI CONTRAVVENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE, PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMATO MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA P.I. APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57E17000060004.  CIG 7088031C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA ENERGIA STABILI * MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE COPERTURA DI UN POSTO "ASSISTENTE SOCIALE"  CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  SERVIZIO MINORI, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INTERRATI PRESENTI SUL TERRITORIO. CIG Z5F1EB73E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA  PER GLI UFFICI COMUNALI CIG Z0E1EA5849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA AL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL MATERIALE DI CONSUMO NEL CONTESTO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE DI CUI ALLA DETERMINA 338 DEL 30 DICEMBRE 2016. CIG Z611EA5DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORDLESS PER ASILO NIDO COMUNALE - MEPA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE 2017. CIG Z9C1EB5643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVA IL PARCO IN FESTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRUTTURE A SOSTEGNO BANNER PROMOZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA P.I. - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI - MISSIONE SINDACO ROMA 8/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA. PRIMO LOTTO. CIG Z1E1CC6569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2017. CONGUAGLI COMPENSI VARI A SEGUITO CONFERIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE DALL&amp;#8217;1/1/2016 AL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. BV179PF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE TG. YA122AF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO "CORRIERINA DEL MARE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARCASSA DI DAINO RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/12/2016  DR.SSA MARTA BASSI, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO MEDICO IDONEITA' PSICOFISICA PER UTILIZZO ARMA DI SERVIZIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA ENTRATE AVVISO N. 17/09990/000025/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN PERDITA POSIZIONI CONTRIBUTIVE TARSU 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO  S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR) (DELIB. G.C. N. 137 DEL 10/05/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA P.I.- NOV DIC 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA NOV 2016 E MAR 2017(PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE INERTE PRELEVATO DAL LETTO DEL TORRENTE SAN SIRO.   CIG ZED1EA579A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. DI NE (GE). CIG Z211EA4EB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DAL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL TORRENTE SAN SIRO E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE CITTADINO.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZBA1EA4DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI CITTADINI. ACCERTAMENTI TECNICI SU ISTANZE EFFETTUATI DA ARPAL - DIPARTIMENTO DI GENOVA PER L'ANNO 2017. CIG Z911EA555B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA AL CICLO DI CORSI   SULLA CULTURA ORGANIZZATIVA: UN NUOVO APPROCCIO DI GESTIONE AZIENDALE CON SEDE A MILANO  CIG. ZA21E9BF06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z571EA71D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO APPALTI SOTTOSOGLIA E ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO CON SEDE A  GENOVA IL 30 MAGGIO 2017  CIG ZC41EA340A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE - CIG  Z591E9F2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS AGLI STABILI COMUNALI MARZO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM  3'/2017 PARTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS AGLI STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVEICOLO TG. CK378CJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CICLO DI CORSI   SULLA CULTURA ORGANIZZATIVA: UN NUOVO APPROCCIO DI GESTIONE AZIENDALE CON SEDE A MILANO  CIG. ZA21E9BF06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI DUE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CINQUE MESI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. F.F. - MAGGIO - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA91E9CEA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI STAFF 2 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO (A.A.U.T.) : APPLICAZIONE SANZIONI. CRITERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OFFERTA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017 DEL SOFTWARE "ALICE CONTRATTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O  NUMERO 38/16 VALENTINI IRENE. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO VELICO S.MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN CORSO MATTEOTTI 54/04. - CIG Z741E8DBE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, ALBERATURE E VERDE CITTADINO. - CIG Z081E8DC35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSISTENTI SOCIALI AL LABORATORIO FORMATIVO IN TRE INCONTRI A SAN SALVATORE DI COGORNO - CIG  ZC11E8DD0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO SIVORI AL CORSO FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE CON SEDE A  GENOVA IL 24 MAGGIO 2017  CIG Z111E89323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI, ARDIZZONE DANIELA, BARBAGELATA ALBERTO, MERELLO MICHELE AL CORSO SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO - LAVAGNA 26 MAGGIO 2017 CIG Z8D1E845C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA AL CORSO  SUGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA O PROCEDURA SEMPLIFICATA CON SEDE A RECCO IN DATA 24 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA, PERGAMENTE PER MATRIMONI E RESTAURO DI 10 REGISTRI  DI STATO CIVILE. CIG ZBD1E8E5C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL STABILI * FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DEL SIG. A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA ATTIVATA A FAVORE DEL SIG. M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE STORIE DI MARE E DI VECCHIE DIMORE SERVIZI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D&amp;#8217;USO GRATUITO MANUFATTO ADIBITO AD UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA. 1/7/2015-30/6/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LOGISTICA AGLI EVENTI 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE PER REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE. CIG Z7B1E40870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE PER REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE. CIG Z7B1E40870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A. MANCINI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA PER IL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ATTRAVERSO LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DA DIRIGENTE, PRESSO LAREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ATTRAVERSO LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D&amp;#8217;ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE &amp;#8211; CAT C, PRESSO L&amp;#8217;AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ATTRAVERSO L&amp;#8217;ISTITUTO DELLA MOBILITA&amp;#8217; ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO ELETTRICO TWIZY TARGATO ED43227.  CIG Z571E7E9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATO ALL'AVV. SARTESCHI CONCERNENTE IL RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1727/16 - ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG CV723CV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INTRODUZIONE DI GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DA TRIBUTI ITALIA S.P.A.  DELIBERA G.C. N. 202 DEL 7/07/2010 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE EQUITALIA NORD (TELEFONIA MOBILE)  DELIBERA G.C. N. 322 DEL 7/11/2012 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DALLA SIG.RA MESSINEO ANTONELLA (ICI)  DELIBERA G.C. N. 267 DEL 12/09/2012 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTO DAL SIG. VERRI ENRICO (ICI)  DELIBERA G.C. N. 251 DEL 29/08/2012 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTO DAL SIG. CAIMANO P. (ICI)  DELIBERA G.C. N. 62 DEL 14/03/2012 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S.MARGHERITA LIGURE E RECCO - PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PERIODO 01/06/2017-31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET. CIG Z1C1E7B1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA DEL CIMITERO DI SAN LORENZO DELLA COSTA ED ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE 2017 DA PARTE DELLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE TENDOSTRUTTURA SITA IN BANCHINA SANT'ERASMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE AI SENSI DELLA L.R. 27/96 DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1059/15 - SERVIZIO DI REFEZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z8D1E6C958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PER MESI QUATTRO DEL RAPPORTO  DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  DUE AGENTI POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI  DIRIGENTE, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CONTABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE", TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO. CIG Z191E6C77E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DR. GEROLAMO GIUDICE AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 1141/2016 (DELIB. G.C. N. 103 DEL 5/04/2017) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. A. ARZENI E DOMICILIATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DAL SIG. CATASSI GIORGIO - DELIB. G.C. N. 65 DEL 27/02/2013 LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO  ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DAL SIG. DI PRIMA AURELIO - DELIB. G.C. N. 66  DEL 27/02/2013 LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO, A SEGUITO DI MAREGGIATA, PER PULIZIA DELLA SPIAGGIA DEL QUARTIERE DI GHIAIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA DI BORZONASCA (GE). CIG Z331E6678D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI CHIAVARI PER QUERELA DI FALSO PROPOSTO DALLA SIG.RA CITI MARCELLA  DELIBERAZIONE G.C. N. 261 DEL 24/07/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO MESSA IN MORA TARSU 2009  DELIBERAZIONE G.C. N. 372 DEL 30/10/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. CIG Z371E4E16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIM 2016 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO MESSA IN MORA TARSU 2010  DELIBERAZIONE G.C. N. 365 DEL 23/10/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DA IL MOLO S.N.C.  DELIBERAZIONE G.C. N. 67 DEL 27/02/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG.RA ZANCHI MARCELLA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI  DELIBRAZIONE G.C. N. 103 DEL 27/3/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA TRADEWALL S.R.L.  DELIB. G.C. N. 163 DEL 15/05/2013  LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG.RA PLENDA ANNA MARIA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI DAL 2006 AL 2010 DELIBERAZIONE G.C. N. 106 DEL 27/03/2013  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE DI CHIAVARI SIG.RA DOVICO CINZIA  DELIBERA G.C. N. 260 DEL 24/7/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DOVICO CINZIA ALLA C.T.P. AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE  - DELIB. G.C. N. 77 DEL 6/3/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CITI MARCELLA ALLA C.T.P. AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE  - DELIB. G.C. N. 76 DEL 6/3/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO  ALLA C.T.R. MINAGLIA SNC - DELIB. G.C. N. 64 DEL 27/02/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. PUNTA PEDALE SNC - DELIB. G.C. N. 63  DEL 27/02/2013 LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG. BENVENUTO REMO AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI - DELIB. G.C. N. 56  DEL 27/02/2013 -   LIQUIDAZIONE SALDO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI NN. 2 POSTI  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI MAGGIO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO - PERIODO 1/5/2017 - 30/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA COMPRESE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E QUELLE DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DI OGNI ALTRO CREDITO RECUPERABILE ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA  DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DOTT. ENRICO SIVORI  PERIODO MARZO  MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. 2 BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPORTELLI IN ACCIAIO PER QUADRI ELETTRICI PRESSO I GIARDINI A MARE. - CIG Z3F1E64F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. CAPO LUIGI PENNA  APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA A. UGHETTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL C.C.N.L.31/03/1999 RELATICO AL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO PLINTI STABILIZZATORI PER TENDOSTRUTTURA INSTALLATA IN BANCHINA SANT'ERASMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 POLTRONE OPERATIVE "SUGAR NET" DI QUINTI PER L'AREA DI LINEA 1  MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z511E58C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>"19 TORNEO DI BASKET IN CARROZZINA  LO SPORT NON HA HANDICAP"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O  NUMERO 36/2016 STOLFO ANDREA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O.  NUMERO 38/16 VALENTINI IRENE. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z291E61570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA DI S.MARGHERITA LIGURE PER REGATE VELICHE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO N° 54 DEL 2016 RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IMU NON INCASSATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 A SEGUITO DELLE MAGGIORI TRATTENUTE EFFETTUATE DALLAGENZIA DELLE ENTRATE E RIFERITE AD ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 373/17 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - PERIODO 1/5/2017 - 31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DUE APPARATI ABIOS PRESSO ARCHIVIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DIPINTO DI ALDO RAIMONDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS, D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II. E DELLART. 36, COMMA 1 BIS, L.R. N. 16/2008 E SS.MM.II., RELATIVO ALLAPERTURA DI UNA NUOVA MEDIA SUPERFICIE DI VENDITA IN VIA G.B. LARCO N. 5  S. MARGHERITA LIGURE  AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ALLAVV. ANDREA BARRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z0E1E3A768</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA  CIG ZC71E555B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI UNA CARCASSA DI DELFINO SPIAGGIATA - CIG ZD61E44152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 28 MAGGIO 2017. SOSPENSIONE  DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO REFERENDARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OLIO PER MISCELA E LUBRIFICANTE PER IL SERVIZIO SERVIZI TECNICI INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI  INTERVENTI SUL PATRIMONIO.  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E DELL&amp;#8217;INFANZIA DI NOZAREGO BASSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL XXV APRILE E IV NOVEMBRE 2017  AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO VARIAZIONI ANAGRAFICHE E  4 CONFEZIONI DA 25 FOGLI PER 2  DI ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE . CIG  Z721E54B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.CIG Z021E4FA5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017 DA BUONO N. 1 A BUONO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2017 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE MEPA - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. MARGHERITA V.M. PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO POLIZZA AVO PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA ATTIVATO A FAVORE DELLA SIG.RA E.L.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA DEL CIMITERO FRAZIONALE DI SAN LORENZO DELLA COSTA ED ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTOCLUB IMMAGINE PER INIZIATIVA &amp;#8220;DIARIO DI BORDO 2017&amp;#8221;. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE  PER  I.A.T. " LIVESANTA"  GIUGNO -DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZF01E3AB74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017 PER IL SOFTWARE "ALICE CONTRATTI". CIG Z101E320A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURZIONI GUIDATE IN MOUNTAIN BIKE SUI SENTIERI DEL PARCO DI PROTOFINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E1E4CAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLA POSA DI TENDOSTRUTTURA. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO EMIGRAZIONI E 300 COPERTINE PER DOCUMENTI RELATIVI AD ATTI DI STATO CIVILE. CIG ZE61E46CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z7E1E30085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DUE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z2B1E2F1FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG ZD91E2E806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA ALLA D.SSA MANCINI PER IL MESE DI MARZO2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO DELL'ALUNNO DISABILE Z.F. TRAMITE P.A. CROCE VERDE SEZ. DI SANTA MARGHERITA LIGURE . PERIODO APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO APERTO DELLE ATTIVITA' DI PARTERNARIATO NELLA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI E NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA DELL'ARCO 38 E CONTESTUALE STIPULA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEGLI STESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2017 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA V.M. PER CONCORSO PER LE SCUOLE CURA DI MIGRANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MINIOLIMPIADE DI PASQUA 2017". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z511E24EB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CROCE ROSSA PER INIZIATIVA &amp;#8220;CACCIA AL TESORO&amp;#8221; &amp;#8211; 17 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI PER POMI PER ASTE IN VETRORESINA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZAF1E3DE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/2017/93 ASL 4 CHIAVARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017                       CIG   Z321E3ECEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3  "SERVIZI  INTEGRATI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017 - C.M.M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DELLAUTOBOTTE TARGATA GEB02687 O DELLAUTOBOTTE TARGATA CW192TR DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI - ROMA 3 APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. CORRESPONSIONE IMPORTO RELATIVO ALL' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER VARI UFFICI. CIG Z4E1E34EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA  GENNAIO   2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DR MARCO MORDACCI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 1000 CARTELLINE GIALLE OGGETTO  PER UFFICIO RAGIONERIA CIG Z971E1FF83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO  PERIODO 1/5/2017  31/5/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO AVVERSO SNTENZA CTP N. 1782-5-16 (DELIB. G.C. N. 87 DEL 29/03/2017) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 (DELIB. G.C. N. 86 DEL 29/03/2017) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA RENDICONTO ANNO 2015 E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016. CIG:Z291DCEA32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA COSTO FUNZIONAMENTO UFFICIO D'AMBITO ATO ACQUA ANNI 2010 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL RAG  MASSIMO BARIGIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL SIG. DEBERNARDIS LUIGI  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. LIVESANTA APRILE-MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARCOMETRO - CIG ZC51E1519F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI  PER LA BIBLOTECA COMUNALE   PRESSO SOMEDIA S.P.A DI MILANO.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N. 6 ILLUSTRAZIONI A CURA DELL'ARTISTA FIAMMA CAPITELLI DA UTILIZZARE PER LA PUBBLICAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE STORIE DI MARE E DI VECCHIE DIMORE.  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO  - 6. ED.  BIBLIOTECA COMUNALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A D INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO. PERIODO APRILE- DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DISABILE PRESSO IL LICEO DA VIGO A RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA G.E. AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO APRILE- DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA I.C. DI PORTOFINO PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. L.M. PRESSO VILLA CHIARA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEGLI ASSISTITI - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "NEL CUORE DI SANTA- IL CARDIOLOGO E LMMG SUL TERRITORIO" - 6/8 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z401E2348A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE PER MANUTENZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z7E1E228D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI NEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI PER LA SOLA ATTIVITÀ SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENT. TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 571/2015 PROPOSTO DALL'ING. MARIO BIANCHI  DELIB. G.C. N. 266 DEL 22/07/2015  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - 1 SEMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI DUE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN MESE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE, PORTA A PORTA PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALLUTILIZZO DELLARMA DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA RELATIVA ALLA  FORNITURA DEI LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI -  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO DELLA SIG.RA DEMARTINI FEDERICA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVARI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D , POSIZIONE ECONOMICA D5 DAL 1/5/2017 AL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE ADDESTRAMENTO PER FORMAZIONE FILE TARI   CIG   Z0E1E12F01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO  E STAMPA F24,   ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLTO AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO INFORMADISABILI - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - PERIODO 3 APRILE 2017 - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  ANNO 2017  BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - V. H. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO ATELIER CREATIVO "MASTROGEPPETTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE FURTO STATUA BENETTON. ASSUNZIONE    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZAF1E08894.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI. CIG Z491DF1BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A S.S.D. OUTDOOR PORTOFINO INIZIATIVA "OUTDOOR DAY"  2 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PRESSO LISTITUTO COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2017.   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° TROFEO COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE "L'ARCOBALENO VIVENTE DEI FONDALI DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D1E0C85C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL TOMBOLO DI S.MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 28 MAGGIO 2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 3 APRILE 2017 ED IL 2 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE - APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA A.UGHETTI , AI SENSI DELL'ART. 9 DEL C.C.N.L.  L. 31/03/1999, PER IL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA  APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA EX ART.5 C.C.N.L. 31/03/99. CORRESPONSIONE INCREMENTI ECONOMICI CON DECORRENZA DAL 01/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO 2017". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z201E063FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DEL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1 E APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONALI ANNESSI AI PROVVEDIMENTI EX 45 BIS COD.NAV. (MANUFATTI  CALATA PORTO 1 E AREA EX SPERTINI). ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG ZFA1DFD8B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. STORELLI FABIO E FUSCO CARMELA (DELIB. G.C. N. 111 DEL 6/04/2016)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENT. TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 22/2016 PROPOSTO SODEXO ITALIA S.P.A.  DELIB. G.C. N. 79 DELL'11/03/2016  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENT. TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 480/2014 PROPOSTO DALL'ING. MARIO BIANCHI  DELIB. G.C. N. 346 DELL8/10/2014  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENT. TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 1887/2014 PROPOSTO DALL'ING. MARIO BIANCHI  DELIB. G.C. N. 333 DEL 2/09/2015  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RILASCIO ALLOGGIO E.R.P. (DELIBERAZIONE G.C. N. 273 DEL 31/07/2013)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' E CONTESTUALE RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER LOCALI PARAGGI (DELIB. G.C. N. 16 DEL 15/01/2014 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI SIG.RA RAVERA MARINA - DELIB. G.C. N. 102 DEL 18/04/2012 -   LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CICLOMOTORE LIBERTY 50, TARGA X54JL2, IN DOTAZIONE ALLO S.U.E.  CIG ZE41DD11D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG ZFA1DFD8B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 1000 CUSTORIE PER CARTE IDENTITA' E RILEGATURA DEL REGISTRO DI MATRIMONIO RELATIVO ALL'ANNO 2008. CIG: Z571E00CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO AFFIDAMENTO ALL IMPRESA COSTA MAURO  DELLO SMALTIMENTO DEI RRSSUU E DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83 85 A SANTA MARGHERITA LIGURE PER I MESI MARZO APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE PER IL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CICLOMOTORE LIBERTY 50, TARGA X54JL2, IN DOTAZIONE ALLO S.U.E.  CIG ZE41DD11D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA MOTOCICLI A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG Z7C1DF1CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DA EQUITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO OGGETTI SMARRITI - CIG Z2C1DEAB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 16 TARGHE IN ALLUMINIO 90X60 DA UTILIZZARE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z3E1DE7BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 16 TARGHE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z3E1DE7BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZD81DD7296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2017.  DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZF31DF74C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A U.S. PONTEDECIMO CICLISMO PER ORGANIZZAZIONE 78° GIRO DELL'APPENNINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI MUSICALI ORGANIZZATI DALLA FILARMONICA C. COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.D.SAMMARGHERITESE PER CAMPIONATO SCACCHISTICO ITALIANO A SQUADRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING. PERIODO 15.2.2016  31.12.2017. LIQUIDAZIONE PREMIO CIG Z7D1CFEF7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2016  CIG ZC31DF00E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI SPAZZOLE PER SPAZZATRICE DEL SERVIZIO N.U. CIG Z421DF8CA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. CIG Z081D8041B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PREMESSA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 21/03/2017 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) DELLO IAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FATTURE PA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA RENDICONTO ANNO 2015 E BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016. CIG-Z291DCEA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SETTIMANA ASINO AMICO 2017" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z731DDB191.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2017 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE COMUNALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NANTI IN TRIBUNALE DI GENOVA  DELIB. G.C. N. 63 E 64 DEL 26/02/2014  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ONERI AVV. ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. LAURUM S.R.L.  DELIB. G.C. N. 167 DEL 13/05/2015  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 &amp;#8211; MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2017 E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARIO AREA DI LINEA 1 E AREA DI LINEA 4 RELATIVI ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  SEMINARIO SU GESTIONE DEL  PERSONALE  A GENOVA IL 8 FEBBRAIO 2017  CIG Z661CEE479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI. COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE. QUOTE ANNUALITA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE LA SETTIMANA ASINO AMICO. CIG ZC91DE27DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO. CUP G54H16000040004  CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE FORNITURA GAS GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA AZIENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA TRAMITE MEPA. CIG Z8B1DBCFC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DA VIA DELPINO TERAMO 1/1 A CORSO MATTEOTTI 54/9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SVOLTE DALLA D.SSA OLIVIA MODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA  * DICEMBRE    2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z431DC4890.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA SOCIETA UCM DI RIO SALICETO A TENAX INTERNATIONAL SRL DI RIO SALICETO. PRESA DI ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. * DICEMBRE 2016 E  GENNAIO   2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ROTTAMI BICICLETTE E CICLOMOTORI - CIG ZBF1DD44A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - CIG Z0B1DD3573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CHIAVE PARCOMETRI - CIG ZD81DD2FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA DEI RILEVATORI DI VELOCITA' - CIG Z361DD2D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 9519/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z4D1DD2DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA FERRERI COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA COMPRESE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E QUELLE DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DI OGNI ALTRO CREDITO RECUPERABILE ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO RELATIVE A DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELL'AT. 12 COMMA 1 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON P.A. CROCE VERDE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA&amp;#8217; - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  MESE DI MARZO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO PENSILE A DUE ANTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI DI C.SO MATTEOTTI 54,  VIA DELPINO TERAMO 1 E CORSO MATTEOTTI 86 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI  VALUTAZIONE PSICOLOGICA  D.SSA A. MANCINI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. - CIG ZF01DBF1D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTIRPAZIONE CEPPAIE E DI MANUTENZIONE DEL VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z101DBE09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA AREA POSA SOC. COOP. A R. L. DI RUBIERA (RE). CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO. CIG Z0B1DBC6C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA STABILITÀ DELLA STATUA DI GIUSEPPE GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE TECNICO ARTISTICA.(CIG XXXXXXXXX)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE"  CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO "ASSISTENTE SOCIALE"  CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA  SERVIZIO MINORI, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI NN. 2 POSTI  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUERELA PER VENDITA ILLECITA MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  LIQUIDAZIONE AVV. TONANI ULTERIORE ATTIVITA DIFENSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE . CIG Z281DB24F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 &amp;#8211; INDENNITA&amp;#8217; PER L&amp;#8217;ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA&amp;#8217; &amp;#8211; ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA STABILITÀ DELLA STATUA DI GIUSEPPE GARIBALDI. - CUP G54E17000310004. - CIG ZF61DA8E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE N 164 DEL 18/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 47 IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO MENSILE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA S.M.R. A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA PERMANENZA PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE - CIG ZE21DAB54E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL BELLO DELLE DONNE LIGURI, SECONDA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R.  RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 25/2014 SOLIMANO MARIA ROSA. SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2017  CIG Z1E1D90022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE 2017. CIG ZF01D8FFDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO P.O. ART. 8 E SEGG. CCNL 31/03/1999 ALLA DR.SSA DANIELA CAPRANI. PERIODO MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, INVENTARIO, TRIBUTI, CIMITERO ANNO 2017 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA . CIG Z9E1D91EB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA . CIG Z531D91A2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE 59^ EDIZIONE DEI CORSI INTERNAZIONALI DI STUDI PER STRANIERI PRESSO COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE MODULISTICA EDK ANNO 2017. CIG ZE11D79303.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE MODULISTICA EDK ANNO 2017. CIG ZE11D79303.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SU VECCHIA PROCEDURA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE "SEMPLICE" E LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017 . CIG ZD81C9FFC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTO DI SERVIZIO TG. CY107DM - CIG ZB51D91F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA  MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA D.SSA A. UGHETTI ,AI SENSI DELL'ART. 9 CCNL 31/03/1999, PER IL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO AFFIDAMENTO ALL IMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RRSSUU E DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83 85 A SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL MESE MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA PIANTE DI LECCIO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. CIG ZC81D90E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPASTATRICE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER LA LUDOTECA COMUNALE PRESSO LA FERRAMENTA DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. MENSILE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE M.O./S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. O.D. - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE, L'OSPEDALE E LE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NEL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A SANTA 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, TRAMITE LISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER ASILO NIDO COMUNALE DI PRODOTTI FARMACEUTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CINQUE BANDIERE ITALIANE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA "FESTA DEGLI ASINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ECONOMICO UNA-TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI NEL GIUDIZIO R.G. N. 860/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINSTALLAZIONE SOSTWARE CONCILIA PRESSO LA NUOVA POSTAZIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI - CIG Z951D8109E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A.MANCINI MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA LA MEMORIA DEL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA KEOPE DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI PER IL MESE DI DICEMBRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA DI NN. 2 POSTI  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C, PRESSO L&amp;#8217;AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, TRAMITE L&amp;#8217;ISTITUTO DELLA MOBILITA&amp;#8217;  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 1440/2016 (RIFIUTI  CITTA' METROPOLITANA)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDO SPESE AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA CHAMPIONS  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE TD ANNO 2017  TOMMASO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PERSONALE IN COMANDO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA TEREASFALTI S.R.L. DI GENOVA. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO AVVISO PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE"   CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA  ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ING. M. BIANCHI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 480/2014  DELIB. G.C. N. 346 DELL'8/10/2014  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SIG.RA SIMONETTA CORTELLI  DELIB. G.C. N. 31 DEL 3/02/2016  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SOMMAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O.  AMBROSETTI G. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE - CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELL'ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE.  CIG ZA61D7511B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2017 E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARIO AREA DI LINEA 2 RELATIVI ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE IN HOUSE SUL NUOVO SISTEMA E PROGRAMMA GESTIONE DELIBERE  CIG. ZE01D75303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O NUMERO 35/2016 - FERRI MASSINO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017. COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE 53^ EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO LETTERARIO PER BAMBINI E RAGAZZI "STORIE DI MARE E DI VECCHIE DIMORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE VERSATA ERRONEAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG Z601D23DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SPRAY MULTIUSO) PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z5E1D58578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORFETARIO ANNUALE ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA PER INSTALLAZIONE RIPETITORE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z4D1D2455F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUATTRO SPECCHI DA UTILIZZARE PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z451D2423C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAQZIONE PROGETTO ALADINO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 16/2017 ASSUNTO SUL CAP. 151314 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/18 RELATIVO AGLI INCENTIVI ECONOMICI PER I PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3 "SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA" ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA NUMERI 47 E 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. K.M. PRESSO I PADRI GIUSEPPINI DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 32/2017 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 3 DEL 13/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE FIAT PANDA TG. CK378CJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INCENTIVO EROGATO A FAVORE DI SOGGETTO INSERITO IN UN PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO SEMINARIO SULLA SCIA  IN HOUSE IL 15 FEBBRAIO 2017  CIG. ZC71D63FA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI, ARDIZZONE DANIELA, BARBAGELATA ALBERTO, BOSCHETTI GIORGIO AL CORSO SUL TEMA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO LAVAGNA  24 FEBBRAIO 2017    CIG Z911D64OC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BOSCHETTI GIORGIO  E MASCIA FABRIZIO AL CORSO ATTRIBUZIONE COGNOME PER NATI DA GENITORI CON CITTADINANZA DIVERSA LAVAGNA  3 MARZO 2017    CIG Z601D64147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2017 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "LEX ITALIA" E I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO E SERVIZI PER SERVIZIO COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE "SEMPLICE" E "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER  I.A.T. "LIVESANTA" FEBBRAIO-MARZO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017. COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, KASKO, RCA A LIBRO MATRICOLA, RCT/O E INFORTUNI. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER REVISIONE PIANO DI SECURITY E MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SECURITY MARITTIMA IMPLEMENTATO NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE ONETO GIULIA  AL CORSO MODELLI DI PLAY THERAPY E THERAPLAY CON SEDE A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO PAEZIALE SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 343 DEL 16/11/2016)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO A 11 DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. CIG Z7F1D5BB77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE FORNITURA GAS NOV E DIC 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 1' BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE COMMERCIALE DEGLI ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. * NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA  A M.M. CIG: Z341D5404D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA  * NOVEMBRE   2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER SCUOLE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE1C9D5A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE BALNEARI DI S.MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA &amp;#8220;CIMENTO INVERNALE&amp;#8221;. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017, ETICHETTE COPRIFOTO PER CARTE DI IDENTITA' E RILEGATURA DEI VERBALI DELL'UFFICIO ELETTORALE ANNO 2015 E 2016. CIG: Z8C1D4CAD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE DEL SERVIZIO N.U. - CIG ZCA1D48834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG ZCF1D3E4D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SITO WEB IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z481D43B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGGRUPPAMENTO 50° CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO - RISERVA POSTI AUTO PER PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTUCCIA PER TONER EP-27 PER STAMPANTE CANON LBP3200. CIG:  ZAB1D3C68A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO IN DEROGA IN VIA BENEDETTO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO  AFFIDAMENTO A IMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RRSSUU E DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83 E 85 A SANTA MARGHERITA LIGURE MESI GENNAIO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ANNO 2017. CIG. Z7D1CFEF7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVIII TROFEO CITTA DI SANTA MARGHERITA LIGURE PALLAVOLO UNDER 16 MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 12ª EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 5 FEBBRAIO 2017 E 5ª EDIZIONE &amp;#8220;PORTOFINO RUN&amp;#8221; &amp;#8211; 4 FEBBRAIO 2017 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA MUNITA DI APPOSITO CONTRASSEGNO  N. 95/14 RILASCIATO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE LOCALITA DI COMPETENZA COMUNALE IN OCCASIONE DI LAVORI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON MEZZI OPERATIVE DELLE SEDI STRADALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO CREDITO VANTATO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DI ASSOBELLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2017 CIG: Z151D341F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE IN MATERIA DI SOSTA VEICOLARE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NELLE GIORNATE DEL 23, 24 E 25 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL CONFUEGO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PUNTO 1 ORD R.O.G 7406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA FORTUNATO COSTA 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUERELA PER VENDITA ILLECITA MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ATTIVITA DIFENSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR SIVORI ENRICO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL BILANCIO E LEGGE DI STABILITA' 2017 A SAVONA IL 2 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTOFINO BIKE SUPERENDURO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI  E ONERI RIFLESSI PERIODO  DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016  SIG.RA DEMARTINI FEDERICA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PORTOFINO BIKE SUPER ENDURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2017 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL 14 E 15 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/2017/7 PER VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2017 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2016. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITI IN DEROGA ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE DI VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOBUS TURISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROMOSSO DALLE SIGG. CASAZZA-SERRA  DELIB. G.C. N. 418 DEL 19/12/2014  LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL TRANSITO IN VIA BENEDETTO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DELLA SIG.RA B.B. - FEBBRAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITI IN DEROGA ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE IN VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE AUTOMEZZO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVOIRE DELLA SIG.RA C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' (L. 162/98) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE MATERIALI LIGNEI DEPOSITATI SUL LITORALE IN OCCASIONE DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MANIFESTAZIONE MAREMONTEBIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU  -  STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DELLA IDROTIGULLIO S.P.A. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DEI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTA A PAGAMENTO NELLE ZONE DI COMPETENZA COMUNALE ADOZIONE 30 MINUTI  GRATUITI PER I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO ABETE ROSSO PERICOLANTE IN VIA PRIVATA VILLA BASSA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONTEMAREBIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2017 DEI PROGRAMMI "ATTI AMMINISTRATIVI" E "MESSI NOTIFICATORI" E DEL SERVER"BLACK BOX". CIG ZCD1CF5A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE DI CIPRESSO PERICOLOSE IN VIA ROMANA N. 12 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO. PERIODO 31.12.2016  31.12.2017. LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO D'ALEPPO PERICOLOSO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL LIGURIA ENDING SEASON PARTY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA R.C. INQUINAMENTO. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO D'ALEPPO PERICOLOSO IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NON RISERVATI DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PERIODO 1/02/2017  31/01/2018. CIG Z871C82BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE MOVIMENTAZIONE BARCHE CANTIERE TIGULLIO SRL  PERIODO DAL 21 SETTEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO DUE PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA ROMA 54 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MBA CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LGE S.R.L. (REGOLAMENTO SALE DA GIOCO) (DELIB. G.C. N. 2 DEL 13/01/2017)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA GIUNTINI 2 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALL'ORDINANZA N.129 DEL 15 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA GIUNTINI 2 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE PRESSO IL LICEO DA VIGO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIALE MINERVA N. 16 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISLOCAZIONE INVERNALE BUS TURISTICI IN LOCALITÀ PUNTA PEDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI GOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEBINA OPEN LIBRARY E CANONE ABBONAMENTO RETE INDACO  ANNO 2017  -BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN C.SO NICOLO CUNEO N. 57, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL PARCO DELL'HOTEL IMPERIALE, IN VIA PAGANA N. 19, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PER TRASPORTO NATANTI IN DATA 15 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA M.A.M. - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO NEL PARCO ROCCATAGLIATA, IN C.SO N.CUNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA ALLA D.SSA A.MANCINI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO FERRARI WORLD PREMIERE SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) - ANNO 2017  BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI BENEFICENZA ORGANIZZATO DA ANFASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO TRE PIANTE DI PALMA AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL PARCO PUBBLICO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA SAN LORENZO N. 3 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA DORIA REGOLAMENTAZIONE ZONA CARICO SCARICO MERCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE DI PINO DOMESTICO PERICOLOSE IN VIA SIMONE STEFANI N. 17A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI AVENTI CORSO NEL PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE PER SANZIONE NON DOVUTA RELATIVA A VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI S. SIRO E MAGISTRATO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO.  CIG ZCB1D01917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN AMBITO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 8 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA ING. MARIO BIANCHI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO RIMOZIONE DISSUASORE -  DELIB. G.C. N. 147/2011- LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO N. 2 PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO IN P.ZA S. BERNARDO 8 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE MIGLIO BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA GOLD S.R.L. AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 495 E 656/2016 (DELIB. G.C. N. 372 DEL 21/12/2016)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA GIMKANA CICLISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO TRE PIANTE DI CIPRESSO NEL GIARDINO DI VIA ROMANA N. 12 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO DELLA SIG.RA DEMARTINI FEDERICA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVARI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D , POSIZIONE ECONOMICA D5 DAL 1/2/2017 AL 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CAUSA FORTI VENTI O DI BURRASCA RAFFICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VIA DEI GANDOLFI PER ORGANZZAZIONE FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RA FAZIO MARIA AL CORSO SULLE NOTIFICHE DEGLI ENTI LOCALI  IN DATA 14 FEBBRAIO 2017  A  SANTA  MARGHERITA LIGURE CIG. ZEA1D0D8CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE STRUTTURE CIMITERIALI E DEL CAMPO SPORTIVO BROCARDI A CAUSA ALLERTA METEO IDROLOGICA/IDRAULICA  PER PIOGGE DIFFUSE/TEMPORALI CODICE ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GANDOLFI - VIA FIGALLO FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO SAN LORENZO 08-09-10 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI NEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI PER LA SOLA ATTIVITÀ SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN SALITA S. AGOSTINO 9A/1 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA INFESTATA DAL PUNTERUOLO ROSSO IN VIA ROMANA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI SAN LORENZO - AREE ANTISTANTI LA CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA I.C. AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE DEI TORRENTI S. SIRO E MAGISTRATO. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO. CIG Z781D0436E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZA L. MURIALDO IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI N.S. DELLA NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL ART. 19 DEL D.LGS 152 DEL 2006 PER PROLUNGARE IL TEMPO E I QUANTITATIVI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI CODICE CER 19.12.12 PRESSO IL CENTRO DI VIA DOGALI 83-85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA TERRENI ABBANDONATI E RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA, TERRENI A C.T. MAPP. 2628 E 2694 FOGLIO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER IL MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DEL SIG. F.F. AL CENTRO CEPIM DI GENOVA - RINNOVO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE AVVICENDAMENTO COMANDO CAPITANERIA DI PORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI CEDRO COMPLETAMENTE SECCA E PERICOLANTE IN VIA ROMA N. 9, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA G.L. A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. SOGGIORNO SANT'OLCESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA ORDINANZA N 94 DEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA GIOVO N. 1 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIALE MINERVA 6 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA&amp;#8217; LABORATORIALI SULLA FIABA RIVOLTE ALLE SCUOLE &amp;#8211; INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIALE MINERVA N. 4 CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA   A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.   LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO URGENTE PALMA ATTACCATA DA PUNTERUOLO ROSSO NELLA PROPRIETA DI C.SO NICOLO CUNEO N. 61, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONE ESTIVE - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PALMA SITA IN VIA LUISITO COSTA N. 10, AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN FAVORE DEL MINORE F.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PALMA LUNGO IL PRIMO BINARIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN PIAZZA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL'UFFICIO INFORMADISABILI - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE DUE PIANTE DI CIPRESSO IN VIALE PIAGGIO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P. 227 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN CENTRO ABITATO - POTATURA RAMI PINO D'ALEPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA  PER LA PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P. 227 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN CENTRO ABITATO - POTATURA DI PINO D'ALEPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PRESSO GLI ALLOGGI DELLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PESCINO, GIARDINI A MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE SPETTACOLO PIROTECNICO 9 E 10 LUGLIO 2017 - FESTA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE ABETE ROSSO SECCO IN VIA PRIVATA LUIGI BOZZO N. 5/8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE ABETE ROSSO SECCO IN VIA PRIVATA LUIGI BOZZO N. 5/8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ROMITAL GIPS S.R.L. DI BACAU. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI GARIBOTTO GIOVANNI, ETERE ELISABETTA, GIURICH RENZO, VERNAZZA EDOARDO E CACCIOLA MARIA GRAZIA AL CORSO  SU ULTERIORI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA A RECCO IN DATA 1 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PERIODO ESTIVO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE CIVILE  A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA  IN OCCASIONE DEL DIRAMATO ALLERTA METEO ARANCIONE PER I GIORNI 09 E 10 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELL'AREA DI SOSTA  PRESSO L'AREA DI PUNTA PEDALE PER IL PERIODO ESTIVO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI UNA PALMA TIPO WASHINGTONIA ROBUSTA NEL PARCO DI VILLA CARMAGNOLA, VIALE RAINUSSO N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA E RIMOZIONE URGENTE DI LEGNAME E VEGETAZIONE INFESTANTE NEGLI ALVEI DEI TORRENTI IN AMBITO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO MAGNOLIA PERICOLANTE NEL PARCO DI VILLA CARMAGNOLA, VIALE RAINUSSO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MEMORIAL MAURIZIO PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO. CUP G54H16000040004  CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PALMA PERICOLANTE NEL GIARDINO DI VIA XXV APRILE N. 4. PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE INGIUNZIONI E PROCEDURA ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LE NUOVE PROMESSE DELLA BOXE DEL TIGULLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SANTA STREET SPORT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LGE S.R.L. (REGOLAMENTO SALE DA GIOCO) (DELIB. G.C. N. 2 DEL 13/01/2017)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVVOCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA FIUME N. 7 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  CONCERTO BUIO PESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI RICOVERO PERIODO GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER INVALIDI VIA GIMELLI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO URGENTE N. 3 CIPRESSI PERICOLANTI NEL VIALETTO DI INGRESSO A VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA MUNITA DI APPOSITO CONTRASSEGNO  N. 17/13 RILASCIATO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLONTANAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI FABRIS CLAUDIO DALLA ABITAZIONE DI VIA FIGALLO 5 IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN LOC SAN LORENZO DELLA COSTA IL GIORNO 10 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 28 MAGGIO A 11 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLONTANAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI MATERA NICOLA DALLA ABITAZIONE DI VIA FIGALLO 24/A IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA IL GIORNO 10 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE IN MATERIA DI SOSTA VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLONTANAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI MADONNINI GIOVANNI DALLA ABITAZIONE DI VIA FIGALLO 7 IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA IL GIORNO 10 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL SECONDO TRIBUTO CARLO RIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L&amp;#8217;ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI S. MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ALLONTANAMENTO FAMIGLIA DI FRANDI PAOLO DALLA ABITAZIONE DI VIA FIGALLO 6 IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN LOC S LORENZO DELLA COSTA IL GIORNO 10 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONO PER UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI LIMITI DI TRANSITO IN RELAZIONE AL PESO  VEICOLARE C.P.C. IN ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 5 CHALLENGE SANTA MARGHERITA E PORTOFINO STREET GOLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI N. 2 PALME PERICOLANTI, IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA ED A VILLA DURAZZO E DI N. 1 CIPRESSO A RISCHIO DI SCHIANTO NELLE SCUOLE SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. F.F. - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA VELAFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON ANFFAS - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 111 DEL 2016 DEL  07 GIUGNO 2016   SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA VELAFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO URGENTE PINO DOMESTICO NELLA PROPRIETA' DI VIA SIMONE STEFANI N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NUMERO 3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LA PULIZIA DEL TERRENO IN STATO DI ABBANDONO CENSITO A C.T. AL FOGLIO 2 MAPPALE 475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE REGATE ORGANIZZATE DAL CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 29/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SERATA SILENT DISCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CAMMINATA DI PROMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL DR. GEROLAMO GIUDICE  DELIB. G.C. N. 110 DEL 6/04/2016  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ARZENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO DOMESTICO PERICOLOSO NELLA PROPRIETA' DI VIA PRIVATA GIUSEPPE COSTA N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO. -  CIG ZF01CFA786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PINO DOMESTICO PERICOLANTE SITO NEL TERRENO DI PERTINENZA DEL COMPLESSO CIV. 50-52-54-56 DI C.SO N. CUNEO, F. 13 M. 78 C.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CAMMINATA DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE CAMPIONATO NAZIONALE D-ONE E TROFEO GOLF SU PISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.MARCO MORDACCI E D.SSA MARTA BASSI AL SEMINARIO SU GESTIONE DEL  PERSONALE  A GENOVA IL 8 FEBBRAIO 2017  CIG Z661CEE479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER L'ABBATTIMENTO E LA POTATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE PERICOLOSE ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA CARMAGNOLA, IN VIALE RAINUSSO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 206 IN DATA 31.10.2015. REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO IN VIA PASTINE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR SIVORI ENRICO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL BILANCIO E LEGGE DI STABILITA' 2017 A RAPALLO IL 20 GENNAIO 2017 CIG.  ZC51CF1792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ELEMPIADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI. EFFETTUAZIONE NEL GIORNO 2 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG ED084FD - CIG Z251CDA8E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 19 TORNEO BASKET IN CARROZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA PERICOLANTE DI PINO DOMESTICO ALL'INTERNO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RENAULT MEGANE - CIG ZE91CDA8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER PULIZIA ALVEO TORRENTE SAN SIRO ALL'ALTEZZA DI VIA DEI GANDOLFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI PER IL PERIODO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI TUTELA AMBIENTE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA DI PINO DOMESTICO SECCO NELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO DI PIAZZA SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 -   CIG Z671CF3EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ERBA PERSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO N. 1 PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO E N. 2 PINI D'ALEPO PERICOLANTI IN VIA PRIVATA REPELLINI N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO PIAZZA MURIALDO PER TEATRO DELL'ARCHIVOLTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 10 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016  AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 162  DEL 6 OTTOBRE 2016 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 04/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR TRUDU MASSIMILIANO AL CORSO LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2017/2019 A SAVONA  IL  17 GENNAIO 2017CIG. Z841CE9A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA DI MAGNOLIA IN C.SO NICOLO' CUNEO N. 50 - 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PESCA DI IMMONDIZIA SALVIAMO IL NOSTRO MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER ABBATTIMENTO PIANTA DI PALMA AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA PRIVATA REPELLINI N. 5/2 E COMPENSAZIONE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA GEN. LIUZZI IN OCCASIONE DEL TORNEO CAMPIONATO ITALIANO SCACCHISTICO A SQUADRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PIANTA DI PALMA NEL GIARDINO DELL'IMMOBILE IN VIA PRIVATA BENEDETTO COSTA N. 16, AFFETTA DA PUNTERUOLO ROSSO, CON COMPENSAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO DEL DR. MASSIMILIANO TRUDU, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIAVARI  PER DIRIGENTE AREA 2 "GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE" DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MANUALE  CONTRATTAZIONE DECENTRATA,  CONTROLLI,  RESPONSABILITA'   MAGGIOLI EDITORE     CIG Z901CDF7BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI SOSTA VEICOLARE  RICOGNIZIONE E RIASSETTO  DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN GESTIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO DAL 2 AL 7 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO N. 2 PIANTE DI PALMA AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL GIARDINO CONDOMINIALE DI VIA MILITE IGNOTO N. 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  ANUTEL  PER L'ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLA PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE (EX INSERIMENTI LAVORATIVI) - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLA SPIAGGIA DI GHIAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI IN LOC. PAGANA COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO DAL 24 AL 30 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DEI LAVORI ESEGUITI IN LOC. PAGANA COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO  ALFAGGIORNA   PER L'ANNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTA DI PALMA IN VIA DEI PELLERANO N. 1 AFFETTA DA PUNTERULO ROSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO N. 2 PALME PERICOLOSE NELLA PROPRIETA DI VIA PAGANA N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  ENTIONLINE  ANNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO N. 3 PIANTE DI PALMA IN VIA TIGULLIO N. 14 AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO. SIG.RI SFERZA - COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 358 DEL 7/12/2016)  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CARNEVALE A SANTA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ASSOCIAZIONE "SPAZIO APERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SANTA CHAMPIONS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA NUOVA ZEREGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTA DI ARAUCARIA NELLA PROPRIETA DI VIA PAGANA N. 11/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI UNA PIANTA DI PINO D'ALEPPO PERICOLANTE IN VIA PRIVATA FORTUNATO COSTA N. 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA TROFEO ENDURO WINTER TROPHY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA EX ART. 167, COMMA 4, D.LGS N. 42 DEL 22/1/2004 E CONTESTUALE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE IN VIA MARAGLIANO 77 - IMMOBILIARE MARGHERITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE PALETTI METALLICI E MESSA IN PRISTINO STATO PREESISTENTE IN VIA MONTECARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CIMENTO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL PERIODO 1 GENNAIO -  28 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI N. 3 PINI DOMESTICI PERICOLANTI IN VIA SIMONE STEFANI 17A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO LAREA IN CONCESSIONE ALLA SOC. "EVENT BEACH" S.R.L. IN VIA MILITE IGNOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P. 227  ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA STAFF 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DUE PIANTE DI CIPRESSO PERICOLANTI IN VIA SAN LORENZO 19. AMM.RE PACE RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE PODISTICHE PREVISTE PER IL 4 E 5 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE PER POSIZIONAMENTO, SENZA TITOLO, DI APPARECCHIATURA DI CONDIZIONAMENTO, TENDA PARASOLE ED ESPOSITORE IN VIA PESCINO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>STOCCAGGIO PROVVISORIO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI A CAUSA FORTI VENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI. DITTA NICCOLI GIOVANNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE. GIG ZA91CD1329.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NUMERO 1663 IN DATA 29 GIUGNO 1987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI RIMOZIONE MANUFATTI INSTALLATI IN AREE ESTERNE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN  VIA PESCINO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO L' AREA IN CONCESSIONE ALLA SOC. "TERME ELIO S. MARGHERITA LIGURE SRL" IN VIA GRAMSCI 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO 1 GENNAIO -  31 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO PINO PERICOLANTE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RIEVOCAZIONE MARTIRI DELLE FOIBE - DISCIPLINA DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ALBERATURE DI PROPRIETA COMUNALE SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE LOCALITÀ DI COMPETENZA COMUNALE, IN OCCASIONE DI LAVORI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON MEZZI OPERATIVE DELLE SEDI STRADALI E LORO PERTINENZE PER L ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SUOLI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO 1 GENNAIO  - 28 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI PRESSO STABILIMENTO BALNEARE "BAGNI ROSA" IN VIA MILITE IGNOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO A SEDICI ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE AREA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.    REGOLAMENTAZIONE SOSTA ONEROSA PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA RAOUL NOBILI DI PROPRIETA'  DI SISTEMI URBANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESSO L' AREA IN CONCESSIONE ALLA SOC. "CAPO NORD SRL" IN LUNGOMARE ROSSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO  - 28 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI CON SCADENZA 2° SEMESTRE-AGOSTO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI DAL 1/01/2017 AL 28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL DISCIPLINARE PER LA SECONDA SELEZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INCENTIVO ICI,    PERIODO 01 LUGLIO 2016 -  31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA GOLD S.R.L. (SENT. TAR, SEZ. I, N. 495 E N. 656 DEL 2016) (DELIB. G.C. N. 372 DEL 21/12/2016).   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE CAMILLO SBARBARO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  I STRALCIO. AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI PREFABBRICATI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE.  CUP G57H16000630004  CIG 69354702E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  I STRALCIO. CUP G57H16000630004. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE BASAMENTO PER MODULI PREFABBRICATI ALLA DITTA RONCI STEFANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).  CIG ZEF1CCB546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DI VIA CERVETTI VIGNOLO E VIA GIMELLI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G57H16000610004  CIG 6935481BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RAPPEZZATURA AL MANTO STRADALE DI VARIE VIE CITTADINE.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S DI LEIVI. CIG Z9A1CCB6E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE. ARCH. LUCA SASSONE. CIG Z741CCABA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING PER IL PERIODO DALL' 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA ALL'AREA ED AI MANUFATTI EX CANTIERE SPERTINI.  PAGAMENTO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIFACIMENTO FACCIATE PRESSO LE SCUOLE SCARSELLA E MATERNA DI SAN SIRO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEDIE IN USO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. Z481CCAF7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. MARALDI GIAN PAOLO ONERI CONCESSORI, PRATICA CONDONO RESPINTO C585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ALLLA SIG. RA MONICA GALLETTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI, P.E. 16-190.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARMADI IN USO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. CIG Z901CCB042.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AL MOLO DI SOPRAFLUTTO.  PAGAMENTO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML/RECCO: PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE, PORTA A PORTA ATTIVATO CON IL PROGRAMMA ORGANIZZATIVO 2016 E RACCOLTA VETRO DELLE UTENZE COMMERCIALI. PERIODO DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017. CIG 69333204A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INCARICO PER ATTIVITA' INERENTI LATTUAZIONE DEL PROGETTO PORTA A PORTA AVVIATO SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z091CCAB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO  E ALLA DOCKS LANTERNA DI GENOVA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. GIAMPIERO ASCHIERI (DELIBERAZIONE G.C. N. 394 DEL 30/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI CORSO MATTEOTTI. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA ANNA MARIA CRISTINA ASCHIERI (DELIBERAZIONE G.C. N. 393 DEL 30/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DALL'AVV. PIOMARIA GERMANO BONETTI (DELIBERAZIONE G.C. N. 392 DEL 30/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SARTESCHI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. GIAMPIERO ASCHIERI (DELIBERAZIONE G.C. N. 394 DEL 30/12/2016) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SOMME AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE DERIVANTI  DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI  DEI  LIMITI  MASSIMI  DI  VELOCITÀ  STABILITI  DAL ARTICOLO 142 C.D.S., ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI APPARECCHI O DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA  VELOCITÀ  OVVERO  ATTRAVERSO  L'UTILIZZAZIONE  DI DISPOSITIVI  O  DI  MEZZI  TECNICI  DI  CONTROLLO  A  DISTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA P.A. CROCE VERDE S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LA BEFANA VIEN DAL MARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 12 EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 5 FEBBRAIO 2017 E 5 EDIZIONE "PORTOFINO RUN"  4 FEBBRAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GENNAIO-FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PORTAVOCE SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEL MOTOVEICOLO TG. X2CYWV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO SUZUKI JIMNY - CIG ZAB1CC4DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE DI NOLEGGIO PER IL PARCOMETRO DI PIAZZA RAOUL NOBILI - I° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA , AI SENSI DELL'ART. 9 CCNL DEL 31/03/1999, ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA UGHETTI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO S.MARGHERITA DELLINCARICO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE AD USO INFORMAZIONE TURISTICA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITA FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA-SPORTIVA DELLA CITTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 E SEGG. C.C.N.L. 31/3/1999 ALLA DR.SSA DANIELA CAPRANI- PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DI MUSCOLAZIONE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA - PRIMO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z1E1CC6569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEI SERRAMENTI DEGLI SPOGLIATOI DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI". CIG ZE61CC6273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZDB1CC5F7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z231CC5AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -   2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z581CC420F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE CITTA' CARDIOPROTETTA"  INDIVIDUAZIONE FORNITORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI 7 ACCESS POINT WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z2D1CC161D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/01/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER PARTE SPETTANZA ANNO 2014 ED ANNI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA RELATIVA ALL'AREA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.A. CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. VALENTI LUCIA E PAFFUMI FRANCESCO ONERI CONCESSORI, PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA 2013 PER REALIZZAZIONE PISCINA IN VIA GIUNTINI 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA INFRASTRUTTURA DI  RETE PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E COMANDO CARABINIERI. CIG  Z231CC165C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2016 (DA BUONO N. 54 A BUONO N. 56) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ DI FS SISTEMI URBANI IN PIAZZA RAOUL NOBILI.- I° SEMESTRE 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" PER MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE NOTIFICHE DI ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 48 DELL'11/07/2016). LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z061CC06B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA (DELIBERA C.C. N. 48 DELL'11/07/2016). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 IMPEGNO IV TRIM 2016 PER I COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DA CONTRIBUTI RECUPERATORI FINALI E INTROITI DA CONFERIMENTI PRIVATI. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE PER IL PERIODO DALL' 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017  CIG: 6930131D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE PER L'ANNO 2017 DEL SOFTWARE "PARKFOLIO" - CIG Z621CBF45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1615/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA  GENNAIO/FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  MARTA BASSI   MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELLA RETE RADIO DEL COMANDO DI PL IN TECNOLOGIA DMR CON IMPLEMENTAZIONE DI CENTRALE COM PER USO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN CORSO MATTEOTTI 54 - CIG Z811CBCBB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E HOT-LINETELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO INDOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTAMAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z4B1B01044.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEGLI ANIMALI RANDAGI PER L'ANNO 2017 - CIG Z751CBDF01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE MECCANICA DEI TRATTI TOMBINATI DEI TORRENTI CITTADINI E SMALTIMENTO DEI RELATIVI MATERIALI DI RISULTA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA IL NUCLEO E ALL'IMPRESA BADARACCO ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO I.A.T. DI S. MARGHERITA LIGURE  GENNAIO/DICEMBRE 2017. PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI RAPALLO E ENTE PARCO PORTOFINO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO - ANNO 2017 - CIG Z251CA5EAB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TARI AD ESERCIZI COMMERCIALI CHE ADERISCONO ALL'INZIATIVA DELLA CARITAS DI RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE DI PULIZIA E CALZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE - CIG Z311CB7D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUATTRO DISPLAY PER PARCOMETRI - CIG Z3C1CB6D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASP.PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO  A  FAVORE DELLA SIG.RA C.M. INSERITA PRESSO LA R.P. PELLERANO RAINUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL BOX DI VIA DOGALI 20 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12 COMMA 1 LETT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE A.T.O. ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLI ARREDI PER L'ASILO NIDO E LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'EMERGENZA VETERINARIA DI TRASPORTO E RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI - CIG ZC71CB8E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CROSE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA   A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - GENNAIO - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - 31.12.2016 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZDD1CB6BE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPRIPALI PER LA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z131CB628B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEL MOTOVEICOLO TG. BJ82196 E SPOSTAMENTO DEL VEICOLO TG. EW361SX - CIG ZD41CB5EAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE - CIG Z871CB1304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A INFRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZBD1CAED9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI SPAZI VENDITA ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA E COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN CORSO MATTEOTTI 54/10. CIG ZCB1CB11BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2017  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: ZAE1CB09EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG:ZE81CB09DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ACCENSIONE PALAZZATA 2016-2017 E ULTERIORE INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2016-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 258 DEL 7/12/2016)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVVOCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI PROPOSTO DA MIAMI CAFE' S.A.S. (REGOLAMENTO ACUSTICO)  DELIB. G.C. N. 289 DELL8/09/2010  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LARDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROPOSTO DA MIAMI CAFE' S.A.S.  DELIB. G.C. N. 98 DEL 27/04/2011  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LARDONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO SOMME SENTENZA TRIB. CIVILE CHIAVARI  GIUDICE DEL LAVORO DEL 10/11/2011  DELIB. G.C. N. 3 DEL 4/01/2012  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LARDONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROMOSSA DALL'EX SEGRETARIO GENERALE E CONIUGE  DELIB. G.C. N. 61 DEL 21/02/2014  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. LARDONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO (CAMICIE E SCARPE) PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZF01CA325B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPRIPANTALONI IMPERMEABILI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z071CA3735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPRIPANTALONI IMPERMEABILI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z071CA3735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BORSETTI MULTIUSO PER CINTURONE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZF91CA466E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z661CA50D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI DA UTILIZZARE PER L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG ZB01CA5DE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL DISCIPLINARE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 600 CATARIFRANGENTI COLORATI DA UTILIZZARE PER L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG ZA01CA6D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZE41CAB863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE -  PER ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA-IDROVORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2017 - PRIMO SEMESTRE 2017 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - SERVIZIO INTEGRATIVO ALLE FRAZIONI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTO GESTIONE PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO RICREATIVO SANLORENZESE PER LA GESTIONE DEL CAMPETTO DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IMU NON INCASSATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 A SEGUITO DELLE MAGGIORI TRATTENUTE EFFETTUATE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E RIFERITE AD ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE  LOCALE DI CIRCA 40 MQ E PORZIONE DI TETTO PER IL POSIZIONAMENTO DI ANTENNE RICETRASMITTENTI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE ATTIVITA' STRUMENTALI CONNESSE CON LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO PER IL PERIODO: 1 GENNAIO 2017 - 31 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALI PRESSO IL PORTO TURISTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "AZIENDA ITALIA" E GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO AFFARI GENERALI. CIG ZD21C7C384.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA NEI PARCHI E NEI GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO URGENTE E DI MANUTENZIONE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZD81CA4175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA (SEDIE IN LEGNO PIEGHEVOLI) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z511CA3E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN UN APPARTAMENTO DELLO STABILE COMUNALE SITO IN VIA BUONINCONTRI 5. CIG ZAD1CA34E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEGATRICE TERMICA PER UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI. CIG ZB71C3B3CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA (TAVOLI E PANCHE) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZB31CA348B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO SRL IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO MANDATARIA DELLA COSTITUENDA ATI PORTO CAVOUR (PORTO) (DELIB. G.C. N. 127 DEL 22/04/2015)  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE BANCO POPOLARE DEL PROGETTO "SANTA MARGHERITA LIGURE  CITTA' CARDIOPROTETTA" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MICROONDE PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. A.G. INSERITO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA DELLA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAVIMENTO TESSILE PER SALA PROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI ANTONELLA MEZZETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI EDITI DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI - CIG Z251C98ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z321C99C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOMEZZO DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CIG Z931CA00C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DI APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI. PERIODO  01/01/2017  31/12/2019  CIG 68271538E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NON RISERVATI DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE. PERIODO 1/2/2017-31/1/2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE WWW.SMLTURISMO.IT ANNO 2017. CIG Z671C9AD58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO. CIG Z1C1C94AB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER IL MESSO COMUNALE - CIG Z361C99E2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO. COMPLETAMENTO OPERE EDILI. - CIG Z151CA0122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI QUALE CONTRIBUTO PER PROGETTO ARCA IN VIA ROCCATAGLIATA. - CIG Z341C9C6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE 2016. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G57H15000530004 CIG 650081523F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DALLA CASA EDITRICE BABALIBRI  DI MILANO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO  DEL PROGETTO  NAT I PER  LEGGERE  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE   - ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE E DI ANIMAZIONE PER IL CENTRO DIURNO DI S.M.L. ALLA COOPERATIVA SOCIALE LANZA DEL VASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE EROGATO DALLA DITTA DUSSMANN S.R.L. PER IL CENTRO DIURNO DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET IL PERSONALE.IT MAGGIOLI EDITORE   CIG ZB91C94CCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC AD USO UFFICIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI". - CIG Z5D1C99FDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AQCQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE PER L'EDUCAZIONE STRADALE - CIG Z6B1C960F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A SERVIZI DIGITALI EDITI DA MAGGIOLI - CIG Z9D1C9659E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI  SANTA MARGHERITA LIGURE PER LADESIONE AL CENTRO SISTEMA  BIBLIOTECARIO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA V.G. ROSSI PER LA REALIZZAZIONE DELLAULA INFORMATICA  IMPIANTO TERMICO. CIG Z5E1C975F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI AD ATTI DI NASCITA CIG Z031C9559A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE " ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO  2017. NOMINA RILEVATORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI                        2 SEMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULITURA DEI GIACCONI STAGIONALI - CIG ZD61C3BA33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. CONSULTAZIONI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZB41C7A6D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARAURTI POSTERIORE DELLA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZCA1C7C73E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CUSCINETTO DELLA RUOTA POSTERIORE DELLA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z7D1C7CCF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA  PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA "ALL IN ONE"  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE. CIG Z0D1A68BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z0D1C8E981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAGLI EREDI BARBIERI LEDA AVVERSO INGIUNZIONE ICI N. 11/2014 (DELIB. G.C. N. 165 DEL 13/05/2015) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 58314/2016 DEL 19/10/2016 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  DELIB. G.C. N. 339 DEL 16/11/2016  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PRESSO L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1476/16 ASSUNTO SUL CAP. 151511 DEL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA R.C. INQUINAMENTO.  ANNO 2017. CIG. Z8C1C87C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PER IL PERIODO 01/01/2017  31/12/2017  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z391C86F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA SIR-RISCHIO RCT/O - NUMERO 25-2014 SOLIMANO MARIA ROSA ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE, ASSUNZIONE IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA V.G. ROSSI PER LA REALIZZAZIONE DELLAULA INFORMATICA  CABLATURA DATI E IMPIANTO ELETTRICO  AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA11C8B440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 AL DR. LOMBARDINI STEFANO MEDICO SPECIALISTA FISIOTERAPISTA - PER IL PERIODO 1/1/2017 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI CONTENITORI ISOTERMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA G.M. PRESSO VILLA SORRISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RDO SU MEPA PER L'ACQUISTO DI N. 50 ASCIUGAMANI PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UN PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO CABOTO E PRATTO CONSULTING LTD ED EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA PUSSYCAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL&amp;#8217;ARAN DEI CONRIBUTI DOVUTI AI SENSI DEL D.M. 27/11/2013 &amp;#8211; ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVE ALLA D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA PER MATERIALE  VARIO AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  DITTA TIRRENIA S.R.L.  DI GENOVA.ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- OTTOBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2016 (DA BUONO N. 48 A BUONO N. 53) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE RELATIVI ALL'ANNO 2016. CIG Z741C8121C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DELPINO TERAMO 1 INTERNO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI SOVEGLIANZA DELLA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI MATERNITA' - R.J., V.G., E.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI REGISTRO DELLE ISCRIZIONI AIRE E DI 500 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER PRATICHE DI EMIGRAZIONE. CIG: Z8F1C81381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2016 (DA BUONO N. 43 A BUONO N. 47) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2016 (DA BUONO N. 36 A BUONO N. 42) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. ANTONIO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA VALUTAZIONE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE ALBERATURE PRESENTI IN AREE VERDI COMUNALI.  CIG ZE51C7B020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2016 (DA BUONO N. 32 A BUONO N. 35) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016 (DA BUONO N. 23 A BUONO N. 31) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RESO AI RICHIEDENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z8E1C77561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO POST - LAUREAM  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - ING. MATTEO SALFA ANNI 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI. CIG Z191C70E45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2016/2017 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A S. F. R. CIG: ZE11C6BED5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2017  31/12/2017  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF81C6AE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DUE SCANNER PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG ZCA1C56B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR ECONOMICO A COPERTURA DELLA QUOTA DI PERMANENZA DEL SIG. M.K.PRESSO I FRATI GIUSEPPINI DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.B.-C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PRESSO IL FABBRICATO SCOLASTICO SITO IN LARGO BUONINCONTRI 3B  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATA FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE. IMPRESA ALL FENSTER SRL DI GENOVA. CIG ZEB1C6B6BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTI DI TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA SAN SIRO, MAGISTRATO, NOZAREGO E DELLA MADONNETTA  PAGAMENTO CANONE 2016 E PRIMA RATA ARRETRATI RELATIVI AGLI ANNI 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1000 BUONI DI CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA 4 PRESSO LA STAZIONE ESSO  DITTA MARTINETTI  MATTAVELLI DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZE81BDFB72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  AGGIORNAMENTO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE  CIG: Z061C6A03D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  TERRE E ROCCE DA SCAVO E PIANO DI UTILIZZO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL RELATIVO ELABORATO  CIG: Z4D1C69FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER IL PERIODO DAL 18  GIUGNO ALL' 11 SETTEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB1C636E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA&amp;#8217; NATALIZIE 2016 &amp;#8211; ATTIVITA&amp;#8217; LUDICO-SPORTIVE PRESSO L&amp;#8217;AREA DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA&amp;#8217; &amp;#8211; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VESPA ET4 AM79916 IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 9 EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO"  9° TRIAL MONTE DI PORTOFINO - 9 RITORNA LA PIÙ BELLA - 21 MARCIA ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  11 DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z971C60144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL MINIGOLF. CIG Z281C65610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA  * OTTOBRE   2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. * OTTOBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z971BA7527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA OLIGOMINERALE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). CIG ZD61BBA569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUCIPIALE - CIG ZD31C5B350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AL PROGRAMMA VERBATEL - CIG ZA51C5BA86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA POPOLAZIONE PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO  ALERT SYSTEM  RINNOVO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017- ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANCITEL E AL SUO SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 CARTELLINE PER UFFICIO SUOLI PUBBLICI - CIG Z831C3A0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1306/16 ASSUNTO SUL CAP. 171208 DEL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2017 - CIG Z031C5C3CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA TESSERINI E SVILUPPO IMMAGINI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z711C5CCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNE ASSORBENTI ANTINQUINAMENTO - CIG Z1E1C5E1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA E L'ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA  LIBRERIA LALBERO DELLE LETTERE DI GENOVA. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA SALA PROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA A CONGUAGLIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE DI CONGUAGLIO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOTECNICA LO SCHIZZO DI STEFANONI COSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ENERGETICA PER L'ALLOGGIO DI VIA BELVEDERE 38/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA'  - B.L. - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SMLRECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83 85 A S. MARGHERITA LIGURE. CIG 68965816AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO PARZIALE AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1440/2016 (DELIB. G.C. N. 343 DEL 16/11/2016)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVVOCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 58314/2016 DEL 19/10/2016 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 339 DEL 16/11/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZDD1C525E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON AMICI DEL CANE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA TG CY107DM - CIG ZC71C462B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI INCASSI RICONOSCIUTA A F.S. SISTEMI URBANI PER IL PARCHEGGIO DI PIAZZA RAOUL NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE A STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/10/2016  RIPRISTINO DEFINITIVO. CIG  ZE21C4BF4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.144/2016/576 E 144/2016/577   PER  CONSULENZE TECNICHE - VISITE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. * SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER MANIFESTAZIONE "TUTTOBASKET 2016" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL PERIODO DAL 1.1.2016 AL 10.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA  * SETTEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 6' BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCALDACQUA SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI.  CIG ZD81C45D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZA71C4533B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE. CIG ZBC1C2B831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MUSICA ROCK &amp;#8220;I FIFTIES&amp;#8221; - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.  268 DEL 4 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z0F1C42F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COLONNINA DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA UBICATA PRESSO IL PORTO TURISTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO IN COMANDO DELLA DR.SSA MARTA BASSI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO AMM.VO/FINANZIARIO" CAT. D , POSIZIONE ECONOMICA D1,  DAL 1/5/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' B.L. - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATO PER REALIZZAZIONE PERGOLA E RIPRISTINO RINGHIERA.  CIG Z831C3E294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO. CIG Z941C3B528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI VOUCHERS SOCIALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI VOUCHERS SOCIALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. B.G. - PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEI SIGG.RI B.G. E M.J.P. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VIVERE INSIEME E' BELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO POST - LAUREAM  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - ING. MATTEO SALFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 16-18 MT, ACQUISTO N.14 ALBERI DIMENSIONI MINORI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLO  DI SERVIZIO - CIG ZF61C27B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI - CIG Z571C35B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG ZF31C2893F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AAFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CIG Z771C296E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 FONDINE E N. 15 PORTACARICATORI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z701C2AD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z201C2EE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZONE RELATIVA AL MOTOCICLO TG. YA01563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE PIAGGIO PORTER TG. BG213KL - CIG Z1B1C34DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEI SEDIE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZC51C34FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO SEMINARIO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  IN HOUSE IL 30 NOVEMBRE 2016  CIG. Z0F1C2B4B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI CONFERENZA DEI SERVIZI E NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEI SIGG.RI B.G. E M.J.P. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VIVERE INSIEME E' BELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DEL SIG. AMBROSETTI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG Z461C25C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CIG ZA41C1C56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAGLI EREDI BARBIERI LEDA AVVERSO INGIUNZIONE ICI N. 11/2014 (DELIB. G.C. N. 165 DEL 13/05/2015) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (DELIB. G.C. N. 265 DEL 24/08/2016)   LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SODEXO ITALIA S.P.A. AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 22/2016 (DELIB. G.C. N. 79 DELL'11/03/2016)   LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML RECCO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO-ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ON LINE DEL SECOLO XIX-IL NUOVO LEVANTE-LA REPUBBLICA PER SEGRETERIA DEL SINDACO. CIG Z7B1C07EAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA BELVEDERE 38/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPE FOTOGRAFICHE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A. MANCINI PER I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI. CIG: ZD01C0EAE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA G.M. INSERITA NELLA R.P. RAINUSSO DI S.M.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA G.M. INSERITA PRESSO LA R.P. VILLA SORRISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE G.-D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO SPORTIVO "SEN E. BROCCARDI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI  PREVENZIONE INCENDI PER LA SOLA ATTIVITÀ SPORTIVA. CIG Z461C0009C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TARABOCCHIA,GABELLONI,SCHIAFFINO AL CORSO SUL CONTROLLO FATTURE ELETTRONICHE E ADEMPIMENTI PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI CON SEDE A SAVONA IN DATA 22 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELLART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   ( ESERCIZIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO SPECCHIERA LACCATA E DORATA LUIGI XVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MONITOR 27 POLLICI PER UFFICIO TECNICO. CIG Z5E1BE6F34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG ZAE1BFBA98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZD71BFB7EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA  PERIODO GIUGNO 2016  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 21/2015 CAROTI ROBERTO. LIQUIDAZIONE DANNO. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - PERIODO 14/11/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUFFET/CATERING E OSPITALITA' ALBERGHIERA PER IL CONVEGNO CHE SI SVOLGERA' A VILLA DURAZZO IN DATA 14/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. S.J. - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SEGUITO DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DEL SIG. G.M. - PERIODO 14/11/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO N.U. CIG Z451BDF7B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE. CIG Z4B1BF37FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2016 E PREVENTIVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 10000 SMS DI ALLERTA METEO - CIG Z791BEA19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  D.SSA UGHETTI ALESSANDRA  AL CONVEGNO PSICOPATOLOGIA IN ADOLESCENZA CHE SI SVOLGERA' A GENOVA  IN DATA 11 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TARABOCCHIA FRANESCA E GABELLONI CRISTINA  AL CORSO SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  CON SEDE A RECCO IL 9 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - PERIODO 11/11/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI  E  DI  PROMOZIONE DEL  LIBRO SCIENTIFICO RIVOLTE  ALLE  SCUOLE  LOCALI  A CURA DI DARIO APICELLA  BIBLIOTECA COMUNALE.                   ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE PER L'STITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA TECNICA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 14 RELATIVI ALL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 6' BIMESTRE 2016 - PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z781BEC69C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA - CIG Z0A1BDA719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 ETICHETTE ADESIVE CON LOGO DA UTILIZZARE PER IL PASS RESIDENTI - CIG Z8A1BDAB34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 758/16 ASSUNTO SUL CAP. 171302 DEL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER ESIGENZE UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB71BE176B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE TRIENNALE DI AUTOCAD LT 2017. CIG Z591BDE883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z9D1BDCEB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  CIG ZBB1BDCDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE (SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2016) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALLART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALLING. STEFANO RODÀ. CIG Z461BBEB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE  31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE  31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE  31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPITI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'AREA 4 IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICURPROJECT S.R.L. DI LA SPEZIA. CIG Z781BD2CC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI QUALE CONTRIBUTO PER PROGETTO ARCA IN VIA ROCCATAGLIATA, 28/3. AFFIDAMENTO ALLE DITTE F.LLI MASSONE DI RECCO E C. E G. SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2016/2017. INDIVIDUAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DA FABBRO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z011BD9306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. TRUDU MASSIMILIANO AL CORSO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON SEDE A  GENOVA IL 9 NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLA QUOTA DI PERMANENZA DEL NUCLEO FAMILIARE FACENTE CAPO AL SIG. B.G. PRESSO I PADRI GIUSEPPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'ENTE PARCO DI PORTOFINO FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E/O CON LIMITAZIONI PSICO-FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CASEGGIATO UBICATO IN VIA DOGALI, 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL' ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI NOVEMBRE -DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO SIVORI AL CORSO ASPETTI OPERATIVI DEGLI INVENTARI DEI COMUNI IN DATA  7 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 COPRIPANTALONE E 1 GIACCA IN GORE-TEX PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z5D1BCA7FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATIVO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DEI SERVIZI FESTIVI ALLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE" - PERIODO DAL 20/11/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER PARCHEGGI DISABILI - CIG Z2E1BC2F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE BRACCIO GRU PORTER - CIG ZB91BC23EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINE DI ATTIVAZIONE DEI PANNELLI ALLERTA METEO - CIG ZA41BC05BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA&amp;#8217; PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE &amp;#8211; 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICELLAGGIO BATTERIE A SERVIZIO DELLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENERGIZE DI BOLZANO. CIG ZDC1BBD908.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/10/2016  PRIMO INTERVENTO. CIG Z2B1BC88DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 20 POSTAZIONI INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE  CIG Z831BC570E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTELLINE GIALLE PER I FASCICOLI TARES/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER COLORITURA AULE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG Z1C1BC375F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL ENERGIA ELETTRICA P.I. * AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG:  ZB11BBFA8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE E POMI PER ASTE PER L'ARREDO URBANO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZE91BB97E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELLUTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO  INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. - CIG Z8B1BBA4CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO &amp;#8220;RCT/O&amp;#8221;. &amp;#8211; NUMERO 9/2016 GARDAVACCARO ELENA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA&amp;#8217; COMUNE - CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER UFFICIO PROGETTAZIONI. CIG Z881BBC846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 MICROPILES PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z051BB7CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - CIG ZD11BB50B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RPARAZIONE CATENA AUTOMATICA IN VIA ROMA - CIG Z6A1BB4797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART.  9 CCNL 31/03/1999 ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA UGHETTI. MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA OLIGOMINERALE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA AGOSTO2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA TECNICA. CIG 6844954AB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI, E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SECONDO TRIM 2016 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/1990  PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ALLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'AREA DI PUNTA PEDALE.  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA V.G. ROSSI PER LA REALIZZAZIONE DELLAULA INFORMATICA  OPERE EDILI. CIG ZFA1BB20F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DI N.2 CANCELLI ARTISTICI IN FERRO BATTUTO UBICATI NEL VIALE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZALE CAGNI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO PER L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL'ASILO NIDO E AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA TARI ALLE ASSOCIAZIONI "ONLUS" OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER ANNULLAMENTO VISITA A VILLA DURAZZO A CAUSA ALLERTA ROSSA DIRAMATA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALLE AGENZIE DI WEDDING PLANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VARIE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A RISSO GIOVANNI PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "L'ARCOBALENO VIVENTE DEI FONDALI DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FRANCHIGIA PER IL SINISTRO VERIFICATOSI CON L'AUTOVETTURA TG. EW361SX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEBINA OPEN LIBRARY E CANONE ABBONAMENTO RETE INDACO  ANNO 2016  -BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DEL CITTADINO - RIDETERMINAZIONE TARIFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO MATTEOTTI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO STRUMENTALE DEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SOMALIA E VIA ROMANA AL GEOM. PAOLO ROCCA DI ZOAGLI CIG Z031BA2EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 1167/16 ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 22/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSODIA DI VEICOLO IN AMBITO CITTADINO - CIG ZC61B8734F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB01B94806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BRACCIO GRU MONTATO SU PIAGGIO PORTER TG. BV197PF - CIG Z671B94DD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/1999 ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA UGHETTI . MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA   FORNITURA  N. 1  TELEFONO CORDLESS UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. TRUDU MASSIMILIANO E DR. ENRICO SIVORI AL CORSO LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO CON SEDE A  GENOVA IL 11 NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 50 BLOCCHETTI RICEVUTA PER L' UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PANDA TARGATA CD126LJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. CIG Z451B9FD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA E STATUA DI COLOMBO - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA DITTA ARTEMISIA SRL DI FORLÌ CIG ZF51B9D724.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER L ASSEGNAZIONE DELLA BANDIERA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU   TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PORTONCINO BLINDATO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA BUONINCONTRI 5 - CIG Z7A1B992B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA E FORNITURA DI MATERIALI FERROSI A COMPLETAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITÀ SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERETTA SERGIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) CIG Z931B94AFE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE, DETTA ANCHE "GIARDINI LIDO" - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CLAUDIO MARCELLO VASELLI, PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE CIG ZC21B93E2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 14 GIUGNO 2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL 2° LOTTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL DR. CARLO LUIGI TRIONFI  DELIB. G.C. N. 176 DELL1/06/2016  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SOMMAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z2F1B8FB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHE IN ALLUMINIO PER ARREDO DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY&amp;SPORT S.R.L. DI TORINO CIG ZFA1B8F30F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. RICHIESTA DEL SIG. SORACCO GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML RECCO GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI, E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SECONDO TRIM 2016  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI. CIG: Z791B8B2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PORTALE LIVESANTA - CIG: Z801B785CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DUE SERRATURE DEI BOX DI VIA DOGALI 20B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUSILIO PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 806 RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA S.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE KIT DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON I PII ISTITUTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI  DEL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZEE1B88BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLINIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PER LA GIORNATA DEL 18 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 TELEFONO FISSO PER L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E N.1 TELEFONO CORDLESS PER L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO ALL' ING. MARCO TRINCO DELLO STUDIO LT PROJECT ENGINEERING DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z0E1B8469E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 5 BIMESTRE 2016 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCOOTER DI SERVIZIO PEOPLE GT 300 TG. YA011539 - CIG Z831B53A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "RADIO CLUB LEVANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER TG BV719PF - CIG Z7C1B67BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI INDISPENSABILI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CIG Z481B81299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG Z9D1B6C1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. RICHIESTA DEL SIG. BOIARDI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 50 CONI SEGNALETICI - CIG Z1A1B75C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE KIT PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZE71B769AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLINSTALLAZIONE DELLA TENDOSTRUTTURA  NUOVO PERIODO  27 SETTEMBRE  25 OTTOBRE 2016  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z171B7F4B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA DI MUSCOLAZIONE DI VIA DOMIZIO COSTA  ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI, IN CONFORMITÀ ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, PER POTER PRESENTARE LA SCIA ANTINCENDIO. ARCH. LUCA SASSONE. CIG Z8E1B782B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI "INCARICATI" ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO NELL'AMBITO DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON ING. TOMMASO BARBIERI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PRESSO LAREA 4 "TERRITORIO ED AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CARTELLINE CON SERIE COMPLETA DEGLI STAMPATI PER I SEGGI ELETTORALI. CIG: Z531B7B966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DEL SIG. C.M. - PERIODO 10/10/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE ATO ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI CONVENZIONALI DI LOCAZIONE STIPULATI DA ARTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO MOTOCICLI INTERRATO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE ALL 'ARCH. PAOLO GREPPI E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. CRISTINA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 E 85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL QUARTO TRIM 2015  CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DI RISULTA DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SBARBARO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA DI BORZONASCA CIG Z141B79E9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2016/2017. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE SERVER VIRTUALI A WINDOWS 2012. CIG Z0C1B65BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG Z2C1B789A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER DOMENICA  4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 OTTOBRE 2016 ED IL 9 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO  SCOLASTICO  PER ALUNNA DISABILE  PRESSOIL LICEO  DA VIGO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO, SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA E PALESTRA  DELLA SCUOLA MEDIA V.G. ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI N. 1550 E N. 1059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DEL NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' - OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'ALLOGGIO DI VIA BELVEDERE 38/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA EMESSA DALL'ING. RODA' RELATIVA A CORSI SULLA SICUREZZA PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTI DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  DELIB. G.C. N. 265 DEL 24/08/2016  LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZE CIVILI  CAUSE CITI E DOVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML RECCO: GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 85  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI E INTROITI DEI RICAVI DA PRIVATI E DA CONSORZI E RECUPERATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL I TRIM 2016 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CAMBIASO INGEGNERIA SRL E ALL' ARCH.CRISTINA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OLIO PER MISCELA E LUBRIFICANTE PER LUFFICIO TECNICO.  CIG Z511B3CDD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INGIUNZIONI FISCALI, PIGNORAMENTI E ASSEGNAZIONI DERIVANTI DALLA FASE COATTIVA DEL RECUPERO DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZD11B63D9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  CIG  Z091B63E9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "MUSICA MONTE"  - 2 OTTOBRE 2016 E "FIABE NEL PARCO DI PORTOFINO" - 8 OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA SI SOGGETTO SVANTAGGIATO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA   FORNITURA  N. 50  BADGES AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " RCT/O " UNIQA VERSICHERUNGEN AG   POLIZZA NR. 2134-001399. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE SOCIETA'  "STUDIO BC" DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DOPERA, RC PATRIMONIALE, PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE, ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, INFORTUNI, KASKO E A.R.D. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE, RCA LIBRO MATRICOLA E A.R.D). PERIODO 31/12/2016  31/12/2019. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.-LUGLIO-AGOSTO    2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI PATRIZIA MONACO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA  LABORATORIALI  SULLA FIABA  A CURA DI FIAMMA CAPITELLI  E MAURIZIO LOI RIVOLTE ALLE SCUOLE  BIBLIOTECA COMUNALE.               ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CONCERNENTE L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017. CIG Z461B5A471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016  SETTEMBRE 2019 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  CIG 6782429D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE ONETO GIULIA  AL CORSO MODELLI DI PLAY THERAPY E THERAPLAY CHE SI SVOLGERA A ROMA IL 20-23 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE PINTUS DAVIDE AL CORSO SUL SOSTEGNO ALL INCLUSIONE ATTIVA  -   RECCO  25 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA DITTA LEASYS  DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG. RA G.V. PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER STAMPANTI - CIG ZAC1B42619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BARBIERI ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ELETTRO SERVICE S.A.S. DI GENOVA. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA R. &amp; B. COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA. CUP G54H16000040004 CIG 6700165F0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - SERVIZIO INTEGRATIVO ALLE FRAZIONI DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO FAST-PAY - ANNO 2016 - CIG ZC01B481C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA STRADALE - CIG ZF61B415C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DUE ETILOMETRI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z241B27B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCOOTER TG. DY37905 - CIG Z961B2469A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZD71B22C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI AUTOVEICOLO DI SERVIZIO - CIG Z561B1A343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG ZC11B1873C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPLAY SUPPLEMENTARE PER KIT 24-30S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI CABOTO PER PERIODI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z13180AE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO NEWS ONLINE QUOTIDIANE PER UFFICIO COGE. CIG Z921B3E53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N 573/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO, CIG Z3C1AD8909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE CASTRUCCIO ELISABETTA AL SEMINARIO  SULLA SCIA E CONFERENZA DEI SERVIZI SAVONA 12 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO  A FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI RELATIVI AL BANDO FINALIZZATO AI CONTRIBUTI TARI - CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 939/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE AIRE. CIG Z451B3D07D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  CIG Z201B3CC66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO CITTADINO.  CIG Z041B3CCB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA G.M. PRESSO LA R.P. VILLA SORRISO DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "MUSICA &amp; MUSICA 2016".  ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALLIMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. CIG 6780803FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI LED DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO CITTADINO. - AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG  Z501B34062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI  INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI TORRENTI IN AMBITO CITTADINO  CIG ZEB1B2F095.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 01 GENNAIO 2016 ED ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE TELEMATICO PER L'UFFICIO PERSONALE. CIG Z9C1B2CB9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVARI ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI  E ONERI RIFLESSI PERIODO  DAL 01/02/2016 AL 30/06/2016  SIG.RA DEMARTINI FEDERICA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UN WEEKEND DA FAVOLA" - SERVIZIO AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO "IL GATTO CON GLI STIVALI". RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE SPIAGGE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER "LIVESANTA" SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE AL 1 GENNAIO 2016 ED ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI SULLA SICUREZZA PER SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE IN VIA DELPINO TERAMO CIV. 1 - CIG Z591B1A50D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DA SVOLGERSI IN SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "GENTE DI SANTA"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PARCOMETRI AL PAGAMENTO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO - CIG ZAD1B0EDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z921B0D9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT DOBLO' - CIG Z331B0D1D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO PROVVEDIMENTI DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (DELIB. G.C. N. 265 DEL 24/08/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTE, SGRASSANTE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z3A1B132CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DEL SIG. G.A. - PERIODO 07/09/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA - ANNO 2016 - COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ FONTE DEL DIAVOLO APPROVATO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA AREA 4 N. 237/2011 E N. 46/2015. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE R.P. LIGURIA ONLUS PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "APERICENA AL BUIO E BALLO AL BUIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER I.A.T.  E  DEPLIANT INIZIATIVE BAMBINI  -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALLIMPRESA FERDEGHINI DI FOLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE. CIG 6780803FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 5 BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- MAGGIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA ALLO SPORTELLO SCOLASTICO POMERIDIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016  SETTEMBRE 2019 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DETERMINA A CONTRATTARE.  CIG 6782429D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO PER IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALI SITI IN VIA ROCCATAGLIATA 3 A. CIG Z7D1B02A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E HOT-LINE TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z4B1B01044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA CICLOMOTORE SYM WOLF - CIG  Z021B00956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG Z0E1AFD89B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RISCHIO IDRAULICO ED IDROLOGEICO - CIG Z851AF1827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DR.SSA MANCINI - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BOSCHETTI GIORGIO E MASCIA FABRIZIO AL CONVEGNO SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO CON SEDE A GENOVA IN DATA 27 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI AVV. MARCO ROMEO PER DIFESA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ULTERIORE SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLINSTALLAZIONE DELLA TENDOSTRUTTURA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD S.S.D. OUTDOOR PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE MIGLIO BLU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE AMATORI PALIO DEL TIGULLIO PER ORGANIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO REMIERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.MARCO MORDACCI E D.SSA MARTA BASSI AL SEMINARIO SU  LE PIU' RECENTI NOVITA IN MATERIA DI PERSONALE CHE SI SVOLGERA'  A GENOVA IL 5 OTTOBRE 2016  CIG Z641AF619E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI PER ALUNNA DISABILE - CIG Z1D1AF3ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA DOGALI 3 NON OCCUPATI DAGLI INQUILINI PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI  AGOSTO/OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONTRATTO DI SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVAGNA MULTIMEDIALE PER ALUNNA DISABILE - CIG ZA51AEE9DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO  SUPPORTO LOGISTICO AL SERVIZIO DI SEGNALETICA COMUNALE - CIG ZF61AEF2F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOLIDARBUS 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE PER SOMMA NON DOVUTA RELATIVA A UNA CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE - CIG ZA91AE5104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA STAFF 1 - CIG ZC41AE4F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOTECNICA LO SCHIZZO DI STEFANONI COSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ALLA COOPERATIVA LANZA DEL VASTO S.R.L. RELATIVA AL CONTRATTO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E CENTRO DIURNO 2015/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 48 DELL11/07/2016). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI GENOVA PROPOSTO DAL SIG. BENVENUTO REMO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2010 (DELIB. G.C. N. 229 DEL 21/07/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE. CUP G54H16000040004  CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA MENSILE DOVUTA PER L'INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO UN ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO DELLA SIG.RA B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA C.E..PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMALE DELL'AREA 3. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO FIAT PUNTO BIANCA CY192DH A SERVIZIO DELLO SPORTELLO UNICO PER LEDILIZIA. CIG ZED1AE5C7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 STAFFE DA TASSELLARE PER INSTALLAZIONE ALTALENA. CIG Z931AE54E4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL RISSEU DEL SAGRATO DELLA PIAZZETTA ANTISTANTE L'ORATORIO DI SANT'ERASMO A CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIGIANA GABRIELE GELATTI DI GENOVA. CIG ZD21A8DD18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO  AREE VERDI COMUNALI.  CIG Z391AE0B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO DI PITTURAZIONE DEL MURO PERIMETRALE DEL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERNICI E COLORI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z761AE319F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  APPROFONDIMENTI PROGETTUALI PER STABILIZZAZIONE VERSANTE OGGETTO DI FRANA  AGGIUDICAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI PER NUOVI NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO ALLOGGIO IL MELOGRANO DEL SIG.G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - G.L. E G.A. - PERIODO DAL 10/08/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA ASILO NIDO GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CASSA ECONOMALE CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUMERO 2.000 CARTELLINI ERSONALIZZATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'. CIG: Z111AE2420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z071ADB68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML RECCO: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ORGANIZZATIVO PER INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO PER ANNO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG 67736912A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. OFFICINA PREVIATI. CIG Z1A1AD6952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO STRUMENTALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI DELLO STUDIO GEO-T.E.C. DI RAPALLO. CIG ZD11AD379E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLE  SPESE DI NOITIFICA DELLE INGIUNZIONI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI E RACCOGLITORI  PER ASSOLVERE ALLA NUOVA NORMATIVA SULLE UNIONI CIVILI. CIG: Z721AD4731.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIA STRADE CITTADINE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA DI BORZONASCA (GE). CIG Z3D1AD2F1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA ARGUS DI VIA DOMIZIO COSTA  ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLING. BERTULLO DELLO STUDIO GE-NEER DI S.MARGHERITA LIGURE, PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG Z071AD2F41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2016. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.   CIG Z0A191776E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ART. 9 CCNL 31/03/1999 , D.SSA A.UGHETTI. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SOGLIO DI SANTERASMO DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE  "SAGRA DEL FRITTO" E 9^ EDIZIONE GARA DEL PESTO CON MORTAIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE "CORALLINA" DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE INCONTRO FRA I DUE GOLFI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S.GIACOMO DI CORTE PER ORGANIZZAZIONE FESTA MADONNA DELLA SACRA LETTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO ARISA .  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE IDRAULICHE TORRENTI BAIUCCA E NOZAREGO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI RILIEVI TOPOGRAFICI ALLO STUDIO GEO-T.E.C. DI RAPALLO ED ALLE VERIFICHE IDRAULICHE ALLA SOCIETÀ ITEC ENGINEERING S.R.L. DI SARZANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO LA FONDAZIONE "IL MONDO" DELLA SIG.RA D.S. - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO -  AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSULENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLAUTOCARRO IVECO 79-13 TARGATO GE841739.  CIG Z1A1AC3188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL PERIODO 1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO 1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO 1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO 1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "SANTA ART" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI  PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO PER ANNOTAZIONE DEL RILASCIO DI ATTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE E ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE CIGZ151AC981D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 1/9/2016 - 31/8/2017 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 4 BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  PERIODO  01/01/2016 -  30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 17/2015 BARRES GLADYS VIVIANA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " FINE ART".  PERIODO 30/6/2016  31/12/2016. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO LUCI VIDEO PER INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LENTE PARCO E LAREA MARINA  PROTETTA DI PORTOFINO. 5-6-7 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ERS DEL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 9/4/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO E PROGETTAZIONE DI OPERA ARTISTICA AD USO PROMOZIONE DI IMMAGINE PER EVENTI DI INTERESSE CULTURALE E TURISTICO  BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- APRILE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE PER PANNELLI DI ALLERTA METEO - CIG Z3F1ABEC16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLO ALLERTA METEO - CIG Z891ABE399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA - LUGLIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA - AGOSTO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. P.G. - PERIODO DAL 26/7/2016 AL 16/9/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2016 - B.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. AGOSTO-OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - CIG Z291AAFDC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRE TELEFONI PALMARI SAMSUNG - CIG Z771AAF07E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO ATP IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO DELLA COSTA - CIG Z6C1AA878F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT - CIG ZE41AA78D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z5A1A93A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI BANDIERA BLU SPIAGGE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE "BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI, DISINFETTANTE E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z911AB7CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER PALCO AI GIARDINI VITTIME DELLE FOIBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO LUCI PALCHI PER SPETTACOLI  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI VOLONTATARIATO SOCIALE SVOLTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 29/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  IN PUNTA DI PENNA . 11. ED.  A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER I CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER "LIVESANTA" AGOSTO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALL'UTILIZZO DELL'ARMA DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO DUSO GRATUITO E GESTIONE DELLAREA DI PROPRIETA COMUNALE MINIGOLF A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MINIGOLF SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA TEMPORANEA  - PERIODO LUGLIO 2016 - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. MARGHERITA V.M. PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - I  SEMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONE DEL GRUPPO "TRIBUTO AI NOMADI".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER PER PIATTAFORMA DI SUPPORTO CAMPO DA BEACH WATERPOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 21/15 CAROTI ROBERTO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELO BANNER PER RETROPALCO DI PIAZZA CAPRERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO PALESTRA SOTTOSTANTE IL CAMPO C DELL'IMPIANTO E. BROCCARDI ALL'INTERNO DELLA GESTIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 2674/2015 CON A.S.D. SAMMARGHERITESE 1903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSONE SOCIO-LAVORATIVA PER IL PERIODO DAL 15/7/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO D IURNO PER ANZIANI DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA MAGGIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA (TAVOLI E PANCHE) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z141AA1F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA PER PERIZIA INERENTE  ALCUNE PIANTE D'ALTO FUSTO PRESENTI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO.  CIG  Z731A940FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE VARIO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>EREDITÀ DEBERNARDIS - RIMBORSO SPESE PER ATTO NOTORIO PRESSO IL NOTAIO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SIRO - 12 LUGLIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PER IL NUOVO MARINA RESORT DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>POMPIEROPOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO E PROGETTAZIONE DI OPERA ARTISTICA AD USO PROMOZIONE DI IMMAGINE PER EVENTI DI INTERESSE CULTURALE E TURISTICO - BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 5 PANNELLI IN CERAMICA COMPOSTI DA PIASTRELLE DIPINTE E COTTE DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALISA LUSTIG DI SANTA MARGHERITA LIGURE.CIG Z941A8D630.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DEI SECONDO MEZZANINO DI VILLA DURAZZO.  AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. ING. A.GIANNANTONI E ARCH. CRISTINA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONE SCUOLE.  CIG ZDE1A8B62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO PRESSO L'AREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE). AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) (CIG Z021A8A11C) ED ESECUZIONE INTERVENTI ALLA DITTA RONCI STEFANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) (CIG Z341A8A0DC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 3 GIOCHI IN LEGNO DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEI PARCHI GIOCHI CITTADINI. CIG Z561A8A038. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE CIG Z6C1A858B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI 8 E 11 LUGLIO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMBRELLONI, TAVOLI E SEDIE DA ESTERNO PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA EMESSA DALL'ING. RODA' IN MERITO A CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO  DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA DR.SSA ORIETTA DONDERO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO LAREA 1 "SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  PERIODO LUGLIO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL RSTRELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLO IN CERAMICA PER LA SEGNALETICA - CIG Z4E1A85F50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO TARI 2016 E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  IL SALOTTO DI  AMALIA  3. ED.  BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO BERTONI".  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E STAMPATI PROMOZIONALI PER EVENTI CULTURALI DA TENERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE BERTONI ESTATE 2016 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TEMPORANEO DEL SIG. K.M. PRESSO VILLA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO CABOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2016 - F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA DANZA" E "SANTA STREET SPORT" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2016 (DA BUONO N. 16 A BUONO N. 22) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI APRILE 2016 (DA BUONO N. 11 A BUONO N. 15) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA E TOTALE VESPA ET4  AM79916  IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO - CIG Z231A887B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. SIRO E DI S. MARGHERITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SIRO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA QUOTA RELATIVA ALLA  FORNITURA DEI LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO DI CHIAVARI -  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 4 BIMESTRE 2016 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  CIG Z0F1A87A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SPAZZAMENTO ED IGIENE URBANA; PROGETTAZIONE TARIFFA PUNTUALE E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA. DOTT.SSA LILIANA MOLINO DELLO STUDIO S.T. AMBIENTE. CIG ZA11A84F72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPECCHIO ACQUEO IN LUNGOMARE ROSSETTI.  CIG ZE51A83898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALL'ASSOCIAZONE "SPAZIO APERTO" - II TRANCHE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 41/2014 PROFUMERIA MARIAROSA DI MARINONI FRANCO E C. S.R.L. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA COMUNE, ASSUNZIONE DI IMPEGNO  E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 E SEGG. C.C.N,L. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER "LIVESANTA" LUGLIO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLINSTALLAZIONE CAMPO DI PALLANUOTO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI STABILI IN VIA MADONNETTA 19, VIA ROMANA 13 E VIA BELVEDERE 38. -  CIG Z051A7ED83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE IN CORSO MATEOTTI 54. -  CIG Z4A1A7ED7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  INSTALLATI NEGLI  STABILI COMUNALI. -  CIG ZB71A7ED72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI STABILI IN CORSO MATTEOTTI 75 E IN VIA DELPINO TERAMO 1.  CIG ZA11A7ED66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE SITO IN PIAZZA MAZZINI 46.  -  CIG Z3B1A7ED5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -   1° SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALLA D.SSA A. UGHETTI PER IL MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA MARTA BASSI   MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER L'AREA 1 STAFF - CIG ZF21A7AAFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z571A77863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI IMPORTI DOVUTI PER SPESE DI NOTIFICA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA INTROITATA PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZD21A6D66D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ESTERNO ALLE MANIFESTAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2016 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LUSO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LUGLIO-DICEMBRE 2016 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LUSO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G54H16000040004 - CIG 6700165F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SMLRECCO: AFFIDAMENTO ALL IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE, DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE  IMPEGNO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG  Z2D1A77BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE, DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE  IMPEGNO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190 TARGATO AEJ948.  CIG ZCC1A6CBFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAVIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - PERIODO DAL 04/07/2016 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO IN MERITO ALLA POLIZZA RELATIVA AGLI AFFIDI FAMILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DR. BERTAGNON A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I SIGG. PADI DONATELLA, ZANATTA MARISA, BIZZARRI YAELE E PAROLA FLAVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PER  LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE P.L." - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA E SCALDACQUA PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI.  CIG Z481A77B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZA71A6DA86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLINAUGURAZIONE AREA BRISSOLESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UTENSILI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE.  CIG ZEA1A6C658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE CARBONE DANIELE AL CORSO CHECK UP SUL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO   IN DATA 12 LUGLIO A SAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO CAMERINO AUDITORIUM S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIROPALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONE "IL MANDOLINO FRA MUSICA POPOLARE IN ITALIA E NEL MONDO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA SPAZI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ESTERNO ALLE MANIFESTAZIONI . GIUGNO-AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIAMENTO ATTIVITA DI SISTEMA 2016 CIG ZD71A61A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER I.A.T. "LIVESANTA"  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z751A69FF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z751A69FF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE STAGIONE BALNEARE 2016. CIG Z0D1A68BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA (SEDIE) PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  ZD31A67C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI "INVITO ALLA DANZA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. P.F. - PERIODO 24/06/2016 - 17/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL' ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016 ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE.  CIG 6732272E97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO URGENTE DI UNA PIANTA DI PINO D'ALEPPO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO.  CIG Z661A608D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTADEPLIANT DA PAVIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER IL PERIODO DAL 18  GIUGNO ALL11 SETTEMBRE 2016  CIG Z2A1A5D753.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO DELLA DR.SSA MARTA BASSI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO AMM.VO/FINANZIARIO" CAT. D , POSIZIONE ECONOMICA D1, DAL 1/7/2016 AL 30/4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO UTET GRANDI OPERE S.P.A. DI TORINO. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI 54/8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI CENTRO DIURNO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DELLA SIG.RA M.P. PER IL PERIODO 21/6/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA LINEA UFFICIO DI TALIA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO RELATIVE ALLA DOTT.SSA A. MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA SAN SIRO.  CIG ZB71A5D61C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TELI DEL GAZEBO DELLA BOCCIOFILA E DI UNA MOQUETTE NELLA CIVICA BIBLIOTECA. CIG ZCC1A3955F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO RELATIVA ALLA SIG.RA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI DIRITTI S.I.A.E. PER L'EVENTO REALIZZATO DAL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ERRAMENTI IN ALCUNI STABILI COMUNALI  CIG ZD71A579BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZBB1A57910.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALCUNI STABILI COMUNALI. - CIG Z71A579BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE A DUE MOTOCARRI PIAGGIO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.  CIG Z851A57B2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO. - CIG Z881A268AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLASCENSORE INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z811A57D0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DI PIAZZA SAN SIRO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZE51A57C8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI RELATIVE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO RICREATIVO SANOLENZESE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2016. CONGUAGLI COMPENSI VARI A SEGUITO CONFERIMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE DALL1/1/2015 AL 31/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PERIODO 20/6/2016 AL 23/03/2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PERIODO 20/6/2016 AL 23/03/2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG.60283797B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015. CIG Z311A56970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  PERIODO GIUGNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INCROCI TEATRALI  PREMIO SANTA MARGHERITA LIGURE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SERVER CIG Z871A441F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI PROPOSTO DAL SIG. RAFFAELE DELLEPIANE PER SANZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DELIB. G.C. N. 180 DELL8/06/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DA HELVETICA GRUENENERGIE S.R.L. AVVERSO SOLLECITO COSTITUZIONE IN MORA TARSU 2012 (DELIB. G.C. N. 179 DELL8/06/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO ALLUSO DEL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1 E APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONALI ANNESSI AI PROVVEDIMENTI EX 45 BIS COD.NAV. (MANUFATTI  CALATA PORTO 1 E AREA EX SPERTINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ ALLA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI IL 2° LOTTO DEL COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI GTRB ARCH. PAOLO GREPPI. CIG 6460827B18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI TELI DEL GAZEBO DELLA BOCCIOFILA E DI UNA MOQUETTE NELLA CIVICA BIBLIOTECA.  CIG ZCC1A3955F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTADEPLIA DA PAVIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER IL SERVIZIO ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL DR. CARLO LUIGI TRIONFI (DELIB. G.C. N. 176 DELL1/06/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. S. SOMMAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PENDENTI NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTI DA LA CORTE EN S.R.L. RELATIVAMENTE A RETTIFICA TARIFFA TARSU (DELIB. G.C. N. 358/2014) E ICI 2004 (G.C. N. 118/2015) SOSTITUZIONE DIFENSORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA S.E. PRESSO LA R.P. CONTE CANAVARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE RAI PER IL CENTRO DI AGREGAZIONE GIOVANILE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO STIPULATO CON WELFARE COMPANY SRL - LUGLIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI ERS SITI IN VIA DOGALI 20B, VIA DOGALI 20C E CORSO MATTEOTTI 86 A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA CARTA E PENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O".  NUMERO 17/15 BARRES GLADYS VIVIANA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.D.SAMMARGHERITESE PER CAMPIONATO SCACCHISTICO REGIONALE UNDER 16. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARE PER TUTTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2015/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE SRL DI ALCUNE ATTIVITÀ STRUMENTALI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. SIG.RA SIMONETTI MARIAGRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE E POGGIAPIEDI PER LAREA 4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIO BOTTAZZI S.R.L. DI RAPALLO FACENDO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO.  CIG ZA219FCB27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.144/2016/259 PER  CONSULENZE TECNICHE - VISITE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PER ESECUZIONE DI GIUDICATO SARA S.P.A. (DELIB. G.C. N. 454 DEL 24/12/2015) LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE  PER  I.A.T. " LIVESANTA" - LUGLIO-DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE  PER  I.A.T. " LIVESANTA" - LUGLIO-DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DEL PASQUA BONELLA  MESE DI GIUGNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ING. FERIANI SEMINARIO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI E RICERCHE DI SAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE BLU SPIAGGE 2016. CIG Z8D1A2A1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RELATIVA ALLA SIG.RA A.M.D.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE INSERIMENTO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA CON DECORRENZA DAL 6 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA SIG.RA M.I. CON DECORRENZA 1/6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO ISTITUTO DELLA  ENCICLOPEDIA ITALIANA S.P.A. DI ROMA. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA CICLOMOTORE KYMCO 50 - CIG ZEA1A29C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z451A29B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PROCEDURE DI STAMPA EV POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PROROGA 1/5/2016 - 31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 25/05/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG ZE019F6E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE E STAFFE PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZE41A0EA92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - CIG Z271A0E4BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 1043/III/15 (DELIB. G.C. N. 153 DELL11/05/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. CLAUDIO CORATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN OTTEMPERANZA AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA GOLD S.R.L. DELIB. G.C. N. 103 DEL 23/03/2016 LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA ASS. VERDI AMBIENTE E SOCIETA V.A.S. DELIB. G.C. N. 134 DEL 22/04/2016 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SODEXO ITALIA S.P.A. AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 22/2016 (DELIB. G.C. N. 79 DELL'11/03/2016) LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL MOTOCARRO PIAGGIO APE TM TARGATO AY55969.  CIG ZA41A2722D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLASCENSORE DI VIA DOGALI  CASA SANTA.  CIG ZF11A27352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MOTOCARRO APE 50 TARGATO X54JMB.  CIG ZE51A26F1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLAUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO BT875HL.  CIG Z9A1A26D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PIAGGIO PORTER TARGATO EL161XZ. - CIG ZAD1A270AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO GIUGNO 2016-MAGGIO 2018  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 CIG Z8D1A25D45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE AI SENSI DELLA D.G.R. N° 222/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELLART. 3, COMMA 2, D. LGS. N. 39/1993 SULLE INGIUNZIONI FISCALI PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z881A268AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART.8 E SEGG. CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190 TARGATO AEJ948.  CIG Z801A10977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NICCHIE IN CEMENTO ARMATO PER ALLOGGIAMENTO SERVIZI ELETTRICI E IDRICI DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z371A10A61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 3 BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFERITO ALLESECUZIONE DI RILEVAMENTI FONOMETRICI  A SEGUITO DI SEGNALAZIONI / ESPOSTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ,ART. 9 CCNL 31/03/1999, ALLA D.SSA A.UGHETTI PER IL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. CAPO PIETRO MORBINI PER IL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TROFEO DI CICLO-TAPPO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA  L.R. N. 20/1999  ANNO 2016.                        ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZB61A04649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. CIG Z9E1A0A5B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO ANZIANI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE ERP - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO. CIG Z6B19F885D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO TEORICO DELLE DOMANDE AMMESSE SIA AL FINANZIAMENTO COMUNALE CHE A QUELLO REGIONALE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- MARZO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z4A1A003D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 04/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTEATTO CON INTESA PAOLO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI AI PARCOMETRI CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG ZE019F6E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FIAT PANDA TG. CY107DM - CIG Z6719F4889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 9 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE CIG Z7519FA974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 18/05/2016 (NUMERO GENERALE 544) AD OGGETTO: FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA INSTALLARE ALLA BASE DEI GIOCHI IN LEGNO PRESSO LAREA A VERDE ATTREZZATO SITA IN  PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE). CIG Z9D19D9027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE IN CORSO MATEOTTI 54. -  CIG Z7919F8641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI STABILI IN VIA MADONNETTA 19, VIA ROMANA 13 E VIA BELVEDERE 38. -  CIG ZB319F8633.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELLO STABILE SITO IN PIAZZA MAZZINI 46.  -  CIG Z5719F85EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZE719F8873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE RINGHIERA IN VIA GAVE.  CIG ZAE19F85D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO.  CIG Z6B19F885D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RADIOCOMANDI PER ACCESSO ALL'AREA PORTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE DOT.SA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE  MASIA ANGELO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA VORI DI PICCOLA MANUTENZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE PER LE FOTOCOPIE -  BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DANNI ALLA DITTA LEASYS DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENNA STILO DA UTILIZZARE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. CIG: ZB619FAE3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI  MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIO-NE DELLISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G54H16000040004  CIG 6700165F0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (QUARTO TRIMESTRE 2015) RELATIVA ALLINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALLART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALLING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA INSTALLARE ALLA BASE DEI GIOCHI IN LEGNO PRESSO LAREA A VERDE ATTREZZATO SITA IN  PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE).CIG Z9D19D9027.AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DITTA KONE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG Z1419F8581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA SAN SIRO. CIG Z9319F7D93. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONCI STEFANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI LAVORAZIONI DI COMPLETAMENTO PRESSO LAREA VERDE ATTREZZATA DI PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE). CIG Z9919F707C.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANGIUS GIOVANNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N. 10/3/00478/00/001/2014/003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIEVOCAZIONE STORICA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 COPPA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA MARZO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 22 FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016  AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 18  DEL 22 FEBBRAIO 2016 PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 05-2016 PA PER  PRESTAZIONE PROFESSIONALE AMBULATORIALE SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 04-2016 PA PER  PRESTAZIONE PROFESSIONALE AMBULATORIALE SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA REGIONE LIGURIA PER CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 MONITOR-PC (ALL IN ONE) CON TECNOLOGIA TOUCH-SCREEN  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI CONTRATTI: NOVITÀ E CONFERME  GENOVA  19 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z6919E6B7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL VOLUME "CONTROLLO DI VELOCITA'" EDITO DA EGAF - CIG Z7019E3096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ROTTAMI DI BICICLETTE E CICLOMOTORI - CIG Z7119E2CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "INFORTUNI CUMULATIVA  INFORTUNI CAT.VARIE "-REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2015 (CIG.529164646B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO  T.E.C., CON SEDE IN RAPALLO, IN CORSO ITALIA, 9/2, PER ESECUZIONE DI TIPO MAPPALE E SUCCESSIVA PRATICA DO.C.FA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO  T.E.C., CON SEDE IN RAPALLO, IN CORSO ITALIA, 9/2, PER ESECUZIONE DI TIPO MAPPALE E SUCCESSIVA PRATICA DO.C.FA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE P.L." - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSO REVISORE DEI CONTI * ANNI 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE ADESIVE PER MANIFESTAZIONI E RICORRENZE - CIG ZB819E1102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z2B19E0D52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SCOOTER DI SERVIZIO - CIG Z3919C2EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE V.A.S. PER ANNULLAMENTO TITOLO EDIFICATORIO FORMATOSI SU D.I.A. (BOX PARAGGI)  DELIB. G.C. N. 287 DELL8/09/2010.  LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO BAGNI PUBBLICI LOCALITA NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA INSTALLARE ALLA BASE DEI GIOCHI IN LEGNO PRESSO LAREA A VERDE ATTREZZATO SITA IN  PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE).CIG Z9D19D9027.AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO VELICO DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE REGATE VELICHE ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO  T.E.C., CON SEDE IN RAPALLO, IN CORSO ITALIA, 9/2, PER ESECUZIONE DI TIPO MAPPALE E SUCCESSIVA PRATICA DO.C.FA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. IMPEGNO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2016. CIG 65674574F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO ED ELABORAZIONE CENSIMENTO AMIANTO.CIG Z1319D5468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER PALCO IN PIAZZA CAPRERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO, A FAVORE DELLA SIG.RA  A.M. D.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE  RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA DELL'ARCO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ESBORSI RELATIVI ALLA NOTIFICA DI ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RELATIVI A ICI ANNI 2005-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER NUOVI ALLACCI ENEL PIAZZA MAZZINI E VIA GRAMSCI PER POSTAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CRITERIO DI RIPARTO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SOSTENUTE DAL COMUNE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 DA CHIEDERE A RIMBORSO DEGLI UTILIZZATORI DELLA PESCHERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20160430036200000001212 A FAVORE DI COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELIEVO DI MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL FIUME ENTELLA DI CHIAVARI E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO ALLIMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. DI NE (GE). CIG ZAB19C9FCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  CIG ZCD19C86A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIZZAZIONE CIMITERI COMUNALI  AGGIUDICAZIONE INCARICO PER RILIEVO CIMITERO DEL CAPOLUOGO AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI DELLO STUDIO GEO-TEC DI RAPALLO. CIG ZA219C6093.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO EDIFICIO EX ENEL SITO IN CORSO MATTEOTTI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI A SEI APPARTAMENTI IVI PRESENTI. AFFIDAMENTO AL GEOM.PAOLO GHIGLIOTTI DELLO STUDIO GEO-TEC DI RAPALLO. CIG Z3819C0F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA STAMPANTE CLP610ND IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONEX SERVIZI SRL DI RAPALLO. CIG Z6D19C5B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.144/2016/183 PER  CONSULENZE TECNICHE - VISITE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI, ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO PER LA  GESTIONE DEI SENZA FISSA DIMORA E  NUOVA LEGGE UNIONI CIVILI  CHE SI TERRA A RECCO IL 18 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RA DEMARTINI FEDERICA AL CONVEGNO INTERNAZIONALE PRENDIAMOCI CURA DI ME CHE SI SVOLGERA A RIMINI IL 13 E 14 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE 2016 DA PARTE DELLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO VARI DI MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DAL MATERIALE LAPIDEO IN ECCESSO NEL TORRENTE SAN SIRO E TRASPORTO DELLO STESSO PRESSO IL LITORALE CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZA419BF157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z4619C022A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016-31/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. C.G. - PERIODO 5/5/2016 - 7/7/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER LANNO 2016 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - SERVIZIO CORRIERINA DEL MARE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO. CIG Z7019B9DB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z13180AE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK.  CIG Z6719B9858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, PER STUDIO FENOMENI DI FRANA E PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE VERSANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - CIG 6651216513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE GPL - CIG  ZAC19B2985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PONTE RADIO HYPERLAN - CIG ZF619AF9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZDA19AB47F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DI ALCUNI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE  PERIODO APRILE-GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI. VII. ED. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA A. MANCINI RELATIVA AL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2015(PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 3 BIMESTRE 2016(PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA EFFETTUARSI SU UNA PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE219AE4BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE E RIUNIONI VARIE INDETTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO ASS. VERDI AMBIENTE E SOCIETA'  V.A.S. (DELIB. G.C. N. 134 DEL 22/04/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO VITIELLO MICHELE AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 2676/2010 (DELIBERAZIONE G.C. N. 168 DEL 16/06/2010) - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PAFUNDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL DR. GEROLAMO GIUDICE (DELIB. G.C. N. 110 DEL 6/04/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. A. ARZENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. STORELLI FABIO E FUSCO CARMELA (DELIB. G.C. N. 111 DEL 6/04/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. CHESE AG DI LUGANO  - DELIB. G.C. N. 276 DEL 18/08/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA AZZURRA S.A.S. DI TUBINO PAOLO &amp; C. - DELIB. G.C. N. 80 DELL'11/03/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA - MAGGIO - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>"18 TORNEO DI BASKET IN CARROZZINA  LO SPORT NON HA HANDICAP"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA DI  MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO RELATIVO ALLA SIG.RA G.L. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI G.M. . PERIODO APRILE-GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO I.A.T. DI S. MARGHERITA LIGURE  MAGGIO/DICEMBRE 2016.PROTOCOLLO DINTESA CON COMUNE DI RAPALLO E ENTE PARCO PORTOFINO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL ISP. PIETRO MORBINI PER IL MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE MECCANICA DEI TRATTI TOMBINATI DEI TORRENTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL NUCLEO" DI BRESCIA. CIG Z7E19A2124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AD AUTOMEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.  CIG ZCB199F143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RINGHIERA DELLA PASSEGGIATA SULLA DIGA FORANEA DEL PORTO.  CIG ZA3199F049.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PASSEGGIATA SULLA DIGA FORANEA DEL PORTO.  CIG Z69199EF5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA PER IL MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'AREA 3 N. 113 DEL 07/04/2016 E CONTESTUALE PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/1999 ALLA DOTT. SSA. A.UGHETTI  PER IL MESE DI MAGGIO 2016";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA FEBBRAIO 2016 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- FEBBRAIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU -  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI MIGNACCA PAOLA PRESSO L'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI 54/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA I.C.. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONVENZONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL SIG A.G.  PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE - APRILE - GIUGNO 2016 - CIG Z45198CD3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. F.F. PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMADISABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONVEGNO "GIOVANI IDEE DI FUTURO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELL'ART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   ( ESERCIZIO 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS DI PERUGIA. CIG ZD21991881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA "INCENDIO ALL RISKS" -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2015 (CIG.  5291624244).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE DEL XXV APRILE E IV NOVEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DEL PASQUA BONELLA - MESE DI MAGGIO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO 5/4 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CREDITO VANTATO DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "L'ULTIMO VIVALDI: NOTE STORICHE PER UNA RISCOPERTA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO 5/4 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2016 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE (EX INSERIMENTI LAVORATIVI ) APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO CENTRALIZZAZIONE DATI PARKFOLIO - CIG ZD0198A154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>STPULA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE - ANNO 2016 - CIG ZE3198B71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZC7198AAAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL SEMINARIO SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E IL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO A SAVONA IL 27 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORDELLINE E SPALLINE PER DIVISE IN ALTA UNIFORME DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZD6198ABC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. B,C,D PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE EX DGR 1249/2013 LETT. A PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSICOFISICA ALL'UTILIZZO DELL'ARMA DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO 5/4 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOX PER L'INSTALLAZIONE DI TARGHE SEGNALETICHE DEL CENTRO CITTADINO. - CIG Z56198CEE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'AREA 4 - TERRITORIO E AMBIENTE N. 284 DEL 16/12/2015. CIG Z331989C45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RI-POSIZIONAMENTO GIOCHI ESISTENTI NELL'AREA A VERDE ATTREZZATO SITA IN PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE) - CIG Z87193D9A3.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO IMU ONLINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO  E STAMPA F24,   ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 ALLA D.SSA MARAZZI CLAUDIA - MEDICO SPECILAISTA - PER IL PERIODO 1/5/2016 - 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE DENOMINATO "FATTURAZIONE ATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAB187F52E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2015 E PREVENTIVO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA BUSTE PER I VARI UFFICI COMUNALI  CIG Z371981124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2016 CIG Z8D1980DD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SPIAGGIA DISABILI DALLA DITTA GAMA BEACH DI ANDREA GAZZENTINI &amp; C. SNC DI VIAREGGIO. CIG ZA61984D74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BOZZA DI COMODATO GRATUITO AUTOVETTURA RENAULT TWIZY 80 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 DEL 24 MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI RICOVERO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ABBATTIMENTO ALLE ALBERATURE D'ALTO FUSTO NEI PARCHI CITTADINI DI VIALE RAINUSSO. - CIG Z8219813B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE "IL  MELOGRANO" DEL NUCLEO FAMILIARE M.H.-B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI IL MELOGRANO DELLA SIG.RA D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI "IL MELOGRANO" DEL SIG. A.M. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER INSERIMENTI PRESSO LA FONDAZI0NE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE SCIVOLI PER LA SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO - CIG Z5C19761CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO STAGIONALE PORZIONE DI ARENILI A SANTA MARGHERITA LIGURE. ACCERTAMENTI TECNICI EFFETTUATI DA ARPAL DIPARTIMENTO DI GENOVA PER L'ANNO 2016. CIG  ZAB197F2A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z8719464DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.CIG Z1F197E956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNI 2014 E 2015 CIG  Z260D53627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2016 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO INDETTO PER IL 17 APRILE 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO INDETTO PER IL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.   CUP G57H15000530004 - CIG 650081523F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2016 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE SITO IN VIA COSTAMEZZANA 1/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA EX ART.5 C.C.N.L. 31/03/99. CORRESPONSIONE INCREMENTI ECONOMICI CON DECORRENZA DAL 01/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  PERIODO MAGGIO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DR MARCO MORDACCI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PARCO MEZZI AREA 4 - TERRITORIO E AMBIENTE ED ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI AI SINGOLI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA  PER LA BIBLOTECA COMUNALE -  GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. ANNO 2016. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI  PER LA BIBLOTECA COMUNALE -  PRESSO SOMEDIA S.P.A DI MILANO.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA IL LIBRO  S.A.S. DI GENOVA.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 30/03/2016 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEL SOGGIORNO ANZIANII 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI ANNO 2016 - CIG ZCC193B74A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI STABILI IN CORSO MATTEOTTI 75 E IN VIA DELPINO TERAMO 1. - CIG Z8B1964A4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL 58° CORSO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA PRESSO VILLA DURAZZO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE. - CIG ZB419608DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTE CALCIO PER IMPIANTO SPORTIVO "SEN.E.BROCCARDI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ASSICURAZIONE FURTO STATUA BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG Z0319481FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI GRANULOMETRICA SPIAGGE COMUNALI COME RICHIESTO DA ARPAL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.T. S.R.L. DI GENOVA. CIG  Z4C194B607.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - REALIZZAZIONE RETE NASPI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG Z0F17DF15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ART. 5 DELL' AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PERIODO DA 01/05/2016-30/04/2017 ( CIG 66520472D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. - CIG Z1C1957216.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI EDITI DA MAGGIOLI EDITORE - CIG Z551955E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE OLIVIA MODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLIN STABILI COMUNALI - PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953. - CIG Z59194FF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARZIALE DOCUMENTO N. 04820169000834217000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CHE SI SVOLGERA' A LA SPEZIA IL 20 APRILE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  GIORNATA  DI  FORMAZIONE  A  TEMA:  "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MEPA. TEORIA ED  ASPETTI OPERATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI  AI SENSI DELL'ART.3 LEGGE N. 56/1987  -  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE. - CAT. C - AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN OTTEMPERANZA AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA GOLD S.R.L. (DELIB. G.C. N. 103 DEL 23/03/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MARTELLO TASSELLATORE PER MAGAZZINO COMUNALE. - CIG Z39194A815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARZIALE DOCUMENTO N. 04820169000834217000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE ADDESTRAMENTO PER FORMAZIONE FILE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TV ANNO 2016- BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 -  MESE DI  APRILE 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO  SPESE CONDOMINIALI C.SO MATTEOTTI 8/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZB9194649D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DELL'AUTOBOTTE TARGATA GEB02687 E DELLA LAVA MARCIAPIEDI TARGATA AHM343 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z13180AE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2016  CIG ZF8192952A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. TIGULLIO SPORT TEAM PER PARTECIPAZIONE AL 3° STAGE EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 6 ORE DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA - CIG ZAA192105E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° TROFEO COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE "L'ARCOBALENO VIVENTE DEI FONDALI DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER NAO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE - CIG ZBC19169A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2016 DEI PROGRAMMI "ATTI AMMINISTRATIVI" E "MESSI NOTIFICATORI" E DEL SERVER "BLACK BOX" - CIG Z5F18D7442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. APRILE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE S.M.L.  REGATE VELICHE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 2' BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI MARZO 2016 (DA BUONO N. 6 A BUONO N. 10) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2016 (DA BUONO N. 4 A BUONO N. 5) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016 (DA BUONO N. 1 A BUONO N. 3) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.-GENNAIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ART. 9 CCNNLL 31/03/2009 - DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI - MESE DI APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL' ISP. PIETRO MORBINI PER IL MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETARIO ANNUALE ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZDF1932084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5000 SMS PER ALLERTA METEO - CIG ZE51931A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2016 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  ALLA CARTOLERIA PUSSYCAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE I.L. - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO SPORTELLO INFORMADISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO A.I.B. E RINNOVO ISCRIZIONE A.I.B. ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA " IL LIBRO " DI DALLAVALLE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI PITTURAZIONI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016 - CIG Z0A191776E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO VARI DI MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO GRATUITO DI AUTOVETTURA RENAULT TWIZY 80 TARGATO ED43227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRADI TUBOLARI PER AGENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z7619122CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA  PERIODO APRILE-MAGGIO 2016. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODO GIUGNO 2016-MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CUSTYODI DI UN VEICOLO CONFISCATO - CIG Z1719145FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI - CIG Z801919837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO QUATTRO PARCOMETRI PER PAGAMENTO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO - CIG Z501915073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE E FORNITURE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA VERDE ATTREZZATO SITA IN PIAZZA SAN SIRO (AREA BRISSOLESE) - CIG Z6F19227AF.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RA MARCHETTI MARIA AD UN CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE DI BASE SULL'USO PRATICO E CONSAPEVOLE DI DIFFERENTI TECNOLOGIE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE BIBLIOTECHE, ORGANIZZATE DALL'A.I.B. LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B IL RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 11. ED. - MARZO/GIUGNO 2016 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG Z14190C1CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL CENTRO DIURNO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSISTITI - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE 5. ED. (OTTOBRE 2015/MARZO 2016) A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.   LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' BICOCCA FINALIZZATA AL TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE PRESSO L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LOGISTICA AGLI EVENTI 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUDIO E VIDEO E FORNITURA N. 3 DVD BLURAY IN OCCASIONE DELL'INCONTRO PUBBLICO SUL TURISMO - 22 MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DUE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - TG. YA01539 E DY37905 - CIG Z8219132C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE BIENNALE FIAT PANDA TG. BG932KJ - CIG ZE3190B2FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z08190A803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. "LIVESANTA" APRILE-MAGGIO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2016 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SIG.RA SIMONETTA CORTELLI - DELIB. G.C. N. 31 DEL 3/02/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SOMMAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016.- ACQUISTO CARTELLINE CON SERIE COMPLETA DEGLI STAMPATI PER I SEGGI ELETTORALI. CIG: Z0819084B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO  INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL CORSO IN TRE MODULI DI P.N.L. INTELLIGENZA EMOTIVA CHE SI SVOLGERA' A MILANO  IL 18 MAGGIO, 20 GIUGNO E 18 LUGLIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE D.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA AL CORSO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI   CHE SI SVOLGERA' A BUSALLA IL 17 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 24/2015 CASTELLINI ROBERTO. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIDO MANUTENZIONE DI DUE MACCHINARI ABIOS PRESSO ARCHIVIO COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG. ZCE18F38C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER RICARICA VEICOLO ELETTRICO - CIG Z9219044EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA TRACCIALINEE PER LA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z1A1901EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE - CIG Z2A1901934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01 MARZO 2016 - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA SETTIMANA ASINO AMICO". CIG ZFA1903CAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA AZZURRA S.A.S. DI TUBINO PAOLO &amp; C. (DELIB. G.C. N. 80 DELL'11/03/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SODEXO ITALIA S.P.A. AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 22/2016 (DELIB. G.C. N. 79 DELL'11/03/2016)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVVOCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014 CONTRATTI REP. N.735/13 COSTA SANTINA E REP. N. 737/13 CARBONE ANNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMMA PER RECUPERO MARCHE DA BOLLO RELATIVE AGLI ALLOGGI DEL COMPLESSO CASA A SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AL PORTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE PER IL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE A DUE AUTOCARRI PORTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. - CIG Z2518F1408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI 10 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG: Z7E18FAD71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. IMPEGNO MESE DI MARZO. CIG 65674574F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. CORRESPONSIONE IMPORTO RELATIVO ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016.. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG:  Z1B18F6B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO - INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 3 D.P.R. N. 509/1997 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - AVVIO PROCEDURE E APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA A CONGUAGLIO RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO NISSAN TARGATO BT875HL - CIG Z9B18F137B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 E SEGUENTI CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA C.T.R. DI GENOVA N. 716/III/15 (DELIB. G.C. N. 51 DEL 19/02/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. CLAUDIO CORATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ARREDO DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO. - CIG ZB618EAAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PONTEGGI PER SCORTE DI MAGAZZINO. - CIG Z5118EAA3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORE DI FORMAZIONE PER ADDESTRAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL BELLO DELLE DONNE LIGURI": CONCERTO DELLA FILARMONICA C. COLOMBO - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI GENOVA FINALIZZATA A FAVORIRE L'ACCESSO A PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'  DA PARTE DI SOGGETTI IN ESECUZIONE DI PENA INTRA O EXTRA MURARIA O SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 20B/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORTE - CIG Z2A18DB75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETARIE AI PII ISTITUTI  RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CIG ZA818D9995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG. CV723CV - CIG Z0B18E073D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO PER CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZDD18D44D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR TRUDU MASSIMILIANO AL CORSO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI  - BUSALLA 17 MARZO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 02-2016 PA PER  VISITA FISIATRICA AMBULATORIALE SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CINQUE TARGHE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z9918D2E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO  SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI TUTTI GLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO STESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE PER LA "FESTA DEGLI ASINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DEL SIG. S.M. - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 163/2016 RELATIVO AI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO BIENNALE RELATIVO ALLO SCOOTER LIBERTY TARGA X54JL2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE GEB02687 DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z2B18D0141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO SONORO PER NON VEDENTI PER IMPIANTO SEMAFORICO - CIG Z1118CF16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 4 PAIA SCARPE PER AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZAD18CE87C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DELLIGROTTAGLIE ANGELINO, CALVO RENATO E PUSIOL FABIO AL CORSO PER RINNOVO DELLA CQC. AFFIDAMENTO ALL' AUTOSCUOLA LEGNANI DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z9318CE07F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE SRL DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI ED ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z3618C4311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AD AUTOMEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. - CIG Z6F18CDBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO  LEOMAR. - CIG Z0C18CDB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA A POSTAZIONI INFORMATICHE 2016 - CIG Z4618C61DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 416/2015 - DELIB. G.C. N. 394 DEL 28/10/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PER L'ANNO 2016 - CIG Z78185B891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 30 SEDIE PER IL REFETTORIO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO  ANZIANI  2016 -  AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDIO EMERGENZE CROCE ROSSA A PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO ERS SITO IN VIA DOGALI 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 20/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A CONGUAGLIO RELATIVA AI PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ABBATTIMENTO ALLE ALBERATURE D'ALTO FUSTO NEL PARCO DEL MINIGOLF. - CIG ZF818C4B3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DEI SERVIZI STRUMENTALI IN AMBITO PORTUALE DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  -  PERIODO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015 - COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE D'ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. - CIG Z8218B86B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FERSERVIZI S.P.A. PER DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL PASSAGGIO PARALLELISMO DELLA  TUBAZIONE INTERRATA DELLE ACQUE BIANCHE DAL KM 25+035 AL KM 25+235 DELLA LINEA FERROVIARIA GE-SP. CIG Z1718B8B35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FERSERVIZI S.P.A. PER CONVENZIONE PARALLELISMO FOGNATURA INTERRATA DAL KM 25+035 AL KM 25+235 DELLA LINEA FERROVIARIA GE-SP E CANONI 2012 - 2014. CIG Z3618B8ABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI ANALISI MATERIALE INERTE PRELEVATO DAL LETTO DEL TORRENTE SAN SIRO.  - CIG ZCD18C2431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 E SEGUENTI CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. PORTOFINO BIKE PER "URBAN DOWN ALLEY". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE MEPA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA BERISSO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO DE FERRARI AMEDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE A SANTA 2016" E "SANTA LOVE TOUR"- RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUMERO 1000 CUSTODIE PER CARTE DI IDENTITA' CIG: ZE618AFFE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUMERO 50 PERGAMENTE DA UTILIZZARE NELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI CIG: Z9218AFFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI FERMI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZA918ACD21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA E DA GIARDINAGGIO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z8418ACDF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI E DISINFETTANTE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z8218ACE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6A18ACEC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ART.  9 CCNL 31/03/1999 ,  D.SSA A.UGHETTI MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA A.M.D.P. PRESSO LA R.P. CONTE CANEVARO DI ZOAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO RELATIVA AL SIG. C.B. I TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PROGETTO NATI PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ALL' ISP. PIETRO MORBINI PER IL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO - GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 LIQUIDAZIONE DEL IV TRIM 2015 RELATIVAMWENTE AI COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DA CONTRIBUTI RECUPERATORI FINALI E INTROITI DA CONFERIMENTI PRIVATI - CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: SPESE DI ISTRUTTORIA PER VARIANTE SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA ASL 4^ CHIAVARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'IMPEGNO RELATIVO ALLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE PER L'ANNO 2016. CIG 6077559059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE- RAPPEZZATURA VARIE VIE CITTADINE ANNO 2015.    CIG Z4214490FC. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA "SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S." DI LEIVI (GE)  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z8D18A0A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE INERTE PRELEVATO DAL LETTO DEL TORRENTE SAN SIRO. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO EUROCHEM SRL  - CIG Z26189A01D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ FONTE DEL DIAVOLO APPROVATO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 4 N. 237/2011 E N. 46/2015. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI.  CIG Z1218990EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO DEL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 4 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU" (DELIB. G.C. N. 70 DEL 9/03/2015) - LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. A. BARTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE A SANTA 2016" E "SANTA LOVE TOUR"- RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA,  MESE DI  MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI - ROSSI GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2016 E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARIO AREA DI LINEA 4  ED AREA DI LINEA  1 RELATIVI ALL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI: ETERE ELISABETTA GIURICH RENZO E CACCIOLA MARIA GRAZIA  AL CORSO LE MODIFICHE AL PIANO CASA REGIONALE  - CIG Z7418968A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI, ARDIZZONE DANIELA, BARBAGELATA ALBERTO, BOSCHETTI GIORGIO E MERELLO MICHELE AL CORSO SUL TEMA MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO. LAVAGNA  4 MARZO  2016 -   CIG Z901895D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE INDETTO PER DOMENICA 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 22 FEBBRAIO 2016 ED IL 22 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOSPURGO COMBI TARGATO GEAF408. - CIG Z3C189B6B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALDATRICE ELETTRONICA PER MAGAZZINO COMUNALE. - CIG Z18189B5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ED INTERVENTI DI DENDROCHIRURGIA SU PALME E MANUTENZIONE ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE. - CIG Z3A189B531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ALBERATURE D'ALTO FUSTO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. - CIG Z1F189B4C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.B.- C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA PER L'ASILO NIDO E LA LUDOTECA COMUNALE PRESSO DITTA GIODICART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z13180AE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI, MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ASILO NIDO DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71188D9AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2016.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SIG.RA SIMONETTA CORTELLI (DELIB. G.C. N. 31 DEL 3/02/2016) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. S. SOMMAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAI SIGG.RI BIANCHI AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1887/2014 - DELIB. G.C. N. 333 DEL 2/09/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 24/15 CASTELLINI ROBERTO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEPA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 3/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190 TARGATO AEJ948. - CIG ZA41889BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE IL  MELOGRANO DEL SIG.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2016 - C.M.M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z471889C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI "IL MELOGRANO" DELLA SIG.RA D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER INSERIMENTI PRESSO ALLOGGI "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO TRA IL PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E ANCI FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DI PERSONE ADULTE IN ESECUZIONE PENALE O SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER LA MESSA IN PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - RIPARAZIONE PARCOMETRI - CIG ZB31881C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE NOTIFICHE DI ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI UGHETTI ALESSANDRA E RUSSO CHIARA   AL CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA RELAZIONE DI AIUTO CHE SI TERRA' A GENOVA  APRILE - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE A SANTA 2016" E "SANTA LOVE TOUR"- RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  SIG.RA DEMARTINI FEDERICA  "CICLI DI INCONTRI DI GRUPPO DESTINATI AD OPERATORI IN AMBITO SOCIALE E PSICOLOGICO" CHE SI TERRA' A GENOVA  NEL CORSO DELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 29/07/2015 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA S.P.A. - 1' BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO -   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI INGIUNZIONI ICI E IMPEGNO DI SPESA PER ESBORSI NON IMPONIBILI RELATIVI A PIGNORAMENTI ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 29/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. A. G. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE ERS 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. C) L.R. 15/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STENDARDI PER ARREDO URBANO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z48186DC8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DI ARREDO URBANO RELATIVI A IMPIANTI DI DISSUASORI DI SOSTA - CIG Z9618684BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - FORNITURA SERVIZIO CENTRALIZZAZIONE DATI "PARKFOLIO" - GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSULENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI CARITAS SAMMARGHERITESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE DI ANALISI HACCP ISTITUTO PERANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON CARITAS SAMMARGHERITESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANTA SOLIDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRANCHE DEL CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANSPI PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSCOFISICA ALL'UTILIZZO DELL'ARMA DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA.  LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 IMPEGNO RELATIVO AI COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DA CONTRIBUTI RECUPERATORI FINALI E INTROITI DA CONFERIMENTI PRIVATI - GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR TRUDU MASSIMILIANO AL CORSO IL RENDICONTO 2015 ED IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO  CHE SI SVOLGERA' A BUSALLA IL 11 FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2016 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DA CAMPO SALVATORE; SPARACINO ENOC E MARANZANA FABIO AL CORSO LAVORI ELETTRICI A NORME CEI CHE SI SVOLGERA' A GENOVA  11 E 12 FEBBRAIO 2016 - CIG ZDD18537E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR TRUDU MASSIMILIANO E DSSA TARABOCCHIA FRANCESCA  ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE  E LA LEGGE DI STABILITA' 2016 NEGLI ENTI LOCALI  CHE SI SVOLGERA' A RAPALLO IL 1 FEBBRAIO 2016 - CIG ZBC18402FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER I.A.T. "LIVESANTA" FEBBRAIO-MARZO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRIMO SEMESTRE 2016 AL SIGNOR A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA G.L. - PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO DISABILE AL CENTRO CEPIM DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2016 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2015. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO - F.F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO I TRANCHE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. TIGULLIO SPORT TEAM PER PARTECIPAZIONE AL 2° STAGE EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MUSICA ROCK "I FIFTIES" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG ZD51841E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PONTEGGI PER SCORTE DI MAGAZZINO. - CIG Z1E184B309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO PER SCORTE DI MAGAZZINO. - CIG ZF41841ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SEDUTE IN PIAZZA SAN BERNARDO E CORSO MATTEOTTI. - CIG Z051841F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2016  31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SERVIZIO PAY PER PAGE NOVEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING PER IL PORTALE WEB ISTITUZIONALE - CIG Z261811B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI 2016.  DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " RCT/O " UNIQA VERSICHERUNGEN AG  - POLIZZA NR. 2134-001399. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA.  LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA CHAMPIONS"  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z93183EC29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E FORNITURE DI COMPLETAMENTO PRESSO LA PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SICOT S.R.L. DI REGGELLO RELATIVA AL SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA BANCHINA S. ERASMO. CIG Z8F0F177EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE - FEBBRAIO - DICEMBRE 2016 - CIG Z1B183428D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2334/16 ASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PARKEON PER NOLEGGIO PARCOMETRO - CIG Z9B17B7585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGETIC S.P.A.- NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER POLIZZA RCT ED INFORTUNI VOLONTARI AVO PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZE DELL'ISTITUTO COLOMBO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ALLA REGIONE LIGURIA ASL 4 CHIAVARESE DELLA SIG.RA MOCCI LISA  DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN COMANDO DELLA SIG.RA DEMARTINI FEDERICA, DIPENDENTE DEL  COMUNE DI CHIAVARI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  "ASSISTENTE SOCIALE" CAT.D , POSIZIONE ECONOMICA D5 DAL 1/2/2016 AL 31/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER TRASPORTI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON ANFASS ONLUS DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - MARTINELLI FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ESCAVATORE LIBRA. - CIG ZFA183A4E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - DELIB. G.C. N. 318 DEL 26/08/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. IMPEGNO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO. CIG 65674574F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI FONDI DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALADINO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO. I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO  DI ALUNNO DISABILE CON CROCE VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - 1° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI 162/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI I TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI FONDI DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 100 BLOCCHETTI VERBALI - CIG Z711824733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOCESTELLO PER MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO. - CIG Z4C182751D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - STAMPA MANIFESTI PER L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA - CIG Z711824733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMADISABILI I TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE (EX INSERIMENTI LAVORATIVI ) PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DERIVANTE DAL RECUPERO TARSU A CARICO DELLA SIGNORA REBUTTI DONATELLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI TUTELA AMBIENTE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO, III TRANCHE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO E DELLE ATIVITA' CONNESSE - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2016. C.I.G.: ZD71806DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ED INTERVENTI DI DENDROCHIRURGIA SU PALME NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. - CIG Z3E1817170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU PER RIMOZIONE ABETE NATALIZIO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. - CIG Z2B1817233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SOC. GOLD S.R.L. - DELIB. G.C. N. 371 DEL 19/12/2012 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PROPOSTO DAL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO - DELIB. G.C. N. 426 DEL 2/12/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. TRUDU MASSIMILIANO E DR. ENRICO SIVORI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO SU NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016  CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 12 FEBBRAIO 2016 - CIG ZF918111C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA VELABUS SRL (CIG: 641549384C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016. - CIG Z13180AE80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SERVIZI TECNICI - INTERVENTI SUL PATRIMONIO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER FATTURAZIONE ATTIVA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE "ENTIONLINE"  ANNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTTORESSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016  - GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA AL MOTOVEICOLO TG. YA01563. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI RECCO E S. MARGHERITA LIGURE - ACQUISTO DISPLAY PER PARCOMETRO - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI RECCO E S. MARGHERITA LIGURE -ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL. PROGRAMMA GESTINC - SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2717E3A82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO "ALFAGGIORNA"  PER L'ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2016 - 29/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/01/2016-29/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  "ANUTEL"  PER L'ANNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INCENTIVO ICI,    PERIODO 01 LUGLIO 2015 -  31 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' A SEGUITO DI LAVORI DI LOC. PAGANA DA PARTE DEL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI LOC. PAGANA - RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CIMENTO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'  PER ABBATTIMENTO ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI S.MARGHERITA LIGURE E FILARMONICA C.COLOMBO &amp;#8211; ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VESPA ET4  AM79916  IN DOTAZIONE AL NAO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 16-18 MT, ACQUISTO N.14 ALBERI DIMENSIONI MINORI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE PER L' UFFICIO DEL DEMANIO MARITTIMO. CIG ZB01AEE9E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. BERETTA GIOVANNI BATTISTA SANZIONE PECUNIARIA ERRONEAMENTE VERSATA P.E. 15-212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ING. FERIANI SEMINARIO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI A SAVONA IL 18 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO SPESA PER  ISCRIZIONE DR.TRUDU  E DR. SIVORI AL CORSO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' A GENOVA IN DATA   12 FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESE DI  APRILE 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CHE SI SVOLGERA' A LA SPEZIA IL 20 APRILE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.3 LEGGE N. 56/1987. RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI -  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA  DI  FORMAZIONE  A  TEMA:  "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MEPA. TEORIA ED  ASPETTI OPERATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE AL CORSO IN TRE MODULI DI PNL CHE SI TERRA' A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE D.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA AL CORSO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: NUOVI SCHEMI E NUOVI VINCOLI   CHE SI SVOLGERA' A BUSALLA IL 17 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO  INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA PRIMARIA SCARSELLA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). - CIG Z0017AF380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA INCARICO ARCH. MARCELLO BATTISTELLI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO NOMINATO DAL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE. CIG Z640E1FFFB - LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA SRL. INTERVENTO VIA DOGALI. CONSENSO DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ATTO DI CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NOT. A. DI GENNARO REP. 25232 DEL 24/3/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE INTERATTIVA - CIG  Z2217E0728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE RISCHI DI SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA - CIG  ZD017E06FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DEI SERVER A WINDOWS SERVER 2012 - CIG  Z4817DF4F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z2717E0C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO RICARICA VEICOLI ELETTRICI A TITOLO SPERIMENTALE - CIG ZCB17DFCD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA RECCO E S.M.L. - PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E PARZIALE CAMBIO D'USO DEL COMPLESSO DI FABBRICATI E MAGAZZINI COMUNALI SITUATI IN VIA DOGALI. ASFALTATURE E RIPRISTINI STRADE E VIE ADIACENTI I NUOVI FABBRICATI  -  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA "SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S." DI LEIVI.  CIG ZC517DE2B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z9917E0003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - REALIZZAZIONE RETE NASPI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG Z0F17DF15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  APPALTO PER IL TRASPOSRTO SCOLASTICO ALLA DITTA VELABUS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>BROCHURE EVENTI 2016.  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO (DELIB. G.C. N. 431 DEL  9/12/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA RECCO E S.M.L.   OPERE E FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA - CIG Z8917DDB58.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA - CIG  ZDF17DC667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO - OPERE EDILI. - CIG Z7817DC22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO - OPERE IDRAULICHE. - CIG Z3C17DC3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO - IMPIANTO ELETTRICO. - CIG ZE817DC2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO - IMPIANTI TERMICI. - CIG ZB717DC472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 65 ALLO SCOPO DELL'UTILIZZO QUALE SPAZIO ESPOSITIVO - PIATTAFORMA ELEVATRICE. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG Z3B17DCB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FV SIG.RA G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTITUTO PERANI PER ANALISI HACCP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO AUDIO VIDEO SALA CONSILIARE - CIG  Z3E17CFF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR LIGURIA PER ESECUZIONE DI GIUDICATO SARA SPA (DELIB. G.C. N. 454 DEL 24/12/2015) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALIBRI EVENTI 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 LOTTO -AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA A.I.E. S.N.C. DI BUSALLA - CIG 57704050D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RETTIFICA IMPEGNO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO A RE-VETRO S.R.L. DI CARASCO (GE) DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 S. MARGHERITA LIGURE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 LOTTO -AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA A.I.E. S.N.C. DI BUSALLA - CIG 645182673D..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA RECCO E S.M.L. - FORNITURA DI UN AUTOCARRO PORTER USATO PER OPERATORI ECOLOGICI. SOCIETÀ VESPA CENTER DI BRINZO G. &amp; C. SNC - CIG Z1E17DA503.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART.9 CCNL 31/03/1999 A DOTT.SSA UGHETTI A. PER I MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE RETE NASPI. ING. MICHELE BERTULLO. CIG ZD617D8F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI UNA STAZIONE BIKE SHARING E 15 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. SOCIETÀ BICINCITTÀ SRL DI TORINO. CUP G50D15000000004. CIG 6539837C35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PORTAVOCE SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO CITTADINO. - CIG Z5817D587B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE CITTADINO.- CIG Z6F17D58CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -   2° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA GABBIOTTO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PICCOLI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURE DITTA SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA DUSSMANN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MATERIALE DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI VOLTO ALL'INCENTIVAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. ARCH. CRISTINA CATTANEO. CIG ZA117D51AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NOTTE CAPODANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . C.I.G.  Z2F17D4596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 IMPEGNO IV TRIM 2015 PER I COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DA CONTRIBUTI RECUPERATORI FINALI E INTROITI DA CONFERIMENTI PRIVATI. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE - CIG  Z3E17CFF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI RESTITUZIONE ONERI ALLE SIG.RE ANTONELLA BRIZZI E MARISA GREGORI PER RINUNCIA AL PROGETTO OPERE D.I.A. PROT. N. 2371 DEL 30/1/2015 RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE "TRATTORIA SAN SIRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AI SIG.RI GARDELLA QUOTA INCREMENTO REGIONE LIGURIA ERRONEAMENTE VERSATA PER PRATICA CONDONO N. 1737, ART. 31 L. 47/85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANSPI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI POTATURA  ABBATTIMENTO PIANTE E PULIZIA NEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO ED AREE LIMITROFE. - CIG Z2A17CA662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI UN M0TOCARRO APE PIAGGIO PER I SERVIZI TECNICI. - CIG ZB317CA803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI DUE AUTOCARRI PORTER PIAGGIO PER I SERVIZI TECNICI. - CIG ZD617CA4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/1/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER CIFRA MANCANTE ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM G_002_0 AVENTE AD OGGETTO: "MANTENERE UN ORMEGGIO PER BATTELLO ECOLOGICO PER PULIZIA DEL MARE" -  IMPOSTA DI REGISTRO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. PIETRO MORBINI - GENNAIO -FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UN DIVANO E SEI SEDIE DEL XVIII SECOLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALZOLARI EMANUELE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. (CIG: ZCA17CF5C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 PERSONAL COMPUTER - CIG Z7D17CBBC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO PAY PER PAGE - CIG  ZBE17CBBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CORRISPETTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI PRESSO EX CARMINE. - CIG Z9717CA55E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI MULTIMEDIALI DI PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO BOX DI CONTENIMENTO PER RILEVATORE DI VELOCITA' MOD. VELOBOX - CIG Z6317CB8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITA' KUSTOM SIGNALS - CIG Z2717CB448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA ATTRAVERSO IL M.E.P.A. CIG ZCC17A9574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO A PAGAMENTO RESO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7, L. 150/2000) - PERIODO ________ - __________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO TETTO DI VILLA DURAZZO - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. ARCH. CRISTINA CATTANEO CIG ZEF17C66CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GENNAIO E FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO VILLA DURAZZO E COMPLESSO VILLA SAN GIACOMO, VILLA NIDO - INTEGRAZIONE WI-FI CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO ARCHIVIO COMUNALE - INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PROTOCOLLO - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO DATI CONTABILI E RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ALLERTA DELLA POPOLAZIONE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO CON LA DITTA "COMUNICA ITALIA S.R.L." DI ROMA PER IL SISTEMA "ALERT SYSTEM" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO KIT BASE CAMPO SCUOLA - CIG Z3B17C7023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ED EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA AFFETTI  DA CELIACHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA "PII ISTITUTI RIUNITI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DOVUTE A CONGUAGLIO A FAVORE DELLA RESIDENZA PROTETTA PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DOVUTE A CONGUAGLIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROMETEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO VOLUMI - CIG ZF917BDE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA L. E RECCO. CUSTODIA DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI. PROROGA GENNAIO 2016 CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE - CIG: Z4E17C2EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO CARTELLO COMPOSTO IN CERAMICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z3617BBC58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - ACQUISTO DI DUE STAZIONI BIKELAB. DITTA WEDO DESIGN CIG ZD817C56CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: SISTEMAZIONE PERGOLATO E PORTALE VILLA DURAZZO - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. ARCH. CRISTINA CATTANEO CIG Z1017C59C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI UN MOTOVEICOLO USATO PER L'AREA 4. DITTA APPARI SNC DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z1A17C4101.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: CONSOLIDAMENTO BASAMENTO STATUA GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO ED ANALISI DI STABILITÀ - CIG Z8317C2761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO TETTO DI VILLA DURAZZO -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ LA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. ING. ANDREA GIANNANTONI CIG Z4917C5875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 6 PANNELLI SEGNALAZIONE ALLERTA METEO E RELATIVE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO - CIG Z5017568C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO. LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 20/2015 DREON DAVID. LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 13/2015 BARBIERI ROSANNA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'FINE ART VILLA DURAZZO' - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 45/2014 PASTORE MARIA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIGNORA M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z6217BEC7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL BASAMENTO DEL MONUMENTO DI GARIBALDI. - CIG Z4717B93D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE ED IMPIANTO WI FI PUBBLICO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO. ANNO 2016. RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCD17B0E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - MANUTENZIONE VEICOLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG  Z2217B3E5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZAD17B60E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - NOLEGGIO PARCOMETRO - CIG Z9B17B7585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 54 DEL 01/12/2015 - CIG Z5017568C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SERVER PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DELLA SIG.RA RIGHELLI BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTIBUTO TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1440 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DEL CANONE DI GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 DEL 11/12/2015 - ACQUISTO 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 12 STIVALI MOTOCICLISTICI - CIG ZD717AE3EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 34 BERRETTI PER GLI AGENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z1B17AEE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 12 CASCHI MOTOCICLISTICI  - CIG Z2D17AEEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU -  TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI CABOTO PER PERIODI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO-LIQUIDAZIONE FATTURE CONSULENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - LIQUIDAZIONE FINALE LAVORI CONTRATTO ORIGINARIO ED OPERE DI COMPLETAMENTO. CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE RIPRISTINI SEGNALETICA ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO (MN). CIG Z9717B0A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA PRIMARIA SCARSELLA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). - CIG Z0017AF380.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SCARSELLA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO V. G. ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CAMERINO AUDITORIUM "SANTA MARGHERITA" - CONCERTO GOSPEL 19/12/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI PERIODO 21/12/2015 - 31/12/2018 CIG 6388830CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: SISTRI - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA SU CONTENZIOSO   ICI-IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12  LETT. C) - ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FV DEL SIG. M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1880 IN RELAZIONE AI PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - DELIB. G.C. N. 32 DELL'11/02/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR) - DELIB. G.C. N. 127 DEL 22/04/2015 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'ASCENSORE INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z7C17A8CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DEI SERVIZI STRUMENTALI IN AMBITO PORTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2016 CIG: Z2117A6D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI UN VEICOLO INDUSTRIALE FIAT FIORINO PER I SERVIZI TECNICI. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE. CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA ROMA - INCARICO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI. DITTA BORGHI DRILL SRL DI LEIVI. CIG ZAC17A3B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE - CONSULENZE PROFESSIONALI IN CAMPO DEMANIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI. CIG Z6A17A1417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI ALL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA V.G. ROSSI. - CIG ZDF17A1054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - ACQUISTO ELETTROPOMPA PER W.C. DI PIAZZA DEL SOLE. - CIG Z7E17A34EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z83178D25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER DECORAZIONI LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015-2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, INVENTARIO, TRIBUTI, CIMITERO ANNO 2016 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D1782788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2016 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA  IMPEGNO DI SPESA . CIG Z1617827CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TRA STANZIAMENTI E FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2015 - D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  MUSICO MOTORI ED ESPRESSIVI PER  BIBLIOTECA  E ASILO NIDO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA SOCIALIZZAZIONE E DEL RECUPERO DELLE TRADIZIONI  LOCALI. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL REFETTORIO SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO CAMBIAMONETE - CIG Z67179A964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO ELETTRICO  - CIG Z9D1799D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO POLO E BERRETTI PER GLI AGENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO CARTELLO COMPOSTO IN CERAMICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D1792C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE.   CUP G57H15000530004 - CIG 650081523F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA  MARGHERITA LIGURE E RECCO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E IL RIMBORSO DEGLI ESBORSI NON IMPONIBILI RELATIVI A INGIUNZIONI TARSU E ICI.   (CIG  Z3D179313D )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI UN VEICOLO INDUSTRIALE FIAT FIORINO PER I SERVIZI TECNICI. - CIG Z79178E53F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CIG Z45178E8E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG Z49178E704.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG ZAD178E77F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- CIG Z87178E80A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. - CIG ZB6178E600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO N.U.. CIG ZA0178D15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO ALL RISKS, RCT/O, DIFESA LEGALE, RC PATRIMONIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA.  LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAL SIG. BIANCHI PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO SUA DI INIZIATIVA PRIVATA PER RIQUALIFICAZIONE CERVARA - DELIB. G.C. N. 248 DEL 17/07/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PROPOSTO DAL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO (DELIB. G.C. N. 426 DEL 2/12/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA 277/2014 (MONASTERO MONACHE CARMELITANE) - DELIB. G.C. N. 314 DEL 18/09/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAI SIGG. BIANCHI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1198/2014 - DELIB. G.C. N. 277 DEL 18/08/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 886  RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO DALLA P.A. CROCE VERDE DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N   315 RELATIVO ALLE  FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA L. E RECCO - ACQUISTO N. 34 SCARPE PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - REALIZZAZIONE NUOVA PORTA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI NEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z151788C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 12 CASHI MOTOCICLISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 13 SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S.MARGHERITA LIGURE E RECCO - ESTERNALIZZAZIONE DELLA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE ONETO GIULIA  "CICLI DI INCONTRI DI GRUPPO DESTINATI AD OPERATORI IN AMBITO SOCIALE E PSICOLOGICO" CHE SI TERRA' A GENOVA  NEL CORSO DELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC RECCO - SANTA MARGHERITA LIGURE: RIQUALIFICAZIONE VIALE RAINUSSO E ZONE LIMITROFE - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. ARCH. CRISTINA CATTANEO. CIG ZE2177795C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: SPESE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI PER VARIANTE SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG  ZF61772587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: SPESE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI PER VARIANTE SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE " IL MELOGRANO" DELLA SIG.RA D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2015 E PREVENTIVO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2013 E PREVENTIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ING. M. BIANCHI AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 480/2014 - DELIB. G.C. N. 346 DELL'8/10/2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. TASSARA CLAUDIO - DELIB. G.C. N. 357 DEL 21/10/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE ª EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO" - "8ª TRIAL MONTE DI PORTOFINO" - "7ª RITORNA LA PIÙ BELLA" - "20ª MARCIA ARCOBALENO" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE - 6 DICEMBRE 2015. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 56 DELL'1/12/2015 - RIPRISTINO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DANNEGGIATE DA EVENTO METEO AVVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 53 DEL 01/12/2015 E N. 54 DEL 01/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4F176470D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE. - CIG Z481774416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITA' OPERATIVE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z9817723B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ACCENSIONE PALAZZATA 2015-2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" DICEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 20/15 DAVID DREON. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 PER I COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI CONAI E RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI III E IV TRIM. 2015. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 13/15 BARBIERI ROSANNA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA VESTIARIO COMMESSI COMUNALI  (CIG ZB316F415A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE FACCIATE ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA V.G.ROSSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  ASSICURATIVA ' R.C. INQUINAMENTO' .  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZEE16EA89D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E FORNITURE DI COMPLETAMENTO PRESSO LA PESCHERIA COMUNALE. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPRESA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV) AL SALDO FINALE DEI LAVORI.  CIG Z0D14C23CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI TORRENTI IN AMBITO CITTADINO. - CIG ZB01750521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (DGR 1249/2013 ART 2 C I LETT. D) DEL SIG. P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO N. 1 MOTOCICLO PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZCD175C44B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - RIPRISTINO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DANNEGGIATE DA EVENTO METEO AVVERSO  - CIG Z3F175D7DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO AUTOVEICOLO ELETTRICO PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z9D1758F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 6 PANNELLI SEGNALAZIONI ALLERTA METEO E RELATIVE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO - DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO GIUBBOTTI MULTITASCHE PER GLI AGENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI RECCO E S. MARGHERITA LIGURE -  RIPRARAZIONE MOTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG. DY37905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO G.FACTOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG. RA L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II  SEMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA INSTALLATA SUL LUNGOMARE CITTADINO NEL SECONDO TRATTO DEI GIARDINI A MARE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG Z51175C33A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZC816EA82D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE016E9DFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO LA TERZA SEZIONE ASILO NIDO.PERIODO 01/11/2015-20/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 1802/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C SML/RECCO. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: Z731756476.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C SML/RECCO. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: Z291756420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG ZC01755DC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - SCARPINO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - BOIARDI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DOMIZIO COSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANIINSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTIVAL DELLA PUNTEGGIATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AGLI INTERVENTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI DEI SOGGETTI DISABILI C.A., A.A., P.A., PER L'ULTIMO BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMIGLIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELL'IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA N. 447/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (TERZO TRIMESTRE2015) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVEZIONE CONSIP FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO 1/1/2016 AL 31/10/2017.  CIG   60462199C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALL'AGENZIA DI WEDDING PLANNER SPOSIAMOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTO DI BONIFICA DA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. CONSULTAZIONI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E PORTADISTINTIVI. CIG.: Z9B172C7C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CUC TRA I COMUNI DI S.MARGHERITA L. E RECCO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 46 DELL'11/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- CIG Z5817449AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVO STRUMENTALE DEL CIMITERO FRAZIONALE DI S. LORENZO COMPRENDENTE LA SISTEMAZIONE DEI LOCULI.  STUDIO GEO-T.E.C. DI RAPALLO. CIG ZB91745A03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA SML E RECCO - ESPLETAMENTO PRATICHE TECNICHE E BUROCRATICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI SERVIZI TECNICI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO. AFFIDAMENTO AL GEOM. EMANUELE MAROLATO.  CIG: Z1F1740462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TARABOCCHIA, GABELLONI E LANATI  AL CORSO OBBLIGHI GESTIONE PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E MONITORAGGIO DEBITI DELLE P.A CIG. Z101746168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2012 VESPA 150 - AM79916 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. TIGULLIO SPORT TEAM PER PARTECIPAZIONE AL 1° STAGE EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UGELLI PER L'AUTOSPURGO CANAL-JET MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z12173F422</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190 TARGATO AEJ948. - CIG Z55173F295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 16 MT  (CIG Z361728D2E), ACQUISTO N.13 ALBERI DIMENSIONI MINORI (CIG Z6217206F3). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE E ACQUISTO ALBERO 16 MT  (CIG Z361728D2E), ACQUISTO N.13 ALBERI DIMENSIONI MINORI (CIG Z6217206F3). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DELLA SPAZZATRICE E DELL'AUTOBOTTE PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO AL 31 MARZO 2016 E DALL'1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016 E DI POTATURE ESSENZE AD ALTO FUSTO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE PER IL PERIODO DALL'1 DICEMBRE 2015 AL 31 AGOSTO 2016 AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO EFFETTUATO DAI NETTURBINI E DAI GIARDINIERI COMUNALI. CIG Z96173AAE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ORMEGGIO IMBARCAZIONE DENOMINATA "ARETHUSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE FLUVIALE DEL TORRENTE MAGISTRATO PER L'ANNO 2015 EROGATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DA INTROITARE DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VIALE RAINUSSO. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO ATTRAVERSO IL MEPA ALLA DITTA NON SOLO ARREDO. CIG ZCA17328C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO NOVEMBRE  2015 - MAGGIO 2016. - CIG Z561634ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B, D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAGIOVANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. - CIG Z72172D82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG ZFA1726DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA IN SERRAMENTO DI ALLUMINIO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORTE. - CIG ZEA1726B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA BOCCE DI PIAZZA SAN LEONARDO MURIALDO. - CIG Z851726A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  1438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INFORMALAVORO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'OROLOGIO STRADALE INSTALLATO IN LARGO GIUSTI. - CIG ZC217218FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>BROCHURE MULTILINGUE DI S. MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PUBBLICHE. - CIG ZF6171AF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67S DEL 31 MARZO 2015 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO RODA' PER SVOLGIMENTO CORSO ADDESTRAMENTO CANTIERI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE D.SSA ANNA DROVANDI AL CORSO RELATIVO AGLI ASPETTI OPERATIVI E SIMULAZIONE DI UTILIZZO MEPA CHE SI SVOLGERA' A SAVONA IL 12 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI INSOLUTI CONCESSIONI AREE DEL  DEMANIO IDRICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER TORRENTE MAGISTRATO ANNI 2008, 2011, 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO  - ACQUISTO CABINE PER SPIAGGE PUBBLICHE.  BAGNI FIORE S.A.S.- CIG Z60170EFF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO - APPLICAZIONI PENALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA SU AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE. - CIG Z7B1719903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C SML/RECCO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A SIMONETTI NELLO. CIG: Z9C1716FE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z301715C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO A 11 DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI . CIG Z5E1715D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA SRL. INTERVENTO VIA DOGALI. CONSENSO DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ATTO DI CESSIONE DIRITTO DI SUPERIFICIE NOT. A. DI GENNARO REP. 25232 DEL 24/3/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE OSPITALITA' "INCROCI TEATRALI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E RECCO - STAMPA N. 5000 BROCHURES ILLUSTRATIVE PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DELL'AREA STAFF 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI DIVISE OPERATIVE PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZEC16C21F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI VESTIARIO PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z0316C1330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA VIOLAZIONI ACCERTATE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910  AFFIDAMENTO INCARICO  APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL RINNOVO CANONE ANCITEL E AL SUO  SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - POTATURA PALME NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. - CIG Z281704EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG ZC11704ED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI CATASTALI CONTENUTI NELLA STIPULAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO RELATIVO AL BOX DI VIA DOGALI 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO QUOTA TARI VERSATA DA ASSOCIAZIONI "ONLUS" OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STESSI ED ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL 2° LOTTO DEL COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 6460827B18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI APPARECCHI LED DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO CITTADINO. - AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z0517032A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.P.S. SPAZIO APERTO DI VIA DELL'ARCO PER CONCERTI DEL CORO LIRICO QUADRIVIUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI/FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P., SEZ. 12, N. 795/12/15 (BENVENUTO REMO) (DELIB. G.C. N. 390 DEL 21/10/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 416/2015 (DELIB. G.C. N. 394 DEL 28/10/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO 2659/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 89/13/14 DELLA C.T.P. PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. (ICI 2007) (DELIB. G.C. N. 110 DELL'8/04/2015) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO SOLLECITO DI COSTITUZIONE IN MORA N. 107 RELATIVO ALLA TARSU 2011 PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. (DELIB. G.C. N. 34 DEL 18/02/2015) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI FODERARO ITALO (DELIB. G.C. N. 107 DEL 27/03/2013) - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO PROVA PRATICA DEL SISTEMA AVCPASS CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 17 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. DEL SERVIZIO N.U. CIG Z8A16F0A2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI NEL COMPLESSO SCALASTICO DI PIAZZA ROCCATAGLIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SERVIZI AFFIDATI ALLA COOP SOCIALE DI TIPO B IL RASTRELLO SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL RAG. MASSIMO BARIGIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL SIG. DEBERNARDIS LUIGI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - APPROVAZIONE TREDICESIMO STATO AVANZAMENTO  LAVORI  E PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI  DI COMPLETAMENTO - CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. RIVALORIZZAZIONE PARCO E RESTAURO PORTALE E PERGOLATO DI VILLA DURAZZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE INDAGINI GEOLOGICHE. CIG Z8316E6B6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. SPESE PER CONNESSIONE ENEL PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG Z4316DA9AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA M.C. - PERIODO 10/10/2015 - 10/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS SITO IN VIA DOGALI 20B/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ALLOGGI ERP ASSEGNATI IN VIA D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  GIOCHI DIDATTICI  PER  LA  LUDOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LA BEFANA S.N.C DI GENOVAPER ATTIVITA' DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE (LETT. D) - A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA TARI VERSATA DA ASSOCIAZIONI "ONLUS" OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVIGIONE DA RICONOSCERE ALL'AGENZIA DI WEDDING PLANNER ANTARESWAY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MURO IN PIETRA LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA ROMANA. - CIG ZF116CA4B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA SIMONE STEFANI. - CIG Z8316CA576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - DELIB. G.C. N. 318 DEL 26/08/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SIGG.RE LAVAGNINO (HOTEL FIORINA) DELIB. G.C. N. 230 DEL 10/08/2011 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. ANNA MONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROMOSSO DALLE SIGG. CASAZZA-SERRA - DELIB. G.C. N. 418 DEL 19/12/2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO FALLIMENTO MARCOLINI SRL PER ESECUZIONE EX ART. 2932 C.C. CONVENZIONE 11/12/2000 REP 30226 (DELIB. G.C. N. 122 DEL 9/4/2014) - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1° LOTTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIE S.N.C. DI MERLO L. &amp; C CUP G17H03000130001. CIG 645182673D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMIERE GRECATE PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PROVVISORIE. DITTA GM2 S.R.L. DI MOCONESI - CIG Z6416D1B96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO GIOCHI CADUTI DI NASSIRIYA (EX PISTA DI PATTINAGGIO) SITO IN VIA MADONNETTA. CUP G58C15000110004 - CIG Z0516CF53C.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI COMPLETAMENTO PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO OPERE ALL'IMPRESA EDILE MAGGIORE PAOLO. CIG Z6B16B8985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALORIZZAZIONE PARCO E RESTAURO PORTALE E PERGOLATO DI VILLA DURAZZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO DEL PERGOLATO E DELLA COPERTURA DI VILLA DURAZZO DA EFFETTUARSI CON IL LASER SCANNER A TEMPO DI VOLO. PROF.  ARCH. RICCARDO DALLA NEGRA - CONSORZIO FUTURO UNIVERSITA' STUDI FERRARA. CIG Z7716CC877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO  INFORMALAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE ANNO 2015  -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2016. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO - VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNUI 2014/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PORTER PIAGGIO TARGATO CD557LM. - CIG ZB916BD864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BANDIERA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDIDUZIONE CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DELLA SIG.RA G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE D.SSA DEL PASQUA BONELLA E CEREGHINO PATRIZIA AL CORSO RELATIVO ALLA LISTA POSPA DOPO LA CIRCOLARE N. 81/2015 CIG. Z0016B222A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO SPESA PER  ISCRIZIONE D.SSA DROVANDI ANNA, DR RUSSO ALESSANDRO, ING. FERIANI PIETRO E SIG.RA BERNARDINI SILVANA AL CORSO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE A GENOVA IN DATA   3  NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO. CIG Z1B16AEDA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RE-VETRO S.R.L. DI CARASCO (GE) DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 S. MARGHERITA LIGURE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. CIG 64417013D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG Z0E16B5019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z2816B5139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG ZA816B535E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z4016B4EDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. PORTOFINO BIKE PER LA MANIFESTAZIONE "PORTOFINO BIKE ENDURO"- DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DELLA PUNTEGGIATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - PROGRAMMAZIONE FONDI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA RE.VETRO SRL DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE E RACCOLTA VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E HOT-LINE TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZA716A251D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI 2 TARGHE CROMATICHE PER ALLERTA METEO E CARTELLONISTICA STRADALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9716A1CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO RELATIVO AL BOX DI VIA DOGALI 20 D - BOX B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI C.T.-C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DELLE RETTE DOVUTE ALLA STRUTTURA  VILLA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA RELATIVI ALL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARE MINORI C.F. E C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA DI SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS SITO IN VIA DOGALI 20B/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI - CIG Z30169CD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETROFIT LED DA ALLOGGIARE NELLE LANTERNE STORICHE INSTALLATE SUL LUNGOMARE AFFIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z41169C7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z1B169A337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. TENNIS CLUB TIGULLIO 1981 PER ATTIVITA' SPORTIVA - AUTUNNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 2/1/2016- 31/12/2018.  APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.   (CIG ZB714989CB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ZUMOFEN VALENTINA AL SEMINARIO "CORSO PER UTILIZZATORI MEPA" CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 22 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  SEGRETARIO GENERALE  MORDACCI  MARCO AL CORSO LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  CHE SI SVOLGERA' A GENOVA  IL 30 OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E PARZIALE CAMBIO D'USO DEL COMPLESSO DI FABBRICATI E MAGAZZINI COMUNALI SITUATI IN VIA DOGALI - INTERVENTI AGGIUNTIVI. CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALORIZZAZIONE PARCO E RESTAURO PORTALE E PERGOLATO DI VILLA DURAZZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA GIANNANTONI  CIG Z2F168AAAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO ATO ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO  SCIENTIFICO E DELLA LETTURA  A CURA DELLA CASA EDITRICE GIUNTI,  RIVOLTI ALLE  SCUOLE LOCALI,  E ACQUISTO LIBRI .                         BIBLIOTECA COMUNALE  - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.                          ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI PER I LOCALI UTILIZZATI DAL CENTRO DIURNO - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO SIVORI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO SU BILANCIO 2016 E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 10 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  SEGRETARIO GENERALE DR.  MARCO MORDACCI  AL CORSO   NLP  CHE SI SVOLGERA' A MILANO IL 30 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE D.SSA DROVANDI ANNA, DR RUSSO ALESSANDRO, ING. FERIANI PIETRO E SIG.RA BERNARDINI SILVANA AL CORSO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE CHE SI SVOLGERA' A GENOVA  IL  3  NOVEMBRE 2015 CIG Z9A1684DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMALAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 17/10/2015 DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ED URGENTE A SODEXO ITALIA S.P.A. A SEGUITO ORDINANZA TAR LIGURIA N. 760/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 17/10/2015 DELL'AFFFIDAMENTO DIRETTO ED URGENTE A SODEXO ITALIA S.P.A. A SEGUITO ORDINANZA TAR LIGURIA N. 760/12015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 PER I COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI CONAI E RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI I E II TRIM. 2015. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE GPL PER AREA DI STAFF 1 POLIZIA LOCALE E PER AREA 3 SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 7/1/2016 - 31/8/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 641549384C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. - CIG ZC11678894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNO SPORTELLONE NEI GIARDINI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. - CIG Z3D1678751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PITTURAZIONE DEL PALCO DELL'AUDITORIUM  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V.G. ROSSI. - CIG Z4616787C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI NELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA. - CIG Z571679530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "UN MARE DI FIORI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA PER PERIZIA VTA SULLE ALBERATURE INSERITE IN CLASSE CD E SULLE PIANTE PRESENTI IN VIALE RAINUSSO.  CIG  ZC4166F360.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 5/2013 COTRUFO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DR. TRUDU MASSIMILIANO AL CORSO SULL'ARMONIZZAZIONECONTABILE CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 20 E 21  OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIORATO DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI CHIAVARI PER IL RADUNO ANNUALE DELLE CONFRATERNITE - 10 OTTOBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ALLA SIG.RA FRANCA ZANARDO, AVENTE CAUSA DELLA SIG.RA MARIA MARAGLIANO ZENATELLO, ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCESSO  - PRATICA CONDONO 12-1985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.D. ATLETICA DUE PERLE PER LA MANIFESTAZIONE "MARE MONTE BIKE - RICORDANDO ROBBY"- 4 OTTOBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2015 - RETTIFICA AFFIDATARIO SERVIZIO TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER ASPETTI ANTINCENDIO E SICUREZZA CONCERTO OMAR CODAZZI - LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 277 DEL 18/02/2014 (MONCAHE CARMELITANE) - DELIB. G.C. N. 314 DEL 18/09/2014 - LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENT.  62/4/12 PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE - DELIB. G.C. N. 337 DEL 25/09/2013 - LIQUIDAZAIONE SALDO AVV. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 1448/15 RELATIVO AL SUPPORTO LOGISTICO AL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZONE PER IL PERIODO 14/9/2015 - 31/12/2015 DI UNA LINEA DI T.P.L. DI COLLEGAMENTO DIRETTO DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO GEOGRAFICO DEL TIGULLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EUROCARGO DG522RT DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z471661379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI  E INCONTRI  DI FORMAZIONE PER INSEGNATI  A CURA DI DARIO APICELLA.BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA M.I. E S.L. - PERIODO 1/10/2015 - 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 178/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DELL'IMPORTO OGGETTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO TECNICO DI FORMAZIONE IN TELECONFERENZA PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE -  CIG Z54165987F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI: FERIANI PIETRO, OLIVARI FRANCESCA, GARIBOTTO GIOVANNI, GIURICH RENZO E CACCIOLA MARIA GRAZIA AL CORSO NOVITA' NORMATIVA  IN EDILIZIA  CHE SI SVOLGERA' A RECCO IL 7 OTTOBRE 2015 - CIG Z9A162C13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE LANGELLA  AL CORSO MUSICOTERAPIA  "MUSICA IN CULLA" PER UN TOTALE DI 72 ORE DI FORMAZIONE CHE SI TERRA' A ROMA NOVEMBRE 2015/ APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO    CIG Z561634ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINA PER REVERSE VENDING E ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONTENITORI FRAZIONE ORGANICA PER UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ALL' ARCH. SAVERIO GIARDINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF16533B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI UNA PALMA NEL PARCO DI VILLA DURAZZO E DISINFEZIONE PALME SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCO FENELLI DI RAPALLO. - CIG Z7C1643A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - INTEGRAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI. ING. MARCO TRINCO E ARCH.CRISTINA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE COMPLESSO E.BROCCARDI. 1/10/2015-31/8/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CANCELLO A CHIUSURA DEL SEMINTERRATO DAL PALAZZETTO DELLO SPORT. DITTA INSTALL DI SANNA MASSIMO - OVADA CIG Z1116480A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 01/09/2015-30/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA STREET SPORT" 2015 - 8 LUGLIO 2015 E "SANTA DANZA" - 9 LUGLIO 2015. - INTEGRAZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE, PREPOSTO E ANTICENDIO (BASSO RISCHIO) -  RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA. (CIG Z51163F216)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NOTEBOOK E DI UNA STAMPANTE PORTATILE - CIG ZF616478C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBELIUS FESTIVAL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO (M/P MARGHERITA LUISA) - DELIB. G.C. N. 128 DEL 22/04/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN FAVORE DI  ALUNNO DISABILE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 01/09/2015-30/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DEL D.I. 184/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO - OTTOBRE 2015/FEBBRAIO 2016. - 5. ED. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE  E SULLE PAGINE GIALLE LAVORO EDIZIONE GENOVA E PROVINCIA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. LAURUM S.R.L. - DELIB. G.C. N. 167 DEL 13/05/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA PER RILASCIO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE (DELIB. G.C. N. 24 DEL 4/02/2015)   LIQUIDAZIONE ONORARIO  AVV. R. PALOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DELLA SPAZZATRICE PER IL PERIODO DALL'1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2015. CIG Z7C164329F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZC6163EF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG Z42163EF06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2015/2016 "LEGGERE IN TEATRO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI CORSO MATTEOTTI ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 13 TELECAMERE . AGGIUDICAZIONE DEFINITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROCEDURA EX D.LGS. 758/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 45/14 PASTORE MARIA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER LA MANIFESTAZIONE "MUSICA &amp; MUSICA"- 26-27 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI SAMMARGHERITESI PER LA MANIFESTAZIONE "GARA PIERINI PESCATORI - TROFEO OVERFISHING"- 27 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO AMMINISTRATORE COMUNALE (DELIBERAZIONE G.C. N. 209 DEL 18/07/2012) -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TONANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DIRIGENTE COMUNALE (DELIBERAZIONE G.C. N. 320 DEL 31/10/2012) -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TONANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PERCORSO PAVIMENTATO NEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORTE. - CIG ZFA1634ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SCUOLA DI NOZAREGO - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE ED ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA -  CIG Z2E162F96B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ALBERI DI ARANCIO IN VIA DOGALI. - CIG Z5B1627470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI ACCESSORI PER INFORMATIZZAZIONE CIMITERO FRAZIONALE UBICATO IN LOCALITA' NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI: FERIANI PIETRO, SOLONE ROSANNA, ARATA LUISELLA, MANCA GIUSEPPE, CELLE MAURIZIO, DODI CLAUDIO, PACCAGNELLA ERASMO, ZUCCALA' MARCO AL SEMINARIO SUGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ED ACQUISIZIONE DURC ON LINE CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 14 OTTOBRE 2015 - CIG Z8C163294E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015 - COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PER LE GIORNATE DEL 25-26 E 27 SETTEMBRE 2015.  RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE (TERZO E QUARTO 2014 E PRIMO ACCONTO 2015) RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEGRETARIO GENERALE E D.SSA DEL PASQUA AL CORSO RELATIVO ALLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI  CHE SI SVOLGERA' A GENOVA IL 9 OTTOBRE 2015 - CIG ZB1162A035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 39 DEL 29/07/2015) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  AREA 3 N. 216 DEL 20/8/2015 AD OGGETTO "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - PERIODO 21/12/2015-31/12/2018" CON IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ADDESTRAMENTO MANUTENTORI PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA AI SENSI DEL  D.LGS.  81/2008 CIG. Z0E16250FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 10/3/000478/000/001/2013/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ISP. PENNA LUIGI AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE  CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 10/3/000478/000/001/2013/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENT. 1196/10/14 DELLA C.T.P. PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (TARSU 2009) (DELIB. G.C. N. 86 DEL 25/03/2015)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - DELIB. G.C. N. 32 DELL'11/02/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 39 DEL 29/07/2015) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAI SIGG.RI BIANCHI AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1887/2014 (DELIB. G.C. N. 333 DEL 2/09/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVVOCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' SODEXO ITALIA S.P.A. PER ANNULLAMENTO ATTI GARA MENSA (DELIB. G.C. N. 318 DEL 26/08/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ING. M. BIANCHI + ALTRI AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 571/2015 (SUA CERVARA) - DELIB. G.C. N. 266 DEL 22/07/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO  DI ALUNNO DISABILE CON CROCE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO REGIONALE E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO TEORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI HACCP PER IL CENTRO DIURNO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1437/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - DOMANDE AMMESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE IRISH MUSIC FESTIVAL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z84160D401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE DA SVOLGERSI IN DUE GIORNATE   IN TEMA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA. - CIG Z8E1604692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO CASA A SANTA. - FORNITURA PORTABICI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA D'OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO. - CIG  Z1715FFD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PARCO VILLA DURAZZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI DELLO STUDIO GEO-T.E.C. DI RAPALLO. CIG Z4115FE943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA - NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MIRIA URAS DI GENOVA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG Z8C15FE9DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DA LEGAMBIENTE PER LE GIORNATE DEL 25-26 E 27 SETTEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO AI GENESIS - REAL DREAM IN CONCERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELL'ORCHESTRA DI FIATI DELLA CITTA' DI GINEVRA "HARMONIE NAUTIQUE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z5715F5833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AIUOLA IN PIAZZA PELLERANO MURTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 165 DEL 25/08/2015 AD OGGETTO "RIGENERAZIONE URBANA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO V.G. ROSSI" CIG: ZDC15C7384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 LAVORATORE NEL PROFILO OPERATORE PROFESSIONALE CUOCO PRESSO ASILO NIDO - CAT. B1, DAL 14 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI NEI PARCHI CITTADINI. - CIG Z1A15F5386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIVESANTA" SETTEMBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO SAN LORENZO. - GIG ZF615F5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI "FILOSOFIA IN MUSICA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE FINALE  BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE - CIG 62763228C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SPAZZATRICE STRADALE  A LUNGO TERMINE (60 MESI) CON OPZIONE DI RISCATTO FINALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DITTA UCM DI RIO SALICETO (RE). CIG 6366523CF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA - NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO VILLA LE RONDINI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL' ARCH. CLAUDIO DE CASSAN. CIG Z6E15DFC73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE A SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AI PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASL PER AUTORIZZAZIONE CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 249 DEL D.LGS 152/2006 E DELL'ART. 14 DELLA L. 241/1990,  PER IL PUNTO VENDITA CARBURANTI IP (N. 40795) SITO IN CORSO MATTEOTTI A SANTA MARGHERITA LIGURE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AL FINE DELL'AGIBILITÀ FINO A 100 SPETTATORI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. MICHELE BERTULLO DELLO STUDIO GE-NEER. CIG ZF715D48B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI PER VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI. - CIG ZF1157E970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'INTER CLUB "GIOVANNI FERRETTI" PER LA MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO "ZANETTI4SANTA" - DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARCICONFRATERNITA S. ERASMO PER LA MANIFESTAZIONE "LA CORTE MEDIEVALE" - 30 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK PER LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - PARRINI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTE PARCO DI PORTOFINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFILATA NEW MODEL TODAY E CONCERTI DI MUSICA JAZZ A CURA DELLA PRO LOCO SANTA MARGHERITA LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE ASSOCIAZIONE TERZO TROPICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 2015-2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A DECRETO TAR LIGURIA N. 207/15 REG. PROV.CAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO SETTEMBRE 2015- AGOSTO 2018 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA 1-30 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANT'IN JAZZ FESTIVAL 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO V.G. ROSSI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG: ZDC15C7384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2313/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2008) (DELIB. G.C. N. 262 DEL 15/07/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE - CIG 62763228C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2315/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2009) (DELIB. G.C. N. 261 DEL 15/07/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2316/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2010) (DELIB. G.C. N. 260 DEL 15/07/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO ORCHESTRA CARAVEL. 21 AGOSTO 2015  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA AVVERSO LA SENT. C.T.P. N. 2314/20/14 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2011) (DELIB. G.C. N. 259 DEL 15/07/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO PROMOTORE LEGA BEACH WATERPOLO PER INIZIATIVA "FINAL LEGA BEACH WATERPOLO" - 21-22-23 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL'ING. MARIO BIANCHI + ALTRI AVVERSO SENT. TAR LIGURIA, SEZ. I, N. 571/2015 (SUA CERVARA) (DELIB. G.C. N. 266 DEL 22/07/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLMATORE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO "GRUPPO LUPO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ACQUISTO D.P.I. ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE -  RIMBORSI SOMME NON DOVUTE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI PERIODO 21/12/2015 - 31/12/2018 CIG 6388830CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE - B.L. G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PER PRATICHE IN ACUSTICA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DAL SIG. MARMONTI DAVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 13 TELECAMERE. DETERMINA A CONTRARRE E COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A RADIO LOCALE SERVIZIO TRASMISSIONE DIBATTITI CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ADOZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETA' IN MUSICA. 14 AGOSTO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO V.G. ROSSI - ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. P.I. ALESSANDRO MARINI. CIG Z0A15B74CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO N.U.. CIG Z5815B424F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U.. CIG ZDD15B42DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E AVVIO PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA ALL'INTERNO DELLA TERZA SEZIONE ISTITUTITA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  ED INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI E INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI A CURA DI DARIO APICELLA. BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE POSIDONIA PROJECT CARLOFORTE PER LA MANIFESTAZIONE POSIDONIA FESTIVAL - 4/5/6 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOVEICOLO PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI. CIG: Z3B11DF3F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE A LUNGO TERMINE (60 MESI) CON OPZIONE DI RISCATTO FINALE - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG N. 6366523CF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE, PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 21/2014 PENDIBENE GIOVANNA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI PARROCCHIA SAN LORENZO DELLA COSTA PER FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN LORENZO DELLA COSTA - 8, 9, 10 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTE IN STRADA. I CONCERTI DELL'APERITIVO - 6, 12, 17 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. JOKER CLUB BURRACO CHIAVARI PER INIZIATIVA "BURRACO SOTTO LE STELLE" - 7 E 20 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 277 DEL 18/02/2014 - DELIB. G.C. N. 314 DEL 18/09/2014 - LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 29/7/2015 . NUMERO GENERALE 680 E RETTIFICA RAGIONE SOCIALE IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG Z5F15ADA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO (MN). CIG Z6215AD53B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO IVECO 79-13 TARGATO GE841739. - CIG Z6815ABC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA INSTALLATA SUL LUNGOMARE CITTADINO NEL PRIMO TRATTO DEI GIARDINI A MARE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG ZC515ABBF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO INERENTE LA CONSEGNA DELLA DEROGA, PRESSO L'UFFICIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA, PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIOMOLOGAZIONE CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE STADIO BROCCARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA "IN PUNTA DI PENNA" - 10 ED. (MARZO/GIUGNO 2015) A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.   LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO DI VIA DOGALI 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - FOTIA MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE DEL APLAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 2015-2018 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI DI GESTIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI - PERIODO ESTIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE "CORALLINA" DI SANTA MARGHERITA PER INIZIATIVA "INCONTRO FRA I DUE GOLFI" -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z92159FCBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2015. - CIG Z40159F944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO  ALLA DITTA QUI GROUP S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE UGHETTI ALESSANDRA  AL CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA RELAZIONE DI AIUTO CHE SI TERRA' A GENOVA  19 SETTEMBRE  CON CONCLUSIONE IL 14 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUITAR SUMMIT - CONCERTO DI BEPPE GAMBETTA E TIM WILLIAMS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROGRAMMATE IN OCCASIONE DEL 140° ANNIVERSARIO ATTIVITA' FILARMONICA COLOMBO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO "SAGRA DEL FRITTO E 8^ GARA DEL PESTO CON MORTAIO" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE LO SCOGLIO DI S.ERASMO DI S.MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE  LUZZATI - TEATRO DELLA TOSSE ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI "RECITAR CANTANDO" - 30, 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PHOTO CLUB IMMAGINE AVIS DI SANTA MARGHERITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 30° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA  FISSO "IL MONDO DELLA MUSICA" -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA RELATIVA ALLA  STAZIONE DI TRASFERIMENTO DI VIA DOGALI 83 - 85 A S. MARGHERITA LIGURE. RINNOVO. CIG ZB9154E56C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO.  PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2014. CIG: ZA315957B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DI VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO. DITTA TECNOINDAGINI S.R.L.,  CIG Z9215939A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BERTULLO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE  COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG ZDB15933CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIZZAZIONE CIMITERI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE INCARICO PER RILIEVO CIMITERO DI NOZAREGO. CIG Z77159344F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO DELLA DELIBERA AEEG 243/2013/R/EEL DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA ROSSI. CIG Z731591EA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RAGIONE SOCIALE IMPRESA COSTA MAURO DI  AULLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER PARCHI CITTADINI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG ZAA1593454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG ZB31585E12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 5/13 COTRUFO ALESSANDRO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO IN OMAGGIO A ANTONIO VIVALDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNO SPORTELLONE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'. - CIG Z7E158B2D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA MENSA SCOLASTICA - PASTI ANZIANI - CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER 24 MESI DEL SERVIZIO FIREWALL PER LA SEDE COMUNALE. CIG Z021588C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI. - CODICE CIG ZF1157E970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. GIACOMO DI CORTE PER I FESTEGGIAMENTI DELAL MADONNA DELLA SACRA LETTERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA P.A. CROCE VERDE DI S. MARGHERITA LIGURE PER "CENA SOTTO LE STELLE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO CABARET TERESA MANNINO - 24 LUGLIO 2015 - RIDETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE ACCONTO 50% . (CIG ZF1157B288)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO TASSISTRO LUCA (TRIBUNALE DI GENOVA R.G.P.M. N. 5021/13/21) -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. M. ROMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7 L. 150/2000) 1/07/2015 - 31/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VIALE RAINUSSO- INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI ALLO STUDIO GEO-T.E.C. DI RAPALLO. CIG Z791581592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SPONDA E DEL LETTO DEL FOSSO FONTE DEL DIAVOLO. CIG  ZD0157EE45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA DR.SSA ORIETTA DONDERO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO L'AREA 1 "SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z7B157793C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO AL SERVIZIO SEGNALETICA COMUNALE - PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI APPARECCHIO MISURATORE TASSO ALCOLEMICO (ETILOMETRO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S. - SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE - LUGLIO - SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE ALL'ISTITUTO CABOTO. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTO ECONOMICO D.L.C. - LUGLIO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTO ECONOMICO S.L. - LUGLIO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - FOTIA MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO - LUGLIO E AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE - II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO - 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.  - 2 SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO - F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. MARGHERITA V.M. - 20 LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ILLUMINAZIONE COMPLETA PALAZZATA PER FESTIVITA' DI S. MARGHERITA E DI S. GIACOMO DI CORTE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO E SMONTAGGIO DEL BATTISCOPA AL PALAZZETTO DELLO SPORT AFFIDAMENTO ALLA DITTA  FLOOR SERVICE SRL - CORTONA (AR).  CIG Z851540F64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA "BAU BAU BEACH" SITA IN LUNGOMARE ROSSETTI.   AFFIDAMENTO ALLE DITTE "CAVA SAN PIETRO S.N.C. DI GARIBOTTI L. &amp; C. DI RAPALLO" (CIG Z9F155F2E8) ED "OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE" (CIG ZDD155F2F3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAI PIGNORAMENTI TARSU 2009 E 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "MELOGRANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA R.E. - GIUGNO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI AL RICOVERO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO BIBLIOTECA COMUNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO   EDUCATIVA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO PER LA GESTIONE COMUNALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 06 APRILE 2015 AL 05 GIUGNO 2015  AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 46 DEL 3 APRILE 2015 PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 46/2014 LUSARDI STEFANIA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SANTA MARGHERITA V.M. - DAL 17 AL 20 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTICO DEI CANTICI" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SANTA MARGHERITA V.M. - 16 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT CITTADINI E TEMPO LIBERO 2015. NOMINA RILEVATORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE -  RIMBORSI SOMME NON DOVUTE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LE CANZONI DI SEMPRE - MEMO REMIGI IN CONCERTO. 14 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "EXPO 2015 FUORIPORTA: DUE GOLFI E UN PROMONTORIO" - DALL'8 AL 21 LUGLIO 2015 - E CONCERTO  GRUPPO "ENERBIA" - 13 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z98155B340)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO I BARAONDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE PRESSO SPIAGGIA LIBERA GHIAIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . (CIG ZAB155B473)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  GRADUATORIA DI MERITO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO  DI MESI 12 NEL PROFILO DI  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CAT.C AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  PERIODO  01/01/2015 - 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT. D) - II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT. A) - II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - AVVIO PROCEDURE E APPROVAZIONE MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELL'ART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   (CONGUAGLIO ESERCIZIO 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BOTOLE E PULIZIA TRATTO TOMBINATO FOSSO FONTE DEL DIAVOLO. CIG Z0B15572C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'IDONEITA' PSICOFISICA ALL'UTILIZZO DELL'ARMA DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PERIODO SINO AL 14/11/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "I BARAONDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU - TARES - TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO INTERNAZIONALE SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ECONOMIA. EDIZIONE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI MESI DODICI NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE"- CAT.C AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE,  SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI. LUGLIO-OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PLURIENNALE A BANCHE DATI GIURIDICHE - SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" ON LINE  DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO 1° GIUGNO 2015/31 MAGGIO 2020. MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B154939C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA STREET SPORT" 2015 - 8 LUGLIO 2015 E "SANTA DANZA" - 9 LUGLIO 2015. - RIDETERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - BENVENUTO GIAN CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETARIO AI PII ISTITUTI RIUNITI PER I LOCALI UTILIZZATI DAL CENTRO DIURNO - PERIODO APRILE - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCUOLA AMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMALAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE PARCO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO PERMANENTE DEL NUCLEO FAMILIARE - MIGNACCA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FILARMONICA C. COLOMBO PER MANIFESTAZIONE "NOTE E PAROLE… UNA CANZONE IN RIVA AL MARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO "SAN SIRO IN FESTA 2015" ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE SAN SIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>11ª EDIZIONE "PREMIO BINDI" - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 3/5 LUGLIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG Z80153A03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AI DUE ASPIRATORI SEMOVENTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. CIG ZCC153A311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE, DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE - PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 21/14 PENDIBENE GIOVANNA.  ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERATA SCOZZESE A SANTA MARGHERITA LIGURE - CONCERTO "THE TROON BLACKROCK PIPESBAND" - 6 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELL'ORCHESTRA DI FIATI "LA LYRE DE CHÊNE-BOUGERRIES" DI GINEVRA - 2 LUGLIO 2015. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI - PERIODO ESTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUDIO-LUCI "FILOSOFIA IN PIAZZA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA  CIG ZF415386A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z26152B52C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z9413D961F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI DUE PIANTE DI CIPRESSO E DISINFEZIONE PALME. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCO FENELLI DI RAPALLO. - CIG ZE11526918.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI  PERIODO GIUGNO-DICEMBRE. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. CIG ZDC153154A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI - APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO DALL'1 LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2016 - CIG: 6314163424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE AL SIGNOR P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO DI SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI E DI SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI ANZIANI INSERITI PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNO RESIDENTE A SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'OSPITALITA' DI ALUNNI ED INSEGNANTI PRESSO L'ISTITUTO COLOMBO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI. MESI DI APRILE E MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2014 - N.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA DI GHIAIA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NICOLA CONGIU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z0215202D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 21/14 PENDIBENE GIOVANNA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " FINE ART". - PERIODO 30/6/2015 - 31/12/2015. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER ULTERIORI 24 MESI DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI. - CIG ZCD151AD56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 46/14 LUSARDI STEFANIA. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015 - RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE - SERVIZIO INTEGRATIVO DI  T.P.L. SUL PERCORSO S. MARGHERITA LIGURE - LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEA INTEGRATIVA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COLLEGAMENTO DIRETTO DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO GEOGRAFICO DEL TIGULLIO - PERIODO DAL 29/06/15 AL 12/09/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO.INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO CASA A SANTA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. ROBERTO GRUA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.128 DEL 16/06/2011. CIG Z5413D958A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG ZC9151F2DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZTF15210E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO BERGALLO E MORONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO "BESTIE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "LA MENTE E IL CUORE DEGLI ANMALI" - 23 E 24 GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DALLA SIGNORA RIVIA MARIA PIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE RELATIVO AL PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI E DELLA FRAZIONE VERDE. CIG ZAD150ED5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRISTINO, CON MODIFICHE, DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI A SERVIZIO DELLA SBARRA DI VIA AMMIRAGLIO CANAVARO E DELLA CATENA DI BANCHINA SANT' ERASMO. DITTA ECOTRAFFIC CIG ZA8151BAE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO - ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI 3 ASTE PUBBLICHE  E 2 TRATTATIVE PRIVATA ANDATE DESERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTALLAZIONE RIPETITORE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. LORENZO DELLA COSTA. RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z4E15139BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - I  SEMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI SINDACO (G:C: N: 38 DEL 06/02/2013) E DIPENDENTE COMUNALE (GC N. 380 DEL 27/12/2012). IMPEGNO DI SPESA E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARCELLA AVV. TONANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR) - DELIB. G.C. N. 127 DEL 22/04/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI DA FILE AUDIO MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG    Z4914BB772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA PROPOSTO DAGLI EREDI BARBIERI LEDA (DELIB. G.C. N. 168 DEL 13/05/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' LAURUM S.R.L. (DELIB. G.C. N. 167 DEL 13/05/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI SINDACO (G.C. N: 38 DEL 06/02/2013) E DIPENDENTE COMUNALE (GC N. 380 DEL 27/12/2012). IMPEGNO DI SPESA E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARCELLA AVV. TONANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA FOTI ILARIA ELISABETTA PER INTRODUZIONE CENERI IN TOMBA DI FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - GARDELLA ELISEO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PELLICANO VERDE DEI SERVIZI DI POTATURE ESSENZE AD ALTO FUSTO PER IL PERIODO DAL 22 GIUGNO 2015 AL 25 SETTEMBRE 2015 ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE, PERIODO DALL'1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2015. CIG ZC714FE7B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA DI BORZONASCA DI ALCUNI INTERVENTI RELATIVI ALLA PULIZIA DI ALCUNE ZONE VERDI E DI ALCUNE SPIAGGE PUBBLICHE - CIG Z4614FBF12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL GOLFO DEI PIANISTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AI BALCONI DELLA CIVICA BIBLIOTECA. - CIG Z9B14EFC51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLI CON PANCHE PER AREA VERDE IN VIA SBARBARO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG Z3614EFC8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG ZE414EFD5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG ZCD14EFC11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO IVECO 79-13 TARGATO GE841739. - CIG Z9214EFCD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI STRADALI E PANNELLI PER SPIAGGE BANDIERA BLU 2015 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZA414F9E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 509/1997 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ "SANTA BENESSERE &amp; SOCIAL S.R.L." (ORA S.P.A.)  ED ALLA DOMANDA CONCORRENTE PRESENTATA DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RAPPRESENTATO DALLA SOCIETÀ "S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L." - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  -  PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TRIBUNALE DI SIENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE - SECONDO TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO  AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA COOP IL RASTRELLO DI GENOVA. - CIG Z2814E32B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE 2015. CIG Z7914E2832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PERIODO MAGGIO -GIUGNO AL SIGNOR S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GIUGNO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 CCNL 31/3/1999  DR.SSA DANIELA CAPRANI - GIUGNO/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO ALTERECHO STRING QUARTET - "SANTA SOUNDTRACK" - 6 GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . C.I.G.  Z2F14DDB62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO (CIG 62763228C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE RUSSO CHIARA  AL CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA RELAZIONE DI AIUTO CHE SI TERRA' A GENOVA  19 SETTEMBRE  CON CONCLUSIONE IL 14 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2014 E SALDO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONCERTO JAZZ SWING DELLA BIG BAND AMERICANA COLLEGE DEL MICHIGAN" - 11 LUGLIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PROGETTO "PICCOLA GRANDE ITALIA TV". ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MICHELANGELO PULCI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953. - CIG Z6A14D2C18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO STIPITI DI PALMA SITI IN VARIE AREE VERDI COMUNALI. - CIG Z2A14D0837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO CIV. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE PER L'ARREDO DELLE VIE CITTADINE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG ZE814C94BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "LA DOLCE VITA IN RIVIERA" - "1° TROFEO CARLO RIVA E RADUNO MASERATI" - DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2015 E "3° CHALLENGE  SANTA MARGHERITA LIGURE &amp; PORTOFINO SANTA STREET GOLF" - 7 GIUGNO 2015 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z6814C7FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN CAPO ALLA C.A. DEL CONTRATTO ANNUO PER IL SERVIZIO DENOMINATO FASTPAY GIA' SOTTOSCRITTO DA SOC. PROGETTO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE ADEGUATA PLANIMETRIA AREE PORTUALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE (CIG: ZBF14C8CA3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE PROVE DI CARICO DA EFFETTUARSI SULLE COPERTURE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO. CIG Z4514C572A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL RISSEU DEL SAGRATO DELLA PIAZZETTA ANTISTANTE L'ORATORIO DI SANT'ERASMO A CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIGIANA GABRIELE GELATTI DI GENOVA.  CIG Z7614C3163.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E FORNITURE DI COMPLETAMENTO PRESSO LA PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV).  CIG Z0D14C23CB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI IARLORI NICOLA E PACCAGNELLA ERASMO AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI EMERGENZA  -SAVONA - GIUGNO 2015 CIG. Z4314C1AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  SEGRETARIO GENERALE  MORDACCI AL CORSO   NLP A MILANO DAL 26 AL 28 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE CASTRUCCIO ELISABETTA AL SEMINARIO  SULLA DISCIPLINA EDILIZIA IN LIGURIA IN DATA 8 GIUGNO A SAVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI - PERIODO 28/5-7/6/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 31/5-/2015-1/1/2016. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2/1/2016-31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI STRAD RIGENERATI, PER IL PARCHEGGIO GESTITO IN ASSOCIAZIONE CON FS SISTEMI URBANI SRL. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELETTROSYSTEM  DI CHIAVARI (GE) RELATIVA ALL'ATTUALE STATO D'AVANZAMENTO DELLA PROVVISTA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ELETTRICHE ED IDRICHE PRESSO LA BANCHINA S.ERASMO.   CIG Z430FF4F70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL  DODICESIMO STATO AVANZAMENTO  LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA - CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE DITTA ECOTRAFFIC. CIG Z9714B7535.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO PER LA GESTIONE COMUNALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 E ALL'EUROCARGO DG522RT. CIG ZBF14A7161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO LETTERA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE LETT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI 54/1 BRUZZO ANDREINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>NELLA CASA DEL SIGNORE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>8 °RADUNO DUCATI HYPERMOTARD CLUB - DAL 29 AL 31 MAGGIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SANTA SOUNDTRACK" - DAL 5 AL 7 GIUGNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A EXPO 2015 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARE PER TUTTI 2015". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE (LETT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPRESA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV) E DELL'ARCH. CRISTINA CATTANEO RELATIVE AL SALDO FINALE DEI LAVORI.   CUP G54E13000210004 - CIG 5491699560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L'ANNO 2015  CIG ZD7147F990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI 2015 IN AMBITO TURISTICO-CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGATE VELICHE ORGANIZZATE DAL CIRCOLO VELICO SAMMARGHERITESE - ANNO 2015  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PERIODO 1/09/2015-30 GIUGNO 2020-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA REGIONALE DI SPADA A SQUADRE CATEGORIA G.P.G. UNDER 14 - 17 MAGGIO 2015  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG Z0914901AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE NERA ED AL CIVICO ACQUEDOTTO DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO IN LOCALITÀ NOZAREGO.  CIG Z6E1492C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA IMU E TARES  PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA E ALTRI COMUNI, ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA CON COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 12 (DODICI) NEL PROFILO DI  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CAT.C AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 LAVORATORE NEL PROFILO OPERATORE PROFESSIONALE CUOCO PRESSO ASILO NIDO - CAT. B1, DAL 20 MAGGIO AL 28 AGOSTO 2015. IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z39148C9FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  -  PERIODO MAGGIO 2015  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELL'AREA MINORI E DEL SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI ANZIANI INSERITI PRESSO IL CENTRO DIURNO  DALL'1/07/2015 AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI  MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI  WILLIS ITALIA SPA. PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE (TERZO E QUARTO 2014 E PRIMO ACCONTO 2015) RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI FABRIZIO CASALINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL COMPLESSO DENOMINATO VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECOMANDO PER GRU SU AUTOCARRO EURCARGO - CIG Z3F1481F08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTANO. (CIG: 6207968142)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI ALUNNI ED INSEGNANTI PRESSO L'ISTITUTO COLOMBO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Y.M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z0D147E860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO VERDE S.A.S. DI TORINO PER ESECUZIONE ESAMI DI STABILITA' SU PIANTA DI MAGNOLIA IN C.SO MATTEOTTI. - CIG  Z8A14779F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'INFORTUNI CUMULATIVA E INCENDIO ALL RISKS' -  REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA  L.R. N. 20/1999.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A "PHOTO CLUB IMMAGINE" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA "DIARIO DI BORDO 2015". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA NAZIONALE GOZZI -  10 MAGGIO 2015  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SHOCKDOM. 9 E 10 MAGGIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 C.C.N.L. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190 TARGATO AEJ948. - CIG Z681478C3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL 1° AL 31 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° AL 31 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL 1° AL 31 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  INTERVENTO NEL CAMPO DELL'ARREDO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI MESE DI MAGGIO 2015. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. CIG Z2D1462DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AL  IV TRIM. 2014. LIQUIDAZIONE COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE ED INTROITO DEI RICAVI DERIVANTI DAI CONTRIBUTI CONAI E ALTRI RECUPERATORI, E DEGLI INTROITI PER CONFERIMENTI DI VERDE ED INERTI DA DEMOLIZIONI. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UNA PANCA IN MARMO UBICATA NEL  PARCO DI VILLA DURAZZO (CIG:  ZBC146BC75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESE DI MAGGIO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  ALLA D.SSA A. UGHETTI PER IL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO POLIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ALBERI DI ARANCIO IN VIA CERVETTI VIGNOLO. - CIG Z02145B590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC SML RECCO. FORNITURA DI N 1 ADDESTRAMENTO ON SITE CON IL TECNICO HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA CONNESSA CON LA GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA - MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO OPERE ALL'IMPRESA EDILE MAGGIORE PAOLO. CIG Z50143A48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 2/2015 TASSARA ANGELO. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO" ORGANIZZATA DALLA P.A. CROCE VERDE SAMMARGHERITESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE 1, 2, 3 MAGGIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO (M/P MARGHERITA LUISA) (DELIB. G.C. N. 128 DEL 22/04/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA SIMES TIGULLIO S.R.L. (ATI PORTO CAVOUR)  (DELIB. G.C. N. 127 DEL 22/04/2015)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. TASSARA CLAUDIO - DELIB. G.C. N. 357 DEL 21/10/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENT. 892/2/2014 DELLA C.T.R. PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2004) (DELIB. G.C. N. 118 DEL 15/04/2015).  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENT. 89/13/14 DELLA C.T.P. PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (ICI 2007) (DELIB. G.C. N. 110 DELL'8/04/2015). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENT. 1196/10/14 DELLA C.T.P. PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (TARSU 2009) (DELIB. G.C. N. 86 DEL 25/03/2015)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO.III BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE. (CIG: 62066723C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - C.M.N.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>"17 TORNEO DI BASKET IN CARROZZINA  LO SPORT NON HA HANDICAP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI CORO VOCI D'ALPE- 29 APRILE E 28 MAGGIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI - PERIODO DALL'1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2015.  CIG: Z85444D9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA POSTA A PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA BAU BAU BEACH E DI DRAGAGGIO DELLA BARRA DI FOCE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARRACUDA SUB (S.R.L.). DI GENOVA. CIG Z9C1448FC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVA BARRIERA STRADALE TIPO GUARD RAIL PRESSO LA DISCESA D'INGRESSO DEL PIAZZALE SOTTOSTANTE IL DEPURATORE DI PUNTA PEDALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO (MN). CIG ZD1144904F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA LANTERNE DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO. - CIG Z181450EEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI. VII. ED.                         ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T V -  TERZO BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - 3° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S. - 3 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA E MONTAGGIO DI UN MODULO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER IL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREENBLOCK DI FONTEVIVO (PR). CIG Z34144921D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT. A) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT. D) - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE -  3° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPRESA PE GEOM. G.B. CIG Z62144AC3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO - 3° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI - 3° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO - F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "MELOGRANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MONTAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO DEGLI ELFI DI VIA MORTERO. DITTA HOLZHOF.  CIG ZA3144AA26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE  DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2015 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE -RAPPEZZATURA VARIE VIE CITTADINE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI.  CIG Z4214490FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE DEMANIALE FLUVIALE DEL TORRENTE MAGISTRATO PER L'ANNO 2015 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO.INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO CASA A SANTA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. ROBERTO GRUA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.128 DEL 16/06/2011. CIG Z5413D958A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO.  PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "FISCHIA IL VENTO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 25 APRILE - 2 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 49/2009 PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO IN RESIDENZIALE DI FABBRICATO ESISTENTE IN VIA PARTIGIANO BERTO SOLIMANO 44, CON RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 49/2009.  PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C SML/RECCO. ELEZIONI REGIONALI DEL 31  MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG Z28144059D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO DIURNO PER ANZIANI OVVERO PRESSO SERVIZI L'OSPEDALE DI RAPALLO PER IL  PERIODO APRILE /DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE  CON  CROCE VERDE PER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTI DALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE PER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA UTENZE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI GHIAIETTO PER MODIFICHE E MIGLIORAMENTI NEI PARCHI GIOCHI. - CIG Z56143A433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE AREE DI SICUREZZA NEI PARCHI GIOCO CITTADINI. - CIG Z5F1436FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. (CIG: 6207968142)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA DEL 31  MAGGIO 2015. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: Z41143A371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE (LETT. D) - M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE. (CIG: 62066723C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2015 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO CREDITI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL DAL 1° AL 30 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL 1° AL 30 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° AL 30 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE PER IL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. CIGZF91402BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO GESTIONE CENTRO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AI COSTI DI SMALTIMENTO DELLE DIFFERENZIATE E DEI RICAVI DERIVATI DAI CONTRIBUTI CONAI E DEGLI INTROITI PER CONFERIMENTI DI VERDE ED INERTI DA DEMOLIZIONI. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  MUSSI MAURO E ONETO PATRIZIA AL CORSO LA GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE NELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E DELLA LEGGE DI STABILITA' CHE SI TERRA' A VARAZZE IL 18 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.D. SCACCHI SAMMARGHERITESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO SCACCHI 2015 A SQUADRE SERIE "A1", "A2", "B", "C" E "PROMOZIONE LIGURIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI CORO LIRICO QUADRIVIUM DI GENOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG ZA314228EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA V.M. PER CICLO DI INCONTRI PER GENITORI ED EDUCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI MARZO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO NOVEMBRE 2014/FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI  APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  -  PERIODO APRILE 2015  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER  QUOTE ISCRIZIONE  DIPENDENTI  TARABOCCHIA FRANCESCA, QUESTA GRAZIELLA AL SEMINARIO SU REGISTRO UNICO FATTURE - FATTURAZIONE ELETTRONICA SPLIT PAYMENT DEL 12 MARZO 2015 A SANT'OLCESE (GE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTTOR MARCO MORDACCI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LA SIG.RA BIZZARRI YAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2015 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA SULLA SICUREZZA "VAI TRANQUILLO" - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA  SELEZIONE PUBBLICA PER LA  COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE   PRESSO L'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LA SIG.RA BIZZARRI YAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ARTE DI GENOVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STIPULAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGATE VELICHE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAVALE SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO 2015  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INCROCI TEATRALI" - PREMIO SANTA MARGHERITA LIGURE - 10, 11 E 12 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NUVOLE LEGGERE" FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA GRAPHIC NOVEL - 10, 11 E 12 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZC113FF856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOUR TRIBORD 2015 - 18 E 19 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1372/2014 AD OGGETTO "ACQUISTO DI SEI PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 CCNL 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI - APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA DEL 31  MAGGIO 2015 - ACQUISTO MODULISTICA, MANIFESTI E PACCHI CANCELLERIA DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE. CIG:  Z8C13FB420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL  COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI APRILE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ITALIANO SCACCHI 2015 A SQUADRE SERIE "A1", "A2", "B", "C" E "PROMOZIONE LIGURIA" - DAL 27 AL 29 MARZO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " RCT/O " . LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA AD UNIQA - SINISTRO SIG. COTRUFO SALVATORE - SIG. CATTONI ERNESTO E VALLE GIOVANNI BATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2015 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MINIOLIMPIADE DI PASQUA 2015" - 4 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CACCIA ALLO SCATTO" - 5 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "MESSA DELL'INCORONAZIONE". BASILICA DI N.S. DELLA ROSA - 5 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . C.I.G. ZD713FA410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "I DE AGOSTINI E LA CARTOGRAFIA" - DAL 6 AL 16 APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA - APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER L'ARREDO URBANO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. - CIG  ZF613F94E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31  MAGGIO 2015 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA  VOTAZIONE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL   6 APRILE 2015 ED IL 5 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI C.L. E C.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESE DI APRILE 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 4-6 APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENT. 69/13/12 PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE  - DELIB. G.C. N. 385 DEL 20/11/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENT. 62/4/12 PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE  - DELIB. G.C. N. 337 DEL 25/09/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2008  - DELIB. G.C. N. 105 DEL 27/03/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2007  - DELIB. G.C. N. 104 DEL 27/03/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL CONDOMINIO AUTOPARK MARCOLINI - DELIB. G.C. N. 49 DEL 19/02/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO DEL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 4 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU" (DELIB. G.C. N. 70 DEL 9/03/2015)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. A. BARTOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO IL SOLLECITO DI COSTITUZIONE IN MORA N. 107 RELATIVO ALLA TARSU 2011 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (DELIB. G.C. N. 34 DEL 18/02/2015)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 DELLA LEGGE N. 241/1990 E  59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1997 PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ FONTE DEL DIAVOLO.  - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU - TARES - TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA A.S.L. 4 "CHIAVARESE" PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE ED ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2015. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG Z6013E802A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOSPURGO COMBI TARGATO GEAF408. - CIG ZE413E7F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO IN COMODATO D'USO DI UN'AUTOBOTTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI S. MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AL CENTRO CEPIM DI GENOVA DA PARTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA 'VOLONTARI DEL SOCCORSO' DI RAPALLO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE LETT.D. MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I SIGG. STAGI PAOLO, GHERLONE ENRICA E ZANATTA MARISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - VERIFICHE PERIODICHE               IMPIANTI DI MESSA A TERRA. - CIG ZAD13E232F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA  MARGHERITA LIGURE E RECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO TARSU, ANNI 2009 E 2010 A SEGUITO DI ORDINANZA ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO. - CIG ZA013DCF48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA DEGLI ALBERI DI TIGLIO E DI ARANCIO IN VIALE E. RAINUSSO. - CIG Z8813D96CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2015. - CIG Z9413D961F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  ARDIZZONE DANIELA, BARBAGELATA ALBERTO, MERELLO MICHELE AL CORSO SULLE ELEZIONI REGIONALI E DONAZIONI ORGANI CHE SI TERRA' A RECCO IL 31 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO A STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI - TORINO. CIG Z1013D8DFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI . PERIODO APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO. PERIODO  APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO  II BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Z.Z. - GENNAIO - APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMALE DELL'AREA III. ANNO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI  PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.  - 2 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PARCO MEZZI AREA 4 - TERRITORIO E AMBIENTE ED ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI AI SINGOLI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI SPAZZOLE PER SPAZZATRICE DEL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: ACQUISTO MACCHINA PER REVERSE VENDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA POMERIDIANA VIE CENTRALI PER UN PERIODO DI UN MESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIG. E RECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER DIESEL TG. AH 340 GT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIG. E RECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO E REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ TG. CV 723 CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE SPETTACOLO 8 APRILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE SPETTACOLO 8 APRILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI - TURISTICHE - SPORTIVE - APRILE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZAC13C3B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 6 PANNELLI DIVISORI MOBILI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TURISTICHE - SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3513B9F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZF613C8679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE ALL'ISTITUTO CABOTO. PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V. -  SECONDO BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - 2 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S. - 2 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE -  2 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO - II BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI - 2 BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO - F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE 2015 ORGANIZZATE DAL CIRCOLO CULTURALE SOLIDARIETÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO BLACK BOX PER L'ANNO 2015 - CIG Z4B13AE0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 22/2014 A.G. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 12/2014. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE FURTO STATUA BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CORSI 2015 DI MERLETTO LIGURE A FUSELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SETTIMANA ASINO AMICO"  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D13AF6C8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI RUSSO CHIARA, MOCCI LISA, UGHETTI ALESSANDRA E SAMMARINI STEFANIA AL CORSO  RESPONSABILITA' DEONTOLOGICHE E GIURIDICHE NEL LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE SI TERRA' A SAN SALVATORE DI COGORNO NELLE GIORNATE DI: 10 APRILE, 8 MAGGIO E  5 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "MELOGRANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO GENNAIO- MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT.A). PERIODO MARZO-APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (LETT.D). PERIODO MARZO-APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2015, ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AREA DI LINEA 1 "SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO" RELATIVI ALL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE DI  MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  -  PERIODO MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORPO LUMINOSO DENOMINATO "MARGHERITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE IN PIAZZA DEGLI ALPINI N.3 PER IL PERIODO 1/01/2015- 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 ALLA D.SSA PAFFUMI LUCIA PER IL PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LIG E RECCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.L. - ANNO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. COMUNE SML/RECCO ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALCUNI STABILI COMUNALI. - CIG Z1313B8823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO-T.E.C.  PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E D.L. RELATIVO ALLA VARIANTE DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO.  CIG Z85085ED95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 56 DEL 12/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2015 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2015 - J.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL POLO BIBLIOTECARIO LIGURA SEBINA NET. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA -  DITTA ON-LINE S.N.C. - ANNO 2015. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE 4. ED. (OTTOBRE 2014/FEBBRAIO 2015) A CURA DI PATRIZIA MONACO. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.   LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO RETE INDACO - ANNO 2015  - SERVIZIO PER CATALOGO INFORMATIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AL PERITO ARCH. CASTAGNA  A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA N. 86/13/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2014 - COSTITUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO FALLIMENTO MARCOLINI SRL PER ESECUZIONE EX ART. 2932 C.C. CONVENZIONE 11/12/2000 REP. 30226 (DELIB. G.C. N. 122 DEL 9/04/2014) - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. ENRICO TASSARA E CONDOMINIO SELENE - DELIB. G.C. N. 189 DELL'11/07/2012 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AVV. QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROMOSSO DALLE SIGG. CASAZZA-SERRA - DELIB. G.C. N. 418 DEL 19/12/2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - FORNITURA DI TAVOLE PER LE AREE VERDI DEL QUARTIERE DI SAN SIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA LAVAMARCIAPIEDI AHM343 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A S. MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INTEGRATIVO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA TRADEWALL S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  DAL 1° AL 31 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  DAL 1° AL 31 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  DAL 1° AL 31 MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BERTULLO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO RELATIVO ALLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARTIRI DEL TURCHINO CIV. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. TRA S.M.L. E RECCO - SOSTITUZIONE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "HARD RACE LIGURIA 2015". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE SPETTACOLI 8, 13, 14 E 15 MARZO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.U.C. SML/RECCO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI. SERVIZIO SVOLTO DALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TERRE DI PORTOFINO - PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA NO VISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "51ª EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART.9 CCN. 31/3/1999 - DOTT.SSA DANIELA CAPRANI - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER L'AREA 3 POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTI DALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE PER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MICHELE BERTULLO DELLO STUDIO ASSOCIATO GE-NEER DI SANTA MARCHERITA LIGURE PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE DA PARTE  COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. CIG Z2D1069452.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ALL RISKS. INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO "RCT/O". - NUMERO 7/2014 PAPAGNI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC TRA I COMUNI DI S. MARGHERITA LG E RECCO - ACQUISIZIONE DI CARBURANTE GPL PER IL VEICOLO RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L. PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 LOTTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET DI LEGNO. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA -  MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  TARABOCCHIA FRANCESCA, QUESTA GRAZIELLA AL SEMINARIO SU REGISTRO UNICO FATTURE - FATTURAZIONE ELETTRONICA SPLIT PAYMENT CHE SI TERRA' IL 12 MARZO 2015 A SANT'OLCESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI MODICA E LANGELLA   AL CONGRESSO INTERNAZIONALE MUSICA IN CULLA CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 14 AL 15 MARZO PRESSO IL CENTRO CULTURALE  NEW STAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO - APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  - I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ARREDO URBANO MEDIANTE ACQUISTO  N.20 CESTINI . ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z9D137B2A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - RAGGIO CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TIPO DIDATTICO/RICREATIVO  A FAVORE DEI BAMBINI. ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALCO DELLA MIMOSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIE DENTRO LE STORIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI RELATIVE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI PER IL MESE DI MARZO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PER IL MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' PER IL MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PER IL MESE DI MARZO 2015. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA - MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI, ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PANCHINA IN MARMO COLLOCATA NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA A POSTAZIONI INFORMATICHE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INTEGRATIVO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA TRADEWALL S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI E PER L'INIZIATIVA UN WEEKEND DA FAVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO  10. ED.  MARZO/GIUGNO 2015  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO N.U. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZE51341EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESI DI GENNAIO 2015 E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARIO AREA 4  E AREA 2 RELATIVI ALL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER IL TIROCINIO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO  ANZIANI  2015 -  AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI  ERP DI CASA A SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE  PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 32 DELL'11/02/2015). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA (DELIB. G.C. N. 32 DELL'11/02/2015). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA PER RILASCIO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA ARTE (DELIB. G.C. N. 24 DEL 4/02/2015). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. R. PALOMBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA PER RILASCIO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ ARTE (DELIB. G.C. N. 24 DEL 4/02/2015). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. R. PALOMBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON IL DR. RUSSO ALESSANDRO NEL PROFILO DI DIRIGENTE DELL'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A SANTA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 57 CORSO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA PRESSO VILLA DURAZZO  CIG Z3E1325DB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER MANTENIMENTO DATI STORICI ANNO 2015 CIG Z0C132590C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2014 E PREVENTIVO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'LIBRO MATRICOLA'. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIOCESI DI CHIAVARI PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA GIOVANILE DI VIDEO E MULTIMEDIA CREDERE NON CREDERE GENNAIO-MAGGIO 2015  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - CARNEVALE A SANTA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DROVANDI ANNA, RUSSO ALESSANDRO, CAPRANI DANIELA AL CORSO LE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI ENTI LOCALI  - SAVONA  - 26 FEBBRAIO 2015CIG. ZD01327076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA CROSA DELL'ORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI ANGIUS DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZED132811A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA D'OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO. - CIG  Z89132809F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  ANUTEL  PER L'ANNO  2015   CIG ZAF1327646.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER SOFTWARE FATTURAZIONE ATTIVA 2015. CIG: ZEB1325D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE  I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2015 CIG  ZE1130F7A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY DEGLI GLI APPLICATIVI HALLEY PER L'ANNO 2015  CIG ZAB125F4F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO ROSA 2015" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. FRANCESCO CASAZZA DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI  ELISABETTA  ETERE CACCIOLA MARIA GRAZIA MADUSSO LAURA GIURICICH RENZO VERNAZZA EDOARDO PUSIOL FABIO E GARIBOTTO GIOVANNI AL CORSO NOVITA' IN EDILIZIA E RECUPERO SOTTOTETTI ESISTENTI AI FINI ABITATIVI   CIG Z2C1313E79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PERIODO DAL 01/01/2015 AL 14/05/2015. IMPEGNO DI SPESA CIG 469383425A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER IL PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2015 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA GIMELLI.  CIG ZBB1138E2F. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PORTER PIAGGIO BLIND VAN E DI UN APE PIAGGIO 50 TOP PER IL SERVIZIO  N.U.  LIQUIDAZIONE FATTURA VESPA CENTER DI RUTA DI CAMOGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CIMENTO INVERNALE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO ANTONIO ORNANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG ZEB12D9895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONECASSA ECONOMALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA BELVEDERE 38/6  PANICO PIZARRO SALVATORE ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORE INTROITO PER ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2014 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2015. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO  I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V. -  PRIMO BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA AD ALLOGGIO ERS E CONTESTUALE REVOCA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE   PRESSO L'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z25129A25B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI CON PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI E PER L'INIZIATIVA UN WEEK END DA FAVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI,   PERIODO 01 LUGLIO 2014  -   31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO PERMANENTE DEL NUCLEO FAMILIARE  ADILTON OLIVEIRA DE MOURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RENDICONTATORE SUL SISTEMA SGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL RICOVERO  I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIROIR L'ALFABETO SPECCHIO:  LABORATORI DI FORMAZIONE E INCONTRI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA A CURA DI FIAMMA CAPITELLI E MAURIZIO LOI. BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA ANTITACCHEGGIO  BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/02/2015  31/01/2016.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI E SVILUPPO TURISTICO-SPORTIVO-CULTURALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU  TARES - TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2015 CIG: Z5512E0820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  TESSERA PREPAGATA PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI RIPARTIZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA TECNICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A LEX ITALIA ANNO 2015 CIG  ZC312E5F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA A.S.L. 4 CHIAVARESE  DELLE FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI TUTELA AMBIENTE  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE WEB TURISTICO PER L'ANNO 2015  CIG ZBE122E2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI  INTERVENTI SUL PATRIMONIO.  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 13/2014 CREA ANTONINO. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE RUSSO CHIARA  AL CORSO  DI  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA RELAZIONE DI AIUTO, COME AFFRONTARE IL DOLORE SOCIALE E IL DOLORE INDIVIDUALE CON UNA MIGLIORE CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DI SE NELLA RELAZIONE CON L'ALTRO CHE SI TERRA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  GENNAIO  FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI  I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.  I BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA CDM C_031_0  DEPURATORE LOCALITA PUNTA PEDALE  - PERIODO  LUGLIO  DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 666 DELL'ART. 1  D.LGS.  147/2013,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARI.   ( ESERCIZIO 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO VERSAMENTO CONTRIBUTO IFEL, ANNI 2010  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO E.R.P. EMANATO CON DETERMINAZIONE N. 143 DEL 17/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DR. BERTAGNON ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE IL SALOTTO DI AMALIA- INCONTRO CON IL VIOLONCELLISTA GIOVANNI RICCIARDI - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE .SERVIZIO DI CATERING ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PROGETTO DI SANTA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI CREATIVI  GENNAIO/MAGGIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER "CAMPIONATI INDOOOR ROWING MEMORIAL DAY CHIARA GARCIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 61 DEL 12/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE DI GENOVA, PER LA CUSTODIA DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3B12B9380.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA COMANDO E TRASFERIMENTO PER MOBILITA' AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DELLA SIG.RA PEZZOLO NADIA DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CONTABILE  CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO 01/01/2015-28/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2015  28/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2015  28/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA ASILO NIDO ED INDENNITA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 32/2014 SPREAFICO NADIA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE   PRESSO L'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI -  PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI  DALL'EX CONS. PIETRO CHIARELLI  - ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE, PREPOSTO E ANTICENDIO (BASSO RISCHIO)   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="17238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2015  31/12/2015  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z181230D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2015  CIG ZA01245F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTE PARCO DI PORTOFINO PER INIZIATIVA "WORKSHOP SULLA VALLE DEI MULINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN CONVENZIONE AUDITORIUM SANTA MARGHERITA V.M. PER EVENTI TURISTICO-CULTURALI  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CORO VOCI D'ALPE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV TROFEO CITTA DI S.MARGHERITA LIGURE TORNEO NAZIONALE PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16 - 6 GENNAIO 2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV TROFEO CITTÀ DI S.MARGHERITA LIGURE TORNEO NAZIONALE PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16 - 6 GENNAIO 2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>10A EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 1 FEBBRAIO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>10ª EDIZIONE "MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DELLE DUE PERLE" - 1 FEBBRAIO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 45 DEL 24/9/2014) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE RADIO ALDEBARAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE EVENTI  I N AMBITO TURISTICO- CULTURALE ANNO 2015  PRIMO STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7 L. 150/2000) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7 L. 150/2000) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEI PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI. - CODICE CIG Z93125AEBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA PII ISTITUTI RIUNITI PER FINALITA DI CARATTERE CULTURALE  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ PII ISTITUTI RIUNITI PER FINALITÀ DI CARATTERE CULTURALE  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA PII ISTITUTI RIUNITI PER FINALITA DI CARATTERE CULTURALE  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ PII ISTITUTI RIUNITI PER FINALITÀ DI CARATTERE CULTURALE  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PER L'ANNO 2015 - CIG Z76127D8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. LUIGI PENNA  GENNAIO/FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL  PERIODO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, INVENTARIO, TRIBUTI E CIMITERO ANNO 2015 SOCIETA' HALLEY INFROMATICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015  SOCIETA' HALLEY INFORMATICA  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELLA D.SSA  A. MANCINI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAFF SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA CDM C_031_0  DEPURATORE LOCALITA PUNTA PEDALE  - PERIODO  GENNAIO  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL MOLO DI SOPRAFLUTTO -  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE DOVUTO PER GLI ANNI 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014 PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE DEL PERO DI SOTTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE. PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2016. CIG 6077559059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "RC INQUINAMENTO". ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015.GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. RISCHIO RCT/O. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "FINE ART  VILLA DURAZZO". ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GESTIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA SITA IN VIA D.COSTA. PERIODO 1/2015-12/2017. APPROV.NE OPERAZIONI DI GARA ED AGG.NE DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 8 CCNL 31/3/1999  DR.SSA DANIELA CAPRANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. GENNAIO-FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO ALL RISKS, RCT/O,DIFESA LEGALE, RC PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/01/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E RINFORZO DELLA SCOGLIERA A RIDOSSO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO  ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVO, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CIG Z571286F38 (SOC.DRAFINSUB) Z3F1286F9D (ING.R.GIAMMARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO PERIODO GENNAIO  FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA  DOTT.SSA D'ALI' LAURA  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT.  C  DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  PERIODO GENNAIO  FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAVIDOTTI PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA SOLIMANO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE  CIG Z6C12848C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAVIDOTTI PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA SOLIMANO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE  CIG Z6C12848C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DELLE SPAZZATRICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO AL PROCEDIMENTO EX D.P.R. 509/1997 - AVV. CORRADO MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF0DE4245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROPOSTO DALLA SIG.RA CASAZZA LUIGINA (DELIB. G.C. N. 418 DEL 19/12/2014) - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA   MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12  LETT. C) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI E GENITORI A CURA DI DARIO APICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  MUSICO MOTORI ED ESPRESSIVI. PER  ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT ED INFORTUNI VOLONTARI AVO PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI FONDI DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA AFFETTI  DA CELIACHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PENNA/TOSI (R.G. TRIB. GENOVA 500850/13) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. M. ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, WI-FI CITTADINO ED INFRASTRUTTURA DI RETE COMUNALE. CIG: Z95127BDCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  ANNI 2015-2017. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIT &amp; LOCATION SERVICES S.R.L.  DI SAVONA. CIG: Z81127BD4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO DI VILLA SAN GIACOMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREGORI GIANCARLO. CIG Z451277A27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI SOSTEGNO IN VIA CROSA DELL'ORO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RONCI STEFANO  CIG ZE7127EE5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UNA COLONNA IN MARMO E BASAMENTO CHE REGGE UN LAMPIONE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF9127E28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2015  DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA CIG: Z8D127DA09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: ZA5127D9A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOSSO DELLA BAIUCCA IN VIA SBARBARO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALESSANDRO PALLI. CIG ZD3127BAE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG ZD8127BB44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLANTI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NICOLA TRABUCCO DI  SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZB1127BB8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA DI PINO D'ALEPPO  E DI PALMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCO FENELLI DI RAPALLO.  CIG Z49127BBF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 29/2013 FRATTI ANDREA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE PER ATTIVITA' 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI. CIG   Z271279076.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO LUNGO LA STRADA VICINALE DI NOZAREGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIGIANA BUSHAJ GENCI. CIG Z241276D56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. CONSULTAZIONI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D1277318.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'UMDICESIMO STATO AVANZAMENTO  LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE REGIONALE 13/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA GAVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALESSANDRO PALLI SRL. CIG  ZB11276E15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA DI PROTEZIONE SOLARE SUI LUCERNARI DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE.  - CIG Z24125F0EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E HOT-LINE TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015.C.I.G.: Z9112750DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI . PERIODO GENNAIO-MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO. PERIODO  GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI. I SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA ALL'INTERNO DELLA TERZA SEZIONE ISTITUTITA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  IL SALOTTO DI AMALIA  PROSECUZIONE INCONTRI.ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO CATALOGO INFORMATIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -  DITTA ON-LINE S.N.C. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER BAMBINI DI CHIAVARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC1126B720).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA GIMELLI. AFFIDAMENTO FORNITURA CHIUSINI, CANALETTE, CADITOIE E TUBAZIONI CORRUGATE ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA S.N.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE (CIG ZCF126773F) E FORNITURA DI VASI DA ARREDO ESTERNO IN POLIETILENE ALLA DITTA IL COCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 13/2014. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE AVV. RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PENNA/TOSI (R.G. TRIB. GENOVA 500850/13) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. M. ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z4F125A82F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE  DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE ALLA DITTA MAGGIOLI  S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRAMITE ASPIRAZIONE MECCANICA DEI TRATTI TOMBINATI DEI TORRENTI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL NUCLEO DI CHIARI (BS). CIG ZF4125AC75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE CITTADINE CON MATERIALE PROVENIENTE DALLA BARRA DI FOCE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOLSCAVI DI CARASCO. CIG ZFA125B104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO DI VIA DOGALI 83-85. IMPEGNO DI SPESA  PER COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE RELATIVAMENTE AL  IV TRIM. 2014. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, E DEL RELATIVO PROGETTO, CONCERNENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO-CULTURALE E CONGRESSUALE DELL'E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'EUROCARGO DG522RT E CW192TR DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z08125A8A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ANNO 2014) AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' COMUNALE.CUP G57H14000250004  CIG 5654401F4. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI (GE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE  CIG ZBA125D4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE  CIG ZBA125D4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DI COMANDO. - CIG Z47125A411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA TORRETTA DELLA BIBLIOTECA  CIG ZAB125A77D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INDICATORI DI VELOCITÀ UBICATI IN S. LORENZO DELLA COSTA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED124D7C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INDICATORI DI VELOCITA UBICATI IN S. LORENZO DELLA COSTA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED124D7C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL. PROGRAMMA GESTINC - SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA124D566.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Z.Z. PERIODO DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE C.C. 47 DEL 24/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1420/14 E ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL SIG. F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. CONVENZIONE PER IL TRASPORTO ED IL RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A125531B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL RINNOVO CANONE ANCITEL E AL SUO  SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO. CIG.: Z32123B040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, E DEL RELATIVO PROGETTO, CONCERNENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO-CULTURALE E CONGRESSUALE DELL'E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO GRUPPO LUPO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ACQUISTO D.P.I. ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO DA DESTINARSI ALLE ATTIVITA DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO DA DESTINARSI ALLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE  DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI  S.P.A..CIG.: ZF71251E1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 400 (QUATTROCENTO) BLOCCHETTI DI PREAVVISI DI SOSTA MOD. 25X2PG AUTORICALCANTI.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC0124DC4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 14 GIUBBINI ESTIVI DA MOTO PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z3E124D6AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II  SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1216/2014 PER ACQUISTO  VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO  R. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO ERP EMANATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 17/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO ATO ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI. VI. ED. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376 DEL 05/12/2014  CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 10 GIACCONI  IN GORE-TEX PER LA  POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZA3122F701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  PROROGA AL 30 APRILE 2015 DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI  PROROGA AL 30 APRILE 2015 DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE DELLA PARTECIPATA A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER DECORAZIONI LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI DELLO STUDIO GEO.TEC DI RAPALLO PER IL RILIEVO DELLA RETE BIANCA DEL CENTRO STORICO CITTADINO. CIG Z271228EFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PALAZZATA (CIG. Z44122522C). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO TETTO IMMOBILE SERVIZIO NECROFORI CIMITERO URBANO. - CIG ZD31226EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG Z461226E2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1265 DEL 1 DICEMBRE 2014 EMESSA DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE  STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -  MESE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -  MESE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.I.F.O. SEZIONE DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE POMERIGGIO MUSICALE CON L'ORCHESTRA RICCOBALDI  7 DICEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 7A EDIZIONE MARCIA SENTIERI DI FRATERNITA SUL MONTE DI PORTOFINO7A TRIAL MONTE DI PORTOFINO7A RITORNA LA PIU BELLA19A MARCIA ARCOBALENO 7 D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 7ª EDIZIONE MARCIA SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO7ª TRIAL MONTE DI PORTOFINO7ª RITORNA LA PIÙ BELLA19ª MARCIA ARCOBALENO 7 D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999   PERIODO DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER MANIFESTAZIONE "TUTTOBASKET 2014" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PASSERELLA PEDONALE - STRADA PROV. 227.  CIG  Z391215049.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO PERIODO: MARZO E APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO DI CONF. E PRETRATT. RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 PER I COSTI DI SMALTIMENTO DIFFERENZIATE E RICAVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI CONAI E RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI II E III TRIM. 2014. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA. CIG Z8F121A928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  DICEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 32/2014. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 22/2013 PAOLUCCI AVV. CARLA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 22/2014. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  S.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERS DI CASA A SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CONTENITORI PER RACCOLTA FARMACI SCADUTI. CIG Z4A121DD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL  PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTA IN LEGNO PER EVENTI TURISTICI (CIG Z37121305F). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELL'ART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES. (CONGUAGLIO ES. 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO. - CIG ZA7120FD2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA. PERIODO  GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017. APPROVAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 46/2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 29/2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI.  CIG Z7012073CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME NON DOVUTE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZB912074D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'EUROCARGO DG522RT DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z6712075AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. CY107DM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZE51205F5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 70 CAMICIE INVERNALI PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z9A12052FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 904.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 904.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO 23 AI DR. PESCATORI ROBERTO E DR. TURRIN ANDREA PER IL PERIODO 1/1/2015  31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  - MESE DI DICEMBRE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOVEICOLO PER MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA   MESE DICEMBRE 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. MORBINI PIETRO  - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO-INSTALLAZIONE ABETE 16 MT (CIG Z9711F62F4), ACQUISTO ALBERO 16 MT  (CIG Z0C11F62BF), ACQUISTO N.12 ALBERI DIMENSIONI MINORI (CIG Z1811F630A). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BOSCHETTI GIORGIO, MASCIA FABRIZIO, MASUCCO GIANMARCO AL CORSO SUL TEMA DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE: SEMPLIFICAZIONE, OPPORTUNITA O PROBLEMA. LAVAGNA -  11 DICEMBRE 2014    CIG ZB611F8AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSO-RE INSTALLATO DALLA DITTA MASPERO NEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z0C11E9ABB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG ZA311F2D52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO BT875HL.  CIG Z6611F2C91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA GIMELLI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI LAPIDEI ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA S.N.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CODICE CUP GE53D140000E0004 - CIG Z2C11EF8A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ORTOFOTO DELLA FASCIA COSTIERA COMUNALE MEDIANTE VOLO CON DRONE ED INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. CIG Z2D104B9C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI UGHETTI ALESSANDRA, SAMMARINI STEFANIA, RAGUSA MANUELA, PINTUS DAVIDE E RUSSO CHIARA AL CORSO  SUL TEMA L'ISEE DAL 1/1/2015 DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA CHE SI SVOLGERA A SAVONA IL19/12/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA RELATIVO ALL'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE PER I MESI DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ RELATIVO ALL'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE PER I MESI DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI E RIMBORSI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BAUDÀ E PAGANI, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ING. ALBERTO BAUDÀ, DELLA VERIFICA STATICA DELLE COPERTURE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO. CIG ZD911F36F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BAUDA E PAGANI, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ING. ALBERTO BAUDA, DELLA VERIFICA STATICA DELLE COPERTURE DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO. CIG ZD911F36F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZA N. 227/10/2013 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN MATERIA DI TELEFONIA MOBILE (DELIB. G.C. N. 182 DEL 23/05/2014)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE TARSU 2009 E 2010 PROPOSTO DA LA CORTE EN SRL (DELIB. G.C. N. 332 DELL'1/10/2014)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENT. TAR LIGURIA N. 480/2014 PROPOSTO DALL'ING. MARIO BIANCHI (DELIB. G.C. N. 346 DELL'8/10/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MAUCERI E DOMICILIATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. TASSARA CLAUDIO (DELIB. G.C. N. 357 DEL 21/10/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 130/2/2014 PROPOSTO DA LA CORTE EN S.R.L. (DELIB. G.C. N. 358 DEL 21/10/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LAZIO PROPOSTO DA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. (DELIB. G.C. N. 380 DEL 19/11/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. PARISI GIOVANNI E S. PIETRO IMMOBILIARE SRL. DELIB. G.C. N. 74 DELL'8/03/2004. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO ANNO 2004 STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. CAPELLI GUIDO. DELIB. G.C. N. 105 DEL 9/05/2002. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO ANNO 2002 STUDIO LEGALE RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA OSTARIA SRL. DELIB. G.C. N. 159 DEL 22/05/2001. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO ANNO 2001 STUDIO LEGALE RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N 1 ADDESTRAMENTO ON SITE CON IL TECNICO HALLEY PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE PREVISTO DAL D.LGS.118/2011 ESTESO A TUTTI I SETTORI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CIG Z2611E05D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  1 LOTTO APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 57704050D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA SPIAGGIA GHIAIA A SEGUITO DI MAREGGIATA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA  - CIG   Z8211CD148.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU REGIONE LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE   PRESSO L'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA GALLIENO FERRI "ZAGOR" DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO STRADE SICURE E COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA SOC. GOLD S.R.L. - DELIB. G.C. N. 371 DEL 19/12/2012 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE DR. SIVORI AL SEMINARIO  SUL TEMA LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE   CHE SI TERRA' A GENOVA IL  18 NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  M.M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PEDIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE IL SALOTTO DI AMALIA- APERITIVO CON L'AUTORE BRUNO MORCHIO - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE .SERVIZIO DI APERITIVO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PROGETTO DI SANTA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2014 DEL 26 SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/01/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. FRANCESCO CASAZZA DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -  MESE NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -  MESE NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999   PERIODO NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IX EDIZIONE FESTIVAL DELL'ECCELLENZA AL FEMMINILE 2014 ORGANIZZATO DA M.E.D.Ì. SCHEGGE DI MEDITERRANEO  18 NOVEMBRE 2014   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IX EDIZIONE FESTIVAL DELL'ECCELLENZA AL FEMMINILE 2014 ORGANIZZATO DA M.E.D.I. SCHEGGE DI MEDITERRANEO  18 NOVEMBRE 2014   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE ED IMPIANTO WI FI PUBBLICO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ESBORSI RELATIVI ALLA NOTIFICA DI ATTI DI PIGNORAMENTO TARSU, ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA, SEZ. II, N. 277 DEL 18/02/2014 - DELIB. G.C. N. 314 DEL 18/09/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALL'ING. MARIO BIANCHI (SUA CERVARA) - DELIB. G.C. N. 248 DEL 17/07/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NELL'OSPEDALE DI LAVAGNA PER LE SALME DI MARCHESE CAMILLO  PER IL PERIODO DAL 15/10/2014 AL 18/10/2014 E DI MANENTI DANILO PER IL GIORNO 18/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEGLI ITER DOCUMENTALI  CIG ZC2119B3C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI OLIVARI FRANCESCA E COCCIOLO EMANUELA  AL CORSO SUL TEMA I COMUNI E LA GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME: APPLICAZIONE DELLE NORME  E LE ULTIME NOVITA LEGISLATIVE CHE SI TERRA A PISA   IL 18 NOVEBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE A MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z7211A83A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA ZONA CENTRALE DELLA CITTA', NELLA ZONA DI SAN SIRO E VIE LIMITROFE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2014 A CURA DELLA  DOCKS LANTERNA S.P.A CIG Z1D11A8440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLO 142305 AD OGGETTO: SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA  RIDUZIONE IMPEGNO 490 PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT AFFIDAMENTO ALLA DITTA  FLOOR SERVICE SRL  CORTONA (AR). CIG Z4711A7FE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C/5  POZZALI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C/5 E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELLA DITTA SE.CO. DI REDAVALLE (PV) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE COMPLETA DELLE CELLE FRIGORIFERE E DELLA STANZA DI RACCOLTA DEL GHIACCIO. CIG ZD10FDAFC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  1 LOTTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITUA DI TRANSENNE E PROTEZIONI ALLA DITTA SPORT SYSTEM S.A.S. DI SAN FIOR (TV) CIG ZC2119E9B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG  ZEF11A329B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'AMP PER MONITORAGGIO ACQUE. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE IN VIA MORTERO.  CIG ZDF11A3332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011  DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 3/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 3/3/2014 DPTT.SSA DANIELA CRISCUOLO 1A NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 3/3/2014 DPTT.SSA DANIELA CRISCUOLO 1À NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO  NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEL TORRENTE ACQUA VIVA DI PARAGGI.  CIG Z38115B532.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI  DELL'ASILO NIDO DI VIA MADONNETTA AL  PER. IND. ALESSANDRO MARINI DELLO STUDIO ARCAM DI RAPALLO. CIG ZD7114EDE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A MANENTI DANILO. CIG: Z5C11953A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE ZUMOFEN VALENTINA AL CORSO SUL TEMA IL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO   CHE SI TERRA  A SAVONA  IL 13 NOVEBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 45 DEL 24/09/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA RELATIVI ALL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO QUARTIERE SAN SIRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB LEVANTE PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO DA DESTINARSI ALL'ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. MORBINI PIETRO  - NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CASTELLO CINQUECENTESCO. - CIG  Z4B11828EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 7/2014. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE ANPAI TIGULLIANA PER "TIGULLIANA ESTATE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>3 EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI 2014 "BAMBINI  A TEATRO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z471141599 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE PER ATTIVITA' 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO  INFORMALAVORO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  - MESE DI NOVEMBRE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DOVUTE A CONGUAGLIO PROGETTO ARCA- ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER CENTRO DIURNO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE PERMESSI SINDACALI  RETRIBUITI ANNO 2014 AI SENSI DEL D.L. 90/2014 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 114/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU,  TARES E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA   MESE NOVEMBRE 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO FIREWALL SEDE COMUNALE. CIG ZD51161570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO DELLA SIGNORA ROBERTA QUEIROLO (DELIB. G.C. N. 141 DEL 23/04/2014) - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. M. A. QUAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI CHIAVARI DEL FALLIMENTO ICOGEN S.P.A. E OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA (R.G. 2361/2005 POI RIUNITA ALLA R.G. 1137/2007) - DELIB. G.C. NN. 444 DEL 21/12/2005 E 310 DEL 13/09/2006 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2014  OTTOBRE 2017. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG Z15112C87D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z161165F75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 3 BACHECHE DA INSTALLARE SUL TERRRITORIO COMUNALE.  - CIG ZB31165EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z9C11674DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI G. V. -  OTTOBRE-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO AL RICOVERO  DI M. I. PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LICOSA SANSONI  S.R.L.  DI FIRENZE.     ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE PRESSO IL POLO BERTONI  VILLA NIDO IL SALOTTO DI AMALIA- APERITIVO CON L'AUTORE INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE .SERVIZIO DI APERITIVO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PROGETTO DI SANTA MARGHERITA - LIQUID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA PORTA DELLA SALA D'ASPETTO NELLA STAZIONE FERROVIARIA.   CIG ZB6115B5D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA.  CIG Z7B115B59B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE  D.D.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONEIMPEGNODISPESAPER CONTROLLI HACCP PRESSO IL CENTRO DIURNO E L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 41/2013 TAMBERI ALESSANDRA. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 22/2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IN BICI CON FILIPPA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG Z901107A10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CORSO ADDESTRAMENTO (MANUTENTORI  - POLIZIA MUNICIPALE ) PER LE ATTIVITA LUNGO LE STRADE IN BASE AL D.M. 04/03/2013  PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 22/2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PANDA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2014 - NOVEMBRE 2017 - CIG Z87114A263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL CONDOMINIO AUTOPARK MARCOLINI - DELIB. G.C. N. 49 DEL 19/02/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GRUPPO ALBERGATORI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO IN OCCASIONE DEL SALONE NAUTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI  RELATIVE ALLA REDAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI TARSU, ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 473/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA GIMELLI. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE BAVESTRELLO COSTRUZIONI DI BAVESTRELLO MARCO.CODICE CUP GE53D140000E0004 - CIG ZBB1138E2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BANDIERA BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE  E SULLE PAGINE GIALLE LAVORO EDIZIONE GENOVA E PROVINCIA ANNO 2015 CIG ZAF113CD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO STRADE SICURE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE (DELIBERA C.C. N. 45 DEL 24/09/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL SIG. FABIO STORELLI E DALLA SIG.RA CARMELA FUSCO - DELIB. G.C. N. 48 DEL 19/02/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO UIN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAI SIGG. BIANCHI MANUELA, MONICA E MARIO - DELIB. G.C. N. 277 DEL 18/08/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. CHESE AG DI LUGANO - DELIB. G.C. N. 276 DEL 18/08/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO SIGG. CASSINELLI ROBERTO E NICOLETTA - DELIB. G.C. N. 03 DEL 9/01/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELLA DITTA BOZZO MANLIO DI CAMOGLI (GE) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI COMPLETI RIGUARDANTI IL FABBRICATORE DI GHIACCIO E LE CELLE FRIGORIFERE. CIG Z200E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA SPIAGGE A SEGUITO DI MAREGGIATE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA  - CIG ZC4113FF67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERENDURO EXPERIENCE PORTOFINO BIKE SANTA MARGHERITA LIGURE - EX 11 DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA  SIG.RA PAISSA TERESITA  COORDINATORE SERVIZI 0-3 ANNI  CAT.D DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>"1 PROVA SELEZIONE SPADA MASCHILE E FEMMINILE" E "TROFEO G.P.G." - 27/28 SETTEMBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG Z7C113493D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (SECONDO ACCONTO ANNO 2014) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (SECONDO ACCONTO ANNO 2014) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PROGETTO SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DITTA KONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GEOPLAST S.P.A. DI GRANTORTO (PD) RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE CAMPO ED ATTREZZATURE.CIG ZE80EE6123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AI PII ISTITUTI  PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO AREE VERDI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG Z701123765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2014  OTTOBRE 2017. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG Z15112C87D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 45/2 GIA' ASSEGNATO AL SIG. BURCI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI  E INCONTRI  DI FORMAZIONE PER INSEGNATI  A CURA DI DARIO APICELLA.                        BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.                         ASSUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO  E DELLA LETTURA  A CURA DELLA CASA EDITRICE GIUNTI,  RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.                        BIBLIOTECA COMUNALE  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.                         ASSUNZIONE  DI IMPEGN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIROIR L'ALFABETO SPECCHIO:  LABORATORI DI FORMAZIONE E INCONTRI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA A CURA DI FIAMMA CAPITELLI E MAURIZIO LOI.                         BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.                         ASSUNZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IGIENICO SANITARIO PER ILCENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI  PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO CABOTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE  D.C.V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI DI PULIZIA ALLA COOPERATIVA PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE PRESSO IL POLO BERTONI  VILLA NIDO IL SALOTTO DI AMALIA- APERITIVO CON L'AUTORE CLAUDIO POZZANI INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITA' NOZAREGO - ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI 3 ASTE PUBBLICHE E 1 TRATTATIVA PRIVATA ANDATE DESERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 21 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. CIG Z9A1125849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA PER LA SALMA DELLA SIG.RA. PLATZGUMMER HILDEGARD  PER IL PERIODO DAL 04/08/2014 AL 09/08/2014.CIG Z2A1121EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG ZA9111C556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z9F111C595.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AI SIGG. ALESSANDRA BORZONE E GIUSEPPE PASTINE DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE DA SVOLGERSI IN DUE GIORNATE   IN TEMA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERA G.C.  N.23 DEL 29/01/2014. CIG ZB8111C866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE DA SVOGERSI IN DUE GIORNATE   IN TEMA DI ANTICORRUZIONE  TRASPARENZA  CODICE DI COMPORTAMENTO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE APPROVATO CON DELIBERA G.C.  N.23 DEL 29/01/2014. CIG ZB8111C866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR. RUSSO ALESSANDRO, DR.SSA CAPRANI DANIELA E DR.SSA ROSSI MICHELA AL CORSO  SEMINARIO SULLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI  CHE SI TERRA' A GENOVA IL 15 OTTOBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2015. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETROFIT LED DA ALLOGGIARE NELLE LANTERNE STORICHE INSTALLATE SUL LUNGOMARE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP. APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA G.M.F. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. DI REGGELLO RELATIVE ALLA FORNITURA DEI NUOVI ARREDI A SUPPORTO DELLA VENDITA DEL PESCATO. CIG Z200EE9BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLO SMONTAGGIO DELLA TENDOTRUTTURA ESTERNA ALLA DITTA TENSOTEND  ALPI S.P.A. DI PESCHIERA BORROMEO (MI). CIG Z50111747B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE DR. SIVORI ALL'INCONTRO  DI STUDIO SUL TEMA L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LA NUOVA CONTABILITA' PER GLI ENTI LOCALI  CHE SI TERRA' A SAVONA  IL 7 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL TERRITORIO. ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE PRESSO IL POLO BERTONI  VILLA NIDO IL SALOTTO DI AMALIA- APERITIVO CON L'AUTORE PINO PETRUZZELLI INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AI PII ISTITUTI RIUNITI DI PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO PRESSO LE SCUOLE DI SAN LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI NUOVI ORMEGGI DEL PORTO  ASSEGNAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH.CRISTINA CATTANEO. CIG Z0610FE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N 1 ADDESTRAMENTO ON SITE CON IL TECNICO HALLEY PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE PREVISTO DAL D. LGS. 118/2011  CIG ZD611068A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DELLA COSTITUENDA ATI PORTO CAVOUR - DELIB. G.C. N. 01 DEL 3/01/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLE SOCIETA FACENTI PARTE DELLA COSTITUENDA ATI PORTO CAVOUR - DELIB. G.C. N. 01 DEL 3/01/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAI SIGG. BIANCHI MANUELA, MONICA E MARIO - DELIB. G.C. N. 37 DEL 12/02/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DA TRADEWALL S.R.L. - DELIB. G.C. N. 163 DEL 15/05/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ASL 4  CHIAVARESEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA RICHIESTA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ASL 4  CHIAVARESEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO AL CORSO SUL TEMA REGOLARITA' OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI ED ISCRIZIONE ANAGRAFICA ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE. LAVAGNA  3 OTTOBRE 2014    CIG Z1E10DBBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO AL RICOVERO  DI M. I. PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO  R. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI INSERITI NEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVAORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IGIENICO SANITARIO  PER IL CENTRO DIURNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROGETTO AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Y.M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PICCOLA CASSA SOGGIORNO ANZIANI 2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA N. 453/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE  SPAZIO APERTO DI VIA DELL'ARCO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE CICLO DI TRE CONCERTI LIRICI CON IL CORO QUADRIVIUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE  "IL MELOGRANO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER INIZIATIVA "MUSICA &amp; MUSICA 2014". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>42ª EDIZIONE  GARA PIERINI PESCATORI  "TROFEO OVERFISHING" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>42A EDIZIONE  GARA PIERINI PESCATORI  "TROFEO OVERFISHING" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO CULINARIO "SANTA IN CUCINA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIGUELE  2 OTTOBRE 2014  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>4 RADUNO CICLISTICO ESCURSIONISTICO MARE MONTI BIKE "RICORDANDO ROBBY" - 5 OTTOBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL PER IL RESTAURO DEL PIANOFORTE TALLONE PRESENTE PRESSO LA VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL PER IL RESTAURO DEL PIANOFORTE TALLONE PRESENTE PRESSO LA VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SENIOR LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO E FINANZIATE DALLA REGIONE LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - AGGIUDICAZIONE LAVORI SUPPLETIVI E DI COMPLETAMENTO. CIG 3918419DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ANNO 2014) AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA  SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI RELATIVA AL 1 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP G57H14000250004  CIG 5654401F4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PORTER PIAGGIO BLIND VAN E DI UN' APE PIAGGIO 50 TOP PER IL SERVIZIO N.U. CIG . Z0B10D7CBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A POLI CORRADO. CIG: Z4E10F21C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO  AL SINDACO DR. CLAUDIO MARSANO. RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 92 DEL 16/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA LAVANDERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA G.B. LARCO 18A/9A  REBUTTI DONATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG ZA210E8ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RINGHIERA DELLA PASSEGGIATA SULLA DIGA FORANEA DEL PORTO.  CIG ZC210E8E99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER STAZIONE DI  SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE NELLE SCUOLE MEDIE.  CIG Z1110E39A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 2 FINESTRE A VASISTAS DA INSTALLARE AL TERZO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE.  - CIG Z7B10E8B26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE CARRELLI PORTABIDONI A DUE POSTI PER SERVIZIO N.U. CIG Z1010EA050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE CHIAVARI CONDOMINIO AUTOPARCO RIVIERA - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MOTTOLA (DOMICILIATARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  SIGG.RI LANATI PATRIZIA, TARABOCCHIA FRANCESCA, QUESTA GRAZIELLA ALLA PRIMA SESSIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ED APPROFONDIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA  NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA D.LGS. 118/2011 CHE SI TERRA' A CAMPOMORONE (GE)I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 127/4.9.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO STRADE SICURE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER L'ESCAVATORE LIBRA 234S.  CIG ZED10CC48B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E MODULISTICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E MODULISTICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  SETTEMBRE - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO  AL SINDACO DR. CLAUDIO MARSANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO  AL SINDACO DR. ROBERTO DE MARCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 41/2013.  ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADI DAY  13 SETTEMBRE 2014  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  D.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE ALL'ISTITUTO CABOTO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI ANZIANI ASSISTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO  OTTOBRE 2014/FEBBRAIO 2015. - 4. ED.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI  DI  NARRAZIONE PER BAMBINI E  RAGAZZI  DA TENERSI  DURANTE IL PERIODO ESTIVO A CURA DI DARIO APICELLA. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA                        COMUNALE .  LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 34/2013 MASSA RENATO. LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERNOTTAMENTO  VIAGGIO DIPENDENTE CALVO RENATO PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SUL CONTROLLO BIOLOGICO DEI FITOFAGI DELLE PALME, SULL'IMPIEGO DI BIOFARMACI E LA RICERCA DI NEMICI NATURALI  A BORDIGHERA 13 SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO A SEGUITO DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 E ALL'EUROCARGO DG522RT DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z0E10A288C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BOBCAT T190  TARGATO AEJ948.  CIG Z7610A262F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2014 29 AGOSTO 2014  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE. CIG Z37108AE5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE USO ED AFFIDAMENTO GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT  PERIODO  SETTEMBRE 2014  AGOSTO 2015. CIG Z5C109176E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO DI CALCETTO SANTA SOCCER CAGE ORGANIZZATO DALLA A.C.D.. SAMMARGHERITESE 1903 E MOSTRA FOTOGRAFICA 110 ANNI DI CALCIO A SANTA MARGHERITA LIGURE 30 E 31  AGOSTO 2014.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE USO ED AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI. PERIODO  SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1314/14 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DELLA SIG.RA G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALADINO  ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO EROGATO A FAVORE DI G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO PRESERALE PRESSO IL POLO BERTONI-VILLA NIDO. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTE PARCO DI PORTOFINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA PER RIESEGUIRE L'ESAME VTA DI 70 PIANTE - CIG  ZC210841BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI TORRENTI SAN SIRO E NOZAREGO.  CIG ZA7108DD35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO  GHISOLFI PIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE CITTADINO  SECONDO INTERVENTO. - CIG ZAD1080915.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 2 PIANTE NEI PARCHI  MINIGOLF E FLAUTO MAGICO.  CIG Z441080937.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C/5  OLMO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO E ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO (CIG 546794749B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1314/14 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DELLA SIG.RA G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETONI  PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  1 LOTTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PALLAVOLO E PER GLI ARBITRI ALLA DITTA SPORT SYSTEM S.A.S. DI SAN FIOR (TV) (CIG ZD7107892D ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI MURATURA IN PIETRA LAVORATA FACCIA A VISTA IN LOCALITA'SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI ALL'IMPRESA EDILE EDILCITTU S.N.C. DI EMANUELE E STEFANO BERETTA DI S. MARGHERITA LIGURE (GE). CIG. ZDF10741CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA A MOTOVEICOLO IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE TIGULLIO A TEATRO ORGANIZZATA DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA  L.R. N. 20/1999.  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA LAN COMUNALE  CIG Z29106EA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF1071190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PROVVISORIA PER RENDERE FRUIBILE LA PASSEGGIATA A MARE. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE,  AMMISSIBILITA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG Z1A0F4F3FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132S DEL 15 LUGLIO 2014 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO RODA' PER SVOLGIMENTO CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.128 S DEL 15 LUGLIO 2014 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO RODA' PER SVOLGIMENTO CORSI PREPOSTI ED ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA  DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE. PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2014. CIG Z5C1076AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CONFRATERNITA N.S. DEL SUFFRAGIO DELLA BUONA MORTE PER CONCERTO D'ORGANO M DAVIDE MERELLO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE D'AGOSTO 2014  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERO 34/2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUVER ITALIA SRL. PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF1071190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI VARIAZIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SICOT S.R.L. DI REGGELLO RELATIVE ALLA FORNITURA DEI NUOVI BANCONI DI VENDITA DEL PESCATO. CIG ZD10EE95C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 31 MARZO 2014 AL 30 MAGGIO 2014  AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 25 DEL 24 MARZO 2014 PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI  DI  NARRAZIONE PER BAMBINI E  RAGAZZI  DA TENERSI  DURANTE IL PERIODO ESTIVO A CURA DI DARIO APICELLA. INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE .  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRODOTTO DAI PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ECC.) DELLA ZONA CENTRALE DELLA CITTA' PER UN PERIODO DI TRE MESI A PARTIRE DA L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE, A SEGUITO DELLE FORTI MAREGGIATE, DELLE TRE SPIAGGE LIBERE SITE IN LUNGOMARE ROSSETTI E DENOMINATE RISPETTIVAMENTE BAGNO DELLE DONNE, BEACH DOGS E SPIAGGIA DEL COVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/08/2014  31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/08/2014  31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO 01/08/2014-31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SICOT S.R.L. DI REGGELLO RELATIVA ALL'ATTUALE STATO D'AVANZAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA BANCHINA S. ERASMO.CIG Z8F0F177EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z7A0DE50D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z130DC1DB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZD00DC9064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO  AGOSTO - OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 119 DEL 21/03/2014 E N. 157 DEL 22/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A JOKER CLUB BURRACO TIGULLIO DI CHIAVARI. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BURRACO SOTTO LE STELLE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO A. G.   II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI  II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Y.M.A.M. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.  II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - LUGLIO  DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP  II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.   II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA AUTISTA, DI DUE VETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTIDALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVEPER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. II SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  LUGLIO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2014 PRESSO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DISTRIBUZIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI TENCONI VALTER -  LUGLIO  SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO PERIODO: DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  - AGOSTO  OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG. RA M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  AGOSTO - OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  AGOSTO - OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  AGOSTO  OTTOBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPRESA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV) E DELL'ARCH. CRISTINA CATTANEO RELATIVE AL 2 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP G54E13000210004 - CIG 5491699560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (PRIMO ACCONTO ANNO 2014) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (PRIMO ACCONTO ANNO 2014) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  MOSCA SANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA PER LA SALMA DELLA SIG.RA. DE BERNARDI GIULIANA  PER IL PERIODO DAL 17/05/2014 AL 21/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO DELLA COSTA 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  PERIODO  01/01/2014  30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI/IMU E TARES  PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA, ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO. PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA ALLA  SPAZZATRICE UNIECO 20.4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. CIG Z891060284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PROVVISORIA POSTA AL FINE DI RENDERE FRUIBILE LA PASSEGGIATA A MARE SUL MOLO. CUP G51B14000180004. CIG Z1A0F4F3FC - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ARRETRATI ALLA FONDAZIONE IFEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI  RELATIVE ALLA REDAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI ICI, ANNI 2011 E 2012 E RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI DI PIGNORAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  CAPRANI DANIELA  1 AGOSTO/31 OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. MORBINI PIETRO  - AGOSTO/SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V. -  LUGLIO  SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  - AGOSTO  OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/5  GRANA ALESSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO A FAVORE DELLA DITTA MACRO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 AGOSTO  31 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  1 AGOSTO 31 OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PHOTO CLUB IMMAGINE AVIS DI SANTA MARGHERITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 29 CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA  FISSO IL MONDO DELLA MUSICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO CULTURALE SOLIDARIETA PER PRESENTAZIONE DEL VOLUME VITA DI DON GIUSSANI DI ALBERTO SAVORANA  2 AGOSTO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO CULTURALE SOLIDARIETÀ PER PRESENTAZIONE DEL VOLUME VITA DI DON GIUSSANI DI ALBERTO SAVORANA  2 AGOSTO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI 2014  SEZIONE MUSICA ASSOCIAZIONE ARTIME.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTAVIVANDE  INSTALLATO  NELL'ASILO NIDO.  CIG ZCB1055618.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z1A1055C50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z9B1056A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO  FIAT IVECO TARGATO GE841739.  CIG Z731057E1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ON-LINE  CIG Z54104623D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - I  SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE A MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG Z021057051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL MESE DI LUGLIO 2014. CIG Z36104E65C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PROVVISORIA POSTA AL FINE DI RENDERE FRUIBILE LA PASSEGGIATA A MARE SUL MOLO. CUP G51B14000180004. CIG Z1A0F4F3FC - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2014  E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  LUGLIO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL  PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASSOCIAZIONE SCOGLIO DI SANT'ERASMO DI CORTE PER SAGRA DEL FRITTO E 7ª GARA DEL PESTO CON MORTAIO 3 AGOSTO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASSOCIAZIONE SCOGLIO DI SANT'ERASMO DI CORTE PER SAGRA DEL FRITTO E 7A GARA DEL PESTO CON MORTAIO 3 AGOSTO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARROCCHIA SAN GIACOMO DI CORTE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA MADONNA DELLA SACRA LETTERA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z610E4A1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014 - RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE - SERVIZIO INTEGRATIVO DI  T.P.L. SUL PERCORSO S. MARGHERITA LIGURE - LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014  CIG ZEE1043A5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG Z361040EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z5E1040FA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 LAVORATORE NEL PROFILO OPERATORE PROFESSIONALE CUOCO PRESSO ASILO NIDO - CAT. B1, PER UN MESE. IMPEGNO DI SPESA  CIG ZF6104416D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG Z361040EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO. PERIODO: LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ALLOGGIO DI VIA COSTAMEZZANA 15/5 GIA' ASSEGNATO ALLA SIG.RA ISALBERTI LIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI PER VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENA SOTTO LE STELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>14A RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI 'IL FLAUTO MAGICO' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'EUREKA'. CIG. Z3D101F73F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>14ª RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI 'IL FLAUTO MAGICO' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'EUREKA'. CIG. Z3D101F73F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TIGULLIANA ESTATE - INCONTRI 2014". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CORO VOCI D'ALPE  - ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AFFITTO DELL'ALLOGGIO DI VIA ROMA 23/10 PER IL MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEL TORRENTE MAGISTRATO IN AMBITO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG ZAA101F445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999   PERIODO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO) A CURA DI PATRIZIA MONACO (MARZO/GIUGNO 2014)  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 LUGLIO  31 LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER EVENTI ESTIVI 2014  SECOLO XIX E CORRIERE MERCANTILE   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI 1 LUGLIO - 31 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO 1 LUGLIO - 31 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ALLA SIG.RA MARIA MARAGLIANO ZENATELLO ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCESSSO PRATICA CONDONO 12-1985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 8 PARCOMETRI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MOBILITA E VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG Z130DC1DB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI PRESSO LA CIVICA PESCHERIA IN ESCLUSIVA AL SIG. COSTANTINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA PER LA SALMA DEL SIG. BATTIFORA NICOLÒ  PER IL PERIODO DAL 05/11/2013 AL 06/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA PER LA SALMA DEL SIG. BATTIFORA NICOLO  PER IL PERIODO DAL 05/11/2013 AL 06/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA  CIG ZF9100F126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSONETTI DA 120 LITRI PER LA RACCOLTA DEL VETRO PORTA A PORTA UTENZE COMMERCIALI CON IL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA21012B14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI SAN SIRO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A TITOLO DI COMODATO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI DI UN ALLOGGIO  SITO NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMALAVORO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROMOSSA DALL'EX SEGRETARIO GENERALE E CONIUGE  (DELIB. G.C. N. 61 DEL 21/2/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA'  ANNO 2014  B.E.L.  R.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AI COSTI DI SMALTIMENTO DELLE DIFFERENZIATE E DEI RICAVI DERIVATI DAI CONTRIBUTI CONAI E DEI RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI (</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011  DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DA GIUGNO 2014 A GIUGNO 2016 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI.  CIG Z610E4A1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DAL SIG. MEZZINA CRESCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI INAIL RELATIVE  AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSONETTI DA 240 LITRI PER LA RACCOLTA DEL VETRO PORTA A PORTA DELLE UTENZE COMMERCIALI. CIG ZD5100330A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE  2 LOTTO.  CIG ZAB0E8477A. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLO STABILE COMUNALE DI CORSO MATTEOTTI 54/11.  CIG Z2C0FC9FD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA CDM C_031_0  DEPURATORE LOCALITA PUNTA PEDALE  - PERIODO  LUGLIO  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE A SUPPORTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE N. 374 DEL 09/12/2008. CIG Z360FFBDAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG  ZA70FFE4F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MARKETING TURISTICO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 - CIG Z800FE409A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO "SAN SIRO IN FESTA 2014" ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE SAN SIRO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LA  SIG.RA PESLE FEDERICA CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 119 DEL 21/03/2014 E N. 157 DEL 22/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>10A EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 4/6 LUGLIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>10ª EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 4/6 LUGLIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA PROVVISTA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ELETTRICHE ED IDRICHE PRESSO LA BANCHINA S.ERASMO ALLA DITTA ELETTROSYSTEM DI CHIAVARI (GE). CIG Z430FF4F70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO E DI TAGLIO VEGETAZIONE PRESSO VIA MORTERO, TERRENO  A C.T. MAPP. 570 F. 5. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.   CIG Z8F0FCC061.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA  REALIZZAZIONE COMPLETA DELLE CELLE FRIGORIFERE E DELLA STANZA DI RACCOLTA DEL GHIACCIO ALLA DITTA SE.CO. DI REDAVALLE (PV). CIG ZD10FDAFC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUT.E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 1 LOTTO FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA PAVIMENTAZ.SPORTIVA IN PARQUET DI LEGNO DITTA JUNCKERS SRL  DI  MASSA (MS). (CIG ZA50FF4789). FORNITURA DEI CANESTRI PER IL BASKET SPORT SYSTEM S.A.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA60FE4205 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL PALAZZO COMUNALE. INSTALLAZIONE MACCHINA REFRIGERANTE E REALIZZAZIONE NUOVI COLLEGAMENTI. - CIG ZD80FD74DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IN PIETRA PER RIPRISTINO PAVIMEN-TAZIONE MARCIAPIEDI.  CIG Z200FD734D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011  DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ ANNULLATA] SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA60FE4205).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI . PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO. PERIODO  LUGLIO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI. II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO 1 LUGLIO-31 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.ENRICO SIVORI 1 LUGLIO - 31 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA 1 LUGLIO-31LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  1 LUGLIO  31 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A CARICO DELLA C.A. DEL CONTRATTO IN ESSERE TRA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.  E SOC. SIA S.P.A.  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO FAST PAY CHE CONSENTE IL PAGAMENTO CON DENARO ELETTRONICO DELLA SOSTA ONEROSA EFFETTUATA PRESSO IL C.D. CAMP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO A CAUSA DI EVENTO ELETTROMAGNETICO ATMOSFERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. MORBINI PIETRO  - LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO. ANNI 2013 - 2014. SOSTITUZIONE RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERS DI VIA DOGALI 20B/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE PARCO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. CY107DM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/07/2014  31/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/07/2014  31/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 239/1999 DI ANNULLAMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONE SIG.RA OLGA VALENTINIS ORTONA (DELIBERA G.C. N. 251 DEL 19/7/2000)  -  LIQUIDAZIONE PARCELLE A SALDO LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE IN PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO CREDITI DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL (DELIBERA G.C. N. 422 DEL 21/11/2013)  CORRESPONSIONE ACCONTO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013. COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA " RCT/O  . LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA AD ARISCOM SPA  SINISTRO SIG.RA CARIA SABRINA E SINISTRO TRAMACERE/CARBONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L'ANNO 2014  CIG Z230F671DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'INFRASTRUTTURA SERVER - CIG Z820FB2114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CHIAVARI N. 22/2014 PUBBLICATA IL 15/4/2014 R.G. N. 362/2013 A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO DAL SIG. T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA   INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI. CIG ZF80FCDF9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  1 LOTTO - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA A.I.E. S.N.C. DI MERLO L. &amp; C. DI BUSALLA (GE) - (CUP G56E14000040004 - CIG   57704050D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI  RELATIVE ALLA REDAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI TARSU, ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ADESIVI RIPORTANTI LA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DA CONFERIRE NEI CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG. Z2A0FC6959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2014 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 IPAD PER L'AREA DI STAFF 1- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. CIG Z740FC2FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z950FB2F06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18/06/2014 AD OGGETTO "INDENNITA PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7 L. N. 150/2000. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18/06/2014 AD OGGETTO "INDENNITÀ PORTAVOCE SINDACO (EX ART. 7 L. N. 150/2000. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SETTE POSTAZIONI INFORMATICHE. CODICE CIG ZA40FA1D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  FINE ART PERIODO 30/6/2014  31/12/2014. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PORTAVOCE SINDACO (EX ART.7 L.150/2000) IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE A MEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. CIG ZD80FAF887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL DECIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA ALL'AUTOCARRO TARGATO DG522RT  LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MAZZOLENI ARMANDO &amp; C. SNC DI PIACENZA  CIG ZC50C2BD11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO PLESSO SCOLASTICO VG ROSSI ISTITUTO COMPRENSIVO VG ROSSI  CIG: ZE70FA29C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE JCM CAMBIAMONETE PER AGGIORNAMNETO BANCONOTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 EDIZIONE LIGURIA GREEN FESTIVAL  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOZZO MANLIO DI CAMOGLI RELATIVE ALL'ATTUALE STATO D'AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI E FORNITURE. CIG Z200E93390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO PER CORSO ADDESTRAMENTO  CIG Z540F98B83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE BENEFICA AMICI DI PORTOFINO ONLUS DI PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE BENEFICA "SERATA PER LA RICERCA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LE  SIG.RE STAMPETTA SEBASTIANA E RONCOLI VALERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO PER OPERAZIONI DI POTATURA IN AUSILIO AL DIPENDENTE COMUNALE RENATO CALVO. CIG Z410F99FE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE -  PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER INSTALLAZIONE PASSARELLA SULLA DIGA FORANEA. PERIODO 1 GIUGNO  1 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  BOZZO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI IPAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE PER ATTIVITA' 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MARE PER TUTTI 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER MANIFESTAZIONI "MARGHERITA ROSA" E "QUOTIDIANAMENTE 2" SEZIONE ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014  EROGAZIONE QUOTA DECURTATA SU 3A RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014  EROGAZIONE QUOTA DECURTATA SU 3ª RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. CIG Z230F8F219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL MESE DI GIUGNO 2014. CIG Z9F0F89219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTIDALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVEPER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTI DALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE PER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. I SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI S. MARGHERITA LIGURE PER I SERVIZI SVOLTI DI TELESOCCORSO E PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI . PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI. I SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI IPAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 1 LOTTO  CIG N. 57704050D9  CUP N. G56E14000040004  AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA - OPERE EDILI AGGIUNTIVE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA MAGGIORE PAOLO. CIG Z560F097B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA - OPERE EDILI AGGIUNTIVE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA MAGGIORE PAOLO. CIG Z560F097B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA - OPERE EDILI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA MAGGIORE PAOLO.CIG ZC10E8AA8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA - OPERE EDILI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA MAGGIORE PAOLO.CIG ZC10E8AA8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON LA DR.SSA DROVANDI ANNA MARIA NEL PROFILO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO  PERIODO 09/06/2014-28/10/2014. IMPEGNO DI SPESA.  CIG. 469383425A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI MURATURA IN PIETRA LAVORATA FACCIA A VISTA IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE EDILCITTU S.N.C. DI EMANUELE E STEFANO BERETTA DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE).   CIG. Z6A0F83465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI  ELISABETTA  ETERE CACCIOLA MARIA GRAZIA D'ALI' LAURA GIURICICH RENZO E GARIBOTTO GIOVANNI A CORSO SU DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA. RECCO 11 GIUGNO 2014. CIG. Z1D0F66B55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE UGHETTI ALESSANDRA A CORSO A TEMA TRENTA ANNI DI AFFIDO FAMILIARE TIPOLOGIE CRITERI DI ATTUAZIONE. SAN REMO 7 E 14 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI.  CIG Z610E4A1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IPAD AREA 4 DITTA RAFFO DI LAVAGNA. CIG ZF30F74EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI PROGRAMMI PER L'ANNO 2014  CIG ZB50F1521E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA SIR  RISCHIO RCT/O . LIQUIDAZIONE DANNO  SINISTRO N. 32/2013 - SIG.RA PARODI ENRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPRESA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV) E DELL'ARCH. CRISTINA CATTANEO RELATIVE AL 1 STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP G54E13000210004- CIG 5491699560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ALPI S.P.A. DI PESCHERIA BORROMEO E CANESSA &amp; C. S.N.C. DI S.MARGHERITA LIG. RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA IN BANCHINA S. ERASMO. CIG Z110DF016F  E ZD40E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMIU DELLA FATTURA DI APRILE 2014 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. CIG 5565206944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO. - CIG Z640F71962.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z200F718B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL PALAZZO COMUNALE. ACQUISTO MACCHINA REFRIGERANTE. - CIG ZB20F64413.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO GIUGNO  OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NEI CONFRONTI DI SOGGETTO ASSEGNATARIO ALLOGGIO PEEP PER RISPETTO OBBLIGHI CONVENZIONALI  (DELIB. G.C. N. 70 DEL 5/3/2014) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. QUAGLIA E CORRESPONSIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO QUADRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 40 CAMICIE ESTIVE PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA  DI CAVIDOTTI PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE OLIVARI LUIGI. CIG Z6E0F5E254.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL  CONSIGLIO DI STATO C/SENTENZA TAR DI ACCOGLIMENTO RICORSO DELLA SIG.RA TASSARA  (DELIB. G.C. N. 562/1999) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO AVV. QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIGG.RI BIANCHI  (DELIB. G.C. N. 37 DEL 12/2/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. FABIO STORELLI E SIG.RA CARMELA FUSCO (DELIB. G.C. N. 48 DEL 19/2/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA CONDOMINIO AUTOPARK MARCOLINI  (DELIB. G.C. N. 49 DEL 19/2/2014)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA AVVERSO FALLIMENTO MARCOLINI SRL PER ESECUZIONE EX ART.2932 C.C. CONVENZIONE 11/12/2000 REP 30226 (DELIB. G.C. N. 122 DEL 9/4/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' ALLOGGIO ERS VIA MARTIRI DEL TURCHINO (DELIB. G.C. N. 60 DEL 21/2/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO AVVISI ICI PER ANNO 2008 SIG. REMO BENVENUTO (DELIB. G.C. N. 121 DEL 09/4/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZE   SEZ. N. 13 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (DELIB. G.C. N. 145 DEL 30/4/2014)   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZE   SEZ. N. 20 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (DELIB. G.C. N. 146 DEL 30/4/2014)  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIGNORA ROBERTA QUEIROLO (DELIB. G.C. N. 141 DEL 23/4/2014) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANCI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2014. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA CS649DK. - CIG Z9E0F2E0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MASSIMILIANO TRUDU A CORSO  AD OGGETTO IL NUOVO BILANCIO DELL'ENTE PUBBLICO CHE SI TERRA' A MILANO DAL 16 AL 18 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IPAD AREA DI LINEA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG Z7A0DE50D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE UBICATO NELL'AREA EX SPERTINI ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO MEDIANTE FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. STORELLI PER DINIEGO CONDONO DEHOR - DELIBERA G.C. N. 52 DEL 7/3/2012 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA MONASTERO S.GIUSEPPE DELLE MONACHE CARMELITANE SCALZE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. ANNA MONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO A SEGUITO EMISSIONE DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PROVVISORIA POSTA AL FINE DI RENDERE FRUIBILE LA PASSEGGIATA MARE SUL MOLO PER LA STAGIONE ESTIVA. CUP G51B14000180004 - CIG Z1A0F4F3FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE PROGETTO PAY PER PAGE CON 3 STAMPANTI PER UFFICI VILLA DURAZZO - CIG  ZA60F5032B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO. PERIODO  MAGGIO- GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTIDALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVEPER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON C.R.I. PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO AGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DELL'IMPORTO OGGETTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO INCASSATO CON REVERSALE N. 3661/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. CIG ZC30F47ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZ.ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014 AFF.IN CORSO TRAMITE CONVENZ.,ART. 5 L.381/1991 ASSOCIAZ.TEMPORANEA TRA IL CONSORZIO TASSANO E OMNIA CIG 575957252B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZ.ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014 AFF.IN CORSO TRAMITE CONVENZ.,ART. 5 L.381/1991 ASSOCIAZ.TEMPORANEA TRA IL CONSORZIO TASSANO E OMNIA CIG 575957252B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA SIG.RA BERNARDINI SILVANA PRESSO L'AREA DI LINEA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRANCHE DEL CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANSPI  PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' REMIERA G.FIGARI PER GARA NAZIONALE GOZZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INTERVENTI MIGLIORATIVI EFFETTUATI NELL A STRUTTURA DENOMINATA CASA DEL MARE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHINE PER L'ARREDO URBANO AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP. CIG ZDE0EFE2B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE VOLUME ATTUALMENTE NON ASSEGNATO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EX CANTIERE SPERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI GESTIONE VOLUME ATTUALMENTE NON ASSEGNATO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EX CANTIERE SPERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO N. 2 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTIDALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVEPER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GHIAIETTO PER RIPASCIMENTO SPIAGGE.  CIG ZA30F1F4ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE DELLE DUE SPIAGGE LIBERE SITE IN LUNGOMARE ROSSETTI E DENOMINATE RISPETTIVAMENTE BEACH DOGS E BAGNO DELLE DONNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE    CIG ZDA0F2FDC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 S DEL 14 MARZO 2014 EMESSA DALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO RODA' PER SVOLGIMENTO CORSI PREPOSTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI MORINO ROBERTO E ALLEGRI MICHELE A CORSO SU RILEVAMENTO DELL'INCIDENTE STRADALE, CHE SI TERRA' A FINALE LIGURE IL 14 MAGGIO 2014  CIG. ZD10F219D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO A. G.  MAGGIO  GIUGNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.  III BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI "INCARICATI" ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO NELL'AMBITO DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO OPERE EDILI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE MAGGIORE PAOLO. CIG Z560F097B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PALESTRA  CORPO A ISTITUTO COMPRENSIVO AD ASSOCIAZIONE TERRA TAURINA PERIODO MAGGIO  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 CHALLENGE SANTA STREET - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9C0F037DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>: 2 EDIZIONE LIGURIA GREEN FESTIVAL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CRISTIANO DE ANDRE' E ANGELO PINTUS. CIG. ZC30F1B113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMIU DELLA FATTURA DI MARZO 2014 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. CIG 5565206944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA BANCHINA S. ERASMO ALLA DITTA SICOT S.R.L. DI REGGELLO. CIG Z8F0F177EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>"16 TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL CANONE ANNUO (2013) DEL SERVIZIO FAST-PAY. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2013. SERVIZIO BEACH  BUS. PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 500/2013 E FATTURA N. 448/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2013. SERVIZIO BEACH  BUS. PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 500/2013 E FATTURA N. 448/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL MESE DI MAGGIO 2014. CIG Z650F20397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI E INCONTRI  DI NARRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI E INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI A CURA DI DARIO APICELLA  ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE SIVORI ENRICO A CORSO SU PUNTO NORMATIVO  SULLA FINANZA LOCALE CHE SI TERRA' A GENOVA IL 14 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO SU GESTIONE DEL PERSONALE CHE SI TERRA' A GENOVA IL 16 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO 01/05/2014-30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/05/2014  30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/05/2014  30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. PAGAMENTO SPESE AVCP. CUP G59D11000160004 CIG 3808226781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO CUP G59D11000160004. CIG Z8DODC5527 - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL NONO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIA DI EVACUAZIONE PER PALAZZO COMUNALE.  - CIG Z850F01B1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - MAGGIO  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  MAGGIO - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  MAGGIO  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  MAGGIO - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBI URBANI. TRATTAMENTO PER RIDUZIONE FERTILITA'. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2014 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA C.L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2013 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2014. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART.9 CCNL 31/03/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO MAGGIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2014. COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DELLA SIG.RA MARCHESI GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO A SEGUITO DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTO CLUB IMMAGINE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA DIARIO DI BORDO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO CUP G59D11000160004. CIG Z8DODC5527 - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 MAGGIO  30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 MAGGIO  30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 MAGGIO  30 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI NUOVI ARREDI A SUPPORTO DELLA VENDITA DEL PESCATO ALLA DITTA G.M.F. COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. DI REGGELLO. CIG Z200EE9BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO CUP G59D11000160004. CIG Z8DODC5527 - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHINE PER L'ARREDO URBANO AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP. - CIG ZDE0EFE2B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL  CONSIGLIO DI STATO C/SENTENZA TAR DI ACCOGLIMENTO RICORSO DELLA SIG.RA TASSARA  - (DELIB. G.C. N. 562/1999  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  ONERI  AVV. ROMANELLI (DOMICILIATARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. BEZZECCHI GIANCARLO - DELIB. G.C. N. 453 DEL 17/08/1999 -  LIQUIDAZIONE PARCELLE  A SALDO AVV. QUAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/COOP CEL  RICORSO IN CASSAZIONE (N.15404/10) AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO GENOVA N.137/2010 (DELIB. G.C. N. 140 DEL 26/5/2010) -  LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO  AVV. SIVIERI (DOMICILIATARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A. CORRENTE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. CORRENTE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  MAGGIO  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  MAGGIO  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E BARBAGELATA ALBERTO A CORSO SU COGNOME DA ATTRIBUIRE AI CITTADINI  STRANIERI A SEGUITO DI CONCESSIONE DELLA  CITTADINANZA ITALIANA  LAVAGNA 29 APRILE 2014  CIG. Z9EOEE5218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE CITTADINO  PRIMO INTERVENTO.  CIG ZB70EF82E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO PORTER PIAGGGIO TARGATO DP939GP. - CIG Z430ED97CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL BOBCAT T190  TARGATO AEJ948. - CIG Z0A0ED981D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA  KONE S.P.A. DI PERO (MI). CIG Z040EF50B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI VIA LUNGOMARE ROSSETTI, (ADIACENTE IL COVO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOLSCAVI DI COSOLA S. &amp; C. SAS DI CARASCO. CIG Z0A0EF6EBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI ARMADI CASELLARIO PER ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ISP. MORBINI PIETRO- MAGGIO/GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEI TONER PER STAMPANTI  A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZF60DCB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI NUOVI BANCONI DI VENDITA DEL PESCATO ALLA DITTA SICOT S.R.L. DI REGGELLO. CIG ZD10EE95C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CULTURALE IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AD ARTURO SCHARZ  26 APRILE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1D0EEED89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DEL SIG. PARODI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI RIEVOCAZIONE STORICA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE CIG. ZEB0EDC60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA  TEREASFALTI SRL DI GENOVA  DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZA60EE7D6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE,  AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG ZD10BA2530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PAVIMENTAZIONE CAMPO ED ATTREZZATURE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA GEOPLAST S.P.A. CIG ZE80EE6123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/5  DIAZ ALINA APOLONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO   -  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE IL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PORTOFINO  - MAGGIO E GIUGNO  2014 CIG 53507499C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA ROMA 23/10  VIA CROSA DELL'ORO 13/14  P.ZZA PELLERANO MURTOLA 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI TENCONI VALTER -  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA AUTISTA, DI DUE VETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA III BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. SPESE ALLACCIO ACQUA POTABILE. - CIG Z340EDB129.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DIVIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI S. MARGHERITA LIG-ACQUISTO SERVER PER IL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI S. MARGHERITA LIG., NUCELO OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO IAT 19 APRILE - 4 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C/5  DIAZ ALINA APOLONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI 5 ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE IN VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WC PER DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. S. F. PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE   -  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI  III BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI 5 ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE IN VIA DOGALI DI CUI UNO ASSEGNATO IN VIA PRIORITARIA AI PRECEDENTI OCCUPANTI AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 L.R. 10/2004 E DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 9/4/2014, ED UNO RIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORDO DEI CADUTI E DISPERSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1940- 1945)  - INCONTRO CON ANTONELLA FILIPPI  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI DISABILI ADULTI MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO  SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. SPESE ALLACCIO ENEL. - CIG Z8C0ED3F9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ANNO 2014) AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI - CUP G57H14000250004  CIG 5654401F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE AJV902 DEL SERVIZIO N.U. CIG ZEF0ED9716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG Z3E0ED7034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE N. 10  DIPENDENTI AREE VARIE A CORSO DI FORMAZIONE SU APPALTI PUBBLICI - LAVAGNA 14 APRILE 2014  CIG. Z900ED282E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2014 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09/04/2014 - ISCRIZIONE DIPENDENTI CACCIOLA MARIA GRAZIA E PUSIOL FABIO CORSO SUEDILIZIA  URBANISTICA E SUAP - GENOVA 17 APRILE 2014 CIG Z540EAE72E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT/O NUMERI 42/2013,  33/2013. LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETROFIT LED DA ALLOGGIARE NELLE LANTERNE STORICHE INSTALLATE SUL LUNGOMARE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO 01/01/2013- 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RIF. DETERMINAZIONE N. 20 DEL 20/02/2014 AD OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVA VERSIONE DELLE PROCEDURE ANAGRAFE  ELETTORALE  STATO CIVILE,  RECCO  27 FEBBRAIO 2014. CIG ZA30DC0F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DELL' AREA DI LINEA 3  SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA INDIVIDUALE DELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG Z6A0EAE2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG Z6A0EAE2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL MESE DI APRILE 2014. CIG ZD30E13F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTTOR MARCO MORDACCI  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PRESSO L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA E RACCOLTA DOMANDE FINALIZZATE ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AL SERVIZIO DEI PIANI 2 - 3 DEL PALAZZO COMUNALE ALL'ING. MICHELE BERTULLO DELLO STUDIO ASSOCIATO GE-NEER DI SANTA MARGHERITA LIGURE.CIG Z340EA5C27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTA MAURO DI AULLA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DAL CENTRO DI PRETRATTAMENTO DI VIA DOGALI 83-85 A SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL PERIODO APRILE  DICEMBRE 2014. CIG 57073806F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ALESSANDRO RUSSO  E DR.SSA ELISABETTA CASTRUCCIO AL CORSO SU LE ULTIME MODIFICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA E SUAP NEI COMUNI DOPO LA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE CHE SI TERRA' A GENOVA IL 17 APRILE 2014. CIG Z540EAE72E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. SPESE ALLACCIO ITALGAS. CIG   ZAF0EAAE54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FABBRICATI ANNESSI ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EX CANTIERE SPERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI GESTIONE DEI FABBRICATI ANNESSI ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EX CANTIERE SPERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERS DI CORSO MATTEOTTI 54/3  INGROSSO LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2014   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>"1 TORNEO NAZIONALE DI BURRACO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z6A0E650A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A YACHT CLUB ITALIANO A.S.D. PER ORGANIZZAZIONE "COPPA CARLO NEGRI".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPUSCOLO "AGENDA EVENTI DI PRIMAVERA 2014 A SANTA MARGHERITA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA". CIG Z8A0EA434A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMIU DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. CIG 5565206944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE. MARZO/APRILE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO A. G.  MARZO  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO  PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DURAZZO  COMPLETAMENTO INTERVENTO.  CIG Z1A0E8D5C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z9F0E8D55A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DI UN'AUTOBOTTE DI PROPRIETA DEL COMUNE PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO A REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DI UN'AUTOBOTTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER IL LAVAGGIO DELLE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZAE0E8D67A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE  CIG  Z970E93152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DEL SIG. B.T. APRILE  - MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A DOCKS LANTERNA S.P.A. DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA MAREGGIATA ACCATASTATI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO. CIG Z420E931F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI COMPLETI RIGUARDANTI IL FABBRICATORE DI GHIACCIO E LE CELLE FRIGORIFERE ALLA DITTA BOZZO MANLIO DI CAMOGLI. CIG Z200E93390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA DEI MARCIAPIEDI  ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA   CIG Z3909E91BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ARREDAMENTI PERAGALLO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UNA CAMINIERA LACCATA E DORATA LUIGI XVI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALZOLARI EMANUELE. CIG Z6B0E6686D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE  2 LOTTO. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO. CODICE CUP G57H14000450004 - CIG ZAB0E8477A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA TENDOSTRUTTURA ESTERNA ALLA DITTA CANESSA &amp; C. S.N.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE). CIG ZD40E8518C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'OTTAVO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO SITO IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO OPERE EDILI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE MAGGIORE PAOLO. CIG ZC10E8AA8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2014 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI  LOCAZIONE  ERP - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA  DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLO SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA NELLE ZONE CENTRALI DELLA CITTA' E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LE SPIAGGE LIBERE PIU' FREQUENTATECI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI S.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI DI C.SO MATTEOTTI 54,  VIA DELPINO TERAMO 1 E CORSO MATTEOTTI 86 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 63 DEL 4/3/2014 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 (COSTI E RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE) CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA C.B.  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORDO DEI CADUTI E DISPERSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1940-1945)  INCONTRO CON ANTONELLA FILIPPI  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO  SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE IN AMBITO LAVORATIVO   -  MARZO  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DIRITI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO, RELATIVO ALL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 703 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI SIGG.RI GIACOMO E ENRICO TASSARA E CONDOMINIO SELENE - DELIB. G.C. N. 172 DEL 27/06/2012 -  LIQUIDAZIONE PARCELLE  A SALDO LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ALESSANDRO RUSSO  AL CORSO SU EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI LOCALI CHE SI TERRA' A SAVONA IL 15 APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. AFFIDAMENTO INCARICO SPERIMENTALE ALLA SOCIETA' TNT POST ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI SCALA IN FERRO IN LUNGOMARE ROSSETTI.  CIG Z9F0E6B436.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATO CASA A SANTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E RELATIVA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI. CIG  Z820E7C1DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AI SIG.RI MARIO CAVERSAZIO ED ADELE LANFRANCONI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCESSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOSPURGO  COMBI TARGATO GEAF408. - CIG Z650E1D22B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014.  CIG Z610E4A1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DUE VOTAZIONI NEL PERIODO  COMPRESO TRA IL 31  MARZO 2014 ED IL 30 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLO 142302 SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA CANONE   ALLONTANAMENTO RIFIUTI  EX 858.1 - RETTIFICA IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE, CON QUALIFICA DI AGENTE DI  P. S.. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE E RELATIVE ESERCITAZIONI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - MARZO APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA AUTISTA, DI DUE VETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORDO DEI CADUTI E DISPERSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1940-1945)  INCONTRO CON ANTONELLA FILIPPI  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA DI PATRIZIA MONACO (OTTOBRE 2013/FEBBRAIO 2014)  INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI ARMADI CASELLARIO PER ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE  CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANSPI  PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO  PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA EQUITALIA PER SGRAVI PER INDEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETÀ EQUITALIA PER SGRAVI PER INDEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI  SPESE DI NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999  INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI PER VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. REGATI PIER PAOLO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI CHIAVARI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. REGATI PIER PAOLO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI CHIAVARI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADE SICURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE TARGATA GEB02687 PER REVISIONE ANNUALE. CIG ZBA0E56D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA  DEL CADAVERE APPARTENUTO IN VITA A LA RIZZA STEFANO. CIG: Z800E55C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. - RISCHIO RCT-O. N. 42-2013, 36-2013, 41-2013, 33-2013, 32-2013. ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' COMUNE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AFFIDO FAMILIARE PER MINORE Y.A.M. PERIODO MARZO-APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II BIMESTRE 2014 ED AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI  PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON A.R.T.E. DI GENOVA PER L'ATTIVITA' DI STIPULAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE ALL'ISTITUTO CABOTO. PERIODO GENNAIO  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO MICROBIOLOGICO DELL'ACQUA PRESSO LA MENSA SCARSELLA E I REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO IN CONDIVISIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI PRESSO LA CIVICA PESCHERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ANNO 2014) AL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CUP G57H14000250004  CIG 5654401F4D AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR.SSA CRISCUOLO DANIELA DR.SSA MARCHESI CHIARA E DR. FASCE CLAUDIO  AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO L'IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC  E LE ALTRE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 CHE SI TERRA' A COGOLETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 REVISIONE CONTRATTUALE DEL CANONE DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. CIG. 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (TERZO E QUARTO ACCONTO ANNO 2013) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (TERZO E QUARTO ACCONTO ANNO 2013) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEI BENI DI CANCELLERIA A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA20DCA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'EUROCARGO  FIAT IVECO TARGATO DG522RT. - CIG ZA40E36479.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DI PINI E CEDRI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 -  AGOSTO 2014.  EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 -  AGOSTO 2014.  EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI DIRIGENTE  AREA DI LINEA 3 SERVIZI  INTEGRATI ALLA PERSONA.  APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALLA  SPAZZATRICE UNIECO 20.4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - CIG Z4AOE427D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE TARGATA CW192TR. CIG Z2F0E23A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI DR.SSA STEFANIA SAMMARINI E SIG.RA CHIARA RUSSO A TRE GIORNATE DI INCONTRI SU SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ATTORE DELL'INTEGRAZIONE : I MANDATI DEL SERVIZO SOCIALE E LA PRESA IN CARICO INTEGRATA CHE SI T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO 01/03/2014-30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/03/2014  30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/03/2014  30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S.R.L. DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA SI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE PER IL PERIODO 2014 - 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO MARZO-APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI  MARZO -  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO   -  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2014  G.K.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA Q.R.D.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER L'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI  BUONI  PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMALAVORO  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI CONF. PRETRATT. RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AI COSTI DI SMALTIMENTO DELLE DIFFERENZIATE E DEI RICAVI DERIVATI DAL CONAI E DAI RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONFERIMENTI (VERDE ED INERTI DA DEMOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA INCARICO ARCH. MARCELLO BATTISTELLI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO NOMINATO DAL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE.CIG Z640E1FFFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - MARZO - APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  MARZO-APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO MARZO/APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO CUP G59D11000160004. CIG Z8DODC5527 - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 MARZO  30 APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 MARZO  30 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 MARZO  30 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA PROVINCIA DI GENOVA PER CONCESSIONI DEMANIALI  FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  - II BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE C.C. 65 DEL 28/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DUE AUTOVEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI  II BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PORTOFINO  - MARZO E APRILE  2014 CIG 53507499C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE  MARZO  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V. -  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. S. F. PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE   -  MARZO  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.  II BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUSDI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI  DISABILI. PERIODO MARZO-APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA ROMA 23/10  VIA CROSA DELL'ORO 13/14  P.ZZA PELLERANO MURTOLA 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI S. MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO MARZO-APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. MESE DI MARZO 2014. CIG 5565206944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL MESE DI MARZO 2014. CIG ZD30E13F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  MARZO - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI CONCESSIONE DEM.MARITTIMA AI SENSI DEL DPR 509/1997 PER LA REALIZZAZ. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEL PORTO DI S.MARGHERITA LIGURE CON RIQUALIFICAZ.DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD  INTEGRAZ.IMPEGNO PER PUBBLICAZ.PROGETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  MARZO  APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  MARZO - APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  MARZO - APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DA CORRISPONDERE PER ACQUISIZIONE,SU SUPPORTO INFORMATICO, DEI PROGETTI DI ADEGUAMENTO PRESENTATI DALLA SOC. SANTA BENESSERE &amp; SOCIAL S.P.A. E DALLA SOC. S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.  IN DATA 31/1/2013, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA EX DPR 509/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ISP. MORBINI PIETRO  - MARZO/APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z8B0E01F47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG Z760E018A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO  FIAT IVECO TARGATO GE841739. - CIG ZE10E00765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CORSO R.L.S. AI SENSI DEL  D. LGS.  81/2008 DA TENERSI PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z610DAB16B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CORSI DI  FORMAZIONE PER PREPOSTI E ANTINCENDIO AI SENSI DEL  D. LGS.  81/2008 DA TENERSI PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  N. 95 DEL 24/10/2013  CIG Z140DAC6D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013. COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MASSIMILIANO TRUDU AL SEMINARIO SU ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E DEL DPCM 28.12.2011 CHE SI TERRA' A TORINO L'11 MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z3B0E04D5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE  CIG ZF60DCB616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO  9. ED.  MARZO/GIUGNO 2014  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S.  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE MOBILITA' DIRIGENTE AREA 3 SERVIZI  INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  DR.SSA ANNA MARIA DROVANDI E DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI AL CONVEGNO NUOVO ISEE PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE E RIFLESSI SULL'ATTIVITA' REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI CHE SI TERRA' A GENOVA IL 20 FEBBRAIO 2014. CIG ZB20DDE84B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 56 CORSO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 56 CORSO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL'UNIVERSITA DI GENOVA PRESSO VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE A SANTA 2014" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI. CIG  Z220DDC371  - ACQUISTO CORIANDOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "50A EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "50ª EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  O.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO  ANZIANI  2014  -  AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA SOMMA SPETTANTE IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 3/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  SIGG.RI ARDIZZONE DANIELA MASCIA FABRIZIO E MERELLO MICHELE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA VERSIONE DELLE PROCEDURE ANAGRAFE  ELETTORALE  STATO CIVILE CHE SI TERRA' A RECCO IL 27 FEBBRAIO 2014. CIG ZA30DC0F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2014. E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENNONE PORTABANDIERE E BANDIERE PER ARREDO URBANO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.  CIG Z3F0DF09E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2014. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014. - CIG ZEA0DF0AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  ANUTEL  PER L'ANNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE DEL SERVIZIO N.U. CIG ZC00DF25D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA ALLA DITTA TENSOTEND  ALPI S.P.A.  DI PESCHIERA BORROMEO (MI). CIG Z110DF016F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO MARGHERITA ROSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA C.L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL CAMPETTO DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE N.4 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE TRAMITE ACQUISTO DIRETTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA AGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA GENNAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE  E SULLE PAGINE GIALLE LAVORO EDIZIONE GENOVA E PROVINCIA ANNO 2014 CIG Z730DE4520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2014 CIG ZEF0DE4245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - CIG Z7A0DE50D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER SERVIZIO RACCOLTA CARICO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATE A DOCKS LANTERNA S.P.A. CIG 481123765E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO UBICATO IN LOCALITÀ SAN LORENZO DELLA COSTAIMPEGNO CONTABILE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO UBICATO IN LOCALITA SAN LORENZO DELLA COSTAIMPEGNO CONTABILE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DEL DPR 509/1997 PER REALIZZ.DI UN PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEL PORTO DI S.MARGHERITA CON RIQUALIFICAZ.DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUDIMPEGNO SPESA PUBBLICAZ.ADEGUAM.PROGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO PROGETTO PER DEUMIDIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DELL'ARIA DEI MATERIALI D'ARCHIVIO E DELLE SCAFFALATURE METALLICHE NELL'ARCHIVIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z050DB25CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE.CUP G57H13000070004 - CIG 5035575FEE. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA ITALFRESE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER LA VENDITA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  ITTICO  CIVICA PESCHERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICALCOLO SCAGLIONI ISEE RELATIVI AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'EDUCARCI' IL GIORNO 12 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER POLIZZA RCT ED INFORTUNI VOLONTARI AVO PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SCAMBI PEDAGOGICI PER L'A.T.S. N. 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 TG. BG932KJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, IN USO IMPEGNI PROTEZIONE CIVILE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 400 (QUATTROCENTO) BLOCCHETTI DI PREAVVISI DI SOSTA MOD. 25X2PG AUTORICALCANTI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SETTIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE  CIG ZA20DCA06D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2013 E PREVENTIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014.  CIG ZD00DC9064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014. - CIG Z130DC1DB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO 'BLACK BOX' PER L'ANNO 2014 - CIG ZB60DBDEC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING. ALBERTO BAUDÀ PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHÈ ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA ROMA NEL TRATTO CIVICI 58-60-62. MODIFICA ALLA DET.225/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING. ALBERTO BAUDA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA ROMA NEL TRATTO CIVICI 58-60-62. MODIFICA ALLA DET.225/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ARENARIA. CUP G57H13000500004. CIG Z72ODCE6D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE  SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA A CARICO DEI TRASGRESSORI E OBBLIGATI IN SOLIDO PER I VERBALI AL C.D.S. ED ALTRE VIOLAZIONI AMM.VE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI  SPESE DI NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA VIOLAZIONI ACCERTATE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910  AFFIDAMENTO INCARICO  APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA AD ARISCOM SPA. SINIATRO SIG.RA LAMBERT MARIE CHRISTINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO  ATTI DELL'UFFICIO MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA DELL'ARCO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 12/12/2014 IN RELAZIONE AL CAPITOLO DI SPESA D'IMPUTAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -  (CIG 546794749B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CUP G59D11000160004. CIG Z8DODC5527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO  CIG Z780D4B543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  M.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTITITO INTERBIBLIOTECARIO CON LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL C.S.B. DELLA PROVINCIA DI GENOVA QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO - ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE A SEGUITO DI MAREGGIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA DI BORZONASCA. CIG. ZE80DBD7AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLO I.N.P.S. PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL'EX DIPENDENTE GNUDI CESARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO BP939GT. - CIG Z9F0D7DFD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953. - CIG Z070DBB775.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI STRAD RIGENERATI, PER IL PARCHEGGIO GESTITO IN ASSOCIAZIONE CON FS SISTEMI URBANI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. CIG Z3AODBA4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010  31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010  31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIETRA DI LUSERNA PER REALIZZAZIO-NE DI PERCORSO NELL'AREA VERDE DI VIA MORTERO.  CIG Z160DB2191.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DEL COMANDO DELLA DR.SSA  LUPINO PATRIZIA, DIPENDENTE DEL  COMUNE DI LEIVI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE.  CAT. D CON DECORRENZA DAL  13/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  DELL'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI  - ANNO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. CIG 5565206944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SE.CO. S.R.L. DI REDAVALLE (PV)  CUP G54E13000210004 - CIG 5491699560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  AFFIDAMENTO FORNITURA 18 RADIOCOMANDI  E SCHEDA RICEVENTE PER ACCESSO A PIAZZALE CAGNI. CUP G57H13000500004. CIG ZBE0D7BC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA -  DITTA ON-LINE S.N.C.  ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTITITO INTERBIBLIOTECARIO CON LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL C.S.B. DELLA PROVINCIA DI GENOVA QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO - ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA ANTITACCHEGGIO  BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/02/2014  31/01/2015.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI  I BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO A. G.  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DI UN'ASSISTITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO  I BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA L.R. 20/1999. ASSUNZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA GF AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI PASSAGGIO DA TARES A TARI  CIG N. ZA80D821FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI, PERIODO 01 SETTEMBRE 2013  -   31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI DEL MAGAZZINO DI VIA GARIBOTTI 19 RENDICONTO ANNO 2013 E PREVENTIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  GENNAIO APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETROFIT LED DA ALLOGGIARE NELLE LANTERNE STORICHE INSTALLATE SUL LUNGOMARE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA CONSIP. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG 5582584E0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL MOLO DI SOPRAFLUTTO -  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE RELATIVO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA  TEMPORANEA IN BANCHINA S. ERASMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA ROMA 23/10  VIA CROSA DELL'ORO 13/14  P.ZZA PELLERANO MURTOLA 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE NON ERP ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ADEGUAMENTO ISTAT SCAGLIONI I.S.E.E. - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE IN AMBITO LAVORATIVO   -  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  - FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 1.1.2014  8.2.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA SOCIETA FACENTI PARTE DELLA COSTITUENDA ATI PORTO CAVOUR  - DELIB. G.C. N. 01 DEL 3/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL - DELIB. G.C. N. 02 DEL 03/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO IL RICORSO ICI PROPOSTO DALLA SIG.RA COPPA CRISTINA - DELIB. G.C. N. 09 DEL 15/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO IL RICORSO ICI PROPOSTO DAL SIG. MARTINO MASSIMILIANO - DELIB. G.C. N. 10 DEL 15/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  AVVERSO SENTENZA N. 292/10/12 DELLA C.T.P.  PROPOSTO DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL (ORA LA CORTE EN.) - DELIB. G.C. N. 11 DEL 15/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' E CONTESTUALE RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER LOCALI SITI IN PARAGGI - DELIB. G.C. N. 16 DEL 15/1/2014 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI SOCIALIZZAZIONE   -  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L.  I BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AL CENTRO CEPIM DI GENOVA DA PARTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA 'VOLONTARI DEL SOCCORSO' DI RAPALLO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA S. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PASSERELLA PEDONALE - STRADA PROV. 227.  CIG  ZC50D84D1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V. -  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  GENNAIO APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2013  Z.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUSDI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI HANDICAPPATI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA -  DITTA ON-LINE S.N.C.  ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMALE DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA. - CIG Z5F0D7BCF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI  DR.SSA CAPRANI DANIELA, DR.SSA ROSSI MICHELA E SIG.RA AMBROSETTI CRISTINA AL CORSO DI FORMAZIONE  AD OGGETTO IL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA GESTIONE INFORMATICA DELLA GARA DI APPALTO CHE SI TERRA' A GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI DELL'UFFICIO TECNICO.  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'ASILO COMUNALE.  AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - (CUP G51H130000700004- CIG 52738327D6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO BT875HL. - CIG Z410D68BC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LISTONI BANGKIRAI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PASSERELLA PEDONALE - STRADA PROV. 227. - CIG Z620D689E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGATO DV37534 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.  SOSTITUZIONE AFFIDATARIO  CIG Z120D2799C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010  31 AGOSTO 2014  EROGAZIONE ANTICIPATA 2ª ACCONTO 40%.  ANNO 2013-201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010  31 AGOSTO 2014  EROGAZIONE ANTICIPATA 2A ACCONTO 40%.  ANNO 2013-201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA A.S.L. 4 CHIAVARESE  DELLE FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2014 CIG Z130D65E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CENTRALE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G51H13000180004  CIG 5294491031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CENTRALE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G51H13000180004  CIG 5294491031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNI 2014 E 2015 CIG  Z260D53627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TG. CV 723 CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE  2013 E GENNAIO 2014 (PARZIALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONECASSA ECONOMALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE IL MONDO GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PORTOFINO  - GENNAIO E FEBBRAIO 2014 CIG 53507499C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE PER L'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA I. C. GENNAIO  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO   -  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DELLA SIG.RA M.O.R.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PORTER PIAGGIO TARGA CD557LM. - CIG Z810D3AB0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA NAO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCHIO RCT/O. SINISTRI IN FRANCHIGIA SIR. AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA "INCENDIO". APPENDICE INTEGRATIVA PER MAGAZZINO VIA GARIBOTTI 17. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2014 CIG: ZCA0D4B6C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. S. F. PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA AUTISTA, DI DUE VETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE  DR. SIVORI ALL'INCONTRO  DI STUDIO AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2014. LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014  CHE SI TERRA' A SAVONA  IL 3 FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA REGIONE LIGURIA QUALE QUOTA SPETTANTE SUL COSTO DI COSTRUZIONE FABBRICATO IN P.ZZA RAOUL NOBILI 4, EX ALBERGO TERMINUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 MEDIANTE LA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DETERMINA A CONTRARRE  CIG Z780D4B543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RELATIVA AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1 BIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO PIAZZA SAN SIRO 23. D.SSA PES ROSSANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1666 DEL 20 DICEMBRE 2013 EMESSA DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE  STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II  SEMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.3 LEGGE N. 56/1987. RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999  PERIODO 01/01/2014-28/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA ASILO NIDO ED INDENNITA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2014  28/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2014  28/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PORTER PIAGGIO TARGA CD557LM. CIG ZE00D325CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SESTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG Z750D2F657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE AREA E MANUFATTI EX CANTIERI SPERTINI  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE DI VIA FIGALLO 1/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE  GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITADI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO L'AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  DEMANIO TERRESTRE  CON LA SIG.RA GIANNARELLI FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO L'AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  DEMANIO TERRESTRE  CON LA SIG.RA GIANNARELLI FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO-T.E.C.  PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E D.L. DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CIG 313045987B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO-T.E.C.  PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E D.L. RELATIVO ALLA VARIANTE DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO.  CIG Z85085ED95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZ.SPORTIVA A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZ.STRAORDINARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGATO DV37534 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.  CIG Z120D2799C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DURAZZO  PRIMO INTERVENTO.  CIG ZDE0D26AFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI- SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. RINNOVO CONVENZIONE CON ASS.NE AMICI DEL CANE DI GENOVA PER CUSTODIA CANI RANDAGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SVOLTI A FAVORE DI  MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FASE CAUTELARE IN PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO CREDITI DA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL - DELIBERA G.C. N. 422 DEL 21/11/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 967/13 ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 124 DEL 08/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG ZC00D22134.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RINGHIERA E INFERRIATA ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VERIDICITA' ISEE  ANNO 2013  RISULTATI RAGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI AUTOMEZZI IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA P.A. CROCE VERDE E DA CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ITALIANO SCACCHI A SQUADRE SERIE BC E PROMOZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPODANNO IN PIAZZA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>18 WEEK END CITTA' DI S.MARGHERITA LIGURE E TORNEO SCACCHISTICO SEMILAMPO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO SAN SIRO IN FESTA 2013 ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE SAN SIRO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>9A EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>9ª EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV TORNEO UNDER 16 PALLAVOLO FEMMINILE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI CAPODANNO ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA SPESE ALLESTIMENTO TECNICO E SCENICO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z730D1E927.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CORSO DI ADDESTRAMENTO USO MACCHINARI  AI SENSI DEL  D.LGS.  81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI MOBILI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 A  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI GENNAIO -FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI E PER L'INIZIATIVA UN WEEKEND DA FAVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERM. IN QUALITA' DI COADIUTORE  AMMINISTRATIVO - CAT. B  PRESSO L'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO DI UN LAVORATORE ISCRITTO NELL'ELENCO DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO DI N. 2 TELECAMERE MOBILI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 PALCO/PEDANA MODULARE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIGZC10D1B59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 80 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z260D1B506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI SCAFFALATURA METALLICA PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART VILLA DURAZZO' - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  COMM BRIGLI MARIO  - GENNAIO FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 13 PAIA DI ANFIBI  - CALZATURA DPI PER ATTIVITÀ DI ISTITUTO DEI COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 13 PAIA DI ANFIBI  - CALZATURA DPI PER ATTIVITA DI ISTITUTO DEI COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE DELLA FILARMONICA C.COLOMBO E CORO VOCI D'ALPE - 26/12/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  GENNAIO-FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL. 31/3/1999 - DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRAZIONE DETERMINA N. 271 DEL 20/121/2013. CIG Z6E0D0C3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA  GENNAIO  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014  SOCIETA' HALLEY INFORMATICA  IMPEGNO DI SPESA CIG ZE10D170CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA', IVA, ECONOMATO, FINANZIARIA, TRIBUTI E CIMITERO ANNO 2014 SOCIETA' HALLEY INFROMATICA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z1F0D17077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STATUA CARABINIERI NELLA TORMENTA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DELL'ARMA DI CARABINIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VERDE CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA'  GENNAIO - FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI  GENNAIO - FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - GENNAIO - FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  GENNAIO - FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIT &amp; LOCATION SERVICES S.R.L." DI SAVONA. CIG Z210D0E3D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "LA BEFANA VIEN DAL MARE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIONS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL CONFEUGO 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.CIG Z6E0D0C3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALL'AUTOCARRO TARGATO DG522RT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVIATI STEFANO DI SESTRI LEVANTE.  CIG ZB60D04FBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG Z2E0D04D63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG ZF80D050D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2014 DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PERL'ANNO 2014 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG: Z5E0D044C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 3 1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 3 1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31-1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1 GENNAIO  28 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  DEL  REDDITO MINIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE PAGAMENTO COSAP PER CESSAZIONE ANTICIPATA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z870CF7C06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LICOSA SANSONI  S.R.L.  DI FIRENZE. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 SEDIE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA E VOLUMI DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2014  CIG Z140CE41AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2014  31/12/2014  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE00CE912B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI STORICA AREA CONTABILE E PER SOFTWARE UTILIZZATO PER LA FATTURAZIONE ATTIVA. ANNO 2014 (CIG: ZC40CF14D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1461 DEL 14 NOVEMBRE 2013 EMESSA DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE  STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE  DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE ALLA DITTA MAGGIOLI  S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI   PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  BERETTA GIULIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INCIDENTALE AL TAR DOTT. LUCA BARABINO   DELIB. G.C. N. 326 DEL 7/11/2012   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE CHIAVARI CONDOMINIO AUTOPARCO RIVIERA    DELIB. G.C. N. 348 DEL 21/12/2012   LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SOC. SARA AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1071/2009  DELIB. G.C. N. 233 DEL 21/7/2010  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE IN APPELLO ALLA C.T.R. AVVERSO  SENTENZA 69/13/12 DELLA C.T.P.- DELIBERA G.C. N. 385 DEL 20/11/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO VOUCHER SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE WEB TURISTICO PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO ALL RISKS, RCT/O, DIFESA LEGALE, RC PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL WINTER 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO GOSPEL E DI CAPODANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% (CIG  ZCF0CC1720).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA PEDALE - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI DA MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. A TU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DEL PARTENARIATO NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' E NELLA  GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA DELL'ARCO 38. PERIODO 01/01/2014-31/12/2016 (CIG 546794749B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LICOSA SANSONI  S.R.L.  DI FIRENZE.ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL GESTINC SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 PIAGGIO PORTER TOP DECK ( - PIANALE FISSO LUNGO E SPONDE IN LEGA) CC. 1500 TUBODIESEL EURO CINQUE, PER L'AREA DELLA POLIZIA LOCALE. INDAGINE INFORMALE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA,NONCHE ALLA D.L. ED ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLA RISTRUTTURAZ.ED ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ING.M.TRINCO Z660CD9D7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA,NONCHÉ ALLA D.L. ED ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLA RISTRUTTURAZ.ED ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ING.M.TRINCO Z660CD9D7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE IN CORSO MATTEOTTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO LUCIANO, ALBERTO S.S. DI SANTA MARGHERITA LIGURE  CIG Z8A0CDB8D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  CUP G57H13000500004 CIG ZD10BA2530 - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PORTER ELETTRICO TARGA DX672DL.  CIG ZE70CD216B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO PESCHERIA COMUNALE AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CIG 5491699560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BIKE SHARING NEL COMPRENSORIO DEL PARCO DI PORTOFINO - VERBALE DEL TAVOLO TECNICO DEL 4 GIUGNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ENTE  PARCO DI PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A PARZIALE MODIFICA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 247 DEL 20 NOVEMBRE 2013 AD OGGETTO GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85 RELATIVAMENTE AI COSTI ED AI RICAVI. CIG.0097637C96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N. 104 DEL 19 NOVEMBRE 2013 RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COADIUTORE  AMMINISTRATIVO - CAT. B  PRESSO L'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO TRAMITE MOBILITA' ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI  PETTINATI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE SALDO DEL 50% DELLA 3ª RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011  AGOSTO 2014 - EROGAZIONE SALDO DEL 50% DELLA 3A RATA CONTRIBUTO  SALDO 40% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R.SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. DICHIARAZIONE DI AMMISSIB.DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G55F13000000006  CIG 5125711E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPETTACOLI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PALAZZATA NATALE 2013 ED ANNO 2014 (CIG. Z2E0CAD44C). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE  23/00. ANNO 2014. PROSECUZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA RAPALLESE, RIFERITA AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI RANDAGI RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA VILLA DURAZZO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DOVUTO A EVENTI ATMOSFERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014.  RENAULT MEGANE TG. YA 122 AF. RIFORNIMENTO GPL. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA TELECAMERE ESTERNE DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE MODELLO 770/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER DECORAZIONI LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE ANNO 2013 - 2 TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 6A EDIZIONE MARCIA SENTIERI DI FRATERNITA SUL MONTE DI PORTOFINOTRIAL MONTE DI PORTOFINORITORNA LA PIU BELLAMARCIA ARCOBALENO 8 DICEMBRE 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 6ª EDIZIONE MARCIA SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINOTRIAL MONTE DI PORTOFINORITORNA LA PIÙ BELLAMARCIA ARCOBALENO 8 DICEMBRE 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER MANIFESTAZIONE "TUTTOBASKET 2013" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. ALBERTO BAUDÀ PER LA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA FINALIZZATA A VERIFICARE SE EVENTUALI VIBRAZIONI INDOTTE DALLO SPARO DI MORTARETTI A SAN LORENZO INTERFERISCONO CON LA CHIESA PARROCCHIALE DELLA FRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. ALBERTO BAUDA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA FINALIZZATA A VERIFICARE SE EVENTUALI VIBRAZIONI INDOTTE DALLO SPARO DI MORTARETTI A SAN LORENZO INTERFERISCONO CON LA CHIESA PARROCCHIALE DELLA FRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  RAPUZZI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO  CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 21/11/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMNAZIONE N. 79/2013 AD OGGETTO DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI E DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON D.G N 381 DEL 13/11/2013.CIG 5035575FEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA TERRENO MAPP. 309 F. 2 ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA FENELLI DI RAPALLO (GE). CIG. Z070B3340F. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 182 DEL 14/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RILASCIO ALLOGGIO E.R.P.  DELIBERA G.C. N. 273 DEL 31/7/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRORICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  SEZ. LAVORO DI ROMA  DR.SSA GRAZIA COLELLA  DELIBERA G.C. N. 296 DEL 21/8/2013  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE ALLA C.T.P. AVVERSO  SENTENZA 62/4/12 PER TARSU - DDELIBERA G.C. N. 337 DEL 25/9/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA EX ART. 373 C.P.C. DR.SSA GRAZIA COLELLA  DELIBERA G.C. N. 343 DEL 25/9/2013  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE ALLA C.T.P. AVVERSO  MESSA IN MORA  PER TARSU 2010- DELIBERA G.C. N. 365 DEL 23/10/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE ALLA C.T.P. AVVERSO  MESSA IN MORA  PER TARSU 2009- DELIBERA G.C. N. 372 DEL 30/10/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PALA MECCANICA BOBCAT.  CIG ZE50CA1954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI C.SO MATTEOTTI 8/3 -ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IDONEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLO SPAZIO ACQUISITO IN VIA DELL'ARCO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI DEL TIGULLIOK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO A SEGUITO DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2013  R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLA STRUTTURA DI VIA SOLIMANO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. E.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA SOMMA SPETTANTE IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 14/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO SARTESCHI PER LA PRATICA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE A CARICO DELLA SIGNORA RICCI IOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ABETE 16 MT (CIG Z170C9615D). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RENDICONTO D'ESERCIZIO DELL'ANNO 2013. CIG Z530C8D2B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RENDICONTO D'ESERCIZIO DELL'ANNO 2013. CIG Z530C8D2B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO PIAZZA SAN SIRO 23. DR. FERRETTI MARCELLO REP.2551/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL QUINTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE,  AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG 4906152CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO ATO ANNI 2012 E 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  DISPOSTO DAL COMMA 28 DELL'ART. 14  D.L. 201/2011,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992, RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES.   ( ESERCIZIO 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DELL'ATTIVITA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. - LIQUIDAZIONE PER L'ESPLETATO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA DELLA POLIZIA LOCALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ED ESIGENZE DI POLIZIA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. - LIQUIDAZIONE PER L'ESPLETATO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ED ESIGENZE DI POLIZIA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE OBITORIALI E DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SITE NEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA PER LA SALMA DELLA SIG.RA SUMNER PEGGY LAVON PER IL PERIODO DAL 13/03/2013 AL 18/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI   PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. P.P.A.   -  DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/3  SOKOLOWSKI JAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1447/13  PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO INFORMATICA - CIG Z0A0C7C7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE S.M.L. PER LA CULTURA E VI EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE S.M.L. PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONI 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL  - ASSUNZIONE IM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z580C7A02E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 22/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI  DI  PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 229 DEL 24/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI   IMU E TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85. - COSTI DI SMALTIMENTO DELLE DIFFERENZIATE E DEI RICAVI DERIVATI DAI CONTRIBUTI CONAI E DEI RECUPERATORI FINALI, E DEGLI INTROITI DA PRIVATI PER CONF. CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  PULIZIA DELLE SPIAGGE A SEGUITO DI MAREGGIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BADARACCO ANDREA  DI BORZONASCA. CIG ZA00C7809A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE  1 LOTTO.  CIG Z0609D2E18. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO 2 LOTTO OPERE ACCESSORIE A COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERETTA SERGIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z6F0BB4581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COADIUTORE  AMMINISTRATIVO - CAT. B  PRESSO L'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VARIE ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VARIE ALLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO OSPITANTE LE SCUOLE  A.R. SCARSELLA E V.G. ROSSI.  CIG Z130C69586.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  UNA-TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELLA SIG.RA G.G. PRESSO L'ALLOGGIO VIVERE INSIEME E' BELLO E RILASCIO ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI NELLA GIORNATA DEL 21/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE.   CIG 5035575FEE . AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. SA.S. DI LEIVI (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'AMP PER MONITORAGGIO ACQUE. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI VILLA DURAZZO. - CIG ZE00C6185F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI 2013/2014 BAMBINI  A TEATRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD0C12E69 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31/12/2013-31/12/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  PULIZIA DELLE SPIAGGE A SEGUITO DI MAREGGIATA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG  Z970C597DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - COMMEMORAZIONE PARTIGIANO BERTO SOLIMANO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BANDISTICO FILARMONICA C.COLOMBO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 860/13. PROGETTO PAY PER PAGE PER I SERVIZI CONTABILITA', PERSONALE E TRIBUTI  CIG ZD9099E9C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA F.A.  NOVEMBRE -  DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA D.L.C.   - NOVEMBRE  - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO PERMANENTE DEL NUCLEO FAMILIARE  DELLEPIANE GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE ED IMPIANTO WI FI PUBBLICO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA, TRAMITE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB)- SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L.  SPADONI RIZIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA MACCHINA DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO INSTALLATA PRESSO LA CIVICA PESCHERIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZO MANLIO DI CAMOGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG Z1A0C45103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE. CIG ZED0C44154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CENTRALE CIG 5294491031  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL GARDEN  SACCO ANGELO DEI F.LLI SACCO SNC  ZOAGLI  (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  PERIODO NOVEMBRE  DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 480 RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA ALL'AUTOCARRO TARGATO DG522RT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZOLENI ARMANDO &amp; C. S.N.C. DI PIACENZA.  CIG ZC50C2BD11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 602/00 DEL 31/10/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 603/00 DEL 31/10/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1169 DEL 26 SETTEMBRE 2013 EMESSA DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE  STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL RINNOVO CANONE ANCITEL E AL SUO  SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 86 DEL 10/09/2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE RADIO CLUB LEVANTE PIAZZA CODERVIOLA, 18 LAVAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C) - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1200/13 PER ACQUISTO  TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE  IANNOTTA RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE  AL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI SIGG.RE CASAZZA-SERRA DELIB.G.C. N. 376/2007 -  LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO SIGG.RI STURLESE E BALLARINI AVVERSO SENTENZA 340/2006 C.T.P. DELIB. G.C. N. 413 DEL 20/12/2006  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR VITIELLO MICHELE PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DIRIGENTE P.L. N. 175/2009 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELIB. G.C. N. 332 DEL 9/10/2009  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENT1 SIG.RA ARDIZZONE DANIELA,   SIG. BARBAGELATA ALBERTO E SIG. MASSUCCO GIANMARCO AL POMERIGGIO DI STUDIO AD OGGETTO CITTADINANZA  NUOVE REGOLE E CITTADINI COMUNITARI RILASCIO ATTESTAZIONE PERMANENTE CHE SI TERRA' A RECCO IL 7 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SU CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG Z790C31C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO - ANNI 2013, 2014. NOMINA RILEVATORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO STIPENDI ARRETRATI AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VERIDICITA' ISEE  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - PERIODO 31/12/2013-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO STIPENDI ARRETRATI AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI T. V.  SETTEMBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/2  GUASTALLI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI LABORATORI DI NARRAZIONE-ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA DELL'ARCO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 13 FONDINE AD ESTRAZIONE RAPIDA PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA PEDALE. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO A MEDITERRANEA DELLE ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA GEOTEC - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA STIMA DI PORZIONE DI TERRENO DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E DI POSTI AUTO PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZEF0C1FA7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLO I.N.P.S. PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE AGLI EX DIPENDENTI   RATTO CLAUDIO E VIOLI LIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.3 LEGGE N. 56/1987. RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI -                                                                 ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDA-MENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2013  SETTEMBRE 2014. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZBA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENT1 DR.SSA DANIELA CAPRANI DR.SSA MICHELA ROSSI ING. PIETRO FERIANI, GEOM. MAURIZIO CELLE E GEOM. CLAUDIO DODI AL SEMINARIO A TEMA GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE LEGGI N.98 E N. 99 DELL'AGOSTO 2013 CHE SI TERRA' A GENOVA IL 31 OTTOBRE 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRATICA N. 242/11 COMUNE SML/CONDOMINIO AUTOPARCO RIVIERA. DECRETO INGIUNTIVO  RG. 1637/2013 N. 451/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SENIOR CAPITAL E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  ANNO 2013 MODIFICA PROVVISORIA DELLA STAZIONE APPALTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DITTA GENERPLUS S.P.A. DI LIVORN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CORSI DI  FORMAZIONE  PER PREPOSTI E ANTINCENDIO AI SENSI DEL  D.LGS.  81/2008 DA TENERSI PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO MENSILE A SEGUITO DI DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA AFFETTI DA CELIACHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE VOLUME CONTENENTE UNA SCELTA DI TESTI PRODOTTI DAGLI ALLIEVI DEL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA IN PUNTA DI PENNA DURANTE LE OTTO EDIZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O UNIQA VERSICHERUNGEN AG PERIODO 30-6-2010/ 30-6-2012. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE  TERRE DI PORTOFINO  PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO ORMEGGIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO ORMEGGIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL  PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE  DALLA GRADUATORIA ERP A SEGUITO DI EMIGRAZIONE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA STESSA  ART. 15 REG. CM.LE ERP C.C. N. 71 DEL 27/11/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO E SGRAVI RELATIVI ALLA TARES DOVUTA DAGLI INQUILINI DELLA RESIDENZA ASSISTITA DEI PII ISTITUTI RIUNITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA P.A. CROCE VERDE AI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTOFINO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 927 RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO STIPENDI ARRETRATI AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI  MATERIALE DI PULIZIA PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' ARTE DI VIA FIGALLO 1/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CIVICO  TENCONI VALTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO MENSILE IN TICKETS A SEGUITO DI TRASFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2014. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2013. SERVIZIO BEACH  BUS. PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG PER L'ANNO 2013. SERVIZIO BEACH  BUS. PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 470/00 DEL 13/09/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 17 GIACCHE INVERNALI  N. 37 PANTALONI INVERNALI  N. 2 GONNE INVERNALI, PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  DELL'AREA DI LINEA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE  DELL'AREA DI LINEA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II  SEMESTRE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PESCHERIA COMUNALE - CIG ZE20BFD3E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO (PIANO QUOTATO) IN LOCALITA' SAN LORENZO DELLA COSTA. GEOM. MAROLATO EMANUELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO E L'ATTUAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DEMANIALE DELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI. CIG. ZE40BFCA9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2013  M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE E ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI  DELLA SCUOLE LOCALI  A CURA DI LOREDANA BENVENUTI E LUISELLA GRONDONA. BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI  E INCONTRI  DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI A CURA DI DARIO APICELLA. BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE C.C. 65 DEL 28/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (DELIBERA C.C. N. 40 DEL 26/9/2013) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ASL  4 CHIAVARESE A SEGUITO DELL'EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI NEGLI ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S. SISTEMI URBANI SRL. GESTIONE DEL PARCHEGGIO A RASO, SITUATO NELL'AREA EX SCALO FERROVIARIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL FATTURATO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 1/1/2014  31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  A FAVORE DI Z. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI. MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2013  B.G.Y.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI RENDICONTI D'ESERCIZIO DEGLI ANNI DAL 2008 AL 2012. CIG ZA10BE2C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI RENDICONTI D'ESERCIZIO DEGLI ANNI DAL 2008 AL 2012. CIG ZA10BE2C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFF.INC.PROFESS.RELATIVO ALLA PROGETTAZ.DEF.ED ESECUTIVA, ALLA D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA ROMA NEL TRATTO CIVICI 58-60-62 CIG ZF30BCDF9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  AFFIDAMENTO LAVORI. CUP G57H13000500004. CIG ZD10BA2530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL CANONE ANNUO (2012) DEL SERVIZIO FAST-PAY. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI STRAD RIGENERATI, PER IL PARCHEGGIO GESTITO IN ASSOCIAZIONE CON FS SISTEMI URBANI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO  E DELLA LETTURA  A CURA DELLA CASA EDITRICE GIUNTI,  RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.  BIBLIOTECA COMUNALE  - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2013  H.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2013  SETTEMBRE 2014. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZBA0BD062F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE.  CIG Z270BCEF3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE SECONDO ACCONTO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE. ARCH. SAVERIO GIARDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA FAVALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PE GEOM. G.B. DI RAPALLO.  CIG Z930BC5017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENIZZO ALLA PROVINCIA DI GENOVA PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MAGISTRATO ANNI 2008 - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TORRENTI IN AMBITO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG ZC00BC7E89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GRUPPO ALBERGATORI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO IN OCCASIONE DEL SALONE NAUTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARIANI BRESCIA BOXE DI BRESCIA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI BOXE TITOLO NAZIONALE PESI SUPER MEDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA G.B. LARCO 18A/9A  REBUTTI DONATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SBARBARO 2C/5  MARTINO SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA RELATIVI ALL'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. H.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 248 DEL 17/7/2013  RICORSO AL TAR ING. MARIO BIANCHI (SUA CERVARA)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI.  CIG ZB10BB0AD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZA40BB0A41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI  AFFIDAMENTO FORNITURA TELECAMERE ED INSTALLAZIONE RELATIVA. CUP G57H13000500004. CIG Z7B0BBF161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO  2 LOTTO. OPERE ACCESSORIE A COMPLETAMENTO.    CIG Z6F0BB4581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE AVCP PER PRATICHE ACQUISTO MEZZI  CIG 3982033D92  CIG 387901479C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FINITURA ESTERNA PRESSO IL NUOVO MANUFATTO IN LEGNO INSTALLATO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA MORTERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z7E0B2CBD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA SIR. VARIAZIONE DECORRENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MINORE ENTRATA DERIVANTE DALLA APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE GIUSTA DELIBERAZIONE G.C. N 38 DEL 15/02/2012 PER I CENTRI ESTIVI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TARIFFE ASILO NIDO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PORTOFINO  CIG 53507499C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CENTRALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G51H13000180004  CIG 5294491031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011  DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A G.S. AVIS MOUNTAIN BIKERS  DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 3 RADUNO CICLISTICO ESCURSIONISTICO MARE MONTE BIKE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DR.SSA PATRIZIA LUPINO AL COMUNE DI LEIVI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E SS.MM.II.  COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DR.SSA PATRIZIA LUPINO AL COMUNE DI LEIVI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E SS.MM.II.  COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  A FAVORE DI Z. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE BORSA LAVORO D.L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA F.A.  OTTOBRE  DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TARIFFE ASILO NIDO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE TAVOLE IN LEGNO DEL PALCO PER LE MANIFESTAZIONI.  AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG Z600BAE25B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI VIA GAVE.  AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.  CIG ZF80BAE12A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/10 GIOVANNI AMBROSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONTRATTO DI ERP  COLOMBO ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI. VI. ED. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO  OTTOBRE 2013/FEBBRAIO 2014. - 3. ED.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA PER SALDO FATTURA  N. 2014  DEL 27/12/2012 RELATIVA A CANONE RELATIVO AL SERVIZIO N.U. CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZINE DI ALCUNI PAVIMENTI IN RESINA DELL'ASILO NIDO DI CORTE.  CIG ZCC0B764D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2013 E COMPENSI ACCESSORI INTERVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE  NOVEMBRE 2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  ANNO 2013  STAN LAVINIA MIHAELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 22/09/2013 GIORNATA DELLA SOLIDARIETA' PRESSO LA SEDE DELL'ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE INSERIMENTO G.M. PRESSO L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO E INCREMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI V.G. INSERITO PRESSO 'IL MONDO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONTRATTO DI ERP  COLOMBO ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SGRAVI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE  ANNO 2013  F. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>41A EDIZIONE  GARA PIERINI PESCATORI  TROFEO OVERFISHING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>41ª EDIZIONE  GARA PIERINI PESCATORI  TROFEO OVERFISHING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "JAM BURRASCA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE UNIECO 20.4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VERNICI RACCOLTE SUL TERRITORIO. TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRANCHE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ASILO NIDO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE  GARBARINO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO MENSILE A SEGUITO DI DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI G. V.  SETTEMBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA C. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO AD OGGETTO LE SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI. DISCIPLINA GOVERNANCE, VINCOLI,  DIVIETI E  CONTROLLI,CHE SI TERRA' A SAVONA NEI GIORNI  23 SETTEMBRE,  14 E 24 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENT1 ING. PIETRO FERIANI DR.SSA ELISABETTA ETERE DR.SSA LAURA D'ALI' SIG.RA M.GRAZIA CACCIOLA GEOM. RENZO GIURICICH AL SEMINARIO A TEMA LE NOVITA' INTRODOTTE ALLA DISCIPLINA EDILIZIO-URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEL DECRETO  DEL FARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINAGLIA DAVIDE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERANIO FLOWERS DI RAPALLO.  CIG Z980B690C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG ZA60B690A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PARAPETTI SULLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO E. BROCCARDI.  CIG Z9C0B5AB71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI  ECOVOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA  - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 2013 DEL 27 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON IL SIG. STURIALE LUCA, INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE P.L. - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A DELEGAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA ONLUS DI GENOVA PER ORGANIZZAZIONE 9A EDIZIONE SAPORE DI SALE. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A DELEGAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA ONLUS DI GENOVA PER ORGANIZZAZIONE 9ª EDIZIONE SAPORE DI SALE. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI,  PERIODO  01/01/2013  31/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE. D.P.R. 28. SETTEMBRE 1994 N, 634.  RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTE PARCO DI PORTOFINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (1 ACCONTO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (1 ACCONTO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 ALL'ING. STEFANO RODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (1 ACCONTO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA NONCHE DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO FLAUTO MAGICO E MINIGOLF. ARCH. CRISTINA MENEGHINI DELLO STUDIO EMME DI ALBISSOLA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (1 ACCONTO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ NONCHÈ DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO FLAUTO MAGICO E MINIGOLF. ARCH. CRISTINA MENEGHINI DELLO STUDIO EMME DI ALBISSOLA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N. 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI VIA PERO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA DURAZZO  INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL QUARTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AIE SNC DI BUSALLA  CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE AREA 4 N. 68 DEL 5 APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DJ DAVIDE LIVRAGHI - RADIO 105  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G55F13000000006  CIG 512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA] REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. CUP G55F13000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA, TRAMITE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - CIG 3808226781 - CORRESPONSIONE QUARTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE PER SCARICO DEI PLUVIALI DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA DOGALI 83-85. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE ANNUALE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA PREVIATI STEFANO DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA PER PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PEDIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO PERMANENTE DEL NUCLEO FAMILIARE  MARTINELLI PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 SBARRA LAMPEGGIANTE RIGENERATA, PER AUTOVEICOLO PL CY 107 DM. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON C.R.I. PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO AGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 30/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CENTRALE. DETERMINA A CONTRATTARE. - CUP G51H13000180004 - CIG 5294491031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BIKE SHARING NEL COMPRENSORIO -  VERBALE DEL TAVOLO TECNICO DEL 4 GIUGNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ENTE  PARCO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'ASILO COMUNALE. - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDILE ESSE.CI S.R.L. DI CARASCO. - (CUP G51H130000700004- CIG 52738327D6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (COPERTURE ASSICURATIVE PATRIMONIO ALL RISKS, RCT/O, INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI, KASKO,RCA, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE). PERIODO 31/12/2013-31/12/2016. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - FORITURA E POSA IN OPERA BOX DOCCIA. CIG Z6B0B34FFE. CIG Z680B35125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE D'AGOSTO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG ZE40B34090.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA TERRENO MAP. 309 F. 2 E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA FENELLI DI RAPALLO (GE). CIG. Z070B3340F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N. 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLE VIE CITTADINE (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO SITI IN PIAZZA RAOUL NOBILI, DI PROPRIETA DI SISTEMI URBANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO SITI IN PIAZZA RAOUL NOBILI, DI PROPRIETÀ DI SISTEMI URBANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE, PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE  ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO BUIO PESTO "ZERO EURO TOUR 2013" - 13/8/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE CIG 5125711E83 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI ALLE DITTE CHEAN S.R.L.  (MS) E M.T.C. DI MIRABELLI G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR  MONTANINO SRL - DELIB. G.C. N. 306 DEL 17/10/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. GHIBELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 38 CAMICIE ESTIVE PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE SAN LORENZO DELLA COSTA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARRELLO PORTA FERETRI PER SERVIZIO CIMITERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 STATO D'AVANZAMENTO DEI  LAVORI DITTA ITALFRESE S.R.L. DI TORINO. CUP  G57H13000070004 - CIG  5035575FEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ESCAVATORE USATO E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NGM SRL DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONI GEOLOGICO-TECNICHE SULLE CONDIZIONI ATTUALI ED EVOLUTIVE DEL FRONTE DELLA EX-CAVA IN LOCALITA' COSTASECCA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE DETTA "DELLA MORTE DI BORCIONE". GEOL.GIACOMO CANEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO INCIDENTATO - CIG ZD90B27C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2018. CIG: 52798340DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2018. CIG: 52798340DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A JOKER CLUB BURRACO TIGULLIO DI CHIAVARI. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BURRACO TOUR 2013" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI. - CIG ZBC0B2204F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z7A0B25327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERNICE IGNIFUGA PER PALCO MANIFESTAZIONI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERNICI E COLORI DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z960B252DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO IN PIAZZA SAN SIRO. -  CIG Z0B0B252A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA AUTISTA, DI DUE VETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "UNA ROTONDA SUL MARE" - SERGIO SGRILLI 6/8/2013 E PAOLO MIGONE 23/8/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI C. O. - AGOSTO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI P.C. - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE BORSA LAVORO ATTIVATA A FAVORE DI G.A. E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2013 - NAPOROJNA  MARIA-GABRIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI. MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. ANNO 2013. - CIG ZAF0AE4179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, PRESSO L'AREA  4 TERRITORIO E AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PHOTO CLUB IMMAGINE AVIS DI SANTA MARGHERITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXVII CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA  FISSO "FESTE PAESANE" -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR TRADEWALL SRL C/COMUNE E SOC. MONTANINO.C. - DELIB. G.C. N. 163 DEL 15/05/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 AL TAR GESTIONE PUBBLICI SERVIZI SRL  - DELIB. G.C. N. 75 DEL 6/3/2013 -   LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CONDOMINII VIA ROMA 58-60/COMUNE S.MARGHERITA LIGURE- PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE E DI CTU SENTENZA N. 668/12 TRIBUNALE DI CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XVII EDIZIONE DI MISS SANTA MARGHERITA - 12 AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIII^ EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE "TIGULLIO A TEATRO" ORGANIZZATA DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED EDILE VARIO DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE DELLE VIE E CROSE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TASSARA EDILIZIA S.N.C. E BERETTA SERGIO - FABBRO DI S. MARGHERITA LIGURE (GE). CIG. ZD10B166C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2013 - 31/10/2016 APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO AL RTI TRA RC ENERGIA CONSORTILE A R.L. DI GENOVA E GESTART SRL DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'ASILO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE PIACENZA EMESSO A SEGUITO RICORSO DELLA MACRO SRL - OPPOSIZIONE - DELIBERA G.C. N. 174 DEL 22/05/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA ING. MARIO BIANCHI (SUA CERVARA) - DELIB. G.C. N. 248 DEL 17/7/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE DI CHIAVARI SIG.RA DOVICO CINZIA - DELIBERA G.C. N. 260 DEL 24/7/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE DI CHIAVARI SIG.RA CHITI MARCELLA - DELIBERA G.C. N. 261DEL 24/7/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARATI TECNOLOGICI PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA G. L. - II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ANTICIPATA 1A ACCONTO 40%.  ANNO 2013-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ANTICIPATA 1ª ACCONTO 40%.  ANNO 2013-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERATE DANZANTI BALLO LISCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENA SOTTO LE STELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE CDM RELATIVA ALL'USO DEL MANUFATTO SITO IN CALATA PORTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "SUPERSTAR - IL CONCERTO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DELLA SACRA LETTERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA PRESSO L'INCROCIO VIALE RAINUSSO - VIA VIGNOLO - LATO DX A SCENDERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINI DI VIA GARIBOTTI NN. 17 - 19. - CIG Z0D0AE41EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA , CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE" CON LA PULIZIA MECCANIZZATA DELLE ISOLE ECOLOGICHE E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N. 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI P.I. IN VIA P. CENTURIONE, VIA GORIZIA E VIA PONTETTO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1 LOTTO.  AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N? 3 NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE PER LINEE ELETTRICHE E DATI ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO. CIG Z4C0AD92BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1 LOTTO.  AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N° 3 NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE PER LINEE ELETTRICHE E DATI ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO. CIG Z4C0AD92BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. S. F. PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL COMUNE DI PORTOFINO - SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"E DELL' ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SCRITTURA CREATIVA IN PUNTA DI PENNA - 8. ED. A CURA DI PATRIZIA MONACO (FEBBRAIO/GIUGNO 2013) - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO A. G. - LUGLIO - DICEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E PARZIALE MODIFICA AFFIDO FAMILIARE MINORE Y.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>STPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO CON LA P.A. CROCE VERDE PER L'UTILIZZO DELLA FIAT PANDA TG. CK378CJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2013 PRESSO ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO - DICEMBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA M.L. - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. SPESE DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE ANNUALE ALL'AUTOCARRO TARGATO GE841739 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA PREVIATI STEFANO DI SESTRI LEVANTE. - CIG ZA60A88444.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORD. AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ASSOC. 'DIFENDI SANTA"  PER ANNULLAMENTO ATTI P.U.C. E RESISTENZA NEL GIUDIZIO NANTI IL TAR- DELIB. G.C. N. 84 DEL 13/3/2013 -   LIQUIDAZIONE  ACCONTO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. CORSE AGGIUNTIVE STRAORDINARIE LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 2? TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO D.SSA MANCINI. MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2013 - LADDU BUDDIKA SAROJANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "FERRARI SHOW" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO - SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ASSISTENZIALE FONDAZIONE DIVINA PROVVIDENZA - CORDEVIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOGGIORNO ANZIANI 2013 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA N. 693/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE NOTTE RADIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF0ACF2EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. C.M. - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI DIVERSI. CIG ZD90AC4EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA SOMMA SPETTANTE IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 14/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO-SERVICE PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL CAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX R.D. N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 5.000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, RIFERITE AL VIGENTE C.D.S. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE AFFIDO FAMILIARE C.D. - DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  D. F. M. - S. D. - R.A. E R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO P.G. - SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CONGIU IN OCCASIONE SAN SIRO IN FESTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B  PRESSO L'AREA DI LINEA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.  PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DI APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI. PERIODO  01/07/2013 AL 30/06/ 2016. CIG 516874032E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON IL SIG. TASSISTRO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAZIONE DI BIKESHARING COMPOSTA DA 9 POSTAZIONI FISSE DI RICARICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BICINCITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEDANE MODULARI PER PALCHI MOBILI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETABETA ELECTRONICS SPA. CIG Z8C0A9A366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>13A RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI "IL FLAUTO MAGICO" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EUREKA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>13ª RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI "IL FLAUTO MAGICO" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EUREKA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE FESTIVITA'  PATRONALI - 6, 18, 25 LUGLIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI SAN SIRO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI SERVIZI  DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "IL RASTRELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG    ZBD0A9BC5F ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE CARTELLE TARES,   ANNO 2013 - CIG Z8A09FD0F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMALAVORO - GIUGNO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA V.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI MONTAGNA IDA NICOLINA - LUGLIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 05/06/2013 - ACQUISTO N. 2 CARRELLINI DI EVACUAZIONE PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLE VIE CITTADINE - CIG. ZEFO8EBOOD. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA SOLARI &amp; C. SAS DI LEIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PUNTA PEDALE - IMPIANTO DEPURAZIONE - PARCHEGGIO - SERVIZI PARCO PORTOFINO. PROROGA DELLA CONCESSIONE (CDM C_031_0)PER PROSECUZIONE DURATA DEI LAVORI FINO AL 30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE CDM RELATIVA AL MOLO DI SOPRAFLUTTO - LUGLIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLI INFORMATIVI ALLA DITTA SIGNAL 2000 S.R.L. DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE DI UNA CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA CERVETTI VIGNOLO. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L. CIG Z280A9351B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ALBERGHI VINCOLATI EX LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7/2/2008 E S. M. E I. - ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN OPERA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA N. 100 LAMPADINE PER DETTI IMPIANTI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DA GIUGNO 2013 A GIUGNO 2014 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>9A EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 5/7 LUGLIO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>9ª EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 5/7 LUGLIO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE - CAT C,  CON LA SIG.RA EMANUELA COCCIOLO PRESSO L'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZIO URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA ORIETTA DONDERO, INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIGULLIANA ESTAE 2013 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI BOXE 29 GIUGNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PUBBLICAZIONE SU MANIFESTAZIONI ESTATE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG   Z890A87E69 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG   Z890A87E69 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA GARIBOTTI.CIGZ310A88DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE PROGETTO PAY PER PAGE CON STAMPANTE PER UFFICIO DIRIGENTE AREA 3 - CIG ZC10A6DD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MARE PER TUTTI 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2013 E ARRETRATI COMPENSI LAVORO STRARDINARIO AREA LINEA 4 TERRITORIO E AMBIENTE  RELATIVI ALL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE TEMPORANEO MINORE  YATSIV ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARCO LARI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. CIG ZA00A6DC11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "LIGURIA GREEN FESTIVAL - 20/25  GIUGNO 2013"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON IL SIG. FONTANA ALESSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG ZA50A7AB50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2013. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE N. 22 DEL 19.02.2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2013. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE N. 22 DEL 19.02.2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 262/00 DEL 06/06/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 263/00 DEL 06/06/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 264/00 DEL 06/06/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 265/00 DEL 06/06/2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "LIGURIA GREEN FESTIVAL - 20/25  GIUGNO 2013"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI   ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, PRESSO L'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZIO URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COADIUTORE  AMMINISTRATIVO - CAT. B  PRESSO L'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI DALL'1 GIUGNO 2013 AL 31 MAGGIO 2014 - CIG 51907641F6- AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI DALL'1 GIUGNO 2013 AL 31 MAGGIO 2014 - CIG 51907641F6- AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POTATURE ESSENZE AD ALTO FUSTO PER I MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2013 - CIG Z380A6DF69- AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI ESTATE 2013. CIG Z770A6ADB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NGM DI CARASCO. CIG  Z560A5A3F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP G55F13000000006 - CIG 5125711E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1 LOTTO.  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO. CIG Z0609D2E18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'AMP PER MONITORAGGIO ACQUE. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA A POSTAZIONI INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI ACCONTO PER L'UTILIZZO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER COCKTAIL PRESSO VILLA SAN GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI - AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI. CUP G57H13000500004. CIG Z330A6AD0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON COMITATO SAN SIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' - ANNO 2013 - MARTELLA FRANCESCA - FERNANDO PATHTHINIGE - MARTELLA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE PARCO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER LA VENDITA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  ITTICO - CIVICA PESCHERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIRTUALIZZAZIONE SERVER - CIG Z140A5526C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLO SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA NELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE, E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LE SPIAGGE LIBERE PIU' FREQUENTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 1? E 2? RISCHIO. SECONDO SEMESTRE 2013. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 1° E 2° RISCHIO. SECONDO SEMESTRE 2013. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - BOTTEON MARIA PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI  DIPENDENTI PENNA LUIGI E ONETO PATRIZIA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. STRUMENTI OBBLIGHI ED OPPORTUNITA' CHE SI TERRA' A GENOVA IL 13 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BUONI ACQUISTO ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2013 - GAZZANI SUSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA C.M. - GIUGNO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - CRISA' EVELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LA SIG.RA MAIONCHI SELENE E CON IL SIG. MACCIO' GUIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART 17 C. 2 CCNL 1/4/1999  PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/05/2013 - 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/05/2013 - 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD  OGGETTO  LA LEGGE ANTICORRUZIONE E T.U. SULLA TRASPARENZA , CHE SI TERRA' A LA SPEZIA IL 17 GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ASCENSORE  INSTALLATO NEL CONDOMINIO DI VIA DOGALI 3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/11/2013 - 31/10/2016. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 5163795270.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI ANNO 2013. - CIG Z1AOA333E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE COLORI &amp; RACCONTI - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO LO STABILE IN CORSO MATTEOTTI 75 E IN VIA DEL PINO TERAMO 1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS - FILIALE DI GENOVA. - CIG ZF90A3B2A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARRELLINI DI EVACUAZIONE PER L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2013 - ZINALI MELISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PREPOSTI  E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE G.S. - PERIODO 04/06/2013 - 30/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2013 - SANGUINETI SOLARI JOSE RAFAEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 03/05/2013 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AREA SGAMBAMENTO CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI  RELATIVE ALLA REDAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI E PIGNORAMENTI AI FINI ICI E TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - I  SEMESTRE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLE VIE CITTADINE. - CIG ZEF08EB00D.  CORRESPONSIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DELLE VIE CITTADINE. - CIG ZEF08EB00D.  CORRESPONSIONE 1? ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARCHIVI E MATERIALE VARIO DA ISTITUTO SAN GIORGIO A MAGAZZINI DI VIA GARIBOTTI NN. 17 - 19 - ULTERIORE INTERVENTO. CIG Z890A33462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INTERRAMENTO TUBAZIONI PER CAVIDOTTI IN VIA CERVETTI VIGNOLO E CORSO MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L. CIG Z4808F3968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTO CLUB IMMAGINE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA DIARIO DI BORDO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DE I VIRTUOSI ITALIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG Z7B0A1E245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICICLAESTATE LIGURIA PRIMA EDIZIONE - PROGETTO PROMOSSO DA LEGAMBIENTE E DA CONAI PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CITTADINI RESIDENTI E VACANZIERI NEL PERIODO 15 GIUGNO 15 SETTEMBRE 2013. SCRITTURA PRIVATA DI COMODATO (ART. 1803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, NONCHE' DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVAMENTE AL RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ASILO DI CORTE. CIG ZCF09E9728.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N° 249 DEL 23 NOVEMBRE 2012 AD OGGETTO ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N? 249 DEL 23 NOVEMBRE 2012 AD OGGETTO ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CEPPAIE SUL TERRITORIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELVA SAS DI VALENZA DI AULLA  (MS). - CIG Z3B0A1EF6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRIGLIE PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA CROSA DELL'ORO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANTOVANI S.P.A. DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ARCHIVIO DI VIA GARIBOTTI 17-19. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANI IN CORSO G. MATTEOTTI E PIAZZA R. NOBILI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FENELLI MARCO DI RAPALLO. - CIG ZD80A1EF92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA POSSESSO ARRETRATA DEL MOTOCARRO TARGATO AC25426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD  OGGETTO  LE NUOVE REGOLE PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LE NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI PRIVATI SOTTO IL CONTROLLO PUBBLICO DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE 190 DEL 2012E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENT1 DR.SSA CRISCUOLO DANIELA DR.SSA MARCHESI CHIARA E DR.SSA SCHIAFFINO SILVIA  AL CORSO AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELLA TARES E DELL'IMU 2013 CHE SI TERRA' A BOGLIASCO IL 4 GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z990A1498F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI A SAN LORENZO DELLA COSTA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI ANGIUS DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG ZA50A149DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DOGALI 3. ANNULLAMENTO DETERMINA N° 24 DEL 01/02/2013. CIG ZF50871B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DOGALI 3. ANNULLAMENTO DETERMINA N? 24 DEL 01/02/2013. CIG ZF50871B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG. ZCC09FF460.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO VERDE SRL DI ALBIGNASEGO (PD). - CIG Z3F0A083C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZBD09FF82D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE UNIECO 20.4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - CIG ZEE0A084D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE MODELLO "SCULPTURE" PER L'ARREDO URBANO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SELEA S.A.S." DI GENOVA. - CIG ZF50A09184.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE MODELLO "RIVIERA" PER L'ARREDO URBANO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGLIAFICO - LUCI ED ARREDI URBANI - DI GENOVA. - CIG Z4F0A091E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SPAZZATRICE UNIECO 20.4 - CIG 3982033D92. - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI - ARAMANO DANILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PROTETTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI GIUDICE MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO "FLAUTO MAGICO" IN VIALE RAINUSSO AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI. CIG ZD509E96D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA 'FINE ART'. PERIODO 30-6-2013/31-12-2013. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBI URBANI. TRATTAMENTO PER RIDUZIONE FERTILITA'. CIG. ZF909BEC4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA. 6 SETTEMBRE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 1/6/2013 - 6/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 05/02/2013 - EROGAZIONE TICKETS A FAVORE ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE - MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON PERFORMAT SRL  CON SEDE A NOVACCHIO (PI) C/O POLO TECNOLOGICO PER STAGE DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA DARIO APICELLA PER UN CICLO DI LABORATORI E INCONTRI  DI NARRAZIONE PER INSEGNANTI, BAMBINI E RAGAZZI SVOLTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. ING. RICCARDO GIAMMARINI CIG Z5F06D587F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI VIA LUNGOMARE ROSSETTI, (ADIACENTE IL COVO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOLSCAVI DI COSOLA S. &amp; C. SAS DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN  TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI . IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN  TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI . IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENT1 DR.SSA LUPINO PATRIZIA SIG. MASCIA FABRIZIO SIG. BARBAGELATA ALBERTO SIG. MASSUCCO GIANMARCO E SIG.RA ARDIZZONE DANIELA  A TRE POMERIGGI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SU NUOVE NORMATIVE RIGUARDANTI I SERVIZI DEMOGRAFICI CHE SI TERRANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO N. 11000110 ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95/2010 AD OGGETTO "NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/05/2013-31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 24 DICEMBRE 2012 AL 26 MARZO 2013 AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 1 DEL 2 GENNAIO 2013 PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  ALLA C.T.R. CONTRO SENTENZA DI ACCOGLIMENTO RICORSO CASA GENERALIZIA PIA SOC. TORINESE PER ACCERTAMENTI ICI - DELIB. G.C. N. 20  DEL 30/1/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG. BENVENUTO REMO AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI - DELIB. G.C. N. 56  DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV.M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. PUNTA PEDALE SNC - DELIB. G.C. N. 63  DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV.M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. MINAGLIA SNC - DELIB. G.C. N. 64 DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV.M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. SIG. CATASSI GIORGIO - DELIB. G.C. N. 65 DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. SIG. DI PRIMA AURELIO - DELIB. G.C. N. 66 DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 IN APPELLO  ALLA C.T.R. IL MOLO SNC - DELIB. G.C. N. 67 DEL 27/02/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M.SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR MARTINA IMMOBILIARE SAS - DELIB. G.C. N. 249 DEL 29/08/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORS0 AL TAR GESTIONE PUBBLICI SERVIZI SRL  - DELIB. G.C. N. 75 DEL 6/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ANNULLAMENTO ATTI P.U.C. ASSOCIAZIONE "DIFENDI SANTA" - DELIB. G.C. N. 84 DEL 13/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  IMBALPLAST SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTELLE TARES PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT-O. RIALLINEAMENTO SCADENZE POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ITALFRESE S.R.L. DI TORINO - CUP  G57H13000070004 - CIG  5035575FEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI  PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - FERRETTI MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SIRO E DEL PALAZZO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G55F13000000006 - CIG 5125711E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - MINI' ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI STIPULATE TRA IL COMUNE DI PORTOFINO E LE PUBBLICHE ASSISTENZE - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE ING. ALFONSO RUSSO PER PROGETTAZIONE E D.L. DELLE STRUTTURE RELATIVE A NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - CORRESPONSIONE  SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1° LOTTO. CUP G57H13000410004 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1? LOTTO. CUP G57H13000410004 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA PALA MECCANICA BOBCAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 D. LGS N? 163 DEL 12/04/2006 PER LAVORI DI PULIZIA ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. CIG ZE508AEE75. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 D. LGS N° 163 DEL 12/04/2006 PER LAVORI DI PULIZIA ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. CIG ZE508AEE75. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CONDOMINIO VIA ROMA - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA TRIBUNALE CHIAVARI - DELIB. G.C. N. 377 DEL 19/12/2012 - LIQUIDAZIONE PARCELLA C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - MAGGIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE MANCA PIERO GIACOMO. CIG Z0609D2E18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 110 DEL 30/04/2013 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N 109 DEL 30/04/2013 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ACCONTO DEL 50% DELLA 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ACCONTO DEL 50% DELLA 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVA SLOW FISH.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F09D16D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA' - MAGGIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE - MAGGIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI - MAGGIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EUROPROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDO EUROPEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE C.I.G. RELATIVE ALLA CONVENZIONI CON LA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PULIRELLA E RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLO ARMADIATO PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGELATORE PER ASILO NIDO COMUNALE DI S. MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ASILO NIDO DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DI ALCUNI SERVIZI IN AMBITO PORTUALE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII TORNEO NAZIONALE UNDER 15 PALLAVOLO MASCHILE "CITTÀ DI S. MARGHERITA LIGURE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII TORNEO NAZIONALE UNDER 15 PALLAVOLO MASCHILE "CITTA DI S. MARGHERITA LIGURE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>15? TROFEO "CITTA' DI SANTA MARGHERITA LIGURE" E "CAMPIONATO NAZIONALE DINGHY" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° TROFEO "CITTA' DI SANTA MARGHERITA LIGURE" E "CAMPIONATO NAZIONALE DINGHY" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MAGGIO/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA PATRIZIA LUPINO- MAGGIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO - MAGGIO - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI  DIPENDENTI DR. PINTUS DAVIDE E DR.SSA RAGUSA MANUELA  ALLA GIORNATA DI STUDIO A TEMA  IL MERCATO ELETTRONICO E GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL SUO UTILIZZO LA SCELTA DEGLI OPERATORI LA QUALIFICAZIONE I RAPPORTI CON L'AVCP IL SISTEMA AVCPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI  DIPENDENTIDR. PINTUS DAVIDE E DR.SSA RAGUSA MANUELA  ALLA GIORNATA DI STUDIO A TEMA  IL MERCATO ELETTRONICO E GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL SUO UTILIZZO LA SCELTA DEGLI OPERATORI LA QUALIFICAZIONE I RAPPORTI CON L'AVCP IL SISTEMA AVCPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBI URBANI. TRATTAMENTO PER RIDUZIONE FERTILITA'. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO GIOVANNI ALLEVI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.  CIG Z4709BAF95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO ORGANIZZATA DALLA P.A. CROCE VERDE SAMMARGHERITESE - 27 APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI APRILE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE BORSA LAVORO DI G. S. AL 31/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO IN RSA DEL SIG. T.V. - 22/04/2013 - 22/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER "AREA SGAMBAMENTO CANI" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA - MAGGIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILO NIDO - CAT C, CON LA SIGNORA LANGELLA MARCELLA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILO NIDO - CAT C, CON LA SIGNORA LANGELLA MARCELLA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO   1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO   1? MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI   1? MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI   1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1? MAGGIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI PER INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA. MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR. SSA ALESSANDRA UGHETTI - MAGGIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ALLA COOPERATIVA RASTRELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA COOPERATIVA PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. ASS.NE DI VOLONTARIATO "CROCE VERDE SAMMARGHERITESE"  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO, A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  COMM.IO  MARIO BRIGLI - MAGGIO - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ECONOMALE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - PERIODO APRILE 2013 - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ECONOMALE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - PERIODO APRILE 2013 - MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEGLI ANNI 2011 - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZA10998658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ANNO 2013 - CIG Z860941996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMANA MUSICALE SAMMARGHERITESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA DI TRIBUTO,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992 RISCOSSA UNITAMENTE ALLA TARSU   ( ESERCIZIO 2012 - INTEGRAZIONE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1° LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ALLA DITTA ITALKEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1? LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ALLA DITTA ITALKEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO, DA INSTALLARE NELLA PASSEGGIATA MARE IN VIA LUNGOMARE ROSSETTI,  ALLA DITTA 'BERETTA SERGIO - FABBRO' DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z190993A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1? LOTTO. CUP G57H13000410004 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1° LOTTO. CUP G57H13000410004 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 172/2013 DEL 16.04.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO DR. A. BONINO - DR. N MECATTI VIA SOMALIA, 12 SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1.034/2013 DEL 27.03.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO LEVANTE VIA SALIETTI 6 E 22 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 2? TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO "TASSA CIRCOLAZIONE" RELATIVA AI NUOVI MTOVEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO RISPETTIVAMENTE TG.  YA 01545 E YA 01546, A FAR TEMPO DAL 18.04.2013.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI XXV APRILE 2013 E 4 NOVEMBRE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A MARE IN FREGIO AL MURO DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO. CIG Z480952B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE SPIAGGIA BAU BAU BEACH. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO NE (GE). CIG ZA8094A13B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO PAY PER PAGE PER I SERVIZI CONTABILITA', PERSONALE E TRIBUTI  CIG ZD9099E9C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 25 APRILE - 1° MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE PRESSO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PERIODO 25 APRILE - 1? MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2013 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA] SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA TECNICA. CIG ZA10998658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1? LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ALLA DITTA ITALKEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1° LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ALLA DITTA ITALKEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE LOC. NOZAREGO - ATTO DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZ. RICORSO STRORD. AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONSIGLIERI DI MINORANZA - DELIBERA G.C. N. 139  DEL 25/5/2011 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG.RA ZANCHI MARCELLA AVVERSO IAVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - DELIB. G.C. N. 103 DEL 27/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO, DA INSTALLARE NELLA PASSEGGIATA MARE IN VIA LUNGOMARE ROSSETTI,  ALLA DITTA  BERETTA SERGIO - FABBRO  DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z190993A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTOCICLI HONDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 2  BAULETTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1? LOTTO. CUP G57H13000410004 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIQUALIFICAZIONE VIA XXV APRILE - 1° LOTTO. CUP G57H13000410004 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007- DELIB. G.C. N. 104 DEL 27/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI DAL 2008 AL 2011- DELIB. G.C. N. 105 DEL 27/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. SIG.RA PLENDA ANNA MARIA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI DAL 2006 AL 2010- DELIB. G.C. N. 106 DEL 27/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO PENALE CONTRO EX CONCESSIONARIA SERVIZIO PUBBLICO DELIB. G.C. N. 107 DEL 27/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2013 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/03/2013 - 30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/03/2013 - 30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE, RAPPEZZATURA VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S. DI LEIVI. CIG ZE0098E6D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO BASAMENTO PER UN MANUFATTO PREFRABBRICATO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA MORTERO.  CIG Z6B07F1E2A. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INC. PER REDAZ. STUDIO FATTIBILITA REL.ALLA SISTEMAZ. DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO E MINIGOLF, DEL PROGETTO PREL., DEF. ED ESEC., NONCHE DELLA DIREZIONE E DELLA CONTABILIZ. DEI LAVORI RELAT. AD UN PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. ARCH.C. MENEGHINI CIG Z75098215C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INC. PER REDAZ. STUDIO FATTIBILITÀ REL.ALLA SISTEMAZ. DEL PARCO DEL FLAUTO MAGICO E MINIGOLF, DEL PROGETTO PREL., DEF. ED ESEC., NONCHÉ DELLA DIREZIONE E DELLA CONTABILIZ. DEI LAVORI RELAT. AD UN PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. ARCH.C. MENEGHINI CIG Z75098215C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - TARABOCCHIA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2012.  INTEGRAZIONE DET. N. 47 DEL 15/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGE LUNGOMARE ROSSETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG Z3F09752A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI HACCP PRESSO IL CENTRO DIURNO E L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONEIMPEGNODISPESAPER CONTROLLI HACCP PRESSO IL CENTRO DIURNO E L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI PRESSO IL MELOGRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE ERP - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI DELL'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE MINIGOLF A ASSOCIAZIONE CULTURALE "CULTURA E TRADIZIONE A SAN BERNARDO" IN VIA SPERIMENTALE  - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DELL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA INDIVIDUALE DELL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA DR.SSA GRAZIA COLELLA - DELIBERA G.C. N. 159 DEL 20/06/2012 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE LOC. NOZAREGO - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONSIGLIERI DI MINORANZA - DELIBERA G.C. N. 48 DEL 16/03/2011 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE LOC. NOZAREGO - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIERI DI MINORANZA - DELIBERA G.C. N. 230 DEL 8/8/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MARCO BARILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTTOR MARCO MORDACCI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>"15? TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>"15° TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA 60/2013. ROTTAMAZIONE CARCASSE DI CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI  RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA, PER LA FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI HONDA 750 NC 700 X PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA BUSTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI EDUCATORE ASILO NIDO - CAT C, PRESSO L'AREA DI LINEA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.  PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'PATRIMONIO ALL RISKS'. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2012.RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.REVOCA DETERMINA N. 350 DEL 3-4-2013 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT-O. RECESSO ARISCOM. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IL NUOVO MANUFATTO PREFABBRICATO INSTALLATO NELL'AREA DI VIA MORTERO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.F.I.S. DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PANDA PER IL PERIODO APRILE 2013 - APRILE 2015 - CIG Z9C096C30F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN "TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI". IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN "TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI". IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INFORMALAVORO PER IL PERIODO 1/4/2013 - 31/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZD3061664E AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DA GENNAIO A GIUGNO 2013 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DR.SSA DR.SSA ROSSI MICHELA AL SEMINARIO AD OGGETTO LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO   CRESCITALIA IL CONTRATTO INFORMATICO ,CHE SI TERRA' A GENOVA IL 10 APRILE  2013. INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE  N. 41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 6 DEL 20/03/2013 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO STEREO E INSTALLAZIONE CASSE. CIG ZC2096B0DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI. - CIG Z59095F3C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG ZE4095F3FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CITOFONI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SCARSELLA E VITTORIO G. ROSSI. - CIG Z28095F44A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>1? CHALLENGE SANTA STREET GOLF -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° CHALLENGE SANTA STREET GOLF -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ED AGGIORNAMENTO BARRA NEW COMPACT. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO "TASSA CIRCOLAZIONE" RELATIVA AL NUOVO AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO TG.  YA 122 AF, A FAR TEMPO DAL 19.03.2013.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2013 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA ACCONTO 40%.  ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA ACCONTO 40%.  ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2013 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'PATRIMONIO ALL RISKS'. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2012. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTE DR.SSA ZUMOFEN VALENTINA  AL SEMINARIO AD OGGETTO IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE SI TERRA' A SAVONA IL 10 APRILE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI NONCHE' DI POTATURE ESSENZE AD ALTO FUSTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2013 - CIG Z3F0950F2D. - AFF. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOP. IL RASTRELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI NONCHE' DI POTATURE ESSENZE AD ALTO FUSTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2013 - CIG Z3F0950F2D. - AFF. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOP. IL RASTRELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA, TRAMITE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE VIE CITTADINE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO INTERVENTO DI PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI SRL. CIG ZBE0950C26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA VICINALE DI GIOACCHINO SOPRA IL CONVENTO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI ANGIUS DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG ZE80944E79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) RELATIVA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE. CIG 10015476B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I SIGG.RI  SAVINO MONICA  E LAMBRUSCHI  FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 331/2013 E N. 338/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COMPENSO PER BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. A. A. - MARZO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2012 - PATHMARUBAN JEYARAGITHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B FINALIZZATO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 208 C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR.SSA CAPRANI DANIELA  SIG.RA RAINATO PATRIZIA  AL SEMINARIO AD OGGETTO LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO   CRESCITALIA IL CONTRATTO INFORMATICO CHE SI TERRA' A GENOVA IL 10 APRILE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2013 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN STRUTTURA IN VIA F.LLI ARPE .   LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. LUIGI COCCHI. CIG ZB709A546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. AVVERSO  CARTELLA ESATTORIALE EQUITALIA -  DELIBERA G.C. N. 327 DEL 13/10/2010 - LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. AVVERSO  DINIEGO RIMBORSO TARSU ALBERGO MINERVA SRL - LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. AVVERSO RICORSO ICI SIG. PANZANO MARIO -  DELIB. G.C. N. 132 DEL 30/05/2012 -  LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI  SIG.RA ARATA MARIA CARLA - DELIB. G.C. N. 250 DEL 29/08/2012 -   LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 216 DEL 28/7/2011. INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR PRESCRIZIONI REGIONALI AL PUAD. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 310 DEL 13/09/2006. FALLIMENTO ICOGEN/COMUNE - INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CITI MARCELLA ALLA C.T.P. AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE  - DELIB. G.C. N. 76 DEL 6/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DOVICO CINZIA ALLA C.T.P. AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE  - DELIB. G.C. N. 77 DEL 6/3/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO  AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 10 PAIA DI STIVALI INVERNALI USO MOTO,  PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA IN VIA GARIBOTTI. CIG Z1D06443AA. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO RELATIVO A "REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A MARE IN FREGIO AL MURO DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO". CIG Z4F0931E78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO. CIG Z98093952C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - AFFIDAMENTO FORNITURA PUNTI LUCE. CIG Z7B093CD16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PER  COMUNICAZIONE INIZIATIVE PASQUALI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z53093AFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 31/01/2013 - IMPEGNO DI SPESA N. 376/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2012 E PREVENTIVO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO INVENTARIO CIG Z8E09346FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PULIRELLA DEI SERVIZI GIA' AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERENA E PROROGA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA PULIRELLA AL 30/4/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI CHIAVARI COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL C/ATTTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DELIBERA G.C. 180 DEL 29/6/2011 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI  SIG.RA COLLI MARIA GABRIELLA - DELIB. G.C. N. 04  DEL 9/1/2013 -   LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMP. D'HOTELLERIE SUISSE SRL ALLA C.T.P. CONTRO INGIUNZIONE FISCALE PER OMESSO VERSAMENTO TARSU -  DELIBERA G.C. N. 100 DEL 18/04/2012 - LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 20 DEL 20/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATA TRAMITE MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO  ANZIANI  2013  -  AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTI DALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE PER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULACONVENZIONECONCROCEVERDEPER SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ED  ACCOMPAGNAMENTO  DI  SOGGETTI NON DEAMBULANTIDALLA PROPRIA  ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVEPER INTERVENTI DI  CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA ING. MARIO BIANCHI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO RIMOZIONE DISSUASORE -  DELIB. G.C. N. 147/2011- LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (OTTOBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. STIMA DI COSTO PER L'ANNO 2013. CIG 49500427EO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/03/2013-30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE  (CDM C_002_3) PARCHEGGI A SERVIZIO DEL PORTO - PIAZZALE CAGNI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - MARZO - APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z8C08C7FFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z8C08C7FFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E FOGNARIA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG Z6608C7E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO CD557LM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD  OGGETTO  LA LEGGE ANTICORRUZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE CHE SI TERRA' A SAVONA IL 22 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO MONTANINO S.R.L. -DELIB G.C. N. 389 DEL 20/11/2008 -  LIQUIDAZIONE PARCELLE AVV.TI GHIBELLINI E VILLANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (OTTOBRE 2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE. CORRESPONSIONE SALDO PER CAMPAGNA DI FORMAZIONE INFORMAZIONE ALLE SCUOLE AD OPERA DEL LABTER PARCO DI PORTOFINO. CIG ZF306AC35A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ TG. CV 723 CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO TG. CV 723 CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCOMETRO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN OPERA PRESSO QUESTA VIA XXV APRILE. ACQUISTO N. 1 PIEDISTALLO "STELIO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCOMETRO DI PROPRIETA COMUNALE IN OPERA PRESSO QUESTA VIA XXV APRILE. ACQUISTO N. 1 PIEDISTALLO "STELIO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LEGNAME PER IL NUOVO MANUFATTO PREFABBRICATO INSTALLATO NELL'AREA DI VIA MORTERO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANGUINETI LORENZO DI CHIAVARI. - CIG ZAD08FE5BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO GIUNTO DEL SOLAIO DI VIA XXV APRILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVERI ENRICO DI RAPALLO. CIG. Z2A090B887.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOA GALLEGGIANTE PER SPIAGGIA PUBBLICA DI GHIAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARCHIVI E MATERIALE VARIO DA ISTITUTO SAN GIORGIO A MAGAZZINI DI VIA GARIBOTTI NN. 17 - 19. - CIG ZF8090B82A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE - ESTENSIONE DEL PERIODO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO - CENTRO NAUTICO LIGURE - CIG  Z4A06A61D6 - CORRESPONSIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSIZIONAMENTO PORIFERI- CIG ZCF035F0D4 - CORRESPONSIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE SPUGNE POSTE IN AMBITO PORTUALE - CIG Z7106A6190 - CORRESPONSIONE SALDO A FAVORE DEL DISTAV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - PROSECUZIONE ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLE SPUGNE POSTE IN AMBITO PORTUALE - CIG Z7106A6190 - CORRESPONSIONE SALDO A FAVORE DEL DISTAV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 - CORRESPONSIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 - CORRESPONSIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA NAO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 1348/2000 SRL COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE - LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - AFFIDAMENTO FORNITURE E ALLESTIMENTI. CUP 59D11000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE CHIAVARI AUTOPARCO RIVIERA - DELIB. G.C. N. 348 DEL 21.12.2011-   INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA STUDIO LEGALE MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 CPC AL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI DELLA MONTANINO SRL -DELIB.G.C. N. 166/2011 -  LIQUIDAZIONE PARCELLA  AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI GEOM. DODI CLAUDIO E GEOM. ZUCCALA' MARCO A N. 5 MODULI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI  D.LGS. 81/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23 GENNAIO 2012 EMESSA DA ATHENA RESEARCH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C, PRESSO L'AREA 3 SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA'  ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 MOTOCICLI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE. APPROVAZIONE LETTERA INVITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE SANMARGHERITESE CORSO MATTEOTTI, SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO NELLA MISURA DEL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA DI PATRIZIA MONACO OTTOBRE 2012/GENNAIO 2013 - INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTITITO INTERBIBLIOTECARIO CON LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL C.S.B. DELLA PROVINCIA DI GENOVA -QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO - ANNO 2013. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA -  DITTA ON-LINE S.N.C. - ANNO 2013. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN VIA MILITE IGNOTO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMONE TRABUCCO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FA VORE DELLA SIG.RA D.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2013. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO - INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 3 D.P.R. N. 509/1997 - LIQUIDAZIONE PARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PRESSO L'AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - DEMANIO TERRESTRE - CON LA SIG.RA  VALLE ERICA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA AVVERSO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DELIB. G.C. N. 01 DEL 9/1/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOLIMANO CIG Z04074743B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 277/2012 - DELIB. G.C. N. 02 DEL 9/1/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI SRL -  DELIB. G.C. N. 319 DEL 16/11/2011 -  LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO AVV. C.MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N? 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SOLIMANO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N° 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SOLIMANO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SOC. GOLD SRL - DELIB. G.C. N. 371 DEL 19/12/2012- LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "49A EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA PER ORGANIZZAZIONE "49ª EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA ADDICALCO PER LO SPOSTAMENTO SCHEDARIO ANAGRAFICO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 09/04/2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. LIQUIDAZIONE PARCELLA VISITA SPECIALISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SOC. SARA - DELIB. G.C. N. 401 DEL 23.12.2009 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CONDOMINIO VIA ROMA - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA TRIBUNALE CHIAVARI - DELIB. G.C. N. 377 DEL 19/12/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING E DELLE FONTI RINNOVABILI NEL COMPRENSORIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENTE  PARCO DI PORTOFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI - MARZO - APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE  MARZO - APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALÀ  MARZO - APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA  MARZO - APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INTERRAMENTO TUBAZIONI PER CAVIDOTTI IN VIA CERVETTI VIGNOLO E CORSO MATTEOTTI.AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L.CIG Z4808F3968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I SIGG.RI STURIALE LUCA E MASSUCCO CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO - MARZO/APRILE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 C.C.N.L. 31/3/1999 DR.SSA PATRIZIA LUPINO - MARZO/APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 C.C.N.L. 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - MARZO/APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI LOCALE DA ADIBIRE A DEPOSITO MATERIALI E DOCUMENTI. CIG Z35079B9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DELLA DISPONIBILITA DI LOCALE DA ADIBIRE A DEPOSITO MATERIALI E DOCUMENTI. CIG Z35079B9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI   1? MARZO  30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI   1° MARZO  30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO   1° MARZO  30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO   1? MARZO  30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1° MARZO  30 APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1? MARZO  30 APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE RAPPEZZATURA VARIE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S CIG ZEF08EB00D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER AREA GIOCHI NEL PARCO DEGLI ELFI IN VIA MORTERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA  DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMONE TRABUCCO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA - MARZO - APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. INCARICO PROFESSIONALE RIFERITO ALL'ESECUZIONE DI RILEVAMENTI FONOMETRICI  A SEGUITO DI SEGNALAZIONI / ESPOSTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM. MARIO BRIGLI - MARZO - APRILE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013. COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO AD OGGETTO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA E LE NOVITA'  IN MATERIA DI PAGAMENTI CHE SI TERRA' A SAVONA IL 4 MARZO 2013. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DET. N. 22 DEL 20 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E MODULISTICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER IL PROGETTO ARCA FASE 2 - ESTENSIONE GESTIONE CONGIUNTA DI UN ALLOGGIO A SANTA MARGHERITA LIGURE PER CASI DI CRITICITA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER IL PROGETTO ARCA FASE 2 - ESTENSIONE GESTIONE CONGIUNTA DI UN ALLOGGIO A SANTA MARGHERITA LIGURE PER CASI DI CRITICITÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9CCNL 31/3/1999 DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI - MARZO-APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI - MARZO-APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. G. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE CDM T_007_0 PER MANTENERE L'AREA CANTIERE PER LA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. IMPEGNO INTEGRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 596/2013 DEL 18.02.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALL'AMBULATORIO VETERINARIO LEVANTE VIA SALIETTI 6 E 22 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1? TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, QUOTE DOVUTE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, QUOTE DOVUTE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO  ALLA DITTA QUI' GROUP S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO    C.I.G.  4938941F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STABILE IN CORSO MATTEOTTI 54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COLLOCAZIONE DELLE OPERE SCULTOREE NEL PARCO DI VILLA DURAZZO ALL'ARCH. GUIDO RISICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONTRATTUALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E FOGNARIA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG Z6608C7E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG Z8C08C7FFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ISTITUTO COLOMBO PER SPESE SOSTENUTE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONEIMPEGNODISPESAPERACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 131 - 132 - 133 DEL 6/2/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI N. 19  PAIA DI SCARPE INVERNALI E N. 19 PAIA DI SCARPE ESTIVE  PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLERTA METEO. CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO  IN PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE PANCHINE IN LEGNO INSTALLATE NELLE STRADE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA. - CIG.  ZC208C6077.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012. COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2013 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR. RUSSO ALESSANDRO DR.SSA CAPRANI DANIELA  SIG.RA RAINATO PATRIZIA  DR.SSA  ROSSI MICHELA  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO AD OGGETTO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA E LE NOVITA'  IN MATERIA DI PAGAMENTI CHE SI TE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHÉ DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITÀ. SEQUESTRO  ESEGUITO IL 02/07/2006. MOTOCICLO AW 86989.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHE DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITA. SEQUESTRO  ESEGUITO IL 02/07/2006. MOTOCICLO AW 86989.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI FORMAZIONE AD  OGGETTO  LA GESTIONE DEL PERSONALE 2013. I CONTROLLI INTERNI, LA LEGGE ANTICORRUZIONE, LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LA STIPULA DEGLI ATTI IMMOBILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MESI GENNAIO 2013 E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETÀ "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (LUGLIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KG. 600 DI VERNICE SPARTITRAFFICO PIERO DELLA VALENTINA MODELLO ANAS AL 14% DI BIOSSIDO DI TITANIO - KG. 180 DI VERNICE SPARTITRAFFICO PIERO DELLA VALENTINA GIALLA ESENTE CR/PB  - KG. 120 DI VERNICE SPARTITRAFFICO PIERO DELLA VALENTINA RIFRANGENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO RIMANENTE, QUOTE DOVUTE ANNO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO RIMANENTE, QUOTE DOVUTE ANNO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 D. LGS N° 163 DEL 12/04/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI SRL. CIG ZE508AEE75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 D. LGS N? 163 DEL 12/04/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALLA FOCE DEL TORRENTE SAN SIRO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI SRL. CIG ZE508AEE75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AL CENTRO CEPIM DI GENOVA DA PARTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA "VOLONTARI DEL SOCCORSO" DI RAPALLO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DI ALCUNI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO "TASSA CIRCOLAZIONE" RELATIVA AI VEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA GENNAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E "HOT-LINE" TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LEGGE REGIONALE  23/00. ANNO 2013. PROSECUZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA RAPALLESE, RIFERITA AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI RANDAGI RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI CENTRALINISTA NON VEDENTE PRESSO L'AREA 1 SVILUPPO DEL TERRITORIO,COMUNICAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO DI UN LAVORATORE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI PRIVI DELLA VISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA PANDA TARGATA CD126LJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE. CIG Z8C08A93CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO QUARGO PIAGGIO TARGATO CD633397 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGATO BP03145 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TG. CV 723 CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'PATRIMONIO ALL RISKS'. ANNO 2013. VERIFICA CONSISTENZA IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2013 CIG Z66089EEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2012 CIG ZCB089F15A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI   ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, PRESSO L'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE -SERVIZIO URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 47 DEL 6/2/2013 E N. 50 DEL 6/2/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DI VARIE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO - MESE DI DICEMBRE 2012. CIG 4117803687-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER ACCESSIBILITÀ AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER ACCESSIBILITA AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - CIG 3808226781 - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE  IL MELOGRANO - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLE MANSIONI ATTRIBUITE AL DIPENDENTE ALESSANDRO TOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE MUSICALE PER SALA PROVE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUS DI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI HANDICAPPATI. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI  ONLUSDI  RAPALLO  PER  IL  TRASPORTO  DI  SOGGETTI HANDICAPPATI. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE PER L'ANNO 2013. CIG 4897565E7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL SIG. G.M. PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE  IL MELOGRANO - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP 59D11000160004. CIG 4906152CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. O.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 275/13 E ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA - DELIB. G.C. N. 01 DEL 9/1/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BIANCHI MARIO E MANUELA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 277/2012 - DELIB. G.C. N. 02 DEL 9/1/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO SIGG.RI CASSINELLI - DELIB. G.C. N. 03 DEL 9/1/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI  SIG.RA COLLI MARIA GABRIELLA - DELIB. G.C. N. 04  DEL 9/1/2013 -   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO DA ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. A.G. DALL'ISTITUTO SAN GIORGIO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2012 - GAROFALO MARIA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. U. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA O. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT DI BORSE PER "PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA DIFFERENZIATA MEDIANTE LA DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DI S. MARGHERITA LIGURE DI BORSE RIUTILIZZABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICA". AFFIDAMENTO FORNITURA CIG Z5C07B69EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE - COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA PEDALE. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO A MEDITERRANEA DELLE ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MODULO SOFTWARE PER IL PORTALE WEB ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2013 - CIG Z87087BBEC - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI NETTURBINI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2013 - CIG Z87087BBEC - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA IL RASTRELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI SVOLGIMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI FORNITO DALLA DITTA APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI COMODATO PER L'ALLOGGIO DI PIAZZA PELLERANO MURTOLA 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI COMODATO PER L'ALLOGGIO DI VIA CROSA DELL'ORO 13/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI COMODATO PER L'ALLOGGIO DI VIA ROMA 23/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO UNITA' ABITATIVA DI PIAZZA PELLERANO MURTOLA 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO UNITA' ABITATIVA PER VIA CROSA DELL'ORO 13/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO UNITA' ABITATIVA PER VIA ROMA 23/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO ANAGRAFICO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. CY 107 DM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEGLI ASSISTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - GENNAIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE A SANTA 2013" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  ART. 208 C.D.S. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO A SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZALE CAGNI E LAVORI DI POTENZIAMENTO LOCALE ORMEGGIATORI. CIG Z720872913.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER L'ANNO 2013. CIG Z52086C930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/COOP CEL - RICORSO IN CASSAZIONE (N.15404/10) AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO GENOVA N.137/2010 (DELIB. G.C. N. 140 DEL 26/5/2010) -  LIQUIDAZIONE PARCELLA ACCONTO  AVV. SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI ANNO 2012,   PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE - MOLO MALONCELLO. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 26/10/2011. - CUP G59D11000120004 - CIG 30868526D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO RELATIVA AI VEICOLI DELL'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA DOGALI 3 . - CIG ZF50871B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DOGALI 3 . - CIG ZF50871B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE ANNUALE ALL'AUTOBOTTE TARGATA GEB02687 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA PREVIATI STEFANO DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER IL TAGLIO E LA POTATURA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUNEO E FOPPIANO DI MOCONESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKETS PER SPESE ALIMENTARI E FARMACEUTICHE PER INDIGENTI - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LABORATORI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON C.R.I. SEZIONE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"- GENNAIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA CINEMA E TEATRO  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 8. ED. - FEBBRAIO/GIUGNO 2013 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA ARIANNA PAPINI PER INCONTRO DI FORMAZIONE  PROGETTO NATI PER LEGGERE - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO - GIUGNO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2012 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2013. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRIMO SOCCORSO PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2013 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI PER LA RAMPA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DEL COSTRUENDO VOLUME AD USO SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI PER IL PORTO. CIG ZD0085EF2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 PER ALTRI COMUNI , ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTI RINVENUTI REGISTRATI NEI PUNTI N. 1 - 2 - 3/2011 DEL REGISTRO OGGETTI RINVENUTI DI QUESTO COMANDO. CONSEGNA AL CANILE SITO IN VIA TONEGO - RAPALLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR. RUSSO ALESSANDRO E DOTT.SSA ZUMOFEN VALENTINA A CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO REVISIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEGLI ENTI LOCALI CHE SI TERRA' A GENOVA IL 30 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI FORMAZIONE AD  OGGETTO  LA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/12 E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DALLA LEGGE N. 213/12  CHE SI TERRA' A GENOVA  IL 1 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STRADE SICURE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI SECONDO SEMESTRE 2012,   PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO, ED ACCATASTAMENTO LOCALI. CIG Z85085ED95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  DIPENDENTI DR.SSA DROVANDI ANNA MARIA  E DR.SSA  RAGUSA MANUELA A CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO REVISIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEGLI ENTI LOCALI CHE SI TERRA' A GENOVA IL 30 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVE ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE NON ERP ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA ANTITACCHEGGIO - BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/02/2013 - 31/01/2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - GENNAIO - GIUGNO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - GENNAIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI: BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - GAETANI GABRIELLA - MONTEVERDE PIERINA - STAGNARO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - GENNAIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' DALLA  PROPRIA  ABITAZIONE  AL  CENTRO  DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMALE DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - GENNAIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA GENOVA - LA SPEZIA IN VIA GARIBOTTI. - CIG Z1D06443AA.  CORRESPONSIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA GENOVA - LA SPEZIA IN VIA GARIBOTTI. - CIG Z1D06443AA.  CORRESPONSIONE 1? ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA A.S.L. 4 CHIAVARESE  DELLE FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SINISTRI S.I.R. DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 3.000,00. COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 42/12 DEL 30.11.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO DI ACUSTICA DOTT. ALBERTO LENZI, C.SO COLOMBO 93/1 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - ZEREGA MARISA CEREGHINO LORENZO PANNI FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO "TASSA CIRCOLAZIONE" RELATIVA AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE A QUESTO CORPO, CON SCADENZA DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO COATTIVO SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DEL SIG. MARTIN FABRIZIO PER INTERVENTI EDILIZI IN VIA DEI GANDOLFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE  PARCHEGGIO AREA EX CANTIERE SPERTINI - PERIODO 11/1/2013 - 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - PERIODO 17/1/2013 - 30/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI  IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA FORZATA CASSETTA DI SICUREZZA N° 42 LOCAZIONE  N° 2749 PRESSO LA BANCA CARIGE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA FORZATA CASSETTA DI SICUREZZA N? 42 LOCAZIONE  N? 2749 PRESSO LA BANCA CARIGE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF0822DD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012.  ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. CONVENZIONE RELATIVA ALL'EMERGENZA VETERINARIA E ASSISTENZA SANITARIA FAUNA URBANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO ONERI SOSTENUTI PER PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2011 SIG.RA MACCARIO GESSICA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DAL 1/07/2011 AL 31/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. AGGIORNAMENTO COSTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z2A0833A56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA E MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA PALA MECCANICA BOBCAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER COLLAUDO ALL'AUTOBOTTE TARGATA CW192TR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DI N TRE UNITA' IMMOBILIARI DA ADIBIRE AD USO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/01/2013-28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT ED INFORTUNI VOLONTARI AVO PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO A FAVORE DI GUZZI SIMONE- I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUCINA A GAS PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - SANNA DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31/03/2013 DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA GHISU LUSSORIA - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI  ROVILLO AXELL E SEBASTIAN - I? SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI  ROVILLO AXELL E SEBASTIAN - I° SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO LEXITALIA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REDDITUALE NUCLEO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA  SIG.RA CANEPA MONICA - GENNAIO - MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ACQUISTO STAMPATI DA UTILIZZARSI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1? TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE  "A.N.U.T.E.L."  PER L'ANNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "FINTEL ENGINEERING" PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'EVASIONE FISCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.SSA MANCINI MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2012 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA ASILO NIDO ED INDENNITA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2013 - 28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2013 - 28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. STIPULA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA SBARRA CHE REGOLAMENTA L'ACCESSO VEICOLARE IN QUESTA VIA BANCHI E ALLA SBARRA CHE REGOLAMENTA L'ACCESSO VEICOLARE IN VIA A. CANEVARO (INGRESSO CARRAIO DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. EMERGENZA VETERINARIA E ASSISTENZA SANITARIA DELLA FAUNA URBANA. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BASAMENTO PER UN MANUFATTO PREFABBRICATO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA MORTERO. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L. CIG Z6B07F1E2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NUOVO MANUFATTO PREFABBRICATO IN LEGNO DA INSTALLARE PRESSO L'AREA VERDE DI VIA MORTERO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VITTORIA S.R.L. DI BUTTAPIETRA (VR). CIG Z0207F66DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0.6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL COCCIO" DI RAPALLO. - CIG Z5D080F009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO N.U. - CIG Z32080EE40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG ZD7080ED9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO SITA PRESSO I LOCALI DELLA PESCHERIA COMUNALE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZO MANLIO DI CAMOGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO IMPIANTI TERMICI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANTOVANI S.P.A. DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO - MESE DI NOVEMBRE 2012. CIG 4117803687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 03/2013 DEL 03.01.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO DR. ALESSANDRO GINOCCHIO VIA INF. CHIESA DI SANT'ILARIO, 10 GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 04/2013 DEL 03.01.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO DR. ALESSANDRO GINOCCHIO VIA INF. CHIESA DI SANT'ILARIO, 10 GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 02/2013 DEL 03.01.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO DR. ALESSANDRO GINOCCHIO VIA INF. CHIESA DI SANT'ILARIO, 10 GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/00 DEL 27.06.2011 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 325 DEL 31/12/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLO VISION PER ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2012 - NARDINI GRETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 01/2013 DEL 03.01.2013, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO DR. ALESSANDRO GINOCCHIO VIA INF. CHIESA DI SANT'ILARIO, 10 GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA DAMONTE SILVIA DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI CHIAVARI TRAMITE ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI ART. 30 D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  IMPEGNO DI  SPESA PER ACQUISTI DA  EFFETTUARE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. GIORGIO BOSCHETTI. GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO  NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 24/12/2012 ED IL 26/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'AMP PER MONITORAGGIO ACQUE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PARAPETTI SULLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO "E. BROCCARDI". DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z2807ED33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA RACCOLTA DELIBERAZIONI C.C. E G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA GRADUATORIA NON ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 225 DEL 23/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA SANTA IZABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MAURIZIO CELLE - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALA - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. MARCO ZUCCALÀ - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA FOCE TORRENTE SAN SIRO. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  ARCH. FRANCESCA OLIVARI - GENNAIO - FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVA TELECAMERA IN QUESTO L.GO GIUSTI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N 2 PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI PER IL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE, AI QUALI E STATA CONFERITA LA NOMINA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA  ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE, AI QUALI È STATA CONFERITA LA NOMINA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA  ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE C.C.  II SEMESTRE 2012 E SEDUTE COMMISSIONI I E II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE C.C.  II SEMESTRE 2012 E SEDUTE COMMISSIONI I E II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI - II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA VIGILIA DI NATALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'TUTELA LEGALE'. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL GERANIO" DI RAPALLO. - CIG ZE107E11F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL COCCIO" DI RAPALLO. - CIG Z3407E1166.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z7707E10D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'PATRIMONIO ALL RISKS'. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. PRIMO SEMESTRE ANNO 2013.LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'R.C. PATRIMONIALE'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'INFORTUNI PERSONALE E ALTRI SOGGETTI'. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ' FINE ART VILLA DURAZZO'. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA ALESSANDRA UGHETTI - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'R.C. INQUINAMENTO'. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI DA UTILIZZARE PER L'EMANAZIONE DEL BANDO ERP PER GLI ALLOGGI DI VIA DOGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI LIGURI ROWING CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASSOCIAZIONE SPORTIVA CANOTTIERI ARGUS 1910 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>8A EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>8ª EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI SPORTIVI 2012-2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII^ EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE S.M.L. PER LA CULTURA E VI^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE S.M.L. PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONI 2012 - INTEGRAZIONE SPESA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A A.S.C.O.M. - DELEGAZIONE DI S. MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XII TORNEO UNDER 16 PALLAVOLO FEMMINILE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE "PALAZZETTO DELLO SPORT" E "SALA MUSCOLAZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 217/2000 COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE S.R.L. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 217/2000 COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE  S.R.L. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 349/2002 S.I.B. S.N.C.-  LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 1678/2002  ZANGANI ROBERTO-  LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA N. 152/2003  GAVIO FRANCESCO-  LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CONDOMINIO VIA ROMA - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA TRIBUNALE CHIAVARI - DELIB. G.C. N. 377 DEL 19/12/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DELLA SIG.RA SANTA IZABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CARITAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA] FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI S. MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO. PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014 - CIG 4617892507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHE  E TAVOLI PIEGHEVOLI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014 - CIG 4617892507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO  DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA ALL'INTERNO DELLA TERZA SEZIONE ISTITUTITA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014 - CIG 4617892507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR BANCA CARIGE PER ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TESORERIA A BANCA POPOLARE DI SONDRIO - DELIB. G.C. N. 336 DEL 21/11/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA PATRIZIA LUPINO - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TAVOLO VISION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI PROGRAMMI PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CIMITERO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 - COMM.IO MARIO BRIGLI - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. PERIODO DALL'1/1/2013 AL 31/12/2014. CIG 481123765E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PORTALE TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER TRADUZIONE DEL PORTALE TURISTICO IN LINGUA SPAGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING PER PORTALE WEB TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2013 DELL'APPLICATIVO  E GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SOC. GOLD SRL - DELIB. G.C. N. 371 DEL 19/12/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE SIG.  CALVO RENATO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DA SVOLGERE PER COLORO CHE HANNO GIA'  EFFETTUATO LA FORMAZIONE AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI SPECIFICA PER ACCESSO E ATTIVITA' LAVORATIVA SU ALBERI,  C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1° GENNAIO  -28 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO  1? GENNAIO  -28 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1? GENNAIO  28 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA  1° GENNAIO  28 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1? GENNAIO  28 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. ENRICO SIVORI  1° GENNAIO  28 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999  DR.SSA DEL PASQUA BONELLA - GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AVV. MAUCERI PER RECUPERO SOMME PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  OTT NOV 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PREMIALI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2011 E PER SIGNIFICATIVI RISULTATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z5C07B69EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI ( PERIODO 1-1-2013 - 31/12/2015- CIG Z98074C066. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER UN IMPORTO DI EURO 3.811,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CONNESSIONE DATI AD ALTA VELOCITA FRA LA SEDE COMUNALE E VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE  E SULLE PAGINE GIALLE LAVORO EDIZIONE GENOVA E PROVINCIA ANNO 2013 CIG ZF407CAE41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2013  31/12/2013  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z4107CAF08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA TONER E GENERI DI CANCELLERA ANNO 2013 CIG Z9C07CB007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2013 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA CIG Z5907CAF9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSISTENZA PROCEDURA CONTABILITA'  IVA ECONOMATO FINANZIARIA TRIBUTI E CIMITERO ANNO 2013  SOCIETA' HALLEY INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II  SEMESTRE. ANNO 2012 E RATE  MATURATE AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI ASSEGNARE ALLA DITTA EXECUTIVE COMPUTER S.N.C. IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI  STORICA CONTENUTA NELLA VECCHIA PROCEDURA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIONS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL CONFEUGO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO SERVIZIO ASSICURATIVO " RCA LIBRO MATRICOLA" - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE DI EQUITALIA NORD SPA - DELIB. G.C. N. 322 DEL 7/11/2012 -   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INCIDENTALE AL TAR DR LUCA BARABINO - DELIB. G.C. N. 326 DEL 7/11/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA " KASKO KILOMTERICA" - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI CON L'ACCORDO STIPULATO  TRA MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E REGIONE LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE "VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO, GRUPPO LUPO, SANTA MARGHERITA LIGURE" E "CROCE ROSSA ITALIANA" COMITATO LOCALE  SANTA MARGHERITA LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDI FAMILIARI ARATA NICOLO' E FAGGIONI MICHAEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI   ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, PRESSO L'AREA 4  TERRITORIO E AMBIENTE -SERVIZIO URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI. CIG ZA107B5F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO-T.E.C.  PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E D.L. DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CIG 313045987B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. RINNOVO CONVENZIONE CON ASS.NE AMICI DEL CANE DI GENOVA PER CUSTODIA CANI RANDAGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON IL REGISTA LUCA RAGAZZI  E PROIEZIONE DEL FILM  ITALY: LOVE IT OR LEAVE IT - INIZIATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI  LABORATORI DI NARRAZIONE-ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ITALO BERTONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, A SALDO, QUOTE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, A SALDO, QUOTE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, QUOTE DOVUTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO TG, PER IL PERIODO  2009-2011. ONERI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DEBITO, QUOTE DOVUTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  CODICE CIG - ZB007B6EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA SOCIETA'  GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL  DALLA QUALITA DI CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA SOCIETA'  GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL  DALLA QUALITÀ DI CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO CD559LM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - CIG Z2707A84EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA SANTA IZABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDI FAMILIARI ARATA NICOLO' E FAGGIONI MICHAEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL TERRITORIO. PRENOTAZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO APQ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM  VI BIMESTRE  PARTE 2   BIMESTRE 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI  PRIMO SEM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE CIG 4117803687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 246 DEL 16/11/2012 RELATIVA A PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE E DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. ANTONIO BATTOLLA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CORRETTA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. CIG Z9B0791137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLERTA METEO. CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO  NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLA IN PIAZZA SAN SIRO MEDIANTE LAVORI DI PREPARAZIONE AREA E FORNITURA GIOCHI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA RONCI STEFANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) - CIG ZF7079C9D4, ED ALLA DITTA HOLZHOF DI MEZZOLOMBARDO (TN) - CIG Z2D079CA4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ETERE MARIA ELISABETTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO AD OGGETTO GLI ABUSI E LE SANZIONI EDILIZIE NELL'ORDINAMENTO STATALE E REGIONALE. LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIO-URBANISITICA, CHE SI TERRA' A RECCO IL 12  DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA E SIG.RA LANATI PATRIZIA AL SEMINARIO AD OGGETTO  CONSIP - IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRA'  A GENOVA L'11/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO DI FERIE NON FRUITE SIG.RA GARBARINO MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. 81/08 ALL'ING. STEFANO RODÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. 81/08 ALL'ING. STEFANO RODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI LOCALE DA ADIBIRE A DEPOSITO MATERIALI E DOCUMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DELLA DISPONIBILITA DI LOCALE DA ADIBIRE A DEPOSITO MATERIALI E DOCUMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SOCIALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA SANTA IZABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 54 DEL 27/9/2012 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO DI FERIE NON FRUITE SIG. COTRUFO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "ASS. NAZ. CARABINIERI" C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER SERVIZIO INFORMALAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO LUNGO LA STRADA VICINALE DI MASTRO DOMIZIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSHAJ GENCI DI CHIAVARI. - CIG ZCC078F057.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z26078EBCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI. CIG Z26078EFB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG ZC9078EAA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO AZ920KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO QUARGO PIAGGIO TARGATO CD633397 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA INTESTATA AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONE  C_002_0 ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI  DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MAURO MUSSI E DR.SSA ANNA MARIA DROVANDI  AL SEMINARIO AD OGGETTO  CONSIP - IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRA'  A GENOVA L'11/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012  ( DA BUONO N. 159A BUONO N. 179 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEVOLUTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 4 DEL 24/01/1985, ALLA CURIA VESCOVILE DI CHIAVARI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 400 BOLLETTARI 25X3 RIFERITI ALLA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI C.D.S. IIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA DI TRIBUTO,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992 RISCOSSA UNITAMENTE ALLA TARSU, ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD OGGETTO  CONSIP - IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRA'  A GENOVA L'11/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE MARCHESI CHIARA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LA NUOVA TASSA COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI, CHE SI TERRA' A GENOVA L'11 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RINGHIERA PER AIUOLA DI PIAZZA SAN SIRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERETTA SERGIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z5D076136D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TELECAMERA ADIBITA ALLA "LETTURA TARGHE" ATTUALMENTE INSTALLATA IN QUESTA PIAZZA V. VENETO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA SPAZZATRICE U.C.M. TARGATA AJV902. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA V.G. ROSSI. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZDC05CEB9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SOCIALE ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ALADINO. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  - ANNO 2012 - GARCIA ZAMBRANO PASTORA DEL JESUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VERIDICITA' ISEE - RISULTATI RAGGIUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - PAUCAR FERNANDEZ ERIKA FABIOLA E SANGUINETI SOLARI JOSE RAFAEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA ] SISTRI - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - VERSAMENTO DELLE QUOTA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA ] SISTRI - SISTEMA DI TRACCIABILITA DEI RIFIUTI - VERSAMENTO DELLE QUOTA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER MANIFESTAZIONE "TUTTOBASKET 2012" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ABETE 16/18 MT (CIG Z50075315B). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  OTTOBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AI COORDINATORI ED AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.CIG  Z690757AC4 - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA, IN EMERGENZA, DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ, IN EMERGENZA, DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL GESTINC -SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA - NOTTE BIANCA EDIZIONE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 5A EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITA SUL MONTE DI PORTOFINO" - "TRIAL MONTE DI PORTOFINO" - "RITORNA LA PIU BELLA" -"MARCIA ARCOBALEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 5ª EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO" - "TRIAL MONTE DI PORTOFINO" - "RITORNA LA PIÙ BELLA" -"MARCIA ARCOBALEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CLASSICA DAL SOL LEVANTE" - RIDEDERMINAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "RADIO CLUB LEVANTE" PIAZZA CORDEVIOLA, 18 LAVAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "CROCE ROSSA" C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "CROCE VERDE" C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB)"- SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/00 DEL 02.05.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/00 DEL 27.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/00 DEL 27.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2013 E RILEGATURA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE  E DISINFEZIONE. ANNI 2013 - 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE ALL'AUTOCARRO TARGATO BT875HL - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO INTEGRATIVO DI PULIZIA STRADE. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA. - CIG Z4F06E4852.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLO I.N.P.S./GESTIONE EX INPDAP PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE AGLI EX DIPENDENTI BARBIERI GUIDO, CROCIANI SETTIMIA E STRIDI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE E DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE COMPOSTIERE, CONTROLLO DEL CORRETTO UTILIZZO - CIG Z54073D65E E STAMPA MANIFESTI - CIG Z52073D6CF. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE E DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULL'USO DELLE COMPOSTIERE, CONTROLLO DEL CORRETTO UTILIZZO - CIG Z54073D65E E STAMPA MANIFESTI - CIG Z52073D6CF. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2012  ( DA BUONO N. 144 A BUONO N. 158 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "GF AMBIENTE" PER IL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLI PER ARREDARE GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TRIMESTRALE CASI E QUESTIONI APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 31 DEL 20/03/2012 - RICORSO AL TAR CONTRO ASL 4 E REGIONE LIGURIA PER CHIUSURA PIASTRA AMBULATORIALE ED ALIENAZIONE OSPEDALE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AVV. C. MAUCERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL  CONSIGLIO DI STATO C/SENTENZA TAR DI ACCOGLIMENTO RICORSO DELLA SIG.RA TASSARA  - DELIBERA G.C. N. 562/1999 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AVV. ROMANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR  MONTANINO SRL - DELIB. G.C. N. 306 DEL 17/10/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO. CIG 4117803687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA 4 N. 63 DEL 27/03/2012 AD OGGETTO: ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG  Z46041B915 - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA V.G. ROSSI PREDISPOSIZIONE LINEA ELETTRICA E TELEFONICA. CIG Z2C0707F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  INTESTATE AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PAGAMENTO CANONI  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE E DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA - CIG Z2007129B6. CUP G52I12000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CORPI ABDFG - CIG 34175836B4.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953 - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO  APE 50 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING. DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZA606D4F33 - CUP D61I11000180001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 420 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO MOD. ANAS.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE D.SSA MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  - ANNO 2012 - BARLARO VERONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 PER DEFINIZIONE DISCIPLINA E APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA DELL'EX OSPEDALE DI VIA F.LLI ARPE, AI SENSI DELL'ART. 29  DELLA L.R. N. 37/2011.   - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISPETTORE  DI POLIZIA LOCALE - CAT. D PRESSO L'AREA 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISPETTORE  DI POLIZIA LOCALE - CAT. D PRESSO L'AREA 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - SECONDO LOTTO. OPERE EDILI ACCESSORIE A COMPLETAMENTO - CIG Z34067543D. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA MILETO GIAN LUCA DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOTOCICLO KIMCO PEOPLE 300 TG. DY 37905,  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO PACCHETTO SMS TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  601 DEL 29/10/2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  BONINO-MECATTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNASLI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SET 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO  SULLA SABBIA A CURA DI ARIANNA PAPINI BIBLIOTECA COMUNALE   PROGETTO NATI PER LEGGERE ANNO SCOLASTICO 2012/2013.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO SULLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO CABOTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE A CURA  DELL'UDI (UNIONE DONNE ITALIANE) DI GENOVA  BIBLIOTECA COMUNALE  ANNO SCOLASTICO 2012/2013. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C) - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 4 LABORATORI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO  E DELLA LETTURA  A CURA DELLA CASA EDITRICE GIUNTI,  RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. BIBLIOTECA COMUNALE  ANNO SCOLASTICO 2012/2013.  ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI  E INCONTRI DI NARRAZIONE PER INSEGNANTI, BAMBINI E RAGAZZI A CURA DI DARIO APICELLA  BIBLIOTECA COMUNALE  ANNO SCOLASTICO 2012/2013. ASSUNZIONE  DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO ATO ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA INGROSSO LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PROVVIGIONE ALLA DITTA TEBESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA RELATIVI ALL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KVM SWITCH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL PROGETTO PAYPERPAGE - CIG Z0D0676A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA ALESSANDRA SANNA DIPENDENTE NEL PROFILO DI COADIUTORE AMM.VO, CAT. B DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN LAVORATORE APPARTENENTE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO DISABILI EX L. 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.100 DEL 10 OTTOBRE 2012, AVENTE AD OGGETTO L'ISCRIZIONE DELLA DR.SSA UGHETTI ALESSANDRA E DELLA DR.SSA MODICA OLIVIA AL CONVEGNO DI RIVA DEL GARDA DELL'8 E 9 NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N? 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO 2 LOTTO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N° 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO 2 LOTTO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INTERVENTO DI PITTURAZIONE DEI PALI ARTISTICI ESISTENTI ALLA DITTA FRIAS OSORIO LUIS HUMBERTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INTERVENTO DI PITTURAZIONE DEI PALI ARTISTICI ESISTENTI ALLA DITTA FRIAS OSORIO LUIS HUMBERTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012  ( DA BUONO N. 138 A BUONO N. 143 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM VI BIMESTRE (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA TECNICA. CIG Z4406F9A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 547/00 DEL 23.10.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 546/00 DEL 23.10.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 545/00 DEL 23.10.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 534/00 DEL 11.10.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI CENTRALI TERMICHE. CIG ZD006F9913.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM V BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRA-LE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z2606EE5E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE DI CARCASSE DI CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI  RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 603/12 DEL 17.10.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO FEDERICO PAGELLA DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. GRANA ALESSIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO DELLO SPORTELLO CAF CIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE  SUL TERRITORIO E PRESSO IL CENTRO DIURNO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING E DELLE FONTI RINNOVABILI NEL COMPRENSORIO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI. CIG Z1306E634A - CUP D61I11000180001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (APRILE 2012)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO ALLA SOCIETA NIVI CREDIT S.R.L. DIVISONE E.M.O CORRENTE IN FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO ALLA SOCIETÀ NIVI CREDIT S.R.L. DIVISONE E.M.O CORRENTE IN FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO ORMEGGIATORI PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE  - CIG Z8E06E010F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER L'AUTOSPURGO CANAL-JET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.731 DEL 12/07/2012 EMESSA DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE  STIPULATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ CV723CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO FIAT DOBLO CV723CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO ALFA ROMEO DK 097 RJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TERRE DI PORTOFINO - PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>[ANNULLATA] LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG Z5F06D587F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - SEZIONE DI GENOVA PER LA PRATICA RELATIVA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZA606D4F33 - CUP D61I11000180001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE E DEGLI SCARTI ORGANICI UMIDI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA - CIG Z6706807CD. CUP G52I12000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELL'OPERAIO PROFESSIONALE - CAT. B - ASTE CLAUDIO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI RAPALLO E CONTESTUALE COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO PROFESSIONALE -CAT. B-   C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL RINNOVO CANONE ANCITEL E AL SUO  SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE: DISSUASORE DI VELOCITÀ IN OPERA PRESSO SAN LORENZO DELLA COSTA - IMPIANTO SEMAFORICO C.SO MATTEOTTI/VIA CERVETTI - IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLE ROCCHE/C.SO MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE: DISSUASORE DI VELOCITA IN OPERA PRESSO SAN LORENZO DELLA COSTA - IMPIANTO SEMAFORICO C.SO MATTEOTTI/VIA CERVETTI - IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLE ROCCHE/C.SO MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 BANCALE (24 SACCHI) DI ASSORBENTE GRANULARE PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA E MANUTENZIONE ANNUALE  ETILOMETRO MOD. SERES 679/E MATR. 3127 IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. SANNA ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI GENOVA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA PER SVOLGIMENTO TIROCINI FORMATIVI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI ANNO 2010 E 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO O DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CONCESSIONE DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/1/2013 AL 31/12/2017. CIG 4495648616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIERI MINORANZA CONTRO SENTENZA TAR N. 707/2012 (VENDITA EX SCUOLA NOZAREGO) - DELIBERA G.C. N. 230/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR MARTINA IMMOBILIARE SAS - DELIB. G.C. N. 249 DEL 29/08/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI  SIG.RA ARATA MARIA CARLA - DELIB. G.C. N. 250 DEL 29/08/2012 -   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA C.T.P. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI  SIG. VERRI ENRICO - DELIB. G.C. N. 251 DEL 29/08/2012 -   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO ALLA C.T.R. SIG.RA MESSINEO ANTONELLA - DELIB. G.C. N. 267 DEL 12/09/2012 -   IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DR. ALESSANDRO RUSSO,  DR.SSA  ELISABETTA CASTRUCCIO,  SIG.RA ALESSANDRA SANNA E SIG.RA ORIETTA DONDERO AL CORSO  DI AGGIORNAMENTO AVENTE AD OGGETTO  LO SPORTELLO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LE CONFERENZE DI SERVIZI, I RAPPORTI CON L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CORSO MATTEOTTI 54. - CIG Z2F06BA304.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2012  ( DA BUONO N. 129 A BUONO N. 137 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRENSORIO SCOLASTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 60 PUBBLICAZIONI "IL CODICE DEI PICCOLI" .  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C, PRESSO I SERVIZI URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI, DEMANIO MARITTIMO CON LA SIGNORA MALVEZZI MARTA, TRAMITE L'ISTITU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DR. MAURO MUSSI, DR.SSA ANNA MARIA DROVANDI E SIG.RA PATRIZIA ONETO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO AVENTE AD OGGETTO GLI ACQUISTI DI BENI DOPO LA SPENDING REVIEW E DECRETI CRESCITA, CHE SI TERRA' A RECCO IL 23 OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI MODICA OLIVIA E UGHETTI ALESSANDRA AL CONVEGNO AD OGGETTO QUALITA' DEL WELFARE - LA TUTELA DEI MINORI BUONE PRATICHE RELAZIONALI,  CHE SI TERRA' A RIVA DEL GARDA (TN) L'8, 9 E 10 NOVEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2013. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47121 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N? 70 DEL 05/04- N? 87 DEL 20/04 E N? 91 DEL 30/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N° 70 DEL 05/04- N° 87 DEL 20/04 E N° 91 DEL 30/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI NOZAREGO. - GUASTADINI GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,    NONCHÉ LA DIREZIONE LAVORI E  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  A PANNELLI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI SULLA COPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,    NONCHE LA DIREZIONE LAVORI E  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  A PANNELLI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI SULLA COPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF DI MEZZOLOMBARDO (TN). - CIG Z1006AC0FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDA-MENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE. CAMPAGNA DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ALLE SCUOLE AD OPERA DEL LABTER PARCO DI PORTOFINO. CIG ZF306AC35A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA PRINCIPE CENTURIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - PROSECUZIONE ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLE SPUGNE POSTE IN AMBITO PORTUALE CIG Z7106A6190 - CIG Z4A06A61D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE SPUGNE POSTE IN AMBITO PORTUALE CIG Z7106A6190 - CIG Z4A06A61D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE - CAT. B, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO LUNGO LA STRADA VICINALE DI SANTA BARBARA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSHAJ GENCI DI CHIAVARI. - CIG Z48069FE45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA ALVEO TORRENTE MAGISTRATO IN VIA DOGALI. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL NUCLEO DI CHIARI (BS). - CIG ZDA06A063F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ASILO NIDO  DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PER ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ARDIZZONE DANIELA E TARANTINO GIUSEPPINA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE CHE SI TERRA' A LAVAGNA IL 5 OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA 281/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA 281/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 390 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO MOD. ANAS. E DI LITRI 50 DI DILUENTE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ZUMOFEN VALENTINA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO DECRETO SVILUPPO, TRASPARENZA E OPEN DATA,  CHE SI TERRA' A TORINO IL 9 OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A G.S. AVIS MOUNTAIN BIKERS  DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 2° RADUNO CICLISTICO ESCURSIONISTICO "MARE MONTE BIKE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A G.S. AVIS MOUNTAIN BIKERS  DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 2? RADUNO CICLISTICO ESCURSIONISTICO "MARE MONTE BIKE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO NEL PARCO DI VILLA DURAZZO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO PER REALIZZAZIONE RINGHIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARTINI SRL DI LAVAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA MARCA RENAULT TIPO MEGANE PER IL CORPO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI RIPARTIZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA TECNICA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 966/1997   - APPELLO ALLA CONSIGLIO DI STATO  AVVERSO SENTENZA TAR SU RICORSI SOC. CANTIERI SANT'ORSOLA -  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. O. SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 ASPIRATORI PER WC DELLA STAZIONE FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA FENELLI CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - 1/10/2012 - 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. GUASTALLI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RAZIONALIZZAZIONE LINEE TELEFONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZDC06939DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z320693A21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z2206938C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG ZE906893C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSIZIONAMENTO PORIFERI- CIG ZCF035F0D4 - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 - CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 - CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT C, PRESSO I SERVIZI URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.  PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE POLIFUNZIONALE - CAT. B4, PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE - DEMOGRAFICI, CON LA SIGNORA TARANTINO GIUSEPPINA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE POLIFUNZIONALE - CAT. B4, PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE - DEMOGRAFICI, CON LA SIGNORA TARANTINO GIUSEPPINA, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI  2012 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE AREA GIOCHI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA  DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO AL037RN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE CLAVARINO, CON SEDE IN SANTA MARGHERITA LIGURE, DI ROGARE GLI ATTI DI DONAZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO DEI SIGG.RI URBINATI E PISTOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI  E ONERI RIFLESSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 SIG.RA MACCARIO GESSICA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 1C/9 - PILOTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LIGURIA DI FONDI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VERIDICITA' ISEE - CONTROLLO ANAGRAFICO E REDDITUALE SULLE DICHIARAZIONI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - CIG 3808226781 - CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CORRIMANO METALLICO IN VIA TRE NOVEMBRE. - CIG ZF4067D39A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO DELLA COSTA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA. CIG. Z820676284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO - ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI 3 ASTE PUBBLICHE ANDATE DESERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITA NOZAREGO - ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI 3 ASTE PUBBLICHE ANDATE DESERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DI SANNA ALBERTO - 24/9/2012 - 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - MARSANO MARIA - OTTOBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LS SRL DI QUARTO INFERIORE (BO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON I SIGG. PADOVANI GIORGIO E STURIALE LUCA, INQUADRATI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE P.L. , CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FAVORE DEI SIGG.RI SANTA ISABELLA E ER RATTAHI ABDELKADER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETINITE PIGMENTOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. OLMO LUCIANO - OTTOBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITA DI CUI AGLI ARTT. 102 E 103 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E ART. 20 DEL D.P.R. 465/97. DETERMINAZIONE QUOTA A SALDO PER L'ANNO 2012 E RELATIVO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - SECONDO LOTTO. OPERE EDILI ACCESSORIE A COMPLETAMENTO - CIG Z34067543D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO-T.E.C.  PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA PASSEGGIATA A MARE IN FREGIO AL MURO FRANGIFLUTTI DEL PORTO. CIG 0817380B4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 100 DEL 18/04/2012. PER RICORSO COMP. D'HOTELLERIE SUISSE SRL ALLA C.T.P. CONTRO INGIUNZIONE FISCALE PER OMESSO VERSAMENTO TARSU - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AVV. M. SARTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDA-MENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z330664F48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE" PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2012" DEL 28 SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE TARGATA CW192TR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA PALA MECCANICA BOBCAT. - CIG Z62064E46E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE ASPIRATORI PER IL SERVIZIO N.U. - MODIFICA FORMA CONTRATTUALE. - CIG ZA8062D81E - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE BORSA LAVORO MONTESI GIOVANNI - SETTEMBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3297 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL SIG. ONETO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3297 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA 2012. NOLEGGIO N. 10 APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI, AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N.1 SPARGISALE LEHNER - MODELLO POLARO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA GENOVA - LA SPEZIA IN VIA GARIBOTTI. AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RIVERDITI COSTRUZIONI SRL - CIG  Z1D06443AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI INTERNAZIONALI DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE TARGATA CW192TR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG Z79062DD19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMANDO PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA SIG.RA PEZZOLO NADIA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C.  SINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI COLLABORATORE POLIFUNZIONALE - CAT B3 - PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE - DEMOGRAFICI, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE ASPIRATORI PER IL SERVIZIO N.U. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZA8062D81E - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO INTEGRATIVO DI PULIZIA STRADE. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA. - CIG Z77062E07B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE INERENTI L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG ZD40630455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA P.L. PER ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA" EDIZIONE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA P.L. PER ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA" EDIZIONE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOTOCICLO KIMCO PEOPLE 300 TG. YA  01539,  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA LERTORA IRENE - SETTEMBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 5.000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, RIFERITE AL VIGENTE C.D.S. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 100/2012 - IMPEGNO 3279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 99/2012 - IMPEGNO 3278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA LINEA ELETTRICA PER VIDEO-SORVEGLIANZA, IN OPERA PER IL CONTROLLO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO  PRESSO QUESTO CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. SECONDO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZD3061664E. CUP: G56H12000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1  LOTTO. AMMISSIBILITA'  DEL  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI  PASTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE COMPENSO ASSOCIAZIONI ED ENTE PARCO DI PORTOFINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM  IV  BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA DI SAN BERNARDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - GIUGNO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO OTTOBRE 2012 GENNAIO 2013 2 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - GIUGNO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ESENZIONI E RIDUZIONI PER CENTRI ESTIVI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO BORSA LAVORO DE LUCA CLARA - AGOSTO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI E RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO  2012  ( DA BUONO N. 110 A BUONO N. 128 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA SPECIALISTICA PNEUMOLOGICA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASL 4 CHIAVARESE  AI SENSI DEL D.LGS. 81 DEL 2008 . LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL D. LGS. 81/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z53061661F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 4 DEL 4/1/2012. ULTERIORE RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI.  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 171 DEL 27/06/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA PER MOTIVI AGGIUNTI SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI.  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 190 DEL 21/7/2003 -  RICORSO AL TAR SIG.RA VALENTINIS OLGA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MOTTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO VILLA DURAZZO. ARCH.SIMONE IZETTA. CIG Z690613CFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUILIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CORPI ABDFG - CIG 34175836B4. CORRESPONSIONE 1 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE (SALDO) ING. ALESSANDRO PENTIMALLI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - 2 LOTTO. CIG 3810909D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE, PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C, PRESSO I SERVIZI URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA'  ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE -  CAT.  B, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE -  CAT.  B, PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICITA' SU  GIORNALE QUOTIDIANO DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI CONFERENZA SERVIZI PER MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EX OSPEDALE DI VIA FRATELLI ARPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ANTICIPATA 1ª ACCONTO 40%.  ANNO 2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ANTICIPATA 1A ACCONTO 40%.  ANNO 2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL VETRO CABINA ANTERIORE PER L'AUTOMEZZO CANAL-JET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO LEOMAR TARGATO AEJ953 - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ANAGRAFE, PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI SU SERVER DEDICATO - CIG Z3D06045D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII^ EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE TIGULLIO A TEATRO ORGANIZZATA DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 210 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.  267. APPROVAZIONE BANDO DI GARA CONCESSIONE TESORERIA COMUNALE DAL 1  GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017. CIG  4495648616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG 4430733489 - PERIODO 17/9/2012 - 15/6/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNALLUTA - RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 16.07.2012 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. SANSONE LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE COLORI &amp; RACCONTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN PUNTA DI PENNA - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA CINEMA E TEATRO  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 7. ED. - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - GIUGNO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI DELL'AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI  ROVILLO AXELL E SEBASTIAN -AGOSTO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZMODULISTICA PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER IL SECONDO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG 4430733489 - PERIODO 17/9/2012 - 15/6/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PSICOLOGA MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE E REVOCA BORSE LAVORO - SANNA ALBERTO E OTTONELLO STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PHOTO CLUB IMMAGINE AVIS DI SANTA MARGHERITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXVII CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA  FISSO VIVERE IL MARE -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SAN LORENZO DELLA COSTA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISS SANTA MARGHERITA - 12 AGOSTO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITA NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - MARINELLO MARIATERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  - AGOSTO 2011 - GIUGNO 2012 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2011 - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 MOTOCICLO PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. INDAGINE INFORMALE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO KIMCO PEOPLE 300 TG. DY 37905 ,  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA DI TRIBUTO,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992 RISCOSSA UNITAMENTE ALLA TARSU   ( ESERCIZIO 2011 - INTEGRAZIONE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG" PER L'ANNO 2012. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 237/2002   - APPELLO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISS. TRIB. REGIONALE PER IMPOSTA SENTENZA BONINI  - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. O. SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 172 DEL 27/06/2012 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AI  LEGALI DEL COMUNE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LIGURIA IMPRESA EDILE PASQUALI GEOM. ANDREA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. G. TACCOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. E DI NOZAREGO - DENEGRI GIOVANNI, GHIBAUDO BATTISTA, COSTA RINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C.N. 159 DEL 20/06/2012 RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA DR.SSA G. COLELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 171 DEL 27/06/2012 RICORSO AL TAR PER MOTIVI AGGIUNTI EX  ART. 43 CPA SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 172 DEL 27/06/2012 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AI  LEGALI DEL COMUNE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. QUAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 189 DELL'11/7/2012 - RICORSO AL TAR CONDOMINIO SELENE E SIG.E. TASSARA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASL 4 CHIAVARESE  AI SENSI DEL D.LGS. 81 DEL 2008 . LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 320/00 DEL 05.07.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 319/00 DEL 05.07.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 16043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE POLIFUNZIONALE - CAT. B3, PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE -  DEMOGRAFICI, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE POLIFUNZIONALE - CAT. B3, PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE -  DEMOGRAFICI, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA  DELLA STRUTTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG Z2F05EB9DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI. - CIG Z1905E7A14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - I  SEMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER IL SECONDO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 23/07/2012 - GHISU LUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. CK378CJ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VERIDICITA' ISEE - ANALISI DICHIARAZIONI PER ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVE ALLE DOMANDE PRESENTATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PRECONTENZIOSO NOTAIO DR ANDREA FUSARO INTERPRETAZIONE AUTENTICA ATTO DI DONAZIONE MODALE REP. N. 11666 RACC. N. 5568 - LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 121 DEL 14/05/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA IMPRESA EDILE PASQUALI GEOM. ANDREA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 17 DEL 25/01/2012 -  RICORSO ALLA C.T.P. CONTRO DINIEGO RIMBORSO TARSU ALBERGHI S.M.L. -  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 132 DEL 30/05/2012 -  RICORSO ALLA C.T.P. AVVERSO RICORSO ICI SIG. PANZANO MARIO -  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 134 DEL 30/05/2012 -  RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SOC. SARA SPA AVVERSO SENTENZA N. 1071/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AI  LEGALI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORALE G.B.CALVI. LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SAN SIRO IN FESTA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV FESTIVAL ORGANISTICO ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA. ORATORIO ADDOLORATA - 31/07/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERATE DANZANTI BALLO LISCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUERELA PER VENDITA ILLECITA MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. P. TONANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE PER SINISTRO SIG.RA CAPURRO TIZIANA -  INTROITO SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE PER SOCCOMBENZA E LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE COMPAGNIA ASSICURATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE EX L. 68/1999 STIPULATA CON LA PROVINCIA DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO ASSESSORATO AMBIENTE DELL'8/6/2012 PRESSO  SPAZIO APERTO  RIMBORSO SPESE RELATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  - ANNO 2012 - LAMAJ TEUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA COSTAMEZZANA 15/2 - MAZZAFERRO LEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 160 DEL 20/06/2012 -  VENDITA ILLECITA MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO A  LEGALE  PER SPORGERE DENUNCIA/QUERELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA ZINCATA IN VIA MILITE IGNOTO. - CIG ZAE05D1621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DI ONETO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 17/9/2012 - 30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO PERMANENTE DEL NUCLEO FAMILIARE - GIOVINALE GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO - DICEMBRE   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - GIUGNO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PICCOLA CASSA SOGGIORNO ANZIANI 2012 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 2429/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI:  BAIOCCO RAFFAELLA - BERTIROTTI FRANCO - CAMISA MARGHERITA - CANESSA OLGA - CAVUOTI ROCCHINA - CEVASCO IDA - COLOMBO ORNELLA - CONTE BARBARA - DEL PACCHIA ANGIOLINA - DIAZ MARIA - ER RATTAHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO - II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"- LUGLIO - DICEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - CAVUOTI ROCCHINA - CUCCO ANTONIO - GAETANI GABRIELLA - GIARDINELLO TESEO - LITTANI MARCO - MINI ANNA MARIA - MONTEVERDE PIERINA - PARISI BRUNO - STAGNARO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - LUGLIO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. INCARICO PROFESSIONALE RIFERITO ALL'ESECUZIONE DI RILEVAMENTI FONOMETRICI  A SEGUITO DI SEGNALAZIONI ESPOSTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. CORSE AGGIUNTIVE STRAORDINARIE LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - MAGGIO - GIUGNO 2012 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO -2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENA SOTTO LE STELLE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB405CEE91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI  - PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (SALDO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO DEL CI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (SALDO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA V.G. ROSSI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZDC05CEB9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI,  PERIODO  01/01/2012 - 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL' UTILIZZO DELL' AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO AL DOTT.TURIN MODIFICA CONTRATTUALE  *</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE,  VERBALE DI PROPOSTA DI TRANSAZIONE SULLE RISERVE ESPRESSE DALL'IMPRESA E NUOVO QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE,  AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDOT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO   2012  (DA BUONO N. 88 A BUONO N. 109 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZODELL AMBULATORIO MEDICO SITO IN PIAZZA SAN SIRO AL DOTT.TURIN MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PRESSO L'AREA 3 SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E URP CON LA SIG.RA  DONDERO ORIETTA, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE NOTTE RADIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 335/2012 EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE DALLO STUDIO VETERINARIO BONINO-MECATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA. 1 SETTEMBRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MUSICA JAZZ 14/7/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - INCARICO PER TRADUZIONE NUOVI CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO IN LINGUA RUSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DI ZANONI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO MINORI  DELL'AREA III .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REDDITUALE NUCLEO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - SANNA DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO 1/7/2012 - 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E DI ALTRI LUOGHI AD USO PUBBLICO  AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO - IN FAVORE DELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N° 167 DEL 04/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N? 167 DEL 04/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO - DICEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA DI PUNTA PEDALE - IMPIANTO DEPURAZIONE-PARCHEGGI - PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A DI ROVATO (BS) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI NUOVI IMPIANTI RELATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG ZBD05B213B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL COCCIO" DI RAPALLO. - CIG  ZD105B23AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL GERANIO" DI RAPALLO. - CIG ZD405B2287.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE E CARPENTERIA IN FERRO. - CIG Z0B05AF723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA AUTOVEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI PER REDAZIONE     INGIUNZIONI FISCALI ICI E TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL SIG. BACIGALUPO ANGELO DIPENDENTE NEL PROFILO DI OPERAIO, CAT. A5 DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - DELFINO MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE COMPENSO ASSOCIAZIONI ED ENTE PARCO DI PORTOFINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA D.SSA MANCINI MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO 1/7/2012 - 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE DEL CTR EROGATO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. ISTITUTO COLOMBO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO N.U. - CIG Z8105A87CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PERCORSI NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA  DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER LE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2012. CIG Z6B0397C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. CIGZ9C059B277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, DA  GIUGNO A DICEMBRE 2012. CIG ZF0059E299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO E DI TAGLIO VEGETAZIONE PRESSO VIA MORTERO, TERRENO  A C.T. MAPP. 570 F. 5. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA. CIG Z4F05A4369.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO ANNO 2012. CIG 4117803687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO ANNO 2012. CIG 4117803687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N? 27 CAMICIE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N° 27 CAMICIE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N° 2 GONNE INVERNALI- 1 GIACCA ESTIVA - 5 PANTALONI USO MOTO ESTIVI - 5 PANTALONI USO MOTO INVERNALI - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N? 2 GONNE INVERNALI- 1 GIACCA ESTIVA - 5 PANTALONI USO MOTO ESTIVI - 5 PANTALONI USO MOTO INVERNALI - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N?3 GIACCONI IN GORETEX. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N°3 GIACCONI IN GORETEX. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. SECONDO SEMESTRE ANNO 2012.LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII^ RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI IL FLAUTO MAGICO ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EUREKA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>8ª EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 6/8 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>8A EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 6/8 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI SAN SIRO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2012 PER SPEDIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N° 26 CAMICIE ESTIVE MEZZE MANICHE - MODELLO REGIONALE - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N? 26 CAMICIE ESTIVE MEZZE MANICHE - MODELLO REGIONALE - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI MOTO GUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG Z67059761P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012. CIG ZCD0589988.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ROMANA. - CIG Z900598221.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 MARZO 1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1  LUGLIO - 31 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 MARZO 1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 MARZO 1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RCT INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA PRESSO L'INCROCIO VIALE RAINUSSO - VIA VIGNOLO - LATO DX A SALIRE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM.IO MARIO BRIGLI  - LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA LUPINO PATRIZIA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31.3.1999  DR.SSA DANIELA CAPRANI  - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI LUNGO LA COSTA DEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO". CIG ZDA0583CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE "MIGLIO BLU" E PRESENTAZIONE "GREEN NIGHT". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA058A2BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GREEN NIGHT - 30 GIUGNO 2012.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31 MARZO 1999 DR.SSA  BONELLA DEL PASQUA  -  LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPRETAZIONE AUTENTICA ATTO DI DONAZIONE MODALE REP N. 11666 RACC. N. 5568 INCARICO DI PRECONTENZIOSO NOTAIO ANDREA FUSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA UGHETTI ALESSANDRA - LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL COMPLESSO  DENOMINATO VILLA DURAZZO ALLA SOCIETA PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL COMPLESSO  DENOMINATO VILLA DURAZZO ALLA SOCIETÀ PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI LUNGO LA COSTA DEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO . CIG ZDA0583CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO. STIMA DI COSTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A OTTOBRE 2012. CIG 4117803687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - CANONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI VIA DOGALI 83 - 85 PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2012 CIG 0097637C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO LO STABILE IN CORSO MATTEOTTI 75 E IL MONTACARICHI PRESSO L'ASILO NIDO. CIG ZC50589A51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012. CIG ZCD0589988.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z10058B40C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE PARCO DI PORTOFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 89 DEL 05/04/2012 - STIPULA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31/12/2012 DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE RASTRELLO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - MARTELLA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RINNOVO CONVENZIONE FERSERVIZI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 25 + 196 LINEA FERROVIARIA GE-SP PRESSO VIA ROMANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI RISTORAZIONE RELATIVA AL CONVEGNO "DI CHE PROFILO SEI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL'ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE - ANTONA DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DEL SIG. MINI' NAZARENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI BERNARDINI FULVIA - GIUGNO - DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z810580B78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB TURISTICO A STS SRL - C.I.G. N. ZC405780A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO SERVIZIO ASSICURATIVO "RCT/O"- 30/6/2012- 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO E COLLAUDO PIAGGIO PORTER  BV 719 PF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 300 DI VERNICE SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO - DI KG. 150 DI VERNICE SPARTITRAFFICO DI COLORE GIALLO -LT. 150 DI DILUENTE - N. 5 TABELLE STRADALI 60X40, PER LA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ATTIVAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 DELL'APPLICATIVO  E-GOVERNMENT DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "SAGRA DEL FRITTO E 5A GARA DEL PESTO CON MORTAIO"  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "SAGRA DEL FRITTO E 5ª GARA DEL PESTO CON MORTAIO"  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA VIA A CANEVARO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CUI AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 543 C.P.C. NEL CONTENZIOSO COMUNE DI S.M.L. IN.MOB. SPORTING TENNIS CLUB SML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A- EDIFICIO - PRIMO STRALCIO - LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE  AL GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI PER ESEGUIRE IL RICONFINAMENTO DELLA PORZIONE DI MURO CROLLATO IN VIA PINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM III BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI MOTOCICLI MOTO GUZZI TG. BP 50898 E BP 50899 IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 26 CAMICIE ESTIVE, MEZZE MANICHE - MOD. REGIONE LIGURIA - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 336 DEL 15.06.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  BONINO-MECATTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -APRILE  MAGGIO  2012 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE  MAGGIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA GAS METANO AGLI STABILI COMUNALI -MARZO - APRILE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/06/2012-30/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANO D'OPERA PER OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG    Z2F056063B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII^EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE S.M.L. PER LA CULTURA E LA VI^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z6F055C424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN MOTOCARRO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 048201200024521 88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD OGGETTO  IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO NELL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE,  CHE SI TERRA' A SAVONA  IL 25 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PULIRELLA DELLA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI SAN LORENZO DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2012 PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI HACCP PRESSO IL CENTRO DIURNO E L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO   2012  (DA BUONO N. 63 A BUONO N. 86 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - ESPOSITO MARIARCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 11 L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  BORSA DI STUDIO ART. 12  LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 11 L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO E DI TAGLIO VEGETAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SAN LORENZO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI CACCIOLA MARIA GRAZIA, D'ALI' LAURA MICOL, ETERE ELISABETTA, GIURICICH RENZO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  AD OGGETTO LE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA E URBANISTICA INTRODOTTE DALLA L.R. N. 9/2012 IN MODIFICA ALLA L.R. 16/2008 CHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CERULLI SIMONE E ZUMOFEN VALENTINA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO SITI WEB, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2012,  CHE SI TERRA' A MILANO IL 18 GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER REVISIONE ALL'AUTOCARRO TARGATO GE841739 - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. CY 107 DM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 3 "ECOSOLAR SINGOLO. COMPLETO DI KIT FOTOVOLTAICO +  PANNELLO CM. 60X20 IN ALLUMINIO SCATOLATO + ATTACCHI,  PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MARE PER TUTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA NEGOZIATA,AI SENSI ART. 57 D.LGS. 163/2006, ANDATA DESERTA, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. PERIODO 30/6/2012-31/12/2013.DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SFALCIO E PULIZIA DI STRADE PEDONALI E DI AREE VERDI EXTRAURBANE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA. - CIG Z6D053CC9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUDIT SUL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA E.R.I.C.A. DI ALBA (CN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE  L'UFFICIO PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI,  ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI LOG AMMINISTRATORI DI SISTEMA. CIG Z24053659B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TROFEO DI SCHERMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. SANNA ALBERTO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DI MINIO NATALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - GAETANI CRISTINA - MOTA MONICA LISSETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI RELATIVI AL  BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO ANGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 30/6/2012 - 31/12/2012. LLOYD'S R.C. PATRIMONIALE. POLIZZA N. 1830009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z00053CBAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI ARTISTI ED ARTIGIANI SAMMARGHERITESI - GIUGNO E SETTEMBRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DISSUASORI IN GHISA ALLA DITTA FONDERIE VITERBESI S.R.L. DI VITERBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO ALLA DITTA BERETTA SERGIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO CENTRI ESTIVI 2012 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO. - CIG. ZCE0523952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTECNOLOGIE DI BENEVAGIENNA (CN) PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE E BICCHIERI ECOCOMPOSTABILI DA UTILIZZARE NELL'ECOFESTA DEL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO - GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM.IO MARIO BRIGLI  - GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RNNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - PERIODO 1/06/2012-31/05/2012. CIG Z31050B1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI  PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA - GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLO SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA NELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE, E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LE SPIAGGE LIBERE PIU' FREQUENTATE -P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - CIG 3808226781 - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA.30/5/2012-30/5/2015. N. CIG. Z19052BFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - RAVERA ELEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 208 C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1? GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1° GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1° GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1? GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1? GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1° GIUGNO - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON I SIGG. STURIALE LUCA E PADOVANI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 212/00 DEL 15.05.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 206/00 DEL 15.05.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER MESSI COMUNALI DALLA DITTA MAGAZZINI PIOMBO DI MONLEONE DI CICAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  N. 20 PALI  TUBO ZINC.  LUNGH. ML. 6.00 - 2 POLLICI E N. 20 PALI ZINC.  LUNGH. ML. 6.00 11/2 POLLICI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012 - SANNA ALBERTO - FIGUS FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA ADSL PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PULIRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSE LAVORO A FAVORE DEI SIGG.RI SANSONE LIBERO - DE LUCA CLARA - GUZZI SIMONE - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E FORNITURA MOBILI PER UFFICIO CENTRALE OPERATIVA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO TARGATO GE841739 - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA "FINE ART" - PERIODO 30/6-31/12/2012. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTO CLUB IMMAGINE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA DIARIO DI BORDO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO (SECONDO LOTTO) - CORRESPONSIONE CREDITO RISULTANTE DAL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' CERVARA. CIG Z3F041185C. AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASI E PIANTINE FIORITE PER L'ARREDO DELLE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL COCCIO DI RAPALLO. - CIG ZFA0501D2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORME P.L. -  ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 60 STEMMI DA BERRETTO CON DOPPIO PERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA DI MERITO REDATTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA DI MERITO REDATTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DAVIDE PINTUS A CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO:  IL NUOVO ISEE -  LE MODIFICHE AL SISTEMA DI CALCOLO ED ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E L'IMPATTO SUI REGOLAMENTI COMUNALI E SUI RELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT.SSA DROVANDI ANNA MARIA AL SEMINARIO   AD OGGETTO I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DI REFEZIONE, FORMAZIONE, ECC. DELL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI. PRINCIPI E REGOLE PER L'ACQUISIZIONE CON PROCEDURE SEMPLIFICATE E IN ECONOMIA CHE S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AGENTE P.L. CHIEPPI CARLO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER UFFICI LEGALI E POLIZIA LOCALE  AVENTE AD OGGETTO  IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E, IN PARTICOLARE, ALLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S A SEGUITO DELLA RECENTISSIMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO APRILE 2012 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 5 "ECOSOLAR SINGOLO. COMPLETO DI KIT FOTOVOLTAICO +  PANNELLO CM. 60X20 IN ALLUMINIO SCATOLATO + ATTACCHI,  PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI TORNEO NAZIONALE UNDER 16 PALLAVOLO MASCHILE "CITTÀ DI S. MARGHERITA LIGURE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI TORNEO NAZIONALE UNDER 16 PALLAVOLO MASCHILE "CITTA DI S. MARGHERITA LIGURE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE/CONDOMINI VIA ROMA 58-60 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO  CONVENZIONE  CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "PULIRELLA" DI GENOVA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E IN USO PER FINI ISTITUZIONALI. PERIODO 1/5/2012 - 30/4/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - SANNA DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO - III BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO"- MAGGIO - GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CANESSA - III BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO - GIUGNO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REDDITUALE NUCLEO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER IL TERZO BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - TERZO BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA ECONOMATO DELL'AREA III - INTEGRAZIONE ANZIANI ED ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - 1/7/2012 - 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI: BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - CAVUOTI ROCCHINA - CUCCO ANTONIO - GAETANI GABRIELLA - GIARDINELLO TESEO - LITTANI MARCO - MONTEVERDE PIERINA - PARISI BRUNO - STAGNARO ANTONIO - MINI' NAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT. 102 E 103 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E ART. 20 DEL D.P.R. 465/97. DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO PER L'ANNO 2012, ESERCIZI PREGRESSI E RELATIVI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITA DI CUI AGLI ARTT. 102 E 103 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E ART. 20 DEL D.P.R. 465/97. DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO PER L'ANNO 2012, ESERCIZI PREGRESSI E RELATIVI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA DAFNE DI GENOVA DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLO IAT DI SANTA MARGHERITA LIGURE PERIODO 1/6/2012 - 14/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "SAGRA DELLE FOCACCETTE CON IL FORMAGGIO"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO DENOMINATA "UN CALCIO ALLA FIBROSI CISTICA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. PERIODO 30/06/2012 - 31/12/2013. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: G2413844CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE A CORTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ULTERIORI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO ALLA DITTA BERETTA SERGIO FABBRO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  CIG Z2C04DCB60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO - MESI DI MARZO E APRILE 2012. CIG 4117803687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA PENSILINA PER ATTESA DEGLI AUTOBUS MODELLO 'ERA' DA INSTALLARE IN VIA A. DORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MODO S.R.L.' DI CAMPODORO (PD). CIG Z0E04F05DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 01/01/2012 - 31/03/2012, (AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N.1 DEL 17 GENNAIO 2012 AREA DI LINEA 1) PER L'UFFICIO ISTITUITO PER IL 15? CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA E IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -DICEMBRE 2011 - MARZO 2012 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO-FEBBRRAIO-MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VECCHIA PROCEDURA SOFTWARE DI CONTABLITA PER LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI ANNI 2011 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALLA  SPAZZATRICE ECOLOGICA ECO 100 IN COMODATO AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIMAT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOBOTTE TARGATA GEB02687 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO DI FERIE NON FRUITE SIG.RA BARBIERI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2012 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO IDONEITA' FISICA LAVORATORE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI DEL CIMITERO DI NOZAREGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA CANESSA &amp; C SNC DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG Z4A04DC3C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE - COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA PEDALE. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO A MEDITERRANEA DELLE ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHE DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHÉ DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI. - CIG Z6E04E0658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 30 PALETTI IN FERRO BIANCO/ROSSO E N. 10 PALETTI IN FERRO BIANCO/ROSSO MOBILE CON BICCHIERE,  PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO GASTRONOMICO VIP AI FORNELLI. 12 MAGGIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG ZDD04DD2E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI E FARMACEUTICI A FAVORE DELLA SIG.RA PENSA FABIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI GENOVA PER CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - GENNAIO - MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. PILOTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI CELOTTO MARIA ANGELA - MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA DELL'AREA MINORI DALL'1/7/2012 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO CENTRI ESTIVI - MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FAVORE DEI SIGG.RI FEDELE MARIO E GUZZI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER SERVIZI IGIENICI IN LOCALITA' PUNTA PEDALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZD403DD205.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE  2012  (DA BUONO N. 48 A BUONO N. 62 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI ANNO 2012. - CIG Z0B04CAA11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PIANTE NEI VIALI E NELLE PIAZZE CITTADINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.A. S.N.C. DI SONA (VR). - CIG Z7B04C75E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA DOGALI ADIACENTE AL CIMITERO URBANO, PARTICELLA N? 584 A FAVORE DEL COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA E DELL'ASSOCIAZIONE SCOGLIO DI SANT'ERASMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA ELETTROPOMPA PER IL SOLLEVAMENTO REFLUI DELLE SCUOLE MEDIE. - CIG ZAF04CFA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM  II BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LUGLIO -  DICEMBRE 2012 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012. COSTITUZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA L.R. N. 20/1999.ANNO 2012.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASL 4 - CHIAVARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2012. CIG Z1604CECC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER IL MESE DI MAGGIO 2012. CIG Z8704CEBD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER IL MESE DI MAGGIO 2012. CIG Z6B0397C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 384 DEL 9/12/2009. INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN RIASSUNZIONE AL TAR LIGURIA FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 255-2010. PROCEDURA A.T.P. C/O TRIBUNALE CHIAVARI PER VERIFICA VIZI E DIFETTI AUTOPARCHEGGIO VIA FAVALE -  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MOTTOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 264 DEL 6/10/2011. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SARTESCHI PER RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE CONTRO RICORSO PER TARSU COMP. D'HOTELLERIE SUISSE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 295 DEL 19/10/2011.  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. M. SARTESCHI PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CONTRO INGIUNZIONE PAGAMENTO ICI  COMP. D'HOTELLERIE SUISSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 31 DEL 15/02/2012 - RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO REGIONE LIGURIA, ASL 4 E ARTE GENOVA PER PROVVEDIMENTI DISMISSIONE ED ALIENAZIONE EX OSPEDALE. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN ACCONTO AVV. C. MAUCERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 101 DEL 18/04/2012 -  RICORSO ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. AVVERSO DINIEGO RIMBORSO TARSU ALBERGO MINERVA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 100 DEL 18/04/2012 -  RICORSO ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. AVVERSO INGIUNZIONE PER OMESSO VERSAMENTO TARSU SOC. SUISSE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 102 DEL 18/04/2012 -  RICORSO ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. AVVERSO ISTANZE ANNULLAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO ICI SIG.RA MARINA RAVERA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. M. SARTESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA TURISTICA DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA DEL SOLE. CIG Z3D04CA8D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA GAS METANO AGLI STABILI COMUNALI -GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU  GIORNALI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DELL'11/4/2012. CIG Z6204BFF62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2012 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - BONFANTI ANNA (SALDO), CORRADINI MAURO,   DELUCCHI MARISA, VARGIONI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO-SORVEGLIANZA. FRAZIONE DI SAN LORENZO. RIPARAZIONE RETE DI COLLEGAMENTO IN CAVO UTP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 2 RADIO PORTATILI MARCA MOTOROLA MD. DP3401 VHF.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO-SORVEGLIANZA. INSTALLAZIONE TELECAMERA "DOME", DA INTEGRARE NELL'ATTUALE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA, PER IL CONTROLLO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN OPERA PRESSO QUESTO CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER ACQUISIZIONE  PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE  SU SUPPORTO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVVOCATO SARTESCHI PER REDAZIONE INGIUNZIONI FISCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI TRUDU MASSIMILIANO, SIVORI ENRICO, TARABOCCHIA FRANCESCA E CRISCUOLO DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LE CIFRE DELLE ENTRATE BILANCIO 2012,  ANALISI DELLA NORMATIVA E DEI DATI MINISTERIALI DOPO EMENDAMENTI  D.L. 16/2012,  CH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CABINE PER SPIAGGE PUBBLICHE. - CIG Z58049A0B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -GENNAIO - FEBBRAIO 2012 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI VARGIONI SANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI VARGIONI SANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 35 DEL 13/02/2012 E N. 77 DEL 28/03/2012 - BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. PANICO PIZZARRO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI FULGERI AURORA - APRILE - MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2012 - STAN LAVINIA MIHAELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI DEL CIMITERO DI NOZAREGO. CIG 3527308AA2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELL'1 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBI URBANI. TRATTAMENTO PER RIDUZIONE FERTILITA'. ANNO 2012. CIG Z830498BF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA TECNICA. CIG ZEF04AE4C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. RINNOVO ANNUALE RIVISTA WEB UFFICIO STUDI. NET AD USO DELLA POLIZIA LOCALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO CV723CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ CV723CV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) ING. RICCARDO GIAMMARINI PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - 2 LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. QUEIROLO GIACOMO DEL  PASSO CARRAIO N. 117/2.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, A TRATTATIVA PRIVATA, PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA DI VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA P.L.. AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO-INFOPOINT, ALLA DITTA TEMPOR S.R.L. DI CHIAVARI PER I GIORNI 25,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI IN PIAZZA SAN SIRO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG Z920483CC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI XXV APRILE 2012 E 4 NOVEMBRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COPPA CARLO NEGRI" REGATE PIRELLI 2012  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMIU PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG 4117803687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GARA DESERTA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE IMPIANTO MINIGOLF E SERVIZI ANNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ANNI 2012-2014 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIT &amp; LOCATION SERVICES SRL DI SAVONA - CIG: Z980498CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI VIA MILITE IGNOTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (1 ACCONTO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHE LA D.L.  E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA INDIVIDUALE DELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/04/2012-31/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN "TURISMO CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI". VILLA DURAZZO  10 APRILE - 25 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA STUDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ALLOGGI ERP ASSEGNATI IN VIA D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO. ANNO 2012. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2011 E GENNAIO/MARZO 2012 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO CABOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO 01/01/2011- 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTTOR MARCO MORDACCI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2011. COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO - T.E.C., CON SEDE IN RAPALLO, IN CORSO ITALIA, 9/2, PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PASSAGGIO SU TERRENO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO - T.E.C., CON SEDE IN RAPALLO, IN CORSO ITALIA, 9/2, PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI PASSAGGIO SU TERRENO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETÀ PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL DI ALCUNE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE SPIAGGIA BAU BAU BEACH. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPODONI DI RAPALLO. CIG N? Z2604846DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE SPIAGGIA BAU BAU BEACH. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPODONI DI RAPALLO. CIG N° Z2604846DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  N. 1 TABELLA  40X60 PER PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO (REGOLAMENTAZIONE  SOSTA IN TEDESCO) -  N. 2 ADESIVI 40X60 "MODIFICA PREZZIARIO TAXI" - N. 10 PALETTI BIANCO/ROSSO ESTR. DIAM. 60 - ML. 25 CATENA IN PLASTICA BIANC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE. ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31-12-2007/31-12-2008. UNIPOL. LIBRO MATRICOLA. POLIZZA N. 2102/130/18625.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA PALA MECCANICA BOBCAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE ERP - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE  BORSA DI STUDIO ART. 12  LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  ITALO BERTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ECONOMALE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2012  (DA BUONO N.26 A BUONO N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCOMETRO DI PROPRIETA COMUNALE IN OPERA PRESSO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DENOMINATO "CAMPO B". ACQUISTO N. 1 SOFTWARE "TARIFFARIA STELIO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCOMETRO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN OPERA PRESSO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DENOMINATO "CAMPO B". ACQUISTO N. 1 SOFTWARE "TARIFFARIA STELIO". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOTOCICLO PEOPLE 300 IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2012 - SPETTACOLO IL SUONATORE JONES. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUIDA SANTA E DINTORNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMIU DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO. CIG 4117803687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PRESSO L'AREA EX CANTIERE SPERTINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TASSARA SAS DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ALLA DITTA "BERETTA SERGIO -FABBRO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH.FRANCESCA OLIVARI - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE STRADALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 3982033D92 - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO  CONVENZIONE  CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B 'SERENA' DI SANTA MARGHERITA LIGURE  DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E IN USO PER FINI ISTITUZIONALI. PERIODO 1/4/2012- 31/3/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO-INFOPOINT, ALLA DITTA TEMPOR S.R.L. DI CHIAVARI PER I GIORNI DAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER COLLAUDO ALL'AUTOBOTTE TARGATA GEB02687 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO. - CIG ZAF046C535.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' CERVARA. - CIG Z84046C562.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. - CIG Z65046C4DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. - CIG Z58046C54A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STERILIZZAZIONE FELINI RANDAGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA IN VIA DOGALI. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP GE59D12000000004    -    CIG  3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DEI GEOMETRI ALBERTO E SIMONE ALLEGRI, CON SEDE IN SANTA MARGHERITA LIGURE, IN CORSO MATTEOTTI, 97/4, PER IL FRAZIONAMENTO DI DUE PORZIONI DI TERRENO ADIACENTI AL CIMITERO DI SAN LORENZO DONATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - APRILE GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/04/2012 - 30/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/04/2012 - 30/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO A FAVORE DI ROFFI RAIMONDO - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI C.SO MATTEOTTI 8/3 -ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - MARZO - APRILE   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE CENTRO DIURNO DI S.MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAVELLO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTA NELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE PER I PERIODI DAL 30 MARZO AL 10 APRILE E DAL 20 APRILE AL 1 MAGGIO 2012. CIG ZF0045DFA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2012. CIG Z71045E4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER IL MESE DI APRILE 2012. CIG Z6B0397C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER I MESI DI MARZO E APRILE 2012. CIG Z310457834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1° APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1? APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1° APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1? APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1° APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1? APRILE - 31 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 295 DEL 19/10/2011. INCARICO A LEGALE PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CONTRO INGIUNZIONE PAGAMENTO ICI  COMP. D'HOTELLERIE SUISSE SRL - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 319 DEL 16/11/2011. RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLE IN ACCONTO LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 216 DEL 28/7/2011. INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR PRESCRIZIONI REGIONALI AL PUAD. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 30 DEL 10/02/2010. INCARICO AVV. M. SARTESCHI ASSISTENZA LEGALE PER APPELLO ALLA COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE CONTRO SENTENZA RELATIVA A PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE PARC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI  -  NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 384 DEL 9/12/2009. INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN RIASSUNZIONE AL TAR LIGURIA FALLIMENTO MARCOLINI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 365 DEL 17/11/2010. INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR LIGURIA CONDOMINIO VIA G.B. LARCO. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. 38 DEL 3/3/2010.  INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR SOC. OPERATORI NAUTICI E PORTUALI. LIQUIDAZIONE PARCELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. M. SARTESCHI DI CUI ALLA DELIB. G.C. N. 62 DEL 14/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHÉ DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 189/2001. ALIENAZIONE VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, CONFISCA NONCHE DI SANZIONI ACCESSORIE, QUALI LA RIMOZIONE FORZATA PER MOTIVI DI VIABILITA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MECCANICO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA L IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM. MARIO BRIGLI  - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DIRETTA TARSU - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  IMBALPLAST SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE CARTELLE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERBA PERSA EDIZIONE 2012 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO STABAT MATER. BASILICA S.MARGHERITA V.M. 31/03/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA ELISABETTA CASTRUCCIO - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - APRILE/MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO CLAVARINO, CON STUDIO IN SANTA MARGHERITA LIGURE, DI ROGARE L'ATTO DI DONAZIONE MODALE DEL DOTT. FRANCESCO CONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. BOSCHETTI GIORGIO - APRILE - MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>STERILIZZAZIONE FELINI ANNO 2011.LIQUIDAZIONE FATTURA DR. SIEGEL - DR. FINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - SANNA DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO - II BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI: BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - CAVUOTI ROCCHINA - CUCCO ANTONIO - GAETANI GABRIELLA - GIARDINELLO TESEO - GUASTALLI MARIO - LITTANI MARCO - MONTEVERDE PIERINA - PARISI BRUNO - S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" E "IL MELOGRANO" - MARZO - APRILE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CANESSA - II BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REDDITUALE NUCLEO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO MARZO - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - SECONDO BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2012. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE NELL'EROGAZIONE DI TICKETS FARMACEUTICI A FAVORE DI GHISOLFI PIERA ED EROGAZIONE DI TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DI MARCHESI GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTINUATIVA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI  PER L'ANNO 2012 CIG Z6E030055A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO ESCAVATORE E CONTESTUALE ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG  Z46041B915 - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "A.G. ARREDO URBANO S.R.L." DI LA SPEZIA PER LA FORNITURA DI N° 3 COLONNINI RETRAIBILI IN GHISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "A.G. ARREDO URBANO S.R.L." DI LA SPEZIA PER LA FORNITURA DI N? 3 COLONNINI RETRAIBILI IN GHISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA PULIZIA DELLE FOCI DEI TORRENTI S. SIRO E MAGISTRATO. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL NUCLEO. CIG Z5904330D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SUPPLETTIVA  FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI PANCHINE, RINGHIERE E VERICELLO IN BANCHINA SAN ERASMO - PERIODO FINO AL 31/12/2012. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI VIA LUNGOMARE ROSSETTI, (ADIACENTE IL COVO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOLSCAVI DI COSOLA S. &amp; C. SAS DI CARASCO. CIG ZC5044A322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 169A DEL 20.03.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  FOLLE-VERNIER DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 MOTOCICLO PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. INDAGINE INFORMALE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'RCT/O'. ANNO 2012. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE INCARICO PER TRADUZIONE CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO IN LINGUA RUSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011   - EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011   - EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA MINIGOLF. PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SOFIA BARBARA DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI RAPALLO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SOFIA BARBARA DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI RAPALLO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165 DEL 30/03/2001 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ESENZIONI E/O RIDUZIONI PAGAMENTO BUONI PASTO E TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 103 IN DATA 9/11/2011.  REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO E.R.P. EMANATO CON DETERMINAZIONE N. 305 DEL 6/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FAX E N. 2 TELEFONI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012.  FORNITURA BERRETTI ESTIVI- INVERNALI, AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 12 DISSUASORI DI SOSTA CON FORO, PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGI A PAGAMENTO. GESTIONE ATP ANNO 2010. RIMBORSO  TESSERE PREPAGATE PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE EVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 31 DEL 15/02/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO ASL 4 E REGIONE LIGURIA PER  CHIUSURA DELLA PIASTRA AMBULATORIALE ED ALIENAZIONE OSPEDALE -  INCARICO  AL LEGALE DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 31 DEL 15/02/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA CONTRO ASL 4 E REGIONE LIGURIA PER  CHIUSURA DELLA PIASTRA AMBULATORIALE ED ALIENAZIONE OSPEDALE -  INCARICO   AL LEGALE DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 100 CONI RIFRANGENTI IN PVC, PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DI ALCUNI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - CASAGRANDE PAOLA, CAPRIOGLIO PIERO, SABATINI MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AGENTE P.L. CASASSA GUIDO ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO LE NOTIFICHE PER GLI ENTI LOCALI, CHE SI TERRA' A MILANO IL 23 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2011 E FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA QUI TOURING -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG 300 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO MOD ANAS IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE. - CAT. C - AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO. APPROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG ZEB03D4621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO N.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LA SELEZIONE DEL PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CHE SI TERRA' A FIRENZE IN DATA 19 APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ESTRAPOLAZIONE DATI CONTABILI DELLA VECCHIA PROCEDURA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE  23/00. ANNO 2012. PROSECUZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA RAPALLESE, RIFERITA AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI RANDAGI RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEO-SORVEGLIANZA. RIPARAZIONE APPARATI IN OPERA PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IN MERITO ALLA  FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2012.  CIG. N. ZB3040ED1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 5 TRIANGOLI LATO 90 - N. 5 OTTAGONI LATO 60 - N. 6 TABELLA 40X60 +  STAFFE PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' CERVARA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RIVERDITI ANGELO SRL - CIG  Z3F041185C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASI E PIANTINE FIORITE PER L'ARREDO DEL LUNGOMARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL COCCIO DI RAPALLO. - CIG Z0D041255B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSIZIONAMENTO DEI PORIFERI - CIG ZCF035F0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 52 DEL 07/03/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. FABIO STORELLI PER ANNULLAMENTO DINIEGO CONDONO EDILIZIO RELATIVO A DEHOR -  INCARICO   AL LEGALE DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 52 DEL 07/03/2012. RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. FABIO STORELLI PER ANNULLAMENTO DINIEGO CONDONO EDILIZIO RELATIVO A DEHOR -  INCARICO  AL LEGALE DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 48ª EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 48A EDIZIONE FESTA DELLA PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 21 PAIA DI SCARPE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI GABRIELE GIAN LUCA E SCHIAFFINO SILVIA ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI, CHE SI TERRA' A GENOVA IL 12 E 19 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE - CIOLLI GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA BUONINCONTRI 5 - PISONI DOLORES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA G.B. LARCO 18A/9A - REBUTTI DONATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ISTAT DELLE TARIFFE SODEXO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA DELLA STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA MARINAI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA DELLA STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA MARINAI D'ITALIA  SITO IN LOCALITA' NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA DELLA STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE IN VIA MARINAI D'ITALIA  SITO IN LOCALITA' NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DOGALI 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DI MANUTENZIONE ALLE PIANTE DI ARANCIO LUNGO VARIE VIE CITTADINE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.A. S.N.C. DI SONA (VR). - CIG ZAF03FDA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER IL MESE DI MARZO 2012. CIG Z6B0397C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FARMACI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO E L'ASLO NIDO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. CUCCO ANTONIO. PERIODO GENNAIO-MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IN PUNTA DI PENNA" - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 7. ED. - FEBBRAIO/MAGGIO 2012 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI FADDA FABIANO E PICCIRILLO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FRESATURA CEPPI ED ACQUISTO PIANTE PER VIALI CITTADINI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA GIORGI S.S. DI CHIAVARI. - CIG ZBB03F2C40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 94/00 DEL 29.02.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 93/00 DEL 29.02.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE FURTO STATUA BENETTON.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AI FABBRICATI DEL GRUPPO D, DITTA FINTEL ENGINEERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2012. CIG ZB70E75C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PER ACCESSIBILITA AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>"14° TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>"14? TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 40% ANNO2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 40% ANNO2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO A 11 "SENATORE E. BROCCARDI". CIG. ZD003E5B30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI RUSSO CHIARA, SAMMARINI STEFANIA E UGHETTI ALESSANDRA AL PERCORSO DI SUPERVISIONE METODOLOGICA RIVOLTA AD ASSISTENTI SOCIALI ORGANIZZATO DALL'ASL 4 PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI STABILI COMUNALI. - CIG ZD403DD205.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA POSTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE SCARSELLA DI PIAZZA ROCCATAGLIATA. - PERIODO 29/03/2010 - 28/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA SIG.RA SOFIA BARBARA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C3) - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESTAURO DI UNA STATUA IN MARMO RAFFIGURNATE PERSONAGGIO DEL PRESEPE, SECOLO XVIII COLLOCATA IN  VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO QUOTA ADESIONE  "A.N.U.T.E.L."  PER L'ANNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 300 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO MOD. ANAS..  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 BANCALE (24 SACCHI) DI ASSORBENTE GRANULARE PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CRISCUOLO DANIELA, FASCE CLAUDIO, GABRIELE GIAN LUCA, MARCHESI CHIARA, SCHIAFFINO SILVIA ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO LA GESTIONE DELL'IMU: NOVITA', PROBLEMATICHE E SCELTE OPERATIVE, CHE SI TERRA' A VIAREGGIO IL 01 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CRISCUOLO DANIELA, FASCE CLAUDIO, GABRIELE GIAN LUCA, MARCHESI CHIARA, SCHIAFFINO SILVIA ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO DALL'ICI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE: ANALOGIE E NOVITA' RISPETTO ALL'CI CON UNO SGUARDO AI N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE HUMAN CAPITAL - VALORIZZARE LE RISORSE UMANE DELLA P.A. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI SU TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DAI LAVORI DI RITRAFILATURA DELL'ALVEO DEI TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO (ZONA  DELLE FOCI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO DI ANALISI CHEMILAB CHIAVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG ZEB03D4621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  SCALETTA METALLICA DA INSTALLARE IN VIA SBARBARO. - CIG ZA503C750D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DI SERVIZIO PER LA NUOVA SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI SUL PORTO - PERIODO 20/01/2012 - 31/12/2012. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. EMERGENZA VETERINARIA E ASSISTENZA SANITARIA DELLA FAUNA URBANA. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI PORTER PIAGGIO, N. 2 MOTOCARRI APE PIAGGIO TM E N. 1 MOTOCARRO APE PIAGGIO 50 CC. - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG 387901479C - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE STRADALE. CIG 3982033D92 - CUP G59E11001190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IN PUNTA DI PENNA" - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 7. ED. - FEBBRAIO/MAGGIO 2012 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE INCONTRO DI CALCIO GENOA-PARMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE SECONDO  ACCONTO AI COORDINATORI ED AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/1990  PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'AREA DI PUNTA PEDALE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LLOYD'S R.C. PATRIMONIALE  30/6-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISCRIZIONE DR. SIVORI ENRICO ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO IMU, FONDO RIEQUILIBRIO E ALTRE RISORSE DEL BILANCIO 2012. EFFETTO DECRETO MONTI, PROROGHE, LEGGE STABILITA', DECRETI LIBERIZZAZIONE  E SEMPLIFICAZIONE.O, ORGANIZZATA DALLA DELFINO &amp;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI ALBERTO FUSTINONI, VICESINDACO, DECEDUTO IL 30/1/2012. VERSAMENTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE A SCOPO BENEFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DR.SSA GRAZIA COLELLA AL TRIBUNALE DI CHIAVARI  GIUDICE DEL LAVORO EX ART. 414 C.P.C.  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. BARILATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DR CLAUDIO ESU AL TRIBUNALE DI CHIAVARI   GIUDICE DEL LAVORO EX ART. 414 C.P.C.  LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. BARILATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR 938.2011 RIGUARDANTE ATTI ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. BARILATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA -  DITTA ON-LINE S.N.C. - ANNO 2012. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, A CURA DI PATRIZIA MONACO - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI PROGRAMMI PER L'ANNO 2012 - CIG Z1A0399F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI WILLIS ITALIA SPA. PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011.  ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. CONVENZIONE RELATIVA ALL'EMERGENZA VETERINARIA E ASSISTENZA SANITARIA FAUNA URBANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE A PROPRIETA' COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI S. MARGHERITA LIGURE. - CIG Z6A03B277A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMATO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA NAO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCONTO 50% CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 13 SETTEMBRE  AL 31 DICEMBRE  2011 (AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29 SETTEMBRE 2011 AREA DI LINEA 1) PER L'UFFICIO ISTITUITO PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 13 SETTEMBRE  AL 31 DICEMBRE  2011 (AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29 SETTEMBRE 2011 AREA DI LINEA 1) PER L'UFFICIO ISTITUITO PER IL 15? CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. CORRESPONSIONE  5 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CUP G59D11000120004 - CIG 30868526D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE REDDITUALE NUCLEO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - PRIMO BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IVA AL 21% SU GARE E CONVENZIONI PULIZIA E VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVE AI SERVIZI FORNITI DALL' AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA IN VIA DOGALI. DETERMINA A CONTRATTARE. COD.CUP G57D1200000004 COD. CIG 3918419DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIESSE S.R.L. DI SERRA RICCO' (GE) PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLE LINEE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO - FEBBRAIO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO BORSA LAVORO A FAVORE DEL SIG. MARTINETTI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI: BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - CAVUOTI ROCCHINA - GAETANI GABRIELLA - GIARDINELLO TESEO - GUASTALLI MARIO - LITTANI MARCO - MONTEVERDE PIERINA - PARISI BRUNO - STAGNARO ANTONIO - MINI' N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN - OTTONELLO STEFANO - MONTESI GIOVANNI - PANNICO ALBERTO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - SANNA DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA A.S.L. 4 CHIAVARESE  DELLE FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" E "IL MELOGRANO" - GENNAIO - FEBBRAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI:  CONTE BARBARA - CAVUOTI ROCCHINA- DIAZ MARIA -CAMISA MARGHERITA - LAMPIS CONCETTA - GHISOLFI PIERA - PENSA FABIOLA - STEFANEL CRISTIAN - STABILE LUCA - STAGNARO ANTONIO - COLOMBO ORNELLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE NON ERP ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCT ED INFORTUNI VOLONTARI AVO PRESSO IL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTO CON SODEXO ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PREVISTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DELLA SIG. RA DELLA SIG.RA DELLA CA' GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. BARTOLONI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AL CENTRO CEPIM DI GENOVA DA PARTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA "VOLONTARI DEL SOCCORSO" DI RAPALLO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO LAVORATIVO ARACRI ANDREA - GENNAIO - FEBBRAIO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DI S. MARGHERITA LIGURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO. PERIODO 01/12/2011-30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S.  VILLA GIMELLI ONLUS  DI RAPALLO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI HANDICAPPATI. ANNO   2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA  PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'  DALLA PROPRIA ABITAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA C.R.I. SEZIONE DI S. MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - GENNAIO - FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI NON DEAMBULANTI  DALLA PROPRIA ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE  PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO  PERIODO MARZO - DICEMBRE 2012.  C.I.G.  Z3B03A20CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "CROCE ROSSA" C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 26.01.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  BONINO-MECATTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 35/00 DEL 03.02.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 25/00 DEL 23.01.2012, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO LEGALE SARTESCHI MARCO DI 13043 CHIAVARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPARGISALE LEHNER - MODELLO POLARO. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  N. 1  MOTORE PER DISCO SPAGLIO E N. 1 DISCO SPAGLIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AI PARCHI ED ALLE AREE VERDI CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TETTO DI VILLA S. GIACOMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVO BRUNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI NELLO STABILE COMUNALE DI VIA BELVEDERE. - CIG Z15039E972.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PITTURAZIONI VARIE NEL DIURNO DI VIA SOLIMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO E.R.P. APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 305 DEL 6/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG ZED0397DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - SERVIZIO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE INTERRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG Z6B0397C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG Z020397D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AREA BRISSOLESE -LOTTO A - PRIMO STRALCIO". SALDO. CIG ZC1039E6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO E.R.P. APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 305 DEL 6/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PER TIROCINI FORMATIVI DA SVOLGESRI PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMATO DELL'AREA III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMATO ANNO 2011 DELL'AREA III SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO C E MANUTENZIONE CAMPO A. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. - CIG 3452570EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI PER IL PASSAGGIO DAL REGIME DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETA DEI LOTTI RESIDENZIALI P.E.E.P  1 E 2 DEL PRIMO COMPARTO - COOPERATIVA AURORA 3  - INTERVENTO VIA MORTERO 3 E 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RATEIZZAZIONE IMPORTI DOVUTI PER IL PASSAGGIO DAL REGIME DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETÀ DEI LOTTI RESIDENZIALI P.E.E.P  1 E 2 DEL PRIMO COMPARTO - COOPERATIVA AURORA 3  - INTERVENTO VIA MORTERO 3 E 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE ED INTERESSI IN CAUSA CIVILE COMUNE-FALLIMENTO ICOGEN SPA. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ALLA PROVINCIA DI GENOVA PER CONCESSIONI DEMANIALI  FLUVIALI SUL TORRENTE MAGISTRATO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA MOTOSPAZZATRICE STRADALE PER IL SERVIZIO N.U. - CIG ZD4039414D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.T.I. DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENZIMI PER INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO URBANO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVIX DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2012 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2012 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMIU DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 RELATIVE ALLO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO. CIG 1436959812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI, PERIODO 24 SETTEMBRE 2011  -  DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE CRISCUOLO DANIELA ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO LA NUOVA FISCALITA' COMUNALE E IL DECRETO SALVA VITA, CHE SI TERRA' A BOGLIASCO IL 16 FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N° 5 MEZZI MOTORIZZATI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N? 5 MEZZI MOTORIZZATI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG ZB9038BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N? 3 MOTOCARRI  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N° 3 MOTOCARRI  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEGLI STABILI COMUNALI DI VIA COSTAMEZZANA E DI VIA BELVEDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG 1000 DI SALE INDUSTRIALE PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N° 4 PNEUMATICI F175/7014 RINFORZATO PER L'AUTOVEICOLO PL TARGATO CV723CV. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N? 4 PNEUMATICI F175/7014 RINFORZATO PER L'AUTOVEICOLO PL TARGATO CV723CV. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N° 1 SCATOLA DI SPILLI CARTOGRAFICI E N° 1 PLASTIFICATRICE E 2 TONER PER STAMPANTE CANON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N? 1 SCATOLA DI SPILLI CARTOGRAFICI E N? 1 PLASTIFICATRICE E 2 TONER PER STAMPANTE CANON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AGENTE P.L. CHIEPPI CARLO ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO LE NUOVE REGOLE DEL CONTENZIOSO DELLA POLIZIA LOCALE, CHE SI TERRA' A MILANO IL 24 FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE INSTALLATO DALLA DITTA MASPERO NEL PALAZZO COMUNALE. - CIG Z96037EEFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE -  PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI -  PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO -  PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. ZUCCALA' MARCO -  PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE ALLA PROCURA DELLE REPUBBLICA RELATIVAMENTE A COMPORTAMENTI DI PROPRIETARI FRONTISTANTI IL COMPLESSO DELLA CERVARA. DETERMINA N. 8 DEL 23.01.2012. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TONANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  N. 10 SPECCHI PARABOLICI DIAM. 60 E N. 10 SPECCHI PARABOLICI DIAM. 90 PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 3.500 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, RIFERITE AL VIGENTE C.D.S. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E "HOT-LINE" TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG", PER IL PERIODO 2009-2011. ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA 978/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG", PER IL PERIODO 2009-2011. ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA 978/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO RENDICONTO ANNO 2011 E PREVENTIVO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX ART. 208 DEL C.D.S. PENSIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA P.L.- LIQUIDAZIONE PARTE RESTANTE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 10 APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI, AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 4.000  DI SALE INDUSTRIALE PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 21  PAIA DI SCARPE INVERNALI  PER I COMPONENTI IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A GUIDA ANCI PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E ALLA RIVISTA FINANZA LOCALE E CONTROLLI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZONE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL CATALOGO DEL FONDO ANTICO "F. D. COSTA" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CATALOGAZIONE CON PROGRAMMA SEBINA OPEN LIBRARY (CIG 3694846B5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTAMINUTI PER L'AULA CONSILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO I.N.P.D.A.P. PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE AGLI EX DIPENDENTI DEMARIA MARIA, ROMANO CARLO E CECCONI LUCIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO SEN. BROCCARDI - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SOTTOSTANTE CAMPO C. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. - CIG 34300273D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT RETTE E FASCE ISEE ASILO NIDO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - AGGIUDICAZONE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL CATALOGO DEL FONDO ANTICO  F. D. COSTA  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE CATALOGAZIONE CON PROGRAMMA SEBINA OPEN LIBRARY (CIG 3694846B5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT SCAGLIONI I.S.E.E. - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSIZIONAMENTO DEI PORIFERI - CIG ZCF035F0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI COSTI DI ACQUISIZIONE DELLE AREE P.E.E.P. A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEL PREZZO PER IL PASSAGGIO DAL REGIME IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETÀ DEI LOTTI RESIDENZIALI - RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI COSTI DI ACQUISIZIONE DELLE AREE P.E.E.P. A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEL PREZZO PER IL PASSAGGIO DAL REGIME IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETA DEI LOTTI RESIDENZIALI - RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI PORTER PIAGGIO, N. 2 MOTOCARRI APE PIAGGIO TM E DI N. 1 MOTOCARRO APE PIAGGIO 50 CC. - CIG 387901479C - CUP G59E11001190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. PRESA D'ATTO PER CESSIONE RAMO DELL'AZIENDA AGGIUDICATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA SIG.RA SOFIA BARBARA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C3) - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI DALLA PROCEDURA SOFTWARE IN SOSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>7A EDIZIONE MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>7ª EDIZIONE MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA DUE PERLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.3 LEGGE N. 56/1987. RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2012 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CATENE  PER ALLESTIMENTO NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG 3749625070.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 20% ANNO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TE.BE.SCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  SPESE AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA ANTITACCHEGGIO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/02/2012 - 31/01/2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT RETTE E FASCE ISEE ASILO NIDO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT SCAGLIONI I.S.E.E. - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2011 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2012. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012 PER RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI CON I SIGG.RI BARBIERI ANNA E COTRUFO ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 (DA BUONO N.221 A BUONO N.234)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A "NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA" - ANNO 2012 - CASA EDITRICE NOCCIOLI DI SESTO FIORENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE ALLA PROCURA DELLE REPUBBLICA PER COMPORTAMENTI DI PROPRIETARI FRONTISTANTI IL COMPLESSO DELLA CERVARA.  DELIBERA G.C. N. 426 DEL 30/12/2010. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL GESTINC -SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012.  CONTRATTO TECNICO RIFERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ENTRAMBI I CANCELLI AUTOMATICI AL SERVIZIO DELL'EX AREA ISTITUTO SAN GIORGIO SITO IN QUESTA VIA MARAGLIANO E DELLA SBARRA CHE DELIMITA L'ACCESSO IN QUESTA VIA BANCHI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA VIA PIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA DOPO IL D.P.R. N. 207/11 E LE LINEE GUIDA 2011 DELL'A.V.C.P., CHE SI TERRA' A FIRENZE IN DATA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER AREA DI LINEA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2012 - CINEMA TEATRO CENTRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE   DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CRISCUOLO DANIELA E FASCE CLAUDIO AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, CHE SI TERRA' A GENOVA IN DATA 08 FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE - DELIB. G.C. N. 77 DEL 13/04/2011 - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TONANI CON RIMBORSO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA IN CAUSA CIVILE COMUNE-FALLIMENTO ICOGEN SPA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA DET. N. 82 DEL 31.12.2010 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI CONSULENZA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 4 DEL 4/1/2012. ULTERIORE RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI.  INCARICO LEGALE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 4 DEL 4/1/2012. INCARICO A LEGALI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO SOMME DISPOSTO CON SENTENZA TRIBUNALE CIVILE CHIAVARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - II SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 01/01/2012 - 31/03/2012, PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DEL 15? CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. E DELLE ABITAZIONI DEL 9 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 01/01/2012 - 31/03/2012, PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. E DELLE ABITAZIONI DEL 9 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. VACCARO PATRIZIA, STARRANTINO ANTONIO, TASSARA ALESSANDRA, BONFANTI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "ASS. NAZ. CARABINIERI" VIA LUIGI BOZZO - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "CROCE VERDE" C. SO MATTEOTTI - SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 568 DEL 21.12.2011, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  BONINO-MECATTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO-2°LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CIG. 3810909D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO-2?LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CIG. 3810909D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART 122, COMMA 7, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.)ED APPROVAZIONE SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO. CUP 59D11000160004 CIG 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ED I SERVIZI CONTABILITA' FINANZIARIA E TRIBUTI. CODICE CIG: Z61032134D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETÀ SPORTIVA WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE XII TORNEO UNDER 16 PALLAVOLO FEMMINILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA SPORTIVA WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE XII TORNEO UNDER 16 PALLAVOLO FEMMINILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DI TEATRO PER RAGAZZI "IL BAULE DELLA FANTASIA" ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z070319DE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A PERSONALE COMPUTER E STAMPANTI  APPROVAZIONE ATTI DI GARA ANNO 2012 CIG Z8B032A8DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA ASILO NIDO ED INDENNITA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2012 - 31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2012 - 31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "ENTI ONLINE"  PER L'ANNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CALCOLO ICI/IMU CON RAVVEDIMENTO OPEROSO  E STAMPA F24,   ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE  RELATIVO ALL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30 GIUGNO 2012 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO REGIONALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN VIA FRUGONE 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/01/2012-31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GUIDA AGLI ENTI LOCALI ANNO 2012 CIG Z1303084CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO LEXITALIA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E STIPULA DI ABBONAMENTI MAGGIOLI E GRUPPO WOLTERS KLUVER IPSOA PER L'ANNO 2012 CIG Z95030848A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI PER I VARI UFFICI COMUNALI  ANNO 2012 CIG ZAC03083E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 - COMM. DI P.M. MARIO BRIGLI - GENNAIO - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUEO E PORZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2012. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART.9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE-GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' - GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI - GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2012 CIG ZF9030058F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE  E SULLE PAGINE GIALLE LAVORO EDIZIONE GENOVA E PROVINCIA ANNO 2012 CIG ZA50300578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI ANNO 2012 DETERMINA A CONTRATTARE  E PRENOTAZIONE DI SPESA CIG Z6E030055A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2012  DETERMINA A CONTRATTARE  E PRENOTAZIONE DI SPESA CIG ZCF0300506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2012  DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE DI SPESA CIG Z7003004E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI SOLONE ROSANNA E ARATA LUISELLA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E IL DURC, CHE SI TERRA' A SAVONA IL 20 GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA GARBARINO MICHELA, INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"  - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'KASKO CUMULATIVA'. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DEMOGRAFICI ASSOCIATI  DEA DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELL'AREA DI LINEA 1 PER L'ANALISI DEI PROCEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA, LA RIPROGETTAZIONE DEGLI ITER INFORMATIZZATI E LA RELATIVA ASSISTENZA FORMATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR. SSA ELISABETTA CASTRUCCIO - GENNAIO - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART 9 CCNL 31-3-1999 DR BOSCHETTI GIORGIO - GENNAIO - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - GENNAIO - MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1? GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT. SIVORI ENRICO - 1° GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1? GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA DANIELA CRISCUOLO - 1° GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1? GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DOTT.SSA FRANCESCA TARABOCCHIA - 1° GENNAIO - 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DEL PASQUA BONELLA - GENNAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - ACQUISTO CATENE  PER ALLESTIMENTO NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG 3749625070.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SETTORE PENSIONISTICO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 348 DEL 21/12/2011. ATTO CITAZIONE NANTI TRIBUNALE CHIAVARI AUTOPARCO EUROPA.  INCARICO LEGALI DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 349 DEL 21/12/2011. RICORSO AL TAR LIGURIA SIG. A. ZUCCHETTI DE GREGORI.  INCARICO LEGALE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AREA DI LINEA 1 ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE, CITTADINANZA E PRIVACY ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA SOLIMANO - 1  LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PRESSO L'AREA EX CANTIERE SPERTINI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TASSARA SAS DI S. MARGHERITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO. FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PRESSO L'AREA EX CANTIERE SPERTINI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TASSARA SAS DI S. MARGHERITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:2004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RINA S.P.A. DI GENOVA PER AUDIT DI RICERTIFICAZIONE PER L'ANNO 2012. CIG 3690774B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO NEL CORSO DELL'ANNO 2011 (ART. 30 R.O.U.S.) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI FATTURE DELLA ASL 4 E AMIU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER L'ALLOGGIO SITO IN VIA MARAGLIANO 42A/1 PRESSO L'ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "IL MONDO" E "IL MELOGRANO" PER IL PROGETTO "REPERIMENTO E GESTIONE CONGIUNTA DI UN ALLOGGIO PER CASI DI CRITICITA ABITATIVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "IL MONDO" E "IL MELOGRANO" PER IL PROGETTO "REPERIMENTO E GESTIONE CONGIUNTA DI UN ALLOGGIO PER CASI DI CRITICITÀ ABITATIVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE ASSISTENZA PAGHE  RILEVAZIONE PRESENZE  E DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2012 - SOCIETA' HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE DEMOGRAFICI ASSOCIATI ATTIVITA DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'FINE ART VILLA DURAZZO'. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TETTO DI VILLA S. GIACOMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVO BRUNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. - CIG 3714591177.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG 3714430C97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA BIBLIOTECA. - ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO. - CIG. 371484423F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N 4 PERSONAL COMPUTER E RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE POSTAZIONI ALL'INTERNO DELL'AREA DI LINEA 1 SERVIZI E DIRITTI DEL CITTADINO. CODICE CIG Z8502D0DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ' TUTELA LEGALE'. ANNO 2012. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'RCA LIBRO MATRICOLA'. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SGRASSANTE E DISINFETTANTE PER IL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE D'ERICA PER IL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE INSTALLATO DALLA DITTA ROLLA NEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO APE 50 PIAGGIO  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIONS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL "CONFEUGO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. ATLETICA DUE PERLE PER 6ª EDIZIONE MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE 2011. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. ATLETICA DUE PERLE PER 6A EDIZIONE MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE 2011. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE ALL'AREA DI LINEA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A -EDIFICIO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 0328126A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE TELECOM PER SERVIZIO FIREWALL SEDE COMUNALE ANNI 2012  2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. CIG Z8002C8A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO. LAVORI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 325824874D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER BAMBINI ORGANIZZATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA - 7 GENNAIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI SPORTIVI 2011-2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO CANTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. MARCO MORDACCI E DOTT.SSA DEL PASQUA BONELLA AL SEMINARIO AD OGGETTO VECCHIAIA A 65 ANNI E FINESTRE MOBILI, CHE SI TERRA' A S. MARGHERITA LIGURE IL 19 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMANDO PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA SIG.RA PEZZOLO NADIA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, AREA 3 SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFORMATICA, COMUNICAZIONE E URP, SER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE IMPEGNO NUMERO 500039/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/2012  31/12/2012  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F026B233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. RINNOVO CONVENZIONE CON ASS.NE AMICI DEL CANE DI GENOVA PER CUSTODIA CANI RANDAGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO   INFORMATIZZAZIONE DI UN LOTTO LIBRARIO DEL "FONDO ANTICO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, CON UTILIZZO SOFTWARE SEBINA OPEN LIBRARY (SOL) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG 3694846B5D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER STUDIO GRAFICO DELLE PAGINE WEB DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE MODULI PER INTEGRAZIONE NUOVI SERVIZI SITO INTERNET ISTITUZIONALE . SOC. DUE METRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO, PER ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE XII TORNEO UNDER 16 PALLAVOLO FEMMINILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER 10ª EDIZIONE "TROFEO ARMANI JEANS" - PALLACANESTRO UNDER 17 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' SPORTIVA TIGULLIO SPORT TEAM PER 10A EDIZIONE "TROFEO ARMANI JEANS" - PALLACANESTRO UNDER 17 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ GENERALE ALLA DITTA EXECUTIVE DI TORINO. CIG ZE1O2C0D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA GENERALE ALLA DITTA EXECUTIVE DI TORINO. CIG ZE1O2C0D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DIRITTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA DEL SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE DELLE LAMPADE VOTIVE. CIG Z9B02C0BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 (DA BUONO N.202 A BUONO N.220)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI VOLONTARIATO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  SPESE AMMINISTRATIVE  ALLA DITTA LEASYS DIVISIONE SAVARENT DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA PER POSIZIONAMENTO MATERIALE EDILE E PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO. PERIODO 1/1-31/12/2012.PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVI VIA MARAGLIANO 42 SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CABLAGGIO SU ALBERATURE DI PINUS PINEA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DEMANIALE IN VIA MILITE IGNOTO 1 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA NELLA PRATICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE SOC. LAURUM NELL'EX OSPEDALE VIA ROMA.   LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE MAUCERI. CIG Z6D02AA57C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIG. PAOLINI ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIG.RA BRESCIA ENRIQUETA. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI BERNARDIN RAFFAELE E ANDRIANI MARIA PIA. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR IL NIDO S.A.S.   LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO LEGALE RAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANIGLIONI PER ALLOGGIO DI CORSO MATTEOTTI 86A/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ART. 12 LETT. B) E LETT. C) - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DI COSTANTINI  DENISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO DA VIA DOGALI 18 A/2 E 18A/3 AL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO ATO ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI E CENTRO DIURNO. MESE DI NOVEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 58 DEL 28/9/2010  RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE (ULTIMO STRALCIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA ANNI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 160 DEL 9.6.2010 INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA NANTI TRIBUNALE CIVILE CHIAVARI TRUGLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'TUTELA LEGALE'.ANNO 2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'R.C. PATRIMONIALE'. ANNO 2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ' PATRIMONIO ALL RISKS'. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'RCT/O'.ANNO 2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'INFORTUNI PERSONALE E ALTRI SOGGETTI'.ANNO 2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA 'R.C. INQUINAMENTO'. ANNO 2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CASSA DD PP PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CASSA DD PP PER ALL'AMPLIAMENTO E REINTEGRO PARCO MEZZI SQUADRE NU E OPERAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CASSA DD PP PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N. C-002-1, AD OGGETTO ' AMPLIAMENTO AREA A TERRA PER PERCORSO PEDONALE PUBBLICO' IN VIA BOTTARO - VIA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N. C-032-1, AD OGGETTO ' AMPLIAMENTO SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DI PRIMA E IL MOLO SNC. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N. C-032-0, AD OGGETTO ' OCCUPARE SUL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE TRATTI DI ARENILE DA DESTINARE A STRUTTRE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE' - IN CORRISPONDENZA DELLE AREE CONCESSE A DI PRIMA AURELIO, PUNTA PEDALE SNC, MINAGLIA SNC E MOLO SNC. IMPEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N. C-008-3, AD OGGETTO 'AMPLIAMENTO DELLA CDM N. 162 DEL 1/12/2004 E SUPPLETIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PEDANA A SBALZO AMOVIBILE LUNGO IL MOLO LANZAROTTO '.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  N. 2 SPECCHI PARABOLICI DIAM 80 E N.1 SPECCHIO PARABOLICO DIAM. 90. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA PULIZIA DELLE FOCI DEI TORRENTI S. SIRO E NOZAREGO.REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL NUCLEO, LA DITTA GI.DI.MAR. E OLIVARI LUIGI. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT DOBLO TG. CV 723 CV DI PROPRIETA COMUNALE ED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT DOBLÒ TG. CV 723 CV DI PROPRIETÀ COMUNALE ED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALLA  SPAZZATRICE ECOLOGICA ECO 100 IN COMODATO AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIMAT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - INCARICO PER TRADUZIONE CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO - CIG N. Z7B02A64A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEL PROGETTO INTERPROVINCIALE INSIEME IN LIGURIA 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA SIG.RA SOFIA BARBARA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C3) - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE BT ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE SUGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANTIERE TRI PLOK S.R.L. DI MONTEBELLO (BG) PER LA FORNITURA DI DISSUASORI DI SOSTA PROVVISORI. CIG N. 3061657F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE DUE AUTOBOTTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO. - CIG 3641669054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 110 E 111 DEL 26 SETTEMBRE 2011. ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A -EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 0760243C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A SPETTACOLO INSERITO NEL PROGETTO INTERPROVINCIALE INSIEME IN LIGURIA 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2011.CIG 3659077DD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 D. LGS. 12/04/2006 N. 163 -  AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - 1 STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO RIFIUTI RIPARTIZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCKS LANTERNA S.P.A. PER COSTI DI GESTIONE ANNUI DEL MEZZO DESTINATO ALLO SVUOTAMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE  E ACQUISTO - A PREZZO SIMBOLICO - DEI CASSONI INTERRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER SERVIZIO RACCOLTA CARICO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATE A DOCKS LANTERNA S.P.A. CIG 3641847337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO RELATIVAMENTE AL COSTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NELL'EDIFICIO AREA BRISSOLESE. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA ALLA DITTA TOP IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. AGGIORNAMENTO COSTI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE, AI QUALI E STATA CONFERITA LA NOMINA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA  ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE, AI QUALI È STATA CONFERITA LA NOMINA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA  ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TG. BV 719 PF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N. C-002-0, AD OGGETTO ' MANTENERE NELL'AMBITO DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE SPECCHIO ACQUEO ED AREE DEMANIALI CON RELATIVE STRUTTURE E ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2011 ED IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N.C-030-0, AD OGGETTO ' MANTENERE UN MARCIAPIEDE ED UNA PASSERELLA PEDONALE CON PROIEZIONE SU AREE DEMANIALI MARITTIME, CON ANNESSE AREE PANORAMICHE'.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDM N.C-016-0, AD OGGETTO 'MANTENERE UN MANUFATTO INCAMERATO ALLO STATO DENOMINATO CASA DEL MARE, UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO E SPORTIVO' IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  - II SEMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 61 DEL 02 MAGGIO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. LIQUIDAZIONE I  ACCONTO AI COORDINATORI ED AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NELL'EDIFICIO AREA BRISSOLESE. AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA ALLA DITTA TOP IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL TRATTO SCOPERTO DEL TORRENTE NOZAREGO IN VIA MADONNETTA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMONE TRABUCCO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDERIE VITERBESI S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA FONTANELLA IN GHISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE D'ERICA PER IL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DUE MOTOCARRI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'ALLOGGIO SITO IN VIA MADONNETTA 1/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE MULTE ALLA DITTA LEASYS DIVISIONE SAVARENT DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO RELATIVO ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 9 L.R. 15/2006 E VARIAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 510014/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. - PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 1A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE PALAZZATA (CIG ZB5026B948). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 319 DEL 16.11.2011.  INCARICO LEGALI COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA PREVISTE DAL C.D.S.. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - INCARICO PER TRADUZIONE CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERO ALTEZZA 16-18M CA., TRASPORTO, INSTALLAZIONE (CIG Z5A026B45D) E ACCENSIONE PALAZZATA (CIG ZB5026B948) IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2011/2012 - AGGIUDICAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. N. C-008-2, AD OGGETTO ' INSTALLAZIONE ATTREZZATURE VARIE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA DI GHIAIA IN PARZIALE AMPLIAMENTO ED ACQUISIZIONE AREA MOLO LANZAROTTO MALONCELLO DESTINATA ALLA PUBBLICA UTILITA' E PREVALENTEMENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI E DEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. N. C-008-1, AD OGGETTO 'INSTALLAZIONE CHIOSCO INFORMAZIONI E SERVIZI VARI AI TURISTI, LOCALE SERVIZIO IGIENICO, CONTENITORI INTERRATI N.U. E PARCHEGGIO AUTO - 2 POSTI'. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2011 E IMPOSTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. C-008-0, AD OGGETTO 'MANTENERE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE AREE DEMANIALI CON IMPIANTI E/0OPERE FUNZIONALI ALLA LORO GESTIONE, IL TUTTO DESTINATO ALLA PUBBLICA UTILITA', PER UN TOTALE DI MQ 35.982,46, DEI QUALI MQ 1.484,65 ADIBITI A PARCH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER PICCOLI INTERVENTI URGENTI, AGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ALLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA ED ALLA VIDEO-SORVEGLIANZA, IN OPERA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO. RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL PERIODO RELATIVO AL  2° SEMESTRE 2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO. RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL PERIODO RELATIVO AL  2? SEMESTRE 2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO "A SALDO" ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "RADIO CLUB LEVANTE" PIAZZA CORDEVIOLA 18,  16033 LAVAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 400 BOLLETTARI 25X3 RIFERITI ALLA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI C.D.S. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORPI MORTI IN CALCESTRUZZO PER I NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG. 35929357C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CIME PER ALLESTIMENTO NUOVI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  - CIG. 35930327CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DI LINEA 5  ALLA GIORNATA FORMATIVA AD OGGETTO STRUMENTI GIURIDICI DI SOSTEGNO E TUTELA DELLA PERSONA CON DISABILITA' INTELLETTIVA, RELAZIONALE E FISICA, CHE SI TERRA' A RAPALLO IL 25 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI.  AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/1990 E ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1997 E S. M.  PER L'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA FONTE DEL DIAVOLO E VARIANTI CONNESSE.  - PROV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/1990 E ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1997 E S. M.  PER L'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ FONTE DEL DIAVOLO E VARIANTI CONNESSE.  - PROV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA - PROCEDIMENTI CONCERTATIVI - DEMANIO MARITTIMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA DI TRIBUTO,  EX ART. 19 DECRETO  LEGISLATIVO N. 504 DEL 30.12.1992 RISCOSSA UNITAMENTE ALLA TARSU   ( ESERCIZIO 2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE FESTIVITA NATALIZIE 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA "BERETTA SERGIO - FABBRO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG N? 3522076D0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA "BERETTA SERGIO - FABBRO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG N° 3522076D0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI DEL CIMITERO DI NOZAREGO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG  3527308AA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE PROSPICENTE L'EDIFICIO EX AREA BRISSOLESE. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000 NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ESECUTRICE S.A.B. COSTRUZIONI. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA CAP. PEG 304.01 FONDO FINALIZZATO PROGRAMMI OCCUPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA N? 3 COLONNINI RETRAIBILI IN GHISA ALLA DITTA "A.G. ARREDO URBANO S.R.L." DI LA SPEZIA.  CIG 3545126A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PITTURAZIONE DEI PALI ARTISTICI ESISTENTI ALLA DITTA "FRIAS OSORIO LUIS HUMBERTO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PITTURAZIONE DEI PALI ARTISTICI ESISTENTI ALLA DITTA "FRIAS OSORIO LUIS HUMBERTO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI IN GHISA ALLA DITTA FONDERIE VITERBESI S.R.L. DI VITERBO. CIG 3544356F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO INTERVENTI SULLE LINEE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA "BIESSE S.R.L." DI SERRA RICCO'. CIG 3556491D34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO ALLA DITTA "BERETTA SERGIO - FABBRO" DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CIG 3546761FC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN TERRENO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE LOCALITÀ COSTAMEZZANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN TERRENO SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE LOCALITA COSTAMEZZANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2011/2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CASTRUCCIO ELISABETTA E  SANNA ALESSANDRA AL SEMINARIO AD OGGETTO LA SCIA ANCHE ALLA LUCE DELLA MANOVRA BIS, CHE SI TERRA' A SAVONA IL 22 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. UNA-TANTUM A FAVORE DEL SIG. URBINATI RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 500095/11 - CONVENZIONE CON ASL 4 CHIAVARESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA PICCOLA CASSA ANZIANI E MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGIO DELL'ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGIO DELL'ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2011 - RAVERA ELEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI E CENTRO DIURNO. MESE DI OTTOBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2011 - GUERRINI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 510038/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN VIA PROVVISORIA E SPERIMENTALE DELL'AREA MINIGOLF -PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI E TASSA RIFIUTI PER PAGAMENTI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 (DA BUONO N.   183  A  BUONO N.201)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITA' FERIE NON FRUITE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA PER IL MANCATO PREAVVISO SIG.RA CORDANI MICHELA, DIPENDENTE IN QUALITA' DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO-CENTRALINISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO STRADE SICURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 (DA BUONO N.   183  A  BUONO N.201) ..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2011 (DA BUONO N.   183  A  BUONO N.201)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO E DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AL PERSONALE INCARDINATO NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  NELLE CATEGORIE  C4 E C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO E DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AL PERSONALE INCARDINATO NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  NELLE CATEGORIE  C4 E C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE E ALL'AREA DI STAFF 2 AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI AL SEMINARIO AD OGGETTO IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI EMANATO CON DPR 207 DEL 5 OTTOBRE 2010 PUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GNECCO, VIA G. PINO E VIA BUSSEO. - CIG. 352371017B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER PICCOLI INTERVENTI URGENTI, AGLI IMPIANTI SEMAFORICI, ALLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA ED ALLA VIDEO-SORVEGLIANZA, IN OPERA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E DELLO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG", PER IL PERIODO 2009-2011. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA E DELLO STANDARD DI QUALITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO "TG", PER IL PERIODO 2009-2011. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE EFFETTUATE NEL CORSO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. SIVORI ENRICO AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LE RISORSE PER IL BILANCIO 2012, CHE SI TERRA' A GENOVA L'11 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE EFFETTUATE NEL CORSO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. M. SARTESCHI DI CUI ALLA DELIB. G.C. N. 295 DEL 19.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.C. N. 58 DEL 28/9/2010  RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE (PRIMO STRALCIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 3 ECO-SOLAR D.200 DOPPIO CON PANNELLI FOTOVOLTAICI A PALO  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - AFFIDAMENTO RECUPERO COATTIVO MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI EX REGIO DECRETO N. 639 DEL 1910 DELLE SANZIONI DERIVANTI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA  FORNITURA  DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 8 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA CITTADINA. ADEGUAMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA PRESSO CORSO MARCONI - LATO MARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO ZTL VIA DELL'ARCO. INSTALLAZIONE CATENA AUTOMATICA E N. 5 TRASMITTENTI RADIO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI.   CIG N? 3498032B50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI.   CIG N° 3498032B50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - PROGETTO STRADE SICURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO E DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AL PERSONALE INCARDINATO NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  NELLE CATEGORIE  C4 E C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA RUSSO CHIARA  AL III° FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA, CHE SI  TERRA' A BOLOGNA IL 9 E 10  NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA RUSSO CHIARA  AL III? FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA, CHE SI  TERRA' A BOLOGNA IL 9 E 10  NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DEL COMANDO DELLA SIG.RA MACCARIO GESSICA, DIPENDENTE DEL  COMUNE DI MILANO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE P.L.  , CAT. C CON DECORRENZA DAL 1 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA TECNICA. CIG 3478837B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI -INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA  DEL CAMPO C E  MANUTENZIONE CAMPO A - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE - MOLO MALONCELLO. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CUP G59D11000120004 - CIG 30868526D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO F.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ARTE PER CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON L'AUTORE GIANLUCA ANTONI. BIBLIOTECA COMUNALE - 18 NOVEMBRE 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO HACCP PER ASILO NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLOGGIO PRESSO ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA GAS NATURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER TAGLIO PIANTA DI ARAUCARIA NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTORRI MARCHETTI DI RECCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA TARATURA E MANUTENZIONE ANNUALE  ETILOMETRO MOD. SERES 679/E MATR. 3127 IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO MOTO GUZZI PL TG. BP 50898.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARCOMETRO IN OPERA PRESSO QUESTA PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE DI CARCASSE DI CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI  RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 64/2011. VARIAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO A DELL'IMPIANTO SPORTIVO SEN. E BROCCARDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. CIG Z1501F32AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL' "AREA BRISSOLESE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PARCHI ED ALLE AREE VERDI CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 343634626D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDA-MENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2011 - SETTEMBRE 2012. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CIG 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA SCOPERTA POSTA IN PROSSIMITA DELL'EDIFICIO EX AREA BRISSOLESE. CIG N? 34178291B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA SCOPERTA POSTA IN PROSSIMITÀ DELL'EDIFICIO EX AREA BRISSOLESE. CIG N° 34178291B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO SEN. BROCCARDI - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SOTTOSTANTE CAMPO C. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG 34300273D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA MATERIALE LAPIDEO, FOCI TORRENTE SAN SIRO E MAGISTRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI S.MARGHERITA LIGURE CIG 3431200BCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRENSORIO SCOLASTICO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 90 PUBBLICAZIONI "IL CODICE DEI PICCOLI" .  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONTRATTI ALLOGGI E.R.P. DI VIA DOGALI 18 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO F.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI PRESSO L' "AREA BRISSOLESE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ARTE PER CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA E VOLUMI DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI CORPI ABDFG CIG N 34175836B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL RINNOVO CANONE ANCITEL E AL SUO  SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA PIAGGIO PORTER  BV 719 PF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. SECONDO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE DI CARCASSE DI CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI  RINVENUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL VESTIARIO INVERNALE PER L'AGENTE DI P.L. CONTE FRANCESCO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI DI C.SO MATTEOTTI 54 E VIA DELPINO TERAMO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 500031/11 E 500030/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DEL SIG. BELLOCCHIO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO DELL' "AREA BRISSOLESE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO ALADINO -  MAGGIO/LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI NEL DIURNO DI VIA SOLIMANO. - CIG 3409382706.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CHIAMATA DEL TERZO NANTI IL TRIBUNALE DI CHIAVARI PER CONTENZIOSO MARINA GIRIBALDI/ILFASUA SNC - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DET.  N. 79 DEL 30/12/2010 PER PAGAMENTO  PARCELLA AVV. TONANI PER AZIONE ALLA PROCURA DELLE REPUBBLICA RELATIVAMENTE A COMPORTAMENTI DI PROPRIETARI FRONTISTANTI IL COMPLESSO DELLA CERVARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DI CONTABILITA. GESTIONE IVA E ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47100 FORLÌ, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2012. RINNOVO ABBONAMENTO CON DITTA EGAF -  47100 FORLI, RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRONTUARI DI CUI ALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ALFA ROMEO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE AUTOVEICOLO ALFA ROMEO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MECCANICO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA L IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE A DUE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG 33892555B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI   PERIODO  01/01/2011 - 24/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2011 - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2011 - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE. PREDISPOSIZIONE DATA BASE ATTIVITA' ECONOMICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO PORTI AMBIENTE. COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO PORTI AMBIENTE. COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255 CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.L. BARCHI VITTORIO DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL COMUNE DI CAMOGLI E CONTESTUALE COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE P.L. CON IL SIG. CONTE FRANCESCO TRAMITE MOBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA. INCARICO PER TRADUZIONE CONTENUTI PORTALE DEL TURISMO. CIG N. ZD601CBC4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2011-2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z6B01CF7B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG 3379369783.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI. CIG 3379523699.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICHI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/1999 - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA BELVEDERE 38/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE GAS  BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DEL SIG. FEDELE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO ALADINO -  MAGGIO/LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO DA VIA DOGALI 18 A/1 ALL'ISTITUTO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2011 - DELFINO MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO MONI OVADIA - INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSA AMPLIFICATA PORTATILE PER MANIFESTAZIONI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL COMPLESSO  DENOMINATO VILLA DURAZZO. CIG N.3378735C50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 4A EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITA SUL MONTE DI PORTOFINO" - "TRIAL MONTE DI PORTOFINO" - "RITORNA LA PIU BELLA" -"MARCIA ARCOBALEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE PER ORGANIZZAZIONE 4ª EDIZIONE MARCIA "SENTIERI DI FRATERNITÀ SUL MONTE DI PORTOFINO" - "TRIAL MONTE DI PORTOFINO" - "RITORNA LA PIÙ BELLA" -"MARCIA ARCOBALEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE E DI RILEVATORE ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONTRATTO PER I COORDINATORI E RILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SIG.RA MESSINEO- DET. N. 43/2010 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVV. SARTESCHI - LIQUIDAZIONE PARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 264 DEL 14/09/2011 - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO RICORSO PER LA TARSU SOC. COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO ALADINO -  MAGGIO/LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI DI C.SO MATTEOTTI 54 E VIA DELPINO TERAMO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 268 DEL 5/8/2011 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CIVICA BICLIOTECA E CASTELLUCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 115 DEL 18/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER L'UFFICIO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DELLA SIG.RA MAZZAFERRO LEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO COMODATO GRATUITO PER INSERIMENTO ASSISTITI PRESSO IL CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ALIENAZIONE TERRENO IN  LOCALITA COSTAMEZZANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>GGETTO:  CONTRIBUTO  ALL UNIVERSITA DI GENOVA PER L  ORGANIZZAZIONE DEL 53  ANNO DEI CORSI INTERNAZIONALI DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI CHE SI TERRANNO DAL 17 AGOSTO AL 28 SETTEMBRE NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL 53  ANNO DEI CORSI INTERNAZIONALI DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL'UNIVERSITA DI GENOVA CHE SI TERRANNO DAL 17 AGOSTO AL 28 SETTEMBRE NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA LUPINO PATRIZIA AL X? CONVEGNO NAZIONALE E-DEA FORM 2011, CHE SI  TERRA' A VIAREGGIO DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DOTT.SSA LUPINO PATRIZIA AL X° CONVEGNO NAZIONALE E-DEA FORM 2011, CHE SI  TERRA' A VIAREGGIO DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODI DI FERIE NON FRUITE ANNO 2011 SIGG.RI CANEPA IVO E STURIALE LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 BANCALE (24 SACCHI) DI ASSORBENTE GRANULARE E MATERIALE VARIO AD USO DEL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL  COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITA NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL  COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 (DA BUONO N.157 A BUONO N.182)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA CY 107 DM IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 708/A, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO  FOLLE - VERNIER DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI VILLA DURAZZO - SECONDO STRALCIO. QUINTO INTERVENTO   LAMPADE DI EMERGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  CANESSA &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE  DI SANTA MARGHERITA LIGURE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TERRE DI PORTOFINO - PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GRUPPO ALBERGATORI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO IN OCCASIONE DEL SALONE NAUTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ISTITUITO PER IL 15? CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. E DELLE ABITAZIONI  DEL  9 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ISTITUITO PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. E DELLE ABITAZIONI  DEL  9 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE - MOLO MALONCELLO. DETERMINA A CONTRATTARE.CUP G59D11000120004 - CIG 30868526D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMPOSTA ICI PER PAGAMENTI EFFETTUATI PER ALTRI COMUNI , ED ERRONEAMENTE IMPUTATI AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO GENERALE E INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CIG 3219153118 - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GENERALE E INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CIG 3219153118 - CORRESPONSIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. MARCO MORDACCI E DOTT.SSA DEL PASQUA BONELLA AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO LE NOVITA' DI PERSONALE E L'OBBLIGO DELLE GESTIONI ASSOCIATE, CHE SI TERRA' A GENOVA IL 14 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD CON LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED OPERE CONNESSE ALLA PORTUALITA' TURISTICA. ISTANZA CONCORRENTE PRESENTATA DA S.IM.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO PRELIMINARE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD PRESENTATO DA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL ED ALTRI. ORDINE DI PUBBLICAZIONE AI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA PICCOLA CASSA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI DELLA SALA PROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO SAN GIORGIO PER I FIGLI DELLA GENTE DI MARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SANTA MARGHERITA LIGURE DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO SAN GIORGIO PER I FIGLI DELLA GENTE DI MARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO. OTTOBRE - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IVA AL 21% SU GARE E CONVENZIONI PULIZIA E VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO. OTTOBRE - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DI PROMOZIONE DEL LIBRO A CURA DELLA CASA EDITRICE GIUNTI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. BIBLIOTECA COMUNALE. NOVEMBRE/DICEMBRE 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE PER INSEGNANTI, EDUCATORI E BIBLIOTECARI A CURA DI DARIO APICELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - OLIVIERI LUCIANO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS FARMACEUTICI A FAVORE DELLA SIG.RA DEL PACCHIA ANGIOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI DRAMMATURGIA E RECITAZIONE A CURA  DI PATRIZIA MONACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LICENZA SUPPLETIVA A C.D.M. C_032_0, PER AMPLIAMENTO SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) -  LICENZA SUPPLETIVA A C.D.M. C_032_0 PER AMPLIAMENTO SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011.CIG 3287416D7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI SAMMARGHERITESI ASD DI S.M.L. PER GARA PIERINI PESCATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA BIBLIOTECA. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. CIG 3300653903.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDA-MENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO OTTOBRE 2011 - SETTEMBRE 2012. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 3294898BD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DI CONTABILITÀ. NUMERO CIG ZB50182E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DI CONTABILITA. NUMERO CIG ZB50182E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO. AFFIDAMENTO LAVORI FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DELL'OPERA CIG 325824874D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE PIATTAFORME ELEVATRICI IDRAULICHE POSTE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'IMMOBILE EX AREA BRISSOLESE PERIODO 01/07/2011 - 30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL COCCIO DI RAPALLO. - CIG. 324839545A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. 3281172CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALLA  SPAZZATRICE ECOLOGICA ECO 100 IN COMODATO AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIMAT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART  9 CCNL 31-3-1999 DOTT.SSA TARABOCCHIA FRANCESCA - 26 SETTEMBRE 2011 - 31 DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 350 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO TRE/BI-RF66. E LT. 150 DI DILUENTE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GERANIO DI RAPALLO. - CIG 3209804E0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG 3279755B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A G.S. AVIS MOUNTAIN BIKERS  DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE RADUNO ESCURSIONISTICO "MARE MONTI BIKE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO ONERI SOSTENUTI PER RETRIBUZIONI  E ONERI RIFLESSI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2011 SIG.RA MACCARIO GESSICA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO BERTO SOLIMANO - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BANDISTICO FILARMONICA C.COLOMBO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 216 DEL 28/7/2011 - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 891/2011 (PRESCRIZIONI REGIONALI AL PUAD)  -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 253 DEL 31/8/2011 - RICORSO AL TAR ING. MARIO BIANCHI PER ANNULLAMENTO TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO OPERE DI RIPRISTINO PEDONALE VICINALE SOPRA ILCONVENTO-INCARICO AVV. MAUCERI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 139 DEL 25/5/2011 - ATTO TRASPOSIZIONE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONS. MINORANZA PER ANNULLAMENTO ATTI VENDITA IMMOBILE A NOZAREGO  -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 147 DEL 25/5/2011 - RICORSO AL TAR ING. MARIO BIANCHI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DIRIGENTE P.L.  -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 252 DEL 31/8/2011 - RICORSO AL TRIBUNALE DI GENOVA DELL'ISTITUTO SAN GIORGIO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC   -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 166 DEL 22/6/2011 - RICORSO EX ART. 700 AL TRIBUNALE DI CHIAVARI DELLA MONTANINO SRL -INCARICO A LEGALI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 230 DEL 10/08/2011: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIGG.RE LAVAGNINO MARIA ROSA E CARLA (HOTEL FIORINA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 180 DEL 29/6/2011 - RICORSO AL TRIBUNALE DI CHIAVARI DELLA COMPANIE D'HOTELLERIE SUISSE SRL -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 98 DEL 27/4/2011 - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA DELLA "MIAMI CAFE' SAS" -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 124 DELL'11/5/2011 - RICORSO AL TAR LIGURIA MONASTERO S. GIUSEPPE DELLE MONACHE CARMELITANE SCALZE  -INCARICO ALL'AVV. A. MONTI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI DI NARRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI A CURA DI FIAMMA CATIPELLI. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUCINA PER CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. CK378CJ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 500017 E ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CAP. 917.02 PER QUOTA PARTE ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA PICCOLA CASSA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO GENERALE E INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CIG 3219153118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE CIG 3219329255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE - AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. MARCO MORDACCI AL SEMINARIO AD OGGETTO GLI ENTI LOCALI E IL CONTENZIOSO: IL GIUDIZIO E LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI APPALTI INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO, IL PATROCINIO MEDIANTE PERSONALE AMMINISTRATIVO E LA MEDIAZIONE, CHE SI TERRA' A G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'ASFALTATURA DI ALCUNE VIE CITTADINE. APPROVAZIONE DEI LAVORI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI STESSI AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART.191 DEL D.LGS 267/2000 ALL'IMPRESA ESECUTRICE SAB COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE.  N 8 DISCHI KM.30 DIAM. 60 - N. 1 CARTELLO 60X60 - N. 1 CARTELLO 40X60. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PIANOFORTE - VILLA DURAZZO  9 SETTEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO FILARMONCIA C.COLOMBO CON FILARMONICA GIOVANILE DEL LAGO BALATON - 10/11 SETTEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO GENERALE E INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CIG 32191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PORTICCIOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TPE TURISMO - PORTI - AMBIENTE - AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA SPERIMENTALE RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DI SPUGNE IN AMBITO PORTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO) GEOM. ERICO BERISSO PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELL'AREA IN VIA F.LLI ARPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AL COMUNEDI RAPALLO DEL CONTRATTO DI LAVORO COSTITUITO CON LA SIG.RA PAOLA NICOLINI, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C, E CONTESTUALE  COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  DI  PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S. MARGHERITA L. - PURICELLI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  LOTTO DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI NOZAREGO ALLA SIG.RA CONTE COSTA SUSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA PICCOLA CASSA DEI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PANICO PIZARRO SALVATORE ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  A FAVORE DEL SIG. MINI' NAZARENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACCONTO 2010 RICEVUTO DALL'ASL 4 A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER RICETTE SPEDITE NELL'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO NEL MESE DI AGOSTO 2011 (DA BUONO N. 133 A BUONO N.156)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTATILE PER DIRIGENTE AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) ARCH. MAURIZIO CANEPA  PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE COMPLESSIVO E DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO. CIG N° 308961709B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) ARCH. MAURIZIO CANEPA  PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE COMPLESSIVO E DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO. CIG N? 308961709B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO - ISTANZA PER VALUTAZIONE PROGETTO PRELIMINARE  PER AMPLIAMENTO OPERE MARITTIME E ORMEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CORRADO MAUCERI CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 3 D.P.R. N. 509/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE NOTTE BIANCA. 3 SETTEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVAZIONE PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 16/6/2011 AD OGGETTO "RICORSO AL C.D.S. SIG. M. VITIELLO (DELIB. G.C. N. 168/2010) - PARCELLA PER FONDO SPESE AVV. G. PAFUNDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" PER ERRORE MATERIALE NEL PROC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL 53 ANNO DEI CORSI INTERNAZIONALI DI STUDI ITALIANI PER STRANIERI DELL UNIVERSITA  DI GENOVA CHE SI TERRANNO DAL 17 AGOSTO AL 28 SETTEMBRE NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA IN C.SO MATTEOTTI- CONTROVIALE- INCROCIO VIA DELLE ROCCHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE, PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE  ACCONTO NELLA MISURA DEL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG N° 30611848F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG N? 30611848F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IDRAULICO PER MANUTENZIONE  PROPRIETA' COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.AF.I.S. DI RAPALLO. - CIG N. 31770665CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  NONCHE' DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA SOLIMANO - 1 LOTTO. CORRESPONSIONE 2 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO. CORRESPONSIONE  4 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (SALDO) RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPERTURA E POTENZIAMENTO DEL CAMPO  A5 DELL'IMPIANTO SPORTIVO BROCCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 164 DEL 20/6/2011 - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA ALIENAZIONE FARMACIA  -INCARICO A LEGALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. G.C.GIOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA GENERALE LIUZZI - PERIODO SETTEMBRE 2011/AGOSTO 2014 - AGGIUDICAZIONE ALLA TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D. DI SANTA MARGHERITA LIGURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVV. MAUCERI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO DECRETO REGIONALE DI PRESCRIZIONI P.U.A.D. APPROVATO CON DELIB. C.C. 13/2010 - LIQUIDAZIONE PARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SEN. E. BROCCARDI PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE ANTICIPATA 1^ ACCONTO 30%.  ANNO 2011-20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOCARRO IVECO GE841739 IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI  PASTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA(SALDO). RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 174  DEL 12/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GARA CANORA MILLE NOTE COME PETALI DI UN FIORE E FESTA DI SAN BERNARDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ED EROGAZIONE ACCONTO 50% .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 8 DEL 21/01/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE  - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDITORE DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA PICCOLA CASSA DEI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PULIZIA DEL MARE 2011. IMPEGNO DI SPESA. CIG 3156135CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE PER NUOVA SISTEMAZIONE  SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI  A SERVIZIO DEL PORTO. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO LUGLIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO  DI DERATTIZZAZIONE MASSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 33 DEL 4/8/2011 AD OGGETTO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. - VILLA DURAZZO  11 AGOSTO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI^ EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE TIGULLIO A TEATRO ORGANIZZATA DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE PARTIGIANO SILVIO "BERTO" SOLIMANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO NEL MESE DI LUGLIO 2011 (DA BUONO N. 115 A BUONO N.132)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER LA VENDITA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA ITTICO - CIVICA PESCHERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N. 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA" (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI SERVIZI 0-3 ANNI - ANNI 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RESTAURO DEL PORTONCINO D'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA "FONDO BERTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRI ESTIVI 2011 - EROGAZIONE TRANCHE FINALE ALLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. MINI' NAZARENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ZOFFOLI LIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CTR. ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO REGISTRI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG.  ER RATTAHI ABDELKADER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA CAMPUZANO MARTIN MAYRA PRISCILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>15? CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA COORDINATORI E RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA COORDINATORI E RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E DI RIFACIMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CIG 313045987B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CIG 313045987B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE STRUTTURALI A SERVIZIO DEL SECONDO LOTTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI CORTE. CIG 3131473D41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA ISTRUTTORIA E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (ART. 32, COMMA 40 LEGGE 326/2003) - LIQUIDAZIONE   (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TASSARA EDILIZIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE.           CIG N 31298566DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE DI LAVAGNA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MISS SANTA MARGHERITA - 12 AGOSTO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PHOTO CLUB IMMAGINE AVIS DI SANTA MARGHERITA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXVI CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA  FISSO SPORT -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ING. ALFONSO RUSSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE RELATIVE A NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO. CORRESPONSIONE ACCONTO CIG 1818434B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 4 APRILE AL 12 LUGLIO 2011 (AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 5 DATATA 11 APRILE 2011 AREA 1) PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI  DEL 12 E 13 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COLORI &amp; RACCONTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI LUGLIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PRESIDI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA LIGURE S. R. L. DI ALCUNI SERVIZI IN MATERIA DI SECURITY PORTUALE PRESSO IL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA, LA SUCCURSALE VILLA DURAZZO, IL CASTELLUCCIO E IL BAGNO DI NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RESTAURO DEL PORTONE D'INGRESSO DI VILLA SAN GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO PERMANENTE A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI S.LORENZO DELLA COSTA - 8/10 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 48 DEL 16/3/2011 - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONSIGLIERI DI MINORANZA- INCARICO A LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 76 DEL 7/4/2011 - RICORSO AL T.A.R. CONSIGLIERI DI MINORANZA- INCARICO A LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHÉ DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PER ATTIVITÀ IN CAMPO ACUSTICO FINALIZZATE ALLA REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO. CIG 3112230570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PER ATTIVITA IN CAMPO ACUSTICO FINALIZZATE ALLA REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO. CIG 3112230570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PORZIONI DI MURO VIA TORRE S. GIOACHINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVO BRUNO S. MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERNATIONAL FESTIVAL "RAPSODIA IN BLUES". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z19010BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE ARCI IN FESTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 350 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO TRE/BI-RF66.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. CORSE AGGIUNTIVE STRAORDINARIE LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE. IMPEGNO DO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SITO NELL'EX-AREA BRISSOLESE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 08216162FA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX ART. 208 DEL C.D.S.- PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI:  CONTE BARBARA - CAVUOTI ROCCHINA- DIAZ MARIA -CAMISA MARGHERITA - LAMPIS CONCETTA - GHISOLFI PIERA - PENSA FABIOLA - STEFANEL CRISTIAN - STABILE LUCA - STAGNARO ANTONIO - CROTTA AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA PIAGGIO PORTER  BV 719 PF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI:  MARTHA JIMENEZ PATRICIA - NASTASI SABINA - OLMO LUCIANO - SALERNO GIULIANA - SEDA SERGIO - SOKOLOWSKI JAN - VALAVA DZYIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO ARACRI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 2011-2014 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTI DI GESTIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - LUGLIO - DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI BELOBRZECKAJA LARISA NIKOLAEVNA - BENASSI CARLA - BENEDETTI ANNA - CAVUOTI ROCCHINA - CUCCO ANTONIO - GAETANI GABRIELLA - GIARDINELLO TESEO - GUASTALLI MARIO - LITTANI MARCO - MONTEVERDE PI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - II SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E DI ALTRI LUOGHI AD USO PUBBLICO  AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO - IN FAVORE DELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - LUGLIO DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PRESSO L'AREA 3 SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E URP CON LA SIG.RA  GARBARINO MICHELA, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA PERDITA SOCIETA PROGETTO SANTAMARGHERITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - NUOVA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN AREA PORTUALE - MOLO MALONCELLO. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP G59D11000120004 - CIG 30868526D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - PERIODO 30.04.20011 / 30.04.2014. - RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2011- 31/12/2011. CIG N° 172623562E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2011- 31/12/2011. CIG N? 172623562E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELESOCCORSO PER     L'ASCENSORE MASPERO INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-ZIONE.   CIG N° 3073349FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-ZIONE.   CIG N? 3073349FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DOGALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA CANESSA DI S. MARGHERITA LIGURE. - CIG 3074095770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE. 1 LOTTO.AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA PROVVISORI ALLA DITTA CANTIERE TRI PLOK SRL DI MONTEBELLO (BG).CIG 3061657F44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE 1 LOTTO.AFFIDAMENTO FORNITURA FONTANELLA IN GHISA ALLA DITTA FONDERIE VITERBESI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL TRATTO SCOPERTO DEL TORRENTE SAN SIRO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO TEDESCO DI CAMOGLI. - CIG 3025181?53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL TRATTO SCOPERTO DEL TORRENTE SAN SIRO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO TEDESCO DI CAMOGLI. - CIG 3025181°53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  PARCELLA (SALDO) ING. DOMENICO PODESTA' PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'EDIFICIO SITO NELL'AREA BRISSOLESE LOTTO A - PRIMO STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINALE REGIONALE MISS CINEMA LIGURIA 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "SAN SIRO IN FESTA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA PRESSO L'INCROCIO VIALE RAINUSSO - VIA VIGNOLO - LATO DX A SALIRE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CITOFONICI E DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO DELL'EDIFICIO SITO DELL'AREA BRISSOLESE  - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA. SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOGGIORNO ANZIANI 2011 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 500112/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" E "IL MELOGRANO" - LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER CENTRO DIURNO ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO LUGLIO - DICEMRE 2011 ED INCARICO PER CENTRO DIURNO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  LOTTO DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI NOZAREGO AL SIG. NEFRI CARLO GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. CLAUDIO ESU A SEGUITO DIVERSA ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2009. AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. CLAUDIO ESU A SEGUITO DIVERSA ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI CON DECORRENZA 1? OTTOBRE 2009. AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE METALLICHE PER SOPPALCO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DOGALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA C. E G. SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG N 3052754C48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DOGALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA NICCOLI GIOVANNI  DI S. MARGHERITA LIGURE. - CIG 3052948C60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE. 1 LOTTO. AFF.TO FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PRESSO AREA EX CANTIERE SPERTINI ALLA DITTA TASSARA DI SML. CIG 3062739C2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO - STIMA DI COSTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI  SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 201/2011, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO BONINO-MECATTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA MOTOSPAZZATRICE STRADALE PER IL SERVIZIO N.U. - CIG 3053605A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE 1 LOTTO. CORRESPONSIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN VIA PERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDILMAR SRL DI CARASCO GE. CIG N. 22058347CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAMICA DI GENOVA PER ORGANIZZAZIONE CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CANTAUTORE NAPOLETANO ALFREDO MINUCCI  ORGANIZZATO DAL CIRCOLO CULTURALE SOLIDARIETA' DI S.MARGHERITA LIGURE . 30LUGLIO 2011  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLACCIO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMALAVORO - 1/7/2011 - 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DEL PROGETTO TESIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO - DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCANTI DI LIBRI, LIBRINI E LIBROTTI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE COLORI  E  RACCONTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - LUGLIO - DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 500011/11 ASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA  SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE BORSE LAVORO MONTESI GIOVANNI - OTTONELLO STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA SIG.RA PEZZOLO NADIA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C - AREA 3 SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFORMATICA, COMUNICAZIONE E URP, SERVIZIO S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. PROSECUZIONE DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONI E COMITATI CITTADINI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL NOLEGGIO DI N. 9 PARCOMETRI MP 104 MOD. M., PERIODO 01.03.2011-31.03.2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PRESSO L'ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO RELATIVA ALLE DOMANDE PRESENTATE   DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE ALLA PROCURA DELLE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI RELATIVAMENTE A COMPORTAMENTI DI PROPRIETARI FRONTISTANTI IL COMPLESSO DELLA CERVARA - (DELIBERAZIONE G.C. N. 426/2010) -   LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DI CONSULENZA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008, N? 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: : STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. STARITA GUGLIELMO. RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASS. STEFANO CHIOGGIA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI - 1? SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA STERILIZZAZIONE FELINI RANDAGI ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. ALESSANDRO RUSSO A SEGUITO ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO-CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2009. CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE A CONGUAGLIO  PERIODO 1°/10/2009 - 30/6/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. ALESSANDRO RUSSO A SEGUITO ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO-CON DECORRENZA 1? OTTOBRE 2009. CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE A CONGUAGLIO  PERIODO 1?/10/2009 - 30/6/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. CLAUDIO ESU A SEGUITO DIVERSA ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI CON DECORRENZA 1? OTTOBRE 2009. AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR. CLAUDIO ESU A SEGUITO DIVERSA ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2009. AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA GARA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA ANDATA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "VIAGGIO MEDITERRANEO" - 16 LUGLIO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD000D523F, ZCD00D5366, Z4700D538F, Z1100D53B6, Z0300D53DC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A P.A.CROCE VERDE DI S.MARGHERITA LIGURE PER INIZIATIVA CENA SOTTO LE STELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO E PAGAMENTO FORNITURE ENEL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2011 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI FATTURE A.S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - INCARICO PER TRADUZIONE CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO - C.I.G. N. 296465812D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - MARZO, APRILE E MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE  - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO NEL MESE DI GIUGNO 2011 (DA BUONO N. 95 A BUONO N.114)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER INSTALLAZIONE ACCESS POINT WI-FI PER CONNESSIONE ADSL E NAVIGAZIONE GRATUITA WI-FI - BIBLIOTECA CIVICA "A. E A. VAGO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 50004/11 ASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MARR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ALLOGGIO DI VIA FIGALLO N. 41 CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO DALL'ASSOCIAZIONE MATER BONI CONSILII AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIENTRO PER MOROSITA' CANONI DI LOCAZIONE DELLA SIG.RA GARDELLA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IN PUNTA DI PENNA" - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 6. ED. - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AI COSTI DELLA SEGRETERIA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ISTAT APPALTO NUOVA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER SERVIZI IGIENICI IN LOCALITA' COVO DI N.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FESTEGGIAMENTI SAN SIRO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2011. SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE E COORDINATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO-PRIMO STRALCIO - CORRESPONSIONE QUINTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA - CORRESPONSIONE 3? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA - CORRESPONSIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI^ RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI IL FLAUTO MAGICO ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.        CIG 292812090E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA JAZZ 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSO SPETTACOLI (CIG 2928297B1E) - SERVICE AUDIO/LUCI (CIG 29283739D6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA. INCARICO REDAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO IMMOBILE.  CIG N. 29177424DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE METALLICHE PER SOPPALCO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DOGALI.AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA ARMES SPA DI VICENZA. CIG. N. 29280428B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE AREA MINIGOLF PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO QUARGO PIAGGIO TARGATO CD633397 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI. - CIG 28760596F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DALL'1/7/2011 AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DALL'1/7/2011 AL 30/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS FARMACEUTICI A FAVORE DELLA SIG.RA CEVASCO IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI HACCP PRESSO IL CENTRO DIURNO E L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI PRESSO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONNESSIONE LINEA ADSL E VOIP - POLO BIBLIOTECARIO VILLA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2011 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DELLA SIG.RA GESERI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI  DI CORSO MATTEOTTI 51/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. CORSE AGGIUNTIVE STRAORDINARIE LOC. SAN LORENZO DELLA COSTA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S. LORENZO MARTIRE. IMPEGNO DO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA. ALLACCIAMENTO GAS (CIG. N. 29157232BC) E ACQUA (CIG N. 2915950E0C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, DA  GIUGNO A DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA  FORNITURA  DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 8 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA CITTADINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 60%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA ONLUS DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO MARE PER TUTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - PERIODO: 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAMPO BEACH WATERPOLO E TRIBUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' - PERIODO: 1 LUGLIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE- PERIODO: PERIODO: 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI - PERIODO: 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T. INDETERMINATO PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T. INDETERMINATO PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 350 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO TRE/BI-RF66 + LT. 100 DILUENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL VESTIARIO ESTIVO - INVERNALE PER L'AGENTE DI P.L. MACCARIO GESSICA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE (1 LOTTO) AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI E DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATA CON DELIBERAZIONE  G.C. N. 132 DEL 18/05/2011. C.I.G. N. 05667744B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - LUGLIO -DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>7A EDIZIONE PREMIO BINDI - FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 8/10 LUGLIO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CORO VOCI D'ALPE DEL GRUPPO ALPINI S.M.L. PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO CORALE ARGENTINA MEDANOS Y LUNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA DR.SSA NICOLINI PAOLA STEFANIA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C3) - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/03/99 COMM.IO BRIGLI MARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FUNZIONI - PERIODO 01/07/2011-31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FINE ART. PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DELLA SIG.RA MACCARIO GESSICA DAL COMUNE DI MILANO AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE P.L.  - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C1), AREA DI STAFF 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CHIAVARI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.LGS. 28/8/2000 N. 274 DEL D.M. 26/3/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N.65 PAIA DI CALZE ESTIVE CORTE E N. 40 PAIA DI CALZE ESTIVE LUNGHE IN FILO DI SCOZIA DI COLORE BLU, AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO DIRIGENTE AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA PER POSIZIONAMENTO MATERIALE EDILE E PER REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO. PERIODO 1/6-30/9/2011. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI RELATIVI AL  BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO AD OGGETTO LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI (REQUISITI DI ORDINE GENERALE, CAUSE DI ESCLUSIONE, PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI ENTRO 1.000.000 DI EURO) DETERMINATE DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70 C.D. DECRETO SVILUPPO,C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM.IO BRIGLI MARIO - INTEGRAZIONE FUNZIONI PER IL PERIODO  LUGLIO - DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 100 BOLLETTARI PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DI VIOLAZIONI INERENTI IL VIGENTE C.D.S. IIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOCICLO MOTO GUZZI PL TG. BP 50899.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. N. C_031_0. INTERVENTI PUNTA PEDALE. PROROGA CONCESSIONE PERIODO 1/7/2011-30/6/2012. CANONE DEMANIALE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUEO E PORZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO PERIODO 1/7 - 31/12/2011. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CIRCOLO NAUTICO DI S.MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE X RADUNO CANOISTICO NEL PARCO DELLA RISERVA MARINA DI PORTOFINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CLUB SCHERMA RAPALLO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO DI SCHERMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE STEFANO CHIOGGIA . PERIODO MARZO- MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE NOTTE TRICOLORE. 25 GIUGNO 2011- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI COMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE  SCOGLIO DI S.ERASMO DI CORTE  PER ORGANIZZAZIONE  FESTA DI INIZIO ESTATE  E  4A EDIZIONE GARA DEL PESTO CON MORTAIO   - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO NEL MESE DI MAGGIO 2011 ( DA BUONO N. 74 A BUONO N. 94 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER LA MENSA SCOLASTICA SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DELLA SIG.RA LAGOMARSINI CRIVELLOTTO VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2011 - MARTELLA FRANCESCA - ESPOSITO MARIARCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DELLA SIG.RA GESERI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ANTONA GASPARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO ALADINO -  MARZO - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIIONI ESTIVE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>6^EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE S.M.L. PER LA CULTURA E LA 5^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE PER L'ECONOMIA GOZZO D'ARGENTO. EDIZIONI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO  SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTA NELLE ZONE CENTRALI DEL PAESE, E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LE SPIAGGE LIBERE PIU' FREQUENTATE - PERIODO G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIG. VITIELLO MICHELE (DELIB.G.C. N. 168/2010) PARCELLA PER FONDO SPESE AVV. G.PAFUNDI - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I. E LEGA AUTONOMIE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE N. 57/AS DEL 4/8/2006 REDATTO DA A.R.P.A.L. RELATIVO A MANCATA COMUNICAZIONE AL CATASTO RIFIUTI PREVISTA DALL'ART. 3 DEL D.LGS 209/99. LIQUIDAZIONE ORDINANZA-INGIUNZIONE NOTIFICATA IN DATA 19/05/2011, PROT. GEN. 47400/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE PRIMO LOTTO CORRESPONSIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI CASTRUCCIO DR.SSA ELISABETTA E COCCIOLO EMANUELA AL CORSO LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO, CHE SI TERRA' A LAVAGNA IL 23/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2007, 2008 E 2009 DR.SSA GRAZIA COLELLA, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DAL 1?/11/2003 AL 30/09/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2007, 2008 E 2009 DR.SSA GRAZIA COLELLA, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DAL 1°/11/2003 AL 30/09/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2011 - FIGUS FEDERICO - GAETANI CRISTINA - GULISANO MATTEO - SANNA ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO  2011 RELATIVO A  CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3 BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 12 MESI DEL SERVIZIO DI LOG AMMINISTRATORI DI SISTEMA. CIG 277349694B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNESSIONE WI-FI. CIG 277303902D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL COCCIO" DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL GERANIO" DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG 271094783A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO AD OGGETTO LE NOVITA' IN TEMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI SILENZIO ASSENSO, DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DI SCIA, DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET E DI RESPONSABILITA' NEL DL. 70/2011, CHE SI TERRA' A S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONUNCIA DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE PER TOMBA IN STATO DI ABBANDONO E INCURIA PRESSO IL CIMITERO DI NOZAREGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA - CASA A SANTA -. - NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PRINCIPE CENTURIONE, VIA GORIZIA E VIA PONTETTO. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARCELLA (1 ACCONTO) GEOM. PAOLO GHIGLIOTTI PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALL'EVASIONE DELLE PRATICHE E OTTIMAZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PORTO, POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA MICROSOFT OFFICE 2010 PER UFFICIO INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE NOTTE BIANCA. 3 SETTEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 30%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - CAT. C - A MEZZO UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO AGENTE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 500112 - SOGGIORNO ANZIANI A MOLVENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA N. 500000/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA GARA PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 1/7/2011 - 30/9/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2011 RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG. N° 26811792E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG. N? 26811792E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 1/1/2011 - 15/6/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO. MESE DI GIUGNO (II SETTIMANA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA PICCOLA CASSA DEI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE SANTA FESTIVAL 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. PROGETTO PRELIMINARE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE  CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD. ESERCIZIO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. COSTI RILASCIO COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ITALIA-ISRAELE: I SENSI DEL MEDITERRANEO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-ZIONE.   CIG N° 2642998EEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-ZIONE.   CIG N? 2642998EEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELESOCCORSO PER L'ASCENSO-RE F. ROLLA INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTO ARRETRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" -  GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" DEL SIG. SOKOLOWSKI JAN - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS ALIMENTARI A FAVORE DEL SIG. MINI' NAZARENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI - 1° QUADRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONS. PIETRO CHIARELLI - 1? QUADRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN OPERA PRESSO L'INCROCIO VIALE RAINUSSO - VIA VIGNOLO - LATO SX A SALIRE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA". ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI (CIG - 26408187F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2 SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER IL 12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE - PROGETTO PRELIMINARE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE  CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE  DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD. ORDINE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 509/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO CASA A SANTA - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NONCHE' DI DIREZIONE LAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER MESSI E COMMESSI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - CORRESPONSIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - CORRESPONSIONE 2? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENNONI PORTABANDIERA PER PIAZZA DEL SOLE. - CIG 257494824F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE   - CAT. C, PRESSO L'AREA 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DROVANDI DR.SSA ANNA MARIA E UGHETTI DR.SSA ALESSANDRA AL CONVEGNO LA RESILIENZA COME CAPACITA' DI SUPERARE LE ESPERIENZE TRAUMATICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA , CHE SI TERRA' A GENOVA L'08/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI ED ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA VIA PERO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N° 22058347CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA VIA PERO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N? 22058347CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DET. N. 536 DEL 30/05/2011 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AD ORARIO PIENO O PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI  -  I SEMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AD ORARIO PIENO O PART-TIME NEL PROFILO DI  ASSISTENTE SOCIALE  - CAT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 30  DISSUASORI B/R ESTRAIBILE DIAM. 60 H. 120.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTRI - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - VERSAMENTO DELLE QUOTA ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTRI - SISTEMA DI TRACCIABILITA DEI RIFIUTI - VERSAMENTO DELLE QUOTA ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETÀ REMIERA "G.FIGARI" PER ORGANIZZAZIONE XXXVIII EDIZIONE PALIO MARINARO DEL TIGULLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA REMIERA "G.FIGARI" PER ORGANIZZAZIONE XXXVIII EDIZIONE PALIO MARINARO DEL TIGULLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETÀ SPORTIVA WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE XX TORNEO NAZIONALE UNDER 16 PALLAVOLO MASCHILE "CITTÀ DI S. MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA SPORTIVA WINNER VOLLEY S.MARGHERITA LIGURE-PORTOFINO PER ORGANIZZAZIONE XX TORNEO NAZIONALE UNDER 16 PALLAVOLO MASCHILE "CITTA DI S. MARGHERITA LIGURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA TARGA PER IL CICLOMOTORE DI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LA FIAT PANDA TG. CK378CJ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPERIMENTO GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI E INFORMALAVORO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI APPALTO PER AFFIDAMENTO  SERVIZI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE ALLE  COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALL' ART.1 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 381/91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STERILIZZAZIONE FELINI RANDAGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO PORTER PIAGGIO TARGATO AZ920KW IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI ANNO 2011. - CIG 2563138064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE TEAMSYSTEM  PER LA GESTIONE  COMMERCIALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTTOR MARCO MORDACCI ALLA GIORNATA DI STUDIO AD OGGETTO L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, CHE SI TERRA' A  LA SPEZIA IL 06/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO FONDI SU C/C POSTALE PER SPEDIZIONI RACCOMANDATE DELL'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FARMACI PER L'ASILO NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.SSA DEL PASQUA BONELLA AL CORSO LA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI PER LA TUTELA DEI DISABILI CHE SI TERRA' ALL'AUDITORIUM OSPEDALE DI RAPALLO N.S. DI MONTALLEGRO IN DATA 26 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 11 INVERNALI E N. 8 PANTALONI INVERNALI USO MOTO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 12 PANTALONI ESTIVI E N. 8 PANTALONI ESTIVI USO MOTO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L.. RIMBORSO SOMMA RIFERITA AL NOLEGGIO DI N. 9 PARCOMETRI MP 104 MOD. M., PERIODO 21.1.2011 - 28.2.2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C, PRESSO IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO L.VO 1 AGOSTO 2003, N. 259 "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI DEGLI ANNI 2008  - 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU E AUTOCARRO PER SMONTAGGIO E TRASPORTO DELLA TENSOSTRUTTURA INSTALLATA NEI GIARDINI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE PIETRONAVE PAOLO AL CORSO I MESSI NOTIFICATORI, CHE SI TERRA' A RAPALLO IL 07/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  TAVOLO E SEDIE PER UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA PICCOLA CASSA DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 44 CAMICIE ESTIVE, MEZZE MANICHE - MOD. REGIONALE - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO C.SO MATTEOTTI - CIG. 20032752D3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA C.I.G. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA PULIRELLA - PERIODO 1/5/2011 - 30/4/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL - GHIMENTI ALESSIO - GHIMENTI JENNIFER - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA GUARNIERI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI GIUGNO 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI E PER LINEA ADSL PRESSO IL POLO BIBLIOTECARIO DI VILLA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER IL 12 E 13 GIUGNO 2011  - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER FACILITARE AGLI ELETTORI DISABILI IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' ALLA DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA AS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO APRILE  2011 E INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 17 LETT.F) CCNL 1/4/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO 01/01/2010- 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTTOR MARCO MORDACCI - ANNO 2010 E CONGUAGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ORMEGGI NELLA ZONA TRANSITO PORTUALE NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. - CIG 2401784ED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI VILLA DURAZZO - SECONDO STRALCIO. QUINTO INTERVENTO LAMPADE DI EMERGENZA. - CIG. 2402824915.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELLO STABILE COMUNALE IN VIA COSTAMEZZANA 1C/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'FINTEL ENGINEERING' PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AI FABBRICATI DEL GRUPPO D PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 44 POLO, MEZZE MANICHE, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI  ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 1470956F46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2011 ( DA BUONO N 55 A BUONO N 73 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C PRESSO L'AREA 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C PRESSO L'AREA 1 POLIZIA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TAPPARELLE DELL'ASILO NIDO DI CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POSACENERI PER CESTINI GETTARIFIUTI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI  PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOMBI URBANI. TRATTAMENTO PER RIDUZIONE FERTILITA'. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA-AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA N. 500022/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO  CONVENZIONE  CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "PULIRELLA" DI GENOVA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E IN USO PER FINI ISTITUZIONALI. PERIODO 1/5/2011- 30/4/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 500006/11 E N. 500016/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - APRILE - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL'ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" DEL SIG. SOKOLOWSKI JAN - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 4 GIACCONI IN GORETEX PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE SIGISMONDO-ASCIONE-CASASSA E BAIOCCO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SPAZI DEDICATI AL COMUNE SULLE PAGINE BIANCHE E SULLE PAGINE GIALLE EDIZIONE "GENOVA E PROVINCIA" ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER MESI 12. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO - STIMA DI COSTO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO LAMPADE VOTIVE SIG. CHIEPPI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  CONTRO LA ZANZARA TIGRE. ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITA NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA MARINAI D'ITALIA - LOCALITÀ NOZAREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER IL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - ANNULLAMENTO LIQUIDAZIONE N. 85 DEL  26/04/2011 E CORRESPONSIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - ANNULLAMENTO LIQUIDAZIONE N. 85 DEL  26/04/2011 E CORRESPONSIONE 1? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA V SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON LA DR.SSA BARBIERI ANNA, CLASSIFICATASI AL PRIMO POSTO NELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA -MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ANTONA GASPARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO. MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI MARZO E APRILE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ANNO 2010 - NAMAYANJA  JUSTIN EVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 500122/11 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 120 DEL 31/3/2011 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE DIRETTA ICI E TARSU - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  IMBALPLAST SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO CD559LM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG N° 2134455FF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. CIG N? 2134455FF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PORZIONE DI MURO VIA TRIPOLI LOC. RIMESSA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVO BRUNO S. MARGHERITA LIGURE. - CIG . 2134216ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 N.1 LANTERNA 3L+GOMITO+PALETTA LED HL.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ANNO 2010 - NAMAYANJA  JUSTIN EVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA NON ERP PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI CIVICI  NON DESTINATI ALLE FINALITA' PROPRIE DELL'ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA DI MERITO REDATTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO L'AREA V SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FILARMONICA C.COLOMBO DI S.MARGHERITA LIGURE PER CONCERTI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0.8 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPIANAMENTO SPIAGGIA GHIAIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'ALLORO PAOLO' DI NE. CIG N? 2114370152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPIANAMENTO SPIAGGIA GHIAIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'ALLORO PAOLO' DI NE. CIG N° 2114370152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE SPIAGGE BEACH-DOG E GHIAIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CAVE DI FRISOLINO SRL'. CIG N? 2114946CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE SPIAGGE BEACH-DOG E GHIAIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CAVE DI FRISOLINO SRL'. CIG N° 2114946CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPIAGGE DI VIA MILITE IGNOTO E LUNGOMARE ROSSETTI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'OLIVARI LUIGI' DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINA N. 107 DEL 22/03/2011 - RICHIESTA RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S. MARGHERITA L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - ARATA GIULIANA E ROSSATO BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITA IN OUTSOURCING</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2? BIMESTRE 2011 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2011 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - CORRESPONSIONE 1? ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO- COMPLETAMENTO PIANO TERRA" - CORRESPONSIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE- MOBILITA' DIRIGENTE AREA 4 SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ALLA SIG.RA FERRARI CRISTINA LAURA DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA BIBLIOTECA. AFFIDA-MENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.CIG 212233918C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COPPA CARLO NEGRI" REGATE PIRELLI 2011  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>"13° TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>"13? TRIANGOLARE BASKET IN CARROZZINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI RUSSO ALESSANDRO, CASTRUCCIO ELISABETTA E  COCCIOLO EMANUELA AL SEMINARIO DI STUDIO DEMANIO MARITTIMO, LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI CONCESSIONI, CHE SI TERRA' A VARAZZE IL 03/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO OGGETTI DI PREGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE COLLOCATI IN VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO AFFIDAMENTO A MEZZO  CONVENZIONE  CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B 'SERENA' DI SANTA MARGHERITA LIGURE  DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE E IN USO PER FINI ISTITUZIONALI. PERIODO 1/4/2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/04/2011-31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2011 ( DA BUONO N. 39 A BUONO N. 54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA TRAMITE L'ISTITUTO DEL LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO-INFOPOINT, ALLA DITTA TEMPOR S.R.L. DI CHIAVARI PER I GIORNI DAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN AREA SITA IN VIA DOGALI -IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 6 PENULTIMO CAPOVERSO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO SU AREA DI PROPRIETA  COMUNALE VIA DOGALI PER INSEDIAMENTO NUOVI MAGAZZINI COMUNALI ED ATTIVITA DI TIPO ARTIGIANALE. RIDETERMINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO SU AREA DI PROPRIETÀ  COMUNALE VIA DOGALI PER INSEDIAMENTO NUOVI MAGAZZINI COMUNALI ED ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE. RIDETERMINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE ISOLANTI DI INVOLUCRO ED IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SITO NELL"'AREA BRISSOLESE  - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA". PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ERBA PERSA" NEL COMPLESSO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA -APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MONDO" - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ANTONA GASPARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO. MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO ALADINO -  NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 E GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 500006/11 E N. 500016/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL REFETTORIO PRESSO LA SCUOLA SCARSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL  - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE ERP - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DELL' ASSOCIAZIONE "IL MELOGRANO" - SOKOLOWSKI JAN - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMALAVORO APRILE - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SEGRETERIA  L.R. N. 20/1999. ANNO 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO N.460/2000 ING. MARIO BIANCHI C/COMUNE E MONTANINO SRL -SENTENZA N.10856/2010 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1/3 ONORARIO PROFESSIONALE REDAZIONE C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DEI GOLFI TIGULLIO E PARADISO- LIQUIDAZIONE   QUOTA SPESE GESTIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI XXV APRILE 2011 E 4 NOVEMBRE 2011- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO MARZO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/04/2011-31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CITOFONICI E DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO DELL'EDIFICIO SITO NELL"'AREA BRISSOLESE  - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA".P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI KG. 350 DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO TRE/BI-RF66.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PHOTO CLUB IMMAGINE"PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FOTOGRAFICA DIARIO DI BORDO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTROPOMPA PER SERVIZIO IGIENICO COVO. - CIG 200214919F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N° 2 FINESTRE NELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA. - CIG 193513189C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N? 2 FINESTRE NELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA. - CIG 193513189C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO E SMALTIMENTO PIANTE DI PLATANO IN CORSO MATTEOTTI. - AFFIDAMENTO MEDIATE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FENELLI MARCO DI RAPALLO. - CIG. 20032752D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI,  PERIODO SETTEMBRE -  DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONIE AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AL CONSORZIO RIVIERA SRL AREA DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DAL CONSORZIO RIVIERA S.R.L. DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DA DESTINARE A MAGAZZINI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO DI FERIE NON FRUITE SIG.RA GARBARINO MICHELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI PER DIRIGENTE FINANZIARIO E DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE EVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO 2011-02013. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO CON LE ASS.NI DI PROTEZIONE CIVILE E CIOE' RADIO CLUB LEVANTE - P.A. CROCE VERDE SAMARGHERITESE - CROCE ROSSA ITALIANA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIENNIO 2011-02013. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL FONTANABUONA LIGURIA 2 - DISTACCAMENTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEGLI ANNI 2008 - 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. MARALDI GIAN PAOLO ONERI CONCESSORI, PRATICA CONDONO RESPINTO C585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 31-23/2/2011:  RICORSO DR CLAUDIO ESU AL TRIBUNALE DI CHIAVARI  - GIUDICE DEL LAVORO EX ART. 414 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINALEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIB. G.C. N. 30-23/2/2011:  'RICORSO DR.SSA GRAZIA COLELLA AL TRIBUNALE DI CHIAVARI  - GIUDICE DEL LAVORO EX ART. 414 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTOALLE BANCHE DATI GIURIDICHE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - PERIODO LUGLIO 2011/GIUGNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL COCCIO" DI RAPALLO. - CIG  19348397A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE OPERE MURARIE E SPOSTAMENTO SERVIZIO IGIENICO IN LOCALITA' PUNTA PEDALE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVARI LUIGI DI S. MARGHERITA LIGURE. - CIG 19334827D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASS. STEFANO CHIOGGIA - PERIODO 24/11/2010-16/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>R2 MARINAS. RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO IGIENICO COVO. - CIG. 1915610B5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 4 APRILE 2011 ED IL 12 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 4 APRILE 2011 ED IL 12 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI PUBBLICI ORGANIZZATI DALLA DITTA PIAZZE BINI RAPPRESENTANZE S.A.S. - ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PRESSO L'AREA V SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON IL SIG. COTRUFO  ROBERTO, CLASSIFICATOSI ALL'UNDICESIMO POSTO NELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI C.SO MATTEOTTI 8/3 -ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROIEZIONE FILM IN ANTEPRIMA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CARTOONS ON THE BAY - CINEMA TEQATRO CENTRALE 7 E 8 APRILE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 5.000 AUTOIMBUSTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI RIFERTI A VIOLAZIONI DEL VIGENTE C.D.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. RINNOVO ANNUALE RIVISTA WEB UFFICIO STUDI.NET AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 21 PAIA DI SCARPE ESTIVE PER I COMPONENTI LA POLIZIA LOCALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA VIA PIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA  MOTOSPAZZATRICE STRADALE NILFISK RS 850 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA LORIMAT. - CIG 1710631959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO DEL PORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO  DELLA MORTE DI BORCIONE  POSTO A MONTE DELLA EX CAVA IN LOCALITA COSTASECCA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO  DELLA MORTE DI BORCIONE  POSTO A MONTE DELLA EX CAVA IN LOCALITÀ COSTASECCA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART 92 D LGS. 12/04/2006 N. 163  RIGUARDANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1 LOTTO (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE A CORTE 1 LOTTO MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.N.U.T.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO (2? LOTTO) - CORRESPONSIONE 4? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO (2° LOTTO) - CORRESPONSIONE 4° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 ARCH. FRANCESCA OLIVARI - PERIODO: 1? APRILE 2011 - 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MARCO ZUCCALA' - PERIODO: 1? APRILE 2011 - 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. MAURIZIO CELLE- PERIODO: 1? APRILE 2011 - 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 GEOM. GIOVANNI GARIBOTTO - PERIODO: 1? APRILE 2011 - 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T. INDETERMINATO 01/04/2011 - 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T. INDETERMINATO 01/04/2011 - 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO. CORRESPONSIONE  1? ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DOTT.SSE UGHETTI A. E SAMMARINI S. AL PERCORSO FORMATIVO DI SUPERVISIONE METODOLOGICA ORGANIZZATO DALLA ASL 4 PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI CORSI GRATUITI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - APRILE/GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI INDETTI PER DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI  SPESA PER ACQUISTI DA  EFFETTUARE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IN MERITO ALLA  FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA DUE PERLE  PER ORGANIZZAZIONE 1A EDIZIONE "CORSA A TAPPE DEL TIGULLIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO-1?STRALCIO" - ANNULLAMENTO PROPRIA LIQUIDAZIONE N. 48 DEL 25/03/2011 E CORRESPONSIONE 4? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 500023/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO LINEA TELEFONICA ED INSTALLAZIONE NUOVA LINEA PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI GHIMENTI ALESSIO - GHIMENTI JENNIFER - MARZO - APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE A SALA DI MUSCOLAZIONE (PALESTRA) ANNESSA ALLA SCUOLA DI VOGA DI VIA DOMIZIO COSTA - PERIODO GENNAIO 2007 - DICEMBRE 2010 - EROGAZIONE RATA CONTRIBUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA  DEL PASQUA BONELLA - APRILE - DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN C.T.P.  CONTRO INGIUNZIONE FISCALE DI PETRUZZI ANTONIO, EREDE DI RONCAVASSAGLIA EMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/3/1999 DR.SSA DANIELA CAPRANI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 DR.SSA ELISABETTA CASTRUCCIO - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D. LGS. N? 81 DEL 9 APRILE 2008 - ANNO 2011.  CIG N? 1790896620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO - STIMA DI COSTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SULL'EMERGENZA EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2011 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO - PERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO'- FAGGIONI MICHAEL  - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI UN MINORE DISABILE AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GERANIO DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOPE DI ERICA PER IL SERVIZIO N.U. - CIG 1689335357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA AEREA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GDM DI GENOVA. - CIG 1703744605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO. - CIG 1688705B70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER IL MESE DI MARZO E APRILE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AD ORARIO PIENO O PART-TIME NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, CON L'ING. FERIANI PIETRO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA 4 TERRITORIO E AMBIENTE, CON L'ING. FERIANI PIETRO, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO DELL'INDENNITA DI TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA DI RISCHIO, INDENNITA ASILO NIDO, INDENNITA ART. 37, COMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO DELL'INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ ASILO NIDO, INDENNITÀ ART. 37, COMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DIPENDENTE COMUNALE TRIBUNALE CIV. CHIAVARI EX ART. 414 C.P.C. - DEFINIZIONE TRANSATTIVA  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI COSTI DI ACQUISIZIONE DELLE AREE P.E.E.P. A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEL PREZZO PER IL PASSAGGIO DAL REGIME IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETA DEI LOTTI RESIDENZIALI - RETTIFICA CALCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI COSTI DI ACQUISIZIONE DELLE AREE P.E.E.P. A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEL PREZZO PER IL PASSAGGIO DAL REGIME IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA PIENA PROPRIETÀ DEI LOTTI RESIDENZIALI - RETTIFICA CALCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA ANNUALE ETILOMETRO MODELLO SERES 679/E IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 COMM.IO BRIGLI MARIO - APRILE - DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO - MARZO E APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA ART 9 CCNL 31/3/1999 DR BOSCHETTI GIORGIO - APRILE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO-1?STRALCIO - CORRESPONSIONE 4? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE-LOTTO A-EDIFICIO-1°STRALCIO - CORRESPONSIONE 4° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA MANCINI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L' ALLOGGIO DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO.MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA DI EMIGRATI LIGURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CASSA ECONOMATO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SULL'EMERGENZA EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DEGLI ATTI CONVENZIONALI DI LOCAZIONE - CANTONI ISA E SALERNO GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ANNO 2011 - COSTA MARTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA LIGURE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS: RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 22 DI AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS: RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N? 22 DI AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DOTT. SIVORI ENRICO AL SEMINARIO DI STUDIO LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI CHE SI TERRA' A GENOVA IL 28 MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA (SALDO)ING. MICHELE BERTULLO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA  PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA' ANTICENDIO  DELLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKOMPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKOMPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (2° ACCONTO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO DEL CIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (2? ACCONTO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO DEL CIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (2° ACCONTO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA  (2? ACCONTO) ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. PERUGI DANTE - GEOM. FIGARI LUIGI - ING. CROCIANI LUCA - GEOM. MALAVOLTI FABIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'AMPLIAMENTO D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - PROGRAMMAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI ADDETTI AI VARI SERVIZI - ANNO 2011 -  DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CASA A SANTA - NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PRINC. CENTURIONE, VIA GORIZIA E VIA PONTETTO. CORRESPONSIONE  1ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMITATO FESTA DELLA PRIMAVERA DI S. MARGHERITA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE 47A EDIZIONE "FESTA DELLA PRIMAVERA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE, PRESSO L'AREA 4 SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  DI N? 2 PERSIANE NELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  DI N° 2 PERSIANE NELLO STABILE COMUNALE DI VIA COSTAMEZZANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, SOTTOSCRITTO IN DATA 01/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) CCNL 01/04/1999 - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA MOTOSPAZZATRICE STRADALE NILFISK RS 850 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA LORIMAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA NEL PALAZZO COMUNALE. CIG N° 200570474B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA NEL PALAZZO COMUNALE. CIG N? 200570474B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER LE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PANDA PER IL PERIODO APRILE 2011 - APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 150? ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRBUNALE CIV. CHIAVARI DIPENDENTE COMUNALE EX ART. 414 CPC - DEFINIZIONE TRANSATTIVA- LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA ELISABETTA BECCARIA DELL'INCARICO DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE AREA 3, AL FINE DI ADERIRE AL BANDO 'ARTI SCENICHE IN COMPAGNIA 2011' INDETTO DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISCRIZIONE SIG.RI MADDALONI FRANCESCO E ONETO PATRIZIA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LACIRCOLAZIONE E IL CONTROLLO DEI CICLOMOTORI CHE SI TERRA' A CELLE LIGURE (SV) IL 21 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RI ALLEGRI MICHELE E BAIOCCO ROBERTO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IL RILIEVO, LO STUDIO E LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE STRADALE CHE SI TERRA' A LERICI (SP) IL 28 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - ISCRIZIONE SIG.RI CHIEPPI CARLO E MORBINI PIETRO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LE NUOVE REGOLE PER L'ARCHIVIAZIONE E CONVALIDA DEI VERBALI ILLEGITTIMI CHE SI TERRA' A LERICI (SP) IL 9 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, CON IL  DOTTOR MASSIMILIANO TRUDU, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, CON IL  DOTTOR MASSIMILIANO TRUDU, TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2? BIMESTRE 2011 (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011 ( DA BUONO N. 24 A BUONO N. 38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO  AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO - PERIODO 1/4/2011 - 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ALLOGGI ERP ASSEGNATI IN VIA D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE - ZEROUAL ABDELKABIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN - GUZZI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA -MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ANTONA GASPARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L' ALLOGGIO DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CORNICE DI UN DIPINTO DI VILLA DURAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO ED EXTRAURBANO  AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO - PERIODO 1/4/2011 - 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO UNIQA SACHVERSICHERUNG 30/6/2010-31/12/2010. POLIZZA RCT O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI SPARTITRAFFICO DI COLORE BIANCO -GIALLO -BLU E DILUENTE, PER IL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 CARTELLO ALL. SCAT. 100X150 - N.1 TRIANGOLO LATO 90 STRADA DEFORMATA - N. 40 CONI SEGNALETICI IN GOMMA H. 35,4. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ALFA ROMEO TG. DK 097 RJ IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO - MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DOTT.SSA FRANCA ZIRTOLLO, MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, RELATIVAMENTE AL 3° QUADRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DOTT.SSA FRANCA ZIRTOLLO, MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, RELATIVAMENTE AL 3? QUADRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-TECNICO DELLA COMUNICAZIONE- CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA 3 SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFORMATICA, COMUNICAZIONE E URP SERVIZIO URP-COMUNICAZIONE E P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA SIG.RA NICOLINI PAOLA STEFANIA, DIPENDENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C3) - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SORGENTI LUMINOSE LED PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 400 BANDIERE TRICOLORE PER 150? ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A "NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA" - ANNO 2011 - CASA EDITRICE NOCCIOLI DI SESTO FIORENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI  GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIA PRIVATA GIOVO.  RENDICONTO ANNO 2010 E PREVENTIVO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI  - NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI * DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RI CHIEPPI CARLO E MORBINI PIETRO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LE NUOVE REGOLE PER L'ARCHIVIAZIONE E CONVALIDA DEI VERBALI ILLEGITTIMI CHE SI TERRA' A LERICI (SP) IL 9 MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010 DALLA A.S.L. 4 CHIAVARESE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2010/2011 - CINEMA TEATRO CENTRALE. EROGAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIT &amp; LOCATION SERVICES S.R.L. DI SAVONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 BANCALE (24 SACCHI) DI ASSORBENTE GRANULARE, AD USO DEL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 81A/2011, EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, DALLO STUDIO VETERINARIO FOLLE - VERNIER  DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI,     PERIODO SETTEMBRE -  DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA DI MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA LIGURIA NET - DITTA ON-LINE S.N.C. - ANNO 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2011 - ASSOCIAZIONI SINDACALI E R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON L'A.N.F.F.A.S. VILLA GIMELLI ONLUS DI RAPALLO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI HANDICAPPATI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENI SPA DIV. GAS &amp; POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2011 * (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1? BIMESTRE 2011 * (PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO" - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CONSORZIO EDILSERVIZI DI DIANO D'ALBA  (CN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1? LOTTO" - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA CONSORZIO EDILSERVIZI DI DIANO D'ALBA  (CN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PERO. CORRESPONSIONE  1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PERO. CORRESPONSIONE  1? ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - GENNAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA SOLIMANO 1?LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - GENNAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA NUOVI NATI DELL'ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 118345277A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO INFORMAGIOVANI. FEBBRAIO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO ANZIANI 2011 - AUTORIZZAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO.MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE FURTO STATUA BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 8 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA CITTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. T_ 005 _0 : OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUEO E AREE DEMANIALI MARITTIME ( PORZIONI DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER UFFICIO DISTACCATO SITO IN PIAZZA V. VENETO. INTEGRAZIONE DETERMINA 06/2011.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 31 CCNL 22/01/04 DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI  MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  DIRIGENTE  PRESSO L'AREA 4  SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO , TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA DI  MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  DIRIGENTE  PRESSO L'AREA 4  SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO , TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA (SALDO) ARCH. DARIA ARIETI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE E DI CONDONO EDILIZIO IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (FEBBRAIO -DICEMBRE 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE CASA SANTA - LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI, COMPRENSIVA DELL'ISOLAMENTO TERMICO EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CTR. INTEGRATIVO AL RICOVERO - ANTONA GASPARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L' ALLOGGIO DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO - I? BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO L' ALLOGGIO DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO - I° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PUNTA PEDALE - ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE - AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO E LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. ACQUISTO PARTI MECCANICHE PER MACCHINA TRACCIALINEE E RIPARAZIONE N. 2 PISTOLE PNEUMATICHE GIA' IN DOTAZIONE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO PRESSO LO STABILE IN CORSO MATTEOTTI 54/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA SIMONE STEFANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMES TIGULLIO DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTO DI POTATURA PIANTA DI ARAUCARIA NEL PARCO DI VILLA DURAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTORRI MARCHETTI DI RECCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2011 ( DA BUONO N. 1 A BUONO N. 23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO   GENNAIO  2011 E CONGUAGLIO 2010 AREA 2 GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLA FRAZIONE DI PARAGGI E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTA DI TUTTO IL PAESE, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI, SOGGETTI A VERIFICA MENSILE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011   - EROGAZIONE 3A RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011   - EROGAZIONE 3ª RATA CONTRIBUTO - SALDO 40% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011 - EROGAZIONE 1ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011 - EROGAZIONE 1A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO  SEN. E. BROCCARDI  PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 40% ANNO2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO  SEN. E. BROCCARDI  PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2014 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 40% ANNO2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011 - EROGAZIONE 2A RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "TIGULLIO SPORT TEAM" DI S.MARGHERITA LIGURE DELL'IMMOBILE DESTINATO A PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO 1/8/2008 - 31/7/2011 - EROGAZIONE 2ª RATA CONTRIBUTO - ACCONTO 30% ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. DI ALCUNI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI POSTI AUTO A PAGAMENTO - TRANSIZIONE DEL SERVIZIO DA ATP A PSM - INSTALLAZIONE PROVVISORIA  E GESTIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA SOSTA A CURA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER COLLAUDO ALL'AUTOBOTTE TERGATA GEB02687 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NU. - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA DI CARASCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE ISTITUTO COLOMBO. PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AL CENTRO DIURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA CONTINUATIVA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011 - CIG 1032570786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N. 1 CLASSIFICATORE 4 CASSETTI PER UFFICIO SEGRETERIA COMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1? SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA NOTIFICA, TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVA DIRETTA DI N. 1 CAMBIAMONETE AD USO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO GESTITI DAL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE, C.SO MATTEOTTI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER INIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA LAURA BAITELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TORRINI PER PUNTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CON CONTENITORI INTERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO, RELATIVO ALL'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI. PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO. CIG N? 2004896C81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ARREDO URBANO. CIG N° 2004896C81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL COCCIO DI RAPALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DI N.1 CAMBIAMONETE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2011 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, DI FONTANA LUMINOSA ED OPERE DI ARREDO URBANO NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LARGO AMENDOLA, VIA CAVOUR, VIA CAIROLI, VIA DELLA VITTORIA VIA PARTIGIANI D'ITALIA, VIA AL MARE, VIA ALGERIA, VIA TORINO. 1? STRALCIO - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO (2? LOTTO) - CORRESPONSIONE 3? ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO TESIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE E LA PROVINCIA DI GENOVA PER L'ADESIONE AL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI GENOVA - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. RATA ANNO 2011 E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2010. POSIZIONE ASSICURATIVA N. 46092705/59 RELATIVA AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI E BORSE-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN VIA D'URGENZA DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA BELVEDERE 38/9- YATSIV SVITLANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN - GUZZI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA D.SSA GUARNIERI PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INTERVENTI AFFERENTI AREA MINORI. MESE DI GENNAIO 2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - CATALOGAZIONE PARTECIPATA CON IL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROGRAMMA SEBINA LIGURIA NET -  DITTA ON-LINE S.N.C. - ANNO 2011. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - GENNAIO/MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER GLI INTERVENTI  AFFERENTI AREA MINORI AFFIDATO ALLA DOTT. SSA PINUCCIA GUARNIERI PER IL PERIODO 01/04/2010 -31/03/2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ANNO 2010 - MARFIA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA ANTITACCHEGGIO - BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 1? FEBBRAIO 2011 - 31/01/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO' - GHIMENTI ALESSIO - FAGGIONI MICHAEL  - GHIMENTI JENNIFER - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMALAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO DI SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 52 DAL 01.02.2011 AL 31.12.2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PERMESSI DAL LAVORO FRUITI DAL CONS. CHIARELLI - 3?QUADRIM. 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORE DI LAVORO ONERI PERMESSI DAL LAVORO FRUITI DAL CONS. CHIARELLI - 3°QUADRIM. 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - LIQUIDAZIONE PARCELLA (SALDO) ARCH. DARIA ARIETI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE E DI CONDONO EDILIZIO IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (FEBBRAIO-DICEMBRE 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIREZIONE AREA 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA LINEA ELETTRICA AL SERVIZIO MAGAZZINO SEGNALETICA STRADALE SITO IN PIAZZA RAOUL NOBILI. MPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SIG.RA QUESTA GRAZIELLA AL SEMINARIO SUL TEMA "I PAGAMENTI NEGLI ENTI PUBBLICI - DURC, EQUITALIA E TRACCIABILITA'" CHE SI TERRA' A CHIAVARI IL GIORNO 08/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE ANNI 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010 (PARTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SOCIETA' DAISEN S.R.L., MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, RELATIVAMENTE AL 3? QUADRIMESTRE 2009 E ALL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISMO DELLE SPESE CONCESSIONI DEMANIALI - SIAE - ENEL - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E FIORIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO DI SANTA MARGHERITA LIGURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TASSELLATORE PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER INSINUAZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE, A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI - ANNO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO AIUOLE E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''IL GERANIO'' DI RAPALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INTERVENTI SUL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CON LA SOCIETA PROGETTO S.MARGHERITA S.R.L. DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO PER IL PERIODO 1/1-31/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CON LA SOCIETÀ PROGETTO S.MARGHERITA S.R.L. DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO PER IL PERIODO 1/1-31/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZA PER IL PERIODO 01/01/11 - 31/12/11 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE - AIRE - STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER ANNO 2011 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE OPERATIVA DEI CENTRALINI TELEFONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO DI SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 52 DAL 01.02.2011 AL 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN - GUZZI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT RETTE E FASCE ISEE ASILO NIDO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT SCAGLIONI I.S.E.E. - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>6ª EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>6A EDIZIONE "MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CORRETTO USO DELLE COMPOSTIERE ASSEGNATE ALLE FAMIGLIE TRAMITE LA SOC. SETA DI GENOVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE VERDE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI NON DEAMBULANTI  DALLA PROPRIA ABITAZIONE A STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE  PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBULATORIALE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. ISTITUTO COLOMBO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, CUSTODIA E GUARDIANAGGIO DEI BAGNI SITI SOTTO IL CASTELLO CINQUECENTESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AL CENTRO CEPIM DI GENOVA DA PARTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA "VOLONTARI DEL SOCCORSO" DI RAPALLO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO ALADINO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO AL PROGETTO CAMPUS CREATIVO PROMOSSO DA COMPAGNIA TEATRALE DUENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IN ABBONAMENTO LEXITALIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS FARMACEUTICI A FAVORE DELLA SIG.RA MARCHESI GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DA REGIONE LIGURIA CONTRIBUTI PER ALUNNI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE SPECIALE RAI PRESSO IL C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. N. 160  DEL 7/7/2010. INTERVENTI PER REALIZZAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' FORMAZIONE  METODOLOGICA  GESTIONE SUAP .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.22 SCARPE INVERNALI PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO ALLA CROCE  VERDE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA  PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'  DALLA PROPRIA ABITAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DA REGIONE LIGURIA CONTRIBUTI DI RIENTRO EMIGRATI LIGURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IN PUNTA DI PENNA" - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA (CINEMA E TEATRO)  A CURA DI PATRIZIA MONACO - 6. ED. - GENNAIO/APRILE 2011 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE NON ERP ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA RETTA DI RICOVERO ARDITO GUIDO - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON CROCE ROSSA  PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'  DALLA PROPRIA ABITAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI S. MARGHERITA LIGURE  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE" DELL'AREA 4 "SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO", TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "DIRIGENTE" DELL'AREA 4 "SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO", TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE- MOBILITA' DIRIGENTE AREA 2 "GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE FONDO CASSA NAO SVILUPPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RETRIBUZIONI DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RETRIBUZIONI DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIAT DOBLÒ TG. CV 723 CV. INTERVENTO MECCANICO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIAT DOBLO TG. CV 723 CV. INTERVENTO MECCANICO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTORE FUORIBORDO IN USO SERVIZIO GESTIONE ORMEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BANCO PER LA VENDITA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  ITTICO - CIVICA PESCHERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA RETTA DI RICOVERO - DE OLIVEIRA JOAO ANDRE' - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO INFORMADISABILI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA A.S.L. 4 CHIAVARESE  DELLE FUNZIONI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE ISOLANTI DI INVOLUCRO ED IMPIANTO TERMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA GHISU LUSSORIA - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AI PII ISTITUTI RIUNITI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTO DEL SIG. SALFA FERNANDO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI CAUP - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI MINORI ARATA NICOLO' - GHIMENTI ALESSIO - FAGGIONI MICHAEL  - GHIMENTI JENNIFER - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/01/2011-31/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   COMPENSI   ACCESSORI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO   NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 E GENNAIO (PARTE) 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE 'HUMAN CAPITAL - VALORIZZARE LE RISORSE UMANE DELLA P.A.', ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA BRISSOLESE - LOTTO A - EDIFICIO - COMPLETAMENTO PIANO TERRA. INCARICO RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, CITOFONICI E DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER UFFICIO DISTACCATO SITO IN PIAZZA V. VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL PER PROGETTO CULTURALE DI INCONTRI LETTERARI ''DIETRO LE STORIE'' - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI L. 162/98 - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CTR. INTEGRATIVI AL RICOVERO - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.D.M. T_028_0 : OCCUPAZIONE SPECCHIO ACQUEO E AREE DEMANIALI MARITTIME ( PORZIONI DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO ECONOMICO  E COMMERCIO - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI IN CONCESSIONE D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. AGGIORNAMENTO COSTI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL GESTINC -SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORTUNISTICA STRADALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011 CONTRATTO D'ASSISTENZA SOFTWARE E HOT-LINE TELEFONICA RELATIVA AL PROGRAMMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA VIA BORNACCINO 101, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. CONTRATTO TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA D'ENTRAMBI I CANCELLI AUTOMATICI AL SERVIZIO AREA DELL'EX IST. S. GIORGIO E DELLA SBARRA SITA IN QUESTA VIA BANCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI GENOVA - FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - PER SVOLGIMENTO TIROCINI FORMATIVI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MINORI  DELLA FAZIA MARIA -COSTANTINI DENISE - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 5% TARSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PRESSO GLI ALLOGGI DELLE ASSOCIAZIONI IL MONDO E IL MELOGRANO - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA C.R.I. SEZIONE DI S. MARGHERITA LIGURE PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN TICKETS A FAVORE DEI SIGG.RI CONTE BARBARA - CAVUOTI ROCCHINA - OTTONELLO STEFANO - LITTANI MARCO - OLMO LUCIANO - DIAZ MARIA - VALAVA - SALERNO GIULIANA - BAIOCCO RAFFAELLA - CAMISA MARGHERITA - LAMPIS CONCETTA - NASTAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO SEDA SERGIO - MARCHIO' GIUSEPPE - DUNSFORD AVIS JOAN - GUZZI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A FAVORE DEI SIGG.RI CAVUOTI ROCCHINA - SALERNO GIULIANA - MARCHESI GIULIANA - GHISOLFI PIERA - VENDRA GIACOMO - GUASTALLI - GIARDINELLO TESEO - GONZALES MARIA VICTORIA - CUCCO ANTONIO - BELOBRZECKAJA LARISA -L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 CCNL 31/03/1999 - PERIODO 01/01/2011-31/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 2? SEMESTRE - VISTO DI ESECUTORIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 2° SEMESTRE - VISTO DI ESECUTORIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007, SOTTOSCRITTO IN DATA 14/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA TURNO, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T.INDETERMINATO 01/01/2011 - 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, RISCHIO, ASILO NIDO, DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE A T.INDETERMINATO 01/01/2011 - 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITÀ DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITÀ ASILO NIDO ED INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE DISAGIATE, DEL PE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA DI RISCHIO, TURNAZIONE, REPERIBILITA, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO/FESTIVO, INDENNITA ASILO NIDO ED INDENNITA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA PARTICOLARMENTE DISAGIATE, DEL PE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - IMPEGNI DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMATO ANNO 2010 DELL'AREA V SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CASSA ECONOMATO DELL'AREA V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LE FORNITURA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LE FORNITURA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LE FORNITURA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LE FORNITURA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ANNULLATA) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2011 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTABILITA - ECONOMATO - PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCARPINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE INFRASTRUTTURALI - TUTELA AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI ISTITUZIONALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI - PROGETTI UE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ART. 9 CCNL 31/3/1999 - DR.SSA CASTRUCCIO - GENNAIO - MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SVILUPPO TURISTICO - SPORTIVO - CULTURALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2011 DEGLI APPLICATIVI HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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